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內審崗位職責15篇【精選】
現如今,很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責,崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務(wù)。崗位職責到底怎么制定才合適呢?下面是小編整理的內審崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

內審崗位職責1
內審主管職位要求
1.本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、法律、營(yíng)銷(xiāo)、供應鏈、生物等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,審計、監察管理工作經(jīng)驗,有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先;
3.具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語(yǔ)言文字表達能力;
4.具備高度敬業(yè)精神、團隊意識和抗壓力;
5.精通本領(lǐng)域國家法規、審計準則和會(huì )計理論及內部流程。
內審崗位職責2
1、負責集團賬務(wù)處理、申報情況的.匯總和分析;
2、內部控制流程、制度的整理、匯總、審查;
3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團預算編制工作;
4、負責專(zhuān)項審計的前期和現場(chǎng)工作底稿,以及審后跟蹤;
5、協(xié)助部門(mén)工作管理和資源配合工作等。
內審崗位職責3
a、嚴格執行本公司有關(guān)程序和管理制度。熟悉國家質(zhì)量工作的法律、法規和規章。努力學(xué)習業(yè)務(wù),做到熟悉檢測工作方法和程序,了解檢測工作目的、任務(wù),熟悉《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》的內容要求及在各部門(mén)的應用和評審辦法,能準確評定檢測結果并能夠做出正確的`評審結論。
b、負責對除本崗位以外的針對《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》各個(gè)要素的要求,進(jìn)行檢查評審,并督促其改正。
c、根據本公司制定的內審計劃,配合內審組長(cháng)進(jìn)行評審工作。按時(shí)完成評審任務(wù)。對不符合規定要求的要素,對責任部門(mén)實(shí)施糾正措施,進(jìn)行跟蹤驗收,并做好記錄。
d、對質(zhì)量管理體系文件制、修訂提出意見(jiàn)。
e、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
內審崗位職責4
1、協(xié)助擬訂審計監察中心月度內控、審計工作計劃
2、協(xié)助審查評價(jià)、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程
3、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司經(jīng)濟效益審計相關(guān)規章制度
4、實(shí)施雪松控股集團有限公司采購價(jià)格、銷(xiāo)售費用、管理費用、財務(wù)費用審計并提交審計報告
5、實(shí)施各產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)營(yíng)審計,并對執行結果及獎懲兌現情況進(jìn)行審計監督
6、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執行情況及修理費、技改費、投融資等專(zhuān)項費用使用情況的調查審計方案,實(shí)施并提交專(zhuān)項審計報告
7、實(shí)施專(zhuān)項費用審查的'后續跟蹤審計,及時(shí)報告審計建議的落實(shí)和整改情況
8、協(xié)助實(shí)施外審外查
9、實(shí)施各項審計相關(guān)檔案資料的歸檔管理
10、維護與相關(guān)政府機構及外部相關(guān)服務(wù)機構的良好關(guān)系
崗位任職要求
1、本科及以上,經(jīng)驗豐富或cpa資格的學(xué)歷可放寬
2、審計或財務(wù)專(zhuān)業(yè),注冊會(huì )計師資格或中級以上職稱(chēng)
3、大型企業(yè)財務(wù)或審計工作經(jīng)驗5年以上
4、有良好的道德品質(zhì),保密觀(guān)念強,應變能力強;有很強的學(xué)習能力、觀(guān)察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門(mén)外語(yǔ);能適應經(jīng)常出差。
內審崗位職責5
職責:
1、協(xié)助識別集團采購流程高風(fēng)險領(lǐng)域及編制年度采購流程審計計劃;
2、協(xié)助建立采購流程審計程序及培養采購流程審計專(zhuān)業(yè)人員;
3、作為項目負責人,通過(guò)分析復核、訪(fǎng)談、檢查、核對及其他審計技巧實(shí)施采購流程審計,并提出有效及具有實(shí)際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議;
4、參與總結會(huì )議并向督察委員會(huì )領(lǐng)導及業(yè)務(wù)高級領(lǐng)導匯報審計發(fā)現及建議;
5、確保有正確及足夠的工作底稿。
要求:
1、具有較強的.審計、分析及風(fēng)險識別能力;
2、熟悉采購流程或具有采購流程審計經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、良好的團隊合作精神及溝通能力;
4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學(xué)習能力及適應能力
內審崗位職責6
職責描述:
1.負責汽車(chē)機械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續提升建設,確?蛻(hù)審核、第三方機構審核順利通過(guò);
2.參與研發(fā)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程的規范建設,滿(mǎn)足ts16949體系要求,提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量;
3.指導乘用車(chē)供應商&物料平臺的建設,滿(mǎn)足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求;
4.幫助供應鏈提升現場(chǎng)質(zhì)量管理體系,達到能夠滿(mǎn)足各大主機廠(chǎng)的質(zhì)量要求;
5.掌握各大汽車(chē)主機廠(chǎng)的質(zhì)量體系的'要求,負責在公司質(zhì)量體系內落實(shí);
任職要求:
1.工科類(lèi)專(zhuān)業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷,3年以上汽車(chē)行業(yè)工作經(jīng)驗;
2.有國際/國內合資品牌乘用車(chē)廠(chǎng)、核心部件供應商公司工作經(jīng)歷 (驅動(dòng)器、ecu等電氣部件,或車(chē)用電機、減速機等產(chǎn)品);
