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績(jì)效運行監控報告

時(shí)間:2025-08-15 18:23:43 報告

績(jì)效運行監控報告大全15篇

  隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展,報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng),我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難,下面是小編幫大家整理的績(jì)效運行監控報告,希望對大家有所幫助。

績(jì)效運行監控報告大全15篇

績(jì)效運行監控報告1

  一、單位基本概況

  我院是桂陽(yáng)縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計劃生育服務(wù)機構,是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院,是湘南地區占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強的縣級婦幼保健院,是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導醫院、湖南省兒童醫院臨床指導定點(diǎn)醫院,是桂陽(yáng)縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽(yáng)縣免費婚前醫學(xué)檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療;常見(jiàn)病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛生服務(wù)及臨床醫療服務(wù)職能,為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務(wù)與管理。

  醫院占地面積18畝,建筑總面積3.28萬(wàn)平方米,目前實(shí)際開(kāi)放床位167張,擬增加開(kāi)放床位至300張,環(huán)境舒適,醫資雄厚,設備先進(jìn),設置獨立編制機構數1個(gè),獨立核算機構數1個(gè),編制人數197人,其中全額編制人數34人,實(shí)際在崗345人(其中臨時(shí)人員167人)。

  二、資金使用及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金安排落實(shí)及總投入情況

  20xx年度總收入7503.63萬(wàn)元,其中:財政撥款收入1147.09萬(wàn)元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬(wàn)元,項目支出764.24萬(wàn)元);上級補助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入6333.18萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入23.36萬(wàn)元。

 。ǘ┵Y金實(shí)際使用情況

  20xx年度支出合計7201.28萬(wàn)元,其中:基本支出6449.74萬(wàn)元;項目支出751.54萬(wàn)元;上繳上級支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。20xx年度,“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬(wàn)元,20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬(wàn)元,較去年同期減少了0.45萬(wàn)元,下降比率為5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬(wàn)元(因公出國組團0次,因公出國0人次);公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為5.57萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購置0臺,保有量4臺),20xx年度公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為8.31萬(wàn)元,同期相比減少2.74萬(wàn)元,下降比率為32.97%;公務(wù)接待費支出決算為2.9萬(wàn)元(公務(wù)接待38批,共計406人),20xx年度公務(wù)接待費支出決算為0.61萬(wàn)元,較去年同期增加2.29萬(wàn)元,增長(cháng)比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約,嚴控“三公”經(jīng)費,降低一般運行經(jīng)費,在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。

 。ㄈ┵Y金管理情況

  為了加強資金管理,提高資金使用效益,根據有關(guān)財經(jīng)法規的要求,我院制定了《資金管理制度》《專(zhuān)項資金管理制度》等。

  我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬(wàn)元,實(shí)際到位資金131.01萬(wàn)元,資金到位率22.74%。資金實(shí)行專(zhuān)賬專(zhuān)戶(hù)管理,財務(wù)管理制度健全,執行情況良好,經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查,保證制度的有效實(shí)施,無(wú)明顯違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。會(huì )計核算真實(shí)完整,項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定;資金撥付程序規范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對資金使用情況進(jìn)行檢查,嚴格確保項目質(zhì)量;財務(wù)管理按規定執行,符合有關(guān)財務(wù)會(huì )計管理規定。隨著(zhù)財務(wù)制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。

  三、項目績(jì)效情況

  1、免費婚前健康檢查項目:20xx年項目資金39.23萬(wàn)元,20xx年我縣結婚登記人數為 4044對,實(shí)際婚檢人數為 3923對;闄z率為97.01%,比上年同期增長(cháng)了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人,發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是;男性乙肝16.5%、女性?xún)瓤葡到y疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見(jiàn)分別是:男性353人,其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數796人;榍搬t學(xué)檢查經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確;榍搬t學(xué)檢查項目實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫學(xué)檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣新生兒出生缺陷率,提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣婚前醫學(xué)檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目:20xx年項目資金78.06萬(wàn)元,全年的任務(wù)數是2600對,共檢查了2602對計劃懷孕夫婦,完成市級下達的全年任務(wù)指標數,覆蓋率為100%,早孕隨訪(fǎng)率99.9%、妊娠結局隨訪(fǎng)率99.88%經(jīng)專(zhuān)家評估有363人為高風(fēng)險人群,占檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出,目前我縣計劃懷孕夫婦高風(fēng)險人群的比例較高,發(fā)現高風(fēng)險的均進(jìn)行了跟蹤隨訪(fǎng),并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規范要求填寫(xiě)了相關(guān)卡(表),建立家庭健康檔案和《追訪(fǎng)登記本》,縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心對每個(gè)鄉鎮的`檢查情況進(jìn)行統計分析,形成分析報告,并將信息資料分類(lèi)整理歸檔,基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí),對檢查結果由專(zhuān)家進(jìn)行綜合分析,寫(xiě)出評估告知書(shū),由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中,對外出不在家的采用電話(huà)告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認識,降低了出生缺陷的發(fā)生,提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  3、免費節育手術(shù)項目:20xx年項目資金104.86萬(wàn)元,全縣定期開(kāi)展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項節育措施7319例:其中:結扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例,項目實(shí)施效果較好。計劃生育技術(shù)服務(wù)項目實(shí)施以來(lái),在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術(shù),有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險,保障了育齡群眾的生命安全,提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿(mǎn)意度,融洽了干群關(guān)系,有力地促進(jìn)了貫徹國家計劃生育政策的執行。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務(wù)項目工作專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效自我評價(jià)為“優(yōu)”。

