引導語(yǔ):商場(chǎng)營(yíng)業(yè)員崗位職責范文四篇,供大家借鑒與參考,歡迎大家閱讀!
商場(chǎng)營(yíng)業(yè)員崗位職責范文
篇一:商場(chǎng)營(yíng)業(yè)員崗位職責范文
1、商品陳列
(1)根據商品色彩、燈光來(lái)配合商品的體積、造型、外觀(guān)來(lái)擺放商品;
(2)要布局合理,類(lèi)別、醒目、美觀(guān)藝術(shù)、豐滿(mǎn)整潔。
2、商品銷(xiāo)售
(1)主動(dòng)打招呼,您好!請問(wèn)想看一下那方面商品;
(2)主動(dòng)介紹商品品牌、產(chǎn)地、特點(diǎn)、使用方法及保養方法;
(3)主動(dòng)熱情、禮貌文明、微笑服務(wù)。
3、商品包裝
(1)包扎、裝貨準確迅速;
(2)美觀(guān)大方、牢固結實(shí)、方便攜帶。
4、開(kāi)收款收據
準確填制商品的銷(xiāo)售票據,商品的編號,核對帳貨是否相符,做到準確無(wú)誤。
5、交接班的要求
(1)交接班人員應迅速、仔細的檢查,并核對商品清點(diǎn)單購物小票,發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)詢(xún)問(wèn),查清根源、落實(shí)責任、迅速解決;
(2)檢查核對完畢,貨單相符,正確無(wú)誤后,交接手續完成,早班人員方可下班;
(3)在交接過(guò)程中,做到“交接待客,兩不誤”早班人員接待好臨柜顧客,不用交接班而怠慢顧客,站好最后一班崗,準確完成交接手續。
篇二:商場(chǎng)營(yíng)業(yè)員崗位職責范文
1.奉行賓客至上的原則,文明經(jīng)商,微笑服務(wù),注意儀表儀容和站立姿勢。
2.熱情禮貌接待客人,實(shí)事求是地介紹商品,不得與客人發(fā)生爭吵。
3.遵守紀律,堅守崗位,不遲到,不早退,保證營(yíng)業(yè)的正常運行。
4.事假、調休要提前報告,服從統一調配。
5.自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律。不得串柜,不許聊天;不得看書(shū)、看報;不許抽煙;不得大聲喧嘩和打鬧、嬉耍,不得利用工作之便謀取私利。
6.自覺(jué)遵守財經(jīng)紀律,F金、物品當面點(diǎn)清;按售價(jià)開(kāi)票,不弄虛作假,不擅自提價(jià)、折價(jià);特殊商品優(yōu)惠,由商場(chǎng)部經(jīng)理和營(yíng)業(yè)主管批準。
7.盤(pán)盈現金須及時(shí)上交財務(wù)經(jīng)理(番禺財務(wù)經(jīng)理),盤(pán)盈物品須重新入帳,盤(pán)虧現金或物品個(gè)人賠償。
8.交接班清點(diǎn)錢(qián)物必須有二人以上同時(shí)進(jìn)行,不得將私人錢(qián)物帶入營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內。
9. 不得向客人索取小費、挪用營(yíng)業(yè)款和借用商品。
10.注意營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境衛生,下班以前須清除所有垃圾,并做好防火、防盜工作。
11.當天銷(xiāo)售貨款,應按送款手續上交會(huì )計(番禺會(huì )計)。
篇三:商場(chǎng)營(yíng)業(yè)員崗位職責范文
一、崗位名稱(chēng):商場(chǎng)營(yíng)業(yè)員
二、報告上級:總臺主管
三、督導下級:無(wú)
四、聯(lián)系崗位:總臺
五、職責提要:負責本柜臺的商品銷(xiāo)售及保管工作,為賓客提供熱情、禮貌、迅速、周到、高質(zhì)量的服務(wù)。
具體職責:
1、做好商品銷(xiāo)售服務(wù)工作,自覺(jué)遵守柜臺紀律,執行營(yíng)業(yè)人員操作規范,明碼標價(jià)。
2、衛生工作要認真細致,做到干凈清潔。
3、接待客人時(shí)要面帶笑容,做到"主動(dòng)、熱情、耐心、周到"。主動(dòng)介紹商品的特點(diǎn)、性能、產(chǎn)地、價(jià)格情況,為賓客選購商品當好參謀。
4、出售的商品包裝要牢固美觀(guān),方便客人攜帶。
5、愛(ài)護商品,做好商品的清潔衛生工作。
六、素質(zhì)要求:
