績(jì)效監控開(kāi)展情況報告
在日常生活和工作中,報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng),報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。寫(xiě)起報告來(lái)就毫無(wú)頭緒?以下是小編收集整理的績(jì)效監控開(kāi)展情況報告,希望對大家有所幫助。

績(jì)效監控開(kāi)展情況報告1
20xx年,埇橋區深入貫徹落實(shí)《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施方案》(埇發(fā)〔20xx〕5號)文件精神,加快構建我區全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益,增強政府公信力和執行力。
在區委、區政府的堅強領(lǐng)導下,按照省、市、區關(guān)于績(jì)效預算管理的各項要求和部署,埇橋區扎實(shí)開(kāi)展預算績(jì)效管理工作,并積極探索,創(chuàng )新工作方法,強化工作舉措,主要從“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”三個(gè)維度推動(dòng)績(jì)效管理全面實(shí)施。一是構建全方位預算績(jì)效管理格局,推動(dòng)實(shí)施政府預算績(jì)效管理,穩步實(shí)施部門(mén)和單位預算績(jì)效管理,全面實(shí)施政策和項目預算績(jì)效管理。二是建立全過(guò)程預算績(jì)效管理鏈條,建立事前績(jì)效評估機制,完善績(jì)效目標管理機制,構建績(jì)效運行監控機制,健全績(jì)效評價(jià)和結果應用機制。三是完善全覆蓋預算績(jì)效管理體系,推動(dòng)績(jì)效管理覆蓋“四本預算”,建立重點(diǎn)領(lǐng)域預算績(jì)效管理體系。
一、20xx年工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┗A工作開(kāi)展情況
1.加強組織領(lǐng)導
區委、區政府高度重視預算績(jì)效管理工作,成立了以常務(wù)副區長(cháng)為組長(cháng)的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組及辦公室,各單位各部門(mén)按照職責分工,密切協(xié)作,相互配合,確保了埇橋區預算績(jì)效管理工作按既定目標有力有序推進(jìn)。在區委、區政府重視關(guān)心支持下,區財政局成立績(jì)效管理領(lǐng)導小組辦公室,安排3名工作人員專(zhuān)門(mén)從事績(jì)效管理工作,加強了機構人員保障。抽調人員,成立埇橋區財政預算績(jì)效評價(jià)工作組,專(zhuān)門(mén)開(kāi)展各項重點(diǎn)項目的財政預算績(jì)效評價(jià)工作。并要求各預算部門(mén)和單位加強預算績(jì)效管理力量,充實(shí)工作人員,為全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作提供了有力保障。
2.健全制度建設
埇橋區財政局緊跟財政部、省廳和市局的政策文件精神,及時(shí)制定區級相關(guān)政策文件,加強制度建設,并積極貫徹落實(shí),為績(jì)效管理工作提供制度保障。
先后印發(fā)了《埇橋區關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施方案》(埇發(fā)〔20xx〕5號)、《關(guān)于成立埇橋區預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組的通知》(埇績(jì)效組〔20xx〕1號)、《埇橋區區級委托第三方機構參與預算績(jì)效管理工作暫行辦法》的通知(區財辦〔20xx〕20號)等一系列績(jì)效管理文件,配套制定了預算績(jì)效管理工作考核辦法、結果應用暫行辦法、績(jì)效目標管理等細化管理辦法,初步形成了“1+N”的.預算績(jì)效管理制度體系,從制度上加強和保障了績(jì)效管理工作的有序開(kāi)展。
3.完善指標體系
埇橋區建立完成了本區分行業(yè)分領(lǐng)域分層次的核心績(jì)效指標和標準體系。印發(fā)了《埇橋區區級財政預算績(jì)效指標庫》。及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新完善,同步制作在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )版,方便線(xiàn)上查詢(xún)。
4.加強宣傳培訓
埇橋區財政局高度重視績(jì)效管理培訓工作,一是開(kāi)展對績(jì)效管理股室工作人員和財政預算績(jì)效評價(jià)工作組工作人員的培訓;二是開(kāi)展對預算部門(mén)、單位績(jì)效管理相關(guān)人員以及績(jì)效評價(jià)工作人員的培訓;三是開(kāi)展對第三方機構績(jì)效評價(jià)人員的業(yè)務(wù)培訓。制作和收集了大量的培訓課件,初步建成了培訓資料庫,借助財政大講堂建設。采取線(xiàn)上、線(xiàn)下多種形式開(kāi)展績(jì)效管理培訓工作。
埇橋區財政局按照省廳和市局要求,注重加強績(jì)效業(yè)務(wù)研究,20xx年共撰寫(xiě)和向省廳報送了11篇績(jì)效管理信息和文章,其中《關(guān)于“十四五”預算績(jì)效評價(jià)發(fā)展規劃的建議》論文被省廳選中并報送財政部。充分利用各種宣傳渠道,廣泛宣傳上級預算績(jì)效管理重大決策部署,不斷增強績(jì)效理念,營(yíng)造良好的輿論氛圍。
。ǘ╅_(kāi)展事前績(jì)效評估
1.評估范圍
為全面實(shí)施預算績(jì)效管理,優(yōu)化財政資源配置,提高財政資金使用效率和效益,做好區級新增重大政策和項目事前績(jì)效評估工作,印發(fā)了《埇橋區區級政策和項目事前績(jì)效評估管理暫行辦法》區財辦〔20xx〕44號文件,建立了新增重大項目(政策)事前績(jì)效評估機制,對于區級擬新出臺通過(guò)預算資金安排、金額在50萬(wàn)元及以上的重大政策和項目,采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等多種方法,開(kāi)展事前績(jì)效評估。
2.結果應用
對事前績(jì)效評估結果進(jìn)行審核,將事前績(jì)效評估審核結果作為預算安排的重要參考依據。對未提供事前績(jì)效評估報告的,原則上不予審核預算;對論證不充分、無(wú)法有效支撐評估結論的,出具書(shū)面審核意見(jiàn)后予以退回;對事前績(jì)效評估報告審核通過(guò)且確有必要實(shí)施的政策和項目,在年度預算安排時(shí)予以統籌考慮。
。ㄈ┘訌娍(jì)效目標管理
1.管理范圍
在布置20xx年部門(mén)預算中,項目支出和部門(mén)整體支出都要求編制績(jì)效目標,所有項目全覆蓋,所有部門(mén)全覆蓋,所有資金全覆蓋。按照《埇橋區財政局關(guān)于進(jìn)一步加強和規范部門(mén)預算項目支出和部門(mén)整體支出績(jì)效目標管理的通知》(區財辦〔20xx〕38號)要求,嚴把績(jì)效目標申報、審核和質(zhì)量“三關(guān)”,加強績(jì)效目標審核工作,大幅提升預算編制的科學(xué)性、精準性,清晰地反映預算支出預期產(chǎn)出和效果,為績(jì)效管理奠定良好基礎。
2.資金規模
對66個(gè)部門(mén)292個(gè)單位的20xx年、20xx年全部預算項目資金全覆蓋開(kāi)展績(jì)效目標管理,編制績(jì)效目標表,設計績(jì)效指標。
。ㄋ模┘訌娍(jì)效監控管理
9月份印發(fā)了開(kāi)展年度績(jì)效運行監控的通知、部門(mén)績(jì)效運行監控情況清單,對全區預算部門(mén)全覆蓋開(kāi)展了項目支出、部門(mén)整體支出績(jì)效監控。制定了偏離績(jì)效目標的具體項目清單,對于偏離績(jì)效目標和預算執行進(jìn)度較差的項目及時(shí)督促進(jìn)行整改糾偏。
。ㄎ澹┘訌娍(jì)效評價(jià)管理
1.抓好績(jì)效評價(jià)制度建設。印發(fā)了《埇橋區區級項目支出績(jì)效單位自評操作規程》和《埇橋區區級項目支出績(jì)效財政評價(jià)和部門(mén)評價(jià)操作規程》,為扎實(shí)推進(jìn)績(jì)效評價(jià)工作提供了方向引領(lǐng)和制度保障。
2.堅持績(jì)效評價(jià)方式多樣化?(jì)效評價(jià)可以采取單位自評、部門(mén)評價(jià)、財政重點(diǎn)評價(jià)與第三方評價(jià)相結合的方式開(kāi)展。比如中央轉移支付資金主要采用單位自評和部門(mén)評價(jià)相結合的方式,民生工程和其他一些重點(diǎn)工程項目采用自評和財政重點(diǎn)評價(jià)的方式,債券資金采用第三方機構評價(jià)的方式。
3.拓展評價(jià)范圍和規模。要求所有區級預算部門(mén)開(kāi)展項目自評和部門(mén)評價(jià)以及部門(mén)整體支出績(jì)效自評?(jì)效評價(jià)范圍從“四本預算”拓展到政府投資基金、政府和社會(huì )資本合作(PPP)、政府購買(mǎi)服務(wù)等。20xx年以來(lái),埇橋區財政局開(kāi)展自評項目1006個(gè),涉及金額85.09億元。對涉及60.8億元的專(zhuān)項扶貧資金、惠農補貼、民生工程等144個(gè)項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià),優(yōu)秀率達到95%以上。組建績(jì)效評價(jià)工作組對民生工程、中央轉移支付等資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。聘請第三方機構對新增債券安排的22個(gè)項目,開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作,評價(jià)金額為15.7億元,對績(jì)效自評和部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行抽查復核。
4.規范績(jì)效評價(jià)操作規程?茖W(xué)設定績(jì)效評價(jià)目標,科學(xué)制定績(jì)效評價(jià)體系,建成了區級財政預算績(jì)效指標庫和自評、部門(mén)評價(jià)、財政評價(jià)操作規程,要求嚴格按照績(jì)效評價(jià)規程進(jìn)行規范操作,不斷提高績(jì)效評價(jià)工作質(zhì)量。
5.加強績(jì)效評價(jià)管理。對績(jì)效自評和部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行抽查復核,并對第三方機構參與績(jì)效評價(jià)管理進(jìn)行規范,印發(fā)了《埇橋區區級委托第三方參與預算績(jì)效管理工作暫行辦法》,采用財政部預算績(jì)效評價(jià)第三方機構信用管理平臺進(jìn)行管理。
6.強化績(jì)效評價(jià)結果運用和公開(kāi)。建立績(jì)效評價(jià)結果與預算安排和政策調整掛鉤機制,并組織實(shí)施,建立評價(jià)結果反饋和問(wèn)題整改機制,及時(shí)將評價(jià)結果反饋單位,并督促整改落實(shí)。建立評價(jià)結果與部門(mén)經(jīng)費預算、項目支出預算安排掛鉤機制,并加強績(jì)效評價(jià)結果的公開(kāi),進(jìn)一步增加公共支出透明度。推動(dòng)區級預算部門(mén)落實(shí)“誰(shuí)花錢(qián)、誰(shuí)負責”和“花錢(qián)必問(wèn)效,無(wú)效必問(wèn)責”的主體責任。
。┘訌姴块T(mén)整體支出的績(jì)效管理
具體措施:一是加強部門(mén)整體支出績(jì)效目標管理;二是開(kāi)展部門(mén)整體績(jì)效評價(jià);三是以預算為主線(xiàn),部門(mén)整體支出績(jì)效管理實(shí)行“全過(guò)程”閉環(huán)管理;四是加強部門(mén)整體支出績(jì)效目標公開(kāi)和績(jì)效評價(jià)結果應用和公開(kāi)。
