項目運行績(jì)效監控報告(優(yōu)選15篇)
在日常生活和工作中,報告的用途越來(lái)越大,多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。那么,報告到底怎么寫(xiě)才合適呢?下面是小編為大家整理的項目運行績(jì)效監控報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

項目運行績(jì)效監控報告1
一、實(shí)施監控基本情況
我單位20xx年初預算專(zhuān)項項目23個(gè),金額共計12768.16萬(wàn)元,全部納入績(jì)效目標運行監控,20xx年1-7月,共計支付專(zhuān)項資金684.2萬(wàn)元,完成年初預算的5.36%,具體情況為:部門(mén)預算專(zhuān)項資金44.77萬(wàn)元、本級財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金639.43萬(wàn)元。
二、預計執行情況分析
我單位年初預算的專(zhuān)項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執行,做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專(zhuān)項項目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付,所以資金執行主要體現在下半年,考慮到項目資金都具有不可預測性,在年底應該都能完成。
三、下步工作打算
。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強預算編制和項目資金績(jì)效管理。按照專(zhuān)款專(zhuān)用原則,對需要調劑的`預算項目資金及時(shí)申請調劑,確保嚴格規范使用項目資金,提高資金使用效率。
。ǘ┘訌婎A算編制股室與項目實(shí)施股室間的溝通配合,更精準核算各項開(kāi)支。
。ㄈ┘訌婍椖恐С隹(jì)效管理,完善單位相關(guān)管理制度,及時(shí)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)管理。
項目運行績(jì)效監控報告2
為加快財政支出進(jìn)度,提高資金使用績(jì)效,根據省住建廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年度省級部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號)要求,我所組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控系列工作,現將有關(guān)監控情況報告如下:
一、預算管理制度落實(shí)情況
績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節,也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運行監控,進(jìn)一步強化預算支出責任,探索適合本單位實(shí)際情況的績(jì)效運行監控管理機制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項目執行過(guò)程中的薄弱環(huán)節,提出解決措施,促使單位加強項目管理,確?(jì)效目標的實(shí)現。20xx年我局嚴格按照預算批復執行相關(guān)支出,項目按照績(jì)效目標嚴格執行。
二、資金執行進(jìn)度情況
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區級項目資金共計686.62萬(wàn)元,涉及項目6個(gè),截止6月底支出項目資金126.98萬(wàn)元,支付進(jìn)度為21%。
三、資金使用規范情況
在資金使用方面不存在無(wú)預算開(kāi)支和超預算開(kāi)支,沒(méi)有擠占挪用,超標準配置資產(chǎn)的現象;項目實(shí)施計劃與績(jì)效目標相一致,嚴格按照績(jì)效目標執行;中央和省級資金項目階段性執行結果與預期目標基本匹配,市級和區級資金項目進(jìn)度相對滯后,主要原因是部分項目進(jìn)度較慢,工程進(jìn)度未達到支付標準。
四、存在的問(wèn)題
對于績(jì)效運行監控的認識不夠深入,把項目支出績(jì)效簡(jiǎn)單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理;績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定,對項目執行過(guò)程有效約束不夠,存在一定的.偏差。
五、下一步改進(jìn)措施
1.加強績(jì)效運行監控管理制度和流程建設,進(jìn)一步深化、完善績(jì)效管理體系,建立全過(guò)程的預算績(jì)效管理機制,促進(jìn)績(jì)效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規范績(jì)效運行監控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀(guān)公正地反映項目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jì)效狀況,為今后該項目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導。
3.積極督促施工單位加快項目建設進(jìn)度,及早著(zhù)手項目資金的辦理;協(xié)調財政、國資、采購等相關(guān)部門(mén),積極理順相關(guān)手續,加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
項目運行績(jì)效監控報告3
一、部門(mén)概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人,差額編制14人,F有在職在崗在編職工31人,臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責:桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門(mén)診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢(xún)、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫療保健機構。是我縣婚前醫學(xué)檢查唯一指定機構。
內設機構:綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門(mén)診部、護理部、保健部、醫務(wù)科。
2、部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
根據我中心工作實(shí)際,20xx年財政安排部門(mén)預算資金401.37萬(wàn)元,其中基本支出367.45萬(wàn)元(工資福利支出340.95萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元),對個(gè)人和家庭的補助2.82萬(wàn)元,專(zhuān)項工作經(jīng)費31.10萬(wàn)元。用于全中心各項開(kāi)支。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組,制定了一系列的財務(wù)管理制度,全部資金由中心財務(wù)室統一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規和本中心財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續,按照財經(jīng)制度的.有關(guān)要求,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財政撥款決算數475.84萬(wàn)元,其中基本支出決算數373.78萬(wàn)元(工資福利支出329.89萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元),包括基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經(jīng)費支出決算數為6.58萬(wàn)元,其中:因公出國(境)費0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費4.55萬(wàn)元(其中:購置費0.00萬(wàn)元、運行費4.55萬(wàn)元),公務(wù)接待費2.03萬(wàn)元。
2、項目支出
20xx年專(zhuān)項支出決算數為102.05萬(wàn)元。其中:商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元,我中心專(zhuān)項資金使用嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國有資產(chǎn)總額:993.95萬(wàn)元。其中:
。1)房屋占有使用情況:房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。
。2)專(zhuān)用設備占有使用情況:專(zhuān)用設備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的購置按照財政規定先報財政國有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)配置申請,各相關(guān)部門(mén)股室審批后再進(jìn)行購買(mǎi)
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元,免費產(chǎn)前篩查1100人次,免費兩癌檢查20xx人次,經(jīng)濟效益和社會(huì )效益達到了預期目標。
五、存在的主要問(wèn)題
1、編制少,人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開(kāi)展以及各項公共衛生服務(wù)項目的順利實(shí)施,臨時(shí)聘用人員較多,經(jīng)費預算比較緊張。
2、績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定,對項目執行過(guò)程有效約束不夠,存在一定的偏差
六、改進(jìn)措施及建議
1、由于人員編制少,公用經(jīng)費預算有限,存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況,建議增加公用經(jīng)費的預算;
2、二是加快經(jīng)費撥付進(jìn)度,及時(shí)下達專(zhuān)用項目額度。
項目運行績(jì)效監控報告4
一、項目支出基本情況
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,用于對現有檔案進(jìn)行安全有效的保護保管;
2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,用于加強檔案保護保管,為落實(shí)檔案保護保管“九防”要求對相關(guān)設施設備正常運行提供服務(wù)保障;
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統設施設備(軟件、后臺)維護維保;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,用于租賃臨時(shí)專(zhuān)業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,用于保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務(wù)所需費用。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
根據省市預算績(jì)效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復的預算、績(jì)效目標、主要工作職責等,長(cháng)沙市城市建設檔案館積極推進(jìn)預算支出績(jì)效運行監控管理,強化支出責任意識,動(dòng)態(tài)監控財政支出和預算績(jì)效目標實(shí)現情況,提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時(shí)性、合規性等方面開(kāi)展績(jì)效監控,重點(diǎn)針對績(jì)效目標實(shí)現程度(成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標)和預算資金執行進(jìn)度進(jìn)行監控,采用定量和定性分析相結合的.方式進(jìn)行分析判斷。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,已支付9.4萬(wàn)元,指標余額26.6萬(wàn)元,支出進(jìn)度26.11%;2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,已支付數7.45萬(wàn)元,指標余額8.55萬(wàn)元,支出進(jìn)度46.56%;
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,已支付數3.21萬(wàn)元,指標余額8.79萬(wàn)元,支出進(jìn)度26.75%;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,已支付0萬(wàn)元,指標余額5萬(wàn)元,支出進(jìn)度0%;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,已支付0萬(wàn)元,指標余額15萬(wàn)元,支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,已支付數50.72萬(wàn)元,指標余額62萬(wàn)元,支出進(jìn)度45%。
。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費在保護檔案卷數、對檔案全過(guò)程及時(shí)保護保管、查閱利用等方面都完成了績(jì)效目標;
2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績(jì)效目標;
3、檔案裝具專(zhuān)項在按標準規范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績(jì)效目標;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費在系統維護個(gè)數、按系統要求及時(shí)對網(wǎng)絡(luò )設施設備(軟件、后臺等)正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展、查閱利用等方面完成了績(jì)效目標;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專(zhuān)業(yè)庫房?jì)、確保在2022年前完成專(zhuān)業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績(jì)效目標。
公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務(wù),及時(shí)保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jì)效目標。
四、存在問(wèn)題及其原因
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,因開(kāi)戶(hù)行變更,部分保護保管費用暫未支付;