  4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目:20xx年項目資金46.89萬(wàn)元,本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標人群覆蓋率為85%;對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪(fǎng)其中190例進(jìn)行診治;對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪(fǎng)服務(wù);全年無(wú)計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生,實(shí)現醫療操作零失誤,深受廣大育齡群眾的好評,收到了良好的社會(huì )效益。

  5、免費新生兒疾病篩查項目:20xx年項目資金90.13萬(wàn)元,我縣醫療機構分娩活產(chǎn)5065人,新生兒疾病篩查5028人,篩查率99%;其中符合免費篩查 4828例,占篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽(yáng)性76人,確診31人;甲狀腺功能低下可疑陽(yáng)性73人,確診9人;苯丙酮尿癥可疑陽(yáng)性15人,無(wú)確診病例;腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽(yáng)性27人,無(wú)確診病例;MSMS可疑陽(yáng)性72人,無(wú)確診病例。新生兒聽(tīng)力篩查率98.81%;聽(tīng)力篩查陽(yáng)性病例50人,確診病例2人,各助產(chǎn)機構共出生先天缺陷患兒54人,發(fā)生率106.61/萬(wàn),較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識,提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目:20xx年項目資金91.07萬(wàn)元,20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩 4197人),中篩完成率為102.36%;產(chǎn)前篩查風(fēng)險人群1007人,接受產(chǎn)前干預診斷人數824人,診斷率達81.83%。對高風(fēng)險人群妊娠結局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪(fǎng),風(fēng)險人群1110人(其中15對雙胎),正;町a(chǎn)1092人,出生缺陷兒2人,不良妊娠結局33人,其中治療性引產(chǎn)11人,治療性引產(chǎn)當中產(chǎn)前篩查結果存在一定程度風(fēng)險值,后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診,存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損,右腎雙出口、馬蹄內翻足,確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理,杜絕出生缺陷的發(fā)生,大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬(wàn),遠遠低于省控標準。項目經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確。免費產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識,降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì )的負擔,經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目:20xx年項目資金126萬(wàn)元,全年對轄區內22個(gè)鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費檢查,共檢查9000人,檢出宮頸癌前病變 49 人,宮頸癌13人,檢出率為144.4 /10萬(wàn),早診率為95 %,宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪(fǎng)率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人,檢出率33.3/10萬(wàn),乳腺癌早診率達100%,隨訪(fǎng)、治療率100%,通過(guò)對疾病的早發(fā)現、早治療,有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率,提高了農村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  四、存在的問(wèn)題與困難

 。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費不足。據了解,周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當地財政全額保障,而我院實(shí)際在編在職人員187人,財政供養人員34人,其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫院的運行壓力。

 。ǘ⿲(zhuān)項項目檢查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫療耗材與檢驗試劑成本,未按服務(wù)單位物價(jià)收費標準實(shí)際計算投入,在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟負擔。

 。ㄈ⿲(zhuān)項項目工作經(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務(wù)工作如計劃生育技術(shù)服務(wù)、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛生保健工作評估等服務(wù)項目均無(wú)工作經(jīng)費和督導經(jīng)費,如項目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經(jīng)費完成由項目實(shí)施單位自籌,在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟負擔,增大了項目工作實(shí)施難度。

  (四)專(zhuān)項項目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟負擔,增大了項目工作實(shí)施難度。

  五、對策與建議

 。ㄒ唬┙ㄗh根據國家衛生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機構管理辦法》相關(guān)規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關(guān)要求及醫院發(fā)展需求,重新核定醫院人員編制數,增加人員經(jīng)費財政預算。

 。ǘ┛茖W(xué)測算項目資金,制定合理有效的資金收支方案,提高資金使用率,確保項目工作順利開(kāi)展。

績(jì)效運行監控報告2

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  該項目主要是對200畝以上耕地流轉項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方,共需兌現獎扶資金107萬(wàn)元;建設“民生100工程”:投入3萬(wàn)元1個(gè)縣級土地流轉服務(wù)中心。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1.項目績(jì)效總目標:建立“縣有市場(chǎng)、鄉鎮有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系,健全激勵機制,提高農村土地流轉積極性,進(jìn)一步規范流轉行為,穩定土地承包政策,維護農民權益,逐步實(shí)現全縣農業(yè)規;、產(chǎn)業(yè)化、現代化。

  2.項目績(jì)效階段性目標:推行農村土地流轉績(jì)效化管理,推進(jìn)農業(yè)集約化、規;(jīng)營(yíng),實(shí)現全年新增土地流轉面積3萬(wàn)畝以上,其中耕地1萬(wàn)畝以上,累計流轉面積117萬(wàn)畝以上;新建3個(gè)以上鄉鎮土地流轉服務(wù)中心目標。

  二、項目單位績(jì)效報告情況

  獎勵規模耕地流轉項目150個(gè),落實(shí)獎扶資金107萬(wàn)元,獎勵耕地規模流轉5.35萬(wàn)畝。建設了1個(gè)縣級土地流轉中心,全年新增農村土地流轉面積2.44萬(wàn)畝,流轉總面積達116.94萬(wàn)畝,流轉比例達43.08%,同比增加0.9%,其中流轉耕地19.65萬(wàn)畝、林地82.08萬(wàn)畝、“四荒地”8.86萬(wàn)畝、養殖水面4.12萬(wàn)畝、其它2.23萬(wàn)畝。成立了4個(gè)土地股份合作社,入社農戶(hù)7140戶(hù),入股土地6832畝。

  三、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  通過(guò)實(shí)施項目績(jì)效評價(jià),進(jìn)一步優(yōu)化項目資金結構,合理配置資源,提高項目資金高效使用。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法

