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項目運行績(jì)效監控報告

時(shí)間:2025-10-22 22:11:31 報告

(精華)項目運行績(jì)效監控報告

  在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天,我們都不可避免地要接觸到報告,報告具有成文事后性的特點(diǎn)。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎?下面是小編為大家收集的項目運行績(jì)效監控報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

(精華)項目運行績(jì)效監控報告

項目運行績(jì)效監控報告1

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康。

  1.項目立項背景。

  道路照明是城市道路的附屬配套設施,主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線(xiàn)及照明附屬設備等,在道路照度、亮度不足、能見(jiàn)度低時(shí),為道路上的行車(chē)及行人補充適度的光照,正確識別路況及各種交通標志,確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區發(fā)展等方面都發(fā)揮著(zhù)重要作用,是一個(gè)城鎮實(shí)力和成熟程度的標志。

  2.項目立項目的。

  根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關(guān)法律法規和文件精神,為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì),路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞,總負荷1055千瓦千瓦,路燈主要分布在城區各個(gè)街道及巷道。

 。ǘ╉椖?jì)热荨?/p>

  該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開(kāi)支,路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,美化城市夜景,同時(shí)也為維護城區治安提供了基礎保障。

 。ㄈ┵Y金安排情況。

  1.項目資金。

  該項目20xx年財政預算撥款244.57萬(wàn)元,具體安排如下:

 、俾窡綦娰M:163.22萬(wàn)元;②路燈維護費:81.35萬(wàn)元,主要是路燈耗材及日常維護費。

  2.項目資金運行情況。

  依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規范路燈的管理,保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,提高居民生活質(zhì)量水平,整治燈容燈貌。

  該項目總預算投資244.57萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬(wàn)元,資金使用率46.27%。分別用于:①電費:99.10萬(wàn)元,②維護維修費:14.06萬(wàn)元。

  3.項目資金管理情況。

  按會(huì )計制度規定設置、登記項目經(jīng)費會(huì )計明細賬,對會(huì )計業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)和明細核算,負責審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性,切實(shí)履行會(huì )計監督職責,加強對項目資金使用的管理,發(fā)現問(wèn)題按程序及時(shí)匯報。

  4.項目資金支出及撥付合規性情況。

  該項目資金支出及撥付按財務(wù)管理制度、項目管理制度進(jìn)行。

 。ㄋ模╉椖拷M織與管理。

  1.項目組織情況。

  路燈電費是根據電力部門(mén)核實(shí)的實(shí)際耗用量,并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后,報經(jīng)領(lǐng)導審批再由財務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門(mén)繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時(shí)發(fā)現故障,關(guān)閉電源止損,根據損毀程度上報相應領(lǐng)導審批,進(jìn)行維修或者更新。

  2.項目管理情況。

  成立城區道路路燈工作領(lǐng)導小組。

  為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進(jìn)行,并做好在工作中加強領(lǐng)導和監督管理,成立黎塘鎮道路路燈管理工作領(lǐng)導小組。小組成員名單如下:

  組長(cháng):

  副組長(cháng):

  組員:

  領(lǐng)導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內,辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔任,副主任由蒙承軍同志擔任,成員馬富萬(wàn)、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經(jīng)費預算等工作。

  二、績(jì)效運行監控目標及目標值

  1.項目總目標

  保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,保障夜間交通安全,美化、亮化城市。逐步實(shí)現城區公共照明低能耗、智能化管理。

  2.項目階段性目標

  通過(guò)項目的`實(shí)施,使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%,每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí),城區街道整體照明度達到90%,群眾投訴次數月均投訴少于2次。

  三、績(jì)效監控分析和監控結論

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。

  該項目全年總預算244.57萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際開(kāi)支113.16萬(wàn)元,完成項目目標46.27%,具體開(kāi)支:1、電費1-6月開(kāi)支99.10萬(wàn)元,占項目總支出的87.58%,2、電路電纜維修費用及日常耗材開(kāi)支14.06萬(wàn)元,占項目總支出的12.42%。

 。ǘ┛(jì)效運行監控結論。

  從項目完成情況來(lái)看,完成了項目范圍內路燈電費的支付工作,每月對用電情況進(jìn)行核對,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調,保障了項目的順利實(shí)施。通過(guò)安裝路燈監控系統,實(shí)時(shí)監控路燈使用情況,對出現故障的路燈及時(shí)維修,保障了路燈亮燈率,總體實(shí)施效果較好。

  四、問(wèn)題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  目前黎塘安裝監控系統對路燈進(jìn)行監控,能發(fā)現出現故障的路燈,及時(shí)采取相應的控制措施,防止損失擴大化。

  近年來(lái)城市發(fā)展越來(lái)越快,但相關(guān)市政基礎設施未能跟上發(fā)展的步伐,特別是城市照明,資金的缺口較大,維護工作量也越來(lái)越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度,保證市政基礎設施建設跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環(huán)!睘樵瓌t,實(shí)施路燈節能改造工程,逐步形成科學(xué)規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制,對形成支出的費用,及時(shí)取得發(fā)票入賬。

項目運行績(jì)效監控報告2

  為了加強政協(xié)委員與提案辦理單位的交流溝通,督促提案的辦理落實(shí),根據市政協(xié)工作安排,9月初,市政協(xié)副主席白生瑞帶領(lǐng)市政協(xié)提案委員會(huì )、提案者、部分政協(xié)委員和市政府督查室等部門(mén)負責人,赴市農業(yè)局及寶塔區南泥灣等鎮就115號提案《關(guān)于加快農村土地流轉,杜絕耕地閑置荒蕪現象發(fā)生的建議》進(jìn)行了專(zhuān)題調研督辦,現就調研督辦情況報告如下:

  一、現狀:

  近年來(lái),我市各級政府和農業(yè)部門(mén)認真貫徹落實(shí)中央《關(guān)于引導農村土地經(jīng)營(yíng)權有序流轉發(fā)展農業(yè)適度規模經(jīng)營(yíng)的意見(jiàn)》和市政府《關(guān)于推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉的意見(jiàn)》精神,把農村土地流轉工作作為深化農村改革,促進(jìn)現代農業(yè)發(fā)展的一項重要舉措來(lái)抓。在堅持家庭承包經(jīng)營(yíng)制度的基礎上,按照“落實(shí)集體所有權,穩定農戶(hù)承包權,放活土地經(jīng)營(yíng)權”的總體思路,堅持依法、自愿、有償的原則,積極引導農村土地承包經(jīng)營(yíng)權依法、有序流轉。據統計,截至20xx年6月底,全市共流轉土地55.82萬(wàn)畝,流轉率12.9%。

 。ㄒ唬┝鬓D形式靈活。土地流轉形式,主要以轉包、出租、互換為主。其中轉包35.5萬(wàn)畝,占總流轉面積63.6%;出租16萬(wàn)畝,占總流轉面積28.7%;互換2.7萬(wàn)畝,占總流轉面積4.8%;轉讓0.3萬(wàn)畝,占總流轉面積0.5%;股份合作0.9萬(wàn)畝,占總流轉面積1.6%;其他形式0.4萬(wàn)畝,占總流轉面積0.7%。

 。ǘ┝鬓D模式多樣。以農戶(hù)為主體雙方自愿協(xié)商流轉,占流轉總面積的79.9%;以農民專(zhuān)業(yè)合作社為平臺組織流轉,占流轉總面積的12.2%;以企業(yè)為主體規;赓U流轉,占流轉總面積的4.8%;流轉入其他主體的,占總流轉面積的2.8%。

 。ㄈ┝鬓D措施得力。市政府于20xx年3月正式下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉的意見(jiàn)》(延政發(fā)[20xx]19號)文件,明確了我市農村土地流轉工作的指導思想、基本原則、目標任務(wù)、工作重點(diǎn)和具體措施。各縣區也出臺相應激勵政策,通過(guò)直接補貼獎勵流轉戶(hù)、補貼扶持水電路基礎設施建設、出臺扶持主導產(chǎn)業(yè)政策、獎勵引導新型經(jīng)營(yíng)主體等措施,促進(jìn)土地流轉。志丹、甘泉、黃龍等縣根據市政府的文件精神結合各自的實(shí)際,出臺了較為詳細、具體的補貼、獎勵措施,加快了土地流轉工作。

 。ㄋ模┬麄鞴ぷ鞯轿。充分利用報紙、網(wǎng)絡(luò )等各種新聞媒介,宣傳中、省、市農村土地承包和農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉相關(guān)法律法規,讓農民充分了解土地流轉的有關(guān)政策,消除心理疑慮,切實(shí)做到自愿流轉,放心流轉。