。ㄆ撸⿷眯畔⒒夹g(shù)開(kāi)展績(jì)效管理
重視應用現代信息網(wǎng)絡(luò )技術(shù)開(kāi)展績(jì)效管理和績(jì)效評價(jià)工作,提高了工作效率和工作質(zhì)量。一是在績(jì)效檔案管理全部采用電子檔案的形式進(jìn)行管理,提高了檔案工作的效率和質(zhì)量。要求各部門(mén)和單位報送績(jì)效資料使用電子版和掃描電子版的方式。分類(lèi)、管理、存儲、查閱、調用效率得到提高。二是組織力量研究績(jì)效管理信息化數字化建設,積極推動(dòng)搭建“預算+績(jì)效”一體化系統,以系統思維助推動(dòng)預算和績(jì)效深度融合,技術(shù)支撐助推績(jì)效管理規范運轉,數據賦能助推績(jì)效管理提質(zhì)增效。
。ò耍┩怀隹(jì)效管理關(guān)鍵環(huán)節
全過(guò)程的管理鏈條初步建立。一是預算編制有目標。編制年初預算時(shí),按“誰(shuí)申請資金,誰(shuí)設定目標”原則,所有預算單位、所有項目支出均設定績(jì)效目標。加強績(jì)效目標審核,做到目標設定與預算編制“四個(gè)同步”(同步編制、同步審核、同步批復、同步公開(kāi))。二是預算執行有監控。預算執行中,重點(diǎn)選取績(jì)效水平不高、管理較為薄弱的部分單位開(kāi)展動(dòng)態(tài)監控,緊盯項目進(jìn)展、預算執行、績(jì)效目標完成等情況,做到了績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度“雙監控”。三是預算完成有評價(jià)。自評實(shí)現全覆蓋,并聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域,采取部門(mén)評價(jià)、財政評價(jià)、第三方評價(jià)等內外結合的方式開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。四是評價(jià)結果有應用。建立評價(jià)結果反饋和問(wèn)題整改機制,及時(shí)將評價(jià)結果反饋單位,并督促整改落實(shí)。作為編制中期財政規劃、調整支出結構和完善政策制度的重要依據。
二、目前存在的問(wèn)題
。ㄒ唬┎糠謫挝凰枷胝J識不到位、績(jì)效意識不強,需進(jìn)一步培養績(jì)效理念。
。ǘ┎糠謫挝豢(jì)效管理人員素質(zhì)和能力有限,成為阻礙績(jì)效管理工作開(kāi)展的因素。
三、下一步工作計劃
《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和20xx年遠景目標綱要》明確了要強化預算約束和績(jì)效管理。預算績(jì)效管理作為現代預算制度的組成部分,一方面要主動(dòng)適應財政體制改革和政府職能轉變的要求,另一方面要為財政體制改革和政府職能轉變提供有力支撐。
。ㄒ唬┒ㄆ谡匍_(kāi)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組會(huì )議
定期召開(kāi)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組會(huì )議,商討制定全面實(shí)施預算績(jì)效管理重點(diǎn)目標任務(wù)、報送預算部門(mén)聯(lián)絡(luò )員等議題,印發(fā)《埇橋區全面實(shí)施預算績(jì)效管理重點(diǎn)任務(wù)清單》。
。ǘ┙⑷珔^績(jì)效管理聯(lián)絡(luò )員制度
區直單位、各鄉鎮街道辦事處、國有企業(yè)等,全部設置績(jì)效管理聯(lián)絡(luò )員,印發(fā)《埇橋區關(guān)于設置績(jì)效管理聯(lián)絡(luò )員制度的通知》和制定工作制度。建立微信群,制作通訊錄,統一管理。
。ㄈ┒ㄆ陂_(kāi)展全區績(jì)效管理培訓
印發(fā)《埇橋區績(jì)效管理工作培訓大綱》,線(xiàn)上線(xiàn)下定期召開(kāi)績(jì)效管理培訓會(huì ),平時(shí)通過(guò)績(jì)效管理微信和QQ群、釘釘在線(xiàn)課堂開(kāi)展日常培訓。
。ㄋ模┟鞔_責任約束和強化激勵約束
完善責任約束機制,進(jìn)一步落實(shí)各部門(mén)主體責任,項目責任人對項目預算績(jì)效負責,對重大項目的責任人實(shí)行績(jì)效終身責任追究制。將預算績(jì)效管理工作納入對鄉鎮街道、部門(mén)的年度績(jì)效考核。強化激勵約束,建立績(jì)效評價(jià)結果與預算安排和政策調整掛鉤機制,將本級部門(mén)整體績(jì)效與部門(mén)預算安排掛鉤,切實(shí)提高財政資源配置效率和使用效益。
。ㄎ澹┓步實(shí)施預算績(jì)效管理行動(dòng)規劃
加強財政重點(diǎn)評價(jià)工作,擴大評價(jià)范圍,提高評價(jià)質(zhì)量。對全區各部門(mén)、各鄉鎮街道辦的績(jì)效管理工作進(jìn)行指導和考核監督評價(jià)。制定時(shí)間表和路線(xiàn)圖,穩步實(shí)施預算績(jì)效管理3-5年行動(dòng)規劃。深化部門(mén)整體預算績(jì)效管理,實(shí)現“一個(gè)部門(mén)、一本預算、一份績(jì)效”制度。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告2
一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預算19.3萬(wàn)元,1-6月實(shí)際支出3.12萬(wàn)元,預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元,1-6月執行27.13萬(wàn)元,完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執行0.72萬(wàn)元,完成率65.45%;保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元,涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出,執行0元,完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元,已執行2.4萬(wàn)元,完成率15.69%。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
專(zhuān)項支出明確單位專(zhuān)項的分管領(lǐng)導,指定科室負責具體實(shí)施:一是經(jīng)批復后的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體,負責本科室的預算執行,并對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項資金,不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀(guān)情況發(fā)生變化確需追加預算的,經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導小組和中心領(lǐng)導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規定對預算執行情況進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元,1-6月執行27.13萬(wàn)元,完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬(wàn)元,共三個(gè)專(zhuān)項1-6月執行3.12萬(wàn)元,預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元,執行2.4萬(wàn)元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元,執行0.72萬(wàn)元,1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元,執行0元,1-6月完成率0%。
。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況
截止6月底,共辦理招標備案項目130個(gè),中標價(jià)108.58億元,其中公開(kāi)招標項目119個(gè),中標價(jià)104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專(zhuān)項整治要求工作要求,通過(guò)大數據分析整理了去年以來(lái)全市復評項目情況,對市本級5個(gè)項目、對各區縣11個(gè)項目進(jìn)行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過(guò)程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本,上半年,共發(fā)現并糾正招標方案和招標文件中的問(wèn)題157條。
三是加強開(kāi)評標現場(chǎng)監管。對于開(kāi)標現場(chǎng)的異常情況,要求項目監管員及時(shí)記錄核查;對于開(kāi)標現場(chǎng)出現的異議,要求在現場(chǎng)及時(shí)處理;要求招標人或代理公司對評標結果進(jìn)行復核,以減少評標專(zhuān)家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評標公正性;嚴格評標項目的評委考評制度,堅持一項目一考評。
四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時(shí)向區縣推送招投標最新法規政策文件,解答問(wèn)題,了解動(dòng)態(tài),要求各區縣監管部門(mén)對評標活動(dòng)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報處理,保證全市監管尺度相對統一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規范招標代理機構規范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規范化考評辦法》(湘建監督〔20xx〕236號)的基礎上細化了不規范情形,統一了考評流程,極大約束規范了代理公司的執業(yè)行為,今年上半年共對7家代理公司的不規范行為進(jìn)行了考評扣分處理。
六是開(kāi)展信用評價(jià)工作。在“長(cháng)沙市住建行業(yè)誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價(jià)子板塊,制定招標代理機構信用評價(jià)實(shí)施細則,并組織公司進(jìn)行了系統測試,實(shí)現了與長(cháng)沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績(jì)信息和省住建廳招標代理機構規范化考評信息的系統聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔,又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線(xiàn),并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價(jià)。
四、存在問(wèn)題及其原因
。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”:在預算執行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復及開(kāi)標項目減少且所涉及的投訴無(wú)須外出調查辦案等原因導致辦案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場(chǎng)地、設備等借用問(wèn)題以及其他調查工作等影響,僅完成了一次項目后評估,一次評標系統測試評估,未按照原計劃完成專(zhuān)家評估、培訓工作等費用的開(kāi)展和使用。