  1.原則:績(jì)效導向原則、目標管理原則、責任追究原則、信息公開(kāi)原則。

  2.指標休系:項目產(chǎn)出成果目標、項目績(jì)效目標,每項都制定了定量指標和定性指標。(具體見(jiàn)附表)

  3.評價(jià)方法:現場(chǎng)核查工作進(jìn)展,向群眾發(fā)放問(wèn)卷調查表,組織召開(kāi)測評會(huì ),綜合評價(jià)項目實(shí)施績(jì)效。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1.前期準備:年初成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組,明確專(zhuān)人負責項目績(jì)效評價(jià)工作,制定了績(jì)效目標申報表,

  2.組織實(shí)施:通過(guò)組成聯(lián)合檢查驗收組,深入各鄉鎮、各項目仔細核查,通過(guò)查看現場(chǎng)、資料臺賬等核對工作進(jìn)展情況,通過(guò)進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展相關(guān)調查,發(fā)放調查表,對各項指標進(jìn)行綜合測評。

  3.分析評價(jià):召開(kāi)績(jì)效評價(jià)分析會(huì ),對照年初制定的績(jì)效指標認真開(kāi)展分析,看是否完成年初預定任務(wù),看社會(huì )公眾是否滿(mǎn)意。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

  1.項目資金到位情況分析:規模土地流轉項目獎勵資金在縣聯(lián)合驗收組驗收后,報縣領(lǐng)導審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項目全部撥付到位,共撥付資金107萬(wàn)元,占預算資金的97.3%。

  2.項目資金使用情況分析:共使用資金110萬(wàn)元。其中:按照20元/畝/年標準,獎勵5.35萬(wàn)畝規模流轉耕地項目,共107萬(wàn)元;按照縣級中心3萬(wàn)元/個(gè)標準,建設1個(gè)縣級流轉中心。

  3.項目資金管理情況分析:項目施工采取公開(kāi)交易,實(shí)行合同管理制,固定資產(chǎn)統一通過(guò)政府采購購置,實(shí)行國庫集中支付和財政專(zhuān)戶(hù)管理,特別是獎勵規模土地流轉項目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放,確保了資金安全高效使用。

 。ǘ╉椖繉(shí)施情況分析

  1.項目組織情況分析:我局成立了由分管副縣長(cháng)任顧問(wèn),局長(cháng)吳代彪任組長(cháng),紀檢組長(cháng)劉廣福任副組長(cháng),曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導小組;各鄉鎮也相應成立了領(lǐng)導小組,明確專(zhuān)人負責土地流轉項目實(shí)施。

  2.項目管理情況分析:制定了土地獎扶資金和土地流轉中心建設實(shí)施方案,制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購,統一派送到項目,資金結算清單由監管驗收人員簽出意見(jiàn)后,實(shí)行專(zhuān)戶(hù)結算,做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效情況分析

  1.項目經(jīng)濟性分析

 。1)項目成本(預算)控制情況:本著(zhù)節約的原則,從嚴管理項目預算資金,項目成本控制在正常范圍內。土地流轉中心建設嚴格按照市縣要求安排資金,規模土地流轉、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉實(shí)施辦法》(永辦發(fā)[20xx]17號)執行。

 。2)項目成本(預算)節約情況:因20xx年新增耕地面積超過(guò)預算面積,導致預算資金少9萬(wàn)元左右。

  2.項目的效率性分析

 。1)項目的實(shí)施進(jìn)度: 11月底完成了規模土地流轉獎勵項目的申報工作,12月底完成了1個(gè)縣級土地流轉中心建設,12月完成了驗收。

 。2)項目完成質(zhì)量:質(zhì)量符合市縣文件要求,順利通過(guò)聯(lián)合驗收組考核驗收。

  3.項目的效益性分析

 。1)項目預期目標完成程度:建設了1個(gè)縣級流轉中心;獎勵了150個(gè)規模流轉項目,獎勵面積5.35萬(wàn)畝,推動(dòng)全縣新增土地流轉面積2.44萬(wàn)畝。

 。2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響:新增200畝以上規模流轉項目25個(gè),推動(dòng)全縣新增流轉面積2.44萬(wàn)畝,累計流轉達到116.94萬(wàn)畝,占總面積的'43.08%,減少耕地拋荒面積0.9萬(wàn)畝,為農民增收2600余萬(wàn)元,促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農業(yè)規;、產(chǎn)業(yè)化,廣大農民群眾對該項目的實(shí)施反響良好,滿(mǎn)意度高。

  五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(見(jiàn)附表)

  績(jì)效評分為96分,評價(jià)結論為優(yōu)秀。

  六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

  建議今后逐步加大扶持獎勵力度,增加預算資金,推進(jìn)現代農業(yè)發(fā)展。

  七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

  主要經(jīng)驗:通過(guò)實(shí)施農村土地流轉項目,推動(dòng)了全縣農村土地有序快速流轉,20xx年新增土地流轉面積2.44萬(wàn)畝,累計達116.94萬(wàn)畝,占總面積的43.08%。

  存在的問(wèn)題:因新增規模土地流轉項目和面積無(wú)法準確預測,年初預算資金有缺口,導致20xx年三個(gè)鄉鎮土地流轉中心暫未建設,約缺口9萬(wàn)元。

  建議:繼續實(shí)施土地流轉項目,加快推動(dòng)農村土地規?焖倭鬓D,促進(jìn)農業(yè)規;、集約化經(jīng)營(yíng)。

  八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

績(jì)效運行監控報告3

  按照米易縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》(米財預〔20xx〕142號)文件要求,對我單位20xx年1-8月的部門(mén)預算績(jì)效進(jìn)行梳理匯總,現報告如下:

  一、單位概況

  米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校,為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(cháng)負責制,校長(cháng)是學(xué)校的法人代表。校長(cháng)在縣教育和體育局領(lǐng)導下,主持學(xué)校工作,對學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導,對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責。學(xué)校下設教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實(shí)有專(zhuān)職教師95人、退休人員45人,學(xué)生1900人。

  二、部門(mén)預算績(jì)效實(shí)施情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)項目資金預算情況:

  至20xx年8月31日止,預算資金共624.65萬(wàn)元。

  1、上年結轉結余49.8萬(wàn)元,其中:公用經(jīng)費42.8萬(wàn)元,校舍維修資金7萬(wàn)元。

  2、年初預算安排金額23.9萬(wàn)元,其中:安保人員經(jīng)費:23.9萬(wàn)元。

  3、年中追加預算資金550.95萬(wàn)元(本級安排436.34萬(wàn)元,上級補助114.61萬(wàn)元),其中:20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬(wàn)元;20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬(wàn)元;20xx年“三區”人才計劃教師專(zhuān)項計劃(銀齡講學(xué)計劃)中央補助資金1萬(wàn)元;第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò )設備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元;解決二小采購小學(xué)機器人設備經(jīng)費36萬(wàn)元;解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò )教室設備經(jīng)費38.94萬(wàn)元;20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬(wàn)元;20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設備設施采購資金)341.18萬(wàn)元;開(kāi)展全國健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng )建工作經(jīng)費0.63萬(wàn)元。

 。ǘ20xx年1-8月預算執行情況:

  至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬(wàn)元,占全年預算16.75%。其中:上年結轉資金完成28.37萬(wàn)元,占結轉結余資金的56.97%;完成年初預算安排資金13.06萬(wàn)元,占年初預算安排資金的54.64%;完成年中追加預算金額63.19萬(wàn)元,占追加預算金額的11.47%。

 。ㄈ┤觐A計執行完成情況

  1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬(wàn)元,到年終預計執行完成49.8萬(wàn)元,完成100%。

  2、年初預算安排資金

  部門(mén)年初預算安排資金23.90萬(wàn)元,到年終預計執行完成23.9萬(wàn)元,完成100%。

  3、年中追加預算資金

  年中追加預算資金550.95萬(wàn)元,預計到本年終執行550.95萬(wàn)元,完成100%。

 。ㄋ模╊A算績(jì)效目標實(shí)現情況

  按照國家政策法規規定,結合本部門(mén)的.實(shí)際情況,建立健全財務(wù)管理制度和約束機制,依法、有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門(mén)職能目標,實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。

  20xx年度預算績(jì)效較好,預算編制比較精確、合理;為認真落實(shí)厲行節約,反對浪費規定要求,壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預算安排,提高了管理工作的規范化、信息化水平,強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理,對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理,對于辦公日常運行維護費用加強審核力度,公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好,基本實(shí)現了預算績(jì)效目標。

  三、存在的問(wèn)題:

  20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴格按照預算資金績(jì)效管理辦法,及時(shí)落實(shí)項目支出,為預算執行工作開(kāi)展提供了保障,但還存在預算績(jì)效制度不夠健全、預算績(jì)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。

  四、改進(jìn)措施及建議

  我校將進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理制度建設,加強預算編制的前瞻性,重視預算的編制工作,提高預算編制的精確度,提高財政資金使用效率,強化預算績(jì)效目標管理,把績(jì)效目標作為實(shí)施項目的前置條件,加強預算績(jì)效運行監管,加強對新事業(yè)單位會(huì )計制度和新預算法的學(xué)習。

績(jì)效運行監控報告4

  一、 項目基本情況

  (一)項目名稱(chēng)

  20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費

  (二)項目起止日期

  20xx年1月1日-20xx年12月31日

  (三)項目主要內容、設計范圍

  項目主要內容:移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費;新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造。

  項目設計范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉干部身心健康,實(shí)施節日慰問(wèn)和體檢項目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時(shí)發(fā)放補助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難情況,保障基本醫療生活;做好當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實(shí)施的維修維護,確保過(guò)往部隊等的后勤供應。

  (四)項目資金投入安排情況

  20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政年初預算安排183萬(wàn)元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬(wàn)元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬(wàn)元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬(wàn)元;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬(wàn)元;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元;新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬(wàn)元。

  二、 績(jì)效目標的核對和確定情況

  (一)項目績(jì)效目標設定情況

  根據本項目的具體特點(diǎn),設置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標),滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)。

  (二)項目績(jì)效目標核對和確定情況(如有調整,應說(shuō)明原因)

  經(jīng)過(guò)預算績(jì)效領(lǐng)導小組核定,現有績(jì)效目標設置符合科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)等四個(gè)績(jì)效評價(jià)標準,注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結合的方法,評價(jià)結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。因而,20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標確定為三級指標體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標),滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度),績(jì)效指標設置沒(méi)有變動(dòng)。

  三、 項目組織實(shí)施情況

  (一)項目組織情況

  成立了以韓華為組長(cháng)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組;由預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開(kāi)展各項工作,并對項目實(shí)施的情況和結果進(jìn)行總結和自評;預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組對項目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監督、驗收,對項目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結和評價(jià)。

  (二)項目管理情況

  為建立健全過(guò)程預算績(jì)效管理體系,我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政項目支出績(jì)效運行監控工作,績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節,也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績(jì)效的重要手段,對照年初績(jì)效目標,跟蹤查找項目執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節,糾正績(jì)效目標執行中的偏差,進(jìn)一步促進(jìn)了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結合。