1、高中以上文化程度或同等學(xué)歷。
2、掌握一門(mén)外語(yǔ),能與賓客進(jìn)行交流。
3、工作認真負責,有強烈的工作責任感。
4、儀表端正、身體健康。
5、最佳年齡20-35周歲。
篇四:商場(chǎng)營(yíng)業(yè)員崗位職責范文
*開(kāi)店前
1.準時(shí)上班。
2.檢查賣(mài)場(chǎng)貨架及促銷(xiāo)臺的商品是否滿(mǎn)貨架。
3.檢查貨量不足之商品,準備訂貨或催貨。
4.拉排面(當商品缺貨時(shí),不得以其他商品擴排面)。
5.對于雜貨處、生鮮及冷凍食品需檢查其新鮮度、品質(zhì)及保質(zhì)期,依據清潔計劃表確實(shí)執行清潔工作。
*每日工作
開(kāi)店前30分鐘:
1.確保凈空走道,并保持通暢清潔。
2.確認貨品已滿(mǎn)貨架(貨架及促銷(xiāo)臺)。
3.檢查是否有遺漏價(jià)格牌或是否有未貼條碼之商品。
4.檢查條碼及價(jià)錢(qián)是否正確(含促銷(xiāo)臺上的海報)。 *上午上班
1.帶領(lǐng)銷(xiāo)售代表整理倉庫。
2.確實(shí)檢查庫存數量(計算機查詢(xún))。
3.確認訂單已傳真給供應商(廠(chǎng)商訂貨計劃表)。
4.協(xié)助辦事員處理當日之到貨。
5.在賣(mài)場(chǎng)工作并隨時(shí)幫顧客解決問(wèn)題。
6.中午前確認收貨區沒(méi)有任何商品。
7.中午前確認所有促銷(xiāo)臺及貨架商品是否滿(mǎn)陳列。
*下午上班
1.巡視是否滿(mǎn)陳列(貨架及促銷(xiāo)臺)。
2.執行退貨。
3.在賣(mài)場(chǎng)工作處理當日之到貨。
4.隨時(shí)協(xié)助促銷(xiāo)員顧客解決問(wèn)題。
5.應到而未到商品再次向廠(chǎng)商催促。
6.確定所有驗收單已核對無(wú)誤。
*商店開(kāi)店前
1.確認滿(mǎn)陳列(貨架及促銷(xiāo)臺)。
2.確定收貨區無(wú)任何商品。
3.確定倉庫清潔整齊。
4.向商場(chǎng)管理員匯報當天重點(diǎn)事件。
5.與晚班工作人員之交接。
[知識拓展]
篇一:總賬會(huì )計工作職責
1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符,并與ERP系統相核對。
2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關(guān)規定,項目是否填寫(xiě)齊全,數字計算是否正確,大小金額是否相符,有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。
3.負責復核倉庫實(shí)物賬務(wù)的準確性以及存貨盤(pán)點(diǎn)表的準確性,保證賬實(shí)相符、保證倉庫實(shí)物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會(huì )計編制的盤(pán)盈盤(pán)虧報告表,盤(pán)盈、盤(pán)虧報財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,按規定進(jìn)行賬務(wù)處理。
4.負責定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì )計憑證處理,并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核,經(jīng)審核無(wú)誤后,將其做為正式會(huì )計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實(shí)、內容完整、賬物相符。
5.負責公司費用的核算,認真審核相關(guān)費用單據。并按部門(mén)歸集、分配各項管理費用,編制各部門(mén)費用明細表,定期進(jìn)行縱向分析。對公司費用開(kāi)支異常情況及時(shí)匯報給財務(wù)經(jīng)理或董事會(huì ),促使各部門(mén)杜絕浪費,自覺(jué)節約。
6.負責公司往來(lái)債權債務(wù)賬目的定期檢查,包括與集團公司往來(lái)賬務(wù)的檢查核對,按時(shí)與往來(lái)應付、應收會(huì )計核對明細賬目,發(fā)現呆賬及賬實(shí)不符情況,及時(shí)上報財務(wù)經(jīng)理或董事會(huì )處理。
