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內審崗位職責

時(shí)間:2025-07-13 10:35:40 崗位職責 我要投稿

內審崗位職責(錦集15篇)

  在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述,可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢?下面是小編幫大家整理的內審崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

內審崗位職責(錦集15篇)

內審崗位職責1

  1、申請醫療設備產(chǎn)品注冊的相關(guān)工作,熟悉質(zhì)量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作;

  2、熟悉系列標準和國家相關(guān)的.質(zhì)量政策、法律法規,具有質(zhì)量意識,三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗;

  3、具有一定的協(xié)調溝通和解決問(wèn)題能力,負責采購材料質(zhì)量的監管,采購部?jì)炔繄箐N(xiāo)流程、進(jìn)出倉手續辦理等工作;

  4、負責內部檔案整理,協(xié)助采購員跟進(jìn)采購工作;

  5、從事醫療行業(yè)優(yōu)先。

內審崗位職責2

  崗位職責:

  1、負責開(kāi)展全面管理審計、專(zhuān)題審計、財務(wù)審計、項目后評價(jià)等專(zhuān)項審計工作;負責開(kāi)展盡職調查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

  2、按照年度審計計劃及臨時(shí)審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;負責與被審計單位進(jìn)行溝通,聯(lián)系安排現場(chǎng)工作事宜、組織協(xié)調工作小組成員進(jìn)行現場(chǎng)工作;具體實(shí)施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領(lǐng)導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動(dòng)審計建議的落實(shí);

  3、參與部門(mén)內部管理工作:協(xié)助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業(yè)流程;根據公司總體發(fā)展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開(kāi)展各類(lèi)相關(guān)培訓、團隊人員成長(cháng)等。

  4、配合外部審計機構進(jìn)行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構的.長(cháng)期合作關(guān)系;配合、協(xié)調外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證工作、保證其工作順利開(kāi)展;

  5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

  任職資格:

  1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),碩士及以上學(xué)歷,具備會(huì )計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先;

  2、五到八年內部審計或外部審計工作經(jīng)驗,有四大會(huì )計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內審經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、熟練的英語(yǔ)書(shū)面及口頭交流能力,熟悉審計和財務(wù)專(zhuān)業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會(huì )計、財務(wù)管理、審計制度和流程,熟悉財經(jīng)法律法規,熟悉企業(yè)內部管理環(huán)節的控制要點(diǎn),了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢,掌握國際內控理論和方法;

  4、具備很強的原則性,良好的職業(yè)素養與品德操守;較好的團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調能力。

內審崗位職責3

  崗位職責:

  1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統管理情況,評審相關(guān)it制度流程文檔,彌補現有流程風(fēng)險和漏洞,參與新流程制定和修改;

  2、識別公司it系統管理風(fēng)險點(diǎn),獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實(shí)施it審計項目,就審計發(fā)現提出改進(jìn)建議;

  3、根據it內控合規要求,編制it風(fēng)險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執行相關(guān)控制測試,落實(shí)控制缺陷整改;

  4、與業(yè)務(wù)部門(mén)緊密合作,組織或推進(jìn)多部門(mén)合作的'內控流程建設的規范及優(yōu)化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢(xún)和培訓服務(wù);

  5、 完成上級交付的其他工作。

  崗位要求:

  1、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2、5年及以上it內控審計相關(guān)工作經(jīng)驗,有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內審或內控合規(sox)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書(shū)優(yōu)先;

  4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先;

  5、誠信正直,工作認真細心,責任心強,堅持原則,嚴格按照流程規定進(jìn)行監督管理;

  6、良好的溝通能力、執行力和團隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。

內審崗位職責4

  一、審核組長(cháng)職責

  質(zhì)量管理體系審核階段,絕大多數審核工作由審核組長(cháng)全權負責,審核組長(cháng)應具備管理能力和經(jīng)驗,應有權對審核工作的開(kāi)展和審核觀(guān)察結果做出最后決定。

  因此,審核組長(cháng)除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責:

  1、協(xié)助選擇審核組的成員;

  2、制定審核計劃;

  3、代表審核組同受審核部門(mén)的管理者接觸;

  4、分析審核報告。

  二、審核組內審員職責

  1、負責檢查、填寫(xiě)審核檢查表;

  2、負責填寫(xiě)不符合項報告單;

  3、負責對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗證;

  4、向審核組長(cháng)提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息,完成所承擔的內部審核任務(wù);

  5、根據內審安排有權進(jìn)入審核范圍內的工作現場(chǎng)進(jìn)行審核工作;

  6、負責對公司內不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見(jiàn)及建議;

  7、負責在本部門(mén)內質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的'組織學(xué)習,并負責有關(guān)內容后的傳達;