 。ㄎ澹┝鬓D服務(wù)體系較健全。依托縣、鄉農經(jīng)站、農綜站,成立農村土地流轉服務(wù)中心,健全土地流轉服務(wù)平臺,完善縣鄉村三級服務(wù)和管理網(wǎng)絡(luò )。據統計,全市60%的鄉鎮成立了土地流轉服務(wù)中心,各縣區也成立了土地流轉仲裁委員會(huì ),為流轉雙方提供信息發(fā)布、政策咨詢(xún)、合同簽訂、價(jià)格指導、調解土地流轉糾紛、化解矛盾等服務(wù),切實(shí)保障農民合法權益。制定了《農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉合同文本》,從流轉的期限、價(jià)格、兌付方式、以及雙方的權利和義務(wù)等方面進(jìn)行規范,分別由縣鄉農村土地流轉服務(wù)部門(mén)統一管理,做到管有人、存有地、查有序。

 。┬滦娃r業(yè)經(jīng)營(yíng)主體初具規模。重視培育各類(lèi)新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,發(fā)展多種形式的適度規模經(jīng)營(yíng),支持和引導有條件的農戶(hù)穩步擴大經(jīng)營(yíng)規模,發(fā)展家庭農場(chǎng),引導土地流向農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,有效解決土地“非糧化”“非農化”的問(wèn)題。截止6月底,全市農業(yè)部門(mén)認定家庭農場(chǎng)634家,創(chuàng )建各類(lèi)農民合作社2829個(gè),發(fā)展市級以上農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)98家。

  通過(guò)土地流轉,有力地推進(jìn)了我市農業(yè)適度規模經(jīng)營(yíng)和國家級現代農業(yè)示范園區建設。20xx年蘋(píng)果面積達到350萬(wàn)畝,預計蘋(píng)果產(chǎn)量285萬(wàn)噸。蔬菜播種面積40萬(wàn)畝,其中設施蔬菜面積達26.2萬(wàn)畝,預計蔬菜產(chǎn)量125萬(wàn)噸。累計啟動(dòng)建設市級以上現代農業(yè)示范園區100個(gè),帶動(dòng)發(fā)展縣級園區78個(gè),覆蓋36個(gè)重點(diǎn)鎮、百個(gè)新型農村社區。共引進(jìn)新品種513個(gè)、新技術(shù)281項,累計培訓農民19.8萬(wàn)人次,實(shí)現農業(yè)總產(chǎn)值19.6億元,園區農民人均收入普遍高于當地平均水平20%以上。20xx年上半年,全市第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現增加值18.89億元,增長(cháng)3.7%,較第一季度增長(cháng)0.8個(gè)百分點(diǎn),增速位列全省第一;農民人均可支配收入5322元,高出全省530元,增長(cháng)9%左右,高出全國增速約2.3個(gè)百分點(diǎn)。

  二、存在的問(wèn)題:

 。ㄒ唬┩恋亓鬓D規模較小,發(fā)展緩慢

  受地理環(huán)境影響,我市集中連片、平坦開(kāi)闊適宜發(fā)展現代農業(yè)的地方有限,農民不能完全使用農業(yè)機械,依靠人力耕作較多,致使我市農村土地流轉規模不大。加之缺乏對農民利益的保護機制,流轉業(yè)主一旦經(jīng)營(yíng)上出現問(wèn)題或擅自改變土地用途,常常會(huì )給參與流轉的農戶(hù)造成經(jīng)濟損失,加之沒(méi)有有效的補償辦法,風(fēng)險全部由農民承擔,導致農民對流轉土地存在很多顧慮。

 。ǘ┩恋亓鬓D服務(wù)機構尚不健全。缺乏信息發(fā)布、查詢(xún)土地流轉信息的網(wǎng)絡(luò )平臺,供求雙方信息溝通不暢;指導體系服務(wù)平臺不健全,人員編制不足、經(jīng)費少、工作開(kāi)展受制約,雖然目前有的縣鄉成立了農村土地流轉機構,但除了吳起、子長(cháng)以外都是掛靠農經(jīng)或農綜部門(mén),在一定程度上影響了土地流轉速度。

 。ㄈ┺r村社會(huì )保障體系不夠完善。目前,我市農村的養老、醫療、社會(huì )救助、低保保障體系基本健全,但總體來(lái)說(shuō)保障水平不高,不能徹底解決農民的后顧之憂(yōu),農民仍然把土地作為最基本的生活保障,這在一定程度上制約了農民流轉土地的積極性,影響了我市土地流轉速度。

 。ㄋ模┝鬓D合同不夠規范。沒(méi)有真正的建立起規范的`土地流轉工作機制和合同簽訂、簽證工作程序,容易引發(fā)矛盾糾紛。目前的土地流轉大多是農民與業(yè)主間的自愿自發(fā)行為,由于政府及部門(mén)主動(dòng)介入少,農民對土地流轉環(huán)節了解不足,合同簽定隨意性大,加之條款不完善、不到位,缺乏監管,極易埋下糾紛隱患。流轉方式以轉包、租賃為主,合作制、股份制占比少。農民分享規;、集約化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的分配機制和分享土地價(jià)值增長(cháng)的市場(chǎng)價(jià)格機制均不夠完善,農民的長(cháng)期權益難以保障。

  三、幾點(diǎn)建議:

 。ㄒ唬┘訌娯斦剟詈唾Y金扶持力度。進(jìn)一步制定出臺具體的財政扶持政策,設立土地流轉專(zhuān)項資金,用于對從事種植、養殖、農產(chǎn)品加工業(yè)的家庭農場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)大戶(hù)、農民專(zhuān)業(yè)合作社、農業(yè)龍頭企業(yè)等新型農村經(jīng)營(yíng)主體,落實(shí)以獎代補政策和土地流轉補貼。加強金融信貸支持;完善保險政策,增強家庭農場(chǎng)防范自然和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險能力。

 。ǘ┕膭顒(chuàng )新土地流轉形式。積極探索完善土地承包經(jīng)營(yíng)權權能的有效實(shí)現形式,允許通過(guò)健全擔保機制,穩步放開(kāi)家庭承包方式獲得的土地承包經(jīng)營(yíng)權抵押,經(jīng)土地承包經(jīng)營(yíng)權人同意允許流入方質(zhì)押流轉合同,以拓寬農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的融資渠道。鼓勵農民在自愿基礎上開(kāi)展互換并地、分家不分地。有條件的地方,可以在土地出讓金中安排一定比例資金,用于鼓勵進(jìn)城農戶(hù)長(cháng)期流出土地,使留在農村的勞動(dòng)力種更多的地。

 。ㄈ⿵娀瘷C構隊伍建設。建議以農經(jīng)站為依托逐級成立農村土地流轉管理指導中心,賦予其集體土地資產(chǎn)管理監督,土地流轉信息、價(jià)格、法律指導公益職能,并在有關(guān)政策中予以明確。同時(shí),建立土地流轉信息服務(wù)平臺、土地流轉市場(chǎng)價(jià)格評估體系和產(chǎn)權交易平臺,為農村經(jīng)營(yíng)制度創(chuàng )新、產(chǎn)權制度改革提供保障,為承包農戶(hù)、規模經(jīng)營(yíng)主體提供政策咨詢(xún)、信息溝通、價(jià)格評估等服務(wù)。要把土地流轉合同簽訂、鑒證、管理納入農村集體土地監管的日常工作,制定簡(jiǎn)便快捷科學(xué)的工作機制,實(shí)現規范化合同文本普及使用和流轉合同的全面監管。

 。ㄋ模┰诖_權基礎上,加快流轉步伐。年底前我市將全面完成農村土地確權登記頒證工作,它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準、四址不清、證實(shí)不符等問(wèn)題,從而打消農民不愿流轉土地的后顧之憂(yōu)。充分運用確權的機遇,通過(guò)土地質(zhì)量極差補償機制,鼓勵農民開(kāi)展土地置換,引導農民放心流轉土地,杜絕耕地閑置荒蕪,加快流轉步伐,解決土地“零碎化”,擴大規模經(jīng)營(yíng),提高土地利用率。

項目運行績(jì)效監控報告3

  按照縣財政局瀘縣財監績(jì)[20xx]5號文件的工作安排,開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。

  一、主要職能職責

  學(xué)校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃和學(xué)校布局調整規劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認真實(shí)施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

  二、機構基本情況

  瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì )、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室,具體負責學(xué)校相關(guān)工作的開(kāi)展。20xx年實(shí)有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養人員11人,教學(xué)班級高中139個(gè),學(xué)生7549人。

  三、預算績(jì)效監控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

  公用支出,是用于辦公、差旅、培訓、工會(huì )福利等日常公用支出。

  項目支出,主要包括:1.校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元;2.育才樓災后重建工程874萬(wàn)元;3.代管資金1800萬(wàn)元。

 。ǘ1-8月執行情況

  部門(mén)預算1-8月執行情況

  1-8月,本單位公用支出710.3萬(wàn)元,為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬(wàn)元的67.52%,3個(gè)項目支出2488.06萬(wàn)元,為財政撥款收入2874萬(wàn)元的86.57%。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況

