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績(jì)效監控報告

時(shí)間:2025-10-05 06:18:22 報告

【薦】績(jì)效監控報告

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【薦】績(jì)效監控報告

績(jì)效監控報告1

  根據財政扶貧資金績(jì)效管理要求,現將危房改造項目四季度績(jì)效運行執行監控情況報告如下:

  一、項目基本情況

  20xx年四季度,上級下達我縣農村危房改造任務(wù)369戶(hù)。我縣實(shí)際竣工危房改造戶(hù)1156戶(hù)。所有竣工房屋已通過(guò)縣級驗收,撥付危房改造補助資金20xx萬(wàn)元。

  二、項目組織實(shí)施情況

  1、20xx年中央、省下達懷遠縣農村危房改造資金1198.7萬(wàn)元已全部到位。

  2、20xx年懷遠縣農村危房改造資金實(shí)際撥付20xx萬(wàn)元。

  3、20xx年懷遠縣農村危房改造項目資金管理完善。

  三、績(jì)效運行情況

 。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標情況

 。1)、懷遠縣20xx年完成危房改造1156戶(hù)。

 。2)、懷遠縣20xx年農村危房改造滿(mǎn)足居住基本需要,進(jìn)行了全面驗收。

 。3)、懷遠縣20xx年農村危房改造已全面竣工驗收,資金已全面撥付、

 。4)、懷遠縣20xx年農村危房改造因地制宜推廣瓦房,修繕加固標準高,分類(lèi)補助標準準確。

 。ǘ┬б嬷笜饲闆r

 。1)、經(jīng)濟效益。幫助1156戶(hù)做到住房保障,解決他們的住房問(wèn)題。

 。2)、社會(huì )效益。穩定了社會(huì )底層居民情緒。

 。3)、生態(tài)消息。幫助1156戶(hù)農戶(hù)改善居住條件,幫助他們改善環(huán)境衛生問(wèn)題。

 。4)、可持續影響。有助于對社會(huì )底層人民的幫助,穩定社會(huì )秩序,改善人居環(huán)境,美化家園。

 。ㄈM(mǎn)意度指標情況

  農村危房改造滿(mǎn)意度較高,保障了底層人民的住房安全,改善了他們的居住環(huán)境,提高了他們的生活質(zhì)量,滿(mǎn)意度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的`質(zhì)量達不到讓住戶(hù)十分滿(mǎn)意的情況。

  四、主要存在問(wèn)題及下一步工作安排

  農村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報審批流程不規范、建新不拆舊、面積超標等問(wèn)題。針對上述問(wèn)題,下一步加大輿論宣傳,讓群眾了解政策,進(jìn)行全面監督。對于改造面積超標和舊房沒(méi)有拆除的,做好督促限時(shí)整改,對于在規定時(shí)間內,不能整改到位的,將進(jìn)行全縣通報,情節嚴重的,上報縣監察委,啟動(dòng)問(wèn)責。

績(jì)效監控報告2

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責職能,組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。

  1.部門(mén)主要職責

  賓陽(yáng)縣統計局貫徹落實(shí)黨中央、自治區黨委、南寧市委和賓陽(yáng)縣委關(guān)于統計工作的方針政策和決策部署,在履行職責過(guò)程中堅持和加強對統計工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是:

  (1)承擔組織協(xié)調和指導全縣統計工作,確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)的責任;貫徹執行國家、自治區統計工作的法律、法規和政策,制定全縣統計改革、統計科學(xué)發(fā)展規劃及統計調查計劃:監督檢查統計法律、法規、規章的實(shí)施。

  (2)建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系和統計指標體系;組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查,核算全縣地區生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

  (3)組織實(shí)施國家部署的人口、經(jīng)濟、農業(yè)等重大國情國力普查及專(zhuān)項統計調查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統計數據。

  (4)組織實(shí)施全縣農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè),住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè )業(yè)、運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì )福利業(yè)以及能源、投資、消費、居民收入,科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。

  (5)組織實(shí)施社會(huì )發(fā)展水平、縣域經(jīng)濟發(fā)展、節能降耗、招商引資、全面小康及農村小康建設進(jìn)程、農村貧困、婦女兒童等統計監測和綜合評價(jià),收集,整理和提供有關(guān)統計數據和資料。

  (6)綜合整理和提供財政,金融,旅游、交通運輸、郵政、文化教育、衛生、體育、社會(huì )保障,公用事業(yè)、對外貿易、對外經(jīng)濟等全縣性基本統計數據。

  (7)對國民經(jīng)濟、科技進(jìn)步,社會(huì )發(fā)展和環(huán)境資源等情況進(jìn)行統計分析、統計預測和統計監督,向縣委,縣人民政府及有關(guān)部門(mén)提供統計信息和咨詢(xún)建議。

  (8)統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展情況的統計信息。

  (9)依法審批(備案)各鎮、各部門(mén)及社會(huì )團體、中介組織等統計調查項目、統計調查方案;指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作、統計基層業(yè)務(wù)基礎建設;建立健全統計數據質(zhì)量審核、監控、檢查和評估制度,開(kāi)展對重要統計數據的審核,監控和評估。

  (10)建立健全和管理全縣統計信息自動(dòng)化系統和統計數據庫體系,組織協(xié)調和管理各鎮、各部門(mén)的統計數據庫網(wǎng)絡(luò ),指導各鎮統計信息化建設。

  (11)協(xié)助各鎮搞好統計辦公室建設;協(xié)助職稱(chēng)主管部門(mén)組織實(shí)施全縣統計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試和職務(wù)評聘工作;組織開(kāi)展統計人員教育培訓工作;監督管理國家、自治區、市統計局和縣財政劃撥的統計專(zhuān)項經(jīng)費。

  (12)領(lǐng)導和管理縣農村社會(huì )經(jīng)濟調查隊和縣普查中心工作。

  (13)承辦縣人民政府和上級統計業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項。

  2、機構設置情況

 。1)根據職責,縣統計局內設4個(gè)職能股室,具體為:行政秘書(shū)股、國民經(jīng)濟綜合股、農村和貿易股、工業(yè)能源統計股。

 。2)縣統計局二層單位有3個(gè),具體單位為:賓陽(yáng)縣農村社會(huì )經(jīng)濟調查隊、賓陽(yáng)縣普查中心、賓陽(yáng)縣鎮級統計工作服務(wù)中心。

  3、人員構成及編制現狀

  縣統計局機關(guān)編制人數9人,實(shí)有在職人員8人,離退休人員8人,其他財政供養人員3人(其中聘用人員2人、遺屬1人,村干部0人)

  統計局二層單位編制總人數35人,實(shí)有在職人員23人,離退休人員1人,其他財政供養人員0人(其中聘用人員0人、遺屬0人,村干部0人)。其中,二層單位賓陽(yáng)縣農村社會(huì )經(jīng)濟調查隊編制人數8人,實(shí)有在職人員6人,離退休人員1人,其他財政供養人員0人;;二層單位賓陽(yáng)縣普查中心編制人數9人,實(shí)有在職人員6人,離退休人員0人,其他財政供養人員0人;二層單位賓陽(yáng)縣鎮級統計工作服務(wù)中心編制人數18人,實(shí)有在職人員11人,離退休人員0人,其他財政供養人員0人。

  4.資產(chǎn)情況

  截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)69.31萬(wàn)元,負債總額16.48萬(wàn)元,凈資產(chǎn)52.82萬(wàn)元。其中,流動(dòng)資產(chǎn)27.99萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額40.39%;固定資產(chǎn)41.32萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額69.61%。

 。ǘ┊斈瓴块T(mén)履職總體目標、工作任務(wù)。

  20xx年度的主要工作任務(wù)是認真做好各項定期報表統計工作,開(kāi)展各項統計抽樣調查,加強統計法規經(jīng)常性檢查,全力做好第七次全國人口普查各項工作,整理編印統計年鑒。

  1.積極推進(jìn)全面深化統計管理體制改革,協(xié)調配合做好局隊分工調整改革工作。

  2.完善國民經(jīng)濟核算指標調查,以抽樣調查為基礎,逐步規范鄉鎮社會(huì )經(jīng)濟綜合統計指標體系。

  3.做好第七次全國人口普查資料整理編印等工作。

  4.做好城鄉居民一體化住戶(hù)調查登記及電子記帳工作。

  5.做好糧食產(chǎn)量各項調查工作。

  6.做好第三產(chǎn)業(yè)和規模以下工業(yè)經(jīng)濟及勞動(dòng)力等各項抽樣調查。

  7.繼續鞏固縣、鎮兩級創(chuàng )建新時(shí)代統計工作規范化建設示范單位成果,積極推進(jìn)各鎮和聯(lián)網(wǎng)直報單位統計規范化建設。

  8.做好“三新”統計工作。

  9.積極開(kāi)展精準扶貧、打擊網(wǎng)絡(luò )詐騙、振興鄉村建設活動(dòng),密切配合包點(diǎn)鎮開(kāi)展各項中心工作。

  10.大力抓好信息化建設和名錄庫維護管理。

 。ㄈ┊斈瓴块T(mén)年度整體支出績(jì)效目標。

  1.開(kāi)展人口、經(jīng)濟、農業(yè)等重大國情國力的普查,統計匯集各項數據,為有關(guān)政府部門(mén)提供真實(shí)有效的.統計信息。

  2.擴大桂發(fā)統計報表體系、完善統計信息標準、統計業(yè)務(wù)流程,務(wù)實(shí)基層設施,提高核心處理能力,整合系統數據資源,強化信息網(wǎng)絡(luò )安全,實(shí)現統計數據采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò )化,以提高統計能力,提高統計數據質(zhì)量。

  3.制定培訓計劃及人數,培訓內容和事項,做好“三新”統計專(zhuān)項制度的業(yè)務(wù)培訓工作,負責好數據采集、審核、匯總、評估、上報和分析。

  4.推進(jìn)統計基礎規范化創(chuàng )建。在強化統計基層工作的基礎上,將統計工作真正向村級、企業(yè)延伸,著(zhù)力構建網(wǎng)格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理。繼續做好調查單位申報審核入庫工作,挖掘部門(mén)行政登記資料共建共享功能,充分利用部門(mén)行政記錄和四經(jīng)普普查結果,及時(shí)更新維護基本單位名錄庫,提升名錄庫工作水平。

 。ㄋ模┎块T(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。

  1.建章立制。按照相關(guān)文件要求,結合本單位實(shí)際,規范預算績(jì)效指標體系建設、跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)、評價(jià)結果運用等工作流程,為預算績(jì)效管理提供制度保障。

  2.加強預算績(jì)效目標管理?(jì)效目標是實(shí)施預算績(jì)效管理的基礎和前提,是開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的首要環(huán)節。

  3.開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤全過(guò)程監控。將財政監督預算績(jì)效運行工作融入日常預算管理工作之中,充分發(fā)揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用,建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績(jì)效運行為目的跟蹤監控機制。

  4.認真組織財政支出績(jì)效評價(jià)工作。在近幾年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的基礎上,認真總結經(jīng)驗,進(jìn)一步完善制度設計,規范評價(jià)流程。

  5.強化結果運用,增強績(jì)效約束?(jì)效評價(jià)結果應用是整個(gè)預算績(jì)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),也是預算績(jì)效管理的根本,更是目前整個(gè)預算績(jì)效管理工作的難點(diǎn)。結合績(jì)效評價(jià)結果,對被評價(jià)項目的績(jì)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析,建立了績(jì)效評價(jià)激勵與約束機制,信息報告制度,責任追究制度。

 。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)預算及執行情況。

  20xx年全年收入預算498.68萬(wàn)元,其中一般公共預算撥款498.68萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0元,未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元,上年結余收入0元。

  20xx全年支出預算數為496.68萬(wàn)元。其中基本支出398.23元,占支出總預算79.86%;項目支出100.45萬(wàn)元,占支出總預算20.14%。

  截至20xx年6月30日,1-6月預算支出執行數218.86萬(wàn)元,執行率43.68%。其中基本支出186.30萬(wàn)元,執行率46.30%;項目支出32.56萬(wàn)元,執行率32.42%。

  二、部門(mén)整體支出績(jì)效實(shí)現情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:從數量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。

  1、產(chǎn)出數量指標情況分析

  20xx年我縣城鄉住戶(hù)調查一體化共15個(gè)點(diǎn),全縣共抽150戶(hù)為樣本進(jìn)行調查,每月記帳1次,全年共12次。建立城鄉住戶(hù)一體化住戶(hù)調查體系,統一城鎮居民和農村居民收入指標,統一增加發(fā)布全體居民和分城鄉居民可支配收入等相關(guān)數據。我縣的糧食產(chǎn)量抽樣調查的內容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產(chǎn)量采用抽樣的方法進(jìn)行測算,最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產(chǎn)量。國家統計局廣西調查總隊按照國家統計局統一的抽樣程序抽選了我縣15個(gè)樣本點(diǎn),對水稻、玉米進(jìn)行夏收、秋收產(chǎn)量調查,推算出全縣的糧食產(chǎn)量。我縣第三產(chǎn)業(yè)和規模以下工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展較快,20xx年我縣抽取規模以下工業(yè)400戶(hù),限額以下批零貿易業(yè)200戶(hù),限額以飲食住宿業(yè)100戶(hù),服務(wù)業(yè)300戶(hù),建筑、房地產(chǎn)業(yè)50戶(hù),人口抽樣調查20xx人進(jìn)行抽樣調查。及時(shí)第三產(chǎn)業(yè)及規模以下經(jīng)濟發(fā)展狀況,提高國民經(jīng)濟統計核算工作質(zhì)量,為我區制定加快發(fā)展非公有制經(jīng)濟及縣域經(jīng)濟政策提供科學(xué)依據。