2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下,積極開(kāi)展節約用電;
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,因受疫情影響,人員不能聚集,未能及時(shí)整理,檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,維護保養進(jìn)行中,維護費還未支付;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,因開(kāi)戶(hù)行變更,上半年未支付檔案存放租賃費。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,因開(kāi)戶(hù)行變更,部分費用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:
1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,已支付9.4萬(wàn)元,指標余額26.6萬(wàn)元,下半年將用該筆經(jīng)費
。1)、按“九防”要求對消防設施設備進(jìn)行日常維護維修,
。2)、對現有庫房條件進(jìn)行升級改造,對現有檔案進(jìn)行安全有效保護保管;
2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,已支付數7.45萬(wàn)元,指標余額8.55萬(wàn)元,下半年將開(kāi)展安全節約用電管理;
3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,已支付數3.21萬(wàn)元,指標余額8.79萬(wàn)元,下半年將用該經(jīng)費
。1)、及時(shí)申購檔案整理相關(guān)裝具,
。2)、確保做好疫情防控的前提下,集中人、財、物加快檔案整理進(jìn)度;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,已支付0萬(wàn)元,指標余額5萬(wàn)元,按要求做好下半年系統維護費的支付,做好館網(wǎng)絡(luò )設施設備日常維修維護及保養(含軟件、后臺等);
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,已支付0萬(wàn)元,指標余額15萬(wàn)元,下半年及時(shí)支付已租檔案存放專(zhuān)業(yè)庫房租賃費。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,已支付數50.72萬(wàn)元,指標余額62萬(wàn)元,等開(kāi)戶(hù)行變更完成后,按要求支付相關(guān)費用。
項目運行績(jì)效監控報告5
根據《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預算支出績(jì)效運行監控工作的通知》要求,我廳組織開(kāi)展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績(jì)效運行監控,F將有關(guān)情況報告如下:
一、項目支出基本情況
。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金13352萬(wàn)元,其中:市縣項目8010萬(wàn)元、省直項目1542萬(wàn)元、支援類(lèi)項目300萬(wàn)元(援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元),省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項整治20xx萬(wàn)元、淺層地熱能建筑規;瘧迷圏c(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。20xx年12月,省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金7950萬(wàn)元、20xx年7月,省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金(第二批)260萬(wàn)元,全部下達完畢。主要分為9個(gè)支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮、村)保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)、淺層地熱能示范(切塊)。
。ǘ┛(jì)效目標下達情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目6個(gè),金額2400萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn);二是積極推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作,推進(jìn)示范片區建設,20xx年在2-3個(gè)街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目4個(gè),金額800萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:一是試點(diǎn)地區科學(xué)選定一個(gè)城市片區的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿,并在年度內完成試點(diǎn)建設任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設規劃,建設多功能燈桿運維管理平臺。通過(guò)項目建設探索建立多部門(mén)統籌協(xié)調工作機制,創(chuàng )新投資建設運營(yíng)模式,為我省下一步規;ㄔO多功能燈桿總結可復制模式經(jīng)驗;二是城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)地區編制完成試點(diǎn)方案,開(kāi)展試點(diǎn)建設,對照《湖南省城鎮二次供水設施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房,并移交供水企業(yè)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化運維管理,為全省提供經(jīng)驗參考,帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專(zhuān)業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個(gè),金額2100萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:一是創(chuàng )建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區),每個(gè)縣市區內選取2個(gè)以上的鄉鎮。以鎮帶村開(kāi)展示范,示范區域內鎮村公共服務(wù)設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會(huì )治理新格局;二是全省完成75個(gè)傳統村落數字博物館建設,通過(guò)國家審查并上線(xiàn)。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個(gè),金額700萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個(gè)鋼結構建筑試點(diǎn)示范項目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結構裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù),形成可復制可推廣的模式。
5.歷史文化名城(鎮、村)保護規劃項目44個(gè),金額560萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村,按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元(其中:傳統村落5萬(wàn)元)的標準補助,以市州、縣(市區)為單位安排,總計安排44個(gè)名城、名鎮或名村,基本完成省內應編而未編的保護規劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目5個(gè),金額1450萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:一是CIM平臺試點(diǎn)工作實(shí)現試點(diǎn)地區CIM基礎信息平臺搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會(huì )貫通,有效破解單打獨斗,單一治理的社會(huì )治理模式;二是智慧住建試點(diǎn),分為三個(gè)層面開(kāi)展,推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地,試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺的使用推廣;開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統建設,數據與房地產(chǎn)市場(chǎng)監管平臺進(jìn)行對接,為全省網(wǎng)簽系統統一建設標準、實(shí)現全覆蓋積累工作經(jīng)驗;開(kāi)展智慧建設增效工程試點(diǎn),促進(jìn)“新城建”建設,促進(jìn)城鄉環(huán)境基礎設施建設提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區)試點(diǎn)在20xx年度完成項目建設,匯聚試點(diǎn)區域住建管理數據,支撐城市治理精細化、智能化轉型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設樣板,形成可復制、可推廣的`經(jīng)驗。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目項目59個(gè),金額1842萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費;完成住建系統“十四五”規劃編制工作,開(kāi)展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率95%;完成國家公園體制試點(diǎn)項目。
9.淺層地熱能示范(切塊)1000萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:確定3-5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規;瘧,抓好重點(diǎn)項目示范,總結推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我廳依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的指導方針,對住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。
。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表椖扛櫛O控制度。不斷完善項目支出的績(jì)效目標編制,指導各試點(diǎn)地區編制試點(diǎn)工作方案,明確建設任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求等,按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的原則,對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。
。ǘ┙⒃抡{度機制。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理,建立了月調度工作機制,每月調度各試點(diǎn)項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
。ㄈ┘訌娙粘1O督。結合日常調研、檢查等,對各試點(diǎn)項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責任,加快試點(diǎn)項目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結,盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2400萬(wàn)元,支出1152萬(wàn)元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目800萬(wàn)元,支出320萬(wàn)元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬(wàn)元,支出1250.86萬(wàn)元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬(wàn)元,支出500萬(wàn)元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮、村)保護規劃項目560萬(wàn)元,支出268萬(wàn)元,資金使用率47.86%;CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目1450萬(wàn)元,支出797萬(wàn)元,資金使用率54.97%;支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目1842萬(wàn)元,支出460萬(wàn)元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬(wàn)元,其中,南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財政廳已下?lián),洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治20xx萬(wàn)元預計9月份下?lián);淺層地熱能示范(切塊)1000萬(wàn)元預計9月份下?lián)堋?/p>