  公用支出

  保障學(xué)校正常運轉、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責;積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設備設施,為師生提供良好的工作學(xué)習環(huán)境;加大青年教師培養力度,加強教職工外出學(xué)習培訓,努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會(huì )培養更多優(yōu)秀人才。

  項目支出

  1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排0個(gè)項目0萬(wàn)元,1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目2874萬(wàn)元,共計2874萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。

  2.項目資金實(shí)際使用情況分析。

 。1)校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元;

  主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。

 。2)育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬(wàn)元;

  主要用于育才樓災后重建工程。

 。3)代管資金1800萬(wàn)元;

  用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質(zhì)保金等費用。

  總體而言,我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn),學(xué)校正常運轉,教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習成績(jì)和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案,加強了教師的培訓,提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進(jìn)一步提升,學(xué)校軟硬件設施進(jìn)一步完善。

  四、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  年初預算收入3926.05萬(wàn)元,全年預計執行3926.05萬(wàn)元,執行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬(wàn)元,執行率達到100%。(基本經(jīng)費預計執行1052.05萬(wàn)元,執行率100%;項目經(jīng)費預計執行2874萬(wàn)元,執行率100%,包括事中新增項目);

  事業(yè)支出預計執行3326.05元,執行率100%;

  其他支出預計執行0元,執行率0%;

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  認真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過(guò)規范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓學(xué)習活動(dòng)、賽課、繼續教育培訓等各類(lèi)活動(dòng),有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的`各項任務(wù),完成高初中招生培養計劃,穩步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設施上不斷完善,提升學(xué);A設施設備的整體水平,加強學(xué);A設施設備的維護,確保校園安全,加強學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設;完成育才樓災后重建。

項目運行績(jì)效監控報告4

  一、單位基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責

  彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:

  為轄區內婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔全市婦幼衛生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導任務(wù),開(kāi)展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。

 。ǘ20xx年度單位收支情況

  1.財政撥款收入情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款收入總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款收入。

  2.財政撥款支出情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款支出總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款支出。

  3.財政撥款全年執行情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款基本支出部分:年初預算數為6,275,114.72元,預算確定數為7,875,072.5元,全年執行數為7,875,072.5元,全年執行率為100.00%。

  二、20xx年度績(jì)效目標及工作重點(diǎn)

  20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規婦幼衛生各項工作;基本公共衛生項目(婦幼包)工作;關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)項目工作;常規醫療服務(wù)管理工作。

  20xx年度年初績(jì)效目標的設定情況,如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對;住院分娩活產(chǎn)數不少于4797人;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪(fǎng)視率不低于91.00%;門(mén)診人次增長(cháng)率不低于3.00%;婚前醫學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過(guò)63,312.00元;出院人次增長(cháng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內派出人員參加培訓不少于350人等。

  三、績(jì)效跟蹤評價(jià)工作組織實(shí)施情況

  彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關(guān)于對全市預算單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤評價(jià)的通知》要求,由財務(wù)部門(mén)和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進(jìn)行跟蹤評價(jià)。

  四、績(jì)效目標完成情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績(jì)效目標開(kāi)展部門(mén)整體工作,經(jīng)評價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料,彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jì)效目標部分得到實(shí)現,部門(mén)履職情況一般。具體表現為,

 。1)如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對;住院分娩活產(chǎn)數實(shí)際執行數4463人,指標值未完成;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪(fǎng)視率達99.35%;門(mén)診人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-27.40%,指標值未完成;婚前醫學(xué)檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實(shí)際執行數49,927.38元;出院人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-29.49%,指標值未完成;病床使用率實(shí)際執行數64.03%,指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實(shí)際執行數297人,指標值未完成等;

 。2)部分未實(shí)現的.績(jì)效目標主要因為未開(kāi)展該項工作,屬于非項目縣;

 。3)部分績(jì)效目標未能實(shí)現主要因為年度指標值設定不合理。如:設定年初指標值跟蹤隨訪(fǎng)高危孕產(chǎn)婦專(zhuān)案管理不少于2650人,全年完成情況為1780人,完成目標可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫學(xué)檢查人數較去年下降,所以今年的分娩量較去年減少。

  五、績(jì)效跟蹤評價(jià)結論

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效跟蹤評價(jià)最終得分88分,等級為“良”,通過(guò)對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析,綜合評價(jià)結論如下:

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出預算管理績(jì)效指標明確;各項支出合理有效,資金支付進(jìn)度與績(jì)效目標實(shí)現程度基本吻合。但也存在不足,詳見(jiàn)“六、存在的問(wèn)題”。

  六、存在的問(wèn)題

 。ㄒ唬┠瓿踉O定績(jì)效指標可實(shí)現性低,甚至部分指標完全不可能實(shí)現的問(wèn)題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績(jì)效指標71項,未完成指標16項,占總指標22.53%;未實(shí)施指標3項,占總指標4.23%。

 。ǘ┛(jì)效目標編制缺乏系統性和合理性,缺乏過(guò)程的溝通和溝通不恰當,績(jì)效目標設定隨意性強,不嚴密。

  七、建議

 。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應當樹(shù)立正確的觀(guān)念,建立系統的、有效的,全過(guò)程的績(jì)效管理體系;科學(xué)合理預算編制,提高部門(mén)預算質(zhì)量,進(jìn)一步完善和健全預算編制機制和制度,完善預算管理考核機制,提高資金使用效益;加強監督,強化預算約束。

 。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應當定期開(kāi)展相關(guān)培訓課程。

項目運行績(jì)效監控報告5

  一、項目支出基本情況

  長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:

  1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,用于對現有檔案進(jìn)行安全有效的保護保管;

  2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,用于加強檔案保護保管,為落實(shí)檔案保護保管“九防”要求對相關(guān)設施設備正常運行提供服務(wù)保障;

  3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等;

  4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統設施設備(軟件、后臺)維護維保;

  5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,用于租賃臨時(shí)專(zhuān)業(yè)庫房存放散放檔案。

  公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,用于保證城建檔案館的`正常運轉、完成日常工作任務(wù)所需費用。

  二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

  根據省市預算績(jì)效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復的預算、績(jì)效目標、主要工作職責等,長(cháng)沙市城市建設檔案館積極推進(jìn)預算支出績(jì)效運行監控管理,強化支出責任意識,動(dòng)態(tài)監控財政支出和預算績(jì)效目標實(shí)現情況,提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時(shí)性、合規性等方面開(kāi)展績(jì)效監控,重點(diǎn)針對績(jì)效目標實(shí)現程度(成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標)和預算資金執行進(jìn)度進(jìn)行監控,采用定量和定性分析相結合的方式進(jìn)行分析判斷。

  三、績(jì)效運行監控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

  長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:

  1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,已支付9.4萬(wàn)元,指標余額26.6萬(wàn)元,支出進(jìn)度26.11%;2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,已支付數7.45萬(wàn)元,指標余額8.55萬(wàn)元,支出進(jìn)度46.56%;

  3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,已支付數3.21萬(wàn)元,指標余額8.79萬(wàn)元,支出進(jìn)度26.75%;

  4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,已支付0萬(wàn)元,指標余額5萬(wàn)元,支出進(jìn)度0%;

  5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,已支付0萬(wàn)元,指標余額15萬(wàn)元,支出進(jìn)度0%。

  公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,已支付數50.72萬(wàn)元,指標余額62萬(wàn)元,支出進(jìn)度45%。

 。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況

  長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:

  1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費在保護檔案卷數、對檔案全過(guò)程及時(shí)保護保管、查閱利用等方面都完成了績(jì)效目標;

  2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績(jì)效目標;

  3、檔案裝具專(zhuān)項在按標準規范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績(jì)效目標;

  4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費在系統維護個(gè)數、按系統要求及時(shí)對網(wǎng)絡(luò )設施設備(軟件、后臺等)正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展、查閱利用等方面完成了績(jì)效目標;

  5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專(zhuān)業(yè)庫房?jì)、確保在2022年前完成專(zhuān)業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績(jì)效目標。

  公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務(wù),及時(shí)保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jì)效目標。

  四、存在問(wèn)題及其原因

  長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:

  1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,因開(kāi)戶(hù)行變更,部分保護保管費用暫未支付;

  2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下,積極開(kāi)展節約用電;

  3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,因受疫情影響,人員不能聚集,未能及時(shí)整理,檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購到位;

  4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,維護保養進(jìn)行中,維護費還未支付;

  5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,因開(kāi)戶(hù)行變更,上半年未支付檔案存放租賃費。

  公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,因開(kāi)戶(hù)行變更,部分費用還未支付。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元,其中:

  1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元,已支付9.4萬(wàn)元,指標余額26.6萬(wàn)元,下半年將用該筆經(jīng)費

 。1)、按“九防”要求對消防設施設備進(jìn)行日常維護維修,

 。2)、對現有庫房條件進(jìn)行升級改造,對現有檔案進(jìn)行安全有效保護保管;