  20xx年是第七次全國人口普查登記及數據處理的關(guān)鍵年,涉及我縣戶(hù)籍人口106.06萬(wàn)人,30.46萬(wàn)戶(hù),16個(gè)鎮,235個(gè)村委(社區),3397個(gè)村民小組和廖平、東湖、馬潭三個(gè)農場(chǎng)。人普工作進(jìn)入總結及資料匯編,資料開(kāi)發(fā)利用階段,并且編制第七次全國人口普查年鑒。

  綜上所述,產(chǎn)出數量指標完成情況較好。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析

  為把好我縣普查登記數據質(zhì)量控制關(guān),第七次全國人口普查數據審核驗收嚴格有力,20xx年我單位召開(kāi)人口主要指標數據評估培訓,普查登記結束后召開(kāi),對登記主要結果進(jìn)行數據質(zhì)量評估,指出各鎮數據存在的問(wèn)題,指導各鎮開(kāi)展后續查遺補漏工作。根據廣西壯族自治區發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)于批復廣西統計信息化擴建工程二期項目要行性研究報告的函》(桂發(fā)改高技函[20xx]879號),強化信息網(wǎng)絡(luò )安全,維護名錄庫正常運行,實(shí)現統計數據采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò )化,以提高統計能力,提高統計數據質(zhì)量。

  綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。

  3、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析

  20xx年度,普查登記工作如期完成,進(jìn)入總結及資料匯編,資料開(kāi)發(fā)利用階段。各項統計調查工作、網(wǎng)絡(luò )平臺建設及名錄庫更新維護,全部在計劃時(shí)間內完成階段性工作,產(chǎn)出時(shí)效指標完成情況較好。

  4、產(chǎn)出成本指標情況分析

  統計調查項目支出成本控制在預算內,且符合國家或相關(guān)部門(mén)支出標準。

 。ǘ┞穆毿Ч闆r:從社會(huì )效益、經(jīng)濟效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(mén)(單位)履職效果的實(shí)現情況。

  我單位的整體項目支出具有較好的社會(huì )效益,開(kāi)展各項統計調查或普查,擴大統計調查覆蓋面,統計匯集各項數據,提高各項統計數據的真實(shí)有效性,為有關(guān)政府部門(mén)提供統計信息,提高統計數據有效利用率。同時(shí)推進(jìn)統計基礎規范化創(chuàng )建,加強統計基礎規范化,將統計工作真正向村級、企業(yè)延伸,著(zhù)力構建網(wǎng)格化基層統計工作體系。

 。ㄈ┥鐣(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響

  服務(wù)對象滿(mǎn)意度90%,較滿(mǎn)意。

  三、績(jì)效運行監控目標及目標值

  績(jì)效目標是否存在調整,若有則應說(shuō)明調整原因及具體調整內容。

  本部門(mén)績(jì)效目標不存在調整情況。

  三、績(jì)效監控分析和監控結論

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。

  一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。

  20xx年全年支出預算為498.68萬(wàn)元。項目支出100.45萬(wàn)元,占支出總預算20.14%。截至20xx年6月30日,項目支出32.57萬(wàn)元,執行率32.42%。

  截至20xx年6月30日,具體項目支出情況如下:

 。1)20xx年度辦公室租金及水電費項目資金20.85萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金7.44萬(wàn)元,執行率35.68%。

 。2)20xx年度全國月度勞動(dòng)力調查工作項目資金2萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金0萬(wàn)元,執行率0%。

 。3)20xx年度城鄉一體化調查工作項目資金50萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金19.07萬(wàn)元,執行率38.15%。

 。4)20xx年度基層統計工作規范化項目資金2.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金0萬(wàn)元,執行率0%。

 。5)20xx年度糧食產(chǎn)量抽樣調查工作項目資金2.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金0萬(wàn)元,執行率0%。

 。6)20xx年度統計“四項工程”工作項目資金1.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金0.4萬(wàn)元,執行率26.67%。

 。7)20xx年度“三新”統計工作項目資金1萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金0萬(wàn)元,執行率0%。

 。8)20xx年度各專(zhuān)業(yè)抽樣調查工作項目資金1.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金0.15萬(wàn)元,執行率10%。

 。9)20xx年度第七次全國人口普查工作項目資金18.6萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金5.5萬(wàn)元,執行率29.57%。

  二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

  20xx年度整體績(jì)效目標有4個(gè)。目前完成階段性的目標

 。1)完成第七次全國人口普查登記工作,進(jìn)入數據審核驗收階段。

 。2)穩步有序推進(jìn)工業(yè)、農業(yè)、服務(wù)業(yè)、投資、消費、能源等領(lǐng)域的常規統計調查工作。

 。3)完成每個(gè)季度的基本單位名錄庫入庫及平臺更新維護。

 。4)城鄉一體化調查工作,150戶(hù)記賬戶(hù),每月按時(shí)完成記賬工作。

  2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有4個(gè),涉及資金498.68萬(wàn)元;不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。預期實(shí)現的效果:通過(guò)開(kāi)展人口、經(jīng)濟、農業(yè)等重大國情國力的普查,統計匯集各項數據,為有關(guān)政府部門(mén)提供真實(shí)有效的統計信息。擴大桂發(fā)統計報表體系、完善統計信息標準、統計業(yè)務(wù)流程,務(wù)實(shí)基層設施,提高核心處理能力,整合系統數據資源,強化信息網(wǎng)絡(luò )安全,實(shí)現統計數據采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò )化,以提高統計能力,提高統計數據質(zhì)量。制定培訓計劃及人數,培訓內容和事項,做好“三新”統計專(zhuān)項制度的業(yè)務(wù)培訓工作,負責好數據采集、審核、匯總、評估、上報和分析。推進(jìn)統計基礎規范化創(chuàng )建。在強化統計基層工作的基礎上,將統計工作真正向村級、企業(yè)延伸,著(zhù)力構建網(wǎng)格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理,繼續做好調查單位申報審核入庫工作,挖掘部門(mén)行政登記資料共建共享功能,充分利用部門(mén)行政記錄,及時(shí)更新維護基本單位名錄庫,提升名錄庫工作水平。

  3.差異情況分析:資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好,但單個(gè)項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是,勞動(dòng)力調查換戶(hù)工作,各專(zhuān)業(yè)調查培訓及年報等工作,集中在下半年進(jìn)行,進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強預算資金管理,減少預算資金使用的隨意性,對預算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制,加大對預算編制與執行的監督管理力度,提高預算資金使用效率。確?(jì)效目標實(shí)現預期的效果。

 。ǘ┛(jì)效運行監控結論。

  本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控,反饋的績(jì)效運行情況客觀(guān)、真實(shí)。項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規定執行,資金到位及時(shí),使用得當。

  四、問(wèn)題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  1、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以,預算執行率為43.68%。但項目資金執行率較低,執行率為32.42%。

  2、預算支出明細科目編制不夠準確,預算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差,無(wú)法準確預計全年經(jīng)濟活動(dòng)。

  3、年初預算不夠準確,年中追加預算沒(méi)有及時(shí)撥付到位,導致統計工作開(kāi)展艱難。

  4、根據實(shí)際情況,年初制定的采購計劃未完全實(shí)施,部分采購計劃推遲或取消。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預算支出,根據項目資金下達時(shí)間及項目工作開(kāi)展情況,及時(shí)撥付項目資金。

  2、科學(xué)嚴謹編制年度部門(mén)預算,細化部門(mén)預算內容,保證預算的精準性,通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金,提高資金使用效益。

  3、通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金,增強與統計各專(zhuān)業(yè)股室協(xié)調合作,提高項目執行率,提高資金支付效率。

  4、進(jìn)一步細化年初采購項目,準確判斷采購項目必要性及合理性,在年初時(shí)合理預估政府采購金額。

績(jì)效監控報告3

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。包括項目背景、主要內容及實(shí)施情況等

  項目立項背景:瀘西縣醫療保障局于20xx年2月26日成立,原來(lái)由瀘西縣民政局負責的醫療救助業(yè)務(wù)轉入瀘西縣醫療保障局。我單位嚴格按照《云南省政府辦公廳轉發(fā)省民政廳等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步完善醫療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫療救助工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》(云政辦發(fā)〔20xx〕65號)、《紅河州醫療保障局等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步規范和完善城鄉醫療救助制度管理工作的通知》(紅醫保發(fā)〔20xx〕78號)、《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》(瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號)等文件要求,嚴格執行醫療救助相關(guān)制度。

  政策依據:根據瀘醫保發(fā)〔20xx〕10號《瀘西縣醫療保障局瀘西縣財政局瀘西縣民政局瀘西縣殘聯(lián)關(guān)于進(jìn)一步規范和完善城鄉醫療救助工作的通知》和瀘醫保發(fā)〔20xx〕45號《關(guān)于進(jìn)一步規范城鄉醫療救助工作的通知》、瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件實(shí)施,基本做到了手續齊全、程序完備、資料真實(shí)、救助有效。

  項目基本性質(zhì)、用途:城鄉居民醫療救助補助資金項目的實(shí)施是國家惠民政策的一項重要舉措,它對改善黨群關(guān)系、干群關(guān)系,鞏固全縣基層執政基礎發(fā)揮了積極的作用。自云南省健康扶貧30條措施制度實(shí)施以來(lái),有力地緩解了農民“因病致貧、因病返貧”的現象,在減輕建檔立卡貧困人員醫療費用負擔,保障建檔立卡貧困人員身體健康,完善醫療保障體系,關(guān)注民生,構建和諧社會(huì )上發(fā)揮了積極作用,也得到了廣大農民的擁護。同時(shí)也對因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負擔避免了因病致貧產(chǎn)生新的建檔立卡家庭,預防和減少精神病人給社會(huì )帶來(lái)的危害。

  主要內容、涉及范圍:

 。1)資助參保

 、偬乩ЧB人員。特困供養人員由醫療救助資金全額資助參加城鄉居民基本醫療保險和大病保險。

 、诘捅ο、持一級或二級《殘疾人證》的殘疾人。由醫療救助資金按照每人每年120元標準定額資助參加城鄉居民基本醫療保險,其余部分由個(gè)人承擔。

  對符合多種資助參保條件的,按“就高”原則給予資助參保。

 。2)規范完善門(mén)診和住院救助政策。根據中央和地方財政下?lián)艿尼t療救助資金籌集安排,統一和規范門(mén)診、住院救助標準。

 、僖幏堕T(mén)診救助。門(mén)診救助重點(diǎn)為患慢性病、特殊。ú》N范圍按城鄉居民基本醫療保險規定病種執行)需要長(cháng)期在門(mén)診治療,自付費用較高的醫療救助對象。救助對象在定點(diǎn)醫療機構治療,當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后,按70%的比例救助,年內累計最高救助不超過(guò)1000元。

 、谕晟谱≡壕戎。特困供養、城市“三無(wú)”人員在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療,當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后,個(gè)人實(shí)際自付費用給予全額救助,最高救助限額10萬(wàn)元。余額部分由民政部門(mén)進(jìn)行臨時(shí)救助。

 、鄢青l低保人員、持一級或二級《殘疾認證》的殘疾人在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療,當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后,個(gè)人實(shí)際自付費用累計超過(guò)1000元以上的部分,按最高40%的比例救助,累計年內最高救助不超過(guò)20000元。

 、艿褪杖爰彝ブ械睦夏耆、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療,當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后,個(gè)人實(shí)際自付費用累計超過(guò)5000元以上的部分,按最高40%的比例救助,累計年內最高救助不超過(guò)20000元。

 。ǘ┵Y金投入和使用情況。

  20xx年醫療救助專(zhuān)項經(jīng)費項目收入3150.28萬(wàn)元,支出3150.28萬(wàn)元。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效目標。包括總體目標、階段性目標。

  1.項目績(jì)效總目標

  建立完善城鄉居民醫療救助制度,加強與民政、衛生、殘聯(lián)等有關(guān)部門(mén)協(xié)作配合,共同做好重特大疾病醫療救助與基本醫療保險、城鄉居民大病保險和商業(yè)保險的有效銜接,確保城鄉居民大病保險覆蓋所有貧困重特大疾病患者,幫助所有符合條件的困難群眾獲得保險補償和醫療救助,保障貧困人口看得起病,得了大病、重病后基本生活過(guò)得去,確保不因病致貧、因病返貧,助力和鞏固全縣決戰決勝脫貧攻堅。