。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個(gè)。截止7月底,地級城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標;城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2個(gè)。截止7月底,衡陽(yáng)市已組建垃圾分類(lèi)工作專(zhuān)班,制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng )建方案和考核評估方案,添置垃圾分類(lèi)亭7個(gè),分類(lèi)投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè),可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車(chē)165臺、收運車(chē)輛32臺。常德市已將運輸車(chē)輛改造成符合“四分類(lèi)”要求的垃圾收運車(chē)輛,德山焚燒發(fā)電廠(chǎng)置換工程預計8月底可投入試運行,餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠(chǎng)預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設試點(diǎn)項目2個(gè)。衡陽(yáng)市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制,正在辦理政府公開(kāi)招標相關(guān)手續,計劃8月完成招標工作,11月全面完成項目建設。瀏陽(yáng)市計劃在經(jīng)開(kāi)區金陽(yáng)新城中心服務(wù)區的緯1.5路、新興路、長(cháng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長(cháng)華路17桿智慧燈桿建設,緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中,計劃9月全面完成項目建設;城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目2個(gè)。長(cháng)沙市計劃改造二次供水設施項目24個(gè),新建開(kāi)工二次供水設施項目20個(gè)。截止7月底,已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè),啟動(dòng)新建二次供水設施項目20個(gè)。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個(gè),新建二次供水設施項目2個(gè)。截止7月底,已完工1個(gè)、準備開(kāi)工2個(gè);新建二次供水設施項目已啟動(dòng)1個(gè),1個(gè)正在編制設計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個(gè)。截至7月底,瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規劃編制,已完成3個(gè)村的示范項目設計,并開(kāi)始施工,完成荷文公路(4個(gè)鄉鎮37公里長(cháng))沿線(xiàn)風(fēng)貌塑造紅色示范路項目,300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設;鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶(hù),改廁完成40余戶(hù)。同時(shí)完成內部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車(chē)場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果,同時(shí),完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮村兩級培訓,協(xié)助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織;寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓,農村工匠培訓活動(dòng)有序進(jìn)行,二期培訓已經(jīng)完成。同時(shí),灣井鎮下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓基地現場(chǎng)觀(guān)摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓12000余人才,接納參觀(guān)人群5萬(wàn)余人次,“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè),涵蓋寧遠縣所有鄉鎮;75個(gè)傳統村落數字博物館建設均按計劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個(gè)項目,其中,吉首市項目已完成驗收;長(cháng)沙市2個(gè)項目已完成主體工程,項目處于待驗收階段;益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進(jìn)行項目主體工程實(shí)施;株洲市項目已完成策劃,準備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城(鎮、村)保護規劃項目。共44個(gè)項目,其中,武岡、江永2個(gè)省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作,10個(gè)歷史文化名鎮已啟動(dòng)保護規劃編制,占總數(12個(gè))的83.3%,30個(gè)名村(其中:傳統村落16個(gè))均已啟動(dòng)保護規劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目。CIM平臺、智慧住建分為四個(gè)項目進(jìn)行實(shí)施。其中,項目一、三完成了項目招投標,簽訂了合同,項目已完成項目可研,項目四正在申報財評程序。智慧城市試點(diǎn)項目前期開(kāi)展了現場(chǎng)調研、資料收集、專(zhuān)題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì )等工作,目前項目有序推進(jìn),20xx年底前可執行完成。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類(lèi)項目均已啟動(dòng)項目實(shí)施;省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個(gè)、標準制定15個(gè)、服務(wù)事項14個(gè)。目前,已完成2個(gè)課題、7個(gè)標準、11個(gè)服務(wù)事項,其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)。截止7月底,洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%,鄉鎮污水處理設施建設實(shí)現全覆蓋,污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率達99.79%;及時(shí)下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地熱能示范(切塊)。目前,已確定5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規;瘧,項目均在施工階段。
四、存在問(wèn)題及其原因
。ㄒ唬┎糠猪椖窟M(jìn)度滯后?h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開(kāi)展項目設計、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時(shí)間較長(cháng),導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段,還未開(kāi)工建設;信息化建設項目由于前期財評等程序,項目前期進(jìn)展緩慢;省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動(dòng)電子賣(mài)場(chǎng)采購、簽訂合同,按項目進(jìn)度分期付款,項目基本為下半年結題驗收,因此,上半年執行進(jìn)度偏低。
。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專(zhuān)項資金撥付流程不熟悉,出現資金到市縣財政部門(mén)后,市縣項目承擔單位不知情,沒(méi)有及時(shí)跟財政部門(mén)對接,或對資金撥付相關(guān)手續出現爭議,造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如,益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目,省財政廳劃撥至益陽(yáng)市財政局的該筆資金分類(lèi)為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符,導致益陽(yáng)市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前,正在進(jìn)一步協(xié)調。
五、有關(guān)建議及工作措施
。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ。要督促各地盡快實(shí)施項目,制定項目時(shí)間計劃表,加強調度督導,進(jìn)一步壓實(shí)工作責任,加快項目進(jìn)度,并督促總結經(jīng)驗做法,加快形成示范效應。
。ǘ┖(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財政部門(mén)在撥付省級安排的項目資金時(shí),盡量簡(jiǎn)化項目撥付環(huán)節相關(guān)手續,加快項目撥付進(jìn)度。
項目運行績(jì)效監控報告6
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛健委的指導下,為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推動(dòng)我市艾滋病防治工作深入開(kāi)展,切實(shí)保護人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識宣傳,深入基層醫療衛生機構,參與開(kāi)展、指導艾滋病防治工作,加強特殊人群艾滋病預防管理,為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》(保財社〔20xx〕113號)和《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕55號)文件精神,審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬(wàn)元萬(wàn)元,該資金指標于20xx年初下達我院。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
我院領(lǐng)導高度重視,積極部署安排相關(guān)科室和專(zhuān)人進(jìn)行檢查自評,撰寫(xiě)自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結果真實(shí)、準確、客觀(guān),按時(shí)按質(zhì)完成并上報。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬(wàn)元;20xx年4月收到0.35萬(wàn)元;20xx年5月收到2.00萬(wàn)元。
2.項目資金執行情況。
落實(shí)國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標(預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(PITC、醫務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標準培訓)、縣(市、區)專(zhuān)業(yè)機構業(yè)務(wù)指導及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪(fǎng)管理、落實(shí)推廣使用安全套預防艾滋病工程)。上年結轉資金9.61萬(wàn)元,本年撥付資金2.35萬(wàn)元,使用11.96萬(wàn)元,得分20分。
按照市衛生健康行政部門(mén)及院領(lǐng)導的安排部署,通過(guò)全市婦幼衛生工作者的共同努力,各項目工作有序推進(jìn)、穩步開(kāi)展。根據市衛健委的統一安排,完成了對全市五縣(市、區)20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績(jì)效評價(jià)工作,并按要求上報評價(jià)結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開(kāi)展,加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專(zhuān)用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務(wù)費9810.00元。婦?瀑徺I(mǎi)管理消除三病母嬰傳播的專(zhuān)用設備47900.00元。
3.項目資金管理情況。
保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進(jìn)行管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格按照財政資金支出進(jìn)度用款,沒(méi)有出現項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實(shí)施。
。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。
一是數量指標,得分21.15分,其中考核、督導覆蓋縣(區)得6分;婚前保健人HIV及梅毒檢測率,得分8分;榍氨=∪巳篐IV及梅毒檢測18164人,婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數,得分7.15分,孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人,任務(wù)完成率71.47%。
二是質(zhì)量指標,得分27.63分,其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率(產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率)得9.63分,HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;HIV暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,20xx年有妊娠結局的梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦54人(非中國籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,占9.26%,梅毒陽(yáng)性產(chǎn)婦藥物治療率100%,規范藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿(mǎn)12月齡的乙肝暴露兒童應進(jìn)行乙肝感染狀況檢測430人,其中規范阻斷424人,不規范阻斷6人,進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標志物檢測416人,乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標,得分2分,實(shí)際支出為11.96萬(wàn)元。
2.效益指標完成情況。
一是生態(tài)效益指標,得4分,不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續影響指標,推動(dòng)艾滋病防治工作得5分。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況。
認真做好防治艾滋病宣傳工作,為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免,做好病人信息保密工作,得到群眾的認可和好評,基本達成預期指標。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項目各項績(jì)效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入開(kāi)展。
五、績(jì)效自評結果