。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設備購置費”沒(méi)有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門(mén)關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng )系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算,6月財政局按信創(chuàng )產(chǎn)品配置計劃進(jìn)行批復,因采購信創(chuàng )系列產(chǎn)品非常嚴格,在市政采網(wǎng)備案流程復雜,審批部門(mén)較多,花費時(shí)間較長(cháng),我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預算采購辦公設備,正在走采購流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高預算績(jì)效管理,從數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面,綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價(jià)、能量化的績(jì)效目標,同時(shí)對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”,發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)糾正,確?(jì)效目標如期保質(zhì)保量實(shí)現。
。ǘ┘訌妰炔靠刂,加強與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務(wù)科室正常開(kāi)展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
一、績(jì)效運行監控工作組織實(shí)施情況
為持續發(fā)揮績(jì)效評價(jià)導向作用,全面鞏固脫貧攻堅成果,根據縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金績(jì)效評價(jià)的通知》(金財農〔20xx〕26號)文件,我鎮高度重視,嚴格按照要求開(kāi)展工作,成立由財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分管領(lǐng)導為組長(cháng)的項目評價(jià)小組,組織鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉村振興辦、項目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員,下村對全鎮11個(gè)村(居)委會(huì )受益戶(hù)進(jìn)行抽查,認真對照“雙河鎮銜接資金項目績(jì)效目標自評表”給出的量化指標進(jìn)行評分,通過(guò)小組評議并取平均分,以保證績(jì)效自評公正合理。
根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮20xx年實(shí)際完成任務(wù)量達到績(jì)效目標申報的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類(lèi)項目已明確聯(lián)農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等;基礎設施類(lèi)項目質(zhì)量均達到相應標準并通過(guò)縣級驗收、后續管護已落實(shí)到位,明確了管護責任人;其他項目也均已實(shí)現預期目標。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
(一)產(chǎn)出目標實(shí)現情況:20xx年1-7月,我鎮農村道路建設里程1.865公里,道路加寬里程1.1公里,新修涵管數量20米,建設擋墻、駁岸數量9處,新建會(huì )車(chē)道、彎道加寬數量33處,支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數2個(gè),新建廠(chǎng)房面積1200平方米,完成招商引資項目數量1個(gè),調解群眾糾紛數量9次,開(kāi)展各項治安維穩活動(dòng)6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力,20xx年1-7月我鎮每月召開(kāi)重點(diǎn)工作調度會(huì ),對各項工作進(jìn)行總結,并指出當前存在的'問(wèn)題,及時(shí)開(kāi)展后續查遺補漏工作,保證各項工作高質(zhì)量完成,項目驗收合格率達到100%,道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準率。
20xx年1-7月,銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進(jìn)度有序完成,預計在計劃時(shí)間內完成階段性工作,項目(工程)完成及時(shí)率達到100%,各項工作開(kāi)展完成及時(shí)。
20xx年1-7月,雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。
。ǘ┬Ч繕藢(shí)現情況
1、社會(huì )效益方面:提高公共服務(wù)水平,及時(shí)完成單位職能任務(wù),提高單位公共服務(wù)水平,促進(jìn)就業(yè),維護社會(huì )秩序,營(yíng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。
2、經(jīng)濟效益方面:帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動(dòng)我鎮農業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉村振興工作的開(kāi)展,集體經(jīng)濟項目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)現村集體經(jīng)濟大幅增收,基礎設施項目持續為群眾生活提供便利,群眾幸福感、滿(mǎn)意度進(jìn)一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面:全面提升農村人居環(huán)境質(zhì)量,改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,維護生態(tài)平衡。
4、可持續影響方面:長(cháng)期保障政府機關(guān)和行政執法正常運行,有效履行職能和職責,服務(wù)人民群眾。
(三)滿(mǎn)意度目標實(shí)現情況
20xx年實(shí)施的項目符合群眾要求,滿(mǎn)足群眾預期,服務(wù)對象和受益群眾滿(mǎn)意度均達到90%以上。
三、重點(diǎn)政策和重大項目績(jì)效運行監控情況
基礎設施建設(交通)第二批財政銜接資金項目,新修水泥路長(cháng)1865米,道路長(cháng)1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%,道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準,項目完成及時(shí)率100%,20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬(wàn)元,上繳結余資金0.7萬(wàn)元,預算執行率達到100%。
效果目標方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預計10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達到100%,脫貧村地區居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘,道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善,新建道路列養率達100%,受益人口滿(mǎn)意度95%以上,鄉村組滿(mǎn)意度98%以上。
四、績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度及趨勢分析
20xx年1-7月,我鎮項目均按計劃進(jìn)行,績(jì)效目標總體執行情況較好,預期年底績(jì)效目標能全部實(shí)現。
雙河鎮20xx年年初部門(mén)預算控制數為1557.04萬(wàn)元。截至20xx年7月,雙河鎮20xx年部門(mén)預算指標數(含年中追加)為3166.78萬(wàn)元,1-7月預算支出執行數2374.63萬(wàn)元,執行率74.98%,其中上年結轉152.28萬(wàn)元,一般公共預算支出執行數2416.49萬(wàn)元,國庫管理非稅收入171.73萬(wàn)元,一般轉移性支付執行數426.28萬(wàn)元,預期年底全部支付完成。
五、存在的主要問(wèn)題及糾偏建議
一是預算編制和執行過(guò)程中的的科學(xué)性和嚴肅性還需要進(jìn)一步加強;
二是少數項目實(shí)施時(shí)間較長(cháng),導致資金不能及時(shí)撥付到位。下一步一要加強資金使用管理,嚴格按照預算規定進(jìn)行資金的審核、支付及財務(wù)核算;
三要加強支出調度,開(kāi)展項目建設進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時(shí)監控。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告3
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費
。ǘ╉椖科鹬谷掌
20xx年1月1日-20xx年12月31日
。ㄈ╉椖恐饕獌热、設計范圍
項目主要內容:移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費;新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉干部身心健康,實(shí)施節日慰問(wèn)和體檢項目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時(shí)發(fā)放補助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難情況,保障基本醫療生活;做好當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實(shí)施的維修維護,確保過(guò)往部隊等的后勤供應。
。ㄋ模╉椖抠Y金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政年初預算安排183萬(wàn)元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬(wàn)元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬(wàn)元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬(wàn)元;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬(wàn)元;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元;新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標設定情況