  2.項目績(jì)效階段性目標

  根據云南省健康扶貧30條措施的要求及上級醫療救助政策,制定了瀘醫保發(fā)〔20xx〕45號《關(guān)于進(jìn)一步規范城鄉醫療救助工作的通知》,打造健康扶貧四重保障體系,將基本醫療保險、大病保險、醫療救助、財政兜底整合一體,織密織牢了針對城鄉低保、建檔立卡貧困人員、特困供養人員和其它特殊困難人員的醫療保障網(wǎng),最大限度減輕困難群眾醫療支出負擔,防止其因病致貧或因病返貧,從而增強困難群眾幸福感、獲得感、安全感。同時(shí),“一站式”結算方式、分級診療和先診療后付費等多項健康扶貧舉措的推出,極大地方便了困難群眾尋醫問(wèn)藥,打通了困難群眾就醫“最后一公里”的問(wèn)題。

 。ㄋ模╉椖拷M織管理情況。包括項目相關(guān)方職責分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設情況等。

  1.項目組織情況

  按照機構改革職能劃轉工作要求,城鄉醫療救助(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“醫療救助”)劃轉至醫療保障部門(mén)統一管理。為做好醫療救助工作的有效銜接,確保醫療救助政策的連續性,持續鞏固完善醫療救助制度,不斷完善工作機制,創(chuàng )新服務(wù)措施。

  2.項目管理情況

  我縣所有的醫保定點(diǎn)醫療機構已開(kāi)通“一站式”結算,特困供養、城鄉低保、持一級或二級《殘疾認證》的重度殘疾人、城市“三無(wú)”救助對象在縣域內醫保定點(diǎn)醫療機構發(fā)生醫療費用,由醫療機構與醫保部門(mén)直接結算;實(shí)行“一站式救助”,縣域外就醫的到醫保中心窗口進(jìn)行救助。

  低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療符合醫療救助的,應提出救助申請,填寫(xiě)《瀘西縣城鄉醫療救助申請審批表》,提供相關(guān)證明材料:本人申請書(shū)(手寫(xiě))、身份證復印件(沒(méi)有身份證小孩需提供戶(hù)口本復印件)、診斷證明書(shū)復印件、出院證復印件、城鄉基本醫療保險住院費用撥付單(原件)等,交戶(hù)籍所在地村(居)委會(huì )、鄉鎮人民政府逐級提出審核意見(jiàn)后,并在所在村委會(huì )或者村民小組進(jìn)行公示,公示時(shí)間五個(gè)工作日,公示期滿(mǎn)后,由鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心報縣醫療保障局審批。經(jīng)縣醫療保障局審核,對不符合醫療救助條件的,簽注理由后退回申請人;對符合救助條件的,及時(shí)給予審批。

  縣醫療保障局待遇保障和基金監督科收到上報的審批表后,將組織工作人員對審批對象進(jìn)行抽查核實(shí),上報救助對象符合條件審批后,由縣醫療保障局將救助資金撥至救助對象提供的賬戶(hù)。

  二、部門(mén)評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)評價(jià)目的、對象和范圍。

  了解20xx年度瀘西縣醫療保障局醫療救助專(zhuān)項經(jīng)費項目支出情況、年度工作任務(wù)及項目完成情況、年度履職情況,以及所取得的效果。通過(guò)評價(jià),在部門(mén)預算配置、預算執行等方面總結經(jīng)驗,找準存在的問(wèn)題,為進(jìn)一步加強和規范部門(mén)資金支出,提升預算配置的'科學(xué)合理性,優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據,為下一步績(jì)效評價(jià)的逐步推開(kāi)進(jìn)行經(jīng)驗性積累奠定基礎。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等。

  本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、績(jì)效相關(guān)原則,應用比較法以及問(wèn)卷調查法等方法,定量與定性相結合,單位自評相結合的辦法。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

  20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績(jì)效目標開(kāi)展部門(mén)整體工作,經(jīng)單位報送資料查看,20xx年度績(jì)效目標基本得到實(shí)現,部門(mén)履職情況較好。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)綜合結論。

  優(yōu)

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況等。

  20xx年度績(jì)效目標基本得到實(shí)現,部門(mén)履職情況較好。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析。

  分值15分,自評分15分。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況分析。

  分值20分,自評分20分。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析。

  分值35分,自評分34.96分。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析。

  分值30分,自評分29.8分。

  五、主要經(jīng)驗及做法

  瀘西縣20xx年醫療救助專(zhuān)項經(jīng)費項目實(shí)施過(guò)程中,瀘西縣醫療保障局一是制定了相關(guān)內控制度。二是在基金管理方面,專(zhuān)人專(zhuān)管,專(zhuān)戶(hù)儲存,專(zhuān)賬管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,做到“事前公開(kāi)、過(guò)程公開(kāi)、結果公開(kāi)”,使整個(gè)經(jīng)費的運作受廣大人民群眾的監督。

  六、存在的問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬╊A算績(jì)效觀(guān)念不強,工作質(zhì)量待提高

  部分職能部門(mén)對預算績(jì)效管理工作重視程度還不足,缺乏主動(dòng)性;對預算績(jì)效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入,申報績(jì)效目標不夠明確,設計的評價(jià)指標體系不科學(xué)、不嚴謹。

 。ǘ┰u價(jià)指標體系不完善,實(shí)際操作有難度

  盡管縣級已有績(jì)效評價(jià)共性指標體系,但是對指標具體的設置沒(méi)有統一的明確規定,沒(méi)有針對性較強的個(gè)性評價(jià)指標體系可供預算單位借鑒。同時(shí)財政預算支出的范圍在逐年擴大,新政策新情況不斷出現,現有評價(jià)指標的針對性和適應性已降低,直接影響了績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量。

 。ㄈ┛(jì)效管理體系不健全,工作流程需優(yōu)化。

  一是隨著(zhù)績(jì)效管理工作的逐步深入,績(jì)效管理辦法需要進(jìn)一步完善,相關(guān)的工作機制和流程也需健全。二是預算績(jì)效目標編制、預算執行過(guò)程中的績(jì)效監控、績(jì)效評價(jià)結果的應用等都處于探索起步階段,工作流程需不斷優(yōu)化。

  七、有關(guān)建議

 。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

 。ǘ┘訌娯攧(wù)管理,嚴格財務(wù)審核

  在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。

  八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

績(jì)效監控報告4

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  根據《安慶市市直機關(guān)辦公用房維修改造辦法》,市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門(mén),負責辦公用房維修改造項目的審批和組織實(shí)施,目前我市除東部新城綜合寫(xiě)字樓外,大部分市直機關(guān)辦公用房使用時(shí)間長(cháng),設施設備老化,功能不全,影響了機關(guān)正常辦公,鑒于此,20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進(jìn)行維修改造,以滿(mǎn)足正常辦公需求。截至20xx年末,4家單位房屋維修項目均竣工驗收完畢,按照合同完成資金撥付336.2萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。

  通過(guò)對4家市直機關(guān)辦公樓進(jìn)行維修改造,消除安全隱患,改善辦公環(huán)境,恢復和完善辦公用房使用功能,以滿(mǎn)足市直單位正常辦公需要。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。

  通過(guò)對房屋維修項目支出進(jìn)行績(jì)效評價(jià),厘清部門(mén)內部職責分工,壓實(shí)績(jì)效管理責任,優(yōu)化工作流程,推動(dòng)績(jì)效管理工作常態(tài)化、制度化和規范化,提高財政支出責任和效率意識,不斷加強預算績(jì)效管理水平,進(jìn)一步提升財政資金使用效益?(jì)效評價(jià)對象為4家市直單位辦公用房維修項目。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準等。

  1.績(jì)效評價(jià)原則:本次績(jì)效評價(jià)本著(zhù)客觀(guān)、公正、突出重點(diǎn)、績(jì)效優(yōu)先的原則。

  2.評價(jià)指標體系:依據設定的績(jì)效目標或工作任務(wù),即按照計劃標準對績(jì)效指標完成情況進(jìn)行比較,對項目支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀(guān)、公正的測量、分析和評判。

  3.評價(jià)方法:按照《安慶市全面實(shí)施預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)中規定的指標體系框架及評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià),主要采用以下方式:

  (1)與項目相關(guān)人員座談,了解年度項目整體情況。

  (2)查閱有關(guān)賬簿、文件資料、抽查項目資料。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù)、報表和憑證,了解資金的使用、管理等情況;將財務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對,進(jìn)行現場(chǎng)驗證、復核,通過(guò)從項目申報批復開(kāi)始到結束一個(gè)完整的流程,對項目支出專(zhuān)項資金的使用、管理、各項政策落實(shí)及效益情況進(jìn)行考評,確定各項目指標得分。

  4.評價(jià)標準:本次評價(jià)按照《安慶市全面實(shí)施預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》(慶發(fā)〔20xx〕20號)考核評分。標準分值為100分,其中:項目決策指標10分、過(guò)程指標50分、產(chǎn)出指標30分、效益指標10分。根據各項指標重要程度確定三級指標分值,得分一檔最高不能超過(guò)該指標分值上限。各項指標考核值累計得分作為市直單位辦公用房維修項目支出績(jì)效評價(jià)得分。為了更加準確地反映本項目支出的績(jì)效實(shí)際情況,我們對考評指標評價(jià)標準及其分值做了相應的規定。為能客觀(guān)反映項目的績(jì)效情況,將綜合績(jì)效評價(jià)級別評定分為4個(gè)等級:綜合評價(jià)得分90分以上(含90分),績(jì)效級別評定為優(yōu);綜合評價(jià)得分80-90分(含80分),績(jì)效級別評定為良;綜合評價(jià)得分80-60分(含60分),績(jì)效級別評定為中;綜合評價(jià)得分60分以下,績(jì)效級別評定為差。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

  我單位認真落實(shí)《安慶市全面實(shí)施預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)有關(guān)要求,按照規定程序,依據年初項目申報設定的績(jì)效目標,對市直單位辦公用房維修項目資金的使用及績(jì)效進(jìn)行全面考核,從而形成評價(jià)結論,編寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  本次績(jì)效評價(jià)從項目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對市直單位辦公用房維修項目支出情況進(jìn)行了評價(jià),通過(guò)對照指標體系,檢查項目執行情況,依據評價(jià)標準進(jìn)行評分,市直單位房屋維修項目績(jì)效評價(jià)總得分95分,評價(jià)結果為“優(yōu)”。各項指標評價(jià)綜合得分如下:

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。市直單位向本單位書(shū)面申報維修改造項目,本單位對項目進(jìn)行實(shí)地勘察,并對必要性和可行性進(jìn)行論證。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。項目確定后進(jìn)行公開(kāi)招標,確定工程施工單位,并聘請專(zhuān)業(yè)的'監理公司對工程質(zhì)量進(jìn)行監督,竣工驗收后開(kāi)展審計,及時(shí)撥付資金,項目過(guò)程合法合規。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費”項目對市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計局、市財政局等4家單位辦公用房進(jìn)行維修,所有項目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過(guò)驗收,工程質(zhì)量符合規定標準。嚴格執行政府采購政策,統一招標,項目產(chǎn)出達到預期目標。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。項目的實(shí)施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患,改善市直單位辦公條件,提高安全系數、美化辦公環(huán)境和建筑外觀(guān),降低辦公能耗和污染,改造后的辦公用房使用性能提升,項目效益達到預期目標。

  五、主要經(jīng)驗及做法

  本單位依據部門(mén)職責和事業(yè)發(fā)展要求,在編制市直單位辦公用房維修項目計劃時(shí),根據輕重緩急,將時(shí)間緊、任務(wù)重的項目?jì)?yōu)先列入本年計劃中,并合理安排各項目支出。根據工作計劃,落實(shí)工作責任,明確分工及工作要求,建立考核機制,對項目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現偏差及時(shí)分析原因并予以糾正,保證了項目資金有效使用和支出績(jì)效目標實(shí)現。

  六、存在問(wèn)題及原因分析

  由于受疫情影響,部分辦公用房維修項目未按照合同規定工期實(shí)施完畢。

  七、有關(guān)建議

  制定針對突發(fā)事件應急預案,提前謀劃,克服各種不利因素,確保項目實(shí)施如期開(kāi)展。

  八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

績(jì)效監控報告5

  青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,涉及金額336885.46元,資金來(lái)源于中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務(wù))補助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉冗壩村,該項目主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,新建供水管道15.8公里,其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復路面C20砼等。

  工作任務(wù)

  通過(guò)實(shí)施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,改善人飲安全,保證生活質(zhì)量。

  績(jì)效監控開(kāi)展情況

  青山苗族鄉人民政府依據年初預算批復績(jì)效目標,收集項目績(jì)效運行信息,開(kāi)展績(jì)效運行信息分析,填報績(jì)效運行監控表,最終形成監控報告,其績(jì)效運行監控情況如下:

  資金使用情況:青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬(wàn)元,截至20xx年1-4月執行為0,預算執行率100%。

  績(jì)效目標完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實(shí)施完成,不存在績(jì)效目標偏離情況。

  績(jì)效監控結論及分析

  通過(guò)績(jì)效監控分析,青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進(jìn),能預期完成任務(wù),不存在偏差。

  績(jì)效監控存在偏差的問(wèn)題及原因分析

  無(wú)

  糾偏建議

  無(wú)

  績(jì)效監控結果應用建議

  無(wú)

績(jì)效監控報告6

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕59號)的'工作安排,蘆山縣大川鎮人民政府組織相關(guān)站所辦,認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣大川鎮人民政府現有行政編制人員17人,事業(yè)編制人員15人,機關(guān)工勤人員14名,退休職工11人,內設機構4個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下:

  一、年度預算安排情況

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109號),批復給我單位預算撥款收入5347700元,其中:基本經(jīng)費4745700元,項目經(jīng)費602000元。截至6月底,追加預算3423617.06元(其中20xx年項目經(jīng)費1263185.61元)。

  二、1-6月執行情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況

  1-6月日常公用經(jīng)費支出380278.25元,完成全年預算60.44%;人員經(jīng)費支出3093260.31元,完成全年預算75.14%。

 。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況

  20xx年具體實(shí)施的項目主要包括:財政所建設工作經(jīng)費、補充工作經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、安全工作經(jīng)費、婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費、維穩工作經(jīng)費、20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經(jīng)費(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)。20xx年項目預算金額2205185.61元,其中:上年結轉結余資金0元、年初預算安排602000元、年中追加預算1603185.61元),20xx年1-6月預算執行金額1465691.71元(其中:上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額46980.15元、年中追加預算執行金額1418711.56元),至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為4個(gè),有9個(gè)項目預算執行率為0,主要原因為:項目均按照計劃進(jìn)行開(kāi)展,但資金尚未支付,項目資金執行在下半年比較集中。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況

  1-6月部門(mén)預算績(jì)效目標基本穩步推進(jìn),機構運轉正常,我鎮工作扎實(shí)有序開(kāi)展。

  三、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  年初預算收入5347700元,截至6月底追加預算3423617.06元,1至6月完成支付4997230.27元,其中項目經(jīng)費完成支付1465691.71元。全年預計執行8771317.06元,執行率達到100%。

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

  四、存在問(wèn)題及整改措施

  (一)存在問(wèn)題

  本年度上半年項目績(jì)效完成情況未達到預計目標,項目資金執行進(jìn)度緩慢。

 。ǘ┱拇胧

  進(jìn)一步加強項目支出績(jì)效目標監測,加快項目資金使用進(jìn)度,提高資金效率,力保項目支出績(jì)效按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

  五、工作建議

 。ㄒ唬└叨戎匾,成立組織機構。我單位高度重視本次部門(mén)事中績(jì)效管理工作,建立健全相關(guān)組織機構。

  (二)嚴密組織,認真開(kāi)展自評工作。我單位嚴密組織開(kāi)展部門(mén)事中績(jì)效管理工作,對照相關(guān)信息,嚴格按照評價(jià)體系評價(jià)相關(guān)項目,認真匯總梳理整體績(jì)效情況。

績(jì)效監控報告7

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)

  xx實(shí)驗室建設項目(服務(wù)能力提升類(lèi))

 。ǘ╉椖苛㈨棻尘、主要內容、涉及范圍等

  xx縣是“全國食品工業(yè)強縣”,食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環(huán)節,是加強食品安全監管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗檢測機構的作用,合理分配有限的檢驗資源,切實(shí)解決我縣食品藥品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問(wèn)題,進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗檢測水平,有效應對食品安全突發(fā)事件,肩負起作為政府監管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實(shí)際狀況,完善全縣檢驗檢測體系建設,整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所、原縣食品藥品監督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農業(yè)局所屬xx縣農產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心所承擔的全部職責和縣衛生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫局承擔的檢驗檢測職能,新組建xx縣檢驗檢測中心,為縣政府直屬財政撥款事業(yè)單位,機構規格為正科級,承擔全縣檢驗檢測任務(wù)。

  xx縣檢驗檢測資源整合一步到位,把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫、疾控五部門(mén)的職能、儀器設備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心,從目前所了解的其它縣(市)整合組建信息,xx縣整合的面最廣、職能最全,特別是把疾控中心和畜牧獸醫局的檢驗檢測職能資源一并整合,這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng ),更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點(diǎn)特色,形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的.檢驗檢測部門(mén)同時(shí)向多個(gè)部門(mén)提供同等的檢驗檢測技術(shù)服務(wù),實(shí)現了資源信息共享,徹底解決了原有的食品安全監管檢測體系不夠完善,檢驗檢測資源浪費、化驗室簡(jiǎn)陋陳舊,設備引進(jìn)不足,能力單一、技術(shù)水平有限的弊端,以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗檢測任務(wù)的要求,我縣食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升,為下步全面開(kāi)展產(chǎn)品檢驗檢測工作,為我縣監管部門(mén)提供強有力的技術(shù)支撐,保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全,促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎,實(shí)現了真正的縣級食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源整合利用,食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測數據由縣檢驗檢測中心一個(gè)部門(mén)對外,權威性高、獨立性強,數據更可靠、更有說(shuō)服力。

  新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫、商務(wù)、疾控等部門(mén)提供監管的技術(shù)支撐和咨詢(xún)服務(wù),承擔有關(guān)應急檢驗檢測任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)(企業(yè))提供產(chǎn)(商)品檢驗檢測、技術(shù)咨詢(xún)、指導培訓,協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。

  新組建的縣檢驗檢測中心檢測設備齊全(共計整合設備xx余萬(wàn)元,xx年新增儀器設備xx萬(wàn)元,現有儀器設備xx余臺套xx多萬(wàn)元)、技術(shù)力量雄厚(現有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員xx人,其中高級職稱(chēng)xx人,中級職稱(chēng)xx人,初級職稱(chēng)xx人,研究生學(xué)歷xx人,本科學(xué)歷xx人,本科以下學(xué)歷xx人),檢測產(chǎn)品種類(lèi)多、項目全、權威性高、獨立性強,為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng )造了極為有利的條件,打下堅實(shí)基礎。

  縣委縣政府高度重視實(shí)驗室建設,在新建現代農業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實(shí)驗室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神,按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規范運作”的總體思路和“比較超前,做成精品”的要求,經(jīng)過(guò)緊張的設計、招標、建設,xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實(shí)驗室的完成建設,xx年x月順利通過(guò)省實(shí)驗室質(zhì)認定,現已經(jīng)全面開(kāi)展檢驗檢測工作。

  縣政府xx年工作報告明確提出:“依托縣檢驗檢測中心建設xx食品(農產(chǎn)品)檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現狀,謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內一流中心”的規劃,爭取在xx年建成一處高標準的食品實(shí)驗室,提升檢驗檢測工作能力水平。

 。ㄈ╉椖科鹬谷掌诩皩(shí)施進(jìn)度計劃

  1、項目起止日期:

  xx年x月-xx年xx月xx日;

  2、實(shí)施進(jìn)度計劃:

  xx年x月-x月:組建機構,整合人員、設備;

  xx年x月-x月:實(shí)驗室設計;

  xx年x月-x月:投資評審、項目招投標;

  xx年x月-x月:實(shí)驗室建設;

  xx年x月-x月:實(shí)驗室布局,整合儀器安置;

  xx年x月-x月:政府采購新購置的儀器,相關(guān)

  儀器計量認證,實(shí)驗室資質(zhì)認證準備、提請、驗收。

  xx年x月:通過(guò)省級實(shí)驗室資質(zhì)認證。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)投入安排情況

  1、實(shí)驗室改造項目資金:xx萬(wàn)元;

  2、新購置儀器設備:xx萬(wàn)元。

  二、績(jì)效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標設定情況

  1、完成實(shí)驗室改造;

  2、新購置部分儀器設備;

  3、完成省級實(shí)驗室資質(zhì)認證

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標核對和確定情況

  無(wú)調整

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  為高質(zhì)量、高標準完成該項目建設,中心成立了該項目領(lǐng)導小組具體負責項目規劃、方案制定、項目招投標和政府采購、資料收集、項目的總結驗收等。同時(shí)成立了項目工程質(zhì)量管理監督小組,主要職責是以本工程設計、招標文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規定為依據,具體負責本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理,協(xié)同監理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求,規范施工、文明施工、安全施工,確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全,同時(shí)認真履行黨風(fēng)廉政建設各項規定。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  1、制定并嚴格執行了項目建設“四制”

  項目采取法人責任制、招投標制、合同制和監理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規定的程序,委托濟寧市晨曦工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司為本項目招標代理機構。對項目施工單位進(jìn)行了公開(kāi)招標。與標單位簽訂了相關(guān)施工合同。

  2、嚴格資金管理

  設立項目資金專(zhuān)戶(hù),實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)帳管理。做到了資金使用規范、透明、專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)挪用、擠占、截留建設資金現象,項目資金實(shí)行報賬制,報賬憑施工單位申請及工程量清單、監理單位審核后出具的支付證書(shū)及發(fā)票報賬,入賬手續齊全。

  3、規范項目檔案管理

  嚴格檔案管理制度,安排專(zhuān)人進(jìn)行項目檔案管理,按照項目申報審批文件、項目開(kāi)工準備階段文件、項目施工階段文件、建設單位管理文件分類(lèi)搜集整理了項目相關(guān)的文字、數據及影像資料,建立了明晰詳實(shí)的項目檔案。

 。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與計劃安排的差異情況說(shuō)明

  基本無(wú)差異

  四、項目績(jì)效情況

  1、全面完成了實(shí)驗室建設任務(wù);

  2、新購置部分儀器設備,并安裝使用;

  3、順利通過(guò)了省級實(shí)驗室資質(zhì)認證,取得資質(zhì)證書(shū)。

  五、績(jì)效監控結論、存在問(wèn)題和建議

  績(jì)效監控結論

  合格

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

績(jì)效監控報告8

 。ㄒ唬﹩挝换厩闆r

  根據宜政辦發(fā)〔20xx〕36號宜章縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)宜章縣交通建設質(zhì)量安全監督管理站主要職責內設機構和人員編制規定》的通知,內設辦公室、質(zhì)量安全監督股、監理檢測股(設交通建設試驗檢測中心)、造價(jià)股、財務(wù)股共5個(gè)機構。編制數17名,在職人數14名(退伍安置人員1名),退休人員13名。

 。ǘ﹩挝恢饕氊煟

  1、負責全縣權限內公路、水運工程質(zhì)量安全監督管理工作。

  2、監督檢查建設、勘察、設計、施工和監理單位的質(zhì)量保證體系及其運轉情況,調查工程質(zhì)量事故,仲裁工程質(zhì)量爭議。

  3、負責全縣權限內公路、水運工程質(zhì)量檢測、評定、鑒定工作,參與全縣交通建設工程交(竣)工驗收。

  4、監督、管理全縣交通建設從業(yè)單位資質(zhì)、資信及質(zhì)量行為,組織工程監理、造價(jià)試驗檢測機構及人員資質(zhì)認證工作。

  5、負責全縣權限內在建公路、水運工程施工安全的監督管理,對從業(yè)單位及其人員的安全生產(chǎn)信用進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,組織或參與對安全事故調查、處理、分析、報告。

  6、承辦全縣權限內交通建設工程造價(jià)及材料價(jià)格信息管理,監督檢查重點(diǎn)交通建設項目的`投資執行情況和工程結算情況,審查全縣權限內交通建設工程估算、概算、預算文件及工程變更、材料調差,對需要編制標底的工程進(jìn)行監督,監督審查公路、水路養護工程造價(jià),調解工程造價(jià)爭議。

  7、承辦縣委、縣政府、縣交通運輸局交辦的其他工作。

 。ㄈ┎块T(mén)(單位)年度整體支出績(jì)效目標,專(zhuān)項資金績(jì)效目標

  1、整體支出績(jì)效目標:

  目標1:完成全縣農村公路,水運工程質(zhì)量檢測、評定、鑒定工作。

  目標2:加強試驗檢測中心職責,分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數據及檢測報告。

  2、專(zhuān)項資金績(jì)效目標

  單位全年質(zhì)監項目806個(gè),其中:1、脫貧攻堅項目108個(gè)196.559公里。2、安保工程66個(gè)217.544公里。3、危橋改建9座,窄路加寬44個(gè)189.14公里。4、重要縣鄉道4個(gè)32.651公里。5、自然村通水泥路502個(gè)501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個(gè)。實(shí)現了交通建設工程質(zhì)量穩中向好、安全無(wú)事故、造價(jià)合理的監管目標。

績(jì)效監控報告9

  一、單位基本概況

  我院是桂陽(yáng)縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計劃生育服務(wù)機構,是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院,是湘南地區占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強的縣級婦幼保健院,是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導醫院、湖南省兒童醫院臨床指導定點(diǎn)醫院,是桂陽(yáng)縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽(yáng)縣免費婚前醫學(xué)檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療;常見(jiàn)病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛生服務(wù)及臨床醫療服務(wù)職能,為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務(wù)與管理。

  醫院占地面積18畝,建筑總面積3.28萬(wàn)平方米,目前實(shí)際開(kāi)放床位167張,擬增加開(kāi)放床位至300張,環(huán)境舒適,醫資雄厚,設備先進(jìn),設置獨立編制機構數1個(gè),獨立核算機構數1個(gè),編制人數197人,其中全額編制人數34人,實(shí)際在崗345人(其中臨時(shí)人員167人)。

  二、資金使用及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金安排落實(shí)及總投入情況

  20xx年度總收入7503.63萬(wàn)元,其中:財政撥款收入1147.09萬(wàn)元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬(wàn)元,項目支出764.24萬(wàn)元);上級補助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入6333.18萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入23.36萬(wàn)元。

