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績(jì)效運行監控報告

時(shí)間:2025-12-22 02:21:12 報告

績(jì)效運行監控報告(優(yōu)秀)

  在現實(shí)生活中,報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢?以下是小編幫大家整理的績(jì)效運行監控報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

績(jì)效運行監控報告(優(yōu)秀)

績(jì)效運行監控報告1

  一、專(zhuān)項資金基本情況

 。ㄒ唬⿲(zhuān)項資金概況:永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預算總金額為98.8萬(wàn)元。實(shí)際收入106.594萬(wàn)元,退費14.559萬(wàn)元,實(shí)際支出92.035萬(wàn)元。該項目資金來(lái)源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入,用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點(diǎn)心費支出。

 。ǘ⿲(zhuān)項資金預期目標完成程度:該項目的實(shí)施,保障了幼兒膳食營(yíng)養均衡,安全衛生,促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展,得到了幼兒和家長(cháng)的一致肯定。

 。ㄈ╉椖抠Y金使用及管理情況:

  1、成立專(zhuān)項資金管理機構:家長(cháng)通過(guò)微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專(zhuān)戶(hù)。財務(wù)人員負責向財政非稅專(zhuān)戶(hù)申請劃繳,再按月報賬撥至食堂負責人處,專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。

  2、資金到位情況:財政專(zhuān)戶(hù)分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專(zhuān)戶(hù)。

  3、項目資金管理情況:搭餐費統一繳存至財政非稅專(zhuān)戶(hù),財務(wù)通過(guò)直接支付形式報賬,逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負責人處,專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。

  4、項目資金實(shí)際使用情況:20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬(wàn)元,又因疫情退費14.559萬(wàn)元。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

  根據《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績(jì)效評價(jià)工作的.通知》等相關(guān)文件,召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議,制定了工作計劃,組織開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。

  三、專(zhuān)項資金績(jì)效情況(附專(zhuān)項資金績(jì)效目標自評表)

  根據《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(永財績(jì)函〔20xx〕39號)相關(guān)文件精神,我園認真負責、客觀(guān)公正地開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評工作,自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實(shí)施,最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點(diǎn)心費的開(kāi)支,保證了幼兒膳食營(yíng)養均衡、安全衛生,促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展。

  四、存在的問(wèn)題

  無(wú)

  五、有關(guān)建議

  無(wú)

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

績(jì)效運行監控報告2

  一、項目支出基本情況

  學(xué)校項目組織管理過(guò)程規范,內部職能部門(mén)職責分工明確。從過(guò)程管理來(lái)看,由業(yè)務(wù)部門(mén)提出項目申請、歸口管理部門(mén)根據需要組織必要性和可行性論證,報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導或辦公會(huì )議審批后立項,而后業(yè)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施,項目完成驗收合格后,根據合同條款付款,各環(huán)節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點(diǎn)的項目,學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類(lèi)項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門(mén)負責,根據項目類(lèi)型不同,學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強科研項目經(jīng)費管理的規定》,《基本建設管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進(jìn)行管理。

  2022年,學(xué)校部門(mén)預算安排的項目有8個(gè),具體包括:基建項目、校園維修及日常維護專(zhuān)項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)、圖書(shū)資料及數字資源。

  1.基建項目以及兩個(gè)中心建設、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué);ㄌ幐鶕䦟(shí)際情況進(jìn)行申報,學(xué)校重點(diǎn)基建項目有經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓中心和工程實(shí)驗實(shí)訓中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍(弘昱6號棟)、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗實(shí)訓大樓等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款1000萬(wàn)元,教育公共專(zhuān)項安排5700萬(wàn)元。

  2.校園維修及日常維護專(zhuān)項。該項目由學(xué)校后勤處根據教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報,學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款728.67萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金1271.33萬(wàn)元,合計2000萬(wàn)元。

  3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門(mén)要求和學(xué)校實(shí)際情況申報,主要支付年度內政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費,保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金120萬(wàn)元。

  4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實(shí)際情況申報,主要用于年度內購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書(shū)館家具設備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金855萬(wàn)元。

  5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛處根據合同和實(shí)際情況申報,主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2435萬(wàn)元。

  6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據教學(xué)運行和管理需求申報,主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設支出、專(zhuān)業(yè)建設支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2800萬(wàn)元。

  7.科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設投入需求以及科研配套需求申報,主要包括人才引進(jìn)安家費及購房補貼、科研啟動(dòng)費、各類(lèi)學(xué)科和平臺建設經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金3113萬(wàn)元。

  8.圖書(shū)資料及數字資源。該項目由學(xué)校圖書(shū)館按照各類(lèi)館藏資源的采購需求申報,主要包括報刊、紙質(zhì)圖書(shū)和數字資源采購。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金400萬(wàn)元。

  二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

  學(xué)?(jì)效運行監控工作由計財處牽頭,項目歸口管理部門(mén)配合開(kāi)展,具體流程如下:

  1.2022年7月1日-2022年7月6日,計財處對項目支出的預算執行情況進(jìn)行梳理,將預算執行進(jìn)度和支出明細反饋到歸口管理部門(mén)。

  2.2022年7月7日-2022年7月20日,歸口管理部門(mén)組織對項目支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行對照梳理,完善填寫(xiě)《項目支出績(jì)效運行監控表》。

  3.2022年7月21日-2022年7月25日,計財處匯總所有項目支出績(jì)效監控情況,形成學(xué)校部門(mén)預算績(jì)效監控結果,完成績(jì)效監控報告,匯總長(cháng)沙學(xué)院和長(cháng)沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績(jì)效監控資料報學(xué)校領(lǐng)導審批。

  4.2022年7月26日-2022年7月29日,計財處通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統向市財政局報送預算績(jì)效監控結果。

  三、績(jì)效運行監控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

  2022年上半年,學(xué)校項目支出總體執行率為34.44%,預算執行進(jìn)度較好的項目有3個(gè),分別為:兩個(gè)中心建設項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設項目、圖書(shū)資料及數字資源;預算執行進(jìn)度適中的項目有3個(gè),分別為:采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專(zhuān)項;預算執行進(jìn)度較慢的項目有4個(gè),分別為:基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)。

 。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況

  1.基建項目:弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工,建設進(jìn)度≥80%,秋季學(xué)期投入使用,其他基建項目有序推進(jìn),年度目標可完成。

  2.校園維修及日常維護專(zhuān)項:已及時(shí)完成師生申報的零星維修,按原計劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項目,年度目標可完成。

  3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費:已完成35個(gè)項目代理費支付,每個(gè)項目完成招標后及時(shí)支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費,確保學(xué)校的采購項目能持續、穩定發(fā)展,年度目標可完成。

  4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置:學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區建設都在進(jìn)行當中,部分項目已完成安裝調試,正在試運行階段,年度目標可完成。

  5.大院運行費:水電費按實(shí)際發(fā)生額確定,物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結算,若出現個(gè)別服務(wù)不到位的情況,則按合同約定對結算金額進(jìn)行扣減,年度目標可完成。

  6.教學(xué)業(yè)務(wù)費:在做好疫情防控的同時(shí),學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類(lèi)教師教學(xué)競賽,獲得一等獎1項,二等獎1項,三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢,暑假備戰省級復賽。大學(xué)生創(chuàng )新性項目通過(guò)結題驗收項目108項,其中省級及以上項目47項,校級項目61項。立項147項,其中省級49項,校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創(chuàng )意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項,三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度,提升智慧教室使用率,利用現代信息技術(shù)和“愛(ài)課程”“學(xué)堂在線(xiàn)”等在線(xiàn)教學(xué)平臺,提高線(xiàn)上線(xiàn)下課堂教學(xué)質(zhì)量,建設線(xiàn)上“金課”。優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局和結構,出臺《長(cháng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置與動(dòng)態(tài)調整管理辦法(暫行)》。推進(jìn)一流本科專(zhuān)業(yè)建設,新增國家級一流本科專(zhuān)業(yè)10個(gè),省級一流本科專(zhuān)業(yè)2個(gè),年度目標可完成。

  7.科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套):已完成6位高層次人才的.論證,全職引進(jìn)博士36人,碩士11人;各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設點(diǎn)均完成了建設任務(wù)中的定量指標,學(xué)校上半年聯(lián)合培養研究生數量達到了50人;國家級、部級項目申報數達256項,省、市廳級項目申報數244項,截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右,省、市廳級項目立項科研項目69項左右,大部分國家項目評選結果下半年公布,已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數量64項,已發(fā)表中文核心以上論文116篇(其中SCI、EI等高水平論文77篇);已獲得專(zhuān)利授權57項,其中發(fā)明專(zhuān)利授權32項,實(shí)用新型專(zhuān)利授權23項,年度目標可完成。

  8.圖書(shū)資料及數字資源:已采購紙質(zhì)圖書(shū)5.7萬(wàn)冊、期刊600種、電子期刊33個(gè),年度目標已完成。

  四、存在問(wèn)題及其原因

  1.部分預算項目執行進(jìn)度較慢。主要原因如下:

 。1)為不影響教學(xué),基建維修項目主要集中在暑假進(jìn)行,因此資金支付集中在下半年。

 。2)上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設備購置的前期招標采購工作,按照采購流程,驗收付款主要集中在下半年。

 。3)上半年受新冠疫情影響,學(xué)生校外實(shí)習實(shí)訓和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少,因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執行率較低。

 。4)按照新進(jìn)教師招聘流程,當年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開(kāi)學(xué)辦理入職,人才引進(jìn)安家費和購房補貼支付時(shí)間主要集中在下半年,因此,科技專(zhuān)項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行,確保全年績(jì)效目標完成。

  2.預算項目績(jì)效目標執行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下:

 。1)科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題,因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高,但是按照項目申報情況預估,全年目標可完成。

 。2)大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執行,個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩定,服務(wù)不到位的情況,學(xué)校會(huì )扣減費用,但是偏差在可控范圍內,總體服務(wù)質(zhì)量可保證,全年目標可完成。

 。3)學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進(jìn)行招標采購流程,下半年進(jìn)行驗收支付流程。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1.加快預算執行進(jìn)度。主要措施如下:

 。1)上線(xiàn)網(wǎng)上報賬系統,提供無(wú)接觸報賬方式,為教職工報賬提供便利;

 。2)積極督促項目歸口管理部門(mén),加快預算執行。

  2.加強預算績(jì)效目標過(guò)程管理。主要措施如下:

 。1)開(kāi)展財務(wù)培訓,強化各項目歸口管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的績(jì)效管理意識;

 。2)積極配合項目歸口管理部門(mén),不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程,細化各項績(jì)效目標,定期開(kāi)展重點(diǎn)工作督查督辦。

 。3)充分發(fā)揮績(jì)效目標的導向作用和項目執行過(guò)程管理的修正作用,促進(jìn)績(jì)效目標和項目執行過(guò)程管理有機結合。

績(jì)效運行監控報告3

  一、項目基本情況

  我院在市政府、市衛健委的指導下,為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推動(dòng)我市艾滋病防治工作深入開(kāi)展,切實(shí)保護人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識宣傳,深入基層醫療衛生機構,參與開(kāi)展、指導艾滋病防治工作,加強特殊人群艾滋病預防管理,為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》(保財社〔20xx〕113號)和《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕55號)文件精神,審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬(wàn)元萬(wàn)元,該資金指標于20xx年初下達我院。

  二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

  我院領(lǐng)導高度重視,積極部署安排相關(guān)科室和專(zhuān)人進(jìn)行檢查自評,撰寫(xiě)自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結果真實(shí)、準確、客觀(guān),按時(shí)按質(zhì)完成并上報。

  三、項目績(jì)效實(shí)現情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬(wàn)元;20xx年4月收到0.35萬(wàn)元;20xx年5月收到2.00萬(wàn)元。

