項目績(jì)效評估報告
在生活中,我們使用報告的情況越來(lái)越多,通常情況下,報告的內容含量大、篇幅較長(cháng)。那么,報告到底怎么寫(xiě)才合適呢?以下是小編為大家收集的項目績(jì)效評估報告,歡迎大家分享。

項目績(jì)效評估報告1
一、目概況:
根據風(fēng)景區“十四五”發(fā)展(旅游)規劃中主要發(fā)展任務(wù),要求推動(dòng)教育事業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。優(yōu)化義務(wù)教育學(xué)校布局調整,擴建校內停車(chē)場(chǎng)、改擴建校內道路、學(xué)生活動(dòng)廣場(chǎng);新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設備、桌椅和地磚更新。
二、事前績(jì)效評估的基本情況
。ㄒ唬┰u估程序。
1、準備階段
、俅_定評估對象:根據《風(fēng)景區“十四五”發(fā)展(旅游)規劃》中主要發(fā)展任務(wù)和《風(fēng)景區管委會(huì )關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項目計劃的通知》九管秘【2021】29號,依據《風(fēng)景區管委會(huì )關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項目計劃表》要求,確定將學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程作為事前評估對象。
、诔闪⒃u估組織:成立評估組,確定評估工作人員,明確責任和任務(wù)。
、壑贫ㄔu估方案。
2、實(shí)施階段
、儋Y料收集與審核:全面收集與學(xué)校新優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程有關(guān)的數據和資料,并進(jìn)行審核與分析。
、陂_(kāi)展現場(chǎng)與非現場(chǎng)評估:評估組到現場(chǎng)勘察、巡查、復核,對有關(guān)情況進(jìn)行調查、核實(shí),并對提供的有關(guān)數據和資料進(jìn)行分類(lèi)、整理與分析,提出評估意見(jiàn)。
、劬C合評估:通過(guò)召開(kāi)家校代表座談會(huì )、邀請專(zhuān)家、人大代表、政協(xié)委員、技術(shù)管理和財務(wù)等相關(guān)人員參與事前評估工作,結合現場(chǎng)調研,查看政策和項目實(shí)施現場(chǎng)的方式,對相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行集中討論交流,征詢(xún)意見(jiàn),為評估結論提供支撐。
3、報告階段
根據評估情況出具事前評估報告。
。ǘ┰u估思路。
本次評估主要依據《管委會(huì )本級政策和項目事前績(jì)效評估管理暫行辦法》和《風(fēng)景區“十四五”發(fā)展(旅游)規劃》,執行科學(xué)、合理的`評估方法,對學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程的必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性、籌資和規定等進(jìn)行客觀(guān)、公正的評估。
。ㄈ┰u估方式、方法。
1、評估方式
本次評估采用評估小組開(kāi)展實(shí)地勘察及召開(kāi)座談會(huì )的方式進(jìn)行項目事前評估。
2、評估方法
本次事前評估方法采用成本效益分析法、公眾評判法。
三、評估內容和結論
。ㄒ唬┝㈨棻匾裕
項目符合《風(fēng)景區“十四五”發(fā)展(旅游)規劃》,《風(fēng)景區管委會(huì )關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項目計劃表》,為推進(jìn)風(fēng)景區學(xué)校辦學(xué)硬件適應新時(shí)代教育教學(xué)發(fā)展需求,
項目績(jì)效評估報告2
一、基本情況
20xx年街頭綠地小游園綠化美化提升改造項目(峰嵐園)位于環(huán)湖路龍王廟旁,建設用地6945㎡,于8月27日正式投入開(kāi)工建設,20xx年11月1日完成建設,11月2日通過(guò)驗收。主要內容有:園路透水鋪裝、木樁駁岸、公共服務(wù)設施景觀(guān)、自然景石等。
二、項目單位績(jì)效報告情況。
已完成項目績(jì)效自評報告。
三、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的
本次績(jì)效評價(jià)目的是考察項目實(shí)施的真實(shí)性,財政資金的到位率,以及項目實(shí)施的.綜合效益。
。ǘ╉椖抠Y金情況
昆明市呈貢區20xx街頭綠地(峰嵐園)景觀(guān)提升改造項目,項目投資93.042萬(wàn)元。為區財政全額撥款項目,目前資金已按照合同約定及財務(wù)管理相關(guān)規定撥付給項目實(shí)施方。根據合同約定,已支付該項目經(jīng)費90%(83.737841萬(wàn)元),剩余10%待一年管養期滿(mǎn)后支付。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
1.前期準備:為保證項目有效實(shí)施,呈貢區園林綠化局編制了相關(guān)工作方案,成立了相關(guān)工作領(lǐng)導小組,按照工作方案要求組織實(shí)施相關(guān)項目,并配合中介機構制定評價(jià)方案,制定評價(jià)指標體系。
2.招標工作:有關(guān)項目的招投標工作按區財政局規定進(jìn)行,于20xx年8月進(jìn)行了公開(kāi)招標,中標單位為昆明一家人園林綠化有限公司。
3.竣工驗收:相關(guān)項目的竣工驗收工作在各分項工作完成后均予以驗收,驗收合格后5個(gè)工作日內予以付款。
4.項目管理情況分析:相關(guān)項目由呈貢區園林綠化局負責投資實(shí)施,由通過(guò)招投標確定的項目供貨商負責具體實(shí)施,呈貢區園林綠化局負責對項目實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行管理,并負責相關(guān)項目日常管理、驗收及按照合同約定付款。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
街頭綠地小游園綠化美化提升項目,預算資金87.554982萬(wàn)元,中標價(jià)為:87.042046萬(wàn)元,按照合同約定,項目完成后,初驗結束一次性支付合同總價(jià)的90%給中標人,20xx年11月2日,初驗合格后,支付合同總價(jià)的90%給施工方,即837378.41萬(wàn)元。因一年管養期還未到期,剩余10%即還未支付。項目節約資金0.512936萬(wàn)元,節約率為0.0059%。項目于20xx年8月27日開(kāi)工,20xx年11月1日完工。項目完成后,20xx年11月2日組織了初驗,驗收為合格。項目建成后,該地段原本比較臟亂差的景觀(guān)面貌得到有效提升改善,不僅有效的改善城市環(huán)境,還進(jìn)一步增加我區建成區范圍內的綠化覆蓋率、綠地率和人均公共綠地面積,讓市民出門(mén)就能看到風(fēng)景!
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(附相關(guān)評分表)。
六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議(以后年度預算安排、評價(jià)結果公開(kāi)等)。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議。
通過(guò)在街頭綠地小游園綠化美化提升改造項目,使該地段原本比較臟亂差的景觀(guān)面貌得到有效提升改善,不僅有效的改善城市環(huán)境,還進(jìn)一步增加我區建成區范圍內的綠化覆蓋率、綠地率和人均公共綠地面積。但因人為損壞以及自然因素導致的植物損失數量超過(guò)預期,后續補栽、管養成本較大,造成了較大的資金壓力。
項目績(jì)效評估報告3
據重慶市財政局消息,近日,市財政局對20xx年所有重點(diǎn)專(zhuān)項開(kāi)展事前績(jì)效評估,并將事前績(jì)效評估結果作為申報20xx年預算的必備條件,提高預算編制的科學(xué)性和精準性。
“事前績(jì)效評估是在預算編制前,做好政策和項目的前期論證工作,主要解決是否有必要實(shí)施,或是否有必要繼續實(shí)施,或是否可行等政策和項目決策問(wèn)題,為預算決策做好前期準備,目的在于避免盲目上馬新的.政策和項目或繼續實(shí)施績(jì)效不高的政策和項目,造成財政資源的閑置浪費!笔胸斦窒嚓P(guān)負責人介紹,即是先評估、再立項,先評估、后預算,只有開(kāi)展了事前績(jì)效評估并審核通過(guò)的政策和項目,才能提交預算。
據悉,20xx年以來(lái),重慶市財政局在建立事前績(jì)效評估制度的基礎上,對事前績(jì)效評估方式和工作機制進(jìn)行了積極探索,為進(jìn)一步提高評估的實(shí)效,20xx年度事前績(jì)效評估主要針對市級重點(diǎn)專(zhuān)項一級項目。
據了解,所有市級重點(diǎn)專(zhuān)項一級項目,包括20xx年新增及以前年度設立并延續至20xx年或以后年度的市級重點(diǎn)專(zhuān)項,都要納入事前績(jì)效評估。事前績(jì)效評估先是項目主管部門(mén)自評,形成事前績(jì)效評估報告,提交市級年初預算公開(kāi)評審會(huì );同時(shí),市財政局選取部分重大項目開(kāi)展績(jì)效再評估。
今年9月以來(lái),由市人大和市政協(xié)相關(guān)專(zhuān)委會(huì )、市發(fā)改委、市財政局、績(jì)效管理專(zhuān)家組成了評估小組,對城市生活污水處理購買(mǎi)服務(wù)、大數據應用發(fā)展等重大項目開(kāi)展了事前績(jì)效再評估。對項目存續的必要性、實(shí)施條件的充分性、市與區縣事權和支出責任問(wèn)題、項目預算的經(jīng)濟性、績(jì)效目標的合理性等方面與項目主管部門(mén)進(jìn)行充分溝通和討論。
據介紹,績(jì)效評估與年度預算評審將密切銜接,對實(shí)施條件不具備的子項目不予編入20xx年度預算,評估結論將直接應用于年度預算編制和審核,為科學(xué)預算提供支撐。
市財政局方面表示,下一步,將進(jìn)一步完善績(jì)效評估機制,助力改變預算資金分配的固化格局,提高預算管理水平和政策實(shí)施效果。
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一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目背景
云南紅河技師學(xué)院是財政全額撥款的事業(yè)單位,主要職能是培養德技雙優(yōu)人才,服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展需要。以培養中、高級技能人才為目標,以初、高中畢業(yè)生為主要培養對象,開(kāi)展車(chē)工、焊工、電工、鉗工、汽車(chē)維修、化工總控、化工分析與檢驗、烹飪等級幾十個(gè)專(zhuān)業(yè)(工種)3—4年的學(xué)制教育。同時(shí)兼顧為企業(yè)、社會(huì )提供技能培訓、鑒定及技能競賽等組織服務(wù)。為吸引更多初高中畢業(yè)生報讀中等職業(yè)學(xué)校,緩解貧困學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題,大力發(fā)展中等職業(yè)教育,提高辦學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,實(shí)施以下項目。
2.主要內容及實(shí)施情況
我院20xx年度納入財政預算的項目2個(gè),分別是中等職業(yè)教育國家助學(xué)金和免學(xué)費補助資金。公辦(含民辦)中等職業(yè)學(xué)校全日制第一、二年級農村(含縣鎮)學(xué)生、城市涉農專(zhuān)業(yè)學(xué)生和20℅城市家庭經(jīng)濟困難學(xué)生皆享受?chē)抑鷮W(xué)金政策,補助標準按每生每年2000元標準執行,按月發(fā)放到學(xué)校資助卡中;公辦(含民辦)中等職學(xué)校全日制第一、二、三學(xué)年級農村(含縣鎮)學(xué)生、城市涉農學(xué)生和15℅城市家庭經(jīng)濟困難學(xué)生皆享受減免學(xué)費政策,學(xué)校由此產(chǎn)生的負擔,由財政按照享受免學(xué)費政策學(xué)生人數和免學(xué)費標準補助學(xué)校,補助標準按每生每年平均2000元標準執行。本年度國家助學(xué)金已按月按標準及時(shí)發(fā)放到學(xué)生資助卡中;免學(xué)費補助資金按規定辦完學(xué)生減免手續后用以補充日常公用經(jīng)費。
3.資金投入和使用情況
國家助學(xué)金補助資金:上年結轉370.33萬(wàn)元,本年財政撥款521萬(wàn)元,全年預算數891.33萬(wàn)元,全年執行數731.74萬(wàn)元,執行率82.06%,年末結轉159.59萬(wàn)元。
減免學(xué)費補助資金:上年結轉1148.88萬(wàn)元,本年財政撥款1200萬(wàn)元,全年預算數2348.88萬(wàn)元,全年執行數2348.88萬(wàn)元,執行率100%。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1.總體目標
嚴格落實(shí)中職國家助學(xué)金和減免學(xué)費政策,不斷完善中職資助制度體系;吸引更多初高中畢業(yè)生就讀中等職業(yè)學(xué)校,擴大辦學(xué)規模,有效緩解貧困學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題;大力發(fā)展中職教育,促進(jìn)紅河經(jīng)濟建設。
2.階段性目標
完成省人社廳下達的招生任務(wù)2000人,力爭20xx年我校中職在校生人數達到8000人以上,畢業(yè)生就業(yè)率達98%以上,建檔立卡貧困戶(hù)補助覆蓋率達100%,受助學(xué)生滿(mǎn)意度達95%以上。
。ㄈ╉椖拷M織管理情況
按照學(xué)院內部職責分工,由學(xué)生工作處負責學(xué)生人數的認定,由財務(wù)處牽頭編制預算。資金下達后,由學(xué)生處負責受助學(xué)生的審批、評定,根據評定情況制表,按月發(fā)放國家助學(xué)金,按學(xué)期制進(jìn)行學(xué)費減免,讓學(xué)生簽字確認。按程序審批后進(jìn)行發(fā)放和使用免學(xué)費資金,學(xué)生處和財務(wù)處每學(xué)期末學(xué)年末進(jìn)行對賬、自查。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍
1.評價(jià)目的
客觀(guān)公正地揭示項目資金的使用效益和學(xué)院職能的實(shí)現程度,分析存在的問(wèn)題和原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,進(jìn)一步加強和規范資金管理,完善項目資金管理辦法和績(jì)效管理體系,進(jìn)一步建立科學(xué)合理的預算績(jì)效評價(jià)管理指標體系,為指導預算編制和申報績(jì)效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.評價(jià)對象
云南紅河技師學(xué)院20xx年國家助學(xué)金和減免學(xué)費項目資金使用效益。
3.評價(jià)范圍
云南紅河技師學(xué)院20xx年國家助學(xué)金和減免學(xué)費項目資金全年預算數、全年執行數。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣
1.績(jì)效評價(jià)原則
一是科學(xué)規范原則,堅持定量與定性分析相結合的方法。二是全面系統原則,績(jì)效評價(jià)涵蓋財政資金使用的事前、事中、事后全過(guò)程。三是公正公開(kāi)原則,績(jì)效評價(jià)應堅持真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求,依法公開(kāi)并接受監督。四是績(jì)效相關(guān)原則,評價(jià)結果應反映支出與績(jì)效的相關(guān)性。
2.績(jì)效評價(jià)依據
。1)《中華人民共和國預算法》(20xx年修訂);
。2)《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算管理績(jì)效的意見(jiàn)》(云發(fā)〔20xx〕11號);
。3)《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財政績(jì)效評價(jià)和20xx年全程績(jì)效管理指導工作的通知》(紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕5號);
。4)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程(試行)>的通知》(紅財預〔20xx〕97號);
。5)《紅河州財政局關(guān)于下達20xx年州級行政事業(yè)單位基本支出和項目支出預算的通知》(紅財預發(fā)〔20xx〕15號);
。6)《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度州級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評和財政評價(jià)工作的通知》;
。7)《云南省財政廳 云南省教育廳 云南省人力資源和社會(huì )保障廳關(guān)于印發(fā)<云南省中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費補助資金管理暫行辦法>和<云南省中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金管理暫行辦法>的通知》(云財教〔20xx〕363號);
。8)《云南省財政廳 云南省教育廳 云南省人力資源和社會(huì )保障廳 云南省退役軍人事務(wù)廳 云南省人民政府征兵辦公室關(guān)于轉發(fā)學(xué)生資助管理辦法的通知》(云財教〔20xx〕146號);
。9)其他相關(guān)文件依據和預算設定績(jì)效目標。
3、評價(jià)指標體系、標準及方法