 。ǘ┵Y金實(shí)際使用情況

  20xx年度支出合計7201.28萬(wàn)元,其中:基本支出6449.74萬(wàn)元;項目支出751.54萬(wàn)元;上繳上級支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。20xx年度,“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬(wàn)元,20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬(wàn)元,較去年同期減少了0.45萬(wàn)元,下降比率為5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬(wàn)元(因公出國組團0次,因公出國0人次);公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為5.57萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購置0臺,保有量4臺),20xx年度公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為8.31萬(wàn)元,同期相比減少2.74萬(wàn)元,下降比率為32.97%;公務(wù)接待費支出決算為2.9萬(wàn)元(公務(wù)接待38批,共計406人),20xx年度公務(wù)接待費支出決算為0.61萬(wàn)元,較去年同期增加2.29萬(wàn)元,增長(cháng)比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約,嚴控“三公”經(jīng)費,降低一般運行經(jīng)費,在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。

 。ㄈ┵Y金管理情況

  為了加強資金管理,提高資金使用效益,根據有關(guān)財經(jīng)法規的要求,我院制定了《資金管理制度》《專(zhuān)項資金管理制度》等。

  我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬(wàn)元,實(shí)際到位資金131.01萬(wàn)元,資金到位率22.74%。資金實(shí)行專(zhuān)賬專(zhuān)戶(hù)管理,財務(wù)管理制度健全,執行情況良好,經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查,保證制度的有效實(shí)施,無(wú)明顯違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。會(huì )計核算真實(shí)完整,項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定;資金撥付程序規范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對資金使用情況進(jìn)行檢查,嚴格確保項目質(zhì)量;財務(wù)管理按規定執行,符合有關(guān)財務(wù)會(huì )計管理規定。隨著(zhù)財務(wù)制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。

  三、項目績(jì)效情況

  1、免費婚前健康檢查項目:20xx年項目資金39.23萬(wàn)元,20xx年我縣結婚登記人數為 4044對,實(shí)際婚檢人數為 3923對;闄z率為97.01%,比上年同期增長(cháng)了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人,發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是;男性乙肝16.5%、女性?xún)瓤葡到y疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見(jiàn)分別是:男性353人,其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數796人;榍搬t學(xué)檢查經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確;榍搬t學(xué)檢查項目實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫學(xué)檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣新生兒出生缺陷率,提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣婚前醫學(xué)檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目:20xx年項目資金78.06萬(wàn)元,全年的任務(wù)數是2600對,共檢查了2602對計劃懷孕夫婦,完成市級下達的全年任務(wù)指標數,覆蓋率為100%,早孕隨訪(fǎng)率99.9%、妊娠結局隨訪(fǎng)率99.88%經(jīng)專(zhuān)家評估有363人為高風(fēng)險人群,占檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出,目前我縣計劃懷孕夫婦高風(fēng)險人群的比例較高,發(fā)現高風(fēng)險的均進(jìn)行了跟蹤隨訪(fǎng),并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規范要求填寫(xiě)了相關(guān)卡(表),建立家庭健康檔案和《追訪(fǎng)登記本》,縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心對每個(gè)鄉鎮的檢查情況進(jìn)行統計分析,形成分析報告,并將信息資料分類(lèi)整理歸檔,基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí),對檢查結果由專(zhuān)家進(jìn)行綜合分析,寫(xiě)出評估告知書(shū),由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中,對外出不在家的采用電話(huà)告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認識,降低了出生缺陷的`發(fā)生,提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  3、免費節育手術(shù)項目:20xx年項目資金104.86萬(wàn)元,全縣定期開(kāi)展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項節育措施7319例:其中:結扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例,項目實(shí)施效果較好。計劃生育技術(shù)服務(wù)項目實(shí)施以來(lái),在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術(shù),有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險,保障了育齡群眾的生命安全,提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿(mǎn)意度,融洽了干群關(guān)系,有力地促進(jìn)了貫徹國家計劃生育政策的執行。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務(wù)項目工作專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效自我評價(jià)為“優(yōu)”。

  4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目:20xx年項目資金46.89萬(wàn)元,本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標人群覆蓋率為85%;對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪(fǎng)其中190例進(jìn)行診治;對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪(fǎng)服務(wù);全年無(wú)計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生,實(shí)現醫療操作零失誤,深受廣大育齡群眾的好評,收到了良好的社會(huì )效益。

  5、免費新生兒疾病篩查項目:20xx年項目資金90.13萬(wàn)元,我縣醫療機構分娩活產(chǎn)5065人,新生兒疾病篩查5028人,篩查率99%;其中符合免費篩查 4828例,占篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽(yáng)性76人,確診31人;甲狀腺功能低下可疑陽(yáng)性73人,確診9人;苯丙酮尿癥可疑陽(yáng)性15人,無(wú)確診病例;腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽(yáng)性27人,無(wú)確診病例;MSMS可疑陽(yáng)性72人,無(wú)確診病例。新生兒聽(tīng)力篩查率98.81%;聽(tīng)力篩查陽(yáng)性病例50人,確診病例2人,各助產(chǎn)機構共出生先天缺陷患兒54人,發(fā)生率106.61/萬(wàn),較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識,提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目:20xx年項目資金91.07萬(wàn)元,20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩 4197人),中篩完成率為102.36%;產(chǎn)前篩查風(fēng)險人群1007人,接受產(chǎn)前干預診斷人數824人,診斷率達81.83%。對高風(fēng)險人群妊娠結局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪(fǎng),風(fēng)險人群1110人(其中15對雙胎),正;町a(chǎn)1092人,出生缺陷兒2人,不良妊娠結局33人,其中治療性引產(chǎn)11人,治療性引產(chǎn)當中產(chǎn)前篩查結果存在一定程度風(fēng)險值,后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診,存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損,右腎雙出口、馬蹄內翻足,確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理,杜絕出生缺陷的發(fā)生,大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬(wàn),遠遠低于省控標準。項目經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確。免費產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識,降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì )的負擔,經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目:20xx年項目資金126萬(wàn)元,全年對轄區內22個(gè)鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費檢查,共檢查9000人,檢出宮頸癌前病變 49 人,宮頸癌13人,檢出率為144.4 /10萬(wàn),早診率為95 %,宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪(fǎng)率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人,檢出率33.3/10萬(wàn),乳腺癌早診率達100%,隨訪(fǎng)、治療率100%,通過(guò)對疾病的早發(fā)現、早治療,有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率,提高了農村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  四、存在的問(wèn)題與困難

 。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費不足。據了解,周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當地財政全額保障,而我院實(shí)際在編在職人員187人,財政供養人員34人,其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫院的運行壓力。

 。ǘ⿲(zhuān)項項目檢查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫療耗材與檢驗試劑成本,未按服務(wù)單位物價(jià)收費標準實(shí)際計算投入,在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟負擔。

 。ㄈ⿲(zhuān)項項目工作經(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務(wù)工作如計劃生育技術(shù)服務(wù)、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛生保健工作評估等服務(wù)項目均無(wú)工作經(jīng)費和督導經(jīng)費,如項目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經(jīng)費完成由項目實(shí)施單位自籌,在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟負擔,增大了項目工作實(shí)施難度。

  (四)專(zhuān)項項目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟負擔,增大了項目工作實(shí)施難度。

  五、對策與建議

 。ㄒ唬┙ㄗh根據國家衛生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機構管理辦法》相關(guān)規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關(guān)要求及醫院發(fā)展需求,重新核定醫院人員編制數,增加人員經(jīng)費財政預算。

 。ǘ┛茖W(xué)測算項目資金,制定合理有效的資金收支方案,提高資金使用率,確保項目工作順利開(kāi)展。

績(jì)效監控報告10

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮天寧南路60號。負責貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財政工作的方針政策和決策部署,全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于財政工作的部署要求,在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對財政工作的集中統一領(lǐng)導,F有行政編制20名。設局長(cháng)1名,副局長(cháng)3名,總會(huì )計師1名。核定內設機構主要負責人15名。有在職干部職工292人,其中局機關(guān)171人,鄉鎮財政所121人。下設正科級事業(yè)單位1個(gè)(城市資金管理中心)、副科級二級機構3個(gè)(財政事務(wù)中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會(huì )計學(xué)校)、全額撥款事業(yè)單位5個(gè)(國有資產(chǎn)服務(wù)中心、財政投資評審中心、農村綜合改革服務(wù)中心、財政工資統發(fā)中心、政府采購監督服務(wù)中心)、自收自支事業(yè)單位1個(gè)(住房資金管理部)。

  2.項目的實(shí)施依據!逗鲜∝斦䦶d關(guān)于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價(jià)咨詢(xún)委托辦法〉的通知》(湘財辦〔20xx〕17號)《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實(shí)施辦法〉的通知》(沅政辦發(fā)〔20xx〕6號)。預算管理一體化關(guān)于“特定目標類(lèi)項目”規定。

  3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。財政投資評審項目經(jīng)費是財政部門(mén)履行評審職責、開(kāi)展評審業(yè)務(wù)、實(shí)施評審行動(dòng)、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關(guān)支出,包括到項目現場(chǎng)核查、聘請中介機構等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢(xún)費、差旅費、培訓費、績(jì)效工資、水電費、其他支出等。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1.項目績(jì)效總目標和階段性目標?偰繕耍罕U夏甓蓉斦顿Y評審工作正常運轉。階段性目標:保障預算單位送達的項目評審材料能夠快速評審,不拖延;保障財政部門(mén)正常履職,評審程序公開(kāi)公平公正、評審活動(dòng)依法依規依政策、評審結論經(jīng)得起核查。

  2.預期主要的生態(tài)、社會(huì )和經(jīng)濟效益。生態(tài)效益:未涉及。社會(huì )效益:對民生實(shí)事項目實(shí)施財政投資評審行為,正確回應社會(huì )關(guān)切。經(jīng)濟效益:事前避免項目預算虛高,事中避免項目實(shí)施偷工減料,事后避免項目結算摻雜使假。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

  績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程:成立該項目支出績(jì)效自評小組,由本單位主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導、項目負責人員及局屬相關(guān)股室長(cháng)組成,根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)、財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)、《湖南省預算績(jì)效目標管理辦法》(湘財績(jì)〔20xx〕5號)、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(湘財績(jì)〔20xx〕7號)等相關(guān)文件規定開(kāi)展自評工作,對項目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益各項指標逐個(gè)對照評價(jià),確保評價(jià)真實(shí)客觀(guān)原則。

  三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

  1.項目資金到位情況分析。20xx年1月5日,縣財政局將財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬(wàn)元列入20xx年度部門(mén)預算報告,立項合法合規。20xx年3月5日收到財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬(wàn)元,預算執行率100%,資金額度與年度目標相適應,預算資金分配合理。

  2.項目資金使用情況分析。20xx年財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費共支出120.06萬(wàn)元,明細為績(jì)效工資(聘請造價(jià)師李碧秀)8萬(wàn)元、辦公費37.43萬(wàn)元、咨詢(xún)費(聘請中介機構)73.4萬(wàn)元、水費0.22萬(wàn)元、差旅費0.5萬(wàn)元、培訓費0.32萬(wàn)元、公務(wù)接待費(加班工作餐)0.19萬(wàn)元。使用率100.05%,超支部分從財政局公務(wù)費中列支。

  3.項目資金管理情況分析!柏斦顿Y評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費”嚴格按照項目管理制度及財務(wù)管理制度執行實(shí)施。

 。ǘ╉椖繉(shí)施情況分析

  1.項目組織情況分析。由投資評審服務(wù)中心根據財政投資評審業(yè)務(wù)推進(jìn)情況,按月支付聘請人員績(jì)效工資,及時(shí)支付中介機構評審經(jīng)費,適時(shí)結算與投資評審有關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費。

  2.項目管理情況分析。財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費經(jīng)局黨組會(huì )議研究決定列入部門(mén)預算,按全縣項目經(jīng)費申撥機制申撥資金,按《沅陵縣財政局機關(guān)內部財務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進(jìn)行相關(guān)會(huì )計核算。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效情況分析

  1、項目經(jīng)濟性分析

 。1)項目預算控制情況。嚴格按項目?jì)热葸M(jìn)行資金預算管理,從嚴控制項目資金支出。

 。2)項目預算節約情況。管理使用得當,收支基本持平,略有超支(超支部分由局機關(guān)公務(wù)費支付)。

  2、項目的效率性分析

 。1)項目的實(shí)施進(jìn)度。按規定時(shí)間完成工作量。

 。2)項目完成質(zhì)量。通過(guò)多年運作,已經(jīng)建立財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費收支機制,按照項目實(shí)施進(jìn)度計劃,通過(guò)跟蹤監管,項目完成質(zhì)量?jì)?yōu)良。

  3、項目的效益性分析

 。1)項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬(wàn)元,均完成了年初指標目標任務(wù),確保了財政投資評審各項業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。

 。2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。20xx年完成縣政府投資項目評審270個(gè),評審總金額達9.77億元,凈審減金額0.6億元,審減率達6.14%。加強與預算股及各資金股室的密切溝通配合,從預算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節構建財政評審橫向聯(lián)動(dòng)機制,大幅減少項目預算中的'不合理支出,保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn),助力“統籌整合涉農項目”,強化攻堅成效,全面落實(shí)退捕禁捕、禁食退養系列政策,以及完善老舊小區改造、推進(jìn)醫療改革等重點(diǎn),有所側重的開(kāi)展預算評審業(yè)務(wù)。重點(diǎn)聚焦貧困村農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎設施建設,治理黑臭水體、著(zhù)力環(huán)保督察整改項目,推進(jìn)鄉村衛生院建設,強化服務(wù)力度,高質(zhì)量、高水平、高標準完成重大項目評審。