  2.項目資金執行情況。

  落實(shí)國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標(預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(PITC、醫務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標準培訓)、縣(市、區)專(zhuān)業(yè)機構業(yè)務(wù)指導及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪(fǎng)管理、落實(shí)推廣使用安全套預防艾滋病工程)。上年結轉資金9.61萬(wàn)元,本年撥付資金2.35萬(wàn)元,使用11.96萬(wàn)元,得分20分。

  按照市衛生健康行政部門(mén)及院領(lǐng)導的安排部署,通過(guò)全市婦幼衛生工作者的共同努力,各項目工作有序推進(jìn)、穩步開(kāi)展。根據市衛健委的統一安排,完成了對全市五縣(市、區)20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績(jì)效評價(jià)工作,并按要求上報評價(jià)結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開(kāi)展,加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專(zhuān)用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務(wù)費9810.00元。婦?瀑徺I(mǎi)管理消除三病母嬰傳播的專(zhuān)用設備47900.00元。

  3.項目資金管理情況。

  保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進(jìn)行管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格按照財政資金支出進(jìn)度用款,沒(méi)有出現項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實(shí)施。

 。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況

  1.產(chǎn)出指標完成情況。

  一是數量指標,得分21.15分,其中考核、督導覆蓋縣(區)得6分;婚前保健人HIV及梅毒檢測率,得分8分;榍氨=∪巳篐IV及梅毒檢測18164人,婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數,得分7.15分,孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人,任務(wù)完成率71.47%。

  二是質(zhì)量指標,得分27.63分,其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率(產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率)得9.63分,HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;HIV暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,20xx年有妊娠結局的梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦54人(非中國籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,占9.26%,梅毒陽(yáng)性產(chǎn)婦藥物治療率100%,規范藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿(mǎn)12月齡的乙肝暴露兒童應進(jìn)行乙肝感染狀況檢測430人,其中規范阻斷424人,不規范阻斷6人,進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標志物檢測416人,乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

  三是成本指標,得分2分,實(shí)際支出為11.96萬(wàn)元。

  2.效益指標完成情況。

  一是生態(tài)效益指標,得4分,不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續影響指標,推動(dòng)艾滋病防治工作得5分。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況。

  認真做好防治艾滋病宣傳工作,為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免,做好病人信息保密工作,得到群眾的.認可和好評,基本達成預期指標。

  四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  項目各項績(jì)效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入開(kāi)展。

  五、績(jì)效自評結果

  項目各項績(jì)效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實(shí)施方案要求進(jìn)行項目收支管理,績(jì)效得分93.77分,自評為優(yōu)。

  六、結果公開(kāi)情況和應用打算

  按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”原則,因我院無(wú)網(wǎng)站,將上述預算績(jì)效自評報告及項目績(jì)效自評表請主管局保山市衛生健康委員會(huì )在保山市衛生健康委員會(huì )門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi),更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。

  七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

  我院領(lǐng)導高度重視財政支出績(jì)效自評工作,認真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jì)效管理”要求,精心組織專(zhuān)人開(kāi)展績(jì)效自評工作,切實(shí)提高自評質(zhì)量。

  通過(guò)開(kāi)展項目績(jì)效自評工作,能及時(shí)發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進(jìn)度?(jì)效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價(jià)結果應用不到位,評價(jià)層次不全面等問(wèn)題。建議:一是加強財政支出績(jì)效評價(jià)結果的應用,通過(guò)運用財政支出績(jì)效評價(jià)結果,發(fā)現績(jì)效評價(jià)對象在財政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門(mén)理財水平;二是財政部門(mén)進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)培訓,組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流、拓展工作思路,提升業(yè)務(wù)水平。

  存在的問(wèn)題:預算績(jì)效觀(guān)念不深入,思想認識有誤區;績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人員匱乏,規范管理有盲點(diǎn);評價(jià)指標體系不完善,實(shí)際操作有難度;評價(jià)結果運用不充分,推動(dòng)作用有局限。

  建議:加強宣傳引導,強化績(jì)效觀(guān)念;完善指標體系,規范評價(jià)標準;強化運行監管,突出結果導向;加強隊伍建設,提高管理水平。

  八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

績(jì)效運行監控報告4

  一、項目支出基本情況

 。ㄒ唬┲饕毮苈氊

  1、組織貫徹執行國家財稅法律、法規和方針政策,擬定全市財政政策、改革方案草案并監督執行;參與制定各項宏觀(guān)經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)調控和綜合平衡社會(huì )財力的建議;擬訂市與區、縣(市)人民政府與國有企業(yè)的分配政策草案并執行,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。制訂財政科學(xué)研究和教育規劃。

  2、執行財政、財務(wù)、會(huì )計、國有資本金基礎管理的制度及辦法;執行《企業(yè)財務(wù)通則》。

  3、負責編制年度市本級預算草案并組織預算執行;匯編全市財政收支預算,匯總全市財政總決算;受市人民政府委托,向市人大報告市本級預算及執行情況,向市人大常委會(huì )報告決算;組織制定市本級經(jīng)費開(kāi)支標準、定額草案,承擔審核批復部門(mén)(單位)的年度預決算責任,根據市人民政府授權,依法對各區、縣(市)人民政府的預算執行情況實(shí)施監督。

  4、承擔政府非稅收入管理責任,按規定管理政府性基金;承擔審核市級行政事業(yè)性收費項目和標準責任,參與制定、調整行政事業(yè)性收費標準;管理財政票據,承擔彩票監督管理工作。

  5、組織制定國庫管理制度、國庫集中支付制度,指導和監督本級國庫業(yè)務(wù),按規定開(kāi)展國庫現金管理工作;制定政府采購相關(guān)制度并監督實(shí)施。

  6、承擔控制社會(huì )集團購買(mǎi)力責任;管理財政預算內行政機構、事業(yè)單位和社會(huì )團體的非貿易外匯。

  7、會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理市本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。

  8、負責審核部門(mén)預算項目支出和政府投資項目決算;推行重點(diǎn)工程項目的報賬管理;承擔農業(yè)財務(wù)、財政支農有關(guān)專(zhuān)項資金和農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)責任。執行社會(huì )保障資金的財務(wù)管理制度。

  9、貫徹執行政府內外債務(wù)管理的政策、制度和辦法,防范財政風(fēng)險;承擔統一管理市人民政府內外債責任。按規定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款;承擔財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

  10、負責管理全市的會(huì )計工作;指導財會(huì )人員培訓;指導和監督注冊會(huì )計師和會(huì )計師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導和管理社會(huì )審計,負責對國有資本營(yíng)運機構委派財務(wù)監督員。

  11、監督財稅方針政策,法律、法規的執行情況;組織實(shí)施本級財政支出績(jì)效評估工作。

  12、負責履行市級國有金融資本管理相關(guān)職責。

  13、負責牽頭編制國有資產(chǎn)管理有關(guān)情況報告。

  14、負責全面實(shí)施預算績(jì)效管理相關(guān)工作。

  15、負責牽頭擬定政府購買(mǎi)服務(wù)政策并組織實(shí)施。

  16、承擔地方政府債務(wù)核查、監督等相關(guān)職責。

  17、將農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目管理職責劃入市農業(yè)農村局。

  18、將預算執行情況和其他財政收支情況的監督檢查職責劃入市審計局。

  19、承辦市委、市人民政府和上級主管部門(mén)交辦的其他事項。

 。ǘC構設置

  根據編委核定,長(cháng)沙市財政局本級內設處室27個(gè),所屬事業(yè)單位4個(gè)。內設處室分別是:辦公室、綜合處、稅政法規處、預算處、國庫處、行政政法處、科教處、文化處、經(jīng)濟建設處、自然資源和生態(tài)環(huán)境處、農業(yè)農村處、社會(huì )保障處、企業(yè)處、對外經(jīng)濟貿易處、債務(wù)管理處、金融發(fā)展處、資產(chǎn)管理處、會(huì )計處、績(jì)效管理處、鄉鎮財政管理處、財政監督局、發(fā)展規劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購處、機關(guān)黨委(機關(guān)紀委)、離退休人員管理服務(wù)處。

  所屬事業(yè)單位分別是長(cháng)沙市財政科學(xué)研究所、長(cháng)沙市財政信息管理中心、長(cháng)沙市資產(chǎn)評估管理中心,所屬事業(yè)單位因財務(wù)未獨立核算,納入長(cháng)沙市財政局本級核算。

  二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

  我單位按照國家相關(guān)法律法規,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)統一核算,嚴格遵循先有預算、后有支出的原則,確保預算編制完整,執行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準嚴格。預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制訂的'計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

  三、績(jì)效運行監控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

  20xx年具體實(shí)施的項目主要包括:會(huì )計管理及會(huì )計職稱(chēng)考試專(zhuān)項、財政綜合改革專(zhuān)項、預決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費、派駐紀檢監察組辦公經(jīng)費、財政信息化建設及維護經(jīng)費、績(jì)效評價(jià)管理專(zhuān)項經(jīng)費。20xx年項目年初預算金額2733萬(wàn)元,20xx年1-6月預算執行金額883.49萬(wàn)元,1-6月執行率32%。

 。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況

  項目績(jì)效目標任務(wù)有序推進(jìn),資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。1-6月部門(mén)預算項目支出總計883.49萬(wàn)元,完成全年預算32%,其中:會(huì )計管理及會(huì )計職稱(chēng)考試專(zhuān)項預算710萬(wàn)元,1-6月支出91.88萬(wàn)元,完成全年預算12.94%;財政綜合改革專(zhuān)項預算268萬(wàn)元,1-6月支出100.63萬(wàn)元,完成全年預算37.55%;預決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費預算92萬(wàn)元,1-6月支出33.37萬(wàn)元,完成全年預算36.27%;派駐紀檢監察組辦公經(jīng)費預算3萬(wàn)元,1-6月支出0.12萬(wàn)元,完成全年預算4%;財政信息化建設及維護經(jīng)費預算460萬(wàn)元,1-6月支出181.81萬(wàn)元,完成全年預算39.52%;績(jì)效評價(jià)管理專(zhuān)項經(jīng)費預算1200萬(wàn)元,1-6月支出439.41萬(wàn)元,完成全年預算36.62%。

  四、存在問(wèn)題及其原因

  預算績(jì)效監控未形成常態(tài)化意識;預算績(jì)效管理的專(zhuān)業(yè)水平有待進(jìn)一步提高。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬⿵娀(jì)效觀(guān)念。加強宣傳引導,逐步建立并完善預算績(jì)效管理機制。

 。ǘ┘訌妼(zhuān)業(yè)培訓。加強業(yè)務(wù)交流等措施,加強隊伍建設,幫助和促進(jìn)單位財務(wù)人員提高政策理論水平和實(shí)際工作能力。

 。ㄈ﹥(yōu)化績(jì)效監控流程。加強財務(wù)系統之間的取數,簡(jiǎn)化績(jì)效監控報表和報告填報流程,減少監控的工作量。

績(jì)效運行監控報告5

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖苛㈨棻尘昂鸵罁

  自20xx年2月成立以來(lái),我局堅持工作職能職責導向、目標導向、結果導向,牢固樹(shù)立“四個(gè)意識”,堅定“四個(gè)自信”,做到“兩個(gè)維護”,堅決落實(shí)黨委、政府決策部署,聚焦全縣確定的各項目標任務(wù),謀劃和推動(dòng)機關(guān)事務(wù)工作,為黨政機關(guān)規范高效運行提供有力后勤保障的服務(wù)機關(guān),深入貫徹中央八項規定及其實(shí)施細則精神,持續深化機關(guān)事務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域改革,著(zhù)力提升保障水平和管理效能,機關(guān)事務(wù)工作邁上新臺階,推進(jìn)瀘西高質(zhì)量跨越發(fā)展添磚加瓦。

 。ǘ╉椖靠(jì)效情況

  項目的實(shí)施是為更好的完成機關(guān)后勤保障工作,一是縣級機關(guān)公務(wù)用車(chē)保障運行得到進(jìn)一步規范;