  2、檔案保護管理(電費)專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元,已支付數7.45萬(wàn)元,指標余額8.55萬(wàn)元,下半年將開(kāi)展安全節約用電管理;

  3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元,已支付數3.21萬(wàn)元,指標余額8.79萬(wàn)元,下半年將用該經(jīng)費

 。1)、及時(shí)申購檔案整理相關(guān)裝具,

 。2)、確保做好疫情防控的前提下,集中人、財、物加快檔案整理進(jìn)度;

  4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元,已支付0萬(wàn)元,指標余額5萬(wàn)元,按要求做好下半年系統維護費的支付,做好館網(wǎng)絡(luò )設施設備日常維修維護及保養(含軟件、后臺等);

  5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元,已支付0萬(wàn)元,指標余額15萬(wàn)元,下半年及時(shí)支付已租檔案存放專(zhuān)業(yè)庫房租賃費。

  公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元,已支付數50.72萬(wàn)元,指標余額62萬(wàn)元,等開(kāi)戶(hù)行變更完成后,按要求支付相關(guān)費用。

項目運行績(jì)效監控報告6

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  根據《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》(黔地災防指辦發(fā)〔xxxx〕4號)

  和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔xxxx〕393號)相關(guān)規定,為了提升我市地質(zhì)災害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。

 。ǘ╉椖繉(shí)施期限

  xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。

 。ㄈ╉椖恐饕獌热、涉及范圍

  做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查,以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況

  根據xxxx年度年初預算,安排20萬(wàn)元用于我市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。

  二、績(jì)效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖康目(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況

  數量指標:聘請專(zhuān)業(yè)地勘單位1個(gè);

  質(zhì)量指標:滿(mǎn)足我市xxxx年度地災防治技術(shù)支撐要求;

  保障時(shí)限:xxxx年度;

  成本指標:保障經(jīng)費≤20萬(wàn)元;

  社會(huì )效益:為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;

  可持續影響指標:提升我市地質(zhì)災害技防能力;

  服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。

 。ǘ┛(jì)效目標的核對情況(如有調整,應說(shuō)明原因)

  無(wú)

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  xxxx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū),并明確服務(wù)內容。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)完成xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。

 。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的'實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。

  無(wú)

  四、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)際產(chǎn)出情況

  為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費為20萬(wàn)元。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪(fǎng)干部群眾滿(mǎn)意率大于90%。

 。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

  經(jīng)濟效益:通過(guò)技術(shù)保障,及時(shí)發(fā)現災險情并進(jìn)行處置,降低災險情造成的經(jīng)濟損失。

  社會(huì )效益:為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

 。ㄋ模╉椖靠(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明。

  項目績(jì)效實(shí)際情況與目標一致。

 。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果,可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。

  技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災防范提供技術(shù)保障支持。

  五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題

  技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續,未支付。

 。ǘ└倪M(jìn)措施與建議

  積極完成支付程序。

 。ㄈ┛(jì)效跟蹤結論

  為了提升我市地質(zhì)災害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項績(jì)效指標。

  六、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)。

項目運行績(jì)效監控報告7

  一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng):20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝

 。ǘ╉椖繉(shí)施時(shí)間跨度:20xx年

 。ㄈ╉椖繉(shí)施內容:星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元,安裝76盞路燈,用于旅游路線(xiàn)亮化。

  二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

 。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

  20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元,用于安裝黃莊村旅游路線(xiàn)路燈76盞。截至20xx年9月,路燈已經(jīng)安裝,完成項目任務(wù)。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

 。1)項目完成數量。完成黃莊村旅游路線(xiàn)76盞路燈安裝。

 。2)項目完成質(zhì)量。項目實(shí)施后路燈100%使用,旅游路線(xiàn)達到亮化效果。

 。3)項目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝,等待驗收。

  2.效益指標完成情況分析

 。1)項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析。項目實(shí)施后,旅游路線(xiàn)得到亮化,黃莊村旅游基礎設施得到提升,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。

 。2)項目實(shí)施的.社會(huì )效益分析。項目實(shí)施后,黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村擴大種植養殖范圍,帶動(dòng)更多當地就業(yè)。

 。3)項目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項目實(shí)施后,黃莊村基礎設施得到提升,村內生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村村民愛(ài)護和珍惜當地的生態(tài)環(huán)境。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析

  項目實(shí)施后,受到游客和黃莊村村民的一致好評。

  三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

  項目已實(shí)施結束,待驗收后撥付資金。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

  加快工作進(jìn)度,9月中旬完成驗收。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

項目運行績(jì)效監控報告8

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕61號)的工作安排,蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關(guān)股室,認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關(guān)現有行政編制人員8人,事業(yè)編制人員19人,機關(guān)工勤人員0名,退休職工16人,內設機構3個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下:

  一、年度預算安排情況

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕19號),批復給我單位預算撥款收入6489917.87元,其中:基本經(jīng)費3157917.87元,項目經(jīng)費3332000元。截至6月底,追加預算21377398.36元(撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金(住建局)600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用(住建局)400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款2746106元、2020年績(jì)效考核獎1302337元。

  二、1-6月執行情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況

  1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元,完成全年預算35.24%;人員經(jīng)費支出1528615.43元,完成全年預算66.26%。

 。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況

  20xx年具體實(shí)施的項目(含2020年續建項目)主要包括:工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款、2020年績(jì)效考核獎。(詳見(jiàn)20xx年度部門(mén)事中績(jì)效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元,其中:上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元),20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元(其中:上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元),至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為16個(gè),有0個(gè)項目預算執行率為0,主要原因為:未及時(shí)組織資金,資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況

  1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升,1-6月執行預算600000元,完成該項目年度預算的100%。

  2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區公租房改造提升,1-6月執行預算256363.84元,完成該項目年度預算的100%。

  3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護,1-6月執行預算400000元,完成該項目年度預算的100%。

  4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制,1-6月執行預算330000元,完成該項目年度預算的100%。

  5.撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備日常運行維護,1-6月執行預算202800元,完成該項目年度預算的100%。

  6.對口工作經(jīng)費資金預算323000元。主用用于日常辦公開(kāi)支,1-6月執行預算287633.58元,完成該項目年度預算的89.05%。

  7.蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償,1-6月執行預算2178196.7元,完成該項目年度預算的100%。

  8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理,1-6月執行預算175686元,完成該項目年度預算的100%。

  9.現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算100000元。主要用于生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)日常工作開(kāi)展,1-6月執行預算100000元,完成該項目年度預算的100%。

  10.蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行,1-6月執行預算263504.28元,完成該項目年度預算的100%。

  11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費支出,1-6月執行預算113750元,完成該項目年度預算的100%。

  12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區改造,1-6月執行預算1400000元,完成該項目年度預算的16.95%。

  13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目,1-6月執行預算3543755.34元,完成該項目年度預算的100%。

  14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理,1-6月執行預算239908.8元,完成該項目年度預算的100%。

  15.蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行,1-6月執行預算341990.4元,完成該項目年度預算的100%。

  16.農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用,1-6月執行預算2746106元,完成該項目年度預算的100%。

  17.2020年績(jì)效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績(jì)效考核獎發(fā)放,執行預算13023376元,完成該項目年度預算的100%。

  18.污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費開(kāi)支,執行預算432000元,完成該項目年度預算的100%。

  19.質(zhì)監站工作經(jīng)費資金預算500000元,主要用于質(zhì)監站工作經(jīng)費開(kāi)支,執行預算500000元,完成該項目年度預算的.100%。

  20.城投公司路燈電費資金預算2400000,主要用于城投公司路燈電費,執行預算1345131.2元,完成該項目年度預算的100%。

  三、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  年初預算收入6489917.87元,截至6月底追加預算21377398.36元,1至6月完成支付18587755.57元,其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元,執行率達到100%。

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

  四、存在問(wèn)題及整改措施

  (一)存在問(wèn)題

  1、沒(méi)有開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓及信息公開(kāi)。

  2、沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作。

  3、績(jì)效評價(jià)結果應用不夠。

 。ǘ┱拇胧

  1、運用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓工作,并及時(shí)公開(kāi)單位績(jì)效評價(jià)材料

  2、按要求及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作

  3、進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)結果應用工作,及時(shí)報送績(jì)效評價(jià)結果,并將評價(jià)結果作為考核依據。

  五、工作建議

  進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)指標體系共建,加強內部控制,完善項目管理。

項目運行績(jì)效監控報告9

  一、部門(mén)(單位)基本情況

  1.職能職責

  我園屬全額撥款事業(yè)單位,20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調整為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校,編制人數從29人調整至39人,20xx年底實(shí)有在編職工人數36人,退休職工人數25人,聘用編外職工37人。

  我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結合的原則,對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進(jìn)其身心和諧發(fā)展;同時(shí)為家長(cháng)參加工作、學(xué)習提供便利。

  2.機構設置

  我園設大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班,共收托幼兒513名,F設有教學(xué)組、保育組、后勤組,無(wú)二級預算單位。