根據本項目的具體特點(diǎn),設置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標),滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標核對和確定情況(如有調整,應說(shuō)明原因)
經(jīng)過(guò)預算績(jì)效領(lǐng)導小組核定,現有績(jì)效目標設置符合科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)等四個(gè)績(jì)效評價(jià)標準,注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結合的方法,評價(jià)結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。因而,20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標確定為三級指標體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標),滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度),績(jì)效指標設置沒(méi)有變動(dòng)。
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
成立了以韓華為組長(cháng)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組;由預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開(kāi)展各項工作,并對項目實(shí)施的情況和結果進(jìn)行總結和自評;預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組對項目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監督、驗收,對項目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結和評價(jià)。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
為建立健全過(guò)程預算績(jì)效管理體系,我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政項目支出績(jì)效運行監控工作,績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節,也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績(jì)效的`重要手段,對照年初績(jì)效目標,跟蹤查找項目執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節,糾正績(jì)效目標執行中的偏差,進(jìn)一步促進(jìn)了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結合。
。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
無(wú)
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
1、產(chǎn)出數量
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助,產(chǎn)出數量為統計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數,按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫療困難補助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問(wèn)題;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費,產(chǎn)出數量為對企業(yè)軍轉干部每年春節、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問(wèn)費和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康,切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關(guān)懷落到實(shí)處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,9月初啟動(dòng)安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開(kāi)展,促進(jìn)退役軍人工作規范化、標準化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養,宣傳模范退役軍人典型,確保全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人,開(kāi)展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng);新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實(shí)施的維修維護,當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作,確保過(guò)往部隊的后勤供應。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費,產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚英烈精神的愛(ài)國主義教育基地作用,在全社會(huì )樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數,實(shí)現我州烈士紀念設施的動(dòng)態(tài)信息化管理,統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費,產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數,及時(shí)劃撥經(jīng)費,確?h級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據當地實(shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助,經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定,并分級承擔。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預算范圍之內。
。ǘ╉椖靠(jì)效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
。1)項目成本預算控制情況
完成了整個(gè)項目支出112萬(wàn)元,項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行,并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。
。2)項目成本預算節約情況
項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。
2、項目的效率性分析
。1)項目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費工作任務(wù)。
。2)項目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費1-7月全年預計執行數112萬(wàn)元,運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
。1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費預計完成全年183萬(wàn)元的76%,有了一定的經(jīng)驗和準備。
。2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
按照有關(guān)政策文件,及時(shí)足額發(fā)放到對象手中,確保社會(huì )和諧穩定,把握正確導向,有效引導社會(huì )熱點(diǎn),營(yíng)造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對象滿(mǎn)意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現有的資金和人力資源來(lái)看,要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用、高效的項目,必須要注重項目的公正性。項目完成后,本著(zhù)工作需求,每年申請專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)展此項工作。
。ㄈ╉椖繉(shí)際績(jì)效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明
無(wú)
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題
1、在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的,但個(gè)別項目未完成預算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足,積極性不高。
。ǘ└倪M(jìn)措施
1、做好資金調整工作,制訂年度項目資金預算方案,認真做好每個(gè)項目的績(jì)效目標分析,及時(shí)向領(lǐng)導匯報資金使用情況,以便及時(shí)作出調整,實(shí)現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識,落實(shí)工作責任,確保項目完成質(zhì)量。
。ㄈ┘m偏情況
無(wú)
。ㄋ模┯嘘P(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告4
根據《西藏自治區財政廳關(guān)于開(kāi)展2022年度自治區本級部門(mén)預算績(jì)效運行監控的通知》(藏財績(jì)〔2022〕7號)要求,結合自治區財政廳有關(guān)預算績(jì)效監控管理規定,我局認真按照要求積極開(kāi)展2022年度部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作,現將相關(guān)情況報告如下:
一、2022年預算績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
。ㄒ唬┳灾螀^糧食和物資儲備局下設兩個(gè)預算單位,即:西藏自治區糧食和物資儲備局機關(guān)(含自治區救災物資儲備中心)及糧油中心化驗室。局黨組高度重視,成立了預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組健全組織建設,加強預算績(jì)效運行監控的組織領(lǐng)導,堅持和發(fā)揮黨組的領(lǐng)導作用,結合局內控制度成立了預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和預算績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組,明確了單位內部預算績(jì)效管理人員和責任主體,制訂了《西藏自治區糧食和物資儲備局預算績(jì)效管理辦法(試行)》《自治區糧食和物資儲備局預算績(jì)效自評管理機制》《自治區糧食和物資儲備局機關(guān)預算執行管理辦法(試行)》《自治區糧食和物資儲備局預決算公開(kāi)制度(試行)》等,形成了對預算績(jì)效運行全過(guò)程監控。