  1.按照《縣級機關(guān)公務(wù)用車(chē)保障中心管理運行方案(試行)》,選用車(chē)況較好的車(chē)輛80輛,其中:縣委機關(guān)辦公區停放20輛,縣政府機關(guān)辦公區60輛,用于保障各部門(mén)機要通信和應急工作;保障各部門(mén)跨區域出差、到公共交通無(wú)法保障的地區下鄉、調研、大型會(huì )議、重大接待等公務(wù)活動(dòng)。

  2.加強公務(wù)用車(chē)信息化管理。自20xx年1月正式啟用彩立方公務(wù)用車(chē)信息化綜合服務(wù)平臺,信息化平臺通過(guò)對每輛車(chē)安裝GPS衛星定位系統終端,對用車(chē)人信息,運行狀態(tài),監控狀況,實(shí)時(shí)位置以及運行軌跡進(jìn)行監控。

  3.實(shí)行用車(chē)預約、申請、審批制度。明確縣級機關(guān)公務(wù)用車(chē)原則上須提前1天預約,同時(shí),提供公務(wù)活動(dòng)內容、用車(chē)時(shí)間、乘車(chē)時(shí)間和乘車(chē)地點(diǎn)等信息。實(shí)行24小時(shí)服務(wù)制度,確保公務(wù)用車(chē)出行。

  4.加強司勤人員管理。按照《瀘西縣縣級機關(guān)公務(wù)用車(chē)保障中心車(chē)輛及駕駛員管理辦法(試行)》,經(jīng)常性教育司勤人員遵守紀律、服從管理調配,嚴守交通法規,確保安全出行。

  5.強化公務(wù)用車(chē)管理。實(shí)行車(chē)輛定點(diǎn)停放,縣級機關(guān)公務(wù)用車(chē)保障中心車(chē)輛統一停放在縣委、縣政府辦公區停車(chē)場(chǎng)內。及時(shí)繳納車(chē)船使用稅、辦理車(chē)輛保險、油卡充值、ETC充值等手續,及時(shí)做好車(chē)輛維修、保養工作,提高安全性能,保障縣級領(lǐng)導及各部門(mén)工作需要。

  6.嚴格執行車(chē)輛收費標準。嚴格按照公務(wù)交通補貼保障區域外出差公務(wù)用車(chē)收費標準和公務(wù)交通補貼保障區域外縣域范圍內下鄉公務(wù)用車(chē)收費標準執行。

  二是使縣委、縣政府大院辦公場(chǎng)所環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化;

  1.健全完善管理機制,強化全縣黨政機關(guān)辦公用房管理及周轉房管理。推進(jìn)辦公用房資源合理配置和節約集約使用,保障正常辦公,降低行政成本,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設和節約型機關(guān)建設,起草了《瀘西縣黨政機關(guān)辦公用房管理實(shí)施細則》和《瀘西縣易地調動(dòng)領(lǐng)導干部周轉住房管理實(shí)施細則》。

  2.周轉房管理及維修維護?h政府大院22幢房屋由于建筑年代時(shí)間過(guò)長(cháng),墻面嚴重脫落,存在安全隱患,20xx年5月完成房屋鑒定工作,同時(shí)在5月初維修、改造了一套周轉房,對周轉房水電維修5次。

  3.水電設備設施管理。經(jīng)常性的對消防設施進(jìn)行定期巡查,對供排水管道進(jìn)行維護檢修,對下水道清淤除障,對便槽、供電線(xiàn)路等相關(guān)公共設備設施進(jìn)行維護檢修,有效預防和排除各類(lèi)安全隱患,保障了辦公大樓、公共區域各套設備設施的正常運轉。

  4.安全保衛管理。由于縣委和政府大院的特殊性,我局高度重視安全保衛工作,始終以“提高警惕、警鐘長(cháng)鳴”為宗旨,充分結合鞏固“平安公務(wù)大樓”建設成果的契機,強化物防技防措施,增強安保人員的安全防范意識,克服僥幸心理,對安全保衛人員進(jìn)行經(jīng)常性教育培訓。

  5.穩步推進(jìn)公共機構節能工作。加強節能宣傳。在機關(guān)大院醒目位置張貼節約資源能源小常識,在機關(guān)大樓各衛生間、辦公樓水槽旁等耗能設施設備處設置節約用水、節約用電等提示標識。通過(guò)多種方式在機關(guān)大院內努力營(yíng)造節能減排的良好氛圍,帶頭做到并引導大院干部職工自覺(jué)養成節能的良好習慣。

  三是公務(wù)接待、會(huì )務(wù)服務(wù)進(jìn)一步規范;

  1.標準化會(huì )務(wù)服務(wù)逐步走上軌道。通過(guò)參加州級培訓和與周邊兄弟縣市交流學(xué)習打開(kāi)了會(huì )務(wù)服務(wù)人員視野,采取“請進(jìn)來(lái)”與“走出去”相結合的方式,對相關(guān)人員進(jìn)行儀容儀表、禮貌用語(yǔ)、迎賓禮儀、會(huì )務(wù)接待、宴會(huì )服務(wù)等進(jìn)行實(shí)操培訓。

  2.嚴格執行公務(wù)接待標準,圓滿(mǎn)完成各項接待任務(wù)。嚴格按照《瀘西縣黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理實(shí)施細則》《瀘西縣進(jìn)一步規范國內公務(wù)接待工作運行機制》相關(guān)規定,強化接待人員業(yè)務(wù)能力,做到既嚴格執行規定,又提供周到細致的接待服務(wù)。

 。ㄈ╉椖抠Y金安排和支出情況

  1.項目資金安排落實(shí)情況

  20xx年度撥付縣政府管護及機關(guān)食堂勞務(wù)經(jīng)費補助1482400元(瀘財預〔20xx〕347號),撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費199699元(瀘財預〔20xx〕311號),20xx年撥付項目資金1682099元。

  2.項目資金實(shí)際使用情況分析

  事業(yè)支出-項目支出-2010303一般公共服務(wù)支出-機關(guān)服務(wù)-縣政府大院管護及機關(guān)食堂勞務(wù)費經(jīng)費補助1482400元(瀘財預〔20xx〕347號),用于保障單位臨聘人員勞務(wù)費支出、縣委縣政府大院衛生保潔物業(yè)管理支出、政府機關(guān)大院保安服務(wù)支出、政府機關(guān)大院綠化養護支支出。其中:辦公費支出1194元;物業(yè)管理費支出239236元;維修維護費112177元;培訓費634元;公務(wù)接待費1640元,材料費7337元;勞務(wù)費628983元;公務(wù)用車(chē)運行費94800元;其他商品和服務(wù)支出46051元;辦公設備購置212348元;大型修繕138000元。

  事業(yè)支出-項目支出-2010399一般公共服務(wù)支出-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出科目撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費199699元(瀘財預〔20xx〕311號)用于列支省委巡視組及省督查工作經(jīng)費。其中:公務(wù)接待費151763元;其他商品和服務(wù)支出47936元。

 。ㄋ模╉椖繉(shí)施情況

  1.項目組織情況

  按照項目績(jì)效管理有關(guān)規定,遵循客觀(guān)、實(shí)事求是、公正、公開(kāi)的原則,對項目決策、準備、實(shí)施等進(jìn)行了自我評價(jià)。

  2.項目管理情況

  項目管理經(jīng)局會(huì )議研究具體實(shí)施情況,指定公共設施管理科具體負責,同時(shí)按項目進(jìn)度與財務(wù)科對接付款方式,做到事前有預算,事中有監督,事后有驗收的原則落實(shí)好項目各項指標達到規范要求。

  二、年度(季度)項目完成情況

  20xx年,在縣委、縣政府的領(lǐng)導和上級部門(mén)的指導幫助下,圍繞年度目標任務(wù),從整體情況來(lái)看,嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中,遵守相關(guān)制度,“三公經(jīng)費”從嚴管理,通過(guò)政府管護及省委巡視、督查項目實(shí)施,保障了機構改革后縣級黨政機關(guān)后勤保障工作得以順利開(kāi)展及加強完善了辦公用房管理、公務(wù)接待、會(huì )務(wù)服務(wù)等工作。

  三、影響項目績(jì)效目標的主要問(wèn)題

 。ㄒ唬┕珓(wù)用車(chē)持續運轉存在保障隱患。由于財政困難,大部分單位不能按期繳納公務(wù)用車(chē)使用費,加之部分車(chē)輛老化嚴重,里程最多的達50余萬(wàn)公里,隱藏的修理等費用較大,在暫不能購買(mǎi)新車(chē)的情況下,持續保障難度較大。加之縣級部門(mén)財政困難,全縣各預算單位均不能保障預算內支出,導致公務(wù)用車(chē)使用費無(wú)法按時(shí)收繳,截至目前累計400余萬(wàn)元公車(chē)使用費未收繳,導致平臺運轉極度困難。

 。ǘ┕苍O備設施逐漸老化,管理維修維護難度大?h委、縣政府辦公樓及周轉房投入使用年代過(guò)長(cháng),大樓設施隨著(zhù)時(shí)間長(cháng)、使用頻率高,維修量及維修費用呈逐年增加的態(tài)勢。而且大樓內設備設施分布零散,并且很多設備技術(shù)含量要求很高,需相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行調試維修,導致維修維護經(jīng)費成本投入越來(lái)越大,逐步顯現出工作量大、人員調度緊張、經(jīng)費投入高的問(wèn)題。

 。ㄈ┲伟簿C合管理任務(wù)重,服務(wù)滿(mǎn)意度眾口難調?h委、縣政府機關(guān)大院安全保衛工作涉及范圍較寬,安全保衛執勤點(diǎn)多而散,外來(lái)辦事的車(chē)輛和人員絡(luò )繹不絕,加之疫情防控期間,安全保衛工作任務(wù)艱巨,面臨新的挑戰。

  四、項目產(chǎn)出指標完成情況預測、后續工作計劃

 。ㄒ唬⿵娀霉珓(wù)用車(chē)運行費管理與使用。一是對部分車(chē)況不佳、隱藏修理費用高的車(chē)輛及時(shí)處理,待車(chē)輛購置相關(guān)政策出臺后分批在限編內購買(mǎi);經(jīng)費納入財政預算。二是統計各單位、各部門(mén)的用車(chē)情況,記錄空閑的車(chē)輛和駕駛員,將情況如實(shí)上報相關(guān)領(lǐng)導,把空閑的車(chē)輛用起來(lái)。

 。ǘ┤μ嵘苍O施管理水平。強化公共設施管理的相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習培訓,進(jìn)一步規范公共設施管理工作,按照統一標準、統一服務(wù)的要求,進(jìn)一步提升對縣委、縣政府大院相關(guān)物業(yè)管理水平。對工作人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓,設專(zhuān)人負責,開(kāi)拓員工的創(chuàng )新意識,增強責任意識。

 。ㄈ┤哟簏h政機關(guān)辦公用房管理力度。一是制定瀘西縣黨政機關(guān)辦公用房管理實(shí)施細則,按照“統一規劃、統一權屬、統一配置、統一處置”四統一的要求,對現有辦公用房進(jìn)行集中清理,嚴格按照辦公用房使用標準,清理和整改超標用房;二是配備專(zhuān)職管理人員,對辦公用房和周轉用房建立全縣黨政機關(guān)辦公用房數據庫,實(shí)行集中統一管理,并進(jìn)一步盤(pán)活縣委、縣政府大院以外的獨立辦公用房,對閑置或超標的,在全縣機關(guān)事業(yè)單位內調劑使用。