中等職業(yè)國家助學(xué)金項目預算執行情況10分,產(chǎn)出指標50分,效益指標30分,滿(mǎn)意度指標10分,共計100分,評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。
中等職業(yè)免學(xué)費補助資金項目預算執行情況10分,產(chǎn)出指標50分,效益指標30分,滿(mǎn)意度指標10分,共計100分,評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。
詳見(jiàn)《20xx年度項目支出績(jì)效自評表》。
評價(jià)方法:根據已設定的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系,通過(guò)核對賬目、檢查檔案資料、問(wèn)卷調查等方式相結合來(lái)評價(jià)實(shí)際支出指標實(shí)現情況,編制績(jì)效評價(jià)表進(jìn)行評分。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1.前期準備
。1)根據學(xué)院內部職責分工,由財務(wù)處牽頭,相關(guān)部門(mén)配合開(kāi)展績(jì)效自評工作,及時(shí)傳達學(xué)習有關(guān)績(jì)效評價(jià)工作的文件,充分認識績(jì)效評價(jià)工作的重要性和必要性。
。2)根據各部門(mén)職責分工,壓實(shí)責任,強化措施,確保項目績(jì)效自評工作順利開(kāi)展;
。3)組織學(xué)習相關(guān)評價(jià)依據和文件,掌握自評要點(diǎn)和方法。
2.組織實(shí)施
。1)收集整理預算相關(guān)材料、資金收支相關(guān)憑證和報表;
。2)按評價(jià)時(shí)間、要求填報州級部門(mén)項目支出績(jì)效自評表,撰寫(xiě)自評報告;
。3)按要求向財政報送項目支出績(jì)效自評表和自評報告;
。4)總結提高,按要求公開(kāi)部門(mén)項目支出績(jì)效自評情況。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(附相關(guān)自評表)
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)綜合結論
中等職業(yè)國家助學(xué)金項目全年預算執行率82.06%,中等職業(yè)免學(xué)費補助資金項目全年預算執行率100%。資金收支嚴格按預算執行,有完整的審批程序和手續。項目的實(shí)施有效緩解了貧困學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題,學(xué)生畢業(yè)率、就業(yè)率均保持在較高水平,對職業(yè)教育發(fā)展和經(jīng)濟發(fā)展起到了良好的.促進(jìn)作用。國家助學(xué)金項目自評分為90分,因部分學(xué)生中職資助卡未能及時(shí)辦理,影響了發(fā)放進(jìn)度,預算執行率低于90%,自評結果為“良”,免學(xué)費補助項目自評分98分,自評結果為“優(yōu)”。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況等
我院本年度認真履行部門(mén)職責,實(shí)現了年初設定的項目績(jì)效目標,預算資金全部落實(shí)到位,超額完成了省人社廳下達的招生任務(wù)數2000人,20xx年末在校生人數達到8000人以上,畢業(yè)生就業(yè)率達98%以上,建檔立卡貧困戶(hù)補助覆蓋率達100%,受助學(xué)生滿(mǎn)意度達95%以上。推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展效果顯著(zhù)。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析
我院20xx年納入財政預算的項目2個(gè),各預算項目立項依據充分,均有政策文件支撐,設定了項目績(jì)效目標,資金配置方面有明確的測算依據。
。ǘ╉椖窟^(guò)程情況分析
項目申報、審批程序符合相關(guān)管理規定,項目實(shí)施過(guò)程中資金收支嚴格履行相應程序和手續。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析
項目產(chǎn)出達到了預期指標,國家助學(xué)金按2000元/生·年及時(shí)足額發(fā)放到符合受助條件的學(xué)生中職資助卡,免學(xué)費補助按2000元/生·年的標準對符合減免條件的學(xué)生及時(shí)辦理減免手續。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析
項目效益達到了預期指標,建檔立卡貧困戶(hù)補助和減免達到了全覆蓋,有效緩解了貧困學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題,穩定了在校生。對職業(yè)教育和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展有持續促進(jìn)作用。
五、主要經(jīng)驗及做法
強化統籌安排和職責分工,提高預算編制、績(jì)效目標和績(jì)效指標設置的科學(xué)性和完整性;加強財務(wù)人員和項目實(shí)施人員政策和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習培訓,規范使用資金,提高資金使用效益;加強內控建設,建立健全各項管理制度,提高預算績(jì)效管理工作質(zhì)量。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
績(jì)效指標設定的科學(xué)性和完整性有待加強,因2個(gè)項目本年第一次納入預算編制,在編制過(guò)程中經(jīng)驗不足,績(jì)效指標設置不夠科學(xué)完整;管理制度有待進(jìn)一步健全完善,因學(xué)院組建時(shí)間不長(cháng),各項管理制度正在逐步完善中;預算執行的統籌性有待進(jìn)一步加強,預算執行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高,本年因受疫情影響,開(kāi)學(xué)時(shí)間推遲,導致預算執行進(jìn)度有所影響。
七、有關(guān)建議
應大力推進(jìn)部門(mén)預算績(jì)效管理意識培養,領(lǐng)導參與相關(guān)工作,高度重視預算績(jì)效管理工作;應成立部門(mén)預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組,負責組織、協(xié)調、評價(jià)、考核、管理預算績(jì)效相關(guān)工作。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
因部分學(xué)生中職資助卡未能及時(shí)辦理,影響了國家助學(xué)金發(fā)放進(jìn)度,預算執行率低于90%。我們將加強統籌安排,進(jìn)一步提高預算執行進(jìn)度。
項目績(jì)效評估報告5
根據《桃江縣財政局關(guān)于印發(fā)〈桃江縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金績(jì)效自評工作的通知》(桃財績(jì)〔20xx〕11號文件)要求,我局對20xx年度縣本級竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金進(jìn)行了認真的績(jì)效評價(jià),形成本評價(jià)報告:
一、項目概況
1、項目單位基本情況
我局是桃江縣人民政府組成部門(mén),全額撥款的事業(yè)單位,為政府工作部門(mén),有13個(gè)內設股室,15個(gè)林業(yè)站,1個(gè)木材檢查站,1個(gè)國有林場(chǎng), 1個(gè)國有苗圃。
20xx年末,共有干職工515人,在職295人(其中行政和參公20人、全額事業(yè)118人、差額事業(yè)155人、自收自支2人),退休人員220人
2、項目基本情況簡(jiǎn)介
20xx年度本單位收支決算金額為2824.82萬(wàn)元,其中基本支出1927.23萬(wàn)元,項目支出897.59萬(wàn)元。
項目支出中,年初預算143.5萬(wàn)元,主要為非稅執收成本和招商引資工作經(jīng)費等機關(guān)運行類(lèi)支出預算;本年追加項目預算754.09萬(wàn)元,分別非稅執收成本返還59.82萬(wàn),竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎勵20萬(wàn)元,20xx年度竹文化節項目補付20元,松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目180萬(wàn)元,竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出474.27萬(wàn)元。本次評價(jià)的項目為松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目共計654.27萬(wàn)元。
。1)松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目。為落實(shí)省政府關(guān)于松材線(xiàn)蟲(chóng)疫情防控要求而安排的專(zhuān)項,主要用于疫情摸底及枯死木處理。經(jīng)普查,確認松材線(xiàn)蟲(chóng)病疫情發(fā)生鄉鎮為修山鎮、三堂街鎮、鲊埠回族鄉、武潭鎮、馬跡塘鎮、大栗港鎮、沾溪鎮7個(gè)鄉鎮,發(fā)生面積1.37萬(wàn)畝,枯死松木3978株,鏡檢樣本120個(gè),發(fā)現感染松材線(xiàn)蟲(chóng)的樣本35個(gè)。但9—11月是松材線(xiàn)蟲(chóng)病高發(fā)期,在普查后枯死松木數量仍在不斷增加,加之地面普查的局限性,實(shí)際砍伐枯死松木1.7萬(wàn)多株。
。2)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。根據《中共桃江縣委、桃江縣人民政府關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》(桃發(fā)【2017】11號)文件精神,由縣財政每年安排500萬(wàn)元竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金列入財政預算支持本縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展,主要用于支持筍用林基地建設、推動(dòng)竹筍新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、提升竹材產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合、強化科技創(chuàng )新、加強宣傳推介和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),獎勵有突出貢獻的工作人員等方面。本次評價(jià)的項目是20xx年度支付20xx年度竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政預算資金474.27萬(wàn)元。
3、項目年度預算績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
項目名稱(chēng):松材線(xiàn)蟲(chóng)除治
時(shí)間:20xx年1月至20xx年12月
建設地點(diǎn):全縣
建設內容:查清全縣松材線(xiàn)蟲(chóng)發(fā)生情況的底子,按技術(shù)規程進(jìn)行處理;對松材線(xiàn)蟲(chóng)傳播介質(zhì)松褐天牛進(jìn)行誘殺,防止疫情擴散。
建設目標:完成省定疫情控制任務(wù),對清查發(fā)現的枯死松森按照“一查二砍三清四碎(燒)五包六埋七標”的流程全部處理完畢,對和老百姓房前屋后的松柴及經(jīng)營(yíng)加工場(chǎng)所松木制品一并進(jìn)行處理。
項目名稱(chēng):竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展
時(shí)間:20xx年1月至20xx年12月
建設地點(diǎn):全縣
建設內容:
。1)支持筍用林基地建設。主要包括開(kāi)展筍農肥料獎補、林道規劃規劃驗收及獎補等。開(kāi)展筍用林技術(shù)應用實(shí)驗,繼續鞏固發(fā)和展黃金塘基地示范作用;指導全縣進(jìn)行筍用林改造:劈山除雜、墾復松土、開(kāi)竹節溝、科學(xué)施肥、留筍養竹、號筍號竹、合理采伐、病蟲(chóng)害防治等。
。2)繼續開(kāi)展FSC森林認證。
。3)開(kāi)展國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區申報工作。
。4)支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。
。5)提升竹材產(chǎn)業(yè),對企業(yè)新上環(huán)保設備進(jìn)行獎勵。
。6)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合,對新授牌的森林康養基地進(jìn)行獎勵。
。7)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)。對企業(yè)參展進(jìn)行獎補,對企業(yè)進(jìn)行銷(xiāo)售獎勵和電商銷(xiāo)售獎勵等。
。8)召開(kāi)總結大會(huì ),獎勵有突出貢獻的工作人員,獎勵引進(jìn)竹筍加工企業(yè)的有功人員。
建設目標:
。1)筍用林基地建設目標。重點(diǎn)支持處于培育期的竹筍示范基地,以基地作示范,以合作社為龍頭,引導農民積極參與筍用林建設;投資修建竹林道300公里,改善竹林經(jīng)營(yíng)基礎設施。開(kāi)展榨筍補助和筍用林肥料補助,提高筍農積極性。
。2)開(kāi)展FSC森林認證目標。桃江縣竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )下屬22家成員單位的3800公頃林地已于2017年12月7日獲得FSC國際森林經(jīng)營(yíng)認證,20xx年進(jìn)行年度監督審核并順利通過(guò),進(jìn)一步拓展我縣竹產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口市場(chǎng),提高企業(yè)競爭力。
。3)國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區申報工作目標。以現有的湖南林業(yè)(桃江)現代竹產(chǎn)業(yè)科技園和竹筍、竹膠板、竹涼席等生產(chǎn)區為基礎,申報國家級楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區,爭取國家扶持,進(jìn)一步發(fā)展壯大楠竹產(chǎn)業(yè),加快實(shí)現全縣竹業(yè)產(chǎn)業(yè)百億元進(jìn)程。
。4)支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。爭取竹筍產(chǎn)品進(jìn)一步豐富,深加工企業(yè)進(jìn)一步增加。
。5)提升竹材產(chǎn)業(yè),對企業(yè)新上環(huán)保設備進(jìn)行獎勵。鼓勵更多的竹材加工企業(yè)新上環(huán)保設備,提高整體環(huán)保達標率。
。6)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合,申報國家級森林康養基地,提升竹文化旅游檔次。
。7)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)。對企業(yè)參展進(jìn)行獎補,對企業(yè)進(jìn)行銷(xiāo)售獎勵和電商銷(xiāo)售獎勵等。鼓勵企業(yè)參展和開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo),提升桃江竹產(chǎn)業(yè)企業(yè)影響力,進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)。
。8)召開(kāi)總結大會(huì ),獎勵有突出貢獻的工作人員,獎勵引進(jìn)竹筍加工企業(yè)的有功人員。獎勵先進(jìn)工作者,進(jìn)一步激發(fā)他們的工作熱情。
二、項目資金使用及管理情況
松材線(xiàn)蟲(chóng)除治方面,與湖南江山美生態(tài)科技有限公司簽訂了除治合同,按照每株枯死木225元結算除治費用,實(shí)際除治17593株,共計費用395.84萬(wàn)元。已付213.86萬(wàn)元,尚欠除治款181.98萬(wàn)元。在除治過(guò)程中,我單位加強日常監管;除治結束后,由我單位會(huì )同縣財政局、縣紀委一并對除治任務(wù)完成情況進(jìn)行了核實(shí)。
竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金方面,由我單位和財政局對支出項目的真實(shí)性合理性逐一進(jìn)行了認定,實(shí)際支出474.27萬(wàn)元,已全部到位,具體指出情況詳見(jiàn)下表。
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬┧刹木(xiàn)蟲(chóng)除治工作
由縣政府通過(guò)了《桃江縣松材線(xiàn)蟲(chóng)病除治工作實(shí)施方案》,并明確由專(zhuān)業(yè)防治公司負責枯死松木清除工作,鄉鎮政府具體負責轄區內的除治工作,林業(yè)部門(mén)做好枯死松木防控技術(shù)指導工作。實(shí)際操作由鄉鎮安排專(zhuān)人帶隊,專(zhuān)業(yè)公司進(jìn)行作業(yè);另外由縣林業(yè)局組織松褐天牛誘殺工作,由各鄉鎮、林業(yè)局、森林公安局開(kāi)展對松木經(jīng)營(yíng)加工戶(hù)的執法行動(dòng)。
。ǘ┲癞a(chǎn)業(yè)發(fā)展項目
