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內審崗位職責(優(yōu)選15篇)
在充滿(mǎn)活力,日益開(kāi)放的今天,崗位職責起到的作用越來(lái)越大,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?以下是小編幫大家整理的內審崗位職責,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

內審崗位職責1
1、負責搭建公司合規管理體系,建立合規管理相關(guān)制度;
2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實(shí)施方案,并組織落實(shí);
3、負責與公司各部門(mén)協(xié)調,指導并監督各部門(mén)合規管理工作;
4、負債硝染廠(chǎng)線(xiàn)下管控工作,具體負責硝染廠(chǎng)入圍和管理評價(jià),并督導評估師對硝染廠(chǎng)進(jìn)行日常管理;
5、對合規管理、硝染廠(chǎng)管理中發(fā)現的問(wèn)題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續跟進(jìn)改善情況;
6、協(xié)調并對接外部法務(wù)資源,確保法務(wù)服務(wù)的時(shí)效性和有效性;
7、根據公司業(yè)務(wù)要求,起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營(yíng)提供法律政策咨詢(xún);
8、完成上級領(lǐng)導安排的'其他工作。
任職要求:
1、年齡在35歲以下,可接受出差;
2、項目管理、審計、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
3、應具備3年以上企業(yè)運營(yíng)管理、合規管理、內控內審等其中一項工作經(jīng)驗,有現場(chǎng)管理、質(zhì)量管理、品控管理等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、熟悉企業(yè)內部控制、合規管理基本工作流程和工作方法;
5、有良好的文字表達能力、組織協(xié)調能力和統籌規劃能力。
內審崗位職責2
1、負責編制集團財務(wù)分析報告,真實(shí)準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)狀況、現金流情況并結合預算目標、行業(yè)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析,提出專(zhuān)業(yè)分析建議,支撐業(yè)務(wù)決策;
2、負責對經(jīng)營(yíng)數據的質(zhì)量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類(lèi)數據偏差原因,積極與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通,提出優(yōu)化建議并持續跟進(jìn)改進(jìn)狀況,促進(jìn)信息質(zhì)量持續提升;
3、結合分析結果重點(diǎn)向管理層及業(yè)務(wù)部門(mén)揭示潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,針對異動(dòng)指標,結合業(yè)務(wù)需求開(kāi)展專(zhuān)題研究并出具專(zhuān)項報告;
4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系,優(yōu)化數據分析報表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內部相關(guān)財務(wù)管理制度并監督執行。
內審崗位職責3
崗位職責:
1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統管理情況,評審相關(guān)it制度流程文檔,彌補現有流程風(fēng)險和漏洞,參與新流程制定和修改;
2、識別公司it系統管理風(fēng)險點(diǎn),獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實(shí)施it審計項目,就審計發(fā)現提出改進(jìn)建議;
3、根據it內控合規要求,編制it風(fēng)險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執行相關(guān)控制測試,落實(shí)控制缺陷整改;
4、與業(yè)務(wù)部門(mén)緊密合作,組織或推進(jìn)多部門(mén)合作的內控流程建設的規范及優(yōu)化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢(xún)和培訓服務(wù);
5、 完成上級交付的其他工作。
崗位要求:
1、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、5年及以上it內控審計相關(guān)工作經(jīng)驗,有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內審或內控合規(sox)經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書(shū)優(yōu)先;
4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先;
5、誠信正直,工作認真細心,責任心強,堅持原則,嚴格按照流程規定進(jìn)行監督管理;
6、良好的`溝通能力、執行力和團隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。
內審崗位職責4
職位要求:
1.全日制本科及以上學(xué)歷,5年以上審計管理經(jīng)驗,財務(wù)、會(huì )計、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.熟悉財稅法規、審計程序和公司財務(wù)管理流程,有大型企業(yè)內部控制工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
3.優(yōu)秀的協(xié)調能力和文字功底,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
崗位職責:
1.擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2.協(xié)調并組織各公司按照集團的要求,在所屬系統內編內控體系文件,進(jìn)行內部控制;
3.組織實(shí)施財務(wù)、管理和效益審計,及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見(jiàn);
4.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū),督促審計結論和建議的`落實(shí);
5.負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通。
內審崗位職責5
1、對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及相關(guān)事項的合法性、合規性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;
2、對經(jīng)營(yíng)成果及財務(wù)收支的真實(shí)性、完整性、準確性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;
3、對內部控制的健全性及有效性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;
4、對公司內可能存在的'舞弊行為進(jìn)行審計評價(jià)及監督。
內審崗位職責6
1、協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時(shí)效性,交付各環(huán)節的協(xié)調處理;