 。ㄋ模┤μ嵘珓(wù)接待水平。進(jìn)一步規范公務(wù)接待,有效發(fā)揮接待工作在全縣經(jīng)濟發(fā)展和對外交往中的“窗口”、“橋梁”作用。一是認真執行中共中央政治局貫徹落實(shí)中央八項規定的.實(shí)施細則、《黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理規定》《云南省黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》《紅河州黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理實(shí)施細則》和《紅河州進(jìn)一步規范國內公務(wù)接待工作運行機制》以及《瀘西縣黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理實(shí)施細則》和《瀘西縣進(jìn)一步規范國內公務(wù)接待工作運行機制》,規范接待標準,明確接待分工,簡(jiǎn)化接待流程。二是學(xué)習借鑒州機關(guān)事務(wù)局及接待辦、彌勒、蒙自和河口等縣市做法,整合全縣各機關(guān)公務(wù)接待場(chǎng)所,制定統一的接待標準。三是進(jìn)一步做好調查研究,與各酒店完善接待協(xié)議,嚴格接待標準。四是強化公務(wù)接待過(guò)程管理、采購管理和經(jīng)費管理,嚴格執行廉政規定,強化接待紀律。

 。ㄎ澹┤μ岣邥(huì )議服務(wù)質(zhì)量。對縣委、縣政府綜合性會(huì )議室及縣會(huì )務(wù)中心進(jìn)一步完善相關(guān)設施設備,不斷加強會(huì )議服務(wù)人員專(zhuān)業(yè)化培訓,切實(shí)提高會(huì )議服務(wù)水平。

 。┤ΡP(pán)活日常財務(wù)收支管理。一是財務(wù)科人員將謹記不踏紅線(xiàn),不打擦邊球,時(shí)時(shí)以財經(jīng)紀律、法規和國家統一的會(huì )計制度作標準,在處理賬務(wù)時(shí)知法知規做好每一筆分錄,做到對工作負責,對領(lǐng)導負責,對自己負責。在支出這一環(huán)節,我們量入為出,以預算確定支出范圍,以收定支,做到支出有預算,以收支預算管理來(lái)規范單位財務(wù)管理工作。二是做好固定資產(chǎn)的入賬登記工作。認真貫徹好《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》,開(kāi)展好資產(chǎn)清查工作,認真核對梳理,對新購符合登記固定資產(chǎn)的辦公用品進(jìn)行卡片錄入,對公務(wù)用車(chē)保障中心過(guò)戶(hù)車(chē)輛進(jìn)行數據核對,完成固定資產(chǎn)入賬工作,做到卡片賬與登記賬一致,登記賬與報表數據相符,完成好固定資產(chǎn)管理各環(huán)節的工作。

  五、主要經(jīng)驗及做法

 。ㄒ唬┲贫üぷ髂繕。

  績(jì)效評價(jià)是由單位領(lǐng)導和全體職工實(shí)施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力,促進(jìn)單位可持續、健康發(fā)展,實(shí)現行政事業(yè)單位管理服務(wù)目標所制定的政策和程序。為更好地達到績(jì)效評價(jià)預期效果,單位制定績(jì)效目標促進(jìn)績(jì)效管理工作取得成效。一是達到管理和服務(wù)活動(dòng)的合法合規;二是可靠性財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)、完整;三是提高管理服務(wù)的效率和效果,實(shí)現單位各項工作有效推進(jìn)。

 。ǘ﹫猿挚(jì)效評價(jià)基本原則。

  1.堅持全面性原則?(jì)效評價(jià)應當貫穿于單位各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)和事項。因為,在績(jì)效評價(jià)程序的所有環(huán)節中,有一個(gè)環(huán)節沒(méi)有發(fā)揮作用,所有起作用的環(huán)節,也會(huì )變得無(wú)用或作用較小。

  2.堅持重要性原則。

  績(jì)效評價(jià)應當在所有項目績(jì)效評價(jià)的基礎上,關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和重點(diǎn)項目業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

  3.堅持適應性原則。

  績(jì)效評價(jià)應當與單位實(shí)際情況相匹配,績(jì)效評價(jià)不能拷貝,也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗,拿過(guò)來(lái)不一定能用,單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化,績(jì)效評價(jià)都要隨之變動(dòng)。通過(guò)對績(jì)效評價(jià)一定時(shí)期的實(shí)施,也取得一定的成效:一是單位領(lǐng)導加強了對績(jì)效評價(jià)的認識,對項目績(jì)效評價(jià)的實(shí)施帶動(dòng)了其他工作的有序開(kāi)展;二是通過(guò)對項目績(jì)效評價(jià)指標的落實(shí),明確了單位職責;三是取得一定的信息基礎,信息與溝通是行政事業(yè)單位及時(shí)、準確地收集、傳遞與項目績(jì)效評價(jià)相關(guān)的信息,并在行政事業(yè)單位內部、單位與外部之間進(jìn)行有效溝通。

  六、建議和改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┙∪(jì)效評價(jià)體系。單位應當按照績(jì)效評價(jià)要求,在單位主要負責人直接領(lǐng)導下,建立適合本單位實(shí)際情況的績(jì)效評價(jià)體系,全面梳理業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節,實(shí)現績(jì)效評價(jià)體系全面、有效實(shí)施。

 。ǘ┙⒖(jì)效評價(jià)制度,促進(jìn)內部信息共享。針對績(jì)效評價(jià)建立和實(shí)施的實(shí)際情況,單位應當按照績(jì)效評價(jià)要求積極開(kāi)展績(jì)效自我評價(jià)工作。單位績(jì)效自我評價(jià)情況應當作為部門(mén)決算報告和財務(wù)報告的重要組成內容進(jìn)行報告。積極推進(jìn)績(jì)效評價(jià)信息公開(kāi),通過(guò)面向單位內部和外部定期公開(kāi)績(jì)效評價(jià)相關(guān)信息,逐步建立規范有序、及時(shí)可靠的績(jì)效評價(jià)信息公開(kāi)機制,更好發(fā)揮信息公開(kāi)對績(jì)效評價(jià)建設的促進(jìn)和監督作用。

 。ㄈ┘訌姳O督檢查工作,加大考評問(wèn)責力度。監督檢查和自我評價(jià),是績(jì)效評價(jià)得以有效實(shí)施的重要保障。單位應當建立健全績(jì)效評價(jià)的監督檢查和自我評價(jià)制度,通過(guò)日常監督和專(zhuān)項監督,檢查績(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程中存在的突出問(wèn)題、管理漏洞和薄弱環(huán)節,進(jìn)一步改進(jìn)和加強績(jì)效評價(jià);通過(guò)自我評價(jià),評估績(jì)效評價(jià)的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性,進(jìn)一步改進(jìn)和完善績(jì)效評價(jià)。

績(jì)效運行監控報告6

  一、主要職能職責

 。ㄒ唬┡嘤柸h黨政領(lǐng)導干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員;

 。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究,負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳;

 。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門(mén)舉辦的專(zhuān)題研討班;

 。ㄋ模╅_(kāi)展重大理論和現實(shí)問(wèn)題調查研究,承擔黨委和政府決策服務(wù);

 。ㄎ澹╅_(kāi)展與有關(guān)機構和組織的合作與交流;

 。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作;

 。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。

  二、機構基本情況

  中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位,屬參公管理事業(yè)單位,無(wú)二級預算單位。根據職能職責,中共瀘縣縣委黨校設五個(gè)職能辦公室,分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。

  中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì )黨校事業(yè)編制21名(其中參照公務(wù)員管理10名),F實(shí)有在職人員共19人,其中行政人員9人,事業(yè)人員10人。

  三、預算績(jì)效監控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

  公用支出,是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬(wàn)元。

  項目支出,主要包括:1.其他交通費用經(jīng)費2萬(wàn)元;2.上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元;3科研調研工作經(jīng)費5萬(wàn)元;4.干部培訓工作經(jīng)費35萬(wàn)元。年中追加項目100萬(wàn)元:1.干部培訓20萬(wàn)元;2.代管資金20萬(wàn)元;3.基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。

 。ǘ1-8月執行情況

  部門(mén)預算1-8月執行情況

  1-8月,本單位公用支出7.66萬(wàn)元,為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%,4個(gè)項目支出29.97萬(wàn)元,為財政撥款收入52萬(wàn)元的57.63%。追加3個(gè)項目支出22.17萬(wàn)元,為財政撥款收入100萬(wàn)元的22.17%。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況

  公用支出

  1-8月,本單位公用支出7.66萬(wàn)元,為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%。

  項目支出

  1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排4個(gè)項目52萬(wàn)元,1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目100萬(wàn)元,共計152萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。

  2.項目資金實(shí)際使用情況分析。

  年初預算項目:

 。1)其他交通費用2萬(wàn)元;

  主要用于干部培訓差旅費報銷(xiāo)。

 。2)上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元;

  主要用于差旅支出。

 。3)科研調研經(jīng)費5萬(wàn)元;

  主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。

 。4)干部培訓經(jīng)費35萬(wàn)元;

  用于支付承辦各類(lèi)培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。

  年中追加項目:

 。5)干部培訓經(jīng)費20萬(wàn)元;

  用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。

 。6)代管資金20萬(wàn)元;

  主要用于支付單位水電等辦公費用

 。7)基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。

  主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書(shū)室書(shū)籍、放映設備、電腦等。

  總體而言,我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn),有序開(kāi)展。

  四、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  年初預算收入212.81萬(wàn)元,追加156.53萬(wàn)元,全年預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。其中:

  一般性財政撥款支出預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。(基本經(jīng)費預計執217.34萬(wàn)元,執行率100%;項目經(jīng)費預計執行152萬(wàn)元,執行率100%,包括事中新增項目);

  事業(yè)支出預計執行0元,執行率0%;

  其他支出預計執行0元,執行率0%;

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  中共瀘縣縣委黨校根據工作開(kāi)展需要,預計能全面完成績(jì)效目標:黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。

  干部培訓項目中計劃舉辦的`11期培訓班將有序開(kāi)展;按照縣委縣政府安排部署,積極組織教師深入基層開(kāi)展宣講,打造好宣傳陣地,及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì )議精神、文件精神傳達到基層;圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署,組織教師對全縣重大理論和現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展調查研究,為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù),為縣委縣府決策服務(wù);基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金將有序用于開(kāi)展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。

績(jì)效運行監控報告7

  一、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明

  我局部門(mén)整體年初預算安排1413.86萬(wàn)元,半年計劃執行資金706.93萬(wàn)元,1-6月執行675.14萬(wàn)元,跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個(gè)項目,項目預算資金共計2323.60萬(wàn)元,1-6月執行共計288.36萬(wàn)元,跟蹤期執行率12.41%。

  二、監控結果總體分析

 。ㄒ唬20xx年1-6月執行情況

  1.部門(mén)整體

  截至20xx年6月30日,通過(guò)定期開(kāi)展鄉鎮級水源監測工作,實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況,完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百?lài)嵿l鎮級水源監測工作,有效保障農村飲水安全,讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”;省控空氣監測站、水質(zhì)監測站有效運行,對全縣區域內環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監測,保證空氣站自動(dòng)監測數據真實(shí)、準確、連續,為環(huán)境保護決策提供數據支持,有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監測工作,不斷提升環(huán)境自動(dòng)監測數據質(zhì)量;建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統,并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管,有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善,守護“昌南藍”;開(kāi)展3次“雙隨機一公開(kāi)”監管工作,落實(shí)“雙隨機”監管制度,規范行政行為,提高監管效能,有效維護社會(huì )秩序。

  2.項目執行

 。1)年度水質(zhì)全監測費用項目

  我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會(huì )議紀要》(20xx年12月19日256號)文件申請年度水質(zhì)全監測費用項目預算資金20萬(wàn)元,用于定期對塘南鎮田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河(盱江)塘南鎮聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮長(cháng)湖村河流型水源地,撫河(盱江)涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河(盱江)武陽(yáng)鎮楊家村河流型水源地、撫河(盱江)幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個(gè)鄉鎮級飲用水水源地開(kāi)展水質(zhì)監測工作,同時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi),有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況,為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬(wàn)元,項目跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由于水質(zhì)監測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求,影響跟蹤期資金執行;在工作開(kāi)展方面,依據水質(zhì)監測等各項工作要求實(shí)施開(kāi)展,已按計劃對全縣12個(gè)鄉鎮開(kāi)展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質(zhì)監測工作,共提交5份水質(zhì)監測報告,實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況,為生態(tài)考核提供參考,及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監測數據,滿(mǎn)足公眾健康需求。