  二、一般公共預算支出情況

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績(jì)效目標:資金總額992.88萬(wàn)元,其中公共財政撥款收入619.28萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元,項目支出102萬(wàn)元,其中市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標:教育專(zhuān)項支出102萬(wàn)元。

  湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費821.34萬(wàn)元,包括工資福利支出725.58萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出95.76萬(wàn)元;日常公用經(jīng)費204.83萬(wàn)元,主要用于學(xué)校日常運行,包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出;局С霰壬夏暝黾447.41萬(wàn)元,增加原因主要是統計口徑改變,其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。

 。ǘ╉椖恐С銮闆r

  湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬(wàn)元,其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬(wàn)元,校園安保經(jīng)費共計支出12萬(wàn)元,區角設施添置、更換共計支出19.47萬(wàn)元,項目支出比去年減少44.2萬(wàn)元,主要是校園文化建設項目未啟動(dòng),該項目資金沒(méi)有支出。

  三、政府性基金預算支出情況

  我單位20xx年度無(wú)政府性基金預算安排的支出。

  四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

  我單位20xx年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。

  五、社會(huì )保險基金預算支出情況

  我單位20xx年度無(wú)社會(huì )保險基金預算安排的支出。

  六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  本部門(mén)支出績(jì)效總體良好,各項目標達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度,各項專(zhuān)項經(jīng)費按預算實(shí)施,使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果,圓滿(mǎn)完成了本年度目標任務(wù);本園安全大局穩定,沒(méi)有出現任何安全事故。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

 。1)數量指標

 、僭O備采購數量

  20xx年我園計劃采購4批次設備,實(shí)際采購了5批次設備,設備采購數量完成率達到100%。

 、谟變夯锸潮U先藬

  20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上,實(shí)際幼兒伙食保障人數512人,完成了年度指標值。

 、圪Y金使用完成率

  20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%,實(shí)際資金使用完成率達到了90%,出現偏差的原因是文化建設項目未啟動(dòng),資金未支付。

 。2)質(zhì)量指標

 、僭O備安裝驗收合格率

  20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%,實(shí)際設備安裝驗收合格率達到了100%,完成了年度指標值。

 、谟變夯锸呈称钒踩_標率

  20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%,實(shí)際達標率100%,完成了年度指標值。

 、劢(jīng)費使用準確性

  20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%,實(shí)際使用準去性達到95%,出現偏差的.原因是保教費和幼兒伙食費下達時(shí)間不確定,用保教費支付了幼兒伙食費。

 。3)時(shí)效指標

 、僭O備購置及時(shí)率

  20xx年我園計劃設備購置及時(shí)率達到100%,實(shí)際也達到了100%,完成了年度指標值。

 、谟變夯锸巢少徏皶r(shí)率

  20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時(shí)率達到100%,實(shí)際也達到了100%,完成了年度指標值。

 、圪Y金使用及時(shí)率

  20xx年我園計劃資金使用及時(shí)率達到100%,實(shí)際達到95%,出現偏差的原因是保教費納入預算管理,撥付需要先上交報告再批復。

 。4)成本指標

  20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下,實(shí)際指標值1092.97萬(wàn)元,出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。

  2.效益指標完成情況分析

 。1)社會(huì )效益

  通過(guò)20xx年合理使用園內資金,使我園完善了教育教學(xué)條件,保障了幼兒和教師的安全,提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。

 。2)可持續影響

  通過(guò)20xx年我園整體項目的實(shí)施,使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(cháng)效機制。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析

  經(jīng)發(fā)放調查問(wèn)卷,通過(guò)調查問(wèn)卷統計統計,我園教師滿(mǎn)意度為98%,家長(cháng)滿(mǎn)意度為98%,都完成了年度指標值。

  七、存在的問(wèn)題及原因分析

  湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績(jì)效目標。

  八、下一步改進(jìn)措施

  我單位今后在執行過(guò)程中,做到嚴格控制支出,合理安排經(jīng)費,做到細化支出,確?(jì)效執行和年初設定的績(jì)效相一致。建立健全績(jì)效考評制度,明確各崗位分工職責,使單位人員考核與績(jì)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財政部門(mén)和人社部門(mén)在社;鶖档暮硕藴噬线_成一致,以免造成資金缺口。

  九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  高度重視績(jì)效評價(jià)結果的應用工作,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制,著(zhù)力提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),廣泛接受社會(huì )監督。

  其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)

項目運行績(jì)效監控報告10

  一、主要職能職責

 。ㄒ唬┡嘤柸h黨政領(lǐng)導干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員;

 。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究,負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳;

 。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門(mén)舉辦的專(zhuān)題研討班;

 。ㄋ模╅_(kāi)展重大理論和現實(shí)問(wèn)題調查研究,承擔黨委和政府決策服務(wù);

 。ㄎ澹╅_(kāi)展與有關(guān)機構和組織的`合作與交流;

 。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作;

 。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。

  二、機構基本情況

  中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位,屬參公管理事業(yè)單位,無(wú)二級預算單位。根據職能職責,中共瀘縣縣委黨校設五個(gè)職能辦公室,分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。

  中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì )黨校事業(yè)編制21名(其中參照公務(wù)員管理10名),F實(shí)有在職人員共19人,其中行政人員9人,事業(yè)人員10人。

  三、預算績(jì)效監控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

  公用支出,是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬(wàn)元。

  項目支出,主要包括:1.其他交通費用經(jīng)費2萬(wàn)元;2.上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元;3科研調研工作經(jīng)費5萬(wàn)元;4.干部培訓工作經(jīng)費35萬(wàn)元。年中追加項目100萬(wàn)元:1.干部培訓20萬(wàn)元;2.代管資金20萬(wàn)元;3.基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。

 。ǘ1-8月執行情況

  部門(mén)預算1-8月執行情況

  1-8月,本單位公用支出7.66萬(wàn)元,為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%,4個(gè)項目支出29.97萬(wàn)元,為財政撥款收入52萬(wàn)元的57.63%。追加3個(gè)項目支出22.17萬(wàn)元,為財政撥款收入100萬(wàn)元的22.17%。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況

  公用支出

  1-8月,本單位公用支出7.66萬(wàn)元,為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%。

  項目支出

  1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排4個(gè)項目52萬(wàn)元,1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目100萬(wàn)元,共計152萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。

  2.項目資金實(shí)際使用情況分析。

  年初預算項目:

 。1)其他交通費用2萬(wàn)元;

  主要用于干部培訓差旅費報銷(xiāo)。

 。2)上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元;

  主要用于差旅支出。

 。3)科研調研經(jīng)費5萬(wàn)元;

  主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。

 。4)干部培訓經(jīng)費35萬(wàn)元;

  用于支付承辦各類(lèi)培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。

  年中追加項目:

 。5)干部培訓經(jīng)費20萬(wàn)元;

  用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。

 。6)代管資金20萬(wàn)元;

  主要用于支付單位水電等辦公費用

 。7)基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。

  主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書(shū)室書(shū)籍、放映設備、電腦等。

  總體而言,我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn),有序開(kāi)展。

  四、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  年初預算收入212.81萬(wàn)元,追加156.53萬(wàn)元,全年預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。其中:

  一般性財政撥款支出預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。(基本經(jīng)費預計執217.34萬(wàn)元,執行率100%;項目經(jīng)費預計執行152萬(wàn)元,執行率100%,包括事中新增項目);

  事業(yè)支出預計執行0元,執行率0%;

  其他支出預計執行0元,執行率0%;

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  中共瀘縣縣委黨校根據工作開(kāi)展需要,預計能全面完成績(jì)效目標:黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。

  干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開(kāi)展;按照縣委縣政府安排部署,積極組織教師深入基層開(kāi)展宣講,打造好宣傳陣地,及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì )議精神、文件精神傳達到基層;圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署,組織教師對全縣重大理論和現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展調查研究,為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù),為縣委縣府決策服務(wù);基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金將有序用于開(kāi)展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。

項目運行績(jì)效監控報告11

  一、項目基本情況

 。一)項目立項情況

  根據自治區上級分配我縣20xx年度農機購置補貼任務(wù)190萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況

  1.項目資金安排落實(shí)、總投入等情況

  項目資金到位情況分析。根據自治區財政廳文件精神,20xx年下達農業(yè)機械購置補貼項目資金190萬(wàn)全部到位。我縣立即開(kāi)展農機購置補貼政策宣傳、公示,并開(kāi)始辦理補貼申請。

  2.項目資金實(shí)際使用情況,包括項目主要內容和涉及范圍

  20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn),完成拔付率100%。

  3.項目資金管理情況

  農機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農戶(hù),小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀(guān)原因致使未能取得補貼的機具,所購農機具必須是符合自治區農機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。

  4.項目資金支出及撥付合規性情況

  嚴格按照自治區20xx--20xx農機購置補貼方案實(shí)施、流程辦理,公示期7天后由財政局統一撥付到農戶(hù)帳號。

  二、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬┛(jì)效目標完成情況

  20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn),占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的100%.