  四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

 。ㄒ(jiàn)評分表)

  五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

  財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目總體得分100分,績(jì)效自評結果為優(yōu),主要績(jì)效資金撥付率100%,按照預期完成了數量目標,達到了預期效益。建議:每年正常安排財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費并隨物價(jià)水平、業(yè)務(wù)量適當提高。

  六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

  經(jīng)驗及做法:嚴格按照項目實(shí)施辦法執行,對照項目年度績(jì)效目標,及時(shí)結合項目實(shí)際進(jìn)度,及時(shí)對預計未能完成的目標進(jìn)行整改。

  存在的問(wèn)題:通過(guò)自查,我們發(fā)現財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費在使用過(guò)程中尚有不足之處,主要是績(jì)效管理機制還不夠完善、內部控制制度不夠健全,有待進(jìn)一步完善。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

績(jì)效監控報告11

  一、部門(mén)概況

  1、基本情況

  核定全額撥款編制18人,差額編制14人,F有在職在崗在編職工31人,臨聘人員25人,離退休8人。

  主要職責:桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門(mén)診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢(xún)、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫療保健機構。是我縣婚前醫學(xué)檢查唯一指定機構。

  內設機構:綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門(mén)診部、護理部、保健部、醫務(wù)科。

  2、部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

  根據我中心工作實(shí)際,20xx年財政安排部門(mén)預算資金401.37萬(wàn)元,其中基本支出367.45萬(wàn)元(工資福利支出340.95萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元),對個(gè)人和家庭的補助2.82萬(wàn)元,專(zhuān)項工作經(jīng)費31.10萬(wàn)元。用于全中心各項開(kāi)支。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

  我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組,制定了一系列的財務(wù)管理制度,全部資金由中心財務(wù)室統一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規和本中心財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的'規定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續,按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  1、基本支出

  20xx財政撥款決算數475.84萬(wàn)元,其中基本支出決算數373.78萬(wàn)元(工資福利支出329.89萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元),包括基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

  20xx年三公經(jīng)費支出決算數為6.58萬(wàn)元,其中:因公出國(境)費0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費4.55萬(wàn)元(其中:購置費0.00萬(wàn)元、運行費4.55萬(wàn)元),公務(wù)接待費2.03萬(wàn)元。

  2、項目支出

  20xx年專(zhuān)項支出決算數為102.05萬(wàn)元。其中:商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元,我中心專(zhuān)項資金使用嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  三、資產(chǎn)管理情況

  國有資產(chǎn)總額:993.95萬(wàn)元。其中:

 。1)房屋占有使用情況:房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。

 。2)專(zhuān)用設備占有使用情況:專(zhuān)用設備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的購置按照財政規定先報財政國有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)配置申請,各相關(guān)部門(mén)股室審批后再進(jìn)行購買(mǎi)

  四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元,免費產(chǎn)前篩查1100人次,免費兩癌檢查20xx人次,經(jīng)濟效益和社會(huì )效益達到了預期目標。

  五、存在的主要問(wèn)題

  1、編制少,人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開(kāi)展以及各項公共衛生服務(wù)項目的順利實(shí)施,臨時(shí)聘用人員較多,經(jīng)費預算比較緊張。

  2、績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定,對項目執行過(guò)程有效約束不夠,存在一定的偏差

  六、改進(jìn)措施及建議

  1、由于人員編制少,公用經(jīng)費預算有限,存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況,建議增加公用經(jīng)費的預算;

  2、二是加快經(jīng)費撥付進(jìn)度,及時(shí)下達專(zhuān)用項目額度。

績(jì)效監控報告12

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖苛㈨棻尘昂鸵罁

  自20xx年2月成立以來(lái),我局堅持工作職能職責導向、目標導向、結果導向,牢固樹(shù)立“四個(gè)意識”,堅定“四個(gè)自信”,做到“兩個(gè)維護”,堅決落實(shí)黨委、政府決策部署,聚焦全縣確定的各項目標任務(wù),謀劃和推動(dòng)機關(guān)事務(wù)工作,為黨政機關(guān)規范高效運行提供有力后勤保障的服務(wù)機關(guān),深入貫徹中央八項規定及其實(shí)施細則精神,持續深化機關(guān)事務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域改革,著(zhù)力提升保障水平和管理效能,機關(guān)事務(wù)工作邁上新臺階,推進(jìn)瀘西高質(zhì)量跨越發(fā)展添磚加瓦。

 。ǘ╉椖靠(jì)效情況

  項目的實(shí)施是為更好的完成機關(guān)后勤保障工作,一是縣級機關(guān)公務(wù)用車(chē)保障運行得到進(jìn)一步規范;

  1.按照《縣級機關(guān)公務(wù)用車(chē)保障中心管理運行方案(試行)》,選用車(chē)況較好的車(chē)輛80輛,其中:縣委機關(guān)辦公區停放20輛,縣政府機關(guān)辦公區60輛,用于保障各部門(mén)機要通信和應急工作;保障各部門(mén)跨區域出差、到公共交通無(wú)法保障的地區下鄉、調研、大型會(huì )議、重大接待等公務(wù)活動(dòng)。

  2.加強公務(wù)用車(chē)信息化管理。自20xx年1月正式啟用彩立方公務(wù)用車(chē)信息化綜合服務(wù)平臺,信息化平臺通過(guò)對每輛車(chē)安裝GPS衛星定位系統終端,對用車(chē)人信息,運行狀態(tài),監控狀況,實(shí)時(shí)位置以及運行軌跡進(jìn)行監控。

  3.實(shí)行用車(chē)預約、申請、審批制度。明確縣級機關(guān)公務(wù)用車(chē)原則上須提前1天預約,同時(shí),提供公務(wù)活動(dòng)內容、用車(chē)時(shí)間、乘車(chē)時(shí)間和乘車(chē)地點(diǎn)等信息。實(shí)行24小時(shí)服務(wù)制度,確保公務(wù)用車(chē)出行。

  4.加強司勤人員管理。按照《瀘西縣縣級機關(guān)公務(wù)用車(chē)保障中心車(chē)輛及駕駛員管理辦法(試行)》,經(jīng)常性教育司勤人員遵守紀律、服從管理調配,嚴守交通法規,確保安全出行。

  5.強化公務(wù)用車(chē)管理。實(shí)行車(chē)輛定點(diǎn)停放,縣級機關(guān)公務(wù)用車(chē)保障中心車(chē)輛統一停放在縣委、縣政府辦公區停車(chē)場(chǎng)內。及時(shí)繳納車(chē)船使用稅、辦理車(chē)輛保險、油卡充值、ETC充值等手續,及時(shí)做好車(chē)輛維修、保養工作,提高安全性能,保障縣級領(lǐng)導及各部門(mén)工作需要。

  6.嚴格執行車(chē)輛收費標準。嚴格按照公務(wù)交通補貼保障區域外出差公務(wù)用車(chē)收費標準和公務(wù)交通補貼保障區域外縣域范圍內下鄉公務(wù)用車(chē)收費標準執行。

  二是使縣委、縣政府大院辦公場(chǎng)所環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化;

  1.健全完善管理機制,強化全縣黨政機關(guān)辦公用房管理及周轉房管理。推進(jìn)辦公用房資源合理配置和節約集約使用,保障正常辦公,降低行政成本,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設和節約型機關(guān)建設,起草了《瀘西縣黨政機關(guān)辦公用房管理實(shí)施細則》和《瀘西縣易地調動(dòng)領(lǐng)導干部周轉住房管理實(shí)施細則》。

  2.周轉房管理及維修維護?h政府大院22幢房屋由于建筑年代時(shí)間過(guò)長(cháng),墻面嚴重脫落,存在安全隱患,20xx年5月完成房屋鑒定工作,同時(shí)在5月初維修、改造了一套周轉房,對周轉房水電維修5次。

  3.水電設備設施管理。經(jīng)常性的對消防設施進(jìn)行定期巡查,對供排水管道進(jìn)行維護檢修,對下水道清淤除障,對便槽、供電線(xiàn)路等相關(guān)公共設備設施進(jìn)行維護檢修,有效預防和排除各類(lèi)安全隱患,保障了辦公大樓、公共區域各套設備設施的正常運轉。

  4.安全保衛管理。由于縣委和政府大院的特殊性,我局高度重視安全保衛工作,始終以“提高警惕、警鐘長(cháng)鳴”為宗旨,充分結合鞏固“平安公務(wù)大樓”建設成果的契機,強化物防技防措施,增強安保人員的安全防范意識,克服僥幸心理,對安全保衛人員進(jìn)行經(jīng)常性教育培訓。

  5.穩步推進(jìn)公共機構節能工作。加強節能宣傳。在機關(guān)大院醒目位置張貼節約資源能源小常識,在機關(guān)大樓各衛生間、辦公樓水槽旁等耗能設施設備處設置節約用水、節約用電等提示標識。通過(guò)多種方式在機關(guān)大院內努力營(yíng)造節能減排的良好氛圍,帶頭做到并引導大院干部職工自覺(jué)養成節能的良好習慣。

  三是公務(wù)接待、會(huì )務(wù)服務(wù)進(jìn)一步規范;

  1.標準化會(huì )務(wù)服務(wù)逐步走上軌道。通過(guò)參加州級培訓和與周邊兄弟縣市交流學(xué)習打開(kāi)了會(huì )務(wù)服務(wù)人員視野,采取“請進(jìn)來(lái)”與“走出去”相結合的方式,對相關(guān)人員進(jìn)行儀容儀表、禮貌用語(yǔ)、迎賓禮儀、會(huì )務(wù)接待、宴會(huì )服務(wù)等進(jìn)行實(shí)操培訓。

  2.嚴格執行公務(wù)接待標準,圓滿(mǎn)完成各項接待任務(wù)。嚴格按照《瀘西縣黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理實(shí)施細則》《瀘西縣進(jìn)一步規范國內公務(wù)接待工作運行機制》相關(guān)規定,強化接待人員業(yè)務(wù)能力,做到既嚴格執行規定,又提供周到細致的接待服務(wù)。

 。ㄈ╉椖抠Y金安排和支出情況

  1.項目資金安排落實(shí)情況

  20xx年度撥付縣政府管護及機關(guān)食堂勞務(wù)經(jīng)費補助1482400元(瀘財預〔20xx〕347號),撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費199699元(瀘財預〔20xx〕311號),20xx年撥付項目資金1682099元。

  2.項目資金實(shí)際使用情況分析

  事業(yè)支出-項目支出-2010303一般公共服務(wù)支出-機關(guān)服務(wù)-縣政府大院管護及機關(guān)食堂勞務(wù)費經(jīng)費補助1482400元(瀘財預〔20xx〕347號),用于保障單位臨聘人員勞務(wù)費支出、縣委縣政府大院衛生保潔物業(yè)管理支出、政府機關(guān)大院保安服務(wù)支出、政府機關(guān)大院綠化養護支支出。其中:辦公費支出1194元;物業(yè)管理費支出239236元;維修維護費112177元;培訓費634元;公務(wù)接待費1640元,材料費7337元;勞務(wù)費628983元;公務(wù)用車(chē)運行費94800元;其他商品和服務(wù)支出46051元;辦公設備購置212348元;大型修繕138000元。

  事業(yè)支出-項目支出-2010399一般公共服務(wù)支出-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出科目撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費199699元(瀘財預〔20xx〕311號)用于列支省委巡視組及省督查工作經(jīng)費。其中:公務(wù)接待費151763元;其他商品和服務(wù)支出47936元。

 。ㄋ模╉椖繉(shí)施情況

  1.項目組織情況

  按照項目績(jì)效管理有關(guān)規定,遵循客觀(guān)、實(shí)事求是、公正、公開(kāi)的原則,對項目決策、準備、實(shí)施等進(jìn)行了自我評價(jià)。

  2.項目管理情況

  項目管理經(jīng)局會(huì )議研究具體實(shí)施情況,指定公共設施管理科具體負責,同時(shí)按項目進(jìn)度與財務(wù)科對接付款方式,做到事前有預算,事中有監督,事后有驗收的原則落實(shí)好項目各項指標達到規范要求。

  二、年度(季度)項目完成情況

  20xx年,在縣委、縣政府的領(lǐng)導和上級部門(mén)的指導幫助下,圍繞年度目標任務(wù),從整體情況來(lái)看,嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中,遵守相關(guān)制度,“三公經(jīng)費”從嚴管理,通過(guò)政府管護及省委巡視、督查項目實(shí)施,保障了機構改革后縣級黨政機關(guān)后勤保障工作得以順利開(kāi)展及加強完善了辦公用房管理、公務(wù)接待、會(huì )務(wù)服務(wù)等工作。