 。2)秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目

  我局20xx年依據《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調度會(huì )議紀要》(20xx年12月23日第148次)文件申請秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目預算資金68.6萬(wàn)元,用于委托第三方機構使用無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)進(jìn)行巡查,根據發(fā)現的問(wèn)題,第一時(shí)間指揮調度執法人員進(jìn)行查處,做到及時(shí)發(fā)現,及時(shí)制止,真正做到“天上無(wú)人機,地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行34.3萬(wàn)元,跟蹤期執行率為50%,跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面,租賃2臺無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)巡查,以50Km為一個(gè)巡查單元,飛行小組均按規劃順序巡檢,對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個(gè)鄉鎮(管理處)每月開(kāi)展6次巡查工作,數據處理內業(yè)組及時(shí)對巡查數據進(jìn)行整理分析,測算過(guò)火面積,迅速確定著(zhù)火點(diǎn)地塊,對著(zhù)火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證,及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現場(chǎng)處理,并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。

 。3)污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目

  我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會(huì )議紀要等文件申請污染治理專(zhuān)項經(jīng)費、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目預算資金300萬(wàn)元,用于開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作,有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境,為人民創(chuàng )造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行254.06萬(wàn)元,跟蹤期執行率為84.69%,跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面,委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》,科學(xué)指導南湖村水域清淤工作,最大限度地削減和控制內源污染,避免二次污染,確保南湖村斷面總磷達標;完成環(huán)境統計工作,保障生態(tài)環(huán)境統計數據真、準、全,為環(huán)境管理作出決策、宏觀(guān)調控提供基礎、科學(xué)的重要依據;對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護,有效保障水質(zhì)監測工作正常運行,提高生態(tài)環(huán)境監測綜合素質(zhì)和能力水平;完成顆粒物激光雷達、黑煙車(chē)電子抓拍系統購置、安裝工作,并對購置設備開(kāi)展驗收工作,監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律,為污染減排及監控提供數據支撐,預警預報1次空氣污染;抓拍系統實(shí)時(shí)在線(xiàn),加強機動(dòng)車(chē)排氣監管能力,共排查63輛進(jìn)入市區黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛。

 。4)露天焚燒高空瞭望監控系統項目

  我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬(wàn)元,用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統,切實(shí)加大露天禁燒管控力度,壓實(shí)露天禁燒管控責任,嚴厲打擊露天焚燒違法行為,遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,有效防治大氣污染,運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監管,推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬(wàn)元,跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由于工作開(kāi)展產(chǎn)生的經(jīng)費票據,相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開(kāi)展方面,已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統,對68個(gè)點(diǎn)位開(kāi)展焚燒監測工作,68個(gè)監控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉鎮、管理處、街道辦,實(shí)現實(shí)時(shí)區域環(huán)境監控、焚燒智能識別、自動(dòng)預警、錄像回放等功能,確保全方位、全天候對露天焚燒情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控、調查取證;安排專(zhuān)人實(shí)時(shí)監控視頻畫(huà)面,發(fā)現異常情況執法人員第一時(shí)間響應,借助高空瞭望高倍數、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監控的科技優(yōu)勢,大幅度提升了對重點(diǎn)區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力,降低大氣污染濃度。

 。5)農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目

  我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》(20xx年10月25日第110號)文件申請農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬(wàn)元,對農村生活污水處理監管設施進(jìn)行改造、安裝,建立長(cháng)效運行管護機制,強化農村污染源頭控制與治理,實(shí)現農村生活污水有序排放,改善農村人居生態(tài)環(huán)境,加強農村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境,促進(jìn)美麗鄉村建設。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬(wàn)元,跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段,暫未開(kāi)展建設工作。在工作開(kāi)展方面,已按照政府采購程序開(kāi)展了前期相關(guān)工作,目前正在進(jìn)行采購意向公示,后續將開(kāi)展招投標工作。

 。6)鍋爐改造縣級配套資金項目

  我局20xx年依據《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案>的通知》(南政辦發(fā)〔20xx〕67號)文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬(wàn)元,對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補助,鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐,定期對全縣及開(kāi)發(fā)區淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查,扎實(shí)開(kāi)展行政執法工作,嚴格審核驗收材料,加強淘汰工作痕跡管理,改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構等,使鍋爐安全經(jīng)濟運行。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬(wàn)元,跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由于目前處于項目資金申請審批階段,暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面,完成25臺鍋爐改造工作,按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作財政資金補助辦法>的通知》(洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號)為在規定時(shí)間內完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金,20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局,目前處于資料審批階段,尚未下發(fā)審批文件。

 。7)20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

  我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬(wàn)元,按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座(含污水管網(wǎng)維護)的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金,推進(jìn)我縣農村生活污水處理設施運行維護管理,建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制,解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問(wèn)題,規范運維,促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行,確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效,確實(shí)改善農村人居環(huán)境,助力鄉村振興。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬(wàn)元,跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核,根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,暫未開(kāi)展獎補資金發(fā)放工作。

 。ǘ┌凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果,可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題

  1.部門(mén)整體

  我局20xx年部門(mén)整體工作基本達到既定進(jìn)度要求,集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段,預計在8月開(kāi)展招投標工作,確定項目建設單位后,將加快推進(jìn)集鎮污水處理設施建設工作,強化農村污染源頭控制與治理,實(shí)現農村生活污水有序排放,改善農村人居生態(tài)環(huán)境;后續將繼續推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉鎮級水源監測工作,強化水源地保護和監管,及時(shí)掌握水質(zhì)現狀,促進(jìn)水質(zhì)提升;計劃在11月份對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核,根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,規范農村污水處理設施運維管理,保障設施正常運行,出水達標排放。

  2.項目執行

 。1)年度水質(zhì)全監測費用項目

  年度水質(zhì)全監測費用項目目前完成12個(gè)鄉鎮水源地水質(zhì)監測,后期將持續開(kāi)展水質(zhì)監測工作,并出具水質(zhì)監測報告,及時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi),有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況,保障公眾用水安全;及時(shí)掌握水質(zhì)現狀,并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估,年底確定能提升水源地水質(zhì),保障居民用水安全;鑒于目前項目資金未執行的情況,后續將積極收集項目成果資料,在資金達到支付要求時(shí),及時(shí)規范地支付資金,充分發(fā)揮項目成效。

 。2)秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目

  秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù),巡查數據誤差率、每月開(kāi)展巡查次數均達到預期目標,我局將持續推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機巡查等工作,做到及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止,真正做到“天上無(wú)人機,地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度;同時(shí),后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費,及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料,按照財務(wù)管理制度要求報賬;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

 。3)污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目

  污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改等工作按照計劃實(shí)施開(kāi)展,得到有效執行;同時(shí),我局將根據工作計劃持續開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù),對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站開(kāi)展運行維護保障工作,污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目環(huán)境監測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作,促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型,著(zhù)力提升生態(tài)治理水平,有效防控環(huán)境風(fēng)險,形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面;同時(shí),加大對黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛的監督檢查力度,利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的.大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律,及時(shí)預警預報空氣污染事件,提升區域大氣環(huán)境治理精細化水平;按照當前的運行軌跡,項目各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

 。4)露天焚燒高空瞭望監控系統項目

  露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務(wù)已全面完成,我局將持續開(kāi)展違法露天焚燒行為的監管工作,安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表,對相關(guān)問(wèn)題持續跟蹤處理反饋,當設備出現故障時(shí),及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復;同時(shí),外勤人員對出現無(wú)法認定責任區域、定位不準的火情進(jìn)行現場(chǎng)勘察,跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況,提供每日、每月火情報表;鑒于目前資金未執行的情況,我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求,在資金達到支付要求時(shí),及時(shí)規范地支付資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

 。5)農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目

  農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段,計劃于8月份開(kāi)展招投標工作,確定項目建設單位后,積極推進(jìn)11座農村生活污水處理監管設施建設工作,確保各項工作有序推進(jìn),實(shí)現農村生活污水有序排放,改善農村人居生態(tài)環(huán)境,加強農村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境;鑒于目前項目資金未執行的情況,我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求,在資金達到支付要求時(shí),及時(shí)規范地支付資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

 。6)鍋爐改造縣級配套資金項目

  鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造,定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查,加強淘汰工作痕跡管理,改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構,使鍋爐安全經(jīng)濟運行;計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補助,目前處于資金審批階段,審批通過(guò)后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

 。7)20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

  20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進(jìn)行監督管理和考核,根據考核結果發(fā)放獎補資金,按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座(含污水管網(wǎng)維護)的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金,建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制,促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行,改善農村人居環(huán)境;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

  三、存在的問(wèn)題及原因

  1.資金執行率未達到預期

  我局存在部分工作未達到支付要求,導致20xx年1-6月部門(mén)整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行,如:水質(zhì)監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求,主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料,導致相關(guān)費用未支付,影響部門(mén)整體資金執行效率。

  四、下一步工作措施

  1.強化資金監控管理,提高資金執行效率

  我局將加強資金統籌管理,督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費,及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料,按照財務(wù)管理制度要求報賬,提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度,提高資金執行效率。

  五、其他有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明

  無(wú)

績(jì)效運行監控報告8

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  為響應全縣綠化攻堅工作,鄉在春季綠化工作中重點(diǎn)對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點(diǎn)打造,需購買(mǎi)油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,根據領(lǐng)導批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態(tài)功能區轉移支付)資金10萬(wàn)元,用于支持綠化相關(guān)費用支出。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。

  1、保證今年綠化攻堅工作順利開(kāi)展,彌補資金不足的短板。

  2、督導日常工程建設工作,保證工程質(zhì)量和效率。

  3、在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發(fā)放到位。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  本次績(jì)效評價(jià)目的是為了加強鄉春季綠化項目財務(wù)支出管理,強化支出責任,客觀(guān)、公正的評價(jià)財政資金使用、項目的實(shí)施、制度的.建設和取得的成效,總結經(jīng)驗,發(fā)現問(wèn)題,提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則

  1、科學(xué)規范原則?(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定程序,按照科學(xué)可行的要求,采取定量與定性分析相結合的方法。

  2、公正公開(kāi)原則?(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求,依法公開(kāi)接受監督。

  3、分級分類(lèi)原則?(jì)效評價(jià)要根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。

  4、績(jì)效相關(guān)原則?(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行,評價(jià)結果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)方法

  績(jì)效評價(jià)應由購買(mǎi)主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買(mǎi)服務(wù)數量、質(zhì)量和資金使用績(jì)效等進(jìn)行考核評審。堅持過(guò)程評審與結果評審、短期效果與長(cháng)遠效果評審、社會(huì )效益評審與經(jīng)濟效益評審相結合,確保評審工作的全面性、客觀(guān)性和科學(xué)性。評價(jià)工作小組應堅持簡(jiǎn)便有效的原則,根據實(shí)際情況,采用一種或多種方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

  自評采用定量與定性評價(jià)相結合的比較法。

 。ㄋ模┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  我鄉充分認識財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作的重要和必要性,加強組織領(lǐng)導,落實(shí)項目自評工作具體工作人員,確?(jì)效資自評工作順利進(jìn)行,成立由綠化養護專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、衛生保潔專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績(jì)效評價(jià)工作小組,深入實(shí)地調查、收集整理相關(guān)基礎數據,落實(shí)項目實(shí)施、運行及資金使用情況,并對所有數據材料進(jìn)行匯總、分析,形成績(jì)效自評報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  根據《項目財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系》,我鄉從春季綠化績(jì)效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進(jìn)行績(jì)效自評,認為該項目績(jì)效評價(jià)等次為優(yōu),得分98分。(附相關(guān)評分表)