  (三)項目組織實(shí)施的'實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明

  無(wú)

  四、 項目績(jì)效情況

  (一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況

  1、產(chǎn)出數量

  州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助,產(chǎn)出數量為統計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數,按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫療困難補助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問(wèn)題;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費,產(chǎn)出數量為對企業(yè)軍轉干部每年春節、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問(wèn)費和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康,切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關(guān)懷落到實(shí)處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,9月初啟動(dòng)安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量

  移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開(kāi)展,促進(jìn)退役軍人工作規范化、標準化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養,宣傳模范退役軍人典型,確保全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人,開(kāi)展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng);新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實(shí)施的維修維護,當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作,確保過(guò)往部隊的后勤供應。

  3、產(chǎn)出時(shí)效

  烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費,產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚英烈精神的愛(ài)國主義教育基地作用,在全社會(huì )樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數,實(shí)現我州烈士紀念設施的動(dòng)態(tài)信息化管理,統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費,產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數,及時(shí)劃撥經(jīng)費,確?h級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據當地實(shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助,經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定,并分級承擔。

  4、產(chǎn)出成本

  實(shí)際支出金額均控制在預算范圍之內。

  (二)項目績(jì)效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)

  1、項目的經(jīng)濟性分析

  (1)項目成本預算控制情況

  完成了整個(gè)項目支出112萬(wàn)元,項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行,并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。

  (2)項目成本預算節約情況

  項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。

  2、項目的效率性分析

  (1)項目的實(shí)施進(jìn)度

  按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費工作任務(wù)。

  (2)項目的完成質(zhì)量

  20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費1-7月全年預計執行數112萬(wàn)元,運行狀況良好。

  3、項目的效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度

  20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費預計完成全年183萬(wàn)元的76%,有了一定的經(jīng)驗和準備。

  (2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

  按照有關(guān)政策文件,及時(shí)足額發(fā)放到對象手中,確保社會(huì )和諧穩定,把握正確導向,有效引導社會(huì )熱點(diǎn),營(yíng)造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對象滿(mǎn)意度達到100%。

  4、項目的公正性分析

  從現有的資金和人力資源來(lái)看,要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用、高效的項目,必須要注重項目的公正性。項目完成后,本著(zhù)工作需求,每年申請專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)展此項工作。

  (三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明

  無(wú)

  五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議

  (一)主要問(wèn)題

  1、在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的,但個(gè)別項目未完成預算資金使用量。

  2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足,積極性不高。

  (二)改進(jìn)措施

  1、做好資金調整工作,制訂年度項目資金預算方案,認真做好每個(gè)項目的績(jì)效目標分析,及時(shí)向領(lǐng)導匯報資金使用情況,以便及時(shí)作出調整,實(shí)現項目資金利用效率最大化。

  2、不斷提高認識,落實(shí)工作責任,確保項目完成質(zhì)量。

  (三)糾偏情況

  無(wú)

  (四)有關(guān)建議

  無(wú)

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

績(jì)效運行監控報告5

  一、部門(mén)概況

  1、基本情況

  核定全額撥款編制18人,差額編制14人,F有在職在崗在編職工31人,臨聘人員25人,離退休8人。

  主要職責:桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門(mén)診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢(xún)、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫療保健機構。是我縣婚前醫學(xué)檢查唯一指定機構。

  內設機構:綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門(mén)診部、護理部、保健部、醫務(wù)科。

  2、部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

  根據我中心工作實(shí)際,20xx年財政安排部門(mén)預算資金401.37萬(wàn)元,其中基本支出367.45萬(wàn)元(工資福利支出340.95萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元),對個(gè)人和家庭的補助2.82萬(wàn)元,專(zhuān)項工作經(jīng)費31.10萬(wàn)元。用于全中心各項開(kāi)支。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

  我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組,制定了一系列的財務(wù)管理制度,全部資金由中心財務(wù)室統一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規和本中心財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續,按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  1、基本支出

  20xx財政撥款決算數475.84萬(wàn)元,其中基本支出決算數373.78萬(wàn)元(工資福利支出329.89萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元),包括基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

  20xx年三公經(jīng)費支出決算數為6.58萬(wàn)元,其中:因公出國(境)費0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費4.55萬(wàn)元(其中:購置費0.00萬(wàn)元、運行費4.55萬(wàn)元),公務(wù)接待費2.03萬(wàn)元。

  2、項目支出

  20xx年專(zhuān)項支出決算數為102.05萬(wàn)元。其中:商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元,我中心專(zhuān)項資金使用嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的`使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  三、資產(chǎn)管理情況

  國有資產(chǎn)總額:993.95萬(wàn)元。其中:

 。1)房屋占有使用情況:房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。

 。2)專(zhuān)用設備占有使用情況:專(zhuān)用設備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的購置按照財政規定先報財政國有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)配置申請,各相關(guān)部門(mén)股室審批后再進(jìn)行購買(mǎi)

  四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元,免費產(chǎn)前篩查1100人次,免費兩癌檢查20xx人次,經(jīng)濟效益和社會(huì )效益達到了預期目標。

  五、存在的主要問(wèn)題

  1、編制少,人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開(kāi)展以及各項公共衛生服務(wù)項目的順利實(shí)施,臨時(shí)聘用人員較多,經(jīng)費預算比較緊張。

  2、績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定,對項目執行過(guò)程有效約束不夠,存在一定的偏差

  六、改進(jìn)措施及建議

  1、由于人員編制少,公用經(jīng)費預算有限,存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況,建議增加公用經(jīng)費的預算;

