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應付會(huì )計的崗位職責

發(fā)布時(shí)間:2017-08-20編輯:lqy

  1、收集每天收貨部的收貨記錄明細單及匯總表,進(jìn)行詳細核對,并定期與收貨部或成控員對帳,保證收貨記錄中的品種、數量、金額等的準確性。

  2、檢查并保證發(fā)票的真實(shí)性和金額的準確性,并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結單相符,如有差異及時(shí)調整或向部門(mén)經(jīng)理匯報。

  3、定期與各供應商對帳,保證賓館應付賬目和支付金額準確無(wú)誤。

  4、按收貨記錄上的詳細內容分門(mén)別類(lèi)地輸入電腦,并制作月末的掛帳明細,作為掛帳憑證的附件。

  5、月末做出應付賬款賬齡分析表,對賓館所欠供應商貨款明細進(jìn)行匯總,并做分析,提供給財務(wù)總監,便于進(jìn)行整個(gè)賓館的資金運作。

  6、對按合同規定的付款單位,要定期送付款申請單到總監處簽批,以免給賓館造成不必要的麻煩。

  7、負責憑證的裝訂和存檔工作,及其他會(huì )計資料和報表等財務(wù)資料。

  8、積極參加賓館和部門(mén)組織的各種培訓工作,遵守財務(wù)制度,具有高度的工作責任心。

  9、為財務(wù)總監和經(jīng)理提供有效的分析數據,工作中有困難要及時(shí)反映。

  10、完成總監和部門(mén)經(jīng)理指派的其它任務(wù)。

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