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內審崗位職責

時(shí)間:2025-07-14 08:03:54 崗位職責 我要投稿

內審崗位職責(精選15篇)

  在快速變化和不斷變革的今天,很多場(chǎng)合都離不了崗位職責,崗位職責是組織考核的依據。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?下面是小編精心整理的內審崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

內審崗位職責(精選15篇)

內審崗位職責1

  1、制定公司內部審計工作制度及實(shí)施辦法。

  2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。

  3、出具內部審計報告。

  4、負責協(xié)助外部審計機構做好財務(wù)審計和經(jīng)濟責任審計。

  5、跟蹤監督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表,判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務(wù)狀況,研究行業(yè)內公司信息。

  7、分析評估各項業(yè)務(wù)和各部門(mén)業(yè)績(jì),提供財務(wù)建議和決策。

  8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。

  9、撰寫(xiě)基礎財務(wù)分析報告。

內審崗位職責2

  職責描述:

  1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通,以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程,提供務(wù)實(shí)、合理有效的管理建議;

  2、協(xié)助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專(zhuān)項或綜合內審工作;

  3、協(xié)助完善各項內審工作流程、規范和評價(jià)標準的建設工作,不斷提高部門(mén)內審工作質(zhì)量;

  4、保證及時(shí)、準確地審核和提供各種財務(wù)數據,財務(wù)報表,包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;

  5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會(huì )計及相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

  2、2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗,熟悉核算、稅務(wù)業(yè)務(wù)的實(shí)際操作,具有公司內部審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件;

  4、具有過(guò)硬的.業(yè)務(wù)知識和較強的領(lǐng)導能力,具有團隊精神和開(kāi)拓創(chuàng )新能力,具有良好的組織協(xié)調能力。

內審崗位職責3

  1、協(xié)助擬訂審計監察中心月度內控、審計工作計劃

  2、協(xié)助審查評價(jià)、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

  3、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司經(jīng)濟效益審計相關(guān)規章制度

  4、實(shí)施雪松控股集團有限公司采購價(jià)格、銷(xiāo)售費用、管理費用、財務(wù)費用審計并提交審計報告

  5、實(shí)施各產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)營(yíng)審計,并對執行結果及獎懲兌現情況進(jìn)行審計監督

  6、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執行情況及修理費、技改費、投融資等專(zhuān)項費用使用情況的調查審計方案,實(shí)施并提交專(zhuān)項審計報告

  7、實(shí)施專(zhuān)項費用審查的后續跟蹤審計,及時(shí)報告審計建議的落實(shí)和整改情況

  8、協(xié)助實(shí)施外審外查

  9、實(shí)施各項審計相關(guān)檔案資料的歸檔管理

  10、維護與相關(guān)政府機構及外部相關(guān)服務(wù)機構的良好關(guān)系

  崗位任職要求

  1、本科及以上,經(jīng)驗豐富或cpa資格的'學(xué)歷可放寬

  2、審計或財務(wù)專(zhuān)業(yè),注冊會(huì )計師資格或中級以上職稱(chēng)

  3、大型企業(yè)財務(wù)或審計工作經(jīng)驗5年以上

  4、有良好的道德品質(zhì),保密觀(guān)念強,應變能力強;有很強的學(xué)習能力、觀(guān)察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門(mén)外語(yǔ);能適應經(jīng)常出差。

內審崗位職責4

  1.接受質(zhì)量負責人的委派,參加本公司管理體系的內部審核工作,熟練掌握有關(guān)專(zhuān)業(yè)知識及審核技能。

  2.參與編制“管理體系內部審核檢查記錄”。

  3.通過(guò)內審,對不符合工作提出糾正措施。

  4.跟蹤、驗證糾正措施的'落實(shí)情況。

  5.參與“管理體系內部審核報告”的編寫(xiě)。

  6.內審員必須獨立于被審核的工作。

內審崗位職責5

  1、掌握等級醫院評審標準及實(shí)施細則,通過(guò)學(xué)習培訓了解醫院等級醫院評審工作程序,具備相關(guān)基本知識。

  2、按等級醫院評審實(shí)施細則和科室實(shí)施方案開(kāi)展自查工作。

  3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄,對科室存在的問(wèn)題及時(shí)向科主任書(shū)面報告并提出改進(jìn)措施、存檔。

  4、記錄上級部門(mén)和專(zhuān)家評審小組的.評審結果,對不符合項目制定整改措施,優(yōu)化流程并落實(shí)實(shí)施,做到持續質(zhì)量改進(jìn),以書(shū)面報告形式上報等級醫院評審辦公室。