  2、二是加快經(jīng)費撥付進(jìn)度,及時(shí)下達專(zhuān)用項目額度。

績(jì)效運行監控報告6

  一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況

  1.資金情況:我部門(mén)涉及專(zhuān)項資金共5個(gè),其中“(區級)-消化存量資金-用于XXX”資金規模1.19萬(wàn)元、預算項目1個(gè)資金規模1.19萬(wàn)元;“(區級)-消化存量資金用于XXX”資金規模4.86萬(wàn)元,預算項目1個(gè)資金規模4.86萬(wàn)元;資金規模129萬(wàn)元、預算項目3個(gè),XXX項目資金規模43.64萬(wàn)元、XXX項目資金規模5.16萬(wàn)元、XXX項目資金規模80.2萬(wàn)元;“(上級)基金預算的通知”資金規模157萬(wàn)元,預算項目1個(gè),XXX項目資金規模157;“基金預算的通知”資金規模160萬(wàn)元,預算項目3個(gè),XXX項目資金規模84.7萬(wàn)元、XXX項目資金規模50萬(wàn)元、XXX項目資金規模25.3萬(wàn)元。

  2.監控工作開(kāi)展情況:我部門(mén)績(jì)效監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績(jì)效監控工作精心組織、周密部署,把績(jì)效監控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專(zhuān)盡快將項目績(jì)效運行跟蹤監控工作責任落到實(shí)處。配合局財務(wù)部門(mén)(單位)及時(shí)反應監控中的有關(guān)問(wèn)題,加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系,密切配合,共同促進(jìn)了績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。

  二、重點(diǎn)監控工作情況

  我部門(mén)針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的.XXX資金支出熱點(diǎn)項目,選取XXX項目資金進(jìn)行部門(mén)重點(diǎn)監控,經(jīng)過(guò)對半年績(jì)效目標及支出進(jìn)度的監控,資金績(jì)效已全部釋放。

  三、預算績(jì)效運行監控結果及分析

  1.監控結果。例如:績(jì)效目標實(shí)現程度達到50%的項目有4個(gè),績(jì)效目標實(shí)現程度在30%以下的項目有0個(gè),工作未開(kāi)展的項目有0個(gè)。

  2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有5個(gè),涉及資金452.05萬(wàn)元;不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。具體統計表如下:

  3.偏差原因分析:分類(lèi)詳細說(shuō)明。

  4.監控過(guò)程中采取的整改措施及整改結果。

  四、下一步監控工作

  一是對于績(jì)效目標執行正常項目,提出下半年保障目標實(shí)現的具體措施;對于執行出現偏差的項目,結合原因分析,提出整改措施;對于預計年底無(wú)法實(shí)現的項目,提出調整意見(jiàn);對于執行中出現重大問(wèn)題的,提出績(jì)效問(wèn)責處理意見(jiàn)。

  二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機制,由點(diǎn)及面,逐步擴大項目執行績(jì)效跟蹤監控范圍,為下一步績(jì)效監控工作打下堅實(shí)基礎。

績(jì)效運行監控報告7

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量,服務(wù)城市經(jīng)濟發(fā)展,確保城市公共基礎設施發(fā)揮正常效益,按要求實(shí)施城維費項目,主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座,日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米,城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上,垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%,發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。

 。ǘ╉椖繉(shí)施期限

  20xx年1月1日至20xx年12月31日。

 。ㄈ╉椖恐饕獌热、涉及范圍

  對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進(jìn)行管理維護,城區主次干道環(huán)境衛生清掃保潔,城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛設施運行管理維護。

 。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實(shí)、投入等情況

  項目年初預算2759萬(wàn)元,全部是本級財政資金。

  二、績(jì)效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖康目(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況

  主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座,餐廚垃圾處理500噸,日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米,城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上,垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%,發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。

 。ǘ┛(jì)效目標的核對情況

  經(jīng)核對,績(jì)效目標設定與年初計劃一致,未作調整。

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  我局下設赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實(shí)施,為加強項目資金管理,我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度,確保城維費項目資金的使用效益。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  項目組織機構與職責落實(shí)情況。我局下設二級機構赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實(shí)施。

 。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。

  項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。

  四、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)際產(chǎn)出情況

  城區環(huán)境衛生保潔面積238.16萬(wàn)平方米,垃圾場(chǎng)滲濾液處理11084噸,餐廚垃圾處理606.22噸,免費開(kāi)放社會(huì )公廁34座,城市道路裝燈率100%、亮燈率99%,城鄉垃圾無(wú)害化處理率91.62%,發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  1.通過(guò)有效及時(shí)的監督和管理,提高城市美觀(guān),打造美麗赤水,促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

  2.通過(guò)燈光亮化,美化商業(yè)建筑外觀(guān),促進(jìn)內需。

  3.美化旅游環(huán)境,為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實(shí)基礎。

  4.城市居住環(huán)境改善,為創(chuàng )文明城市工作提供堅實(shí)的基礎。

  5.解決了454人就業(yè)。

 。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

  1.通過(guò)實(shí)施環(huán)衛一體化工作,加強清掃保潔力度,為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。

  2.逐步開(kāi)展垃圾分類(lèi),及時(shí)將垃圾收運到垃圾處理廠(chǎng)進(jìn)行處理,有效的利用可回收資源,降低環(huán)境污染。

  3.對環(huán)衛工作實(shí)施有效管理,減少環(huán)境污染,優(yōu)化城市環(huán)境。

 。ㄋ模╉椖靠(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明

  1.資金到位率和預算執行率較高,原因是環(huán)衛保潔費年初預算嚴重不足。

  2.環(huán)衛保潔費1至11月按預算進(jìn)度應產(chǎn)生費用2529.08萬(wàn)元,實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬(wàn)元,較計劃目標增加1133.51萬(wàn)元,原因環(huán)衛經(jīng)費市財政年初安排預算與實(shí)際需求嚴重偏少。