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

  此項目決策立項目標合理,項目立項依據充分、規范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。

  1、健全組織機構、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質(zhì)量。

  2、制定項目實(shí)施方案,確保工作按流程進(jìn)行,做到了有條不紊。

  3、項目資金審核符合流程,會(huì )計核算規范,嚴格按照專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行財務(wù)處理,確保資金使用效率。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。

  1、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,實(shí)現工程完工率100%,確保工程按時(shí)完工。

  2、綠化節點(diǎn)覆蓋率達標。綠化節點(diǎn)覆蓋率達到94%,保障了工程質(zhì)量。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

  受益群體滿(mǎn)意度達標。全鄉群眾滿(mǎn)意度均達到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿(mǎn)意。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

  項目資金真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問(wèn)題:

  1、綠化資金渠道來(lái)源單一,后期養護投入不足。

  2、綠化養護專(zhuān)業(yè)人員匱乏,專(zhuān)業(yè)知識相對缺乏。

  六、有關(guān)建議

  1、多渠道招商引資,拓寬綠化養護資金渠道來(lái)源?煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中,發(fā)動(dòng)多方力量招商引資,解決渠道單一問(wèn)題,進(jìn)而帶動(dòng)全鄉經(jīng)濟發(fā)展。

  2、加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓,強化綠化養護隊伍建設。建議開(kāi)展多種培訓方式,在聘請綠化養護專(zhuān)家授課的基礎上,采取實(shí)地參觀(guān)的方式加強綠化養護人員的專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習,不斷提高專(zhuān)業(yè)養護隊伍整體素質(zhì)和能力。

績(jì)效運行監控報告9

  一、 項目基本情況

  (一)項目名稱(chēng)

  20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費

  (二)項目起止日期

  20xx年1月1日-20xx年12月31日

  (三)項目主要內容、設計范圍

  項目主要內容:移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費;新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造。

  項目設計范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉干部身心健康,實(shí)施節日慰問(wèn)和體檢項目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時(shí)發(fā)放補助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難情況,保障基本醫療生活;做好當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實(shí)施的維修維護,確保過(guò)往部隊等的后勤供應。

  (四)項目資金投入安排情況

  20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政年初預算安排183萬(wàn)元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬(wàn)元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬(wàn)元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬(wàn)元;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬(wàn)元;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元;新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬(wàn)元。

  二、 績(jì)效目標的核對和確定情況

  (一)項目績(jì)效目標設定情況

  根據本項目的具體特點(diǎn),設置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標),滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)。

  (二)項目績(jì)效目標核對和確定情況(如有調整,應說(shuō)明原因)

  經(jīng)過(guò)預算績(jì)效領(lǐng)導小組核定,現有績(jì)效目標設置符合科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)等四個(gè)績(jì)效評價(jià)標準,注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結合的方法,評價(jià)結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。因而,20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標確定為三級指標體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標),滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度),績(jì)效指標設置沒(méi)有變動(dòng)。

  三、 項目組織實(shí)施情況

  (一)項目組織情況

  成立了以韓華為組長(cháng)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組;由預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開(kāi)展各項工作,并對項目實(shí)施的情況和結果進(jìn)行總結和自評;預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組對項目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監督、驗收,對項目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結和評價(jià)。

  (二)項目管理情況

  為建立健全過(guò)程預算績(jì)效管理體系,我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政項目支出績(jì)效運行監控工作,績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節,也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績(jì)效的重要手段,對照年初績(jì)效目標,跟蹤查找項目執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節,糾正績(jì)效目標執行中的偏差,進(jìn)一步促進(jìn)了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結合。

  (三)項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明

  無(wú)

  四、 項目績(jì)效情況

  (一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況

  1、產(chǎn)出數量

  州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助,產(chǎn)出數量為統計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數,按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫療困難補助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問(wèn)題;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費,產(chǎn)出數量為對企業(yè)軍轉干部每年春節、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問(wèn)費和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康,切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關(guān)懷落到實(shí)處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,9月初啟動(dòng)安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量

  移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開(kāi)展,促進(jìn)退役軍人工作規范化、標準化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養,宣傳模范退役軍人典型,確保全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人,開(kāi)展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng);新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實(shí)施的維修維護,當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作,確保過(guò)往部隊的后勤供應。

  3、產(chǎn)出時(shí)效

  烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費,產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚英烈精神的愛(ài)國主義教育基地作用,在全社會(huì )樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數,實(shí)現我州烈士紀念設施的動(dòng)態(tài)信息化管理,統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費,產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數,及時(shí)劃撥經(jīng)費,確?h級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據當地實(shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助,經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定,并分級承擔。

  4、產(chǎn)出成本

  實(shí)際支出金額均控制在預算范圍之內。

  (二)項目績(jì)效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)

  1、項目的經(jīng)濟性分析

  (1)項目成本預算控制情況

  完成了整個(gè)項目支出112萬(wàn)元,項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行,并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。

  (2)項目成本預算節約情況

  項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。

  2、項目的效率性分析

  (1)項目的實(shí)施進(jìn)度

  按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費工作任務(wù)。

  (2)項目的完成質(zhì)量

  20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費1-7月全年預計執行數112萬(wàn)元,運行狀況良好。

  3、項目的效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度

  20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費預計完成全年183萬(wàn)元的76%,有了一定的經(jīng)驗和準備。

  (2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

  按照有關(guān)政策文件,及時(shí)足額發(fā)放到對象手中,確保社會(huì )和諧穩定,把握正確導向,有效引導社會(huì )熱點(diǎn),營(yíng)造良好的.輿論氛圍,使相關(guān)對象滿(mǎn)意度達到100%。

  4、項目的公正性分析

  從現有的資金和人力資源來(lái)看,要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用、高效的項目,必須要注重項目的公正性。項目完成后,本著(zhù)工作需求,每年申請專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)展此項工作。

  (三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明

  無(wú)

  五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議

  (一)主要問(wèn)題

  1、在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的,但個(gè)別項目未完成預算資金使用量。

  2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足,積極性不高。

  (二)改進(jìn)措施

  1、做好資金調整工作,制訂年度項目資金預算方案,認真做好每個(gè)項目的績(jì)效目標分析,及時(shí)向領(lǐng)導匯報資金使用情況,以便及時(shí)作出調整,實(shí)現項目資金利用效率最大化。

  2、不斷提高認識,落實(shí)工作責任,確保項目完成質(zhì)量。

  (三)糾偏情況

  無(wú)

  (四)有關(guān)建議

  無(wú)

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

績(jì)效運行監控報告10

  20xx年,省級下達我縣旅游發(fā)展專(zhuān)項資金共143萬(wàn)元,其中,鄉村旅游重點(diǎn)村資金98萬(wàn)元,貧困革命老區資金45萬(wàn)元。根據通知精神,現將我縣20xx年省級旅游專(zhuān)項資金項目績(jì)效監控情況報告如下:

  一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

  霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項目資金的績(jì)效監控工作,加強對資金的使用和監管,最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強領(lǐng)導,成立以分管領(lǐng)導任組長(cháng),相關(guān)股室負責人為成員的領(lǐng)導小組,全程跟蹤督導資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調,與縣財政部門(mén)保持密切聯(lián)系,及時(shí)掌握資金撥付動(dòng)態(tài),快速按照有關(guān)程序將資金撥付至本部門(mén),確保資金到位及時(shí)。三是規范程序,所有資金項目均由所在鄉鎮、村結合實(shí)際認真研定,報經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復后方可實(shí)施,項目實(shí)施過(guò)程中嚴格執行項目法人負責制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關(guān)制度,確保程序到位,規范操作。四是強化監管,項目所在鄉鎮為項目的實(shí)施主體,負責項目的申報、招投標、驗收、決算審計等,縣文旅體中心與項目所在鄉鎮共同組織力量對項目實(shí)施和獎金使用情況進(jìn)行監督,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,發(fā)揮實(shí)效。

  二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

 。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況

  20xx年上級省級下達我縣的旅游發(fā)展專(zhuān)項資金共143萬(wàn)元,涉及到2項內容,分別是98萬(wàn)元的鄉村旅游重點(diǎn)村資金和45萬(wàn)元的貧困革命老區資金。其中,98萬(wàn)元的鄉村旅游重點(diǎn)村資金已全部執行到位;45萬(wàn)元的貧困革命老區資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規及建設方案等?h文旅體中心已將45萬(wàn)元資金全部撥付至項目鄉鎮——馬店鎮,馬店鎮正在委托規劃設計單位對李氏莊園游客中心進(jìn)行規劃設計。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度

  縣文旅體中心科學(xué)合理、按時(shí)按質(zhì)完成項目績(jì)效目標設定、撥付和監測等管理工作,實(shí)行預算編制、執行、決算全過(guò)程績(jì)效管理,積極開(kāi)展績(jì)效自評。項目資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲、專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用,做到入賬及時(shí)、臺賬清晰。資金支付程序合理規范,實(shí)行國庫集中支付制度,資金支付進(jìn)度符合財務(wù)管理要求。

  20xx年縣文旅體中心的143萬(wàn)專(zhuān)項資金,將給縣扶貧重點(diǎn)村的旅游基礎設施建設帶來(lái)較大改善,村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯,村級鄉村農家樂(lè )品質(zhì)得到進(jìn)一步提升,村集體收入和貧困人口收入進(jìn)一步增加,霍邱旅游接待設施基礎建設得到改善。在項目推進(jìn)運行過(guò)程中,受益群眾、游客,受益鄉鎮、村滿(mǎn)意度達98%以上。

  三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

  省級旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機遇,帶動(dòng)了鄉村旅游的進(jìn)一步發(fā)展,使貧困人口真正享受到了項目資金帶來(lái)的實(shí)實(shí)在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚,發(fā)展還不太成熟,上級資金的'扶持力度與待開(kāi)展工作需求的資金有較大差距,在謀劃項目時(shí)不夠大膽,投入較小。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

  縣文旅體中心將把項目績(jì)效監控工作始終放在資金管理的重要位置上,做到早謀劃、早建設、早完工,緊抓序時(shí)進(jìn)度,確保項目資金在年度及時(shí)、足額執行到位。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

績(jì)效運行監控報告11

  一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng):20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝

 。ǘ╉椖繉(shí)施時(shí)間跨度:20xx年

 。ㄈ╉椖繉(shí)施內容:星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元,安裝76盞路燈,用于旅游路線(xiàn)亮化。

  二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

 。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

  20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元,用于安裝黃莊村旅游路線(xiàn)路燈76盞。截至20xx年9月,路燈已經(jīng)安裝,完成項目任務(wù)。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

 。1)項目完成數量。完成黃莊村旅游路線(xiàn)76盞路燈安裝。

 。2)項目完成質(zhì)量。項目實(shí)施后路燈100%使用,旅游路線(xiàn)達到亮化效果。

 。3)項目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝,等待驗收。

  2.效益指標完成情況分析

 。1)項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析。項目實(shí)施后,旅游路線(xiàn)得到亮化,黃莊村旅游基礎設施得到提升,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。

 。2)項目實(shí)施的社會(huì )效益分析。項目實(shí)施后,黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村擴大種植養殖范圍,帶動(dòng)更多當地就業(yè)。

 。3)項目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項目實(shí)施后,黃莊村基礎設施得到提升,村內生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村村民愛(ài)護和珍惜當地的生態(tài)環(huán)境。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析

  項目實(shí)施后,受到游客和黃莊村村民的一致好評。

  三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

  項目已實(shí)施結束,待驗收后撥付資金。

  四、下一步改進(jìn)工作的'舉措

  加快工作進(jìn)度,9月中旬完成驗收。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

績(jì)效運行監控報告12

  一、部門(mén)(單位)基本情況

  1.職能職責

  我園屬全額撥款事業(yè)單位,20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調整為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校,編制人數從29人調整至39人,20xx年底實(shí)有在編職工人數36人,退休職工人數25人,聘用編外職工37人。