  三、影響項目績(jì)效目標的'主要問(wèn)題

 。ㄒ唬┕珓(wù)用車(chē)持續運轉存在保障隱患。由于財政困難,大部分單位不能按期繳納公務(wù)用車(chē)使用費,加之部分車(chē)輛老化嚴重,里程最多的達50余萬(wàn)公里,隱藏的修理等費用較大,在暫不能購買(mǎi)新車(chē)的情況下,持續保障難度較大。加之縣級部門(mén)財政困難,全縣各預算單位均不能保障預算內支出,導致公務(wù)用車(chē)使用費無(wú)法按時(shí)收繳,截至目前累計400余萬(wàn)元公車(chē)使用費未收繳,導致平臺運轉極度困難。

 。ǘ┕苍O備設施逐漸老化,管理維修維護難度大?h委、縣政府辦公樓及周轉房投入使用年代過(guò)長(cháng),大樓設施隨著(zhù)時(shí)間長(cháng)、使用頻率高,維修量及維修費用呈逐年增加的態(tài)勢。而且大樓內設備設施分布零散,并且很多設備技術(shù)含量要求很高,需相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行調試維修,導致維修維護經(jīng)費成本投入越來(lái)越大,逐步顯現出工作量大、人員調度緊張、經(jīng)費投入高的問(wèn)題。

 。ㄈ┲伟簿C合管理任務(wù)重,服務(wù)滿(mǎn)意度眾口難調?h委、縣政府機關(guān)大院安全保衛工作涉及范圍較寬,安全保衛執勤點(diǎn)多而散,外來(lái)辦事的車(chē)輛和人員絡(luò )繹不絕,加之疫情防控期間,安全保衛工作任務(wù)艱巨,面臨新的挑戰。

  四、項目產(chǎn)出指標完成情況預測、后續工作計劃

 。ㄒ唬⿵娀霉珓(wù)用車(chē)運行費管理與使用。一是對部分車(chē)況不佳、隱藏修理費用高的車(chē)輛及時(shí)處理,待車(chē)輛購置相關(guān)政策出臺后分批在限編內購買(mǎi);經(jīng)費納入財政預算。二是統計各單位、各部門(mén)的用車(chē)情況,記錄空閑的車(chē)輛和駕駛員,將情況如實(shí)上報相關(guān)領(lǐng)導,把空閑的車(chē)輛用起來(lái)。

 。ǘ┤μ嵘苍O施管理水平。強化公共設施管理的相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習培訓,進(jìn)一步規范公共設施管理工作,按照統一標準、統一服務(wù)的要求,進(jìn)一步提升對縣委、縣政府大院相關(guān)物業(yè)管理水平。對工作人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓,設專(zhuān)人負責,開(kāi)拓員工的創(chuàng )新意識,增強責任意識。

 。ㄈ┤哟簏h政機關(guān)辦公用房管理力度。一是制定瀘西縣黨政機關(guān)辦公用房管理實(shí)施細則,按照“統一規劃、統一權屬、統一配置、統一處置”四統一的要求,對現有辦公用房進(jìn)行集中清理,嚴格按照辦公用房使用標準,清理和整改超標用房;二是配備專(zhuān)職管理人員,對辦公用房和周轉用房建立全縣黨政機關(guān)辦公用房數據庫,實(shí)行集中統一管理,并進(jìn)一步盤(pán)活縣委、縣政府大院以外的獨立辦公用房,對閑置或超標的,在全縣機關(guān)事業(yè)單位內調劑使用。

 。ㄋ模┤μ嵘珓(wù)接待水平。進(jìn)一步規范公務(wù)接待,有效發(fā)揮接待工作在全縣經(jīng)濟發(fā)展和對外交往中的“窗口”、“橋梁”作用。一是認真執行中共中央政治局貫徹落實(shí)中央八項規定的實(shí)施細則、《黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理規定》《云南省黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》《紅河州黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理實(shí)施細則》和《紅河州進(jìn)一步規范國內公務(wù)接待工作運行機制》以及《瀘西縣黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理實(shí)施細則》和《瀘西縣進(jìn)一步規范國內公務(wù)接待工作運行機制》,規范接待標準,明確接待分工,簡(jiǎn)化接待流程。二是學(xué)習借鑒州機關(guān)事務(wù)局及接待辦、彌勒、蒙自和河口等縣市做法,整合全縣各機關(guān)公務(wù)接待場(chǎng)所,制定統一的接待標準。三是進(jìn)一步做好調查研究,與各酒店完善接待協(xié)議,嚴格接待標準。四是強化公務(wù)接待過(guò)程管理、采購管理和經(jīng)費管理,嚴格執行廉政規定,強化接待紀律。

 。ㄎ澹┤μ岣邥(huì )議服務(wù)質(zhì)量。對縣委、縣政府綜合性會(huì )議室及縣會(huì )務(wù)中心進(jìn)一步完善相關(guān)設施設備,不斷加強會(huì )議服務(wù)人員專(zhuān)業(yè)化培訓,切實(shí)提高會(huì )議服務(wù)水平。

 。┤ΡP(pán)活日常財務(wù)收支管理。一是財務(wù)科人員將謹記不踏紅線(xiàn),不打擦邊球,時(shí)時(shí)以財經(jīng)紀律、法規和國家統一的會(huì )計制度作標準,在處理賬務(wù)時(shí)知法知規做好每一筆分錄,做到對工作負責,對領(lǐng)導負責,對自己負責。在支出這一環(huán)節,我們量入為出,以預算確定支出范圍,以收定支,做到支出有預算,以收支預算管理來(lái)規范單位財務(wù)管理工作。二是做好固定資產(chǎn)的入賬登記工作。認真貫徹好《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》,開(kāi)展好資產(chǎn)清查工作,認真核對梳理,對新購符合登記固定資產(chǎn)的辦公用品進(jìn)行卡片錄入,對公務(wù)用車(chē)保障中心過(guò)戶(hù)車(chē)輛進(jìn)行數據核對,完成固定資產(chǎn)入賬工作,做到卡片賬與登記賬一致,登記賬與報表數據相符,完成好固定資產(chǎn)管理各環(huán)節的工作。

  五、主要經(jīng)驗及做法

 。ㄒ唬┲贫üぷ髂繕。

  績(jì)效評價(jià)是由單位領(lǐng)導和全體職工實(shí)施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力,促進(jìn)單位可持續、健康發(fā)展,實(shí)現行政事業(yè)單位管理服務(wù)目標所制定的政策和程序。為更好地達到績(jì)效評價(jià)預期效果,單位制定績(jì)效目標促進(jìn)績(jì)效管理工作取得成效。一是達到管理和服務(wù)活動(dòng)的合法合規;二是可靠性財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)、完整;三是提高管理服務(wù)的效率和效果,實(shí)現單位各項工作有效推進(jìn)。

 。ǘ﹫猿挚(jì)效評價(jià)基本原則。

  1.堅持全面性原則?(jì)效評價(jià)應當貫穿于單位各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)和事項。因為,在績(jì)效評價(jià)程序的所有環(huán)節中,有一個(gè)環(huán)節沒(méi)有發(fā)揮作用,所有起作用的環(huán)節,也會(huì )變得無(wú)用或作用較小。

  2.堅持重要性原則。

  績(jì)效評價(jià)應當在所有項目績(jì)效評價(jià)的基礎上,關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和重點(diǎn)項目業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

  3.堅持適應性原則。

  績(jì)效評價(jià)應當與單位實(shí)際情況相匹配,績(jì)效評價(jià)不能拷貝,也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗,拿過(guò)來(lái)不一定能用,單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化,績(jì)效評價(jià)都要隨之變動(dòng)。通過(guò)對績(jì)效評價(jià)一定時(shí)期的實(shí)施,也取得一定的成效:一是單位領(lǐng)導加強了對績(jì)效評價(jià)的認識,對項目績(jì)效評價(jià)的實(shí)施帶動(dòng)了其他工作的有序開(kāi)展;二是通過(guò)對項目績(jì)效評價(jià)指標的落實(shí),明確了單位職責;三是取得一定的信息基礎,信息與溝通是行政事業(yè)單位及時(shí)、準確地收集、傳遞與項目績(jì)效評價(jià)相關(guān)的信息,并在行政事業(yè)單位內部、單位與外部之間進(jìn)行有效溝通。

  六、建議和改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┙∪(jì)效評價(jià)體系。單位應當按照績(jì)效評價(jià)要求,在單位主要負責人直接領(lǐng)導下,建立適合本單位實(shí)際情況的績(jì)效評價(jià)體系,全面梳理業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節,實(shí)現績(jì)效評價(jià)體系全面、有效實(shí)施。

 。ǘ┙⒖(jì)效評價(jià)制度,促進(jìn)內部信息共享。針對績(jì)效評價(jià)建立和實(shí)施的實(shí)際情況,單位應當按照績(jì)效評價(jià)要求積極開(kāi)展績(jì)效自我評價(jià)工作。單位績(jì)效自我評價(jià)情況應當作為部門(mén)決算報告和財務(wù)報告的重要組成內容進(jìn)行報告。積極推進(jìn)績(jì)效評價(jià)信息公開(kāi),通過(guò)面向單位內部和外部定期公開(kāi)績(jì)效評價(jià)相關(guān)信息,逐步建立規范有序、及時(shí)可靠的績(jì)效評價(jià)信息公開(kāi)機制,更好發(fā)揮信息公開(kāi)對績(jì)效評價(jià)建設的促進(jìn)和監督作用。

 。ㄈ┘訌姳O督檢查工作,加大考評問(wèn)責力度。監督檢查和自我評價(jià),是績(jì)效評價(jià)得以有效實(shí)施的重要保障。單位應當建立健全績(jì)效評價(jià)的監督檢查和自我評價(jià)制度,通過(guò)日常監督和專(zhuān)項監督,檢查績(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程中存在的突出問(wèn)題、管理漏洞和薄弱環(huán)節,進(jìn)一步改進(jìn)和加強績(jì)效評價(jià);通過(guò)自我評價(jià),評估績(jì)效評價(jià)的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性,進(jìn)一步改進(jìn)和完善績(jì)效評價(jià)。

績(jì)效監控報告13

  一、 項目基本情況

  (一)項目名稱(chēng)

  20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費

  (二)項目起止日期

  20xx年1月1日-20xx年12月31日

  (三)項目主要內容、設計范圍

  項目主要內容:移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費;新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造。

  項目設計范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉干部身心健康,實(shí)施節日慰問(wèn)和體檢項目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時(shí)發(fā)放補助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難情況,保障基本醫療生活;做好當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實(shí)施的維修維護,確保過(guò)往部隊等的后勤供應。

  (四)項目資金投入安排情況

  20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政年初預算安排183萬(wàn)元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬(wàn)元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬(wàn)元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬(wàn)元;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬(wàn)元;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元;新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬(wàn)元。

  二、 績(jì)效目標的核對和確定情況

  (一)項目績(jì)效目標設定情況

  根據本項目的具體特點(diǎn),設置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標),滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)。

  (二)項目績(jì)效目標核對和確定情況(如有調整,應說(shuō)明原因)

  經(jīng)過(guò)預算績(jì)效領(lǐng)導小組核定,現有績(jì)效目標設置符合科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)等四個(gè)績(jì)效評價(jià)標準,注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結合的方法,評價(jià)結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。因而,20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標確定為三級指標體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標),滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度),績(jì)效指標設置沒(méi)有變動(dòng)。

  三、 項目組織實(shí)施情況

  (一)項目組織情況

  成立了以韓華為組長(cháng)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組;由預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開(kāi)展各項工作,并對項目實(shí)施的'情況和結果進(jìn)行總結和自評;預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組對項目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監督、驗收,對項目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結和評價(jià)。

  (二)項目管理情況

  為建立健全過(guò)程預算績(jì)效管理體系,我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政項目支出績(jì)效運行監控工作,績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節,也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績(jì)效的重要手段,對照年初績(jì)效目標,跟蹤查找項目執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節,糾正績(jì)效目標執行中的偏差,進(jìn)一步促進(jìn)了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結合。

  (三)項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明

  無(wú)

  四、 項目績(jì)效情況

  (一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況

  1、產(chǎn)出數量

  州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助,產(chǎn)出數量為統計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數,按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫療困難補助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問(wèn)題;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費,產(chǎn)出數量為對企業(yè)軍轉干部每年春節、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問(wèn)費和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康,切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關(guān)懷落到實(shí)處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,9月初啟動(dòng)安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量

  移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開(kāi)展,促進(jìn)退役軍人工作規范化、標準化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養,宣傳模范退役軍人典型,確保全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人,開(kāi)展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng);新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實(shí)施的維修維護,當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作,確保過(guò)往部隊的后勤供應。

  3、產(chǎn)出時(shí)效

  烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費,產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚英烈精神的愛(ài)國主義教育基地作用,在全社會(huì )樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數,實(shí)現我州烈士紀念設施的動(dòng)態(tài)信息化管理,統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費,產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數,及時(shí)劃撥經(jīng)費,確?h級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據當地實(shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助,經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定,并分級承擔。

  4、產(chǎn)出成本

  實(shí)際支出金額均控制在預算范圍之內。

  (二)項目績(jì)效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)

  1、項目的經(jīng)濟性分析

  (1)項目成本預算控制情況

  完成了整個(gè)項目支出112萬(wàn)元,項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行,并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。