項目各項績(jì)效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實(shí)施方案要求進(jìn)行項目收支管理,績(jì)效得分93.77分,自評為優(yōu)。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”原則,因我院無(wú)網(wǎng)站,將上述預算績(jì)效自評報告及項目績(jì)效自評表請主管局保山市衛生健康委員會(huì )在保山市衛生健康委員會(huì )門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi),更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績(jì)效自評工作的.經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
我院領(lǐng)導高度重視財政支出績(jì)效自評工作,認真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jì)效管理”要求,精心組織專(zhuān)人開(kāi)展績(jì)效自評工作,切實(shí)提高自評質(zhì)量。
通過(guò)開(kāi)展項目績(jì)效自評工作,能及時(shí)發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進(jìn)度?(jì)效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價(jià)結果應用不到位,評價(jià)層次不全面等問(wèn)題。建議:一是加強財政支出績(jì)效評價(jià)結果的應用,通過(guò)運用財政支出績(jì)效評價(jià)結果,發(fā)現績(jì)效評價(jià)對象在財政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門(mén)理財水平;二是財政部門(mén)進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)培訓,組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流、拓展工作思路,提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問(wèn)題:預算績(jì)效觀(guān)念不深入,思想認識有誤區;績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人員匱乏,規范管理有盲點(diǎn);評價(jià)指標體系不完善,實(shí)際操作有難度;評價(jià)結果運用不充分,推動(dòng)作用有局限。
建議:加強宣傳引導,強化績(jì)效觀(guān)念;完善指標體系,規范評價(jià)標準;強化運行監管,突出結果導向;加強隊伍建設,提高管理水平。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
項目運行績(jì)效監控報告7
一、部門(mén)(單位)基本情況
1.職能職責
我園屬全額撥款事業(yè)單位,20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調整為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校,編制人數從29人調整至39人,20xx年底實(shí)有在編職工人數36人,退休職工人數25人,聘用編外職工37人。
我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結合的原則,對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進(jìn)其身心和諧發(fā)展;同時(shí)為家長(cháng)參加工作、學(xué)習提供便利。
2.機構設置
我園設大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班,共收托幼兒513名,F設有教學(xué)組、保育組、后勤組,無(wú)二級預算單位。
二、一般公共預算支出情況
。ㄒ唬┗局С銮闆r
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績(jì)效目標:資金總額992.88萬(wàn)元,其中公共財政撥款收入619.28萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元,項目支出102萬(wàn)元,其中市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標:教育專(zhuān)項支出102萬(wàn)元。
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費821.34萬(wàn)元,包括工資福利支出725.58萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出95.76萬(wàn)元;日常公用經(jīng)費204.83萬(wàn)元,主要用于學(xué)校日常運行,包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出;局С霰壬夏暝黾447.41萬(wàn)元,增加原因主要是統計口徑改變,其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。
。ǘ╉椖恐С銮闆r
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬(wàn)元,其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬(wàn)元,校園安保經(jīng)費共計支出12萬(wàn)元,區角設施添置、更換共計支出19.47萬(wàn)元,項目支出比去年減少44.2萬(wàn)元,主要是校園文化建設項目未啟動(dòng),該項目資金沒(méi)有支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)政府性基金預算安排的`支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)社會(huì )保險基金預算安排的支出。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
本部門(mén)支出績(jì)效總體良好,各項目標達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度,各項專(zhuān)項經(jīng)費按預算實(shí)施,使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果,圓滿(mǎn)完成了本年度目標任務(wù);本園安全大局穩定,沒(méi)有出現任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
。1)數量指標
、僭O備采購數量
20xx年我園計劃采購4批次設備,實(shí)際采購了5批次設備,設備采購數量完成率達到100%。
、谟變夯锸潮U先藬
20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上,實(shí)際幼兒伙食保障人數512人,完成了年度指標值。
、圪Y金使用完成率
20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%,實(shí)際資金使用完成率達到了90%,出現偏差的原因是文化建設項目未啟動(dòng),資金未支付。
。2)質(zhì)量指標
、僭O備安裝驗收合格率
20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%,實(shí)際設備安裝驗收合格率達到了100%,完成了年度指標值。
、谟變夯锸呈称钒踩_標率
20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%,實(shí)際達標率100%,完成了年度指標值。
、劢(jīng)費使用準確性
20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%,實(shí)際使用準去性達到95%,出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時(shí)間不確定,用保教費支付了幼兒伙食費。
。3)時(shí)效指標
、僭O備購置及時(shí)率
20xx年我園計劃設備購置及時(shí)率達到100%,實(shí)際也達到了100%,完成了年度指標值。
、谟變夯锸巢少徏皶r(shí)率
20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時(shí)率達到100%,實(shí)際也達到了100%,完成了年度指標值。
、圪Y金使用及時(shí)率
20xx年我園計劃資金使用及時(shí)率達到100%,實(shí)際達到95%,出現偏差的原因是保教費納入預算管理,撥付需要先上交報告再批復。
。4)成本指標
20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下,實(shí)際指標值1092.97萬(wàn)元,出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。
2.效益指標完成情況分析
。1)社會(huì )效益
通過(guò)20xx年合理使用園內資金,使我園完善了教育教學(xué)條件,保障了幼兒和教師的安全,提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。
。2)可持續影響
通過(guò)20xx年我園整體項目的實(shí)施,使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(cháng)效機制。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調查問(wèn)卷,通過(guò)調查問(wèn)卷統計統計,我園教師滿(mǎn)意度為98%,家長(cháng)滿(mǎn)意度為98%,都完成了年度指標值。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績(jì)效目標。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執行過(guò)程中,做到嚴格控制支出,合理安排經(jīng)費,做到細化支出,確?(jì)效執行和年初設定的績(jì)效相一致。建立健全績(jì)效考評制度,明確各崗位分工職責,使單位人員考核與績(jì)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財政部門(mén)和人社部門(mén)在社;鶖档暮硕藴噬线_成一致,以免造成資金缺口。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
高度重視績(jì)效評價(jià)結果的應用工作,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制,著(zhù)力提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),廣泛接受社會(huì )監督。
其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
項目運行績(jì)效監控報告8
一、項目支出基本情況
。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年民政專(zhuān)項資金56185.54萬(wàn)元,共計34個(gè)項目。其中:
部門(mén)預算項目13個(gè),914.74萬(wàn)元,主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費255.97萬(wàn)元、公用經(jīng)費221.60萬(wàn)元、社會(huì )組織法定代表人離任審計與社會(huì )組織注銷(xiāo)清算審計經(jīng)費85.50萬(wàn)、低保救助專(zhuān)項經(jīng)費63.87萬(wàn)元等;
公共項目21個(gè),55270.80萬(wàn)元,主要包括城鄉居民最低生活保障金22163萬(wàn)元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬(wàn)元、養老服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費4656.00萬(wàn)元、社區惠民資金經(jīng)費4384.00萬(wàn)元、社區居委會(huì )工作經(jīng)費4384.00萬(wàn)元、社區公共服務(wù)專(zhuān)項4384.00萬(wàn)元、臨時(shí)救濟金3000.00萬(wàn)元、長(cháng)沙市兒童福利院新建1371.00萬(wàn)元以及公益性墓地建設1070.00萬(wàn)元等。
。ǘ┛(jì)效目標下達情況
1.部門(mén)預算項目:
。1)低保核定、低收入人群認定專(zhuān)項經(jīng)費,金額36.71萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:100%依法開(kāi)展最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、住房保障家庭收入認定等社會(huì )救助項目所涉及的居民家庭經(jīng)濟狀況核對。
。2)低保救助專(zhuān)項經(jīng)費,金額63.87萬(wàn)元。年度績(jì)效目標:100%保障低保、臨時(shí)救助等工作順利開(kāi)展,更好履行基本民生保障。
。3)公用經(jīng)費,金額221. 60萬(wàn)元。年度目標:人員公用支出100%按時(shí)按量按要求發(fā)放。
。4)新版行政區劃圖(簡(jiǎn)冊)編印經(jīng)費,金額49.70萬(wàn)元,年度目標:100%完成《長(cháng)沙市行政區劃圖》《長(cháng)沙市市轄區政區圖》《長(cháng)沙市行政區劃簡(jiǎn)冊》編制印刷。
。5)第二次全國地名普查經(jīng)費(質(zhì)保金),金額64.23萬(wàn)元,年度目標:市本級主體工作已完成,本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長(cháng)沙部分的收集、整理和上報工作。
。6)社會(huì )組織法定代表人離任審計與社會(huì )組織注銷(xiāo)清算審計經(jīng)費,金額85.50萬(wàn)元,年度目標:根據社會(huì )組織年度實(shí)際申報數量要求100%完成審計。
。7)民間組織相關(guān)信息公告費,金額17萬(wàn)元,年度目標:按要求100%公告年度社會(huì )組織相關(guān)信息。
。8)政府購買(mǎi)社會(huì )工作服務(wù)經(jīng)費,金額81.70萬(wàn)元,年度目標:開(kāi)展2個(gè)及以上政府購買(mǎi)社工服務(wù)項目,主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
。9)民政事務(wù)管理經(jīng)費,金額255.97萬(wàn)元,年度目標:100%堅持以人民為中心,踐行“民政為民、民政愛(ài)民”工作理念,更好履行基本民生保障、基層社會(huì )治理、基本社會(huì )服務(wù)等職責。
。10)殘疾人“兩項補貼”實(shí)施工作專(zhuān)項經(jīng)費,金額13.46萬(wàn)元,年度目標:100%保障好殘疾人兩項補貼發(fā)放相關(guān)程序,提升殘疾人兩項補貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力,順利完成本年度殘疾人兩項補貼發(fā)放工作。