1、20xx年3月1日至4月23日,我縣開(kāi)展國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區的申報工作。在前期申報準備工作的基礎上,進(jìn)一步完善資料,并于4月21日赴京開(kāi)展現場(chǎng)專(zhuān)家評審。7月國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區已正式獲評通過(guò)。
2、2017年12月,完成了FSC國際森林認證經(jīng)營(yíng)工作,竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )下屬22個(gè)成員單位獲得“通行證”,打破了林產(chǎn)品出口“綠色壁壘”,進(jìn)一步拓展了我縣竹產(chǎn)品國際市場(chǎng)。20xx年通過(guò)了第一次監督審核,為出口企業(yè)免費提供FSC 100%竹材指標82.5噸,支持了企業(yè)出口。
3、開(kāi)展筍用林基地建設,鞏固筍用林15000畝,新建筍用林2980畝。新建竹林道314.8公里,獎補資金153.65萬(wàn)元,獎補榨筍135.08萬(wàn)斤,資金91.15萬(wàn)元。獎補肥料折合20.15萬(wàn)元。
4、支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。引進(jìn)了湖南驚石農業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項目,已經(jīng)開(kāi)展建設工作。
5、提升竹材產(chǎn)業(yè),對企業(yè)新上環(huán)保設備進(jìn)行獎勵。對花果山竹涼席小區新建污水處理設施進(jìn)行獎勵,該環(huán)保設施建成后,運轉正常,經(jīng)過(guò)了國家環(huán)保督查的驗證。
6、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合方面,20xx年匯泉農業(yè)公司安寧竹谷成功申報國家森林康養基地試點(diǎn)建設單位,這是我縣第一個(gè)國家森林康養基地。
7、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方面,企業(yè)外出參展44次,獎補14萬(wàn)元,拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的影響力。
8、開(kāi)展獎勵。為激勵先進(jìn),進(jìn)一步促進(jìn)竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對竹產(chǎn)業(yè)先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行了獎勵。
四、項目績(jì)效情況
通過(guò)松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目的實(shí)施,共除治松枯死木1.7萬(wàn)多株;設置松褐天牛專(zhuān)用誘捕器270個(gè),購置誘芯540個(gè),對傳播疫情的生物介質(zhì)進(jìn)行了誘殺;開(kāi)展執法行動(dòng),共清理農戶(hù)及經(jīng)營(yíng)加工戶(hù)松柴及松疫木426.6立方米。通過(guò)上述措施,有效的遏制了疫情在我縣的進(jìn)一步擴散與傳播。
通過(guò)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的投入,開(kāi)展筍用林基地建設,發(fā)揮的示范效應,帶動(dòng)了廣大農戶(hù)自覺(jué)投資筍用林建設,吸收了社會(huì )資金參與竹林經(jīng)營(yíng)活動(dòng),在農戶(hù)獲得較好的經(jīng)濟效益的基礎上,創(chuàng )造更好的社會(huì )效益和生態(tài)效益。
竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項目,進(jìn)一步提高廣大竹農培育豐產(chǎn)竹林的積極性,引導農民積極參與竹林低改和筍用林培育建設推動(dòng)了竹林低改和集約經(jīng)營(yíng)。農民積極性提高加上林業(yè)部門(mén)的技術(shù)指導,使竹農增加了經(jīng)濟收入。在合作社的帶領(lǐng)下,一大批竹農積極投身筍用林培育,竹林收益大幅度提高;其次實(shí)施毛竹豐產(chǎn)措施后,直接和間接地促進(jìn)了社會(huì )就業(yè),帶動(dòng)了竹農致富,增強竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁,有利于農村和社會(huì )的穩定與發(fā)展,為貧困人口的早日脫貧奠定的基礎。竹林低改主要是清除雜草灌木,老、小、病、弱及雪壓竹與倒伏竹,對環(huán)境沒(méi)有影響。竹林墾覆只選擇坡度平緩、土層厚度在50cm以上的山谷與緩坡,且是沿等高線(xiàn)輪墾,不會(huì )造成水土流失;施肥只要按技術(shù)標準操作,挖溝穴深施(20cm),且施后立即覆土踩實(shí),也不會(huì )造成肥料流失影響水質(zhì)和水土流失。通過(guò)建設竹林道,改善了竹林的整體交通運輸條件,降低了運輸成本。實(shí)施榨筍補貼,提高了筍農采挖竹筍的積極性。
開(kāi)展FSC森林認證,為企業(yè)免費提供經(jīng)認證的竹材指標,促進(jìn)了企業(yè)的出口,擴大了桃江竹產(chǎn)品在全世界的影響力。
國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區已正式獲評通過(guò),為桃江竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展搭建了一個(gè)高端的發(fā)展平臺,為桃江縣竹產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng )造了條件。
20xx年匯泉農業(yè)公司安寧竹谷成功申報國家森林康養基地試點(diǎn)建設單位,這是我縣第一個(gè)國家森林康養基地,進(jìn)一步提升了我縣竹產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合度。
支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),引進(jìn)了湖南驚石農業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項目,提升了我縣竹筍產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展水平。
通過(guò)對花果山竹涼席小區新建污水處理設施進(jìn)行獎勵,該環(huán)保設施建成后,運轉正常,經(jīng)過(guò)了國家環(huán)保督查的驗證,使得我縣的地理標志證明商標產(chǎn)品“桃江竹涼席”獲得了環(huán)保達標的穩定的生產(chǎn)基地。
通過(guò)對企業(yè)外出參展進(jìn)行獎勵,提高了企業(yè)參展積極性,進(jìn)一步拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的影響力。
通過(guò)對先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行獎勵,進(jìn)一步激發(fā)了全縣廣大干部群眾和竹產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員開(kāi)展竹產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的積極性,并營(yíng)造林良好的發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)的`社會(huì )氛圍。
總之,通過(guò)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政資金項目,大力促進(jìn)了我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,使之步入了發(fā)展的快車(chē)道。
五、存在的問(wèn)題和建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
1、松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目資金安排不足。20xx年3月份,縣林業(yè)局根據松材線(xiàn)蟲(chóng)疫情的實(shí)際除治數量,向縣政府提出了追加300萬(wàn)元除治資金的要求,實(shí)際到位只有180萬(wàn),目前尚欠除治公司181.98萬(wàn)無(wú)法支付。因本項目在近年內必須連續實(shí)施,資金不足對項目的后續實(shí)施將產(chǎn)生消極影響。
2、竹筍產(chǎn)業(yè)發(fā)展因為由于起步時(shí)間不長(cháng),在發(fā)展中存在不少問(wèn)題。一是基地與基礎設施建設滯后,資源利用率低,竹林管理和采伐成本高,整體效益和林農收入偏低,林農增收難,積極性不高;二是市場(chǎng)拓展不夠,缺少專(zhuān)門(mén)的物流和市場(chǎng),無(wú)外地銷(xiāo)售門(mén)店,未搭建電子商務(wù)平臺;三是生產(chǎn)技術(shù)落后,停留在傳統的作坊式生產(chǎn),無(wú)先進(jìn)的竹筍加工烘干、冷藏設備;四是宣傳力度不夠,分散經(jīng)營(yíng),沒(méi)有打造出統一的桃江竹筍品牌和行業(yè)標準,不能有效地延長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈。
3、縣委、縣政府非常重視我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,但是扶持力度不夠。2017年9月,縣委、縣政府出臺了《關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》,有些政策措施無(wú)法落實(shí)到位,如在全縣重要場(chǎng)所、地段使用竹產(chǎn)品、將竹產(chǎn)品納入采購目錄等。
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1、足額預算松材線(xiàn)蟲(chóng)除治經(jīng)費;
2、充分利用好國家級楠竹產(chǎn)業(yè)園區的政策,助推全縣竹產(chǎn)業(yè)升級;
3.加強綜合協(xié)調,把“竹八條”所設定的歸集資金按資金性質(zhì)進(jìn)行部分調配集中使用;
4.強化行業(yè)管理,制定行業(yè)標準,設立準入和退出機制,科學(xué)發(fā)展竹產(chǎn)業(yè);
5.加大招商引資力度。
綜上所述,我縣松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目基本達到了預期的目標和效果,績(jì)效評價(jià):優(yōu)。
項目績(jì)效評估報告6
事前績(jì)效評估是績(jì)效目標審核的延展和擴充,為進(jìn)一步扛牢政府過(guò)緊日子的政治責任,認真做好下年度預算編制工作,文登區財政局率先在威海市將所有申報20xx年度預算的政策項目納入事前績(jì)效評估范圍,全力以赴打贏(yíng)績(jì)效管理第一戰。
著(zhù)眼頂層設計,先后出臺《關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》《威海市文登區區級部門(mén)單位預算績(jì)效管理辦法》,為全面開(kāi)展事前績(jì)效評估明確了總體目標、發(fā)展方向以及各方權責任務(wù)等。著(zhù)眼長(cháng)遠發(fā)展,制定《威海市文登區區級政策和項目事前績(jì)效評估管理暫行辦法》,就開(kāi)展事前績(jì)效評估的評估原則、評估內容、評估方式方法等方面進(jìn)行全面規范梳理,形成規范化、標準化制度體系。
強化內外聯(lián)動(dòng),開(kāi)啟預算績(jì)效管理新格局。通過(guò)與預算科形成全過(guò)程融合,與其他業(yè)務(wù)科室形成適時(shí)互動(dòng),構建起“分工負責、凝聚合力”的內部互動(dòng)機制。通過(guò)與大數據中心形成信息化項目協(xié)作審批前置機制,與發(fā)改部門(mén)形成固定資產(chǎn)投資類(lèi)項目協(xié)商審查機制,搭建起“橫向架構、縱向延伸”的外部聯(lián)動(dòng)機制。
強化技術(shù)支持,高質(zhì)量推進(jìn)預算績(jì)效管理工作。有計劃地將全過(guò)程預算績(jì)效管理工作實(shí)質(zhì)性嵌入財政一體化系統中,通過(guò)搭建政策項目庫,發(fā)揮項目庫在預算管理中的約束和支撐作用,將新增政策和項目的事前績(jì)效評估情況作為進(jìn)入政策項目庫的前提條件和重要依據,實(shí)現“無(wú)績(jì)效,不預算”的'工作機制。
強化流程再造,全力組織好事前績(jì)效評估工作。全新設計了事前績(jì)效評估、審核說(shuō)明及示例、審核建議等模板規程,突出操作簡(jiǎn)便、流程規范、結論鮮明的工作特點(diǎn),對所有納入事前績(jì)效評估范圍的政策項目形成“一事一議”,評估結果作為申請預算的必備條件。截至20xx年12月10日,共審核新增政策和各類(lèi)項目392個(gè),出具審核建議241份,形成事前績(jì)效評估報告20份,建議不予支持的93個(gè)。其中,共審核政策項目申報金額24.42億元,審減金額5.42億元,審減率22.19%。
此外,對照上級出臺的“預算支出分類(lèi)管理清單”,全面加大事前績(jì)效評估力度,形成“保一批、壓一批、禁一批”的九字攻略。對民生支出、重點(diǎn)項目、重點(diǎn)領(lǐng)域等重點(diǎn)保障類(lèi),設置“綠色通道”,重點(diǎn)審核是否存在“搭便車(chē)”“逾期引申”“過(guò)度引申”等問(wèn)題,全力支持“六穩”“六!;對差旅費、會(huì )議費、培訓費等壓減控制類(lèi),實(shí)行“黃色通道”,重點(diǎn)審核是否存在“超標準申請”“超規格設置”“績(jì)效目標不明確”等問(wèn)題,實(shí)現“可壓盡壓、應壓盡壓”;對辦公用房購建、辦公用房修繕、編外用人等禁止類(lèi),設置“紅色通道”,采取“掛圖點(diǎn)名”方式,逐一對照確認是否存在禁止事項,一經(jīng)查實(shí),堅決不予安排。
項目績(jì)效評估報告7
為規范和加強不動(dòng)產(chǎn)登記專(zhuān)項資金使用的監督管理,全面評價(jià)該專(zhuān)項資金使用績(jì)效,根據《寧波市奉化區財政專(zhuān)項資金管理辦法》、《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》、《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細則》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》等文件精神,遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、實(shí)事求是和績(jì)效相關(guān)的原則,對不動(dòng)產(chǎn)登記印刷類(lèi)項目專(zhuān)項資金運行情況進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現將評價(jià)結果匯報如下:
一、項目概況
不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心負責承擔不動(dòng)產(chǎn)登記工作的受理、登記、發(fā)證、簿冊檔案管理等事務(wù)性、技術(shù)性工作,滿(mǎn)足人民群眾對不動(dòng)產(chǎn)登記的'需求。
二、項目資金管理及使用情況
根據實(shí)際需要,20xx年安排不動(dòng)產(chǎn)登記工作印刷類(lèi)專(zhuān)項經(jīng)費,實(shí)際支出檔案袋、登記詢(xún)問(wèn)表、牛皮封面等費用共計93500元,分別是20xx年11月支付第一筆印刷費51000元,20xx年12月支付第二筆印刷費42500元,目前寧波市自然資源和規劃局奉化分局已全額支付所有款項于寧波市奉化區美時(shí)美刻數碼影像中心。
三、項目執行情況
該項目到20xx年底已完成了預期工作目標。項目完成質(zhì)量較好,深入推進(jìn)了不動(dòng)產(chǎn)統一登記制度改革。
項目績(jì)效評估報告8
一、項目基本情況
目前蚌埠市自然資源和規劃局不動(dòng)產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統均部署在局虛擬化平臺上。不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對云平臺軟硬件系統需求較大。數據容量占用云平臺存儲空間較多,目前存儲采用存儲虛擬化網(wǎng)關(guān)下面掛接兩臺陣列存儲。同時(shí),利舊一臺陣列存儲。通過(guò)FC網(wǎng)絡(luò )互連業(yè)務(wù)系統。由于不動(dòng)產(chǎn)登記系統升級及即將開(kāi)展的農房登記、林權登記、自然資源登記等業(yè)務(wù),數據量的將持續增長(cháng),原雙活存儲空間不足,檔案掃描存儲老舊,造成:核心業(yè)務(wù)系統的數據放置的雙活存儲空間有限,無(wú)法承載更多的業(yè)務(wù)數據;新增業(yè)務(wù)系統的電子檔案放置的檔案存儲老舊,存在單點(diǎn)故障隱患,一旦出現故障會(huì )發(fā)生數據丟失,造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統增加的數據容量。對目前雙活存儲及檔案掃描存儲進(jìn)行擴容、更新改造。在原有存儲的基礎上,新增一套華為OceanStor雙活存儲承載虛擬化平臺的業(yè)務(wù)系統數據,將存儲直接部署在目前的虛擬化層中,通過(guò)光纖交換機和虛擬化主機互聯(lián),并將部分業(yè)務(wù)放在新增的雙活存儲上,可以有效緩解目前系統存儲的壓力,通過(guò)購買(mǎi)虛擬化網(wǎng)關(guān)授權對原有存儲剩余空間充分利用,使存儲數據能力和安全性得到大幅提升。新增的兩臺華為OceanStor 5210 v5 enhanced存儲,每臺存儲配置12塊8T硬盤(pán),存儲包括2套基本授權和2套雙活授權,還配置一臺華為2288H V5服務(wù)器作為仲裁服務(wù)器,將這些設備與作為深信服超融合的外置存儲,實(shí)現存儲級的雙活,任意一臺存儲損壞或故障都不影響前端業(yè)務(wù)的'數據訪(fǎng)問(wèn),所有IO 都會(huì )自動(dòng)引導到另外一臺存儲上, 全程無(wú)須人工干預,由存儲底層來(lái)實(shí)現,從而保障了業(yè)務(wù)連續性,使得業(yè)務(wù)能永續穩定的運行。