。ǘ⿲⒇斦Y金全部納入預算績(jì)效監控管理,嚴格按照預算績(jì)效管理的要求,區分部門(mén)預算支出、財政專(zhuān)項支出,按照資金用途明確各處室預算執行主體職責,由各業(yè)務(wù)處室依據各自職能和項目申報預算支出基礎資料數據,各項資金支出做到有根有據、有條有理,科學(xué)合理、細化量化預算績(jì)效指標,認真編制下一年和未來(lái)三年預算,填報《部門(mén)預算項目申報書(shū)》《財政支出績(jì)效目標申報表》等,并確定經(jīng)費支出進(jìn)度計劃、風(fēng)險評估分析、效益評價(jià)等內容。以預算績(jì)效運行監控為抓手,進(jìn)一步提高了績(jì)效管理工作的'客觀(guān)性和準確性。
。ㄈ┖侠戆才拍甓阮A算支出執行進(jìn)度,對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”。一是認真落實(shí)預算績(jì)效管理辦法的月公示、季報告制度,及時(shí)向局內部控制領(lǐng)導和績(jì)效領(lǐng)導小組通報預算執行情況,年度中期和季度末對預算執行工作開(kāi)展績(jì)效評價(jià),并提交局黨組會(huì )議研究分析,對執行進(jìn)度緩慢、績(jì)效評價(jià)差的處室給予及時(shí)提醒和領(lǐng)導約談,按月向駐發(fā)改委紀檢監察組報送我局預算支出及績(jì)效結果等情況,主動(dòng)接受紀檢監督指導。二是采取預算績(jì)效執行進(jìn)度月公示季匯報的形式對預算績(jì)效目標進(jìn)行張榜公示,接受全體干部職工的監督。三是按照自治區財政廳有關(guān)預算績(jì)效監控管理規定,加強預算績(jì)效管理事前、事中、事后全程運行監控,確保各項目資金及時(shí)、合法、合規支出。
二、2022年度預算執行情況
2022年度財政撥款預算收入14953.86萬(wàn)元。
財政撥款基本支出預算收入2568.99萬(wàn)元,7月-10月份累計支出469.11萬(wàn)元,實(shí)際支出占預算收入的18.26%,其中:1.工資福利支出本期預算收入2357.58萬(wàn)元,7-10月份實(shí)際支出443.03萬(wàn)元,支出占比18.79%。2.商品和服務(wù)支出本期預算收入207.05萬(wàn)元,7-10月份實(shí)際支出26.08萬(wàn)元,支出占比12.60%。3.對個(gè)人和家庭補助本期預算收入4.36萬(wàn)元,7-10月份實(shí)際支出0.40萬(wàn)元,支出占比9.17%。截至11月底基本支出達2236.62萬(wàn)元,占基本支出預算收入87.06%。
財政撥款項目支出預算收入12384.87萬(wàn)元,其中上年結轉673.36萬(wàn)元,其中本年內增加指標10698.59萬(wàn)元(1.中央庫管理經(jīng)費54.00萬(wàn)元;2.自治區救災物資管理經(jīng)費134.60萬(wàn)元;3.自治區儲備青稞采購資金10492萬(wàn)元;5.強基惠民駐村工作隊生活補助11.59萬(wàn)元;6.區直干部職工體檢費6.40萬(wàn)元),7月-10月份累計支出116.74萬(wàn)元,支出占比0.94%。主要原因為疫情突然爆發(fā)加之自治區儲備青稞采購項目開(kāi)展節點(diǎn)較晚,該項目于11月完成,支出10297.97萬(wàn)元。截至11月底項目支出達10882.23萬(wàn)元,占項目預算收入87.87%。
截至11月底總支出達13118.85萬(wàn)元,占總預算收入87.73%。其中:局機關(guān)支出12715.22萬(wàn)元,化驗室支出403.63萬(wàn)元。
三、績(jì)效目標完成情況
因8月份疫情突然爆發(fā),導致7-10月份總體支出進(jìn)度緩慢,在11月份我單位加快支出進(jìn)度,預算支出達到財政規定的預算執行序時(shí)進(jìn)度要求。
四、存在問(wèn)題及原因分析
1.對預算績(jì)效運行監控管理工作認識高度不夠。隨著(zhù)預算績(jì)效管理工作越加規范、越加嚴格,預算績(jì)效管理工作越加量化和細化,在開(kāi)展預算績(jì)效執行、監控時(shí),存在預算支出責任主體認識不足,與資金實(shí)施主體之間的通力協(xié)作和密切配合不夠等問(wèn)題。
2.部分項目績(jì)效評價(jià)缺乏合理性和科學(xué)性。從我單位整體支出績(jì)效評價(jià)和外部評價(jià)情況來(lái)看,影響支出績(jì)效的主要原因是支付進(jìn)度率和結余結轉率,其中:主要是儲備糧食輪換、糧食質(zhì)量安全檢驗監測等項目,而按照我區糧食和物資儲備行業(yè)特點(diǎn)和資金安全支付的要求,該類(lèi)項目資金需要跨年度結轉或按糧食(物資)驗收入庫合格率來(lái)支付。如:糧食收購于每年10月之后開(kāi)展,與之相應的儲備糧輪換、糧食質(zhì)量安全檢驗監測等項目資金屆時(shí)撥付;成品糧儲備包干資金需按驗收入庫合格率跨年支付等。
五、下一步工作建議
一是組織預算執行部門(mén)及資金使用部門(mén),加強學(xué)習、深刻全面領(lǐng)會(huì )預算績(jì)效管理相關(guān)政策,確保我局預算績(jì)效運行常態(tài)化、規范化。
二是按照要求將現有分散的涉及單位預算績(jì)效各項規章制度,歸納分類(lèi),歸集成單位績(jì)效管理綜合匯編,完整反映本單位規定的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項。
三是進(jìn)一步完善內控評價(jià)與監督體系,根據我區糧食和物資儲備行業(yè)特點(diǎn)和資金安全支付的要求,建立完善適合本部門(mén)的預算績(jì)效管理長(cháng)效機制。
四是加大支出力度,加強績(jì)效運行監控?茖W(xué)掌握各類(lèi)項目工作進(jìn)程和工程節點(diǎn),加快推進(jìn)工作落實(shí),嚴格按照項目支出預算內容、范圍,及時(shí)收集整理上報資金撥款基礎資料,加快項目支出撥付力度,及時(shí)對資金運行狀態(tài)和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展監控。
五是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,務(wù)必厲行勤儉節約,加強局內部控制領(lǐng)導小組和績(jì)效管理領(lǐng)導小組監督檢查職能,嚴控“三公經(jīng)費”、會(huì )議費、培訓費等支出,辦公用品(設備)及物品采購等嚴格審批手續,堅持使用公務(wù)卡結算,加強內控執行,實(shí)現預期績(jì)效目標,切實(shí)發(fā)揮財政資金效益。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告5
為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(信發(fā)〔20xx〕3號)精神,加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系,積極踐行過(guò)“緊日子”思想,發(fā)揮財政資金使用效益,根據工作安排,我局開(kāi)展了20xx年度績(jì)效運行監控工作,F將本次績(jì)效運行監控工作情況匯報如下:
一、績(jì)效運行監控的基本情況
根據《信豐縣財政局在于開(kāi)展20xx年度績(jì)效運行監控工作的通知》(信財績(jì)字〔20xx〕5號),按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的`原則,對20xx年度所有預算項目1–7月績(jì)效目標實(shí)現和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”,各預算部門(mén)(單位)首次通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統自行開(kāi)展績(jì)效運行監控,在全縣項目支出績(jì)效目標管理全覆蓋后,又實(shí)現了項目支出績(jì)效監控管理全覆蓋。從預算部門(mén)(單位)自行監控結果看,我縣各預算項目監控運行進(jìn)度總體可控。
在此基礎上,縣財政局針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的民生支出熱點(diǎn)項目,擇選了科技計劃專(zhuān)項資金、公共衛生服務(wù)專(zhuān)項資金、農業(yè)農村專(zhuān)項、兩違整治專(zhuān)項資金四個(gè)專(zhuān)項涉及50個(gè)資金使用分項,組織第三方開(kāi)展績(jì)效運行重點(diǎn)跟蹤監控,涉及預算金額20xx.66萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監控評價(jià)方式,提出整改問(wèn)題39條,收到反饋情況39條,按程序出具了第三方《績(jì)效運行監控報告》,最終監控結果為跟蹤期項目績(jì)效基本達到預期,四個(gè)項目跟蹤結果均為“項目繼續執行”。
二、績(jì)效運行監控工作發(fā)現的問(wèn)題
。ㄒ唬╊A算績(jì)效觀(guān)念不深入,專(zhuān)業(yè)人員匱乏。一方面,我縣績(jì)效管理工作處于起步階段,部分單位對預算績(jì)效管理制度的認知不到位,對績(jì)效監控工作不重視,未按時(shí)間節點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行目標監控。另一方面,預算單位從事預算管理工作人員缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)技能,只能邊工作邊學(xué)習,短期內很多工作只能停留在表面,難以深入推進(jìn)。
。ǘ┛(jì)效指標體系不完善,實(shí)際操作有難度。部分項目年初績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理,績(jì)效目標設置沒(méi)有從項目實(shí)際出發(fā),部門(mén)項目目標編制粗制濫造。在實(shí)際目標監控填報中,部分單位未提供佐證附件,對于項目開(kāi)展的進(jìn)度、資金使用等情況,缺少明確的數據支撐,在填報時(shí)為了數據好看,隨意填寫(xiě)項目開(kāi)展進(jìn)度,無(wú)法為監控結果應用提供有效參考。
。ㄈ┛(jì)效管理缺乏有效機制,項目開(kāi)展過(guò)程存在問(wèn)題。部分項目實(shí)施過(guò)程中績(jì)效管理環(huán)節較薄弱,存在項目實(shí)施前期調研不到位,項目實(shí)施過(guò)程中程序不規范,導致資金使用效率不高的情況。
三、下一步工作要求
。ㄒ唬┰鰪娍(jì)效管理理念。積極開(kāi)展預算績(jì)效培訓及宣傳工作,健全管理制度,樹(shù)立預算單位在績(jì)效管理過(guò)程中的主體意識,營(yíng)造“講績(jì)效”的氛圍。
。ǘ┮詥(wèn)題為導向。正視績(jì)效運行監控中發(fā)現的問(wèn)題,如:績(jì)效目標設置不科學(xué)、績(jì)效目標監控不規范、項目進(jìn)展緩慢等,針對問(wèn)題提出對策,完善科學(xué)的個(gè)性化績(jì)效指標體系,引導預算單位填報績(jì)效目標更加科學(xué)規范。
。ㄈ⿵娀Y果應用。將預警與預算調整相結合,對監控中發(fā)現的部門(mén)管理漏洞和績(jì)效目標偏差,及時(shí)進(jìn)行預警,確實(shí)無(wú)法實(shí)現績(jì)效目標的,督促部門(mén)及時(shí)調整目標任務(wù)與資金預算,避免資金沉淀,切實(shí)提高財政資金使用效益。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告6
一、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明