  8、負責本部門(mén)內指導、監督質(zhì)量體系運行工作。

  三、內部審核員能力要求

  1)具備所有審核員應具備的能力。

  2)編寫(xiě)審核文件和報告的能力

  3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

  4)跟蹤驗證和監督審核的能力

  5)較強的上下級溝通能力

  四、內審員部門(mén)內的義務(wù)及權限

  (一)義務(wù)

  1、不斷的學(xué)習理解體系管理知識并在實(shí)際工作中應用,協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導規范管理、促進(jìn)改進(jìn)。

  2、負責本部門(mén)的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護、監督和改進(jìn)。

  3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù),并組織做好本部門(mén)后續改進(jìn)工作。

  4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。

  5、協(xié)助或承擔公司或部門(mén)級的質(zhì)量改進(jìn)項目的實(shí)施推動(dòng)。

  6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日;A管理工作。

  7、負責日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

  (二)權限

  1、對本部門(mén)的質(zhì)量體系運行有指導、監督和改進(jìn)權。

  2、根據公司審核安排,有權對受審部門(mén)進(jìn)行審核、提出問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)要求,并對問(wèn)題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗證。

  3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進(jìn)行監督和糾正。

  4、有權參與公司基礎管理和部門(mén)間的協(xié)調改進(jìn)工作。

  5、有權對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。

  五、內審員主要工作內容

  內審員的崗位職責內審員1、體系審核:做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內審工作,負責組織實(shí)施職能部門(mén)的體系審核工作,編制審核檢查表和審核報告,并驗證問(wèn)題點(diǎn)整改效果。

  2、管理評審:協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評審的輸入,不斷完善基礎管理體系。

  3、流程優(yōu)化評價(jià):擔任公司流程優(yōu)化評審員,根據計劃負責公司相關(guān)部門(mén)的產(chǎn)品實(shí)現流程優(yōu)化評價(jià)工作,提供增值服務(wù),推動(dòng)管理完善。

  4、迎接外審:組織落實(shí)部門(mén)內部的審核準備工作并接受審核。

  5、改進(jìn)項目的策劃、實(shí)施或參與:公司級或部門(mén)內部質(zhì)量改進(jìn)項目的負責人或主要成員。識別改進(jìn)需求,策劃組織實(shí)施,固化改進(jìn)成果,是公司基礎管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。

  6、日;A管理工作:包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識別、改進(jìn)推動(dòng)、部門(mén)間協(xié)調等。

  7、部門(mén)質(zhì)量管理體系維護:部門(mén)內部體系運行監督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問(wèn)題點(diǎn)組織整改,部門(mén)制度健全等。

內審崗位職責5

  1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內部審計制度;

  2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的內控健全方案,推進(jìn)公司年度內控制度體系建設工作。

  3.根據審計經(jīng)理制定的年度審計計劃,逐步推進(jìn)公司財務(wù)相關(guān)的.審計工作。

  4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進(jìn)行各項審計工作,并組織編寫(xiě)審計報告、審計評價(jià)書(shū)等,將審計進(jìn)度及時(shí)反饋至審計經(jīng)理;

  5.審計經(jīng)理交辦的其他事項。

內審崗位職責6

  一、審計主管職責

  1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;

  2、根據年度審計工作計劃,組織進(jìn)行公司各項審計;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū);

  4、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見(jiàn);

  5、出具內部審計報告,將審計結果上報公司領(lǐng)導;

  6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計意見(jiàn)的執行情況;

  7、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通;

  8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務(wù)審計工作;

  9、跟蹤監控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;

  10、熟練使用各種財務(wù)軟件,各種辦公軟件;

  二、審計專(zhuān)員職責

  1、在部長(cháng)領(lǐng)導下,按照國家審計法規、公司財會(huì )審計制度的有關(guān)規定,負責擬訂公司具體審計實(shí)施細則,在上級批準后組織執行。

  監督公司各部門(mén)及下屬單位對各項財經(jīng)規章制度的執行。

  2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標計劃的行為。

  3、負責或會(huì )同其他部門(mén)查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的`情況。

  4、協(xié)助政府審計部門(mén)和會(huì )計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動(dòng)。

  5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項審計、專(zhuān)案審計和財務(wù)收支審計。

  6、負責或參與對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng)。

  7、負責對所有涉及的審計事項,編寫(xiě)內部審計報告,提出處理意見(jiàn)和建議。

  8、負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

  9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長(cháng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

  三、審計助理職責

  1、負責公司月度例行審計工作、對常規業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核,分析運營(yíng)環(huán)節財務(wù)數據,跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結果;

  2、按照年度項目審計計劃,開(kāi)展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內部控制制度審計、各運營(yíng)環(huán)節的成本管理審計等,尋求薄弱點(diǎn),提出改善建議;

  3、協(xié)助完成審計報告的撰寫(xiě)及發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí);