本項目預算資金投入80萬(wàn)元,截止20xx年底已使用項目資金74.58萬(wàn)元,主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護。
二、績(jì)效目標及完成情況
1.需實(shí)現的總體目標
保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開(kāi)展,提速增效。
2.20xx年初設立的目標
保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開(kāi)展,推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)3.0系統的全面實(shí)行,優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程,提速增效。
3. 完成情況
截止20xx年底不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護項目已全部完成,各項指標基本達到目標要求,預算執行率未達100%,系項目中標金額與預算金額存在差異。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
評價(jià)認為,項目實(shí)施方通過(guò)使用20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護專(zhuān)項資金,已完成了20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護項目的全部任務(wù)。同時(shí)評價(jià)發(fā)現,預算執行率未達100%。
四、存在的問(wèn)題及建議
年初預算為80萬(wàn)元,政府采購項目中標價(jià)為74.58萬(wàn)元,年底項目完成支付,支付比率是100%,預算執行率為93.25%。
建議在以后的預算編制工作中,增強部門(mén)預算的預見(jiàn)性,進(jìn)一步提升項目預算資金編制的精準度。
項目績(jì)效評估報告9
為落實(shí)好農機購置補貼政策,切實(shí)提高農機購置補貼工作績(jì)效,根據《內蒙古自治區農機購置補貼、深松整地試點(diǎn)補助、農機化專(zhuān)項資金項目績(jì)效考評辦法》的通知精神要求,結合海拉爾區農機購置補貼項目績(jì)效管理情況,現將自評工作報告如下:
制度建設
1、政策細化:海拉爾區財政局、農牧局聯(lián)合建立并印發(fā)了《海拉爾區20xx-2023年度農機購置補貼實(shí)施方案》。聯(lián)合多部門(mén)出臺了《海拉爾區農機購置補貼工作責任追究制度》
2、內控制度:嚴格按照補貼范圍、補貼分類(lèi)分檔及補貼額實(shí)際執行、補貼對象確認、重大事項集體研究、補貼申領(lǐng)所有程序均建立內部控制管理制度。對各崗位工作職責進(jìn)行公開(kāi),對補貼資金使用情況及受益對象的確定進(jìn)行公開(kāi)公示。
重點(diǎn)工作
1、關(guān)鍵環(huán)節工作規范化:在補貼資金分配、重點(diǎn)推廣機具種類(lèi)確定方面,我們根據海區的資金情況,按照上級要求,結合農民提出的`申請,大型青飼料收獲機械、馬鈴薯種植及收獲機械、牧草收獲機械、噴灌機械、動(dòng)力機械等機具給與補貼;補貼工作自年初開(kāi)始,由農牧業(yè)局、財政局、紀委監察局參與,共同開(kāi)展工作。對申請補助的購機戶(hù),按照全區統一規定的補貼申領(lǐng)材料,材料齊全的直接打印補貼確認通知單,一次即可辦理完成購機補貼所有程序。
信息公開(kāi)
在呼倫貝爾市農機產(chǎn)品質(zhì)量監督信息網(wǎng)上開(kāi)通補貼專(zhuān)欄,及時(shí)上傳公開(kāi)相關(guān)信息,并向上級部門(mén)提交了地址鏈接,向呼倫貝爾市及自治區農機化信息網(wǎng)站發(fā)布信息。全年補貼結束后,把補貼資金使用情況及受益戶(hù)信息公開(kāi)至村屯。
系統應用
補貼的全部程序均按照規定使用全國農機購置補貼管理軟件系統,錄入信息準確無(wú)誤,根據要求導出保存購機戶(hù)個(gè)人信息。
投訴處理
在這方面,只要是農民有投訴問(wèn)題,我們就及時(shí)調查,與經(jīng)銷(xiāo)商溝通解決問(wèn)題,同時(shí)建立投訴記錄檔案,及時(shí)上報工作動(dòng)態(tài)。
問(wèn)題整改
上年度延伸績(jì)效管理和當年部級、自治區農機購置補貼督導發(fā)現的問(wèn)題實(shí)行清單管理并整改到位。
廉政風(fēng)險防控
為了更好地加強廉政風(fēng)險防控工作,制定了《海拉爾區推進(jìn)農機購置補貼政策廉政風(fēng)險防控機制建設實(shí)施方案》。農牧業(yè)局紀檢部門(mén)及農機管理中心多次組織職工學(xué)習關(guān)于農機購置補貼反腐倡廉警示教育,利用觀(guān)看警示教育影片等方式加強廉政風(fēng)險防控機制。購機補貼工作人員認真核實(shí)購機戶(hù)提交申請補貼的材料,對符合要求的購機戶(hù)申請的同時(shí)即辦理補貼手續,并做到不參與、不插手、不變相為企業(yè)銷(xiāo)售出謀劃策。
宏觀(guān)引導
手機APP申領(lǐng)補貼海拉爾區已開(kāi)展,但使用很少。農牧民的補貼申請,對提交申請補貼材料齊全的用戶(hù),均可申請的同時(shí)一次直接辦理補貼確認,滿(mǎn)足購機戶(hù)的補貼需求。
工作經(jīng)費
海拉爾區未安排20xx年農機購置補貼工作經(jīng)費。
操作模式
海拉爾區全面實(shí)行補貼政策按照“自主購機、定額補貼、先購后補、旗市區級結算、直補到卡(戶(hù))”方式實(shí)施;不存在游離于政策外及軟件系統外實(shí)施。
資金管理
截止12月24日,全年補貼資金78.39萬(wàn)元全部分配給購機戶(hù)。購機戶(hù)信息已上報財政部門(mén)準備撥付補貼資金到購機戶(hù)的“一卡通”賬戶(hù)。
項目績(jì)效評估報告10
一、專(zhuān)項資金基本情況
。ㄒ唬⿲(zhuān)項資金概況
20xx年縣直高中提質(zhì)改造項目專(zhuān)項資金由祁東縣育賢中學(xué)具體實(shí)施,總計金額300.00萬(wàn)元,用于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設項目。
。ǘ╉椖扛艣r
項目的基本情況:祁東縣育賢中學(xué)原食堂建于1986年,為鋼網(wǎng)磚木結構,20xx年經(jīng)衡陽(yáng)市質(zhì)監部門(mén)鑒定為B級危房。由于年數已久,出現房屋漏水和地面下沉開(kāi)裂現象,存在嚴重的安全隱患,因此學(xué)校于20xx年3月向祁東縣發(fā)展和改革局申請新建學(xué)生食堂,根據祁東縣發(fā)展和改革局對祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設項目可行性研究報告的批復(祁發(fā)改字〔20xx〕22號),項目批復總投資約1800.00萬(wàn)元,項目建于祁東縣育賢中學(xué)西北地段,批復建設工期為18個(gè)月(20xx年3月至20xx年8月),項目主要建設內容:新建學(xué)生食堂一處,總建筑面積7409.45平方米,以及綠化、場(chǎng)地硬化、水電等配套工程。工程已于20xx年8月通過(guò)驗收并交付使用,主體工程還未財政決算。
食堂主體工程建設完成后,依據廚具公司提供的全套操作間建筑設計圖,需對食堂操作間原來(lái)的布局進(jìn)行整體網(wǎng)架工程改造及墻壁地面防潮防滑裝修,學(xué)校因此于20xx年7月向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金并獲批準。后于20xx年3月又向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金用于修繕食堂周邊道路以及廣場(chǎng)附屬工程建設并獲批準。根據縣財局對提質(zhì)改造資金的批復,該專(zhuān)項資金用于整體網(wǎng)架工程改造、墻壁地面防潮防滑裝修、修繕食堂周邊道路、廣場(chǎng)附屬工程建設。上述工程都已完工并已辦理竣工決算。
項目的資金來(lái)源:本項目的資金來(lái)源主要為縣財政統籌解決,
其中:已申請20xx年縣直高中提質(zhì)改造專(zhuān)項資金300.00萬(wàn)元,縣財政已全部足額撥付到位。
二、項目組織實(shí)施情況
祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設項目均通過(guò)招投標程序確定施工單位,與施工單位簽訂政府采購合同,建設項目包括食堂操作間改造工程、食堂道路以及廣場(chǎng)附屬工程、食堂廚具設備購置、食堂周邊綠化工程等,其中食堂操作間改造及附屬工程建設合同金額總計為241.58萬(wàn)元,廚具設備購置金額為160萬(wàn)元;食堂周邊綠化工程金額為10萬(wàn)元。項目建設完成后經(jīng)學(xué)校申請,縣教育局牽頭,組織縣住建局、縣質(zhì)安站、湖南開(kāi)福建筑工程有限公司等共同驗收,并由縣財政局評審中心審批做出決算,食堂操作間改造及附屬工程建設項目財評決算總計金額為230.37萬(wàn)元(不包含廚具設備采購款160萬(wàn)元及綠化工程款10萬(wàn)元),已支付相關(guān)款項共計337萬(wàn)元,現工程已完工投入使用。
三、資金撥付收支情況
20xx年祁東縣育賢中學(xué)對公賬戶(hù)共收到提質(zhì)改造專(zhuān)項資金300萬(wàn)元,其中6月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專(zhuān)項資金200萬(wàn)元,10月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專(zhuān)項資金100萬(wàn)元,實(shí)際已到位資金300萬(wàn)元,資金到位率100%。截止20xx年1月31日,祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設項目總支出337.00萬(wàn)元,其中:支付湖南開(kāi)福建筑工程有限公司工程款207萬(wàn)、祁東縣正宇教學(xué)設備有限公司廚具設備款120萬(wàn)元、湖南興盛農業(yè)科技股份有限公司苗木綠化款10萬(wàn)元,其中專(zhuān)項資金300萬(wàn)元學(xué)校按規定已全部支付給各施工方,另由學(xué)校自籌資金支付37萬(wàn)元,用于學(xué)生食堂新購置廚具設備。專(zhuān)項資金結余0萬(wàn)元,執行率100%,
四、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的
績(jì)效評價(jià)工作中主要考察績(jì)效目標的設定情況、項目建設情況和資金的到位使用管理情況和績(jì)效目標的實(shí)現程度及效果,綜合評價(jià)資金的總體情況。通過(guò)績(jì)效評價(jià),總結發(fā)現好的'經(jīng)驗和做法,找出存在的不足和問(wèn)題,提出改進(jìn)工作措施,不斷加強專(zhuān)項資金的管理,充分發(fā)揮專(zhuān)項資金的使用效益。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
我們根據委托事項成立評價(jià)工作組,通過(guò)事前電話(huà)溝通協(xié)調,約定現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)工作時(shí)間,開(kāi)展評價(jià)資料收集、資料審核、走訪(fǎng)現場(chǎng)、滿(mǎn)意度調查等工作,在此基礎上整理分析有關(guān)資料數據、撰寫(xiě)評價(jià)報告,提交評價(jià)報告征求意見(jiàn)稿,根據相關(guān)部門(mén)反饋的意見(jiàn)作進(jìn)一步核實(shí)后,出具正式的評價(jià)報告,將相關(guān)資料整理歸檔。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)指標分析情況
根據制定的《專(zhuān)項資金項目績(jì)效評價(jià)指標評分表》,我們主要從以下四個(gè)指標體系進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作:
1.項目決策:本指標主要考察項目申報是否規范、績(jì)效目標的合理性和明確性及資金預算編制的科學(xué)性。該指標整體上以定性評價(jià)指標為準,結合自評中可量化的指標以支持定性評價(jià)指標的產(chǎn)生。
2.項目管理:本指標主要考察項目的資金管理、項目實(shí)施管理及風(fēng)險控制。評價(jià)指標包括定性指標和定量指標。
3.項目產(chǎn)出:本指標主要考察項目的產(chǎn)出數量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本,評價(jià)指標以定量指標為主。
4.項目效益:本指標以項目為評價(jià)對象,主要考察項目的實(shí)現與效益情況。項目效益指標主要包括實(shí)施效益、社會(huì )資本投入、可持續影響、社會(huì )公眾或服務(wù)對象對項目實(shí)施效果的滿(mǎn)意程度等績(jì)效目標。
根據上述分析,祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設項目績(jì)效評價(jià)綜合得分為85.80分,財政支出績(jì)效等級為“良”。
五、項目主要績(jì)效情況分析
。ㄒ唬┢顤|縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設項目滿(mǎn)足學(xué)校師生就餐需求,緩解就餐壓力,節約就餐時(shí)間
項目實(shí)施后,食堂規模由原來(lái)只容納20xx人就餐增加到可以容納4000人就餐,大大緩解了就餐的壓力;新購置的餐具及自動(dòng)洗碗設備,節約了學(xué)生就餐時(shí)間,整體改善了師生就餐環(huán)境,對學(xué)校未來(lái)發(fā)展具有較大的社會(huì )效益。
。ǘ⿲W(xué)校師生反映較好,可持續發(fā)展效果顯著(zhù)
通過(guò)收集212份調查問(wèn)卷及數據分析顯示,食堂附屬設施及操作間的改造滿(mǎn)意度達到90.56%,廚具設備更新后的衛生消毒情況滿(mǎn)意度達到88.68%,有學(xué)生建議學(xué)校硬件條件確實(shí)不錯,食堂改造也比較到位,希望在飲食質(zhì)量上有更多的提升。項目實(shí)施后學(xué)校師生滿(mǎn)意度較高,外觀(guān)大氣的食堂已成為學(xué)校一處靚麗的風(fēng)景,整體提升了學(xué)校的辦學(xué)條件,為學(xué)校的可持續發(fā)展提供保障。
六、存在的問(wèn)題
1、績(jì)效目標設立欠明確
項目實(shí)施單位存在未申報績(jì)效目標現象,未針對該專(zhuān)項資金設定績(jì)效目標,資金申請報告中未明確項目改造面積,未設定時(shí)效指標和預期效益指標。
2、投資總金額超預算,項目管理欠規范
根據祁發(fā)改字〔20xx〕22號文《關(guān)于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設項目的批復》,祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設項目總投資估算為1800萬(wàn)元,而祁東縣育賢中學(xué)截止20xx年8月31日申報項目總投資約2200萬(wàn)元,其中食堂主體及增加工程約1600萬(wàn)元,食堂附屬設施建設工程135萬(wàn)元,食堂操作間改造工程72萬(wàn)元,廚具設備總采購金額385萬(wàn)元,食堂外圍綠化工程10萬(wàn)元,預計超預算400萬(wàn)元。項目管控措施不太完善,項目已投入使用,但主體工程仍未做決算。
3、未設置支出專(zhuān)賬,會(huì )計核算欠明晰
祁東縣育賢中學(xué)于20xx年6月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金100萬(wàn)元,于20xx年10月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金200萬(wàn)元,上述專(zhuān)項資金未設置支出明細專(zhuān)賬,與食堂工程項目總支出一并核算,專(zhuān)項資金支出在會(huì )計核算上欠明晰。
4、財務(wù)管理制度欠健全
項目實(shí)施單位財務(wù)管理制度欠健全,未制訂具體的資金財務(wù)管理辦法;食堂廚具設備支出較隨意,資金使用欠規范,未做到專(zhuān)項資金事前申請、專(zhuān)款專(zhuān)用。
5、自評意識薄弱,未公開(kāi)績(jì)效自評報告
單位自評報告社會(huì )效益、生態(tài)效益指標均未細化量化,效益未詳細說(shuō)明。截至現場(chǎng)評價(jià)結束日,項目實(shí)施單位未公示績(jì)效自評報告。
6、項目后續管理不完善
項目實(shí)施單位未制定項目后續管理制度和固定資產(chǎn)移交制度,綠化工程無(wú)具體修剪保養記錄。
七、相關(guān)建議
1、合理設定績(jì)效目標
績(jì)效目標設立應針對專(zhuān)項資金設立,全面反映項目應達到的數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本及預期效益,按明細項目?jì)热輰⒖?jì)效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績(jì)效指標。如:操作間改造面積、具體完工時(shí)間等。
2、健全項目管理制度,嚴格預算管理
項目建設單位應完善各項報批手續及相關(guān)審計程序,已完工項目及時(shí)做好決算,保障項目實(shí)施合法合規。同時(shí)加強預算管理,嚴格控制超預算支出,盡量杜絕投資超預算的現象發(fā)生,以提高資金使用效益。
3、加強財務(wù)核算管理
項目實(shí)施單位應設置項目專(zhuān)賬,對工程建設支出類(lèi)會(huì )計科目要進(jìn)行明細區分,按單個(gè)項目進(jìn)行核算,以便及時(shí)掌握專(zhuān)項資金使用情況。
4、規范項目資金財務(wù)管理