  3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少,原因是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的費用。

  4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少,原因一是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的費用,二是市財政財力緊張調減年初預算數,全年實(shí)際安排支出51.44萬(wàn)元。

  5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬(wàn)元,現已支出10萬(wàn)元,由于財力緊張,市財政局已決定不再安排支出。

 。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果,可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。

  按現有執行軌跡,能達到年初制訂的`績(jì)效目標任務(wù)和效果,可能產(chǎn)生的問(wèn)題的項目資金較年初預算大幅增加。

  五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題

  1.城維費年初安排預算不足,導致每年都要打報告追加預算才能滿(mǎn)足實(shí)際需求。

  2.由于財政財財力緊張,城維費支出不能及時(shí)撥付,導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

 。ǘ└倪M(jìn)措施與建議

  1.建議市財政年初安排城維費應以上年實(shí)際支出為基數,并根據城市發(fā)展狀況適當增長(cháng)。

  2.積極與市財政對接,及時(shí)撥付城維費資金。

 。ㄈ┛(jì)效跟蹤結論

  通過(guò)認真組織實(shí)施,基本達到了項目實(shí)施的預期績(jì)效目標。

  六、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)。

績(jì)效運行監控報告8

  一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

  績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題,確?(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。

  二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

 。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

  20xx年度部門(mén)年初預算數4869.04萬(wàn)元,調減預算數0萬(wàn)元,全年預計完成支出4869.04萬(wàn)元。截至20xx年8月31日,部門(mén)預算實(shí)際支出3246.02萬(wàn)元(含結轉資金0萬(wàn)元),預算執行進(jìn)度達66.67%。其中:項目支出1632.71萬(wàn)元;基本支出1613.31萬(wàn)元。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

  截至20xx年8月31日,按監控節點(diǎn),預期指標值為衡量標準,我局預算執行進(jìn)度為66.67%。其中,項目支出65.97%;基本支出66.60%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求,對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。

  共設置一級指標3個(gè),二級指9個(gè),三級指標44個(gè)。截至監控日,44個(gè)三級指標的完成情況如下:

  1.產(chǎn)出指標

  項目支出和基本支出的'數量指標:該指標預期值為100%,實(shí)際完成值為66.67%。

  嚴格把控所有項目的合格率、合規性、規范性準確率的質(zhì)量指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  按時(shí)完成相關(guān)項目的時(shí)效指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  嚴格控制所有項目的成本指標:該指標預期值為≤2449.07萬(wàn)元,實(shí)際完成值為1632.71萬(wàn)元。

  2.效益指標

  為政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  充分發(fā)揮所有項目的可持續影響指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  3.滿(mǎn)意度指標

  社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:該指標預期值為100%,實(shí)際完成值為100%。

  綜上,全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。

  三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

  20xx年本部門(mén)整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成,不存在未完成原因分析。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

  加強監管,做到監管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現斷層;單位預算是財政總預算的基礎,它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現,是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預算編制的質(zhì)量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。

  建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系,加強工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和財政績(jì)效管理信息化建設,加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

績(jì)效運行監控報告9

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

 。1)項目單位職能:

  1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù),開(kāi)展計劃生育技術(shù)服務(wù)。

  2、為兒童身體健康提供服務(wù),開(kāi)展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。

  3、結扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。

  4、保護婦女兒童群體健康的專(zhuān)業(yè)公共衛生機構.院逐步完善公共衛生專(zhuān)業(yè)機構龍頭作用,圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問(wèn)題三大任務(wù),制定全市婦幼衛生規劃和工作方針,及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素,制定和實(shí)施干預性措施,對基層醫療機構開(kāi)展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導和培訓,提供技術(shù)支持。

 。2)項目立項依據:邵財預[20xx]1—4號文件

 。3)項目實(shí)施主體:婦幼兒童醫院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫護人員。

 。4)項目實(shí)施計劃及主要內容:因醫院不能整體搬遷,有實(shí)施已改,醫院效益逐年下降,此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績(jì)效發(fā)放,彌補單位的資金部分缺口。

 。ǘ╉椖款A算情況

 。1)項目資金預算(或計劃)及其測算依據:根據邵財預[20xx]1—4號文件規定,市級財政預算450萬(wàn)元。

 。2)項目預算調整情況:無(wú)預算調整。

 。ㄈ╉椖款A期預算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況:保證了醫院人員的構成結構,從而保證醫院的正常運行。為醫院增加新鮮血液,使醫院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。

  二、項目決策及資金使用管理情況

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況:項目經(jīng)費經(jīng)預算后再實(shí)施具體分配,按完成數量及一定比列核算分發(fā)。

 。ǘ╉椖款A算執行情況:預算執行率基本達到100%;項目預算無(wú)結余。

 。ㄈ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況:項目資金由財政下達指標,在財政專(zhuān)戶(hù)賬戶(hù)上,由出納和會(huì )計主管共同支付才能支出資金,互相監督,無(wú)虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。

 。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況:根據《本院內部工作制度與崗位職責》,《本院內部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進(jìn)行管理。

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織機構與職責落實(shí)情況:我單位積極投身重點(diǎn)民生項目,切實(shí)保障群眾利益,使項目層層推進(jìn)。

 。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況:我單位建立內部控制制度和專(zhuān)項資金經(jīng)費管理制度。