  4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

內審崗位職責7

  1、負責集團賬務(wù)處理、申報情況的`匯總和分析;

  2、內部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

  3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團預算編制工作;

  4、負責專(zhuān)項審計的前期和現場(chǎng)工作底稿,以及審后跟蹤;

  5、協(xié)助部門(mén)工作管理和資源配合工作等。

內審崗位職責8

  職責描述:

  1、主持審計監察中心的工作,組織實(shí)施公司決議和董事長(cháng)安排的工作;

  2、組織制定審計監察中心的工作計劃,組織實(shí)施公司下達的經(jīng)營(yíng)計劃;

  3、根據公司下達的工作目標和指標,制定審計監察中心的考核指標;組織內部考核和評價(jià),簽認內部考核結果,提出對內部人員的獎懲意見(jiàn);

  4、組織編制并實(shí)施公司年度審計工作計劃;

  5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動(dòng)實(shí)行審計監督,必要時(shí)委托審計事務(wù)所進(jìn)行;

  6、組織對公司開(kāi)展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計;

  7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經(jīng)營(yíng)目標、離任經(jīng)濟責任審計;

  8、定期檢查監督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規和財務(wù)制度的執行情況;

  9、負責組織審計活動(dòng)結束后審計資料匯總、審計意見(jiàn)書(shū)撰寫(xiě)、審計項目立卷等工作;

  10、負責下達審計整改通知,并及時(shí)組織回訪(fǎng)或后續審計,落實(shí)審計結果;

  11、組織對重要經(jīng)濟活動(dòng)和出現的重大事故開(kāi)展專(zhuān)題審計調查;

  12、監督、檢查公司各類(lèi)招投標采購過(guò)程和各類(lèi)設計變更,審核相關(guān)文件、資料;并對公司各類(lèi)合同簽訂過(guò)程實(shí)施監督;

  13、負責對公司行政、工程、營(yíng)銷(xiāo)等各類(lèi)制度進(jìn)行審查,并對公司各類(lèi)制度執行情況進(jìn)行監察;

  14、負責做好部門(mén)內員工的培訓、考核、管理工作;

  15、組織項目結算,并協(xié)助造價(jià)合約中心就項目結算分歧與承建商進(jìn)行談判和協(xié)商;

  16、組織處理公司的法律事宜;

  17、完成董事長(cháng)/總裁交辦的其他工作任務(wù)。

  任職資格:

  1、會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

  2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗;會(huì )計師資格,國家注冊會(huì )計師為佳;

  3、有全面的`現代企業(yè)管理知識,熟悉財經(jīng)法律法規和制度;

  4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關(guān)法律法規,合同法律法規,企業(yè)財務(wù)制度和流程;

  5、具備基本的網(wǎng)絡(luò )知識,熟練使用辦公軟件、財務(wù)軟件;

  6、工作細致、嚴謹,具有較強的判斷和決策能力、計劃與執行能力;

  7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守,有很強的感召力和凝聚力。

內審崗位職責9

  1、負責財務(wù)報銷(xiāo)系統設計、優(yōu)化工作;

  2、圍繞財務(wù)咨詢(xún)、財務(wù)報銷(xiāo)制度宣貫、財務(wù)流程等2行財務(wù)報銷(xiāo)的運營(yíng),時(shí)間能夠洞察員工的訴求和痛點(diǎn),不斷通過(guò)運營(yíng)提升報銷(xiāo)的滿(mǎn)意度;

  3、定期進(jìn)行報銷(xiāo)數據的分析,識別成本變動(dòng)的原因和合理性,針對不提倡的支出行為,能夠聯(lián)動(dòng)公司的.業(yè)務(wù)和財務(wù)其他部門(mén),一起推進(jìn)解決,以此降低公司不必要的費用支出。

內審崗位職責10

  1、負責公司各體系工作運行維護,協(xié)助上級對公司各體系運行進(jìn)行持續改進(jìn)

  2、按公司年度管理體系內審計劃進(jìn)行內部審核,編寫(xiě)審核報告及跟蹤審核驗證審核,發(fā)現不符合項的糾正措施的實(shí)施效果。

  3、按職能分配,對所負責的.部門(mén)進(jìn)行系統運作監管,負責ISO9001管理體系評審會(huì )議所需要資料的統籌收集,編制管理評審會(huì )議議程,跟進(jìn)會(huì )議各項決議的執行情況。

  4、監管質(zhì)量體系管理方案的實(shí)施進(jìn)度及實(shí)施效果

  5、負責對各級人員進(jìn)行有關(guān)體系知識培訓。

內審崗位職責11

  1、掌握等級醫院評審標準及實(shí)施細則,通過(guò)學(xué)習培訓了解醫院等級醫院評審工作程序,具備相關(guān)基本知識。

  2、按等級醫院評審實(shí)施細則和科室實(shí)施方案開(kāi)展自查工作。

  3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄,對科室存在的問(wèn)題及時(shí)向科主任書(shū)面報告并提出改進(jìn)措施、存檔。