  我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結合的原則,對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進(jìn)其身心和諧發(fā)展;同時(shí)為家長(cháng)參加工作、學(xué)習提供便利。

  2.機構設置

  我園設大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班,共收托幼兒513名,F設有教學(xué)組、保育組、后勤組,無(wú)二級預算單位。

  二、一般公共預算支出情況

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績(jì)效目標:資金總額992.88萬(wàn)元,其中公共財政撥款收入619.28萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元,項目支出102萬(wàn)元,其中市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標:教育專(zhuān)項支出102萬(wàn)元。

  湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費821.34萬(wàn)元,包括工資福利支出725.58萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出95.76萬(wàn)元;日常公用經(jīng)費204.83萬(wàn)元,主要用于學(xué)校日常運行,包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出;局С霰壬夏暝黾447.41萬(wàn)元,增加原因主要是統計口徑改變,其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。

 。ǘ╉椖恐С銮闆r

  湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬(wàn)元,其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬(wàn)元,校園安保經(jīng)費共計支出12萬(wàn)元,區角設施添置、更換共計支出19.47萬(wàn)元,項目支出比去年減少44.2萬(wàn)元,主要是校園文化建設項目未啟動(dòng),該項目資金沒(méi)有支出。

  三、政府性基金預算支出情況

  我單位20xx年度無(wú)政府性基金預算安排的支出。

  四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

  我單位20xx年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。

  五、社會(huì )保險基金預算支出情況

  我單位20xx年度無(wú)社會(huì )保險基金預算安排的支出。

  六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  本部門(mén)支出績(jì)效總體良好,各項目標達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度,各項專(zhuān)項經(jīng)費按預算實(shí)施,使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果,圓滿(mǎn)完成了本年度目標任務(wù);本園安全大局穩定,沒(méi)有出現任何安全事故。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

 。1)數量指標

 、僭O備采購數量

  20xx年我園計劃采購4批次設備,實(shí)際采購了5批次設備,設備采購數量完成率達到100%。

 、谟變夯锸潮U先藬

  20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上,實(shí)際幼兒伙食保障人數512人,完成了年度指標值。

 、圪Y金使用完成率

  20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%,實(shí)際資金使用完成率達到了90%,出現偏差的.原因是文化建設項目未啟動(dòng),資金未支付。

 。2)質(zhì)量指標

 、僭O備安裝驗收合格率

  20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%,實(shí)際設備安裝驗收合格率達到了100%,完成了年度指標值。

 、谟變夯锸呈称钒踩_標率

  20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%,實(shí)際達標率100%,完成了年度指標值。

 、劢(jīng)費使用準確性

  20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%,實(shí)際使用準去性達到95%,出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時(shí)間不確定,用保教費支付了幼兒伙食費。

 。3)時(shí)效指標

 、僭O備購置及時(shí)率

  20xx年我園計劃設備購置及時(shí)率達到100%,實(shí)際也達到了100%,完成了年度指標值。

 、谟變夯锸巢少徏皶r(shí)率

  20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時(shí)率達到100%,實(shí)際也達到了100%,完成了年度指標值。

 、圪Y金使用及時(shí)率

  20xx年我園計劃資金使用及時(shí)率達到100%,實(shí)際達到95%,出現偏差的原因是保教費納入預算管理,撥付需要先上交報告再批復。

 。4)成本指標

  20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下,實(shí)際指標值1092.97萬(wàn)元,出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。

  2.效益指標完成情況分析

 。1)社會(huì )效益

  通過(guò)20xx年合理使用園內資金,使我園完善了教育教學(xué)條件,保障了幼兒和教師的安全,提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。

 。2)可持續影響

  通過(guò)20xx年我園整體項目的實(shí)施,使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(cháng)效機制。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析

  經(jīng)發(fā)放調查問(wèn)卷,通過(guò)調查問(wèn)卷統計統計,我園教師滿(mǎn)意度為98%,家長(cháng)滿(mǎn)意度為98%,都完成了年度指標值。

  七、存在的問(wèn)題及原因分析

  湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績(jì)效目標。

  八、下一步改進(jìn)措施

  我單位今后在執行過(guò)程中,做到嚴格控制支出,合理安排經(jīng)費,做到細化支出,確?(jì)效執行和年初設定的績(jì)效相一致。建立健全績(jì)效考評制度,明確各崗位分工職責,使單位人員考核與績(jì)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財政部門(mén)和人社部門(mén)在社;鶖档暮硕藴噬线_成一致,以免造成資金缺口。

  九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  高度重視績(jì)效評價(jià)結果的應用工作,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制,著(zhù)力提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),廣泛接受社會(huì )監督。

  其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)

績(jì)效運行監控報告13

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬┮劳匈e陽(yáng)縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心,利用其技術(shù)與場(chǎng)地,并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設備,使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》(GB5749-20xx)中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開(kāi)展全縣農村生活飲用水安全監測,在監測發(fā)現安全風(fēng)險點(diǎn),及時(shí)排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫(xiě)水質(zhì)監測報告上報政府等,《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見(jiàn)》(水農〔20xx〕306號)和《南寧市人民政府關(guān)于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。

  1.項目組織領(lǐng)導小組:負責指導、協(xié)調生活飲用水水質(zhì)衛生監測及中小學(xué)視力篩查各項工作。

  組長(cháng):黃時(shí)勇

  副組長(cháng):羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘

  成員:李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀

  2.項目管理

 。1)技術(shù)指導小組:負責組織開(kāi)展生活飲用水水質(zhì)衛生監測及視力篩查項目的現場(chǎng)調查、采樣、檢驗等技術(shù)指導、培訓及質(zhì)量控制。

  組長(cháng):羅宗賓

  成員:黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、

  何文峰、廖麗芬。

 。2)現場(chǎng)工作組:負責現場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。

  一組:黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人

  二組:林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人

  數據錄入和質(zhì)量控制:羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲

 。3)檢驗工作組:負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制,成員由檢驗科人員組成

 。ǘ╉椖靠偰繕耍ㄖ虚L(cháng)期目標)預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn),保障工程良性運行,達到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村,為農村水污染綜合治理提供有力證據。

 。ㄈ20xx年度整體支出績(jì)效目標,項目每年安排資金152萬(wàn)元,全部由縣財政支出。

 。ㄋ模20xx年預算績(jì)效管理開(kāi)展情況共152萬(wàn)元。

  項目資金(主要是指財政資金)實(shí)際使用情況,包括項目主要內容和涉及范圍。

  賓陽(yáng)縣疾病預防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗場(chǎng)所。新增農村飲水安全工程水質(zhì)42項常規指標和本地特有非常規指標后,需增加的人員與經(jīng)費計算如下:

 。1)人員費用:

  賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專(zhuān)業(yè)檢測人員2名,分析評價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。

 。2)交通費

  按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價(jià)按1元計,全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢,共計1251次,估算賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬(wàn)元。

 。3)檢測藥劑費

  檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進(jìn)行估算。年檢測指標項數為46251項,單項指標平均檢測費用按32元計,則賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬(wàn)元。

 。4)儀器設備及檢測車(chē)維護費

  儀器設備設施、交通車(chē)輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設備及設施投資(122.59萬(wàn)元)的6%估算,賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬(wàn)元。

 。5)辦公費等其他費用

  辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費用,以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算,賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬(wàn)元。

  3.項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。年初制定資金使用預算,年度結算等財務(wù)管理制度,做到合理合法使用。

  4.項目資金支出及撥付合規性情況,按任務(wù)撥付使用。

 。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執行情況良好。

  二、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效實(shí)現情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:到目前為止完成全年任務(wù)份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的水類(lèi)型、數量、監測項目、采樣地點(diǎn)符合方案要求,及時(shí)發(fā)現安全隱患點(diǎn),及時(shí)解決,,有效降低水污染,數據及時(shí)上報。

 。ǘ┞穆毿Ч闆r:提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見(jiàn),城鄉居民公共衛生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村得到進(jìn)一步改善。

 。ㄈ┥鐣(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響,農村水污染綜合治理,基本公共衛生水平逐步提高。

  三、績(jì)效運行監控目標及目標值

  績(jì)效目標是不存在調整,下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標。

  四、績(jì)效監控分析和監控結論

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。

  一是資金按時(shí)按量到位,資金實(shí)際使用情況和執行率等有效進(jìn)行;

  二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果良好和不存在的差異情況。

 。ǘ┛(jì)效運行監控其有效健康合法運行。

  五、問(wèn)題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1、農村單村或聯(lián)村集中式供水水廠(chǎng)建成后處于政府、水利、衛計“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒(méi)有飲水安全意識的老年人管理,無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應急處置措施,飲水工程的.水質(zhì)全部沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒,設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后,監管不到位,或者只有幾戶(hù)人使用,出現水源斷流,農民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過(guò)水。

  2、隨著(zhù)農村城鎮化的快速發(fā)展,生活污水污染農村飲用水源而造成的水質(zhì)問(wèn)題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1、政府及相關(guān)部門(mén)要加強對農村飲水工程管理,及時(shí)制訂相關(guān)工作要求,對水源地不符合飲用水衛生標準的,要改選水源地,做好水源保護工作,以保證農村飲用水工程安全衛生。

  2、政府、水利、衛健、住建部門(mén)應加強飲用水衛生監督力度,保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入,及時(shí)進(jìn)行消毒,并建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施,以保證供水質(zhì)量。

  3、增加水源水監測經(jīng)費,開(kāi)展水源水監測,從源頭上防止水污。

績(jì)效運行監控報告14

  青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,涉及金額336885.46元,資金來(lái)源于中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務(wù))補助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉冗壩村,該項目主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,新建供水管道15.8公里,其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復路面C20砼等。

  工作任務(wù)

  通過(guò)實(shí)施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,改善人飲安全,保證生活質(zhì)量。

  績(jì)效監控開(kāi)展情況

  青山苗族鄉人民政府依據年初預算批復績(jì)效目標,收集項目績(jì)效運行信息,開(kāi)展績(jì)效運行信息分析,填報績(jì)效運行監控表,最終形成監控報告,其績(jì)效運行監控情況如下:

  資金使用情況:青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬(wàn)元,截至20xx年1-4月執行為0,預算執行率100%。

  績(jì)效目標完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實(shí)施完成,不存在績(jì)效目標偏離情況。

  績(jì)效監控結論及分析

  通過(guò)績(jì)效監控分析,青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進(jìn),能預期完成任務(wù),不存在偏差。

  績(jì)效監控存在偏差的問(wèn)題及原因分析

  無(wú)

  糾偏建議

  無(wú)

  績(jì)效監控結果應用建議

  無(wú)

績(jì)效運行監控報告15

  根據《德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》《德江縣財政局關(guān)于印發(fā)德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》(德財績(jì)[20xx]2號)等文件的通知要求,我單位組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控等工作,現將有關(guān)監控情況報告如下:

  一、年度預算安排情況

  20xx年德江縣財政局安排我單位部門(mén)預算資金如下:

  德江縣財政局《關(guān)于批復20xx年部門(mén)預算經(jīng)費的通知》德財預〔20xx〕1號,下達我單位20xx年度部門(mén)預算962.31萬(wàn)元。

  1、基本支出876.11萬(wàn)元,其中:人員支出819.01萬(wàn)元;日常公用支出57.10萬(wàn)元。

  2、項目支出86.20萬(wàn)元。

  二、1至9月份執行情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-9月份執行情況

  20xx年1-9月份總支出1404.53萬(wàn)元,其中:人員支出571.15萬(wàn)元;日常公用支出37.54萬(wàn)元;項目支出795.84萬(wàn)元(全部是上級撥款)。

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  按照年初編制的績(jì)效目標,我單位主要做了以下方面的工作,保證了績(jì)效目標的有序推進(jìn),為完成20xx年度預算績(jì)效目標奠定了基礎。