。11)殯葬執法宣傳經(jīng)費,金額10萬(wàn)元,年度目標:100%開(kāi)展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。
。12)民政信息網(wǎng)絡(luò )維護及改造費用,金額12萬(wàn)元,年度目標:100%完成全年政務(wù)信息公開(kāi)。
。13)派駐紀檢監察組辦公經(jīng)費,金額3萬(wàn)元,年度目標:本著(zhù)節約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項目
。1)長(cháng)沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬(wàn)元;年度目標:①文化建設(標識標牌設計、文化館);②弱電系統(會(huì )議系統、信息發(fā)布、呼叫系統等)③按合同條款及時(shí)進(jìn)行工程尾款支付;④產(chǎn)權移交等相關(guān)手續。
。2)農村社區建設經(jīng)費,金額840.00萬(wàn)元,年度目標:20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級示范村、便民服務(wù)示范點(diǎn)。
。3)社區惠民資金經(jīng)費,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標:20xx年增強社區基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
。4)社區居委會(huì )工作經(jīng)費,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標:100%保障20xx年社區正常運轉;
。5)社區公共服務(wù)專(zhuān)項,金額4384.00萬(wàn)元,年度目標:保障20xx年社區工作人員福利待遇和社區正常運轉。
。6)社區專(zhuān)職工作人員公積金專(zhuān)項,金額277.80萬(wàn)無(wú)了,年度目標:保障20xx年社區專(zhuān)職工作人員的基本權益,調動(dòng)社區專(zhuān)職工作人員的工作積極性。
。7)精品示范兩型社區建設經(jīng)費,金額540萬(wàn)元,年度目標:20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級示范社區。
。8)城鄉居民最低生活保障金,金額22163.00萬(wàn)元,年度目標:100%確保全市低保及特困供養工作按時(shí)、按質(zhì)順利進(jìn)行。
。9)臨時(shí)救濟金,金額3000.00萬(wàn)元,年度目標:100%達到應救盡救、救助及時(shí)、政策公開(kāi)、過(guò)程透明、結果公正的目標。
。10)元旦、春節慰問(wèn),金額600.00萬(wàn)元,年度目標:保障被慰問(wèn)對象過(guò)一個(gè)歡樂(lè )、祥和、喜慶的春節。
。11)路牌建設維護及歷史地名保護,金額110.00萬(wàn)元,年度目標:①做好路名牌日常維護;②編撰出版印制長(cháng)沙市歷史地名保護叢書(shū)第二冊《長(cháng)沙歷史地名故事》
。12)福利企業(yè)殘疾職工供養費,金額50萬(wàn)元,年度目標:市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費,以及繳納社會(huì )保險費。
。13)福利公司離退休經(jīng)費,金額43萬(wàn)元,年度目標:市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補差。
。14)企業(yè)穩定金,金額180萬(wàn)元,年度目標:用于20xx年補貼退出市場(chǎng)的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業(yè)歷史遺留問(wèn)題。
。15)社會(huì )工作人才隊伍建設經(jīng)費,金額65萬(wàn)元,年度目標:開(kāi)展社工從業(yè)人員培訓和社工督導培養,提高社工從業(yè)人員水平;開(kāi)展社工服務(wù)項目評估,提升社工服務(wù)項目成效;進(jìn)行社會(huì )工作宣傳,提高社會(huì )工作社會(huì )知曉度。
。16)孤兒保障經(jīng)費,金額687萬(wàn)元,年度目標:按規定發(fā)放補助資金,保障轄區內市本級福利院孤兒供養,保障孤兒基本生活。
。17)困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼,金額6200.00萬(wàn)元,年度目標:確保年度內殘疾人兩項補貼按時(shí)足額發(fā)放;
。18)流浪乞討人員生活補助,金額50萬(wàn)元,年度目標:保障流浪乞討人員緊急醫療救治期間的日常生活護理。
。19)流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬(wàn)元,年度目標:保障流浪乞討人員的緊急醫療救治。
。20)公益性墓地建設,金額1070.00萬(wàn)元,年度目標:健全殯葬改革激勵引導機制,推進(jìn)鄉鎮農村公益性公墓建設
。21)養老服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費,金額4656.00萬(wàn)元,年度目標:根據文件規定,對敬老院、養老機構、居家養老服務(wù)中心給予相應補貼。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我局依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的指導方針,對民政專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。
。ㄒ唬┟鞔_“一對一”項目跟蹤監控。年初我局明確了20xx年的.項目任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求,要求各處室按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的原則,對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。
。ǘ┘訌娺^(guò)程管理。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理,每月例會(huì )上調度項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
。ㄈ⿵娀粘1O督。結合日常調研、檢查等,對各項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責任,加快項目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
年初項目預算總額56185.54萬(wàn)元。其中部門(mén)預算項目13個(gè),金額為914.74萬(wàn)元;公共項目21個(gè),金額為55270.80萬(wàn)元。
預算執行總體情況。截止20xx年6月30日,我局項目支出28513.29萬(wàn)元,預算執行率50.75%。其中:部門(mén)預算項目支出386.75萬(wàn)元,預算執行率42.28%;公共項目支出28126.53萬(wàn)元,預算執行率50.89%。全部項目中至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為2個(gè),即部門(mén)預算項目-殯葬執法宣傳經(jīng)費10萬(wàn)元和公共項目-元旦、春節慰問(wèn)項目撥付598.20萬(wàn)元;有8個(gè)項目預算執行率為0,主要原因為:一是主管部門(mén)暫未收到實(shí)施單位的付款請求,如公益性墓地建設1070萬(wàn)元,因今年暫無(wú)完全建成的農村公益性公墓,暫未收到瀏陽(yáng)寧鄉報送的資金撥付請求,故暫未支出。二是基政處的農村社區建設經(jīng)費840萬(wàn)元和精品示范兩型社區建設經(jīng)費540萬(wàn)元,因文件修訂中,相關(guān)項目暫未完工驗收所以未撥付資金;三是其他項目5個(gè),預算資金156.39萬(wàn)元,因未啟動(dòng)付款,暫未支付。
項目運行績(jì)效監控報告9
一、 項目基本情況
(一)項目名稱(chēng)
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內容、設計范圍
項目主要內容:移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費;新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉干部身心健康,實(shí)施節日慰問(wèn)和體檢項目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時(shí)發(fā)放補助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難情況,保障基本醫療生活;做好當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實(shí)施的維修維護,確保過(guò)往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政年初預算安排183萬(wàn)元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬(wàn)元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬(wàn)元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬(wàn)元;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬(wàn)元;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元;新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬(wàn)元。
二、 績(jì)效目標的核對和確定情況
(一)項目績(jì)效目標設定情況
根據本項目的具體特點(diǎn),設置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標),滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)。
(二)項目績(jì)效目標核對和確定情況(如有調整,應說(shuō)明原因)
經(jīng)過(guò)預算績(jì)效領(lǐng)導小組核定,現有績(jì)效目標設置符合科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)等四個(gè)績(jì)效評價(jià)標準,注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結合的方法,評價(jià)結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。因而,20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標確定為三級指標體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標),滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度),績(jì)效指標設置沒(méi)有變動(dòng)。
三、 項目組織實(shí)施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長(cháng)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組;由預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開(kāi)展各項工作,并對項目實(shí)施的`情況和結果進(jìn)行總結和自評;預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組對項目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監督、驗收,對項目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結和評價(jià)。
(二)項目管理情況
為建立健全過(guò)程預算績(jì)效管理體系,我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政項目支出績(jì)效運行監控工作,績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節,也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績(jì)效的重要手段,對照年初績(jì)效目標,跟蹤查找項目執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節,糾正績(jì)效目標執行中的偏差,進(jìn)一步促進(jìn)了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
無(wú)
四、 項目績(jì)效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
1、產(chǎn)出數量
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助,產(chǎn)出數量為統計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數,按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫療困難補助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問(wèn)題;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費,產(chǎn)出數量為對企業(yè)軍轉干部每年春節、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問(wèn)費和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康,切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關(guān)懷落到實(shí)處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,9月初啟動(dòng)安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開(kāi)展,促進(jìn)退役軍人工作規范化、標準化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養,宣傳模范退役軍人典型,確保全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人,開(kāi)展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng);新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實(shí)施的維修維護,當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作,確保過(guò)往部隊的后勤供應。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費,產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚英烈精神的愛(ài)國主義教育基地作用,在全社會(huì )樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數,實(shí)現我州烈士紀念設施的動(dòng)態(tài)信息化管理,統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費,產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數,及時(shí)劃撥經(jīng)費,確?h級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據當地實(shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助,經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定,并分級承擔。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預算范圍之內。