  (2)項目成本預算節約情況

  項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。

  2、項目的效率性分析

  (1)項目的實(shí)施進(jìn)度

  按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費工作任務(wù)。

  (2)項目的完成質(zhì)量

  20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費1-7月全年預計執行數112萬(wàn)元,運行狀況良好。

  3、項目的效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度

  20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費預計完成全年183萬(wàn)元的76%,有了一定的經(jīng)驗和準備。

  (2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

  按照有關(guān)政策文件,及時(shí)足額發(fā)放到對象手中,確保社會(huì )和諧穩定,把握正確導向,有效引導社會(huì )熱點(diǎn),營(yíng)造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對象滿(mǎn)意度達到100%。

  4、項目的公正性分析

  從現有的資金和人力資源來(lái)看,要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用、高效的項目,必須要注重項目的公正性。項目完成后,本著(zhù)工作需求,每年申請專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)展此項工作。

  (三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明

  無(wú)

  五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議

  (一)主要問(wèn)題

  1、在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的,但個(gè)別項目未完成預算資金使用量。

  2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足,積極性不高。

  (二)改進(jìn)措施

  1、做好資金調整工作,制訂年度項目資金預算方案,認真做好每個(gè)項目的績(jì)效目標分析,及時(shí)向領(lǐng)導匯報資金使用情況,以便及時(shí)作出調整,實(shí)現項目資金利用效率最大化。

  2、不斷提高認識,落實(shí)工作責任,確保項目完成質(zhì)量。

  (三)糾偏情況

  無(wú)

  (四)有關(guān)建議

  無(wú)

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

績(jì)效監控報告14

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬┎块T(mén)(單位)主要職責職能,組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。

  1、部門(mén)主要職責:

 。1)執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令,貫徹落實(shí)黨和國家的各項方針政策和法律、法規;

 。2)執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算,管理本行政區域內的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會(huì )治安綜合治理、計劃生育等行政工作,做好征兵、預備役工作等;

 。3)負責本轄區統籌城鄉經(jīng)濟發(fā)展,城鄉一體化建設的組織實(shí)施、農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉居民和農民的勞動(dòng)和社會(huì )保障工作;

 。4)認真執行村鎮建設和管理規劃,負責轄區內的環(huán)境衛生、環(huán)保環(huán)衛等工作,依法進(jìn)行管理和監督,并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會(huì )救濟等工作以及社區居委會(huì )的日常管理工作;

 。5)保護社會(huì )主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會(huì )秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

 。6)完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。

  2、組織架構:根據職責,新橋鎮人民政府內設5個(gè)職能辦公室,具體為:人口和計劃生育工作辦公室、社會(huì )治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室)。

  3、人員基本情況:新橋鎮人民政府機關(guān)編制人數49人,實(shí)有在職人員43人,離退休人員11人,其他財政供養人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。

  4、資產(chǎn)基本情況:20xx年末,本鎮資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元,比上年增加33.13%,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元,比上年增加409.54%,占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬(wàn)元,其中應付類(lèi)往來(lái)款550.4萬(wàn)元。

 。ǘ┊斈瓴块T(mén)(單位)履職總體目標、工作任務(wù)。

  1、繼續加大特色鎮建設力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟規模。

  2、著(zhù)力構建服務(wù)平臺,全面提升服務(wù)質(zhì)量。

  3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪高壓態(tài)勢,積極打造誠信鄉鎮形象。

  4、統籌全鎮發(fā)展規劃,堅持“八個(gè)一”項目建設。

  5、實(shí)現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,推動(dòng)實(shí)現共同富裕。

 。ㄈ┊斈瓴块T(mén)(單位)年度整體支出績(jì)效目標。

  1、落實(shí)好上級各項方針政策;

  2、嚴格按照財務(wù)規章制度做好各項支出

  3、加快推進(jìn)小城鎮建設,改善待遇民生項目。

  4、做好打擊違法犯罪工作,保護群眾生命財產(chǎn)安全。

 。ㄋ模┎块T(mén)(單位)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。

  1、加強預算編制績(jì)效管理。一方面,強化項目績(jì)效目

  標。對我鎮的預算項目進(jìn)行全面梳理、加強審核、合理保障,所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。

  2、強化預算績(jì)效管理意識。落實(shí)全過(guò)程預算績(jì)效管理改革工作要求。認真履行預算績(jì)效管理主體責任,采取有效措施,抓好預算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節的`績(jì)效目標管理、績(jì)效運行跟蹤管理和績(jì)效評價(jià)管理工作。

  3、充分利用預算績(jì)效評價(jià)結果。強化評價(jià)結果,抓好整改跟蹤落實(shí)、強化評價(jià)結果應用、突出績(jì)效問(wèn)責等方面擴大運用范圍,增強運用效力。對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。加強績(jì)效管理信息公開(kāi)。建立內部控制制度,加強對預算、收入、支出的管理,定期公布預算績(jì)效管理工作進(jìn)展情況,擴大預算績(jì)效管理工作的影響面和社會(huì )認知度,為預算績(jì)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍。

 。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)(單位)預算及執行情況。

  我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預算為1124.10萬(wàn)元。其中:本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元,年初總預算為1124.10萬(wàn)元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬(wàn)元,項目支出911.94萬(wàn)元?傮w支出率45.98%。

  二、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效實(shí)現情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r

  20xx年上半年,我鎮經(jīng)濟運行穩步前進(jìn),累計完成全社會(huì )固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元;累計完成規上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái),我鎮受理信訪(fǎng)案件31件;黨代會(huì )、人代會(huì )按時(shí)召開(kāi);安排部署鄉村振興、鄉村環(huán)境綜合整治、社會(huì )綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項工作達標率100%;截至6月10日,我鎮網(wǎng)逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。

 。ǘ┞穆毿Ч闆r

  通過(guò)鎮村干部摸排處理,減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過(guò)對轄區內居民進(jìn)行宣傳和“藍天保衛戰”的推進(jìn),提高群眾的鄉村環(huán)境衛生意識,建設生態(tài)宜居家園;通過(guò)走訪(fǎng)宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受?chē)艺,積極作為;在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項政策,做到公開(kāi)透明。

 。ㄈ┥鐣(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響(如有)

  各項工作得到群眾高度認可。

  三、績(jì)效運行監控目標及目標值

  績(jì)效目標是否存在調整,若有則應說(shuō)明調整原因及具體調整內容。

  無(wú)

  四、績(jì)效監控分析和監控結論

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。

  一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

  20xx年上半年,我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元,其中基本支出465.76萬(wàn)元,項目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中:

  1、基本支出325.79萬(wàn)元,占總支出26.32%。其中:

 。1)工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);

 。2)商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);

 。3)對個(gè)人和家庭的補助7.47萬(wàn)元。主要包括:(退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助)。

  2、項目支出911.94萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元;公共安全支出147.96萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元;衛生健康支出2.05萬(wàn)元;城鄉社區支出75.86萬(wàn)元;農林水支出492.69萬(wàn)元;交通運輸支出13.72萬(wàn)元;住房保障支出2.7萬(wàn)元;災害防治及應急管理支出2.2萬(wàn)元。

  20xx年以來(lái),我鎮各項工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類(lèi)資金依法依規按時(shí)撥付,達到預期效果。

 。ǘ┛(jì)效運行監控結論。

  績(jì)效運行總體情況良好。

  五、問(wèn)題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。

  2、預算績(jì)效管理理念有待提高

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1、科學(xué)合理編制預算,嚴格執行預算。進(jìn)一步提高預算編制到位率,做準做全基本支出預算,做全項目支出預算,加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析,提高預算編制嚴謹性和可控性。

  2、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化,實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制,規范專(zhuān)項資金管理,提高專(zhuān)項資金的使用效益。

  3、進(jìn)一步完善內部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設職能。

績(jì)效監控報告15

  一、項目概況

  項目基本情況:元厚鎮石梅村苗寨公路建設。建設0.339公里,路基寬4.5米,18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富強建材廠(chǎng)組組通公路硬化。建設1.23公里,5%水泥混凝土穩定層(20cm)、15cm厚C30混凝土路面硬化。

  項目單位職能:承擔全市公路、水路建設市場(chǎng)監管責任;負責全市公路、水路和城市公共交通、汽車(chē)站場(chǎng)基礎設施建設、維護、質(zhì)量與安全監督和造價(jià)管理;會(huì )同有關(guān)部門(mén)實(shí)施國家重點(diǎn)公路及水路交通工程建設;監督交通基礎設施建設資金的管理使用;按管理權限負責公路通行費等交通規費征收稽查和審計監督工作。

  項目立項依據:赤水市財政局赤水市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室《關(guān)于下達統籌整合使用涉農資金(20xx年第二批中央財政專(zhuān)項扶貧資金(20xx年第二批中央財政專(zhuān)項扶貧資金)的通知》(赤財農〔20xx〕39號);赤水市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組《關(guān)于對20xx年第二批中央財政專(zhuān)項扶貧資金(扶貧發(fā)展資金)項目實(shí)施方案的批復》(赤扶領(lǐng)〔20xx〕17號)。

  項目實(shí)施主體:元厚鎮石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠(chǎng)組組通公路硬化實(shí)施主體是赤水市交通運輸局。

  項目實(shí)施計劃及主要內容:

  1.元厚鎮石梅村苗寨公路建設。元厚鎮石梅村苗寨公路建設0.339公里,路基寬4.5米,18厘米厚水泥混凝土路面,路基排水、安保及防護工程、1個(gè)停車(chē)場(chǎng)等。

  2.云湖天香至富強建材廠(chǎng)組組通公路硬化。建設1.23公里,5%水泥混凝土穩定層(20cm)、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細粒式瀝青面層、改建中對全線(xiàn)已有的橋涵、構造物等全部進(jìn)行加固維修。

  二、目標設置

 。ㄒ唬┛(jì)效目標申報情況。

  績(jì)效目標申報項目個(gè)數有為2個(gè)項目。安排資金80萬(wàn)元。

 。ǘ┲С隹(jì)效目標。

  1.總體績(jì)效目標。

  元厚鎮石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠(chǎng)組組通公路硬化建成后,改善旅游、貨運基礎設施,增加群眾收入。

  2.階段性績(jì)效目標。

  我單位沒(méi)有跨年度或連續多年實(shí)施工作(項目)所設置的當年完成績(jì)效目標?傮w績(jì)效目標和階段性(當年)績(jì)效目標一致。

  三、預算支出管理情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鐾瓿陕。

  20xx年收到財政撥款80萬(wàn)元,實(shí)際支出80萬(wàn)元,支出完成率100%。

 。ǘ┴攧(wù)合規性。

  我單位嚴格按照財務(wù)制度規范各項支出,資金支出符合國家財政法規和規定及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,會(huì )計核算準確、合格,不存在支出依據不合規、虛列支出的情況;不存在超標準開(kāi)支等情況。

  四、預算管理情況

 。ㄒ唬╉椖抗芾。

  1.項目實(shí)施程序。

  一是細化責任。對每項專(zhuān)項經(jīng)費的`使用、關(guān)鍵工作、主要環(huán)節,逐一分解,落實(shí)責任。財務(wù)管理上,實(shí)行相互支持、相互制約、相互監督的工作格局。

  二是強化管理。嚴格按照項目管理要求,制定詳細的項目規劃。管理責任具體化、明確化、使項目工作內容看行見(jiàn)、摸得著(zhù)、說(shuō)得準。

  2.項目監管。

  我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產(chǎn)管理制度、財務(wù)管理制度,制度明確了經(jīng)費審批權限及程序,經(jīng)費預算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監督等。

  五、項目績(jì)效

 。ㄒ唬┰矜偸反迕缯方ㄔO項目計劃投資30萬(wàn)元,實(shí)際完成30萬(wàn)元,占比100%。

 。ǘ┰坪煜阒粮粡娊ú膹S(chǎng)組組通公路硬化。計劃投資50萬(wàn)元,實(shí)際支付50萬(wàn)元,占比100%。

  20xx年交通運輸局認真履行部門(mén)職責、履職效益明顯、預算配置科學(xué)、預算執行有效、預算管理規范等項目支出績(jì)效指標均已完成,實(shí)際執行情況良好,自評分為91分(詳見(jiàn)附件:赤水市交通運輸局財政支出項目支出績(jì)效自評表),自評結論為優(yōu)。

  六、存在問(wèn)題

  績(jì)效編報質(zhì)量有待提高?(jì)效目標編報的質(zhì)量還有待提高,存在績(jì)效指標的量化還不夠,時(shí)效指標、質(zhì)量指標不完整等問(wèn)題。

  七、今后改進(jìn)措施

  下一步將加強部門(mén)績(jì)效目標編報基礎工作,不斷提高績(jì)效目標表編報水平。把加強預算績(jì)效管理作為一項重要的基礎工作來(lái)抓,加強財政預算前期管理,理清本部門(mén)預算管理的總體思路、具體方案和階段目標。在編報績(jì)效目標申報表時(shí),注意所細化分解的績(jì)效指標的完整性,確?(jì)效指標能充分支撐績(jì)效目標;同時(shí),關(guān)注績(jì)效指標的可考核性,從數量、質(zhì)量、成本、進(jìn)度等方面來(lái)設置績(jì)效指標,提高績(jì)效目標申報表的編報質(zhì)量。

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