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審計報告的

時(shí)間:2025-12-20 13:40:11 審計報告

關(guān)于審計報告的模板

深圳市投資控股有限公司:

關(guān)于審計報告的模板

  我們審計了后附的深圳市運聯(lián)通通信服務(wù)有限公司財務(wù)報表,包括20xx年12月31日的資產(chǎn)負債表,20xx年度的利潤表、股東權益變動(dòng)表和現金流量表以及財務(wù)報表附注。

  一、管理層對財務(wù)報表的責任

  編制和公允列報合并財務(wù)報表是貴公司管理層的責任,這種責任包括:

 。1)按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制合并財務(wù)報表,并使其實(shí)現公允反映;

 。2)設計、執行和維護必要的內部控制,以使合并財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。

  二、注冊會(huì )計師的責任

  我們的責任是在實(shí)施審計工作的基礎上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見(jiàn)。我們按照中國注冊會(huì )計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會(huì )計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規范,計劃和實(shí)施審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

  審計工作涉及實(shí)施審計程序,以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會(huì )計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時(shí),我們考慮與財務(wù)報表編制相關(guān)的內部控制,以設計恰當的審計程序,但目的并非對內部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn)。審計工作還包括評價(jià)管理層選用會(huì )計政策的恰當性和作出會(huì )計估計的合理性,以及評價(jià)財務(wù)報表的總體列報。

  我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發(fā)表審計意見(jiàn)提供了基礎。

  三、審計意見(jiàn)

  我們認為,深圳市運聯(lián)通通信服務(wù)有限公司財務(wù)報表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制,在所有重大方面公允反映了深圳市運聯(lián)通通信服務(wù)有限公司20xx年12月31日的財務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。

  四、強調事項

  我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注,深圳市運聯(lián)通通信服務(wù)有限公司自成立以來(lái)一直處于虧損狀態(tài),20xx年經(jīng)營(yíng)虧損為12,567,007.32元,至20xx年12月31日累計虧損160,869,555.59元,公司凈資產(chǎn)為-69,869,555.59元,持續經(jīng)營(yíng)能力存在重大不確定性。本段內容不影響已發(fā)表的審計意見(jiàn)。

  深圳計恒會(huì )計師事務(wù)所有限公司 中國注冊會(huì )計師

  地址:中國·深圳 中國注冊會(huì )計師

  電話(huà):828xx

  二○xx年三月一日

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