2、熟悉質(zhì)量管理工作,對來(lái)料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的控制過(guò)程進(jìn)行監控;
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動(dòng)力;
4、協(xié)助總監對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節進(jìn)行監督檢查,落實(shí)執行;
5、協(xié)助總監組織持續改善活動(dòng)不斷提高工廠(chǎng)管理水平;
6、協(xié)助總監負責績(jì)效管理的組織與評估工作;
7、安排各項會(huì )議的'日程和議程,撰寫(xiě)會(huì )議紀要,監管落實(shí)會(huì )議決議;
8、督促落實(shí)各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執行情況。
內審崗位職責7
1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內部審計制度;
2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的`內控健全方案,推進(jìn)公司年度內控制度體系建設工作。
3.根據審計經(jīng)理制定的年度審計計劃,逐步推進(jìn)公司財務(wù)相關(guān)的審計工作。
4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進(jìn)行各項審計工作,并組織編寫(xiě)審計報告、審計評價(jià)書(shū)等,將審計進(jìn)度及時(shí)反饋至審計經(jīng)理;
5.審計經(jīng)理交辦的其他事項。
內審崗位職責8
1、區域個(gè)人報銷(xiāo)單據審核,入賬。
2、區域個(gè)人報銷(xiāo)項目和申請人溝通,強化報銷(xiāo)單據合規性。
3、個(gè)人報銷(xiāo)項目進(jìn)項發(fā)票賬務(wù)處理
4、協(xié)助管理個(gè)人報銷(xiāo)團隊,包括審核團隊成員單據,確認入賬,培訓。
5、個(gè)人報銷(xiāo)項目BS科目清理,重點(diǎn)項目追蹤。
6、維護個(gè)人報銷(xiāo)員工基本信息。
7、協(xié)助更新報銷(xiāo)政策,
8、協(xié)助區域新員工報銷(xiāo)培訓。
9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。
10、其他財務(wù)部相關(guān)工作,或部門(mén)主管指定工作。
內審崗位職責9
一、審核組長(cháng)職責
質(zhì)量管理體系審核階段,絕大多數審核工作由審核組長(cháng)全權負責,審核組長(cháng)應具備管理能力和經(jīng)驗,應有權對審核工作的開(kāi)展和審核觀(guān)察結果做出最后決定。
因此,審核組長(cháng)除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責:
1、協(xié)助選擇審核組的成員;
2、制定審核計劃;
3、代表審核組同受審核部門(mén)的管理者接觸;
4、分析審核報告。
二、審核組內審員職責
1、負責檢查、填寫(xiě)審核檢查表;
2、負責填寫(xiě)不符合項報告單;
3、負責對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗證;
4、向審核組長(cháng)提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息,完成所承擔的內部審核任務(wù);
5、根據內審安排有權進(jìn)入審核范圍內的工作現場(chǎng)進(jìn)行審核工作;
6、負責對公司內不符合質(zhì)量體系要求的`提出整改意見(jiàn)及建議;
7、負責在本部門(mén)內質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習,并負責有關(guān)內容后的傳達;
8、負責本部門(mén)內指導、監督質(zhì)量體系運行工作。
三、內部審核員能力要求
1)具備所有審核員應具備的能力。
2)編寫(xiě)審核文件和報告的能力
3)2年以上管理崗位經(jīng)驗
4)跟蹤驗證和監督審核的能力
5)較強的上下級溝通能力
四、內審員部門(mén)內的義務(wù)及權限
(一)義務(wù)
1、不斷的學(xué)習理解體系管理知識并在實(shí)際工作中應用,協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導規范管理、促進(jìn)改進(jìn)。
2、負責本部門(mén)的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護、監督和改進(jìn)。
3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù),并組織做好本部門(mén)后續改進(jìn)工作。
4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。
5、協(xié)助或承擔公司或部門(mén)級的質(zhì)量改進(jìn)項目的實(shí)施推動(dòng)。
6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日;A管理工作。
7、負責日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作
(二)權限
1、對本部門(mén)的質(zhì)量體系運行有指導、監督和改進(jìn)權。
2、根據公司審核安排,有權對受審部門(mén)進(jìn)行審核、提出問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)要求,并對問(wèn)題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗證。
3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進(jìn)行監督和糾正。
4、有權參與公司基礎管理和部門(mén)間的協(xié)調改進(jìn)工作。
5、有權對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。
五、內審員主要工作內容
內審員的崗位職責內審員1、體系審核:做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內審工作,負責組織實(shí)施職能部門(mén)的體系審核工作,編制審核檢查表和審核報告,并驗證問(wèn)題點(diǎn)整改效果。
2、管理評審:協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評審的輸入,不斷完善基礎管理體系。
3、流程優(yōu)化評價(jià):擔任公司流程優(yōu)化評審員,根據計劃負責公司相關(guān)部門(mén)的產(chǎn)品實(shí)現流程優(yōu)化評價(jià)工作,提供增值服務(wù),推動(dòng)管理完善。
4、迎接外審:組織落實(shí)部門(mén)內部的審核準備工作并接受審核。
5、改進(jìn)項目的策劃、實(shí)施或參與:公司級或部門(mén)內部質(zhì)量改進(jìn)項目的負責人或主要成員。識別改進(jìn)需求,策劃組織實(shí)施,固化改進(jìn)成果,是公司基礎管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。
6、日;A管理工作:包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識別、改進(jìn)推動(dòng)、部門(mén)間協(xié)調等。
7、部門(mén)質(zhì)量管理體系維護:部門(mén)內部體系運行監督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問(wèn)題點(diǎn)組織整改,部門(mén)制度健全等。
內審崗位職責10
職責描述:
1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;
2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進(jìn)行風(fēng)險評估和跟蹤,設計風(fēng)險管理組織體系,對重要風(fēng)險設計風(fēng)險應對方案;
3.執行公司內部各項專(zhuān)項、定向審計工作,包括但不限于內部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求:
1.具有一定的企業(yè)內部審計經(jīng)驗,有上市公司或會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2.具有一定的數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;
3.具備良好溝通與協(xié)調能力、邏輯思維能力以及較強的.執行力;
4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛(ài)審計工作;
5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè),有審計師資格證書(shū)優(yōu)先。
財務(wù)內審員崗位
內審崗位職責11
1、在科室主任的領(lǐng)導下,積極開(kāi)展內部審計工作,配合并協(xié)調社會(huì )審計機構開(kāi)展審計業(yè)務(wù)。
2、嚴格按照審計法規和審計準則開(kāi)展審計業(yè)務(wù),積極參加后續教育培訓。
3、及時(shí)做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫院相關(guān)規定,做好審計檔案保管工作。
4、按照審計工作計劃開(kāi)展審計業(yè)務(wù),收集審計資料,編寫(xiě)審計工作底稿,出具審計意見(jiàn)或建議。
5、按照院領(lǐng)導及科室主任的要求做好審計配合工作。
內審崗位職責12
崗位職責:
1、負責開(kāi)展全面管理審計、專(zhuān)題審計、財務(wù)審計、項目后評價(jià)等專(zhuān)項審計工作;負責開(kāi)展盡職調查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;
2、按照年度審計計劃及臨時(shí)審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;負責與被審計單位進(jìn)行溝通,聯(lián)系安排現場(chǎng)工作事宜、組織協(xié)調工作小組成員進(jìn)行現場(chǎng)工作;具體實(shí)施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領(lǐng)導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動(dòng)審計建議的落實(shí);
3、參與部門(mén)內部管理工作:協(xié)助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業(yè)流程;根據公司總體發(fā)展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開(kāi)展各類(lèi)相關(guān)培訓、團隊人員成長(cháng)等。
4、配合外部審計機構進(jìn)行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構的長(cháng)期合作關(guān)系;配合、協(xié)調外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證工作、保證其工作順利開(kāi)展;
5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的'其他工作。
任職資格:
1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),碩士及以上學(xué)歷,具備會(huì )計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先;
2、五到八年內部審計或外部審計工作經(jīng)驗,有四大會(huì )計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內審經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟練的英語(yǔ)書(shū)面及口頭交流能力,熟悉審計和財務(wù)專(zhuān)業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會(huì )計、財務(wù)管理、審計制度和流程,熟悉財經(jīng)法律法規,熟悉企業(yè)內部管理環(huán)節的控制要點(diǎn),了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢,掌握國際內控理論和方法;
4、具備很強的原則性,良好的職業(yè)素養與品德操守;較好的團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調能力。
內審崗位職責13
崗位職責:
1、負責根據審計計劃制定財務(wù)審計計劃及目標;
2、負責搜集整理財務(wù)審計相關(guān)的規章制度、監管要求等,做好財務(wù)審計的有關(guān)文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎工作,按規定建立審計檔案;
3、負責對全行的賬務(wù)、效益、績(jì)效等進(jìn)行審計,負責全行的離任審計工作,包括制定審計方案、組織實(shí)施現場(chǎng)及非現場(chǎng)審計檢查,完成審計報告,做好工作底稿及相關(guān)資料的`整理、歸檔工作。
4、負責對審計發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行分析研究,提出處理意見(jiàn)和管理建議,按審計程序和有關(guān)規定做出審計結論和決定,并負責監督執行;
5、負責做好本崗位的內部培訓及轉培訓工作。
6、配合開(kāi)展其它項目和專(zhuān)業(yè)審計工作;
7、負責配合做好部門(mén)內風(fēng)險管理的相關(guān)事宜;
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
內審崗位職責14
1.根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計及反舞弊制度和流程;
2.根據年度計劃安排,獨立制定項目審計計劃,組織開(kāi)展審計工作;
3.編寫(xiě)審計底稿,撰寫(xiě)審計報告,控制項目的進(jìn)度和質(zhì)量;
4.跟蹤審計項目后續管理和整改落實(shí)情況;
5.負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通。
內審崗位職責15
職責:
1、經(jīng)濟效益審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司資金收支、財務(wù)預算、績(jì)效方案的合規性審計;
2、內部控制審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司內部控制制度的執行情況審計;
3、專(zhuān)項審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司的購、銷(xiāo)、存、往來(lái)款項的`合規性、新產(chǎn)品研發(fā)執行情況和安全生產(chǎn)投入情況進(jìn)行專(zhuān)項審計。
要求:
1、持有注冊會(huì )計師證,有會(huì )計事務(wù)所工作經(jīng)驗(審計報告方向);
2、有新三板審計、ipo審計經(jīng)驗優(yōu)先。
福利相關(guān):
1、五險一金、午餐補貼、晉升培訓;
2、市區班車(chē)、免費員工公寓。
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