 。ǘ┛(jì)效分析

  1.數量指標。至20xx年12月底,我縣共使用農機購置補貼資金445萬(wàn),占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)445萬(wàn)元的100%。

  2.質(zhì)量指標。我縣農機中心嚴格按照《容縣農機購置補貼機具核驗工作制度》要求進(jìn)行購機核實(shí)、監督檢查,確保國家惠農政策落到實(shí)處,避免出現套取補貼的不良現象。覆蓋率達到了100%。

  3.時(shí)效指標。從年初開(kāi)始政策宣傳,在計劃內完成了績(jì)效任務(wù)。每月按時(shí)申請結算,對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮進(jìn)行不少于7天的公示,公示的信息須拍照留存備查?h農機中心在廣西農機化信息網(wǎng)站容縣農機購置補貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄公示。容縣財政局對縣農機中心報送的補貼資金結算材料審核無(wú)誤后,按規定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶(hù)上。

  4.成本指標。20xx年縣財政安排農機購置補貼專(zhuān)項工作經(jīng)

  費14萬(wàn)元。本著(zhù)節約開(kāi)支,高效工作的.原則,專(zhuān)款專(zhuān)用?h農機中心工作人員在開(kāi)展補貼各項工作時(shí),通過(guò)合理安排時(shí)間、統籌安排工作地點(diǎn),減少下鄉費用的支出,節約了一定的工作支出成本。

 。ǘ┬Ч治

  1.經(jīng)濟效益。農機購置補貼項目的實(shí)施使農民減少購買(mǎi)農機具的開(kāi)支,更高效的開(kāi)展各項農業(yè)生產(chǎn)。據初步統計農機購置補貼的實(shí)施讓受益農戶(hù)農民增加了大約25%的收入,取得了良好的經(jīng)濟效益。

  2.社會(huì )效益。農機購置補貼政策的實(shí)施使國家強農惠農政策深入民心,各級政府、部門(mén)為民辦實(shí)事家喻戶(hù)曉,取得了良好的社會(huì )效益。

  3.生態(tài)效益。農機購置補貼政策的惠農政策深入民心,并有效的實(shí)施貫徹,讓更多的農民以更舒適更省力的勞作方式開(kāi)展農業(yè)生產(chǎn),實(shí)現了大面積耕種、收獲,大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前,我國大部分農業(yè)機械使用的燃料為汽油,跟柴油相比,對生態(tài)環(huán)境的污染更小,更為環(huán)保。

  4.可持續影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來(lái)看農機購置補貼項目是一項利國利農的好政策,申請農機購置補貼的農民、農業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展,如軌道運輸機,微灌設備等。農機購置補貼政策的實(shí)施,激發(fā)了農民對農業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性,提高了工作效率,大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量,減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟支出和繁瑣,對我國的糧食安全具有長(cháng)遠的意義。

 。ㄈM(mǎn)意度指標完成情況分析

  農機購置補貼政策的實(shí)施使國家強農惠農政策深入民心,各級政府、部門(mén)為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù),滿(mǎn)意度指標完成情況為滿(mǎn)意,沒(méi)有出現相關(guān)投訴現象。

 。ㄋ模┛傮w評價(jià)結論

  20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn),占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的1002%。從以上各項情況逐步分析,我中心轉移支付20xx年度績(jì)效自評結果為優(yōu)秀。

項目運行績(jì)效監控報告12

  一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況

  1.資金情況:我部門(mén)涉及專(zhuān)項資金共5個(gè),其中“(區級)-消化存量資金-用于XXX”資金規模1.19萬(wàn)元、預算項目1個(gè)資金規模1.19萬(wàn)元;“(區級)-消化存量資金用于XXX”資金規模4.86萬(wàn)元,預算項目1個(gè)資金規模4.86萬(wàn)元;資金規模129萬(wàn)元、預算項目3個(gè),XXX項目資金規模43.64萬(wàn)元、XXX項目資金規模5.16萬(wàn)元、XXX項目資金規模80.2萬(wàn)元;“(上級)基金預算的通知”資金規模157萬(wàn)元,預算項目1個(gè),XXX項目資金規模157;“基金預算的通知”資金規模160萬(wàn)元,預算項目3個(gè),XXX項目資金規模84.7萬(wàn)元、XXX項目資金規模50萬(wàn)元、XXX項目資金規模25.3萬(wàn)元。

  2.監控工作開(kāi)展情況:我部門(mén)績(jì)效監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績(jì)效監控工作精心組織、周密部署,把績(jì)效監控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專(zhuān)盡快將項目績(jì)效運行跟蹤監控工作責任落到實(shí)處。配合局財務(wù)部門(mén)(單位)及時(shí)反應監控中的有關(guān)問(wèn)題,加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系,密切配合,共同促進(jìn)了績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。

  二、重點(diǎn)監控工作情況

  我部門(mén)針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的XXX資金支出熱點(diǎn)項目,選取XXX項目資金進(jìn)行部門(mén)重點(diǎn)監控,經(jīng)過(guò)對半年績(jì)效目標及支出進(jìn)度的監控,資金績(jì)效已全部釋放。

  三、預算績(jì)效運行監控結果及分析

  1.監控結果。例如:績(jì)效目標實(shí)現程度達到50%的項目有4個(gè),績(jì)效目標實(shí)現程度在30%以下的項目有0個(gè),工作未開(kāi)展的項目有0個(gè)。

  2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有5個(gè),涉及資金452.05萬(wàn)元;不能完成績(jì)效目標的`項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。具體統計表如下:

  3.偏差原因分析:分類(lèi)詳細說(shuō)明。

  4.監控過(guò)程中采取的整改措施及整改結果。

  四、下一步監控工作

  一是對于績(jì)效目標執行正常項目,提出下半年保障目標實(shí)現的具體措施;對于執行出現偏差的項目,結合原因分析,提出整改措施;對于預計年底無(wú)法實(shí)現的項目,提出調整意見(jiàn);對于執行中出現重大問(wèn)題的,提出績(jì)效問(wèn)責處理意見(jiàn)。

  二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機制,由點(diǎn)及面,逐步擴大項目執行績(jì)效跟蹤監控范圍,為下一步績(jì)效監控工作打下堅實(shí)基礎。

項目運行績(jì)效監控報告13

  一、項目支出基本情況

  學(xué)校項目組織管理過(guò)程規范,內部職能部門(mén)職責分工明確。從過(guò)程管理來(lái)看,由業(yè)務(wù)部門(mén)提出項目申請、歸口管理部門(mén)根據需要組織必要性和可行性論證,報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導或辦公會(huì )議審批后立項,而后業(yè)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施,項目完成驗收合格后,根據合同條款付款,各環(huán)節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點(diǎn)的項目,學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類(lèi)項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門(mén)負責,根據項目類(lèi)型不同,學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強科研項目經(jīng)費管理的規定》,《基本建設管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進(jìn)行管理。

  2022年,學(xué)校部門(mén)預算安排的項目有8個(gè),具體包括:基建項目、校園維修及日常維護專(zhuān)項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)、圖書(shū)資料及數字資源。

  1.基建項目以及兩個(gè)中心建設、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué);ㄌ幐鶕䦟(shí)際情況進(jìn)行申報,學(xué)校重點(diǎn)基建項目有經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓中心和工程實(shí)驗實(shí)訓中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍(弘昱6號棟)、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗實(shí)訓大樓等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款1000萬(wàn)元,教育公共專(zhuān)項安排5700萬(wàn)元。

  2.校園維修及日常維護專(zhuān)項。該項目由學(xué)校后勤處根據教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報,學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款728.67萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金1271.33萬(wàn)元,合計2000萬(wàn)元。

  3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門(mén)要求和學(xué)校實(shí)際情況申報,主要支付年度內政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費,保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金120萬(wàn)元。

  4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實(shí)際情況申報,主要用于年度內購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書(shū)館家具設備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金855萬(wàn)元。

  5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛處根據合同和實(shí)際情況申報,主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2435萬(wàn)元。

  6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據教學(xué)運行和管理需求申報,主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設支出、專(zhuān)業(yè)建設支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2800萬(wàn)元。

  7.科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設投入需求以及科研配套需求申報,主要包括人才引進(jìn)安家費及購房補貼、科研啟動(dòng)費、各類(lèi)學(xué)科和平臺建設經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金3113萬(wàn)元。

  8.圖書(shū)資料及數字資源。該項目由學(xué)校圖書(shū)館按照各類(lèi)館藏資源的采購需求申報,主要包括報刊、紙質(zhì)圖書(shū)和數字資源采購。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金400萬(wàn)元。

  二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

  學(xué)?(jì)效運行監控工作由計財處牽頭,項目歸口管理部門(mén)配合開(kāi)展,具體流程如下:

  1.2022年7月1日-2022年7月6日,計財處對項目支出的預算執行情況進(jìn)行梳理,將預算執行進(jìn)度和支出明細反饋到歸口管理部門(mén)。

  2.2022年7月7日-2022年7月20日,歸口管理部門(mén)組織對項目支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行對照梳理,完善填寫(xiě)《項目支出績(jì)效運行監控表》。

  3.2022年7月21日-2022年7月25日,計財處匯總所有項目支出績(jì)效監控情況,形成學(xué)校部門(mén)預算績(jì)效監控結果,完成績(jì)效監控報告,匯總長(cháng)沙學(xué)院和長(cháng)沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績(jì)效監控資料報學(xué)校領(lǐng)導審批。

  4.2022年7月26日-2022年7月29日,計財處通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統向市財政局報送預算績(jì)效監控結果。

  三、績(jì)效運行監控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

  2022年上半年,學(xué)校項目支出總體執行率為34.44%,預算執行進(jìn)度較好的項目有3個(gè),分別為:兩個(gè)中心建設項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設項目、圖書(shū)資料及數字資源;預算執行進(jìn)度適中的項目有3個(gè),分別為:采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專(zhuān)項;預算執行進(jìn)度較慢的項目有4個(gè),分別為:基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)。

 。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況

  1.基建項目:弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工,建設進(jìn)度≥80%,秋季學(xué)期投入使用,其他基建項目有序推進(jìn),年度目標可完成。

  2.校園維修及日常維護專(zhuān)項:已及時(shí)完成師生申報的零星維修,按原計劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項目,年度目標可完成。

  3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費:已完成35個(gè)項目代理費支付,每個(gè)項目完成招標后及時(shí)支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費,確保學(xué)校的采購項目能持續、穩定發(fā)展,年度目標可完成。

  4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置:學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區建設都在進(jìn)行當中,部分項目已完成安裝調試,正在試運行階段,年度目標可完成。

  5.大院運行費:水電費按實(shí)際發(fā)生額確定,物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結算,若出現個(gè)別服務(wù)不到位的情況,則按合同約定對結算金額進(jìn)行扣減,年度目標可完成。

  6.教學(xué)業(yè)務(wù)費:在做好疫情防控的同時(shí),學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類(lèi)教師教學(xué)競賽,獲得一等獎1項,二等獎1項,三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢,暑假備戰省級復賽。大學(xué)生創(chuàng )新性項目通過(guò)結題驗收項目108項,其中省級及以上項目47項,校級項目61項。立項147項,其中省級49項,校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創(chuàng )意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項,三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度,提升智慧教室使用率,利用現代信息技術(shù)和“愛(ài)課程”“學(xué)堂在線(xiàn)”等在線(xiàn)教學(xué)平臺,提高線(xiàn)上線(xiàn)下課堂教學(xué)質(zhì)量,建設線(xiàn)上“金課”。優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局和結構,出臺《長(cháng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置與動(dòng)態(tài)調整管理辦法(暫行)》。推進(jìn)一流本科專(zhuān)業(yè)建設,新增國家級一流本科專(zhuān)業(yè)10個(gè),省級一流本科專(zhuān)業(yè)2個(gè),年度目標可完成。

  7.科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套):已完成6位高層次人才的論證,全職引進(jìn)博士36人,碩士11人;各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設點(diǎn)均完成了建設任務(wù)中的定量指標,學(xué)校上半年聯(lián)合培養研究生數量達到了50人;國家級、部級項目申報數達256項,省、市廳級項目申報數244項,截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右,省、市廳級項目立項科研項目69項左右,大部分國家項目評選結果下半年公布,已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數量64項,已發(fā)表中文核心以上論文116篇(其中SCI、EI等高水平論文77篇);已獲得專(zhuān)利授權57項,其中發(fā)明專(zhuān)利授權32項,實(shí)用新型專(zhuān)利授權23項,年度目標可完成。

  8.圖書(shū)資料及數字資源:已采購紙質(zhì)圖書(shū)5.7萬(wàn)冊、期刊600種、電子期刊33個(gè),年度目標已完成。

  四、存在問(wèn)題及其原因

  1.部分預算項目執行進(jìn)度較慢。主要原因如下:

 。1)為不影響教學(xué),基建維修項目主要集中在暑假進(jìn)行,因此資金支付集中在下半年。

 。2)上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設備購置的`前期招標采購工作,按照采購流程,驗收付款主要集中在下半年。

 。3)上半年受新冠疫情影響,學(xué)生校外實(shí)習實(shí)訓和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少,因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執行率較低。

 。4)按照新進(jìn)教師招聘流程,當年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開(kāi)學(xué)辦理入職,人才引進(jìn)安家費和購房補貼支付時(shí)間主要集中在下半年,因此,科技專(zhuān)項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行,確保全年績(jì)效目標完成。

  2.預算項目績(jì)效目標執行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下:

 。1)科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題,因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高,但是按照項目申報情況預估,全年目標可完成。

 。2)大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執行,個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩定,服務(wù)不到位的情況,學(xué)校會(huì )扣減費用,但是偏差在可控范圍內,總體服務(wù)質(zhì)量可保證,全年目標可完成。

 。3)學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進(jìn)行招標采購流程,下半年進(jìn)行驗收支付流程。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1.加快預算執行進(jìn)度。主要措施如下:

 。1)上線(xiàn)網(wǎng)上報賬系統,提供無(wú)接觸報賬方式,為教職工報賬提供便利;

 。2)積極督促項目歸口管理部門(mén),加快預算執行。

  2.加強預算績(jì)效目標過(guò)程管理。主要措施如下:

 。1)開(kāi)展財務(wù)培訓,強化各項目歸口管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的績(jì)效管理意識;

 。2)積極配合項目歸口管理部門(mén),不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程,細化各項績(jì)效目標,定期開(kāi)展重點(diǎn)工作督查督辦。

 。3)充分發(fā)揮績(jì)效目標的導向作用和項目執行過(guò)程管理的修正作用,促進(jìn)績(jì)效目標和項目執行過(guò)程管理有機結合。

項目運行績(jì)效監控報告14

  一、單位基本概況

  我院是桂陽(yáng)縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計劃生育服務(wù)機構,是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院,是湘南地區占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強的縣級婦幼保健院,是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導醫院、湖南省兒童醫院臨床指導定點(diǎn)醫院,是桂陽(yáng)縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽(yáng)縣免費婚前醫學(xué)檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療;常見(jiàn)病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛生服務(wù)及臨床醫療服務(wù)職能,為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務(wù)與管理。

  醫院占地面積18畝,建筑總面積3.28萬(wàn)平方米,目前實(shí)際開(kāi)放床位167張,擬增加開(kāi)放床位至300張,環(huán)境舒適,醫資雄厚,設備先進(jìn),設置獨立編制機構數1個(gè),獨立核算機構數1個(gè),編制人數197人,其中全額編制人數34人,實(shí)際在崗345人(其中臨時(shí)人員167人)。

  二、資金使用及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金安排落實(shí)及總投入情況

  20xx年度總收入7503.63萬(wàn)元,其中:財政撥款收入1147.09萬(wàn)元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬(wàn)元,項目支出764.24萬(wàn)元);上級補助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入6333.18萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入23.36萬(wàn)元。

 。ǘ┵Y金實(shí)際使用情況

  20xx年度支出合計7201.28萬(wàn)元,其中:基本支出6449.74萬(wàn)元;項目支出751.54萬(wàn)元;上繳上級支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。20xx年度,“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬(wàn)元,20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬(wàn)元,較去年同期減少了0.45萬(wàn)元,下降比率為5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬(wàn)元(因公出國組團0次,因公出國0人次);公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為5.57萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購置0臺,保有量4臺),20xx年度公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為8.31萬(wàn)元,同期相比減少2.74萬(wàn)元,下降比率為32.97%;公務(wù)接待費支出決算為2.9萬(wàn)元(公務(wù)接待38批,共計406人),20xx年度公務(wù)接待費支出決算為0.61萬(wàn)元,較去年同期增加2.29萬(wàn)元,增長(cháng)比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約,嚴控“三公”經(jīng)費,降低一般運行經(jīng)費,在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。

 。ㄈ┵Y金管理情況

  為了加強資金管理,提高資金使用效益,根據有關(guān)財經(jīng)法規的要求,我院制定了《資金管理制度》《專(zhuān)項資金管理制度》等。

  我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬(wàn)元,實(shí)際到位資金131.01萬(wàn)元,資金到位率22.74%。資金實(shí)行專(zhuān)賬專(zhuān)戶(hù)管理,財務(wù)管理制度健全,執行情況良好,經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查,保證制度的有效實(shí)施,無(wú)明顯違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。會(huì )計核算真實(shí)完整,項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定;資金撥付程序規范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對資金使用情況進(jìn)行檢查,嚴格確保項目質(zhì)量;財務(wù)管理按規定執行,符合有關(guān)財務(wù)會(huì )計管理規定。隨著(zhù)財務(wù)制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。