項目實(shí)施單位應制定具體的資金財務(wù)管理辦法,專(zhuān)項資金應做到事前申請,明確資金用途,嚴格資金撥付審批程序,杜絕截留、擠占、挪用現象的發(fā)生,確保項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
5、認真開(kāi)展項目績(jì)效自評工作
提高績(jì)效自評意識,充分認識績(jì)效評價(jià)的重要性和必要性,認真開(kāi)展績(jì)效自評工作,項目效益應細化、量化。項目實(shí)施單位負責公開(kāi)績(jì)效自評結果,績(jì)效評價(jià)結果公開(kāi)的內容必須詳實(shí)、準確,主要包括績(jì)效評價(jià)的基本情況、績(jì)效評價(jià)結論和存在的問(wèn)題等方面,根據需要可全部公開(kāi)也可只就評價(jià)結論和存在的突出問(wèn)題進(jìn)行公開(kāi)。
6、加強項目后續管理
建立健全項目后續維修保養制度和固定資產(chǎn)管理制度,明確項目管理責任人,落實(shí)項目后期維修責任,建立好項目維修保養臺賬。
項目績(jì)效評估報告11
北京xx會(huì )計師事務(wù)所接受委托,負責20xx第一批市級項目支出事前績(jì)效評估工作中的三個(gè)項目。按照貴局的部署,本周工作進(jìn)展與下周工作安排匯報如下:
一、評估項目
事務(wù)所項目總負責人:xx(電話(huà)135XXXX3032)
序號12項目名稱(chēng)
預算金額(萬(wàn)元)
評估工作組構成
張XX
。138XXX4967)張XX
。135XXXX7027)吳XX
。136XXXX2591)傳染病防治項目公共衛生危害因素檢測與干預項目社會(huì )保障卡系統改造項目
二、本周完成工作進(jìn)展匯報
1.組建評估工作組。三個(gè)項目事務(wù)所評估工作組成員情況如上表所示。對評估工作組成員進(jìn)行內部培訓溝通,了解工作要求及重點(diǎn)工作內容。溝通探討工作程序及注意事項。
2.初步擬定事前評估工作方案。按照XX局對工作的時(shí)間要求,我們初步擬定了項目工作方案,對工作時(shí)間節點(diǎn)進(jìn)行了明確,確保能夠按照時(shí)間要求完成工作任務(wù)。工作方案報XXX局績(jì)效考評中心備案。
3.組建專(zhuān)家組。按照委托項目特點(diǎn),初步聯(lián)系相關(guān)專(zhuān)家,初步擬定專(zhuān)家評估會(huì )的時(shí)間。對XXX項目、公共衛生危害因素檢測與干預項目業(yè)務(wù)方面還不能做出明確判斷,具體的業(yè)務(wù)專(zhuān)家待初步了解后確定。
4.擬定初次入戶(hù)調研工作提綱。與項目聯(lián)系人員聯(lián)系,確定初次入戶(hù)時(shí)間,明確初步入戶(hù)需要完成的工作。包括需要準備的資料清單、項目工作方案、時(shí)間計劃安排等。
5.完成初次入戶(hù)調研。經(jīng)過(guò)溝通,三個(gè)項目確定在20xx年11月18日上午進(jìn)行初次入戶(hù)調研。入戶(hù)調研完成的工作事項包括:
向項目單位下達《事前績(jì)效評估入戶(hù)通知單》。評估工作組成員與項目單位對接,確定事前績(jì)效評估工作具體配合人員,建立聯(lián)系溝通渠道。
工作組聽(tīng)取項目單位對項目實(shí)施情況介紹。
由工作組組長(cháng)向項目單位介紹事前績(jì)效評估工作、明確評估依據、評估任務(wù)、評估工作時(shí)間計劃。
由工作組現場(chǎng)負責人講解:項目單位需要準備的資料清單;各項資料內容構成。
工作組成員向項目單位參會(huì )人員發(fā)放事前績(jì)效評估相關(guān)資料,記錄項目單位配合成員職責與聯(lián)絡(luò )方式。
取得項目部分資料。經(jīng)過(guò)溝通,工作組與項目單位初步約定以下事項:明確項目單位準備資料清單內容;明確項目單位在20xx年11月25日前準備齊全資料;初步商定于20xx年11月28-30日(具體時(shí)間待商定)召開(kāi)預評估會(huì )議;商定于20xx年12月5日召開(kāi)專(zhuān)家評估會(huì )。
三、下周工作計劃安排
1.了解項目具體情況
根據初次調研獲得的項目資料情況進(jìn)行梳理,了解評估項目情況和預算組成。
2.調整工作方案。
按照初次調研工作了解到的項目初步情況,與初步擬定的調研提綱核對,對需要調整的地方進(jìn)行調整。
3.專(zhuān)家組成員的確定。
通過(guò)初步了解的項目情況,確定業(yè)務(wù)專(zhuān)家。聯(lián)系各位專(zhuān)家確認參加評估會(huì )的`時(shí)間。對首次參與績(jì)效事前評估的專(zhuān)家尤其是業(yè)務(wù)方面的專(zhuān)家,溝通績(jì)效評價(jià)工作注意事項。
4.資料的搜集及審核。
了解項目資料的基礎上,輔助項目單位完善績(jì)效目標,提出補充資料建議。實(shí)地了解項目?jì)热,收集項目資料。將現場(chǎng)情況與上報資料進(jìn)行對比,對項目疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行詢(xún)問(wèn),聽(tīng)取并且記錄項目單位對有關(guān)疑問(wèn)的解釋和答復。對搜集的資料進(jìn)行審核及整理,形成專(zhuān)家工作手冊。
5.聯(lián)系專(zhuān)家及代表進(jìn)行項目現場(chǎng)調研。
下周聯(lián)系專(zhuān)家組成員及人大、政協(xié)代表,確定是否有時(shí)間進(jìn)行項目現場(chǎng)調研并實(shí)施。
6.準備召開(kāi)專(zhuān)家預評會(huì )事項。
聯(lián)系專(zhuān)家時(shí)間,確定專(zhuān)家預評會(huì )的具體時(shí)間。形成專(zhuān)家工作手冊,項目資料提前送達專(zhuān)家。
項目績(jì)效評估報告12
為加強財政支出績(jì)效管理,提高財政資金使用效益,根據《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕7號)等文件,受西湖管理區財政局委托,湖南駿德會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙)對20xx年度常德市西湖管理區教育局校舍維修改造資金進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現將評價(jià)情況報告如下:
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目背景
為滿(mǎn)足西湖管理區義務(wù)教育發(fā)展需要,合理配置教育資源,改善學(xué)校辦學(xué)條件,保障校舍安全,促進(jìn)全區教育均衡發(fā)展。根據《國務(wù)院關(guān)于深化農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(國發(fā)〔20xx〕43號)、《財政部、教育部關(guān)于印發(fā)農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革中央專(zhuān)項資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關(guān)于深化農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(湘政發(fā)〔20xx〕9號)等文件精神設立本專(zhuān)項。項目主管部門(mén)為常德市西湖管理區教育局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)區教育局)。
2.主要內容和實(shí)施情況
。1)項目主要內容
本項目安排財政資金100萬(wàn)元,主要用于西湖管理區內8所義務(wù)教育階段公辦學(xué)校的教學(xué)及輔助用房、行政辦公用房、生活服務(wù)用房等校舍的維修改造,重點(diǎn)用于D級危房維修改造。并按照西湖管理區第一中學(xué)3萬(wàn)元以上,西湖管理區中心小學(xué)2萬(wàn)元以上,西湖管理區裕民小學(xué)、西洲小學(xué)、下窖小學(xué)、新港小學(xué)、鼎港小學(xué)、東洲小學(xué)1萬(wàn)元以上的改造起點(diǎn)標準分配項目資金。保障8所學(xué)校的維修改造需求。
20xx年共對8所學(xué)校進(jìn)行了維修改造或設施設備更新,其中西湖管理區中心小學(xué)停車(chē)坪實(shí)施白改黑項目支出6.52萬(wàn)元;西湖管理區第一中學(xué)購買(mǎi)設施設備支出25.22萬(wàn)元;西湖管理區裕民小學(xué)采購護眼燈支出17.42萬(wàn)元;西湖管理區鼎港小學(xué)食堂吊頂及學(xué)校電路改造支出12.93萬(wàn)元;其他4所學(xué)校均采購了一體機等設施設備。
。2)項目實(shí)施情況
制定計劃:區教育局會(huì )同財政、建設等有關(guān)部門(mén),定期對轄區內農村中小學(xué)校舍進(jìn)行全面徹底的排查、核實(shí),并根據房屋安全鑒定部門(mén)出具的《農村中小學(xué)校舍安全鑒定報告》,結合整體實(shí)際情況,編制年度維修改造計劃。
組織實(shí)施:區教育局遵循因地制宜、安全、經(jīng)濟、實(shí)用的原則,編制項目預算并實(shí)施公示。再通過(guò)政府采購選取具有相關(guān)資質(zhì)的施工方,按照從勘察、設計到施工的步驟實(shí)施,并對工程施工進(jìn)行全過(guò)程、全方位質(zhì)量監督,確保質(zhì)量達標。項目實(shí)施完成后由區教育局、學(xué)校、施工單位等共同驗收,并出具竣工決算審計報告、公示項目決算信息。
3.資金投入和使用情況
20xx年項目年初預算100萬(wàn)元,實(shí)際到位100萬(wàn)元。上年結轉32.28萬(wàn)元。20xx年實(shí)際支出99.89萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件1),年末結轉32.39萬(wàn)元。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1.總體目標
優(yōu)化西湖管理區教育布局,合理配置教育資源,改善辦學(xué)條件,保障校舍安全;促進(jìn)教育公平、提高教育質(zhì)量;促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
2.年度具體目標
。1)產(chǎn)出指標
、贁盗恐笜耍罕U衔骱䥇^中小學(xué)校數量共8所,校舍維修面積2366平方米,修繕改造任務(wù)完成率100%。
、谫|(zhì)量指標:工程審核程序到位率100%;維修改造項目及時(shí)驗收,質(zhì)量驗收合格率100%;房屋損壞修復率100%;施工期間做好安全防護措施,施工安全保障率100%。
、蹠r(shí)效指標:維修改造工程開(kāi)工完工及時(shí)率100%。
、艹杀局笜耍喉椖靠偝杀究刂祁~≤100萬(wàn)元。西湖管理區第一中學(xué)改造起點(diǎn)標準≥3萬(wàn)元;西湖管理區中心小學(xué)改造起點(diǎn)標準≥2萬(wàn)元;其余六所學(xué)校改造起點(diǎn)標準≥1萬(wàn)元。
。2)效益指標
通過(guò)校舍維修改造項目,保障校舍安全,保證學(xué)校安全事故發(fā)生率為零;改善廣大師生員工的生活設施條件,改善學(xué)校的教學(xué)、科研條件,房屋修繕類(lèi)項目持續發(fā)揮作用期限≥10年;促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,促進(jìn)全區義務(wù)教育均衡發(fā)展,使得受益師生人數≥20xx人。
。3)滿(mǎn)意度
社會(huì )公眾及服務(wù)對象滿(mǎn)意度達90%以上。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
我們接到西湖管理區財政局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)區財政局)委托后,成立了績(jì)效評價(jià)小組,結合項目實(shí)際情況制定了績(jì)效評價(jià)方案,于20xx年10月21日至10月26日進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)。執行的主要工作步驟為:聽(tīng)取項目情況介紹;收集查閱相關(guān)資料;審核項目資金收支情況;通過(guò)現場(chǎng)詢(xún)問(wèn)、微信調查和電話(huà)調查等方式,對65位學(xué)校師生進(jìn)行了問(wèn)卷調查。與區財政局、區教育局溝通交流后,綜合分析形成本項目績(jì)效評價(jià)報告。根據項目特性,將虛列項目套取財政資金和存在重大違紀違規情況列為項目否決性指標。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
評價(jià)結果:該項目得分83.7分,評價(jià)等級為“良”。得分明細如下:
。ㄒ唬Q策總分15分,得分12分,扣3分?鄯置骷殻
績(jì)效目標:缺少核心指標,如未對維修面積等設置相應的指標;指標內容描述不準確,“提高市民交通出行滿(mǎn)意度”,與該項目?jì)热莶黄ヅ;指標值設置較低,“項目建成后受益師生達20xx人以上”,實(shí)際8所學(xué)校學(xué)生5713人,扣3分。
。ǘ┻^(guò)程總分25分,得分20分,扣5分?鄯置骷殻
1.預算執行率:預算執行率=99.89/132.28=75.51%,扣1分。
2.資金使用合規性:未將項目資金分類(lèi)記賬,扣1分。
3.管理制度健全性:未建立項目管理制度,扣1分。
4.制度執行有效性:制度不健全,支出內容與資金管理辦法規定的資金用途不符;附件資料不齊全,部分項目支出附件在各學(xué)校賬本中,扣2分。
。ㄈ┊a(chǎn)出總分30分,得分23.7分,扣6.3分?鄯置骷殻
1.產(chǎn)出數量:據憑證資料顯示,鼎港小學(xué)電路改造面積120平方米,鼎港小學(xué)食堂吊頂維修面積108平方米,中心小學(xué)停車(chē)坪白改黑面積789平方米,合計僅1017平方米,未達績(jì)效目標2366平方米,扣2.3分。
2.產(chǎn)出質(zhì)量:多結算稅金2.07萬(wàn)元,工程審核程序到位率未達100%,扣2分。
3.產(chǎn)出成本:西湖管理區第一中學(xué)20xx年僅購買(mǎi)設備,未進(jìn)行維修改造,扣2分。
。ㄋ模┬б婵偡30分,得分28分,扣2分?鄯置骷殻
實(shí)施效益:部分學(xué)校僅購買(mǎi)設備,未進(jìn)行維修改造,未有效保障校舍安全,扣2分。
詳見(jiàn)附件2。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
1.項目立項依據
項目依據《國務(wù)院關(guān)于深化農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(國發(fā)〔20xx〕43號)《財政部 教育部關(guān)于印發(fā)農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革中央專(zhuān)項資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關(guān)于深化農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(湘政發(fā)〔20xx〕9號)等文件立項,立項依據充分,立項程序規范。
2.績(jì)效目標
區教育局自行申報的績(jì)效目標設置籠統、未細化分解為具體的工作任務(wù),如年初績(jì)效目標申報表中僅設置“保障學(xué)校數量8所”一項數量指標。本次評價(jià)的績(jì)效目標由評價(jià)小組根據項目實(shí)施方案等資料補充完善。
3.資金投入
該項目預算內容與項目?jì)热莼疽恢,資金投入合理。
。ǘ╉椖窟^(guò)程管理情況
1.資金管理情況
。1)資金到位率
20xx年預算安排項目資金100萬(wàn)元,實(shí)際到位100萬(wàn)元,資金到位率100%。
。2)預算執行率
20xx年資金到位100萬(wàn)元,上年結轉32.28萬(wàn)元,實(shí)際可執行資金132.28萬(wàn)元。20xx年實(shí)際支出99.89萬(wàn)元,預算執行率為75.51%。
。3)資金使用合規性
資金使用及審批依照項目單位財務(wù)管理制定執行,支出均采用國庫集中支付。但存在多結算稅款等現象,資金使用不合規。
2.項目組織實(shí)施情況
。1)管理制度健全性
區教育局建立了《西湖管理區教育局校舍維修改造專(zhuān)項資金管理暫行辦法》。但未建立項目管理制度,管理制度不健全。
。2)制度執行有效性
項目實(shí)施按照《西湖管理區教育局校舍維修改造專(zhuān)項資金管理暫行辦法》執行,但存在部分資金超范圍支出的現象,制度執行欠有效。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數量
完成對西湖區8所中小學(xué)的改造維護,修繕改造任務(wù)完成率100%,目標完成。
但20xx年鼎港小學(xué)電路改造面積120平方米、鼎港小學(xué)食堂吊頂維修面積108平方米、中心小學(xué)停車(chē)坪白改黑面積789平方米,合計1017平方米。未達2366平方米,目標未完成。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
維修改造項目及時(shí)進(jìn)行驗收,質(zhì)量驗收合格率100%;房屋損壞修復率100%;施工期間做好安全防護措施,施工安全保障率100%,目標完成。
項目采購程序規范,但多結算部分稅金,工程審核程序到位率未達100%,目標未完成。
3.產(chǎn)出時(shí)效
維修改造工程開(kāi)工完工及時(shí)率100%,目標完成。
4.產(chǎn)出成本
20xx年項目共支出99.89萬(wàn)元。西湖管理區中心小學(xué)改造支出為6.52萬(wàn)元,其余六所學(xué)校改造支出均≥1萬(wàn)元。目標完成。
但西湖管理區第一中學(xué)20xx年僅購買(mǎi)設備,未進(jìn)行維修改造,目標未完成。
。ㄋ模╉椖啃б
1.通過(guò)校舍維修改造項目,保障了校舍的整體安全,全年學(xué)校安全事故發(fā)生率為零;改善了廣大師生員工的生活設施條件及學(xué)校的教學(xué)、科研條件,房屋修繕類(lèi)項目持續發(fā)揮作用期限可達10年以上;促進(jìn)了基本公共服務(wù)均等化,促進(jìn)了全區義務(wù)教育均衡發(fā)展,西湖8所中小學(xué)在校學(xué)生5713人均有受益,目標完成。
