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內審崗位職責

時(shí)間:2025-07-14 07:15:41 崗位職責 我要投稿

內審崗位職責(共15篇)

  在我們平凡的日常里,崗位職責使用的情況越來(lái)越多,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢?以下是小編精心整理的內審崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

內審崗位職責(共15篇)

內審崗位職責1

  1、負責集團賬務(wù)處理、申報情況的匯總和分析;

  2、內部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

  3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團預算編制工作;

  4、負責專(zhuān)項審計的.前期和現場(chǎng)工作底稿,以及審后跟蹤;

  5、協(xié)助部門(mén)工作管理和資源配合工作等。

內審崗位職責2

  1、協(xié)助擬訂審計監察中心月度內控、審計工作計劃

  2、協(xié)助審查評價(jià)、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

  3、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司經(jīng)濟效益審計相關(guān)規章制度

  4、實(shí)施雪松控股集團有限公司采購價(jià)格、銷(xiāo)售費用、管理費用、財務(wù)費用審計并提交審計報告

  5、實(shí)施各產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)營(yíng)審計,并對執行結果及獎懲兌現情況進(jìn)行審計監督

  6、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執行情況及修理費、技改費、投融資等專(zhuān)項費用使用情況的調查審計方案,實(shí)施并提交專(zhuān)項審計報告

  7、實(shí)施專(zhuān)項費用審查的后續跟蹤審計,及時(shí)報告審計建議的落實(shí)和整改情況

  8、協(xié)助實(shí)施外審外查

  9、實(shí)施各項審計相關(guān)檔案資料的歸檔管理

  10、維護與相關(guān)政府機構及外部相關(guān)服務(wù)機構的良好關(guān)系

  崗位任職要求

  1、本科及以上,經(jīng)驗豐富或cpa資格的'學(xué)歷可放寬

  2、審計或財務(wù)專(zhuān)業(yè),注冊會(huì )計師資格或中級以上職稱(chēng)

  3、大型企業(yè)財務(wù)或審計工作經(jīng)驗5年以上

  4、有良好的道德品質(zhì),保密觀(guān)念強,應變能力強;有很強的學(xué)習能力、觀(guān)察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門(mén)外語(yǔ);能適應經(jīng)常出差。

內審崗位職責3

  崗位職責:

  1、負責開(kāi)展全面管理審計、專(zhuān)題審計、財務(wù)審計、項目后評價(jià)等專(zhuān)項審計工作;負責開(kāi)展盡職調查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

  2、按照年度審計計劃及臨時(shí)審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;負責與被審計單位進(jìn)行溝通,聯(lián)系安排現場(chǎng)工作事宜、組織協(xié)調工作小組成員進(jìn)行現場(chǎng)工作;具體實(shí)施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領(lǐng)導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動(dòng)審計建議的落實(shí);

  3、參與部門(mén)內部管理工作:協(xié)助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業(yè)流程;根據公司總體發(fā)展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開(kāi)展各類(lèi)相關(guān)培訓、團隊人員成長(cháng)等。

  4、配合外部審計機構進(jìn)行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構的`長(cháng)期合作關(guān)系;配合、協(xié)調外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證工作、保證其工作順利開(kāi)展;

  5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

  任職資格:

  1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),碩士及以上學(xué)歷,具備會(huì )計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先;

  2、五到八年內部審計或外部審計工作經(jīng)驗,有四大會(huì )計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內審經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、熟練的英語(yǔ)書(shū)面及口頭交流能力,熟悉審計和財務(wù)專(zhuān)業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會(huì )計、財務(wù)管理、審計制度和流程,熟悉財經(jīng)法律法規,熟悉企業(yè)內部管理環(huán)節的控制要點(diǎn),了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢,掌握國際內控理論和方法;

  4、具備很強的原則性,良好的職業(yè)素養與品德操守;較好的團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調能力。

內審崗位職責4

  職責:

  1、協(xié)助識別集團采購流程高風(fēng)險領(lǐng)域及編制年度采購流程審計計劃;

  2、協(xié)助建立采購流程審計程序及培養采購流程審計專(zhuān)業(yè)人員;