7.負責公司日常財務(wù)核算,負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,按規定計提折舊,建立固定資立臺賬。
8.負責編制和登記各類(lèi)明細賬、總賬并定期結賬。
9.負責編制會(huì )計報表以及編制報表明細表,并進(jìn)行財務(wù)報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會(huì )審核。
10.負責整理會(huì )計資料。對會(huì )計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料,應按月進(jìn)行整理,裝訂,做到單據完整、憑證整潔、美觀(guān)、易查。
11.監督月末、年末存貨的盤(pán)點(diǎn)工作。
12.負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。
篇二:總賬會(huì )計工作職責
1、負責總部費用類(lèi)單據審核、編制記賬憑證。
2、負責管理所核算部門(mén)的員工應收款項賬務(wù)處理及欠款清收。
3、負責總賬-固定資產(chǎn)、應付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算。
4、負責無(wú)形資產(chǎn)業(yè)務(wù)、員工社保核算,貨幣資金、其他往來(lái)款項的核對
5、負責總部預算的監控、反饋及離職人員費用結算。
6、完善會(huì )計核算制度、優(yōu)化會(huì )計核算流程總賬會(huì )計應當就是全盤(pán)賬務(wù)處理會(huì )計。
篇三:總賬會(huì )計工作職責
一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及財務(wù)會(huì )計制度,認真執行《會(huì )計法》,遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會(huì )計各項制度。
二、分清資金渠道,合理使用資金,嚴格掌握費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
三、按照國家會(huì )計制度和會(huì )計工作規范要求,設置各種會(huì )計賬冊;并按規定記賬、算賬、報賬。按會(huì )計電算化的要求及時(shí)對輸入的會(huì )計數據(記賬憑證和原始憑證等)進(jìn)行審核,對打印、輸出的報表進(jìn)行認真核對。
四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設備,及時(shí)處理添置調入、調出、報廢等事項。做到賬賬相符,賬實(shí)相符。
五、及時(shí)清理應收應付款項。
六、根據主管和有關(guān)部門(mén)的規定,定期編報各種報表。編制報表時(shí),必須做到數字真實(shí),計算準確,內容完整,報送及時(shí),不得弄虛作假。
七、必須經(jīng)常監督、檢查學(xué)校各個(gè)部門(mén)的財務(wù)收支、財產(chǎn)保管等。
八、上級機關(guān)、審計、財政、銀行、稅務(wù)等部門(mén)來(lái)校了解情況或檢查工作時(shí),要負責提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。
九、會(huì )計憑證、賬簿、會(huì )計報表、工資關(guān)系、財務(wù)文件資料等都要建立檔案,定期裝訂,妥善保管,非批準,不得銷(xiāo)毀。
十、總賬會(huì )計調動(dòng)工作或因故離職,要將經(jīng)管的會(huì )計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚,辦理移接交手續,并由學(xué)校負責人或上級機關(guān)監交。
十一、要掌握學(xué)校各項收支數據和情況。根據學(xué)校工作的特點(diǎn)分類(lèi)進(jìn)行綜合分析和研究,從有利于教育事業(yè)長(cháng)遠發(fā)展出發(fā),提出改進(jìn)和處理意見(jiàn),當好領(lǐng)導“參謀”。