2.滿(mǎn)意度:經(jīng)統計收回的65份調查問(wèn)卷,服務(wù)對象滿(mǎn)意度為92.92%,目標完成。
詳見(jiàn)附件3。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法
1.堅持精準排查。區教育局加強整改力度,全面消除學(xué)校內校舍安全隱患,及早發(fā)現、及早查處,從根源上消除安全隱患,切實(shí)維護好學(xué)校師生的生命財產(chǎn)安全。
2.督促項目學(xué)校依規辦理。區教育局在項目報建、項目招投標等程序上依規辦理,對各義務(wù)教育校舍維修改造、設備設施購置等項目進(jìn)行督查,保證建設質(zhì)量。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題及原因
1.績(jì)效目標設置不規范
。1)缺少核心指標。如20xx年績(jì)效目標申報表中僅設置一個(gè)數量指標“保障學(xué)校數量8個(gè)”,未對維修面積等設置相應的指標。
。2)指標內容描述不準確。如服務(wù)對象滿(mǎn)意度的指標內容為“提高市民交通出行滿(mǎn)意度”,與該項目?jì)热莶黄ヅ,且未填?xiě)滿(mǎn)意度的具體指標值。
。3)指標值設置較低。如年度績(jì)效目標中設置“項目建成后受益師生達20xx人以上”。但根據單位提供的績(jì)效評價(jià)報告顯示,西湖8所中小學(xué)在校學(xué)生已達5713人,遠高于受益人數20xx人。
原因分析:未能根據績(jì)效目標申報要求、單位實(shí)際情況、下年度具體工作內容等,準確設置績(jì)效指標。
2.制度不健全且執行不到位
。1)制度不健全。區教育局僅建立了資金管理制度,未建立項目管理制度,無(wú)法對項目實(shí)施進(jìn)行監管。
。2)制度執行不到位。項目資金管理制度中規定:項目資金主要用于農村義務(wù)教育階段公辦中小學(xué)的`教學(xué)及教學(xué)輔助用房、行政辦公用房、生活服務(wù)用房等校舍的維修改造(重點(diǎn)用于D級危房),不得用于償還債務(wù)或挪作他用。但根據支出明細顯示,20xx年購置一體機、護眼燈等設施設備支出63.02萬(wàn)元,占全年總支出的63.09%,與資金管理辦法規定的資金用途不符。
原因分析:管理意識有待加強;基于西湖中小學(xué)校的校舍經(jīng)過(guò)校舍安全工程、教育三年攻堅、農村薄弱學(xué)校改造的大力重建與改造,中小學(xué)校舍已整體安全達標。區教育局遂將20xx年度的校舍維修資金用于解決設備購置問(wèn)題等。
3.財務(wù)管理不規范
。1)多結算稅金2.07萬(wàn)元。如9月支付鼎港小學(xué)電路改造款,根據單位工程竣工結算匯總表顯示,單位工程建安造價(jià)合計11.13萬(wàn)元,其中稅前造價(jià)10.21萬(wàn)元、銷(xiāo)項稅額0.92萬(wàn)元。但經(jīng)統計,發(fā)票注明稅額合計為0.11萬(wàn)元,多結算稅額0.81萬(wàn)元。20xx年度共多結算稅金2.07萬(wàn)元。詳見(jiàn)附件4。
。2)未將項目資金分類(lèi)記賬。如12月支付智慧用電設備采購金額22.86萬(wàn)元,區教育局將其分為三個(gè)借方科目記賬,分別為“其他費用-項目費用-其他-智慧用電”科目20萬(wàn)元、“業(yè)務(wù)活動(dòng)費用-項目費用-大型修繕-智慧用電”科目1.8萬(wàn)元、“業(yè)務(wù)活動(dòng)費用-項目費用-其他資本性支出-智慧用電”科目1.06萬(wàn)元。未設立專(zhuān)賬,且未明確區分不同的項目資金。
。3)附件資料不齊全。如11月購置消防器材0.39萬(wàn)元,除資金轉入西湖財政局的轉賬憑證外,無(wú)其他附件;12月解決中心小學(xué)停車(chē)坪白改黑項目6.52萬(wàn)元,僅附中心小學(xué)的報告及預算審定表,無(wú)發(fā)票等支出明細附件。
原因分析:財務(wù)人員報銷(xiāo)審核不嚴謹;同一筆智慧用電計入到多個(gè)專(zhuān)項中;未嚴格按照審批流程執行,所有項目資料在對應學(xué)校的賬簿中。
4.部分績(jì)效目標未完成。如據憑證資料顯示,20xx年鼎港小學(xué)電路改造面積120平方米,鼎港小學(xué)食堂吊頂維修面積108平方米,中心小學(xué)停車(chē)坪白改黑面積789平方米,合計僅1017平方米,未完成年初績(jì)效目標設定的2366平方米。
原因分析:項目推進(jìn)不力,監管不到位,未及時(shí)督促相關(guān)責任人在規定時(shí)間內完成年初績(jì)效目標。
六、有關(guān)建議
。ㄒ唬┖侠硪幏对O置績(jì)效目標
一是及時(shí)根據年初預算合理設置績(jì)效目標,將工作任務(wù)細化分解為多項具體的目標,全面反映項目主要實(shí)施內容、質(zhì)量標準等,避免缺少對重要工作任務(wù)的規范與監督;二是財務(wù)人員及項目負責人員應加強績(jì)效目標申報要求的學(xué)習,提高績(jì)效管理意識;三是應根據單位實(shí)際情況等合理設置各項指標值。
。ǘ┙⒔∪嚓P(guān)制度,提高制度執行力
1.建立項目管理制度,完善項目管理要求與流程,及時(shí)對項目實(shí)施進(jìn)行監管。
2.查明資金超范圍支出是否有經(jīng)過(guò)申請批復。因西湖區中小學(xué)校的校舍已整體安全達標,后續應減少該項目的預算金額,提高其他項目資金比例,支持校內設施設備的添置與更新,促進(jìn)學(xué)校軟實(shí)力的發(fā)展;蚨ㄆ谏暾堅擁椖,定期檢查與維修,保持較高的安全系數,減少安全事故發(fā)生。
。ㄈ┮幏敦攧(wù)管理
1.退回多結算稅款2.07萬(wàn)元。后續加強財務(wù)審核流程的監督管理,經(jīng)辦人、證明人、審核人與審批人應各負其責,切實(shí)履行各自崗位責任。對錯報多報的單據及時(shí)退回,把關(guān)嚴謹,將單位制定的財務(wù)管理制度落到實(shí)處。
2.后續明確區分各項目資金,準確區分,分類(lèi)記賬,便于管理與統計。
3.補齊相關(guān)附件資料。后續應復印重要部分附件在區教育局的賬務(wù)資料中,便于查閱。
。ㄋ模┨岣弋a(chǎn)出效益
詳細設置年初績(jì)效目標,后續根據年初績(jì)效目標設立具體的工作計劃與任務(wù)。及時(shí)確認維修改造等各項工程進(jìn)度,了解工程實(shí)施情況,督促工程質(zhì)量,并在學(xué)校做好問(wèn)卷調查,了解師生們的真實(shí)需求,做到發(fā)揮資金效益最大化。
項目績(jì)效評估報告13
為加強財政資金管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系,按照《湖南省財政廳關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(湘財績(jì)〔20xx〕4號)文件精神,衡南縣民政局局績(jì)效評價(jià)工作組于20xx年1月1日至20xx年12月31日對衡南縣民政局20xx年度敬老院運轉經(jīng)費項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。評價(jià)采用定量分析和定性分析相結合的方法,從項目立項、資金到位、項目管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效果等方面對項目進(jìn)行了綜合評價(jià),F將項目績(jì)效評價(jià)情況報告如下:
一、部門(mén)概況
20xx年度衡南縣共有24所鄉鎮敬老院,現有128名在職工作人員,集中供養五保對象約970人。敬老院和五保之家的主要職能是為集中供養的特困人員提供養護,敬老院工作人員的職能是管理敬老院,為敬老院的特困人員照料服務(wù)。
項目必要性和可行性論證結論:項目資金主要是保障工作人員工資福利及基本保險,保障敬老院辦公、運行及維護的支出。工資福利及基本保險的投入能夠讓工作人員安心工作,增強工作的積極性和主動(dòng)性,提高業(yè)務(wù)素質(zhì),改善服務(wù)態(tài)度;辦公、運行及維護費用的投入可以維持敬老院的正常運轉,保持敬老院固定資產(chǎn)的正常使用。如果沒(méi)有該項資金,全縣敬老院工作就會(huì )停止運轉,特困對象失去保障;該項資金不足,就會(huì )影響敬老院的管理服務(wù)質(zhì)量。為切實(shí)提高服務(wù)管理水平,推動(dòng)鄉鎮敬老院長(cháng)足發(fā)展,應該設立財政專(zhuān)項資金予以保障。
項目的績(jì)效總目標:通過(guò)對敬老院工作人員工資及運行成本的投入,改善敬老院管理工作,提高的服務(wù)質(zhì)量,推動(dòng)敬老院的持續健康發(fā)展,從而維護社會(huì )和諧穩定。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
。ㄒ唬╉椖堪才
20xx年度縣政府通過(guò)預算安排敬老院運轉項目資金共162萬(wàn)元。資金由縣財政撥付到縣民政局賬戶(hù),民政局按照每所敬老院6-8萬(wàn)元的標準及時(shí)足額撥付到鄉鎮敬老院。
。ǘ┗局С
經(jīng)過(guò)對敬老院支出賬目的核查統計,20xx年24所敬老院及實(shí)際支出210萬(wàn)元,用于各鄉鎮發(fā)放敬老院工作人員工資及敬老院廚改、擴建等項目。
。ㄈ┙Y余(虧損)
經(jīng)查實(shí),項目資金不足,由于敬老院工作人員的增加,運轉資金不足,保障基本運轉還缺48萬(wàn)元,敬老院工作人員工資不足部分、敬老院水電費及辦公費等支出從其他資金中列支。敬老院工作受到一定的影響。
按照項目單位財務(wù)相關(guān)的原始憑證、費用單據,資金使用基本符合財政撥款和預算使用的.標準,
三、項目的制度建設和各項法律法規制度的執行情況
民政局制定了《敬老院管理細則》、專(zhuān)項管理制度和專(zhuān)項資金管理制度,對敬老院資金運行進(jìn)行了管理;灸馨聪嚓P(guān)規定、制度執行。
四、項目的產(chǎn)出成果及效益情況分析
通過(guò)對各鄉鎮按照敬老院工作人員工資及運轉經(jīng)費的投入,24所敬老院運行基本穩定,設備設施運行良好,工作人員比較穩定,供養人員入住率達到90%,有1所敬老院達到國家優(yōu)秀,有3所取得省“三星級”稱(chēng)號,其他敬老院基本符合市“二星級”標準。我縣率先在全省開(kāi)展特困集中供養護理區建設,全縣陸續建設了三塘、譚子山敬老院、硫市敬老院、洪山敬老院、云集街道敬老院、鐵絲塘敬老院等6個(gè)護理區,能夠按照國家要求,為失能、半失能的特困人員提供高質(zhì)量的、專(zhuān)業(yè)的護理服務(wù)。
項目管理上:敬老院工作逐漸開(kāi)展,管理日趨完善。組織機構健全,人員配置到位,工作職責明確。增強管護工作的積極性和主動(dòng)性,從業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)態(tài)度及工作效果等方面,切實(shí)提高,特困人員的生活和護理基本得到保障,為推動(dòng)縣農村敬老院建設管理取得實(shí)質(zhì)成果。
五、存在的問(wèn)題
1、主要存在經(jīng)費不足的問(wèn)題。通過(guò)翻閱憑證及相關(guān)賬目,發(fā)現專(zhuān)項資金不足。敬老院工作人員的工資沒(méi)有按照國家規定標準發(fā)放,工作人員“三險一金”的基本保障未落實(shí),尤其是養老保險沒(méi)有得到落實(shí),已引發(fā)敬老院工作人員幾次到縣委、縣政府上訪(fǎng),敬老院難以招聘護理人員,不能保障護理的需要;運轉資金不足,導致有些敬老院消防設施不合格、房屋不能及時(shí)修繕,廚房設施不完善食品安全工作開(kāi)展困難。
六、相關(guān)建議
針對存在專(zhuān)項資金不足的問(wèn)題,我們建議:按照預算管理規定,及時(shí)向縣政府的財政申請,爭取將敬老院運轉經(jīng)費足額列入財政預算。敬老院專(zhuān)項資金按項目名稱(chēng)、資金用途進(jìn)行核算,準確反映各類(lèi)專(zhuān)項資金的撥入、支出以及結余情況。
項目績(jì)效評估報告14
受貴局委托,我們組成評價(jià)組于20xx年6月8日至20xx年6月16日對渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金項目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該項目”)績(jì)效進(jìn)行評價(jià)(自評報告)。我們的考評工作是依據財政部關(guān)于印發(fā)《地方政府一般債務(wù)預算管理辦法》的通知(財預〔20xx〕154號)和安徽省財政廳《關(guān)于做好新增債券資金項目績(jì)效評價(jià)工作的通知》(皖財債〔20xx〕848號)等相關(guān)文件規定進(jìn)行的?荚u過(guò)程中,我們結合項目實(shí)際情況,查閱了與項目有關(guān)的工程及財務(wù)等相關(guān)資料,并查看了工程建設現場(chǎng),F考評工作已完成,考評情況報告如下:
一、項目基本情況
1、項目立項審批情況。20xx年省財政廳共轉貸渦陽(yáng)縣新增政府債券資金205226萬(wàn)元,渦陽(yáng)縣財政局依據安徽省財政廳《關(guān)于做好新增債券資金項目績(jì)效評價(jià)工作的通知》(皖財債〔20xx〕848號)等相關(guān)文件的規定,分別制定了《關(guān)于下達20xx年新增債券(第一批)資金的通知》(財債〔20xx〕18號)、《關(guān)于下達20xx年新增專(zhuān)項債券(第2批)資金的通知》(財債〔20xx〕63號)、《關(guān)于下達20xx年新增專(zhuān)項債券(第3批)資金的通知》(財債〔20xx〕131號)和《關(guān)于下達20xx年第4批新增政府專(zhuān)項債券資金的通知》(財債〔20xx〕308號),共分配債券資金205226萬(wàn)元,其中:新增一般債券資金7626萬(wàn)元,新增專(zhuān)項債券資金197600萬(wàn)元。該項目資金計劃經(jīng)渦陽(yáng)縣人民政府同意,報請渦陽(yáng)縣人大常委會(huì )批準后列入縣本級財政預算。
2、投資計劃下達情況。渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金,共分配12個(gè)項目,其中:渦陽(yáng)縣五館二中心提升改造項目33000萬(wàn)元、亳州市渦陽(yáng)縣第二中學(xué)新區項目18000萬(wàn)元、渦陽(yáng)縣地表水廠(chǎng)建設項目36000萬(wàn)元、渦陽(yáng)縣龍馬污水處理廠(chǎng)工程5000萬(wàn)元、渦陽(yáng)縣城區供水全覆蓋工程5000萬(wàn)元、20xx-2020年棚改項目(渦陽(yáng)縣20xx-2020年棚改天靜宮街道馬棚、桑樓社區等周邊地塊及渦陽(yáng)縣20xx-2020年城關(guān)街道東風(fēng)、紫光社區等周邊地塊)82000萬(wàn)元、渦陽(yáng)縣社區民政康養服務(wù)中心建設項5000萬(wàn)元、亳州市渦陽(yáng)縣中醫院新院內科綜合樓建設項目4365萬(wàn)元(含中醫院新建內科綜合樓365萬(wàn)元)、渦陽(yáng)縣中醫院醫共體應急能力提升工程3000萬(wàn)元、渦陽(yáng)縣人民醫院醫共體應急能力提升工程6980萬(wàn)元(含縣醫院改擴建項目一期380萬(wàn)元)、S245線(xiàn)新興至渦陽(yáng)城區段公路建設工程3447萬(wàn)元和渦陽(yáng)縣擴面延伸工程3434萬(wàn)元。
3、資金落實(shí)及使用情況。渦陽(yáng)縣20xx年新增地方債券資金253624萬(wàn)元,于20xx年9月已全部到位,資金均通過(guò)財政資金管理平臺下達項目實(shí)施單位或通過(guò)國庫直接撥至項目單位賬戶(hù),資金到位率100%。
截止20xx年5月31日,使用20xx年渦陽(yáng)縣新增政府債券資金的12個(gè)項目共使用新增地方債券資金163049萬(wàn)元。
4、項目組織管理情況。渦陽(yáng)縣對新增地方政府債券資金管理較為規范,一是納入地方預算管理;二是注重制度監管,對項目進(jìn)展及資金支付情況實(shí)施月報制,工程類(lèi)項目實(shí)施實(shí)行項目法人制、招標制、監理制、質(zhì)量檢測制、竣工驗收制、決算審計制,補償類(lèi)項目實(shí)施第三方機構評估制;三是實(shí)行信息公開(kāi),接受社會(huì )監督,所有項目資金按規定實(shí)行信息公開(kāi),補償類(lèi)項目在補償前張榜公示,補償對象對補償評估結果簽字認可。
5、項目建設完成情況。截止20xx年5月31日,渦陽(yáng)縣新增債券資金項目產(chǎn)出情況一般,其中:渦陽(yáng)縣五館二中心提升改造項目、渦陽(yáng)縣城區供水全覆蓋工程和渦陽(yáng)縣擴面延伸工程均已竣工驗收;渦陽(yáng)縣社區民政康養服務(wù)中心建設項目和S245線(xiàn)新興至渦陽(yáng)城區段公路建設工程部分子項目完工;剩余項目均按計劃實(shí)施中。具體產(chǎn)出見(jiàn)下表:
二、績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施情況
1、績(jì)效評價(jià)指標體系的確定。根據《安徽省財政廳關(guān)于做好新增債券資金項目績(jì)效評價(jià)工作的通知》(財債〔20xx〕848號)的要求,渦陽(yáng)縣財政局制定了《渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金績(jì)效評價(jià)實(shí)施方案》(財債〔20xx〕89號)和評價(jià)體系。遵循客觀(guān)、公正、規范、透明的原則,本次績(jì)效評價(jià)指標體系包括項目基本情況、項目進(jìn)展、財務(wù)管理、資金到位、項目產(chǎn)出和效益共4個(gè)一級指標,7個(gè)二級指標,19個(gè)三級指標。本次績(jì)效評價(jià)以所有子項目的加權平均值作為20xx年度渦陽(yáng)縣新增地方債券資金的定性與定量總體績(jì)效評價(jià)得分。
2、績(jì)效評價(jià)方法的選擇。本次評價(jià)以渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金所涉及的12個(gè)項目為評價(jià)對象,采用了資料審查、現場(chǎng)查看、綜合評價(jià)等評價(jià)方式,使用了比較法、調查問(wèn)卷、因素分析法等績(jì)效評價(jià)方法?(jì)效評價(jià)工作組先集中審查項目資料,包括項目建議書(shū)、資金計劃文件、工程建設檔案、賬務(wù)處理資料等。同時(shí),為了了解項目實(shí)施進(jìn)展以及項目使用效果等情況,深入項目區,踏勘12個(gè)項目現場(chǎng),并對項目受益人作了有關(guān)項目社會(huì )效益和公眾滿(mǎn)意度的問(wèn)卷調查。