我局部門(mén)整體年初預算安排1413.86萬(wàn)元,半年計劃執行資金706.93萬(wàn)元,1-6月執行675.14萬(wàn)元,跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個(gè)項目,項目預算資金共計2323.60萬(wàn)元,1-6月執行共計288.36萬(wàn)元,跟蹤期執行率12.41%。
二、監控結果總體分析
。ㄒ唬20xx年1-6月執行情況
1.部門(mén)整體
我局20xx年部門(mén)整體工作,按照黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府及省生態(tài)環(huán)境廳、市生態(tài)環(huán)境局的決策部署,扎實(shí)推進(jìn)全縣生態(tài)環(huán)境工作;堅持問(wèn)題導向,加快推進(jìn)中央、省級環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改;深入打好污染防治攻堅戰,推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護治理體系和治理能力現代化,持續改善全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
截至20xx年6月30日,通過(guò)定期開(kāi)展鄉鎮級水源監測工作,實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況,完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百?lài)嵿l鎮級水源監測工作,有效保障農村飲水安全,讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”;省控空氣監測站、水質(zhì)監測站有效運行,對全縣區域內環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監測,保證空氣站自動(dòng)監測數據真實(shí)、準確、連續,為環(huán)境保護決策提供數據支持,有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監測工作,不斷提升環(huán)境自動(dòng)監測數據質(zhì)量;建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統,并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管,有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善,守護“昌南藍”;開(kāi)展3次“雙隨機一公開(kāi)”監管工作,落實(shí)“雙隨機”監管制度,規范行政行為,提高監管效能,有效維護社會(huì )秩序。
2.項目執行
。1)年度水質(zhì)全監測費用項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會(huì )議紀要》(20xx年12月19日256號)文件申請年度水質(zhì)全監測費用項目預算資金20萬(wàn)元,用于定期對塘南鎮田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河(盱江)塘南鎮聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮長(cháng)湖村河流型水源地,撫河(盱江)涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河(盱江)武陽(yáng)鎮楊家村河流型水源地、撫河(盱江)幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個(gè)鄉鎮級飲用水水源地開(kāi)展水質(zhì)監測工作,同時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi),有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況,為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬(wàn)元,項目跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由于水質(zhì)監測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求,影響跟蹤期資金執行;在工作開(kāi)展方面,依據水質(zhì)監測等各項工作要求實(shí)施開(kāi)展,已按計劃對全縣12個(gè)鄉鎮開(kāi)展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質(zhì)監測工作,共提交5份水質(zhì)監測報告,實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況,為生態(tài)考核提供參考,及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監測數據,滿(mǎn)足公眾健康需求。
。2)秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
我局20xx年依據《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調度會(huì )議紀要》(20xx年12月23日第148次)文件申請秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目預算資金68.6萬(wàn)元,用于委托第三方機構使用無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)進(jìn)行巡查,根據發(fā)現的問(wèn)題,第一時(shí)間指揮調度執法人員進(jìn)行查處,做到及時(shí)發(fā)現,及時(shí)制止,真正做到“天上無(wú)人機,地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行34.3萬(wàn)元,跟蹤期執行率為50%,跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面,租賃2臺無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)巡查,以50Km為一個(gè)巡查單元,飛行小組均按規劃順序巡檢,對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個(gè)鄉鎮(管理處)每月開(kāi)展6次巡查工作,數據處理內業(yè)組及時(shí)對巡查數據進(jìn)行整理分析,測算過(guò)火面積,迅速確定著(zhù)火點(diǎn)地塊,對著(zhù)火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證,及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現場(chǎng)處理,并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。
。3)污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會(huì )議紀要等文件申請污染治理專(zhuān)項經(jīng)費、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目預算資金300萬(wàn)元,用于開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作,有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境,為人民創(chuàng )造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行254.06萬(wàn)元,跟蹤期執行率為84.69%,跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面,委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》,科學(xué)指導南湖村水域清淤工作,最大限度地削減和控制內源污染,避免二次污染,確保南湖村斷面總磷達標;完成環(huán)境統計工作,保障生態(tài)環(huán)境統計數據真、準、全,為環(huán)境管理作出決策、宏觀(guān)調控提供基礎、科學(xué)的重要依據;對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護,有效保障水質(zhì)監測工作正常運行,提高生態(tài)環(huán)境監測綜合素質(zhì)和能力水平;完成顆粒物激光雷達、黑煙車(chē)電子抓拍系統購置、安裝工作,并對購置設備開(kāi)展驗收工作,監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律,為污染減排及監控提供數據支撐,預警預報1次空氣污染;抓拍系統實(shí)時(shí)在線(xiàn),加強機動(dòng)車(chē)排氣監管能力,共排查63輛進(jìn)入市區黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛。
。4)露天焚燒高空瞭望監控系統項目
我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬(wàn)元,用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統,切實(shí)加大露天禁燒管控力度,壓實(shí)露天禁燒管控責任,嚴厲打擊露天焚燒違法行為,遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,有效防治大氣污染,運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監管,推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬(wàn)元,跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由于工作開(kāi)展產(chǎn)生的經(jīng)費票據,相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開(kāi)展方面,已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統,對68個(gè)點(diǎn)位開(kāi)展焚燒監測工作,68個(gè)監控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉鎮、管理處、街道辦,實(shí)現實(shí)時(shí)區域環(huán)境監控、焚燒智能識別、自動(dòng)預警、錄像回放等功能,確保全方位、全天候對露天焚燒情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控、調查取證;安排專(zhuān)人實(shí)時(shí)監控視頻畫(huà)面,發(fā)現異常情況執法人員第一時(shí)間響應,借助高空瞭望高倍數、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監控的科技優(yōu)勢,大幅度提升了對重點(diǎn)區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力,降低大氣污染濃度。