(二)項目績(jì)效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個(gè)項目支出112萬(wàn)元,項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行,并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節約情況
項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費工作任務(wù)。
(2)項目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費1-7月全年預計執行數112萬(wàn)元,運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費預計完成全年183萬(wàn)元的76%,有了一定的經(jīng)驗和準備。
(2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
按照有關(guān)政策文件,及時(shí)足額發(fā)放到對象手中,確保社會(huì )和諧穩定,把握正確導向,有效引導社會(huì )熱點(diǎn),營(yíng)造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對象滿(mǎn)意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現有的資金和人力資源來(lái)看,要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用、高效的項目,必須要注重項目的公正性。項目完成后,本著(zhù)工作需求,每年申請專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)展此項工作。
(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明
無(wú)
五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議
(一)主要問(wèn)題
1、在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的,但個(gè)別項目未完成預算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足,積極性不高。
(二)改進(jìn)措施
1、做好資金調整工作,制訂年度項目資金預算方案,認真做好每個(gè)項目的績(jì)效目標分析,及時(shí)向領(lǐng)導匯報資金使用情況,以便及時(shí)作出調整,實(shí)現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識,落實(shí)工作責任,確保項目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無(wú)
(四)有關(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目運行績(jì)效監控報告10
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康。
根據公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規范(試行)》的'通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專(zhuān)項工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號)、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號)和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區中小學(xué)幼兒園安全防范專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號)等文件精神和各級會(huì )議部署要求,20xx年7月底前,全區中小學(xué)校幼兒園專(zhuān)職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話(huà)和視頻監控系統達標率、“護學(xué)崗”設置率均要達到100%(簡(jiǎn)稱(chēng)“4個(gè)100%”)。
。ǘ╉椖?jì)热荨?/p>
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jì)效等經(jīng)費落實(shí)工作,今年我縣根據年初預算安排15573528元(JY1617)落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據20xx年預算安排實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購,因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒(méi)能如期進(jìn)行,為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷,與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級已支付4895870元。(續約合同聘用人員:專(zhuān)職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門(mén)預算中支付4895870元)。
2.20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標,中標公司為廣西警盾保安有限責任公司,項目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專(zhuān)職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門(mén)預算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元(其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1-6月份縣教育局本級已支付4895870元。
。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開(kāi)標評標現場(chǎng)監督管理暫行辦法》等有關(guān)規定,于20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標,落實(shí)中標商,中標公司為廣西警盾保安有限責任公司,項目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算,對應所設定的實(shí)現績(jì)效目標的路徑績(jì)效目標沒(méi)有調整,上半年基本達預期目標。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。
今年我縣根據年初預算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統籌支付4180472元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響達100%;服務(wù)對象滿(mǎn)意度96%;1-6月份該項目實(shí)現預期效果及目標。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
目前,在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過(guò)程中比較順利,暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現什么問(wèn)題。
項目運行績(jì)效監控報告11
一、項目支出基本情況
學(xué)校項目組織管理過(guò)程規范,內部職能部門(mén)職責分工明確。從過(guò)程管理來(lái)看,由業(yè)務(wù)部門(mén)提出項目申請、歸口管理部門(mén)根據需要組織必要性和可行性論證,報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導或辦公會(huì )議審批后立項,而后業(yè)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施,項目完成驗收合格后,根據合同條款付款,各環(huán)節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點(diǎn)的項目,學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類(lèi)項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門(mén)負責,根據項目類(lèi)型不同,學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強科研項目經(jīng)費管理的規定》,《基本建設管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進(jìn)行管理。
2022年,學(xué)校部門(mén)預算安排的項目有8個(gè),具體包括:基建項目、校園維修及日常維護專(zhuān)項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)、圖書(shū)資料及數字資源。
1.基建項目以及兩個(gè)中心建設、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué);ㄌ幐鶕䦟(shí)際情況進(jìn)行申報,學(xué)校重點(diǎn)基建項目有經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓中心和工程實(shí)驗實(shí)訓中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍(弘昱6號棟)、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗實(shí)訓大樓等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款1000萬(wàn)元,教育公共專(zhuān)項安排5700萬(wàn)元。
2.校園維修及日常維護專(zhuān)項。該項目由學(xué)校后勤處根據教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報,學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款728.67萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金1271.33萬(wàn)元,合計2000萬(wàn)元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門(mén)要求和學(xué)校實(shí)際情況申報,主要支付年度內政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費,保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金120萬(wàn)元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實(shí)際情況申報,主要用于年度內購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書(shū)館家具設備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金855萬(wàn)元。
5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛處根據合同和實(shí)際情況申報,主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2435萬(wàn)元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據教學(xué)運行和管理需求申報,主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設支出、專(zhuān)業(yè)建設支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2800萬(wàn)元。
7.科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設投入需求以及科研配套需求申報,主要包括人才引進(jìn)安家費及購房補貼、科研啟動(dòng)費、各類(lèi)學(xué)科和平臺建設經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金3113萬(wàn)元。
8.圖書(shū)資料及數字資源。該項目由學(xué)校圖書(shū)館按照各類(lèi)館藏資源的采購需求申報,主要包括報刊、紙質(zhì)圖書(shū)和數字資源采購。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金400萬(wàn)元。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
學(xué)?(jì)效運行監控工作由計財處牽頭,項目歸口管理部門(mén)配合開(kāi)展,具體流程如下:
1.2022年7月1日-2022年7月6日,計財處對項目支出的預算執行情況進(jìn)行梳理,將預算執行進(jìn)度和支出明細反饋到歸口管理部門(mén)。
2.2022年7月7日-2022年7月20日,歸口管理部門(mén)組織對項目支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行對照梳理,完善填寫(xiě)《項目支出績(jì)效運行監控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日,計財處匯總所有項目支出績(jì)效監控情況,形成學(xué)校部門(mén)預算績(jì)效監控結果,完成績(jì)效監控報告,匯總長(cháng)沙學(xué)院和長(cháng)沙大學(xué)附屬中學(xué)的`所有績(jì)效監控資料報學(xué)校領(lǐng)導審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日,計財處通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統向市財政局報送預算績(jì)效監控結果。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