三、項目單位績(jì)效自評情況
渦陽(yáng)縣住房和城鄉建設局、渦陽(yáng)縣交通運輸局、渦陽(yáng)縣重點(diǎn)工程建設管理服務(wù)中心和渦陽(yáng)縣民政局、對已完工項目開(kāi)展了績(jì)效自評,按照《渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金績(jì)效評價(jià)指標體系》,對項目投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果等情況進(jìn)行了逐一對比分析,通過(guò)加權平均數計算,自評得分100分,評價(jià)等級為優(yōu)秀。
四、項目績(jì)效考評情況
經(jīng)綜合分析考評,按照新增地方債券資金總額進(jìn)行加權計算,本次評價(jià)得分為91.83分,評價(jià)結果為優(yōu)秀,情況如下:
。ㄒ唬┵Y金投入指標(滿(mǎn)分20分),得分20分。
項目的申請、設立過(guò)程符合有關(guān)政策規定;項目經(jīng)立項批復后,項目實(shí)施基本上公開(kāi)招標(或按程序實(shí)行了政府采購),符合相關(guān)要求。項目法人制、合同制、監理制、質(zhì)量監督制、竣工驗收制、補償項目第三方評估制執行情況符合要求;債券資金納入地方預算管理。
1、項目立項合規性(滿(mǎn)分3分),得分3分。
渦陽(yáng)縣12個(gè)新增地方政府債券項目的申請、設立過(guò)程均嚴格按照規定實(shí)施,由財政部門(mén)根據省分配下達的資金額度,組織項目的申報、評審,形成年度項目安排計劃,并經(jīng)縣級人民政府批準后實(shí)施。
2、建設類(lèi)政府采購(招標)合法性、補償類(lèi)項目第三方評審制執行情況(滿(mǎn)分3分),得分3分。
所有建設項目均按要求實(shí)行了公開(kāi)招標(或按程序實(shí)行了政府采購),補償類(lèi)項目實(shí)行了第三方評估制。
3、績(jì)效目標合理性(滿(mǎn)分4分),得分4分。
渦陽(yáng)縣財政局制定的《渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金績(jì)效評價(jià)指標體系》,績(jì)效目標設置相對合理,績(jì)效評價(jià)體系較為完整。
4、資金是否納入地方預算(滿(mǎn)分2分),得分2分。
渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金均納入地方財政預算管理。
5、資金到位率(滿(mǎn)分4分),得分4分。
渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金,自20xx年1月至9月全部下達,資金到位率100%。
6、資金到位及時(shí)率(滿(mǎn)分4分),得分4分。
新增地方政府債券資金撥付及時(shí),未發(fā)現拖延撥付的情況。
。ǘ╉椖繉(shí)施過(guò)程管理指標(滿(mǎn)分38分),得分33.48分。
在所有12個(gè)項目中,4個(gè)項目已按計劃竣工驗收、8個(gè)項目尚未完成,已按項目計劃完成時(shí)間、進(jìn)展比例或工期延遲情況扣減得分。
1、項目法人制、合同制、監理制、質(zhì)量監督、中期檢查、竣工決算制執行情況(滿(mǎn)分6分),得分6分。
已實(shí)施的12個(gè)項目基本上按照法人制、合同制、監理制執行,在工程質(zhì)量控制上采用專(zhuān)業(yè)監理機構進(jìn)行施工監理,同時(shí)報請質(zhì)量監督部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢驗。已竣工項目實(shí)行了決算審計制。
2、項目進(jìn)展情況(滿(mǎn)分6分),得分3.51分。
根據已完成的工程投資與計劃實(shí)施的實(shí)際工程總投資的比值,經(jīng)綜合測算,該項扣減2.49分。
3、工期控制情況(滿(mǎn)分3分),得分3分。
在所有12個(gè)項目中,有4個(gè)項目已竣工驗收,剩余項目按計劃實(shí)施中。
4、制度建立情況(滿(mǎn)分3分),得分3分。
渦陽(yáng)縣人民政府結合本地區實(shí)際情況,對使用新增地方政府債券資金項目,制定了具體的實(shí)施制度,如《渦陽(yáng)縣人民政府關(guān)于印發(fā)渦陽(yáng)縣國有土地上房屋征收與補償實(shí)施細則的通知》(渦政[20xx]20號)文等相關(guān)制度。
5、資金使用合規性(滿(mǎn)分7分),得分7分。
所有項目不存在違反財債〔20xx〕673號文件中“嚴格控制安排能夠通過(guò)市場(chǎng)化方式籌資的投資項目,不得用于經(jīng)常性支出,堅決杜絕用于樓堂館等中央明令禁止的`項目支出”的規定。
6、政務(wù)公開(kāi)情況(滿(mǎn)分3分),得分3分。
新增債券資金安排的項目通過(guò)渦陽(yáng)縣人大常委會(huì )批準并納入預算管理,并在渦陽(yáng)縣政務(wù)公開(kāi)網(wǎng)公示。
7、投資完成(支付)情況(滿(mǎn)分10分),得分7.97分。
根據投資完成情況,各項目資金均按照工程實(shí)施進(jìn)度,依照合同約定、扣除質(zhì)量保證金后足額支付。
。ㄈ┊a(chǎn)出指標(滿(mǎn)分25分),得分21.39分。
項目基本按照建議書(shū)或規劃建設,因12個(gè)項目中,有4個(gè)項目實(shí)施結束并驗收完畢,剩余項目基本按計劃實(shí)施。
1、按《項目建議書(shū)》建設情況(滿(mǎn)分10分),得分10分。
在已實(shí)施的12個(gè)項目中,基本上按項目建議書(shū)或可研報告的內容建設。
2、項目完工與驗收情況(滿(mǎn)分15分),得分11.39分。
所有12個(gè)項目中,因大部分項目尚未完工,但考慮大部分工期在2年以上,參照視同項目完工進(jìn)行考評,綜合該項扣減3.61分。
。ㄋ模┬б嬷笜耍M(mǎn)分17分),得分16分。
渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金已竣工項目的效益目標實(shí)現情況、工程管理制度建設情況、公眾滿(mǎn)意度、相關(guān)社會(huì )環(huán)境改善情況、惠及的受益人群情況等調查結果較好,基本實(shí)現了預期效果。未完成的項目效益按照績(jì)效評價(jià)辦法酌情扣減得分。項目后期管理有待加強,個(gè)別項目管理不到位,已酌情扣分。
1、項目基本目標實(shí)現情況(滿(mǎn)分3分),得分2分。
根據完工項目建產(chǎn)出情況以及未完工項目建設情況,項目基本目標實(shí)現,該項扣減1分。
2、社會(huì )環(huán)境改善情況(滿(mǎn)分5分),得分5分。
項目的實(shí)施強化了市政公共基礎設施建設、綜合治理了城市水系,完善了縣鄉交通網(wǎng)絡(luò ),促進(jìn)了棚戶(hù)區改造、提升教育基礎設施、社會(huì )及人居環(huán)境得到明顯改善。
3、受益群體滿(mǎn)意度(滿(mǎn)分4分),得分4分。
本次評價(jià)對受益人群進(jìn)行了現場(chǎng)調查詢(xún)訪(fǎng),詢(xún)訪(fǎng)人數為10人,滿(mǎn)意程度達到100%。
4、工程管理制度建設情況(滿(mǎn)分5分),得分5分。
已投入使用的項目已建立了依據手續及管護辦法。
五、存在問(wèn)題及建議
1.部分項目實(shí)施進(jìn)度緩慢、資金撥付較低,部分項目實(shí)施進(jìn)度未能達到計劃目標。如渦陽(yáng)縣龍馬污水處理廠(chǎng)工程項目實(shí)施方案中項目建設計劃顯示項目完工實(shí)際20xx年3月、竣工驗收時(shí)間20xx年5月,截止20xx年5月31日,該項目尚未完工,實(shí)際完成工程量的84%。
加強項目實(shí)施進(jìn)度管理。建立進(jìn)度控制的組織系統;監測計劃的執行情況;實(shí)現項目進(jìn)度計劃的資金保證措施;采取加快項目進(jìn)度的技術(shù)方法;協(xié)調參與項目的各有關(guān)單位、部門(mén)和人員之間的關(guān)系,使之有利于項目進(jìn)展。
2、項目未及時(shí)進(jìn)行財務(wù)竣工決算編報
評價(jià)小組以詢(xún)問(wèn)各部門(mén)財務(wù)負責人及抽查項目的方式,確定渦陽(yáng)縣20xx年使用地方政府債券資金的4個(gè)已完工項目均未進(jìn)行財務(wù)竣工決算編報。根據《關(guān)于印發(fā)<基本建設項目竣工財務(wù)決算管理暫行辦法>的通知》:“第二條 基本建設項目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)項目)完工可投入使用或者試運行合格后,應當在3個(gè)月內編報竣工財務(wù)決算,特殊情況確需延長(cháng)的,中小型項目不得超過(guò)2個(gè)月,大型項目不得超過(guò)6個(gè)月!钡囊幎,建議各部門(mén)在項目完工后,盡快編報竣工財務(wù)決算。
項目績(jì)效評估報告15
為貫徹落實(shí)中央關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的決策部署,加強政府專(zhuān)項債券項目資金管理,提高專(zhuān)項債券資金使用效益,有效防范政政府債務(wù)風(fēng)險,根據《地方政府專(zhuān)項債券預算管理辦法》(財預[20xx]155號)、《地方政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效管理辦法》(財預[20xx]61號)、《湖南省政府債券項目績(jì)效管理暫行辦法》(湘財績(jì)〔20xx〕12號)、《關(guān)于開(kāi)展政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)工作的通知》(嘉財發(fā)[20xx]50號)的有關(guān)規定,及其他績(jì)效評價(jià)文件相關(guān)要求,麻陽(yáng)苗族自治縣財政局于20xx年10月31日至12月15日對麻陽(yáng)苗族自治縣所使用專(zhuān)項債券20xx-20xx年項目資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。評價(jià)按照獨立、公正、客觀(guān)、科學(xué)的原則,根據項目的實(shí)際情況,實(shí)施了項目資料審閱、財務(wù)憑據核對、實(shí)地項目查看、詢(xún)問(wèn)、分析計算等必要的評價(jià)程序,現將評價(jià)情況報告如下:
一、政府專(zhuān)項債券資金基本情況
。ㄒ唬┵Y金情況
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年申報使用專(zhuān)項債券62300萬(wàn)元,其中20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券7000萬(wàn)元,占比11.24%;20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券19500萬(wàn)元,占比31.3%;20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券35800萬(wàn)元,占比57.46%。專(zhuān)項債券資金依法用于有一定收益的公益性項目建設資本性支出,優(yōu)先用于保障在建公益性項目后續融資,沒(méi)有用于經(jīng)常性支出和樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。
。ǘ╉椖壳闆r
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年專(zhuān)項債券投資項目共62300萬(wàn)元,建設規模及內容共分為六類(lèi)14個(gè)子項目。其中,土儲項目8個(gè),園區建設項目2個(gè),交通基礎設施建設項目1個(gè),棚戶(hù)區改造項目1個(gè),兩供兩治項目1個(gè),社會(huì )事業(yè)項目1個(gè)。
略
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍
1、績(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)對使用專(zhuān)項債券資金的各單位在專(zhuān)項債券資金項目中資金使用情況、財務(wù)管理狀況以及相關(guān)單位為加強管理所制定的相關(guān)制度、采取的措施等方面進(jìn)行分析,全面了解項目立項及管理過(guò)程是否規范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實(shí)現等方面的內容,總結經(jīng)驗、查找不足,為項目在以后年度的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點(diǎn)分析項目預算編制的合理性、資金支出的真實(shí)性和控制有效性,資金分配的科學(xué)性、合理性,各實(shí)施子項目的政策符合性等,評價(jià)專(zhuān)項債券資金的使用效率和效果,為以后年度編制專(zhuān)項債券項目預算、遴選項目、管理專(zhuān)項債券資金等提供參考依據。
2、績(jì)效評價(jià)對象和范圍
本次績(jì)效評價(jià)對象為麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年專(zhuān)項債券資金項目,評價(jià)范圍涉及使用專(zhuān)項債券資金的5個(gè)單位,以及5個(gè)單位所實(shí)施的14個(gè)建設項目。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準和評價(jià)抽樣
1、績(jì)效評價(jià)原則
。1)科學(xué)規范原則?(jì)效評價(jià)注重專(zhuān)項債券資金支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,合理確定績(jì)效目標和評價(jià)內容,運用簡(jiǎn)便、實(shí)用、定量與定性分析相結合的方法,規范進(jìn)行評價(jià)。
。2)公正公開(kāi)原則。堅持客觀(guān)、公平、公正,做到依據合法、標準統一、資料可靠、實(shí)事求是、公開(kāi)透明,并接受監督。
。3)分級分類(lèi)原則。本次績(jì)效評價(jià)根據評價(jià)對象特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施,發(fā)現問(wèn)題提出明確整改措施和要求,并及時(shí)整改落實(shí)。
。4)績(jì)效相關(guān)原則?(jì)效評價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行,評價(jià)結果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。
2、績(jì)效評價(jià)指標體系
。1)績(jì)效評價(jià)指標
本次績(jì)效評價(jià)結合項目特點(diǎn),按照湖南省財政廳文件《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx-20xx年度市縣政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)的通知》設置了4個(gè)一級指標(項目決策、過(guò)程管控、項目產(chǎn)出、項目效益);14個(gè)二級指標;26個(gè)三級指標。
。2)績(jì)效評價(jià)指標分值權重
績(jì)效評價(jià)指標體系從項目決策、過(guò)程管控、項目產(chǎn)出、項目效益四個(gè)方面進(jìn)行構建,“項目決策”分值權重18分,“過(guò)程管控”分值權重41分,“項目產(chǎn)出”分值權重21分,“項目效益”分值權重20分。
3、績(jì)效評價(jià)方法
項目資料審閱、財務(wù)憑據核對、實(shí)地項目查看、詢(xún)問(wèn)、分析計算等。
4、績(jì)效評價(jià)標準
本次績(jì)效評價(jià)采用百分制,各級指標依據其指標權重確定分值,最終得分由各級評價(jià)指標得分加總形成。根據最終得分將評價(jià)標準分為四個(gè)等級:優(yōu)(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。
5、績(jì)效評價(jià)抽樣
本項目涉及5個(gè)單位14個(gè)子項目,專(zhuān)項債券資金總額62300萬(wàn)元,考慮到各子項目均為基本建設項目,且各子項目實(shí)施內容各不相同,在實(shí)地評價(jià)中對資金進(jìn)行了全覆蓋評價(jià),隨機抽查項目資金量的30%以上進(jìn)行現場(chǎng)評價(jià)。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
編制實(shí)施方案、下發(fā)績(jì)效評價(jià)工作通知、數據填報和采集、綜合分析評價(jià)與撰寫(xiě)報告。
三、資金主要績(jì)效
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx年-20xx年共發(fā)行專(zhuān)項債券62300萬(wàn)元,主要用于土儲項目、兩供兩治項目、棚戶(hù)區改造項目、園區建設項目、交通基礎設施建設項目和社會(huì )事業(yè)項目,主要績(jì)效如下:
。ㄒ唬┩羶ㄔO項目
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券共涉及8個(gè)土儲項目,涉及專(zhuān)項債券資金18317萬(wàn)元。通過(guò)土地儲備專(zhuān)項債券資金共開(kāi)發(fā)土地40.9397公頃,產(chǎn)生土地出讓收入41937萬(wàn)元,發(fā)揮了國土資源對新型城鎮化建設的服務(wù)保障作用,支持地方經(jīng)濟穩步增長(cháng)助力全面建成小康社會(huì )提高了新城區土地利用率,縮小和改變了城鄉差距,提高和改善了城鄉生活環(huán)境條件。
。ǘ﹥晒﹥芍雾椖