。5)農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》(20xx年10月25日第110號)文件申請農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬(wàn)元,對農村生活污水處理監管設施進(jìn)行改造、安裝,建立長(cháng)效運行管護機制,強化農村污染源頭控制與治理,實(shí)現農村生活污水有序排放,改善農村人居生態(tài)環(huán)境,加強農村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境,促進(jìn)美麗鄉村建設。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬(wàn)元,跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段,暫未開(kāi)展建設工作。在工作開(kāi)展方面,已按照政府采購程序開(kāi)展了前期相關(guān)工作,目前正在進(jìn)行采購意向公示,后續將開(kāi)展招投標工作。
。6)鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案>的通知》(南政辦發(fā)〔20xx〕67號)文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬(wàn)元,對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補助,鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐,定期對全縣及開(kāi)發(fā)區淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查,扎實(shí)開(kāi)展行政執法工作,嚴格審核驗收材料,加強淘汰工作痕跡管理,改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構等,使鍋爐安全經(jīng)濟運行。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬(wàn)元,跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由于目前處于項目資金申請審批階段,暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面,完成25臺鍋爐改造工作,按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作財政資金補助辦法>的通知》(洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號)為在規定時(shí)間內完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金,20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局,目前處于資料審批階段,尚未下發(fā)審批文件。
。7)20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬(wàn)元,按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座(含污水管網(wǎng)維護)的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金,推進(jìn)我縣農村生活污水處理設施運行維護管理,建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制,解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問(wèn)題,規范運維,促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行,確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效,確實(shí)改善農村人居環(huán)境,助力鄉村振興。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬(wàn)元,跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核,根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,暫未開(kāi)展獎補資金發(fā)放工作。
。ǘ┌凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果,可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題
1.部門(mén)整體
我局20xx年部門(mén)整體工作基本達到既定進(jìn)度要求,集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段,預計在8月開(kāi)展招投標工作,確定項目建設單位后,將加快推進(jìn)集鎮污水處理設施建設工作,強化農村污染源頭控制與治理,實(shí)現農村生活污水有序排放,改善農村人居生態(tài)環(huán)境;后續將繼續推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉鎮級水源監測工作,強化水源地保護和監管,及時(shí)掌握水質(zhì)現狀,促進(jìn)水質(zhì)提升;計劃在11月份對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核,根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,規范農村污水處理設施運維管理,保障設施正常運行,出水達標排放。
2.項目執行
。1)年度水質(zhì)全監測費用項目
年度水質(zhì)全監測費用項目目前完成12個(gè)鄉鎮水源地水質(zhì)監測,后期將持續開(kāi)展水質(zhì)監測工作,并出具水質(zhì)監測報告,及時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi),有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況,保障公眾用水安全;及時(shí)掌握水質(zhì)現狀,并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估,年底確定能提升水源地水質(zhì),保障居民用水安全;鑒于目前項目資金未執行的情況,后續將積極收集項目成果資料,在資金達到支付要求時(shí),及時(shí)規范地支付資金,充分發(fā)揮項目成效。
。2)秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù),巡查數據誤差率、每月開(kāi)展巡查次數均達到預期目標,我局將持續推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機巡查等工作,做到及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止,真正做到“天上無(wú)人機,地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度;同時(shí),后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費,及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料,按照財務(wù)管理制度要求報賬;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
。3)污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改等工作按照計劃實(shí)施開(kāi)展,得到有效執行;同時(shí),我局將根據工作計劃持續開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù),對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站開(kāi)展運行維護保障工作,污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目環(huán)境監測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作,促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型,著(zhù)力提升生態(tài)治理水平,有效防控環(huán)境風(fēng)險,形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面;同時(shí),加大對黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛的監督檢查力度,利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律,及時(shí)預警預報空氣污染事件,提升區域大氣環(huán)境治理精細化水平;按照當前的運行軌跡,項目各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
。4)露天焚燒高空瞭望監控系統項目
露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務(wù)已全面完成,我局將持續開(kāi)展違法露天焚燒行為的監管工作,安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表,對相關(guān)問(wèn)題持續跟蹤處理反饋,當設備出現故障時(shí),及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復;同時(shí),外勤人員對出現無(wú)法認定責任區域、定位不準的火情進(jìn)行現場(chǎng)勘察,跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況,提供每日、每月火情報表;鑒于目前資金未執行的情況,我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求,在資金達到支付要求時(shí),及時(shí)規范地支付資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
。5)農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段,計劃于8月份開(kāi)展招投標工作,確定項目建設單位后,積極推進(jìn)11座農村生活污水處理監管設施建設工作,確保各項工作有序推進(jìn),實(shí)現農村生活污水有序排放,改善農村人居生態(tài)環(huán)境,加強農村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境;鑒于目前項目資金未執行的情況,我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求,在資金達到支付要求時(shí),及時(shí)規范地支付資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
。6)鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造,定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查,加強淘汰工作痕跡管理,改進(jìn)設計和制造中存在不合理的'結構,使鍋爐安全經(jīng)濟運行;計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補助,目前處于資金審批階段,審批通過(guò)后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