2022年上半年,學(xué)校項目支出總體執行率為34.44%,預算執行進(jìn)度較好的項目有3個(gè),分別為:兩個(gè)中心建設項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設項目、圖書(shū)資料及數字資源;預算執行進(jìn)度適中的項目有3個(gè),分別為:采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專(zhuān)項;預算執行進(jìn)度較慢的項目有4個(gè),分別為:基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)。
。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況
1.基建項目:弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工,建設進(jìn)度≥80%,秋季學(xué)期投入使用,其他基建項目有序推進(jìn),年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專(zhuān)項:已及時(shí)完成師生申報的零星維修,按原計劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項目,年度目標可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費:已完成35個(gè)項目代理費支付,每個(gè)項目完成招標后及時(shí)支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費,確保學(xué)校的采購項目能持續、穩定發(fā)展,年度目標可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置:學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區建設都在進(jìn)行當中,部分項目已完成安裝調試,正在試運行階段,年度目標可完成。
5.大院運行費:水電費按實(shí)際發(fā)生額確定,物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結算,若出現個(gè)別服務(wù)不到位的情況,則按合同約定對結算金額進(jìn)行扣減,年度目標可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費:在做好疫情防控的同時(shí),學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類(lèi)教師教學(xué)競賽,獲得一等獎1項,二等獎1項,三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢,暑假備戰省級復賽。大學(xué)生創(chuàng )新性項目通過(guò)結題驗收項目108項,其中省級及以上項目47項,校級項目61項。立項147項,其中省級49項,校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創(chuàng )意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項,三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度,提升智慧教室使用率,利用現代信息技術(shù)和“愛(ài)課程”“學(xué)堂在線(xiàn)”等在線(xiàn)教學(xué)平臺,提高線(xiàn)上線(xiàn)下課堂教學(xué)質(zhì)量,建設線(xiàn)上“金課”。優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局和結構,出臺《長(cháng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置與動(dòng)態(tài)調整管理辦法(暫行)》。推進(jìn)一流本科專(zhuān)業(yè)建設,新增國家級一流本科專(zhuān)業(yè)10個(gè),省級一流本科專(zhuān)業(yè)2個(gè),年度目標可完成。
7.科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套):已完成6位高層次人才的論證,全職引進(jìn)博士36人,碩士11人;各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設點(diǎn)均完成了建設任務(wù)中的定量指標,學(xué)校上半年聯(lián)合培養研究生數量達到了50人;國家級、部級項目申報數達256項,省、市廳級項目申報數244項,截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右,省、市廳級項目立項科研項目69項左右,大部分國家項目評選結果下半年公布,已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數量64項,已發(fā)表中文核心以上論文116篇(其中SCI、EI等高水平論文77篇);已獲得專(zhuān)利授權57項,其中發(fā)明專(zhuān)利授權32項,實(shí)用新型專(zhuān)利授權23項,年度目標可完成。
8.圖書(shū)資料及數字資源:已采購紙質(zhì)圖書(shū)5.7萬(wàn)冊、期刊600種、電子期刊33個(gè),年度目標已完成。
四、存在問(wèn)題及其原因
1.部分預算項目執行進(jìn)度較慢。主要原因如下:
。1)為不影響教學(xué),基建維修項目主要集中在暑假進(jìn)行,因此資金支付集中在下半年。
。2)上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設備購置的前期招標采購工作,按照采購流程,驗收付款主要集中在下半年。
。3)上半年受新冠疫情影響,學(xué)生校外實(shí)習實(shí)訓和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少,因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執行率較低。
。4)按照新進(jìn)教師招聘流程,當年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開(kāi)學(xué)辦理入職,人才引進(jìn)安家費和購房補貼支付時(shí)間主要集中在下半年,因此,科技專(zhuān)項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行,確保全年績(jì)效目標完成。
2.預算項目績(jì)效目標執行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下:
。1)科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題,因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高,但是按照項目申報情況預估,全年目標可完成。
。2)大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執行,個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩定,服務(wù)不到位的情況,學(xué)校會(huì )扣減費用,但是偏差在可控范圍內,總體服務(wù)質(zhì)量可保證,全年目標可完成。
。3)學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進(jìn)行招標采購流程,下半年進(jìn)行驗收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預算執行進(jìn)度。主要措施如下:
。1)上線(xiàn)網(wǎng)上報賬系統,提供無(wú)接觸報賬方式,為教職工報賬提供便利;
。2)積極督促項目歸口管理部門(mén),加快預算執行。
2.加強預算績(jì)效目標過(guò)程管理。主要措施如下:
。1)開(kāi)展財務(wù)培訓,強化各項目歸口管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的績(jì)效管理意識;
。2)積極配合項目歸口管理部門(mén),不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程,細化各項績(jì)效目標,定期開(kāi)展重點(diǎn)工作督查督辦。
。3)充分發(fā)揮績(jì)效目標的導向作用和項目執行過(guò)程管理的修正作用,促進(jìn)績(jì)效目標和項目執行過(guò)程管理有機結合。
項目運行績(jì)效監控報告12
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、項目單位基本情況
近年來(lái),我市將引導農村土地經(jīng)營(yíng)權有序流轉和確權登記頒證作為發(fā)展現代農業(yè)的重要抓手,各區縣(市)高度重視,積極作為,取得了顯著(zhù)成績(jì)。農村土地經(jīng)營(yíng)權有序流轉,土地的規;矫黠@提升,新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體蓬勃發(fā)展,現代農業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。
2、項目的實(shí)施依據
《益陽(yáng)市財政局關(guān)于下達20xx年度市級農村土地流轉和農村確權登記頒證專(zhuān)項資金通知》(益財農指[20xx]241號)
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
1)項目基本性質(zhì)。通過(guò)20xx年農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證專(zhuān)項資金使用的績(jì)效評價(jià),有目的地對全市農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證開(kāi)展的效果進(jìn)行核實(shí);對資金的撥付和管理是否合規,對專(zhuān)項資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統、全面的評價(jià),從而確定項目的可行性和持續性。
2)項目基本用途。通過(guò)20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià),對益陽(yáng)市農村土地承包經(jīng)營(yíng)流轉工作有一個(gè)全面的規劃,為今后專(zhuān)項資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據,為政府的科學(xué)決策提供參考。
3)項目主要內容。項目主要是對各區縣(市)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證工作進(jìn)行獎勵扶持,促使各地整合各類(lèi)資金投入農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉工作,確保有序流轉、規模適度。
4)項目涉及的范圍。項目涉及資陽(yáng)區、赫山區,沅江市、安化縣。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
通過(guò)20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià),深入推進(jìn)我市土地流轉工作,優(yōu)化土地資源配置,促進(jìn)土地合理利用,完善承包經(jīng)營(yíng)關(guān)系,提升土地效能,發(fā)展現代農業(yè)。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的
為全面掌握我市20xx年農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記專(zhuān)項資金使用情況及取得的效果,規范和強化專(zhuān)項資金使用管理,切實(shí)提高財政資金使用效益。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法
以公平公正的原則進(jìn)行評價(jià),以20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià)指標為標準進(jìn)行項目評價(jià)。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1.前期準備階段。一是傳達學(xué)習相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達學(xué)習相關(guān)文件精神和財務(wù)會(huì )計制度。二是成立市績(jì)效評價(jià)工作小組,負責績(jì)效評價(jià)工作的組織領(lǐng)導,制定下發(fā)績(jì)效評價(jià)工作方案,組織落實(shí)績(jì)效評價(jià)工作。
2.組織實(shí)施階段:一是項目單位自查。由市經(jīng)管站對農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查,認真填報有關(guān)數據和文字報告。二是主管部門(mén)自評。市站對上報情況進(jìn)行了認真的'審查,在檢查無(wú)誤的基礎上對基礎數據進(jìn)行了匯總分析,進(jìn)行了績(jì)效自評。
3.分析評價(jià)階段:深入到項目區進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)、實(shí)地查看,核查專(zhuān)項資金使用和管理,財務(wù)賬目等,根據評價(jià)實(shí)際情況及時(shí)撰寫(xiě)了全市的績(jì)效報告。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目建設規模分析
項目總投資70萬(wàn)元,全部為市財政投入,涉及我市4個(gè)區縣市。
2、項目資金到位和使用情況分析
市財政局下達我市20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金總預算70萬(wàn)元,其中:市經(jīng)管站確權頒證工作獎勵10萬(wàn)元,資陽(yáng)區9萬(wàn)元,赫山區10萬(wàn)元,沅江9萬(wàn)元,安化縣32萬(wàn)元(含市農業(yè)委扶貧辦點(diǎn)20萬(wàn)元)。
。ǘ╉椖繉(shí)施情況分析
1、項目組織情況分析
部里成立了財務(wù)聯(lián)審小組,負責財務(wù)把關(guān),確保項目實(shí)施順利進(jìn)行。在項目資金管理方面,由市審計局對項目資金進(jìn)行審計。實(shí)施項目的全過(guò)程主動(dòng)接受紀委、監察、財政等部門(mén)的監督檢查。
2、項目管理情況分析
1)制定了項目資金管理制度。采取專(zhuān)戶(hù)儲存、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算的管理辦法,配備會(huì )計、出納,完善了項目專(zhuān)帳,確保了項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