3.開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)質(zhì)量領(lǐng)域至少五年以上的工作經(jīng)驗,熟悉各環(huán)節質(zhì)量管控要求;
4.精通iso 9001 & ts16949體系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主機廠(chǎng)的特殊質(zhì)量要求,以及熟悉質(zhì)量改進(jìn)工具(8d、doe、qfd等);
5.具有良好的溝通協(xié)調能力,良好的計劃與執行能力。
內審崗位職責7
1、申請醫療設備產(chǎn)品注冊的相關(guān)工作,熟悉質(zhì)量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作;
2、熟悉系列標準和國家相關(guān)的質(zhì)量政策、法律法規,具有質(zhì)量意識,三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗;
3、具有一定的.協(xié)調溝通和解決問(wèn)題能力,負責采購材料質(zhì)量的監管,采購部?jì)炔繄箐N(xiāo)流程、進(jìn)出倉手續辦理等工作;
4、負責內部檔案整理,協(xié)助采購員跟進(jìn)采購工作;
5、從事醫療行業(yè)優(yōu)先。
內審崗位職責8
1、參與公司內審部專(zhuān)項審計、流程審計、反舞弊審計項目;
2、對所負責的審計業(yè)務(wù)中的'控制漏洞提出改進(jìn)意見(jiàn)并督促業(yè)務(wù)部門(mén)按時(shí)改進(jìn);
3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;
4、執行內審部門(mén)宣傳工作;
6、完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨立處理和解決所負責的任務(wù)。
內審崗位職責9
1、負責財務(wù)報銷(xiāo)系統設計、優(yōu)化工作;
2、圍繞財務(wù)咨詢(xún)、財務(wù)報銷(xiāo)制度宣貫、財務(wù)流程等2行財務(wù)報銷(xiāo)的運營(yíng),時(shí)間能夠洞察員工的訴求和痛點(diǎn),不斷通過(guò)運營(yíng)提升報銷(xiāo)的滿(mǎn)意度;
3、定期進(jìn)行報銷(xiāo)數據的分析,識別成本變動(dòng)的原因和合理性,針對不提倡的支出行為,能夠聯(lián)動(dòng)公司的`業(yè)務(wù)和財務(wù)其他部門(mén),一起推進(jìn)解決,以此降低公司不必要的費用支出。
內審崗位職責10
職位描述:
崗位職責:
1、統籌公司所有內審相關(guān)工作,制定審計框架及策略,建立完善內審相關(guān)流程制度;
2、建立審計風(fēng)險評估機制定時(shí)跟蹤及監督公司內控執行情況,更新完善流程穩定,協(xié)助彌補現有流程風(fēng)險和漏洞,參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù);
3、根據審計方案要求,組織優(yōu)化現有內部審計工作,并根據現場(chǎng)審計結果撰寫(xiě)審計報告;對改進(jìn)方案給予建設性建議;
4、對審計中的重大或重點(diǎn)審計發(fā)現進(jìn)行風(fēng)險提示,及時(shí)督促被審計組織積極整改,消除風(fēng)險隱患;對審計發(fā)現問(wèn)題的后續跟蹤審計相關(guān)工作;
5、熟悉企業(yè)it部門(mén)的整體運作與流程,可根據外部監管、內部管理及行業(yè)規范、制定it內審規范、it審計計劃,并獨立編寫(xiě)審計文檔及對公司數據完整性及真實(shí)性進(jìn)行獨立審計;
6、組織開(kāi)展專(zhuān)項審計、定向審計工作,但不限于:經(jīng)濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷(xiāo)售審計、研發(fā)審計、財務(wù)審計等;
7、對審計過(guò)程中發(fā)現的舞弊線(xiàn)索,及時(shí)向相關(guān)負責人匯報,依指示開(kāi)展進(jìn)一步調查工作;
8、協(xié)調、配合外部審計的各項審計工作;
9、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、10年以上工作經(jīng)驗,具有5年以上大型集團性企業(yè)內審或內控管理經(jīng)驗,或5年企業(yè)或事務(wù)所內控實(shí)踐經(jīng)驗,具國際四大會(huì )計事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、可獨立負責組織/管理/實(shí)施安全檢查、審計等專(zhuān)項工作,包括計劃/方案制定、checklist編寫(xiě)、過(guò)程執行、報告編制、結果跟蹤等;
4、熟悉it審計相關(guān)的準則和方法論,熟悉coso、cobit相關(guān)知識,掌握企業(yè)信息系統內部控制和內部審計的一般原理,持有相關(guān)專(zhuān)業(yè)證書(shū)(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;
5、強有力的項目計劃和執行力,能推動(dòng)問(wèn)題的.識別、診斷和解決,通過(guò)有效的跨部門(mén)協(xié)作機制推動(dòng)治理和管理持續改進(jìn);
6、誠實(shí)正直,富有團隊合作精神,具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力和書(shū)面表達能力,具有良好的邏輯分析能力,夠主動(dòng)承擔責任、承受壓力。
內審崗位職責11
崗位職責:
1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統管理情況,評審相關(guān)it制度流程文檔,彌補現有流程風(fēng)險和漏洞,參與新流程制定和修改;
2、識別公司it系統管理風(fēng)險點(diǎn),獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實(shí)施it審計項目,就審計發(fā)現提出改進(jìn)建議;
3、根據it內控合規要求,編制it風(fēng)險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執行相關(guān)控制測試,落實(shí)控制缺陷整改;
4、與業(yè)務(wù)部門(mén)緊密合作,組織或推進(jìn)多部門(mén)合作的`內控流程建設的規范及優(yōu)化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢(xún)和培訓服務(wù);
5、 完成上級交付的其他工作。
崗位要求:
1、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、5年及以上it內控審計相關(guān)工作經(jīng)驗,有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內審或內控合規(sox)經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書(shū)優(yōu)先;
4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先;
5、誠信正直,工作認真細心,責任心強,堅持原則,嚴格按照流程規定進(jìn)行監督管理;