  1、加強經(jīng)濟運行監測,促進(jìn)經(jīng)濟恢復增長(cháng)。

  2、狠抓重大項目建設,積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個(gè),總投資243.82億元,年度計劃投資44.07億元,其中省級項目42個(gè),市級項目5個(gè);從項目分類(lèi)看:收尾項目6個(gè),續建項目12個(gè),新建項目15個(gè),預備項目14個(gè)。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經(jīng)費項目1個(gè)即德江縣整縣推進(jìn)高標準農田建設項目獲得前期費用資金100萬(wàn)元。截至9月,省市重大項目完成投資33.44億元,完成年度目標的75.88%。新建項目計劃開(kāi)工6個(gè),實(shí)際開(kāi)工2個(gè);收尾項目6個(gè),目前完工3個(gè)。

  3、強化投資建設管理,不斷提升投資效益。1—8月,全縣固定資產(chǎn)投資累計完成54.50億元,同比增長(cháng)1.3%。9月單月完成投資8.7億元,預計增速8.12%,預計排位繼續靠前。截止8月底,全縣新增500萬(wàn)元以上項目入庫36個(gè),總投資50.19億元,其中500-5000萬(wàn)元15個(gè),總投資3.28億元,5000萬(wàn)元以上21個(gè),總投資46.91億元。9月份擬入庫2個(gè),總投0.4億元,入庫資料經(jīng)初審已報統計部門(mén)待反饋。

  4、強化統籌協(xié)調力度,積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過(guò)國家審核地方政府專(zhuān)項債券項目41個(gè),截止目前獲批項目4個(gè),獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預算內資金項目17個(gè),截止目前獲批項目3個(gè),獲批資金1649萬(wàn)元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮化信貸資金項目5個(gè),總投資20.66億元,擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮化基金投資項目五批次33個(gè),總投資71.65億元,擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個(gè),投資3.09億元,擬申請資金0.62億元。

  5、促進(jìn)服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展,不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。一是營(yíng)利性服務(wù)業(yè)和勞動(dòng)工資方面。按月按季監測、督促數據報送,開(kāi)展企業(yè)摸底排查培育工作,預計兩項全年增速全市排名居中;二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程(一期)和黔東北冷鏈物流中心(一期)項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專(zhuān)項20xx年省級預算內投資補助和現代服務(wù)業(yè)專(zhuān)項資金;三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農企業(yè)農特產(chǎn)品進(jìn)軍營(yíng),開(kāi)展了國防潛力數據調查工作。四是規劃編制工作。我縣“十四五”現代服務(wù)業(yè)發(fā)展規劃編制工作有序推進(jìn),目前正在對文本進(jìn)行修改形成送審稿;五是按時(shí)對內陸開(kāi)放型經(jīng)濟試驗區建設和現代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進(jìn)情況進(jìn)行統籌調度。

  6、強化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)地位,不斷加強基礎建設。一是下達德江縣20xx年石漠化綜合治理專(zhuān)項20xx年第十五批省預算內基本建設投資100萬(wàn)元;二是已下達中央預算內、財政預算內以工代賑資金兩批次727萬(wàn)元,其中:申報以工代賑示范工程中央預算內資金500萬(wàn)元,財政預算內資金227萬(wàn)元;三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專(zhuān)項(高標準農田建設項目)20xx年中央預算內投資2113萬(wàn)元,省級預算內投資887萬(wàn)元,20xx年第一批省級基本建設前期工作費用100萬(wàn)元;四是已下達生態(tài)環(huán)境保護和修復專(zhuān)項德江縣20xx年武陵山區生物多樣性保護中央預算內投資4100萬(wàn)元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮鹿溪村鹿溪壩區提級改造、德江縣洞灣村肉牛養殖配套基礎設施建設項目,積極爭取以工代賑示范工程中央預算內資金、財政預算內資金支持,其中:申報以工代賑示范工程20xx年中央預算內資金800萬(wàn)元,以工代賑示范工程20xx年中央財政預算內資金300萬(wàn)元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程20xx年西部大開(kāi)發(fā)重點(diǎn)項目前期工作補助中央預算內資金1300萬(wàn)元。七是編報貴州省德江縣萬(wàn)畝核桃示范園林下經(jīng)濟基礎設施建設項目,擬申報省級預算內投資200萬(wàn)元;八是擬定《德江縣(革命老區)振興發(fā)展基礎設施建設急需國家層面解決的問(wèn)題清單》逐級上報,涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮建設項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補償政策等內容。九是協(xié)調完成20xx年高山鎮旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農村扶貧公路工程決算審計等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農村公共基礎設施管護體制改革實(shí)施方案》報縣政府審定印發(fā)實(shí)施。十一是擬草《在全縣農業(yè)農村基礎設施建設領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實(shí)施方案》報縣政府審定印發(fā)實(shí)施。

  7、全力推進(jìn)社會(huì )事業(yè),扎實(shí)提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運動(dòng)場(chǎng)項目、錢(qián)家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項目、實(shí)驗中學(xué)綜合樓項目的'可行性研究報告上會(huì )評審工作;二是做好項目?jì)浼吧陥蠊ぷ,完成儲備項目在重大項目庫及在線(xiàn)審批監管平臺的錄入工作。通過(guò)國家重大建設項目庫完成11個(gè)中央預算內投資項目的申報工作,擬爭取中央資金8416萬(wàn)元。截至目前,本年度爭取中央資金項目6個(gè),總投資6951萬(wàn)元,中央資金3857萬(wàn)元。

  8、加強環(huán)境保護力度,促進(jìn)生態(tài)文明建設。一是編報武陵山區生物多樣性保護面積2.7萬(wàn)畝,20xx年生態(tài)保護和修復領(lǐng)域中央預算內投資1350萬(wàn)元。二是編制謀劃農村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農業(yè)整縣推進(jìn)示范、國家儲備林建設等42個(gè)項目,爭取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護與修復實(shí)施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設,申報長(cháng)江經(jīng)濟綠色發(fā)展專(zhuān)項20xx年中央預算投資10000萬(wàn)元。四是協(xié)調配合縣林業(yè)局、自然資源局、財政局等部門(mén)落實(shí)20xx年退耕還林還草工程矢量數據圖斑面積6萬(wàn)畝,編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區生物多樣性保護工程初步設計報市發(fā)改委審查后批復。五是協(xié)調部門(mén)開(kāi)展20xx年石漠化綜合治理工程建設前期工作,開(kāi)工建設20xx年石漠化綜合治理工程。

  9、改善人民生活環(huán)境,扎實(shí)推進(jìn)城鎮建設。根據上級要求,共謀劃了新型城鎮化補短板強弱項重點(diǎn)項目335個(gè),總投資470.37億元。同時(shí),根據全縣招商引資工作推進(jìn)會(huì )議精神,重點(diǎn)謀劃新型城鎮化招商引資項目6個(gè),投資37.3億元。申報排水設施建設20xx年中央預算內投資項目1個(gè),投資4200萬(wàn)元,擬申請中央預算內投資20xx萬(wàn)元。申報20xx年省級財政資金項目13個(gè),總投資2.55億元,擬申請省級財政資金1.78億元。申報20xx年省級項目前期工作費用預算13個(gè),擬申請前期工作費用750萬(wàn)元。申報20xx年省級專(zhuān)項資金補助項目57個(gè),總投資13.7億元,擬申請省級專(zhuān)項補助資金10.58億元。

  10、加強糧食安全監管,確保糧食存儲安全。一是開(kāi)展20xx年度《社會(huì )糧食供需平衡調查》工作,組織人員深入全縣8個(gè)鄉鎮、9個(gè)村、16個(gè)村民組,共調查40戶(hù)187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量,據此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸,油料3238噸;二是開(kāi)展《20xx年4月末鄉村居民戶(hù)專(zhuān)項存糧調查》工作,組織人員深入全縣8個(gè)鄉鎮、9個(gè)村、16個(gè)村民組調查統計,20xx年4月末鄉村居民存糧29460噸;三是按照20xx年最新的《糧食流通管理條例》,貫徹實(shí)施了糧食收購許可備案制度,目前備案企業(yè)(個(gè)體)共5家,收回原有《糧食收購許可證》5份;四是組織涉糧企業(yè)共同開(kāi)展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動(dòng),按照要求及時(shí)上報了工作開(kāi)展情況;五是指導縣級儲備糧企業(yè),完成3900噸縣級儲備糧輪換任務(wù),順利實(shí)現本縣儲備糧集中儲存管理。

  11、切實(shí)加強物價(jià)監管,確保市場(chǎng)價(jià)格穩定。一是保供穩價(jià),半年來(lái)對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實(shí)行了監測,共發(fā)布監測信息46期,月度分析10期,我縣重要民生商品價(jià)格基本穩定。二是完成了我縣污水處理成本監審,調整了城區天然氣(LNG)銷(xiāo)售價(jià)格和安裝服務(wù)設施建設費標準和公辦幼兒園保教費調整。三是開(kāi)展對水電氣行業(yè)的收費項目和收費標準專(zhuān)項清理,涉及問(wèn)題已及時(shí)核實(shí)處理。四是嚴格按照省發(fā)改委要求,及時(shí)、準確、完整地上報了上半年各項農本調查數據。五是協(xié)助司法和紀檢監察機關(guān)對涉案財物價(jià)格進(jìn)行認定,共受理了68件,認定金額803萬(wàn)元。六是及時(shí)完成了縣教育部門(mén)營(yíng)養餐詢(xún)價(jià)、煎茶鎮垃圾發(fā)電廠(chǎng)垃圾用量核實(shí)和農村飲水整改等工作。

  12、合理開(kāi)發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結構。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內20xx年已完成分輸場(chǎng)站、閥室、烏江重點(diǎn)、難點(diǎn)穿跨越施工圖設計及評審工作。二是20xx年督促明陽(yáng)集團公司在德江成立分司。同時(shí)督促其完成風(fēng)資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審;三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項目》的測風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結束,計劃將在11月積極組織及配合兩個(gè)項目的簽約合作工作開(kāi)展,我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽(yáng)智慧能源集團股份公司提交開(kāi)發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項目投資開(kāi)發(fā)框架協(xié)議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設項目2家。五是截至10月,垃圾發(fā)電量5600萬(wàn)KWh。六是按市發(fā)改委5月下達20xx年度充電基礎設施建設計劃目標任務(wù),我縣20xx年已完成充電任務(wù)。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標調整情況

  部門(mén)預算績(jì)效目標無(wú)調整。

  三、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  德江縣發(fā)展和改革局按照部門(mén)預算下達情況,根據工作進(jìn)度正常支付,截至9月底,執行率已達到145.95%(其中:本年預算執行率這63.25%),預計到年末執行率可達到95%以上。

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  20xx年本單位年初整體支出績(jì)效目標為962.31萬(wàn)元,其中:1-9月基本支出年初績(jì)效目標為608.69萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費1至9月完成571.15萬(wàn)元,預算執行率為69.74%;其中日常公用經(jīng)費1至9月完成37.55萬(wàn)元;預算執行率為65.76%;項目支出年初績(jì)效目標為86.20萬(wàn)元,1至9月完成795.84萬(wàn)元(全部是上級撥款),實(shí)際預算執行率為0。

 。ㄈ┛(jì)效目標偏差原因分析

  截止到9月底,全年資金績(jì)效目標無(wú)調整,因此,績(jì)效目標無(wú)偏差。

  四、問(wèn)題和下步工作打算

  1.存在問(wèn)題:項目績(jì)效管理不夠精細。

  2.下步工作打算:加強績(jì)效管理意識,提高績(jì)效管理水平。一是強化主體責任意識,將績(jì)效管理與預算執行有機銜接,積極推進(jìn)預算績(jì)效管理,提升部門(mén)預算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jì)效管理水平;二是落實(shí)績(jì)效管理制度,提升績(jì)效自評質(zhì)量,參照相關(guān)管理制度和操作規程,以部門(mén)職能職責和績(jì)效目標為基礎,合理細化設置績(jì)效指標,全面反映項目支出效益。

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