2)嚴格履行審批手續。所有費用由市農清辦申請,秘書(shū)科根據實(shí)際情況報批,經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導和部長(cháng)簽署意見(jiàn),分管市長(cháng)審批后,按計劃撥付給各實(shí)施單位。
。ㄈ╉椖靠(jì)效情況分析
20xx年,全市各級各部門(mén)按照市委、市政府的統一部署安排,大力推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉,不斷創(chuàng )新工作方法,強化工作措施,土地流轉機制不斷完善,風(fēng)險防空能力進(jìn)一步增強;土地規;、機械化、科技化經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)明顯提升,農民收益大幅增加,農業(yè)現代化進(jìn)程加速。
一是土地流轉規模穩步擴大。目前,全市流轉土地面積343.2萬(wàn)畝,其中耕地233.1萬(wàn)畝,占耕地總面積的57.7%。土地流轉總量、耕地流轉率居全省前列。適度規模經(jīng)營(yíng)面積245.6萬(wàn)畝,規模經(jīng)營(yíng)比率達71.6%,其中流轉30畝以上的新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體4.5萬(wàn)戶(hù)。選擇桃江縣建立農村產(chǎn)權流轉交易平臺,辦理流轉土地經(jīng)營(yíng)權證34本,他項權利證210本,發(fā)放抵押貸款210筆12124萬(wàn)元,余額11024萬(wàn)元。
繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權辦報告“農地確權任務(wù)基本完成”,成為全省第一個(gè)報告基本完成的縣后,其余五個(gè)縣市區(沅江市、南縣、赫山區、資陽(yáng)區和安化縣)也相繼向省確權辦報告了“任務(wù)基本完成”,嚴格按時(shí)間節點(diǎn)完成了第一階段目標任務(wù)。目前,全市79個(gè)鄉鎮(含3個(gè)街道)、1151個(gè)村已全面鋪開(kāi)確權工作,完成入戶(hù)調查93.66萬(wàn)戶(hù),占農戶(hù)總數的96.6%;完成耕地實(shí)測面積397.6萬(wàn)畝,占二調耕地面積的90.7%;公示確認農戶(hù)87.85萬(wàn)戶(hù),完成比率90.6%,區縣市財政共撥付農地確權經(jīng)費6357萬(wàn)元。
四、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
通過(guò)對市級20xx年農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的結果看,兩項工作取得了良好的經(jīng)濟效益與社會(huì )效益,得到了廣大群眾的充分肯定和社會(huì )的廣泛贊譽(yù)。
建議:各級政府應加大財政投入力度,為深入持久推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉提供支持。
項目運行績(jì)效監控報告13
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》(黔地災防指辦發(fā)〔xxxx〕4號)
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔xxxx〕393號)相關(guān)規定,為了提升我市地質(zhì)災害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。
。ǘ╉椖繉(shí)施期限
xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。
。ㄈ╉椖恐饕獌热、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查,以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。
。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況
根據xxxx年度年初預算,安排20萬(wàn)元用于我市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
。ㄒ唬╉椖康目(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
數量指標:聘請專(zhuān)業(yè)地勘單位1個(gè);
質(zhì)量指標:滿(mǎn)足我市xxxx年度地災防治技術(shù)支撐要求;
保障時(shí)限:xxxx年度;
成本指標:保障經(jīng)費≤20萬(wàn)元;
社會(huì )效益:為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;
可持續影響指標:提升我市地質(zhì)災害技防能力;
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。
。ǘ┛(jì)效目標的核對情況(如有調整,應說(shuō)明原因)
無(wú)
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
xxxx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū),并明確服務(wù)內容。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)完成xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。
。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖繉(shí)際產(chǎn)出情況
為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費為20萬(wàn)元。
。ǘ┬Ч托б媲闆r
為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪(fǎng)干部群眾滿(mǎn)意率大于90%。
。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟效益:通過(guò)技術(shù)保障,及時(shí)發(fā)現災險情并進(jìn)行處置,降低災險情造成的經(jīng)濟損失。
社會(huì )效益:為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
。ㄋ模╉椖靠(jì)效實(shí)際情況與目標的'差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明。
項目績(jì)效實(shí)際情況與目標一致。
。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果,可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續,未支付。
。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
。ㄈ┛(jì)效跟蹤結論
為了提升我市地質(zhì)災害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項績(jì)效指標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
項目運行績(jì)效監控報告14
按照米易縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》(米財預〔20xx〕142號)文件要求,對我單位20xx年1-8月的部門(mén)預算績(jì)效進(jìn)行梳理匯總,現報告如下:
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校,為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(cháng)負責制,校長(cháng)是學(xué)校的法人代表。校長(cháng)在縣教育和體育局領(lǐng)導下,主持學(xué)校工作,對學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導,對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責。學(xué)校下設教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實(shí)有專(zhuān)職教師95人、退休人員45人,學(xué)生1900人。
二、部門(mén)預算績(jì)效實(shí)施情況
。ㄒ唬┎块T(mén)項目資金預算情況:
至20xx年8月31日止,預算資金共624.65萬(wàn)元。
1、上年結轉結余49.8萬(wàn)元,其中:公用經(jīng)費42.8萬(wàn)元,校舍維修資金7萬(wàn)元。
2、年初預算安排金額23.9萬(wàn)元,其中:安保人員經(jīng)費:23.9萬(wàn)元。
3、年中追加預算資金550.95萬(wàn)元(本級安排436.34萬(wàn)元,上級補助114.61萬(wàn)元),其中:20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬(wàn)元;20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬(wàn)元;20xx年“三區”人才計劃教師專(zhuān)項計劃(銀齡講學(xué)計劃)中央補助資金1萬(wàn)元;第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò )設備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元;解決二小采購小學(xué)機器人設備經(jīng)費36萬(wàn)元;解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò )教室設備經(jīng)費38.94萬(wàn)元;20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬(wàn)元;20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設備設施采購資金)341.18萬(wàn)元;開(kāi)展全國健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng )建工作經(jīng)費0.63萬(wàn)元。
。ǘ20xx年1-8月預算執行情況:
至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬(wàn)元,占全年預算16.75%。其中:上年結轉資金完成28.37萬(wàn)元,占結轉結余資金的56.97%;完成年初預算安排資金13.06萬(wàn)元,占年初預算安排資金的'54.64%;完成年中追加預算金額63.19萬(wàn)元,占追加預算金額的11.47%。
。ㄈ┤觐A計執行完成情況
1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬(wàn)元,到年終預計執行完成49.8萬(wàn)元,完成100%。
2、年初預算安排資金
部門(mén)年初預算安排資金23.90萬(wàn)元,到年終預計執行完成23.9萬(wàn)元,完成100%。
3、年中追加預算資金
年中追加預算資金550.95萬(wàn)元,預計到本年終執行550.95萬(wàn)元,完成100%。
。ㄋ模╊A算績(jì)效目標實(shí)現情況
按照國家政策法規規定,結合本部門(mén)的實(shí)際情況,建立健全財務(wù)管理制度和約束機制,依法、有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門(mén)職能目標,實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。
20xx年度預算績(jì)效較好,預算編制比較精確、合理;為認真落實(shí)厲行節約,反對浪費規定要求,壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預算安排,提高了管理工作的規范化、信息化水平,強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理,對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理,對于辦公日常運行維護費用加強審核力度,公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好,基本實(shí)現了預算績(jì)效目標。
三、存在的問(wèn)題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴格按照預算資金績(jì)效管理辦法,及時(shí)落實(shí)項目支出,為預算執行工作開(kāi)展提供了保障,但還存在預算績(jì)效制度不夠健全、預算績(jì)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。
四、改進(jìn)措施及建議
我校將進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理制度建設,加強預算編制的前瞻性,重視預算的編制工作,提高預算編制的精確度,提高財政資金使用效率,強化預算績(jì)效目標管理,把績(jì)效目標作為實(shí)施項目的前置條件,加強預算績(jì)效運行監管,加強對新事業(yè)單位會(huì )計制度和新預算法的學(xué)習。
項目運行績(jì)效監控報告15
青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,涉及金額336885.46元,資金來(lái)源于中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務(wù))補助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉冗壩村,該項目主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,新建供水管道15.8公里,其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復路面C20砼等。
工作任務(wù)
通過(guò)實(shí)施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,改善人飲安全,保證生活質(zhì)量。
績(jì)效監控開(kāi)展情況
青山苗族鄉人民政府依據年初預算批復績(jì)效目標,收集項目績(jì)效運行信息,開(kāi)展績(jì)效運行信息分析,填報績(jì)效運行監控表,最終形成監控報告,其績(jì)效運行監控情況如下:
資金使用情況:青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬(wàn)元,截至20xx年1-4月執行為0,預算執行率100%。
績(jì)效目標完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實(shí)施完成,不存在績(jì)效目標偏離情況。
績(jì)效監控結論及分析
通過(guò)績(jì)效監控分析,青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進(jìn),能預期完成任務(wù),不存在偏差。
績(jì)效監控存在偏差的問(wèn)題及原因分析
無(wú)
糾偏建議
無(wú)
績(jì)效監控結果應用建議
無(wú)
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