  5、接受上級部門(mén)和專(zhuān)家評審小組對持續改進(jìn)效果的跟蹤評價(jià)與驗證。

  6、負責組織培訓科室成員學(xué)習各項相關(guān)制度、職責、流程,模擬個(gè)案追蹤和系統追蹤法檢查培訓內容落實(shí)及知曉情況,做好記錄。

  7、負責科室內質(zhì)量管理體系運行工作的指導和監督。

  8、內審員工作業(yè)績(jì)做為科室質(zhì)量管理考核、年度評優(yōu)的依據之一。

  9、參加醫院各項內審員培訓工作,完成其他有關(guān)評審工作。

內審崗位職責6

  1、審計工作

  1.1對公司信息系統和it環(huán)境進(jìn)行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫(xiě)審計發(fā)現,并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;

  1.2分析業(yè)務(wù)數據庫數據,提供審計依據;

  1.3分析基礎架構和網(wǎng)絡(luò )配置,提供信息安全方面審計;

  2、協(xié)助部門(mén)完成對內部控制委員會(huì )和董事會(huì )的匯報工作

內審崗位職責7

  內審總監崗位職責:

  1、負責開(kāi)展全面管理審計、專(zhuān)題審計、財務(wù)審計、項目后評價(jià)等專(zhuān)項審計工作;負責開(kāi)展盡職調查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

  2、按照年度審計計劃及臨時(shí)審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

  負責與被審計單位進(jìn)行溝通,聯(lián)系安排現場(chǎng)工作事宜、組織協(xié)調工作小組成員進(jìn)行現場(chǎng)工作;

  具體實(shí)施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領(lǐng)導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動(dòng)審計建議的落實(shí);

  3、參與部門(mén)內部管理工作:協(xié)助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業(yè)流程;根據公司總體發(fā)展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開(kāi)展各類(lèi)相關(guān)培訓、團隊人員成長(cháng)等。

  4、配合外部審計機構進(jìn)行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構的'長(cháng)期合作關(guān)系;配合、協(xié)調外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證工作、保證其工作順利開(kāi)展;

  5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

內審崗位職責8

  1、負責財務(wù)報銷(xiāo)系統設計、優(yōu)化工作;

  2、圍繞財務(wù)咨詢(xún)、財務(wù)報銷(xiāo)制度宣貫、財務(wù)流程等2行財務(wù)報銷(xiāo)的運營(yíng),時(shí)間能夠洞察員工的訴求和痛點(diǎn),不斷通過(guò)運營(yíng)提升報銷(xiāo)的滿(mǎn)意度;

  3、定期進(jìn)行報銷(xiāo)數據的分析,識別成本變動(dòng)的原因和合理性,針對不提倡的.支出行為,能夠聯(lián)動(dòng)公司的業(yè)務(wù)和財務(wù)其他部門(mén),一起推進(jìn)解決,以此降低公司不必要的費用支出。

內審崗位職責9

  1、負責公司各體系工作運行維護,協(xié)助上級對公司各體系運行進(jìn)行持續改進(jìn)

  2、按公司年度管理體系內審計劃進(jìn)行內部審核,編寫(xiě)審核報告及跟蹤審核驗證審核,發(fā)現不符合項的糾正措施的.實(shí)施效果。

  3、按職能分配,對所負責的部門(mén)進(jìn)行系統運作監管,負責ISO9001管理體系評審會(huì )議所需要資料的統籌收集,編制管理評審會(huì )議議程,跟進(jìn)會(huì )議各項決議的執行情況。

  4、監管質(zhì)量體系管理方案的實(shí)施進(jìn)度及實(shí)施效果

  5、負責對各級人員進(jìn)行有關(guān)體系知識培訓。

內審崗位職責10

  崗位職責:

  1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統管理情況,評審相關(guān)it制度流程文檔,彌補現有流程風(fēng)險和漏洞,參與新流程制定和修改;

  2、識別公司it系統管理風(fēng)險點(diǎn),獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實(shí)施it審計項目,就審計發(fā)現提出改進(jìn)建議;

  3、根據it內控合規要求,編制it風(fēng)險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執行相關(guān)控制測試,落實(shí)控制缺陷整改;

  4、與業(yè)務(wù)部門(mén)緊密合作,組織或推進(jìn)多部門(mén)合作的內控流程建設的.規范及優(yōu)化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢(xún)和培訓服務(wù);

  5、 完成上級交付的其他工作。

  崗位要求:

  1、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2、5年及以上it內控審計相關(guān)工作經(jīng)驗,有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內審或內控合規(sox)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書(shū)優(yōu)先;

  4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先;

  5、誠信正直,工作認真細心,責任心強,堅持原則,嚴格按照流程規定進(jìn)行監督管理;

  6、良好的溝通能力、執行力和團隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。

內審崗位職責11

  職位要求:

  1.全日制本科及以上學(xué)歷,5年以上審計管理經(jīng)驗,財務(wù)、會(huì )計、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2.熟悉財稅法規、審計程序和公司財務(wù)管理流程,有大型企業(yè)內部控制工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  3.優(yōu)秀的協(xié)調能力和文字功底,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

  崗位職責:

  1.擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

  2.協(xié)調并組織各公司按照集團的`要求,在所屬系統內編內控體系文件,進(jìn)行內部控制;

  3.組織實(shí)施財務(wù)、管理和效益審計,及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見(jiàn);

  4.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū),督促審計結論和建議的落實(shí);

  5.負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通。

內審崗位職責12

  1、風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內審、內控方向) 北京市農業(yè)投資有限公司 北京市農業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;

  2、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;

  3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的'編寫(xiě);

  4、負責組織并實(shí)施具體的內部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內控自評價(jià)、投資后評價(jià)以及其他專(zhuān)項審計等);

  5、負責內部審計整改事項的監督與管理;

  6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系;

  7、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;

  8、負責內部審計檔案的整理與保管;

  9、負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門(mén)的溝通聯(lián)系

內審崗位職責13

  職位職責:

  1、對公司各事業(yè)部執行各項內部審計業(yè)務(wù),并協(xié)助建立健全公司的.內控運營(yíng)相關(guān)制度流程;

  2、負責收集、整理審計數據資料等信息,編制審計工作底稿、匯總審計意見(jiàn)、草擬審計報告;

  3、對提出的改進(jìn)意見(jiàn)進(jìn)行跟蹤并做好記錄;

  4、及時(shí)完成上級交辦的工作任務(wù)。

  任職資格:

  1、財務(wù)、會(huì )計、審計相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷;

  2、從事財務(wù)工作3年或審計工作1年以上,具有初級以上會(huì )計職稱(chēng);

  3、熟悉審計方法和審計程序,具備勝任業(yè)務(wù)的能力;

  4、具備良好的表達能力、溝通能力、責任心強、有敬業(yè)精神。

內審崗位職責14

  1)參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),按審計作業(yè)程序開(kāi)展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能。

  2)按照審計方案,在項目執行組長(cháng)的指導下,對公司屬下部門(mén)、公司開(kāi)展內部控制、離任或專(zhuān)項等審計。

  3)根據審計分工,負責調查、核實(shí)審計事項,通過(guò)科學(xué)、客觀(guān)的方法搜集審計證據,編制審計工作底稿,并對取得的審計證據的真實(shí)性、完整性負責;

  4)在審計過(guò)程中發(fā)現可以提高效率或確保審計質(zhì)量的方法,提出改進(jìn)建議;

  5)負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;

  6)參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和培訓,不斷提升審計業(yè)務(wù)水平;

  7)完成部門(mén)交辦的其他事項。

  任職資格:

  1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉內部控制原則和審計程序;

  2、有一定的.財務(wù)會(huì )計知識基礎;

  2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程,了解相關(guān)法律政策;

  3、良好的溝通及書(shū)面表達能力;

  4、熟練操作辦公軟件;

  5、積極主動(dòng),細心、有進(jìn)取心和團隊合作精神;

  6、有文化影視業(yè)及工程建設行業(yè)審計、內控工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

內審崗位職責15

  a、嚴格執行本公司有關(guān)程序和管理制度。熟悉國家質(zhì)量工作的法律、法規和規章。努力學(xué)習業(yè)務(wù),做到熟悉檢測工作方法和程序,了解檢測工作目的、任務(wù),熟悉《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》的內容要求及在各部門(mén)的應用和評審辦法,能準確評定檢測結果并能夠做出正確的評審結論。

  b、負責對除本崗位以外的針對《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》各個(gè)要素的.要求,進(jìn)行檢查評審,并督促其改正。

  c、根據本公司制定的內審計劃,配合內審組長(cháng)進(jìn)行評審工作。按時(shí)完成評審任務(wù)。對不符合規定要求的要素,對責任部門(mén)實(shí)施糾正措施,進(jìn)行跟蹤驗收,并做好記錄。

  d、對質(zhì)量管理體系文件制、修訂提出意見(jiàn)。

  e、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

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