  3、作為項目負責人,通過(guò)分析復核、訪(fǎng)談、檢查、核對及其他審計技巧實(shí)施采購流程審計,并提出有效及具有實(shí)際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議;

  4、參與總結會(huì )議并向督察委員會(huì )領(lǐng)導及業(yè)務(wù)高級領(lǐng)導匯報審計發(fā)現及建議;

  5、確保有正確及足夠的工作底稿。

  要求:

  1、具有較強的'審計、分析及風(fēng)險識別能力;

  2、熟悉采購流程或具有采購流程審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、良好的團隊合作精神及溝通能力;

  4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學(xué)習能力及適應能力

內審崗位職責5

  內審總監崗位職責:

  1、負責開(kāi)展全面管理審計、專(zhuān)題審計、財務(wù)審計、項目后評價(jià)等專(zhuān)項審計工作;負責開(kāi)展盡職調查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

  2、按照年度審計計劃及臨時(shí)審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

  負責與被審計單位進(jìn)行溝通,聯(lián)系安排現場(chǎng)工作事宜、組織協(xié)調工作小組成員進(jìn)行現場(chǎng)工作;

  具體實(shí)施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領(lǐng)導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動(dòng)審計建議的.落實(shí);

  3、參與部門(mén)內部管理工作:協(xié)助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業(yè)流程;根據公司總體發(fā)展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開(kāi)展各類(lèi)相關(guān)培訓、團隊人員成長(cháng)等。

  4、配合外部審計機構進(jìn)行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構的長(cháng)期合作關(guān)系;配合、協(xié)調外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證工作、保證其工作順利開(kāi)展;

  5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

內審崗位職責6

  1、在科室主任的領(lǐng)導下,積極開(kāi)展內部審計工作,配合并協(xié)調社會(huì )審計機構開(kāi)展審計業(yè)務(wù)。

  2、嚴格按照審計法規和審計準則開(kāi)展審計業(yè)務(wù),積極參加后續教育培訓。

  3、及時(shí)做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫院相關(guān)規定,做好審計檔案保管工作。

  4、按照審計工作計劃開(kāi)展審計業(yè)務(wù),收集審計資料,編寫(xiě)審計工作底稿,出具審計意見(jiàn)或建議。

  5、按照院領(lǐng)導及科室主任的要求做好審計配合工作。

內審崗位職責7

  職責:

  1、經(jīng)濟效益審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司資金收支、財務(wù)預算、績(jì)效方案的合規性審計;

  2、內部控制審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司內部控制制度的執行情況審計;

  3、專(zhuān)項審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司的'購、銷(xiāo)、存、往來(lái)款項的合規性、新產(chǎn)品研發(fā)執行情況和安全生產(chǎn)投入情況進(jìn)行專(zhuān)項審計。

  要求:

  1、持有注冊會(huì )計師證,有會(huì )計事務(wù)所工作經(jīng)驗(審計報告方向);

  2、有新三板審計、ipo審計經(jīng)驗優(yōu)先。

  福利相關(guān):

  1、五險一金、午餐補貼、晉升培訓;

  2、市區班車(chē)、免費員工公寓。

內審崗位職責8

  1、制定公司內部審計工作制度及實(shí)施辦法。

  2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。

  3、出具內部審計報告。

  4、負責協(xié)助外部審計機構做好財務(wù)審計和經(jīng)濟責任審計。

  5、跟蹤監督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表,判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務(wù)狀況,研究行業(yè)內公司信息。

  7、分析評估各項業(yè)務(wù)和各部門(mén)業(yè)績(jì),提供財務(wù)建議和決策。

  8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。

  9、撰寫(xiě)基礎財務(wù)分析報告。

內審崗位職責9

  內審總監崗位職責

  工作職責:

  1、全面負責公司各內部機構的內控工作,建立和完善內部控制體系,推動(dòng)內控政策和流程的落地實(shí)施,確保公司的風(fēng)險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

  2、為各部門(mén)經(jīng)營(yíng)和管理提供內控合規支持與服務(wù),對接業(yè)務(wù)部門(mén)的流程和系統的建設、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內控咨詢(xún);

  3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的.合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件,提供合規意見(jiàn),并管理規范相關(guān)文件;

  4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統等團隊密切合作,確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平;

