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清算審計報告

時(shí)間:2025-08-18 12:26:23 審計報告

清算審計報告

XXX有限責任公司清算組:

清算審計報告

  我們接受委托,審計了XXX有限責任公司20XX年6月25日的清算資產(chǎn)負債表,20XX年8月31日至20XX年6月25日的清算損益表和債權清償表。

  一、管理層對財務(wù)報表的責任

  按照企業(yè)會(huì )計準則體系的規定編制財務(wù)報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括:

 。1)設計、實(shí)施和維護與財務(wù)報表編制相關(guān)的內部控制,以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報;

 。2)選擇和運用恰當的會(huì )計政策;

 。3)做出合理的會(huì )計估計。

  二、注冊會(huì )計師的責任

  我們的責任是在實(shí)施審計工作的基礎上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見(jiàn)。我們按照中國注冊會(huì )計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會(huì )計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規范,計劃和實(shí)施審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

  審計工作涉及實(shí)施審計程序,以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會(huì )計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時(shí),我們考慮與財務(wù)報表編制相關(guān)的內部控制,以設計恰當的審計程序,但目的并非對內部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn)。審計工作還包括評價(jià)管理層選用會(huì )計政策的恰當性和作出會(huì )計估計的合理性,以及評價(jià)財務(wù)報表的總體列報。

  我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發(fā)表審計意見(jiàn)提供了基礎。

  三、審計意見(jiàn)

  我們認為,貴公司清算會(huì )計報表符合企業(yè)會(huì )計準則和《國有企業(yè)試行破產(chǎn)有關(guān)會(huì )計處理問(wèn)題暫行規定》的有關(guān)規定,在所有重大方面公允地反映了xxx有限責任公司20xx年6月25日的清算財產(chǎn)狀況,20xx年8月31日至20xx年6月25日的清算損益和債權清償情況。

  xxx會(huì )計師事務(wù)所有限公司中國注冊會(huì )計師:

  中國·四川·成都中國注冊會(huì )計師:

  20XX年XX月XX日

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