  三、項目績(jì)效情況

  1、免費婚前健康檢查項目:20xx年項目資金39.23萬(wàn)元,20xx年我縣結婚登記人數為 4044對,實(shí)際婚檢人數為 3923對;闄z率為97.01%,比上年同期增長(cháng)了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人,發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是;男性乙肝16.5%、女性?xún)瓤葡到y疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見(jiàn)分別是:男性353人,其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數796人;榍搬t學(xué)檢查經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確;榍搬t學(xué)檢查項目實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫學(xué)檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣新生兒出生缺陷率,提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣婚前醫學(xué)檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目:20xx年項目資金78.06萬(wàn)元,全年的任務(wù)數是2600對,共檢查了2602對計劃懷孕夫婦,完成市級下達的全年任務(wù)指標數,覆蓋率為100%,早孕隨訪(fǎng)率99.9%、妊娠結局隨訪(fǎng)率99.88%經(jīng)專(zhuān)家評估有363人為高風(fēng)險人群,占檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出,目前我縣計劃懷孕夫婦高風(fēng)險人群的比例較高,發(fā)現高風(fēng)險的均進(jìn)行了跟蹤隨訪(fǎng),并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規范要求填寫(xiě)了相關(guān)卡(表),建立家庭健康檔案和《追訪(fǎng)登記本》,縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心對每個(gè)鄉鎮的檢查情況進(jìn)行統計分析,形成分析報告,并將信息資料分類(lèi)整理歸檔,基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí),對檢查結果由專(zhuān)家進(jìn)行綜合分析,寫(xiě)出評估告知書(shū),由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中,對外出不在家的采用電話(huà)告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認識,降低了出生缺陷的發(fā)生,提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  3、免費節育手術(shù)項目:20xx年項目資金104.86萬(wàn)元,全縣定期開(kāi)展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項節育措施7319例:其中:結扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例,項目實(shí)施效果較好。計劃生育技術(shù)服務(wù)項目實(shí)施以來(lái),在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術(shù),有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險,保障了育齡群眾的生命安全,提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿(mǎn)意度,融洽了干群關(guān)系,有力地促進(jìn)了貫徹國家計劃生育政策的執行。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務(wù)項目工作專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效自我評價(jià)為“優(yōu)”。

  4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目:20xx年項目資金46.89萬(wàn)元,本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標人群覆蓋率為85%;對晚年已經(jīng)鑒定的'216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪(fǎng)其中190例進(jìn)行診治;對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪(fǎng)服務(wù);全年無(wú)計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生,實(shí)現醫療操作零失誤,深受廣大育齡群眾的好評,收到了良好的社會(huì )效益。

  5、免費新生兒疾病篩查項目:20xx年項目資金90.13萬(wàn)元,我縣醫療機構分娩活產(chǎn)5065人,新生兒疾病篩查5028人,篩查率99%;其中符合免費篩查 4828例,占篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽(yáng)性76人,確診31人;甲狀腺功能低下可疑陽(yáng)性73人,確診9人;苯丙酮尿癥可疑陽(yáng)性15人,無(wú)確診病例;腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽(yáng)性27人,無(wú)確診病例;MSMS可疑陽(yáng)性72人,無(wú)確診病例。新生兒聽(tīng)力篩查率98.81%;聽(tīng)力篩查陽(yáng)性病例50人,確診病例2人,各助產(chǎn)機構共出生先天缺陷患兒54人,發(fā)生率106.61/萬(wàn),較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識,提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目:20xx年項目資金91.07萬(wàn)元,20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩 4197人),中篩完成率為102.36%;產(chǎn)前篩查風(fēng)險人群1007人,接受產(chǎn)前干預診斷人數824人,診斷率達81.83%。對高風(fēng)險人群妊娠結局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪(fǎng),風(fēng)險人群1110人(其中15對雙胎),正;町a(chǎn)1092人,出生缺陷兒2人,不良妊娠結局33人,其中治療性引產(chǎn)11人,治療性引產(chǎn)當中產(chǎn)前篩查結果存在一定程度風(fēng)險值,后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診,存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損,右腎雙出口、馬蹄內翻足,確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理,杜絕出生缺陷的發(fā)生,大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬(wàn),遠遠低于省控標準。項目經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確。免費產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識,降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì )的負擔,經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目:20xx年項目資金126萬(wàn)元,全年對轄區內22個(gè)鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費檢查,共檢查9000人,檢出宮頸癌前病變 49 人,宮頸癌13人,檢出率為144.4 /10萬(wàn),早診率為95 %,宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪(fǎng)率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人,檢出率33.3/10萬(wàn),乳腺癌早診率達100%,隨訪(fǎng)、治療率100%,通過(guò)對疾病的早發(fā)現、早治療,有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率,提高了農村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  四、存在的問(wèn)題與困難

 。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費不足。據了解,周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當地財政全額保障,而我院實(shí)際在編在職人員187人,財政供養人員34人,其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫院的運行壓力。

 。ǘ⿲(zhuān)項項目檢查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫療耗材與檢驗試劑成本,未按服務(wù)單位物價(jià)收費標準實(shí)際計算投入,在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟負擔。

 。ㄈ⿲(zhuān)項項目工作經(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務(wù)工作如計劃生育技術(shù)服務(wù)、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛生保健工作評估等服務(wù)項目均無(wú)工作經(jīng)費和督導經(jīng)費,如項目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經(jīng)費完成由項目實(shí)施單位自籌,在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟負擔,增大了項目工作實(shí)施難度。

  (四)專(zhuān)項項目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟負擔,增大了項目工作實(shí)施難度。

  五、對策與建議

 。ㄒ唬┙ㄗh根據國家衛生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機構管理辦法》相關(guān)規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關(guān)要求及醫院發(fā)展需求,重新核定醫院人員編制數,增加人員經(jīng)費財政預算。

 。ǘ┛茖W(xué)測算項目資金,制定合理有效的資金收支方案,提高資金使用率,確保項目工作順利開(kāi)展。

項目運行績(jì)效監控報告15

  一、項目支出基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r:資金規模共計2535.4萬(wàn)元,其中:特殊人群醫療保險基金項目資金500萬(wàn)元,城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬(wàn)元,健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬(wàn)元,醫;鸨O管、稽核管理運行費項目資金20萬(wàn)元,醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目15.4萬(wàn)元,城鄉居民基本醫療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖繉(shí)施期限:20xx年。

 。ㄈ╉椖恐饕獌热、涉及范圍:城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫;鸨O管和稽核管理運行費項目、醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況:20xx年本級財政預算安排醫保局專(zhuān)項資金共計2646.34萬(wàn)元,計劃用于6類(lèi)專(zhuān)項支出,截至20xx年6月30日,專(zhuān)項資金已到位672.44萬(wàn)元,使用672.44萬(wàn)元,使用率100%。

  二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預算,待財政部門(mén)批復后,根據資金用途按程序辦理指標使用手續。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  為全面實(shí)施預算績(jì)效管理,加快建立預算績(jì)效運行監控機制,按照全面推進(jìn)預算績(jì)效管理有關(guān)規定及上級財政部門(mén)有關(guān)工作部署,我單位認真開(kāi)展了項目績(jì)效運行監控工作。

 。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。

  專(zhuān)項資金到位后均按工作進(jìn)度撥付,爭取與目標無(wú)差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實(shí)施到位,爭取與目標無(wú)差異。

  三、績(jì)效運行監控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

  截至20xx年6月30日,本級財政預算資金支出共計606.2萬(wàn)元,使用率達到23.91%。其中:城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬(wàn)元,根據實(shí)際參保人數配套已撥付使用600萬(wàn)元。醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目預算15.4萬(wàn)元,22年1月支付使用6.2萬(wàn)元;城鄉居民基本醫療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目資金預算60萬(wàn)元,已撥付56.57萬(wàn)元,暫等待支付使用。本部門(mén)20xx年度3個(gè)項目本級財政支出暫未支付使用,分別是:特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金(已使用上級資金66.24萬(wàn)元),醫;鸨O管、稽核管理運行費項目資金。

  四、項目支出績(jì)效目標完成情況

  截至20xx年6月30日,本部門(mén)20xx年度6個(gè)項目績(jì)效目標均完成,雖有3個(gè)項目未使用資金,但根據實(shí)際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等,減少財政資金支付負擔。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制,明確責任。加大對專(zhuān)項項目工作的關(guān)注和重視,構建一個(gè)職責分明、科學(xué)規范、具有可操作性的管理長(cháng)效機制。

 。ǘ┩貙捹Y金來(lái)源渠道,增加基礎設施建設投入。各級政府和部門(mén)繼續加大對城區醫保建設的.投入力度,積極爭取和用好區級財政專(zhuān)項資金,發(fā)揮政府的導向作用,融合相關(guān)部門(mén)資金,并鼓勵社會(huì )各界積極參與到城區醫保建設中。

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