6、良好的溝通能力、執行力和團隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。
內審崗位職責12
1、風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內審、內控方向) 北京市農業(yè)投資有限公司 北京市農業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;
2、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;
3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫(xiě);
4、負責組織并實(shí)施具體的內部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內控自評價(jià)、投資后評價(jià)以及其他專(zhuān)項審計等);
5、負責內部審計整改事項的監督與管理;
6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系;
7、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;
8、負責內部審計檔案的.整理與保管;
9、負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門(mén)的溝通聯(lián)系
內審崗位職責13
一、審計主管職責
1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;
2、根據年度審計工作計劃,組織進(jìn)行公司各項審計;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū);
4、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見(jiàn);
5、出具內部審計報告,將審計結果上報公司領(lǐng)導;
6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計意見(jiàn)的執行情況;
7、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通;
8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務(wù)審計工作;
9、跟蹤監控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;
10、熟練使用各種財務(wù)軟件,各種辦公軟件;
二、審計專(zhuān)員職責
1、在部長(cháng)領(lǐng)導下,按照國家審計法規、公司財會(huì )審計制度的有關(guān)規定,負責擬訂公司具體審計實(shí)施細則,在上級批準后組織執行。
監督公司各部門(mén)及下屬單位對各項財經(jīng)規章制度的執行。
2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標計劃的行為。
3、負責或會(huì )同其他部門(mén)查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。
4、協(xié)助政府審計部門(mén)和會(huì )計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動(dòng)。
5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項審計、專(zhuān)案審計和財務(wù)收支審計。
6、負責或參與對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng)。
7、負責對所有涉及的審計事項,編寫(xiě)內部審計報告,提出處理意見(jiàn)和建議。
8、負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益。
9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長(cháng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
三、審計助理職責
1、負責公司月度例行審計工作、對常規業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核,分析運營(yíng)環(huán)節財務(wù)數據,跟進(jìn)及反饋異常事項的'處理結果;
2、按照年度項目審計計劃,開(kāi)展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內部控制制度審計、各運營(yíng)環(huán)節的成本管理審計等,尋求薄弱點(diǎn),提出改善建議;
3、協(xié)助完成審計報告的撰寫(xiě)及發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí);
4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。
內審崗位職責14
1、對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及相關(guān)事項的`合法性、合規性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;
2、對經(jīng)營(yíng)成果及財務(wù)收支的真實(shí)性、完整性、準確性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;
3、對內部控制的健全性及有效性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;
4、對公司內可能存在的舞弊行為進(jìn)行審計評價(jià)及監督。
內審崗位職責15
一、崗位職責:
1、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定,并監督執行;
2、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告,月、季、年度財務(wù)報告;
3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃;
4、組織領(lǐng)導編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃;
5、組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導匯報并提出可行的'建議和措施;
6、負責公司及下屬各分、子公司的財務(wù)管控。
二、任職資格:
1、財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,會(huì )計師職稱(chēng)或注冊會(huì )計師資格;
2、 5年以上財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上同類(lèi)崗位工作經(jīng)驗;
3、熟悉國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度,熟練的財務(wù)軟件、辦公軟件操作能力;
4、有較好的溝通能力,計劃執行能力、組織協(xié)調能力,工作細致踏實(shí)認真,有較強的抗壓能力和獨立工作能力;
5、有良好的職業(yè)道德,保守企業(yè)秘密。
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