  5、根據管理需求,以風(fēng)險為導向開(kāi)展專(zhuān)項的內部審查工作,及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門(mén)反饋意見(jiàn),為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險提供改善性建議。

  6、密切關(guān)注監管機構發(fā)布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關(guān)發(fā)布的政策、法規,為集團管理層提供決策參考。

內審崗位職責10

  1.根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計及反舞弊制度和流程;

  2.根據年度計劃安排,獨立制定項目審計計劃,組織開(kāi)展審計工作;

  3.編寫(xiě)審計底稿,撰寫(xiě)審計報告,控制項目的進(jìn)度和質(zhì)量;

  4.跟蹤審計項目后續管理和整改落實(shí)情況;

  5.負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通。

內審崗位職責11

  1)參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),按審計作業(yè)程序開(kāi)展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能。

  2)按照審計方案,在項目執行組長(cháng)的指導下,對公司屬下部門(mén)、公司開(kāi)展內部控制、離任或專(zhuān)項等審計。

  3)根據審計分工,負責調查、核實(shí)審計事項,通過(guò)科學(xué)、客觀(guān)的方法搜集審計證據,編制審計工作底稿,并對取得的.審計證據的真實(shí)性、完整性負責;

  4)在審計過(guò)程中發(fā)現可以提高效率或確保審計質(zhì)量的方法,提出改進(jìn)建議;

  5)負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;

  6)參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和培訓,不斷提升審計業(yè)務(wù)水平;

  7)完成部門(mén)交辦的其他事項。

  任職資格:

  1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉內部控制原則和審計程序;

  2、有一定的財務(wù)會(huì )計知識基礎;

  2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程,了解相關(guān)法律政策;

  3、良好的溝通及書(shū)面表達能力;

  4、熟練操作辦公軟件;

  5、積極主動(dòng),細心、有進(jìn)取心和團隊合作精神;

  6、有文化影視業(yè)及工程建設行業(yè)審計、內控工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

內審崗位職責12

  1、審計工作

  1.1對公司信息系統和it環(huán)境進(jìn)行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫(xiě)審計發(fā)現,并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;

  1.2分析業(yè)務(wù)數據庫數據,提供審計依據;

  1.3分析基礎架構和網(wǎng)絡(luò )配置,提供信息安全方面審計;

  2、協(xié)助部門(mén)完成對內部控制委員會(huì )和董事會(huì )的匯報工作

內審崗位職責13

  1、風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內審、內控方向) 北京市農業(yè)投資有限公司 北京市農業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;

  2、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;

  3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫(xiě);

  4、負責組織并實(shí)施具體的內部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內控自評價(jià)、投資后評價(jià)以及其他專(zhuān)項審計等);

  5、負責內部審計整改事項的監督與管理;

  6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系;

  7、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;

  8、負責內部審計檔案的`整理與保管;

  9、負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門(mén)的溝通聯(lián)系

內審崗位職責14

  職責描述

  1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;

  2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進(jìn)行風(fēng)險評估和跟蹤,設計風(fēng)險管理組織體系,對重要風(fēng)險設計風(fēng)險應對方案;

  3.執行公司內部各項專(zhuān)項、定向審計工作,包括但不限于內部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。

  任職要求

  1.具有一定的企業(yè)內部審計經(jīng)驗,有上市公司或會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  2.具有一定的.數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;

  3.具備良好溝通與協(xié)調能力、邏輯思維能力以及較強的執行力;

  4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛(ài)審計工作;

  5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè),有審計師資格證書(shū)優(yōu)先。

  財務(wù)內審員崗位

內審崗位職責15

  崗位職責:

  1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的建設、優(yōu)化和落地審計;

  2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨立審核;

  3、負責定期對信息系統及應用進(jìn)行風(fēng)險評估、安全審計、安全加固;

  4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;

  5、協(xié)助開(kāi)展it合規管理和風(fēng)險管理相關(guān)的`工作;

  任職資格:

  1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,計算機、網(wǎng)絡(luò )安全等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

  2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。

  3、良好的溝通技能,團隊協(xié)作能力

  4、抗壓能力好。

  5、持有iso27001內審員、cisa證書(shū)者優(yōu)先

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