。7)20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進(jìn)行監督管理和考核,根據考核結果發(fā)放獎補資金,按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座(含污水管網(wǎng)維護)的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金,建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制,促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行,改善農村人居環(huán)境;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
三、存在的問(wèn)題及原因
資金執行率未達到預期,我局存在部分工作未達到支付要求,導致20xx年1-6月部門(mén)整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行,如:水質(zhì)監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求,主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料,導致相關(guān)費用未支付,影響部門(mén)整體資金執行效率。
四、下一步工作措施
強化資金監控管理,提高資金執行效率。我局將加強資金統籌管理,督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費,及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料,按照財務(wù)管理制度要求報賬,提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度,提高資金執行效率。
五、其他有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明
無(wú)
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告7
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
為深入推進(jìn)實(shí)施預算績(jì)效管理,提高財政資源配置效率和使用效益,根據瀘定縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效運行監控工作的通知》(瀘財[20xx]37號)文件精神,我局及時(shí)組織各部門(mén)對23個(gè)年初預算申報項目進(jìn)行績(jì)效監控,年初預算資金7163.8萬(wàn)元,1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。
在績(jì)效監控工作實(shí)施過(guò)程中,我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績(jì)效目標使用資金,嚴格執行各項經(jīng)費管理辦法,不隨意調整變更資金用途或者挪作他用,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,確保資金不偏離績(jì)效目標。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實(shí)施的部門(mén)預算項目有23個(gè),預算指標為7163.8萬(wàn)元,1-8月份到位資金3675.02萬(wàn),已執行2910.2萬(wàn)元,執行率79.19%,各項目預算執行情況具體如下:
1、瀘定橋小學(xué)國配套營(yíng)養餐項目預算134.6萬(wàn)元,1-8月到位資金126.71萬(wàn),已執行72.95萬(wàn)元,執行率57.57%,該項目12月執行完畢;
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬(wàn)元,1-8月份到位資金110.92萬(wàn),已執行69.44萬(wàn)元,執行率62.6%,該項目12月執行完畢;
3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預算189萬(wàn)元,1-8月份到位資金208.8萬(wàn),已執行115萬(wàn)元,執行率55.08%,該項目12月執行完畢;
4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預算354.88萬(wàn)元,1-8月到位資金358.19萬(wàn),已執行180.27萬(wàn)元,執行率50.33%,該項目12月執行完畢;
5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬(wàn)元,1-8月份到位資金122.53萬(wàn),已執行56.6萬(wàn)元,執行率46.19%,該項目12月執行完畢;
6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營(yíng)養餐項目資金102.79萬(wàn)元,1-8月份到位資金91.39萬(wàn),已執行70.54萬(wàn)元,執行率77.19%,該項目12月執行完畢;
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬(wàn)元,1-8月份到位資金155.69萬(wàn),已執行42.86萬(wàn)元,執行率27.53%,該項目12月執行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬(wàn)元,1-8月到位資金112.31萬(wàn),已執行97.41萬(wàn)元,執行率86.73%,該項目12月執行完畢;
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬(wàn)元,1-8月份到位資金178.79萬(wàn),已執行148.11萬(wàn)元,執行率82.84%,該項目12月執行完畢;
10、瀘定縣一中國配套營(yíng)養餐項目預算131.06萬(wàn)元,1-8月份到位119.52萬(wàn),已執行88.22萬(wàn)元,執行率73.81%,該項目12月執行完畢;
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預算115.92萬(wàn)元,1-8月到位資金115.92萬(wàn),已執行58.63萬(wàn)元,執行率50.58%,該項目12月執行完畢;
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬(wàn)元,該項目資金7月到位,已進(jìn)入立項實(shí)施階段。
13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬(wàn)元,1-8月到位資金532.64萬(wàn),已執行532.64萬(wàn)元,執行率100%;
14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬(wàn)元,1-8月到位資金215.29萬(wàn),已執行215.29萬(wàn)元,執行率100%;
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預算200萬(wàn)元,1-8月到位資金113.43萬(wàn),已執行113.43萬(wàn)元,執行率100%;
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬(wàn)元,1-8月到位資金325.19萬(wàn),已執行325.19萬(wàn)元,執行率100%。
17、二郎山片區寄宿制小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設項目預算315萬(wàn),1-8月到位資金168.87萬(wàn),已執行168.87萬(wàn),執行率100%。
18、冷磧小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設項目預算260萬(wàn),1-8月資金到位125.16萬(wàn),已執行125.16萬(wàn),執行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛(ài)基金項目預算100萬(wàn),1-8月到位20萬(wàn),該項目資金將在下半學(xué)期執行完畢。
20、瀘定縣四中運動(dòng)場(chǎng)改造項目預算386萬(wàn),1-8月到位資金229.59萬(wàn),已執行229.59萬(wàn),執行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬(wàn),1-8月到位資金100萬(wàn),執行100萬(wàn),執行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設項目資金預算150萬(wàn),1-8月到位資金100萬(wàn),已執行100萬(wàn),執行率100%
23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬(wàn),1-8月到位資金180萬(wàn),已執行48.64萬(wàn),執行率27%,已支付預付款,按合同支付。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
整體來(lái)看,我局部門(mén)績(jì)效監控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預算項目,對各績(jì)效項目都能做到應監盡監,各項目均能按照年初設定的績(jì)效目標有序正常推進(jìn),不存在偏離績(jì)效目標的情況。年初申報的32個(gè)預算項目,正在執行23個(gè),剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施,預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年以來(lái),我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開(kāi)展,較好的.完成了預期目標,但也存在一些問(wèn)題:
。ㄒ唬┛(jì)效管理經(jīng)驗不足。由于全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展時(shí)日尚短,還存在對績(jì)效管理文件精神學(xué)習不夠深入、內涵把握不夠準確的問(wèn)題。
。ǘ╊A算績(jì)效指標編制不夠準確。從實(shí)際執行來(lái)看,年初預算績(jì)效指標設定不能準確評價(jià)項目的開(kāi)展情況,需要加強文件學(xué)習,科學(xué)制定績(jì)效指標。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習,提升績(jì)效管理水平
重視和加強財務(wù)管理能力建設,抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓和指導,提高預決算管理水平,增強預算績(jì)效管理意識,提高項目績(jì)效管理水平。
。ǘ┘訌姳O控,推進(jìn)項目執行進(jìn)度
加強與財政部門(mén)以及各項目的溝通協(xié)調,以年初設定的績(jì)效目標為導向規范使用項目資金,克服困難,積極主動(dòng)推動(dòng)項目進(jìn)程,在不偏離績(jì)效目標的前提下,加快項目執行,提高資金使用效益。
1-8月份,年初申報的32個(gè)預算項目,正在執行23個(gè),剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
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