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券共涉及1個(gè)兩供兩治項目,涉及專(zhuān)項債券資金600萬(wàn)元。通過(guò)專(zhuān)項債券實(shí)施該項目,新建了近期處理規模為 20xxm3/d、遠期處理規模為 3000m3/d的錦和鎮污水處理廠(chǎng)。該污水處理廠(chǎng)運行后能有效緩解逐年增加的污水排放量,減少對環(huán)境破壞,明顯改善當地縣區水系水質(zhì)保障人民健康,滿(mǎn)足城市居民生活和社會(huì )活動(dòng)的需要,同時(shí),城市環(huán)境的改善,有利于提高城市的可持續發(fā)展空間和進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結構的調整,調動(dòng)勞動(dòng)力向第三產(chǎn)業(yè)轉移。
。ㄈ﹫@區建設項目
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券共涉及2個(gè)園區建設項目,涉及專(zhuān)項債券資金13100萬(wàn)元。兩個(gè)項目為同一個(gè)產(chǎn)業(yè)園的二期和三期標準化廠(chǎng)房建設項目。通過(guò)專(zhuān)項債券實(shí)施這兩個(gè)項目,麻陽(yáng)苗族自治縣在園區建設了標準廠(chǎng)房(105483平方米)、員工宿舍(22779平方米)、綜合服務(wù)樓(15000平方米)、地下倉儲(14360平方米)、食堂及其他用房(3000平方米)等。兩個(gè)項目建成后,將極大拓展縣域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展空間,進(jìn)一步強化園區的功能和作用,強力推進(jìn)麻陽(yáng)苗族自治縣區域經(jīng)濟的發(fā)展。將會(huì )使企業(yè)在園區內集聚成群,形成群體優(yōu)勢,產(chǎn)生集聚效應和輻射帶動(dòng)效應,通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈條的拉長(cháng)、地方稅收的增加、土地的增值、創(chuàng )造就業(yè)機會(huì )等,有效拉動(dòng)麻陽(yáng)苗族自治縣經(jīng)濟的增長(cháng)。同時(shí)能有助于營(yíng)造當地良好的投資環(huán)境,改善了當地基礎設施薄弱現狀,拉動(dòng)了地方經(jīng)濟增長(cháng),為投資者創(chuàng )造一流的投資環(huán)境。
。ㄋ模┡飸(hù)區改造項目
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券共涉及1個(gè)棚戶(hù)區改造項目,涉及專(zhuān)項債券資金7200萬(wàn)元。通過(guò)專(zhuān)項債券實(shí)施該項目,麻陽(yáng)苗族自治縣完成了占地面積10906平方米、征拆戶(hù)數287戶(hù)的貨幣補償工作。該項目的實(shí)施改善和提高了拆遷居民生活和居住條件,充分挖掘了該區域內原有建設用地的潛力,盤(pán)活土地資源存量,最大限度提高出讓收益、顯化土地價(jià)值,使稀缺的土地資源得以再生和利用,進(jìn)一步煥發(fā)該區域的生機和活力,提高城市的管理水平。同時(shí),又能達到從嚴控制建設用地總量、土地節約集約利用的目的。
。ㄎ澹┙煌ɑA設施建設項目
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券共涉及1個(gè)交通基礎設施建設項目,項目為麻陽(yáng)苗族自治縣高鐵西站站前廣場(chǎng)建設項目,涉及專(zhuān)項債券資金12400萬(wàn)元。通過(guò)專(zhuān)項債券實(shí)施該項目,麻陽(yáng)縣建成了西站廣場(chǎng)(21934平方米)、公交車(chē)場(chǎng)(4248平方米)、旅游巴士車(chē)場(chǎng)(3656平方米)、社會(huì )車(chē)場(chǎng)(12901平方米)、出租車(chē)場(chǎng)(3752平方米)、商業(yè)用房(5000平方米)。本項目的建設實(shí)施,提高和改善了生活環(huán)境質(zhì)量,促進(jìn)生活配套等各方面設施的完善。在滿(mǎn)足交通、消防等市政設施的同時(shí),提高地塊的利用率,擴大綠化面積,營(yíng)造人與自然的.和諧環(huán)境,建設風(fēng)格與城市周?chē)坝^(guān)相協(xié)調發(fā)展,給市民創(chuàng )造了一個(gè)具有良好的休閑廣場(chǎng)和游客集散場(chǎng)地,提高了市民的生活水平。本項目的實(shí)施將對麻陽(yáng)苗族自治縣城市總體規劃起到示范作用,通過(guò)項目的實(shí)施,完善了城市基礎設施的建設,不僅擴展了城市的發(fā)展空間。改善了城市環(huán)境和市容景觀(guān),同時(shí)對提高城市的綜合功能,推動(dòng)麻陽(yáng)苗族自治縣的城市化進(jìn)程產(chǎn)生積極的作用。
。┥鐣(huì )事業(yè)項目
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券共涉及1個(gè)社會(huì )事業(yè)項目,項目為麻陽(yáng)苗族自治縣公墓建設項目,涉及專(zhuān)項債券資金11300萬(wàn)元。通過(guò)專(zhuān)項債券實(shí)施該項目,麻陽(yáng)苗族自治縣將建成占地面積268.90 畝、總建筑面積 1934平方米、墓穴25125個(gè)的公墓。本項目的建設將大大完善麻陽(yáng)縣殯葬基礎設施,加快推進(jìn)殯葬事業(yè)改革,改善人居環(huán)境,提升縣城市容市貌和城市品位,同時(shí)解決長(cháng)期亂埋亂葬,大量濫占耕地、林地的現象的問(wèn)題,有效節約土地資源。
四、評價(jià)結論及其指標簡(jiǎn)要分析
。ㄒ唬┰u價(jià)結論
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年專(zhuān)項債券資金項目績(jì)效評價(jià)得分平均分為86.62分,評價(jià)等級為“良”。一級指標具體得分情況詳見(jiàn)下表:
略
麻陽(yáng)苗族自治縣財政局金融債務(wù)股負責專(zhuān)項債券工作。同時(shí),根據國家、省級、州級關(guān)于專(zhuān)項債券發(fā)行、債券資金管理使用要求,明確了專(zhuān)項債券項目申報主體單位。但項目存在前期謀劃不足,子項目遴選不夠科學(xué)合理,部分子項目實(shí)施進(jìn)度緩慢,績(jì)效目標編制不規范等問(wèn)題。
。ǘ┲笜撕(jiǎn)要分析
1、決策情況分析
從評價(jià)得分情況看,此項評價(jià)滿(mǎn)分為18分,績(jì)效評價(jià)得分17.43分,得分率96.83%,具體分析如下:
。1)項目決策方面。麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年專(zhuān)項債券資金項目符合麻陽(yáng)苗族自治縣總體規劃,建立了專(zhuān)項債券項目庫,專(zhuān)項債券立項總體充分、項目程序總體規范,子項目遴選科學(xué)合理。
。2)績(jì)效目標方面。項目都設定了績(jì)效指標,但部分項目的績(jì)效指標不符合績(jì)效目標設置的要求,未能全面、清晰反映項目實(shí)施的預期產(chǎn)出和效益,績(jì)效目標細化、量化不足、不具體,績(jì)效指標設置與績(jì)效目標、項目關(guān)聯(lián)性不強,影響后期績(jì)效監控。
。3)資金投入方面。麻陽(yáng)苗族自治縣每年的財政預算報告中都將專(zhuān)項債收支、還本付息等納入了政府基金預算管理,并通過(guò)了人民代表大會(huì )會(huì )議通過(guò)。債券發(fā)行的14個(gè)子項目除了20xx年土儲項目外均有《一案兩書(shū)》,保證了項目的收支平衡。子項目的預算編制整體合理。
2、過(guò)程情況分析
從評價(jià)得分情況看,此項評價(jià)滿(mǎn)分為41分,績(jì)效評價(jià)得分33.35分,得分率81.34%,具體分析如下:
。1)資金管理方面。截至20xx年11月30日,麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年專(zhuān)項債券資金62300萬(wàn)元,均根據項目申報額度分別撥付至14個(gè)子項目具體實(shí)施單位,債券資金到位率100%。所有專(zhuān)項債券的還本付息均已納入政府基金預算管理,每年均按時(shí)支付了所有利息。所有專(zhuān)項債券使用信息均錄入專(zhuān)項債券綜合管理平臺備查。各項目單位在使用項目資金時(shí)未建立專(zhuān)賬處理。專(zhuān)項債券資金預算執行總體情況偏好,個(gè)別項目存在預算執行率過(guò)低的問(wèn)題。
20xx年第一批次建設用地地塊一項目、20xx年第一批次建設用地地塊二項目、20xx年第一批次建設用地地塊三項目等3個(gè)土儲項目為同一批次項目,資金使用為同時(shí)使用,債券資金預算未達到省文件要求。錦和污水處理廠(chǎng)項目債券資金預算仍有部分沒(méi)有執行到位。
。2)項目管理方面。各項目實(shí)施單位已制定或具有相應的項目管理制度,項目管理制度合法、合規、完整。項目質(zhì)量控制效果較好、招投標及政府采購管理流程規范,各項目均按計劃實(shí)施。
。3)風(fēng)險控制。20xx-20xx年專(zhuān)項債券項目通過(guò)編制《一案兩書(shū)》,有效識別各項目存在的風(fēng)險,并作出了風(fēng)險應對機制。另外,麻陽(yáng)縣下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)<麻陽(yáng)苗族自治縣政府性債務(wù)風(fēng)險應急處置預案>的通知(麻化債辦[20xx]3號)》文件,建立了債務(wù)風(fēng)險動(dòng)態(tài)監測機制和應對的防范措施。
3、項目產(chǎn)出情況分析
從評價(jià)得分情況看,此項評價(jià)滿(mǎn)分為21分,績(jì)效評價(jià)得分16.53分,得分率78.71%,具體分析如下:
。1)產(chǎn)出數量。截至20xx年11月30日,14個(gè)建設子項目中,除麻陽(yáng)縣省級工業(yè)集中區標準化廠(chǎng)房及配套基礎設施建設因項目計劃變動(dòng)未按計劃產(chǎn)出(將原申報時(shí)的規模分為兩期建設,現在先做第一期),其余13個(gè)子項目均按計劃產(chǎn)出。14個(gè)債券項目已形成國有資產(chǎn)或將計劃形成國有資產(chǎn)。
。2)產(chǎn)出時(shí)效。截至20xx年11月30日,14個(gè)建設子項目中,9個(gè)項目已按時(shí)完成或符合項目計劃進(jìn)度。20xx年第一批次建設用地地塊二項目、麻陽(yáng)縣果蔬綜合貿易中心工程建設項目(土儲類(lèi))、麻陽(yáng)高鐵西站站前廣場(chǎng)項目等3個(gè)項目未在計劃時(shí)間內完成建設。麻陽(yáng)長(cháng)壽產(chǎn)業(yè)園標準化廠(chǎng)房二期建設項目已完成項目建設但未進(jìn)行竣工驗收。麻陽(yáng)苗族自治縣公墓建設項目因項目規模調整擴大的原因,現在的建設進(jìn)度比計劃有所拖延。
。3)產(chǎn)出成本。截至20xx年11月30日,14個(gè)建設子項目中,3個(gè)土儲類(lèi)項目(20xx土儲第一次批次三個(gè)項目)只使用了部分債券資金,成本節約率為68%。污水處理項目使用了部分債券資金,成本節約率50%。其余項目均在計劃成本內。
截至20xx年11月30日,14個(gè)項目?jì)H麻陽(yáng)長(cháng)壽產(chǎn)業(yè)園標準化廠(chǎng)房二期建設項目有運營(yíng)成本外,其余項目并未產(chǎn)生運營(yíng)成本。
4、項目效益情況分析
從評價(jià)得分情況看,此項評價(jià)滿(mǎn)分為20分,績(jì)效評價(jià)得分19.31分,得分率96.55%,具體分析如下:
土儲類(lèi)項目實(shí)施后已通過(guò)土地使用權出讓的方式獲得了收益41937萬(wàn)元。棚戶(hù)區改造項目改善和提高了拆遷居民生活和居住條件。污水廠(chǎng)項目和公墓項目改善了居住環(huán)境,降低了污染。園區建設項目運營(yíng)帶動(dòng)了社會(huì )資本投資。高鐵廣場(chǎng)項目完善了城市建設。
本次績(jì)效評價(jià)抽查的項目,大部分項目剛建成或處于在建階段,社會(huì )效益在短期內很快實(shí)現。且 20xx-20xx年地區生產(chǎn)總值、人均地區生產(chǎn)總值、地方公共財政預算收入、城鎮居民人均可支配收入、農村居民人均純收入數據尚不能取得,且各預算主管部門(mén)未設置可量化指標值,項目效益定量指標實(shí)現情況暫無(wú)法計算。
五、績(jì)效評價(jià)發(fā)現的主要問(wèn)題
。ㄒ唬┩羶︻(lèi)項目
1、債券資金使用率低
截至20xx年11月30日,8個(gè)土儲項目總申報20xx-20xx年專(zhuān)項債券資金18317萬(wàn)元。8個(gè)項目中6個(gè)項目已完成,2個(gè)項目在建設中。8個(gè)項目共使用了1917.27154萬(wàn)元專(zhuān)項債券資金,其余建設資金來(lái)源于前期墊付財政資金或其他資金,計劃使用專(zhuān)項債券資金進(jìn)行回補。
2、部分項目無(wú)詳細開(kāi)發(fā)論證報告
經(jīng)查閱資料發(fā)現,麻陽(yáng)縣水果精加工及8萬(wàn)噸倉儲物流中心一期工程建設項目、麻陽(yáng)縣水果精加工及8萬(wàn)噸倉儲物流中心二期工程建設項目、麻陽(yáng)縣冷鮮鵝綜合加工及倉儲系統二期工程項目、麻陽(yáng)縣果蔬綜合貿易中心工程建設項目等4個(gè)項目只有項目估算,無(wú)詳細開(kāi)發(fā)論證報告。
無(wú)開(kāi)發(fā)論證報告,無(wú)法真實(shí)體現土儲項目建設所需資金。項目前期管理不嚴謹。
3、兩個(gè)項目進(jìn)展緩慢
20xx年第一批次建設用地地塊二項目在20xx年項目申報時(shí),計劃在年內完成土地收儲。但截至20xx年11月,項目仍只完成了前期報批工作,土地征拆兌付未完成;麻陽(yáng)縣果蔬綜合貿易中心工程建設項目在20xx年項目申報時(shí),計劃2年內完成項目建設,但截至20xx年11月,項目暫未完成土地收儲工作。
。ǘ┢渌(lèi)項目
1、麻陽(yáng)長(cháng)壽產(chǎn)業(yè)園標準化廠(chǎng)房二期建設項目
項目暫未進(jìn)行竣工驗收
項目于20xx年申報了債券資金,計劃在20xx年12月內完成項目建設。但截至20xx年11月,項目雖已完成并部分投入運營(yíng),但還未進(jìn)行竣工驗收。
2、麻陽(yáng)縣錦和鎮污水處理工程項目
債券資金滯留國庫
項目于20xx年申報了債券資金600萬(wàn)元,到目前為止實(shí)際使用債券資金300萬(wàn)元,項目已完成,剩余300萬(wàn)元債券資金滯留國庫。
3、麻陽(yáng)高鐵西站站前廣場(chǎng)項目
。1)項目進(jìn)度較慢
項目于20xx年申報了債券資金,計劃在20xx年12月內完成項目建設。但截至20xx年10月,項目才完成竣工驗收。
。2)資金支付進(jìn)度較慢
項目計劃總投資19528萬(wàn)元,其中專(zhuān)項債券資金12400萬(wàn)元,截至20xx年11月,項目已竣工驗收,暫只支付了7329.28萬(wàn)元工程款,剩余資金需待竣工結算后支付,資金支付進(jìn)度較慢。
4、麻陽(yáng)苗族自治縣公墓建設項目
項目進(jìn)度較慢
項目于20xx年申報了債券資金,計劃在2年內完成項目建設并運營(yíng)。但截至20xx年11月,項目?jì)H實(shí)施完成了公益性公墓區建設,經(jīng)營(yíng)性公墓區建設正在實(shí)施。
。ㄈ┕残詥(wèn)題
1、20xx年項目未做融資平衡方案
20xx年專(zhuān)項債券項目未及時(shí)做融資平衡方案。
2、部分項目未進(jìn)行事前績(jì)效
申請專(zhuān)項債券前,項目單位或項目主管部門(mén)要展開(kāi)事前績(jì)效評估,并將評估情況納入專(zhuān)項債券項目實(shí)施方案,經(jīng)查閱麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年專(zhuān)項債券建設項目前期資料,部分項目未進(jìn)行事前績(jì)效評估。
3、項目資金使用未建立專(zhuān)賬管理
經(jīng)查閱資料,各項目單位在資金使用時(shí),未進(jìn)行專(zhuān)賬處理,把債券資金和其他費用放在一起,不容易區分和查閱債券資金使用情況,也不易進(jìn)行成本核算。
六、有關(guān)建議措施
。ㄒ唬⿵娀陨砜(jì)效管理理念,按要求完成事前績(jì)效評估
建議主管部門(mén)在關(guān)注政府債務(wù)項目立項和資金投入使用過(guò)程的同時(shí),應注重項目績(jì)效目標的實(shí)現程度,聚焦政府債務(wù)項目的管理質(zhì)量、實(shí)施效果和項目效益。確定項目是否需要申請專(zhuān)項債券資金的可行性與必要性。
。ǘ┘訌婍椖抗芾
財政部門(mén)和各項目單位均需加強項目管理。事前要對項目的立項進(jìn)行嚴格審核,確保各項目符合國家省市的專(zhuān)項債發(fā)行立項政策要求;事中要對項目的管理制度和執行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監控,確保各項目按計劃進(jìn)行,有調整的及時(shí)調整并出具合理合法的調整文件。事后要對項目的竣工、資產(chǎn)登記、運營(yíng)進(jìn)行審查,確保項目的產(chǎn)出符合計劃要求,不出現國有資產(chǎn)閑置或流失及項目無(wú)運營(yíng)的情況。
。ㄈ⿲Y金收支進(jìn)行專(zhuān)賬處理
建議項目主管單位重新建立專(zhuān)賬對債券資金收支進(jìn)行專(zhuān)賬處理,調整會(huì )計分錄,建立專(zhuān)門(mén)臺賬,且理清本項目的資金使用明細。
。ㄋ模┘涌祉椖窟M(jìn)度
各項目實(shí)施單位要加快項目進(jìn)度,及時(shí)使用債券資金。
。ㄎ澹┱{整剩余債券資金使用
建議根據《關(guān)于印發(fā)<地方政府專(zhuān)項債券用途調整操作指引>通知(財預〔20xx〕110號)》的要求,縣財政部門(mén)在省財政的指導下對剩余的債券資金進(jìn)行用途調整,安排新的符合要求的項目。
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