  4、記錄上級部門(mén)和專(zhuān)家評審小組的.評審結果,對不符合項目制定整改措施,優(yōu)化流程并落實(shí)實(shí)施,做到持續質(zhì)量改進(jìn),以書(shū)面報告形式上報等級醫院評審辦公室。

  5、接受上級部門(mén)和專(zhuān)家評審小組對持續改進(jìn)效果的跟蹤評價(jià)與驗證。

  6、負責組織培訓科室成員學(xué)習各項相關(guān)制度、職責、流程,模擬個(gè)案追蹤和系統追蹤法檢查培訓內容落實(shí)及知曉情況,做好記錄。

  7、負責科室內質(zhì)量管理體系運行工作的指導和監督。

  8、內審員工作業(yè)績(jì)做為科室質(zhì)量管理考核、年度評優(yōu)的依據之一。

  9、參加醫院各項內審員培訓工作,完成其他有關(guān)評審工作。

內審崗位職責12

  1、區域個(gè)人報銷(xiāo)單據審核,入賬。

  2、區域個(gè)人報銷(xiāo)項目和申請人溝通,強化報銷(xiāo)單據合規性。

  3、個(gè)人報銷(xiāo)項目進(jìn)項發(fā)票賬務(wù)處理

  4、協(xié)助管理個(gè)人報銷(xiāo)團隊,包括審核團隊成員單據,確認入賬,培訓。

  5、個(gè)人報銷(xiāo)項目BS科目清理,重點(diǎn)項目追蹤。

  6、維護個(gè)人報銷(xiāo)員工基本信息。

  7、協(xié)助更新報銷(xiāo)政策,

  8、協(xié)助區域新員工報銷(xiāo)培訓。

  9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。

  10、其他財務(wù)部相關(guān)工作,或部門(mén)主管指定工作。

內審崗位職責13

  1.接受質(zhì)量負責人的委派,參加本公司管理體系的內部審核工作,熟練掌握有關(guān)專(zhuān)業(yè)知識及審核技能。

  2.參與編制“管理體系內部審核檢查記錄”。

  3.通過(guò)內審,對不符合工作提出糾正措施。

  4.跟蹤、驗證糾正措施的落實(shí)情況。

  5.參與“管理體系內部審核報告”的'編寫(xiě)。

  6.內審員必須獨立于被審核的工作。

內審崗位職責14

  崗位職責:

  1、負責根據審計計劃制定財務(wù)審計計劃及目標;

  2、負責搜集整理財務(wù)審計相關(guān)的規章制度、監管要求等,做好財務(wù)審計的有關(guān)文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎工作,按規定建立審計檔案;

  3、負責對全行的賬務(wù)、效益、績(jì)效等進(jìn)行審計,負責全行的離任審計工作,包括制定審計方案、組織實(shí)施現場(chǎng)及非現場(chǎng)審計檢查,完成審計報告,做好工作底稿及相關(guān)資料的`整理、歸檔工作。

  4、負責對審計發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行分析研究,提出處理意見(jiàn)和管理建議,按審計程序和有關(guān)規定做出審計結論和決定,并負責監督執行;

  5、負責做好本崗位的內部培訓及轉培訓工作。

  6、配合開(kāi)展其它項目和專(zhuān)業(yè)審計工作;

  7、負責配合做好部門(mén)內風(fēng)險管理的相關(guān)事宜;

  8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

內審崗位職責15

  1)參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),按審計作業(yè)程序開(kāi)展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能。

  2)按照審計方案,在項目執行組長(cháng)的指導下,對公司屬下部門(mén)、公司開(kāi)展內部控制、離任或專(zhuān)項等審計。

  3)根據審計分工,負責調查、核實(shí)審計事項,通過(guò)科學(xué)、客觀(guān)的方法搜集審計證據,編制審計工作底稿,并對取得的審計證據的.真實(shí)性、完整性負責;

  4)在審計過(guò)程中發(fā)現可以提高效率或確保審計質(zhì)量的方法,提出改進(jìn)建議;

  5)負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;

  6)參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和培訓,不斷提升審計業(yè)務(wù)水平;

  7)完成部門(mén)交辦的其他事項。

  任職資格:

  1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉內部控制原則和審計程序;

  2、有一定的財務(wù)會(huì )計知識基礎;

  2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程,了解相關(guān)法律政策;

  3、良好的溝通及書(shū)面表達能力;

  4、熟練操作辦公軟件;

  5、積極主動(dòng),細心、有進(jìn)取心和團隊合作精神;

  6、有文化影視業(yè)及工程建設行業(yè)審計、內控工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

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