 。ㄈ╉椖拷M織管理落實(shí)情況:項目完成由相關(guān)項目負責人進(jìn)行數據統計匯報,編制成報表,每月進(jìn)行統計,每季度進(jìn)行匯總,一季度一次業(yè)務(wù)培訓,縣級領(lǐng)導都會(huì )進(jìn)行抽查。

  四、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標完成情況。

  20xx年因醫院整體不能搬遷,醫院的地理位置及醫院環(huán)境和設備等原因限制了醫院的整體發(fā)展,本院人員223人左右,其中借調人員43人,所有借調人員開(kāi)支都由我院承擔。目前中醫院也不能搬遷,本院也不能搬遷到中醫院,醫療環(huán)境差,醫院收入下降,人均收入不到十萬(wàn)元,而醫療設備基本全部要更新,業(yè)務(wù)收入不能承擔。今年規培人員陸續回醫院上班,而人員待遇差,容易導致人才流失。為了醫院的正常運行和發(fā)展,留住優(yōu)秀人才,為醫院未來(lái)更好的發(fā)展,此項預算經(jīng)費全部用于單位的'人員開(kāi)支。其中各項效益評價(jià)分析如下:

  1、經(jīng)濟效益:嚴格執行項目經(jīng)費支出管理,提高資金使用效率,有利于項目的持續開(kāi)展。

  2、社會(huì )效益:醫院的正常運行,有利于重大公共項目的開(kāi)展,從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。

  3、生態(tài)環(huán)境效益:好的醫療環(huán)境,有利于建立和諧醫患關(guān)系,人人享受舒適的醫療服務(wù)環(huán)境,讓人的身體健康得到保障。

  4、可持續影響:有利于婦女兒童的健康發(fā)展。

績(jì)效運行監控報告10

  一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

  為深入推進(jìn)實(shí)施預算績(jì)效管理,提高財政資源配置效率和使用效益,根據瀘定縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效運行監控工作的通知》(瀘財[20xx]37號)文件精神,我局及時(shí)組織各部門(mén)對23個(gè)年初預算申報項目進(jìn)行績(jì)效監控,年初預算資金7163.8萬(wàn)元,1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。

  在績(jì)效監控工作實(shí)施過(guò)程中,我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績(jì)效目標使用資金,嚴格執行各項經(jīng)費管理辦法,不隨意調整變更資金用途或者挪作他用,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,確保資金不偏離績(jì)效目標。

  二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

 。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

  我局20xx年具體實(shí)施的部門(mén)預算項目有23個(gè),預算指標為7163.8萬(wàn)元,1-8月份到位資金3675.02萬(wàn),已執行2910.2萬(wàn)元,執行率79.19%,各項目預算執行情況具體如下:

  1、瀘定橋小學(xué)國配套營(yíng)養餐項目預算134.6萬(wàn)元,1-8月到位資金126.71萬(wàn),已執行72.95萬(wàn)元,執行率57.57%,該項目12月執行完畢;

  2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬(wàn)元,1-8月份到位資金110.92萬(wàn),已執行69.44萬(wàn)元,執行率62.6%,該項目12月執行完畢;

  3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預算189萬(wàn)元,1-8月份到位資金208.8萬(wàn),已執行115萬(wàn)元,執行率55.08%,該項目12月執行完畢;

  4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預算354.88萬(wàn)元,1-8月到位資金358.19萬(wàn),已執行180.27萬(wàn)元,執行率50.33%,該項目12月執行完畢;

  5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬(wàn)元,1-8月份到位資金122.53萬(wàn),已執行56.6萬(wàn)元,執行率46.19%,該項目12月執行完畢;

  6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營(yíng)養餐項目資金102.79萬(wàn)元,1-8月份到位資金91.39萬(wàn),已執行70.54萬(wàn)元,執行率77.19%,該項目12月執行完畢;

  7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬(wàn)元,1-8月份到位資金155.69萬(wàn),已執行42.86萬(wàn)元,執行率27.53%,該項目12月執行完畢。

  8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬(wàn)元,1-8月到位資金112.31萬(wàn),已執行97.41萬(wàn)元,執行率86.73%,該項目12月執行完畢;

  9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬(wàn)元,1-8月份到位資金178.79萬(wàn),已執行148.11萬(wàn)元,執行率82.84%,該項目12月執行完畢;

  10、瀘定縣一中國配套營(yíng)養餐項目預算131.06萬(wàn)元,1-8月份到位119.52萬(wàn),已執行88.22萬(wàn)元,執行率73.81%,該項目12月執行完畢;

  11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預算115.92萬(wàn)元,1-8月到位資金115.92萬(wàn),已執行58.63萬(wàn)元,執行率50.58%,該項目12月執行完畢;

  12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬(wàn)元,該項目資金7月到位,已進(jìn)入立項實(shí)施階段。

  13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬(wàn)元,1-8月到位資金532.64萬(wàn),已執行532.64萬(wàn)元,執行率100%;

  14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬(wàn)元,1-8月到位資金215.29萬(wàn),已執行215.29萬(wàn)元,執行率100%;

  15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預算200萬(wàn)元,1-8月到位資金113.43萬(wàn),已執行113.43萬(wàn)元,執行率100%;

  16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬(wàn)元,1-8月到位資金325.19萬(wàn),已執行325.19萬(wàn)元,執行率100%。

  17、二郎山片區寄宿制小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設項目預算315萬(wàn),1-8月到位資金168.87萬(wàn),已執行168.87萬(wàn),執行率100%。

  18、冷磧小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設項目預算260萬(wàn),1-8月資金到位125.16萬(wàn),已執行125.16萬(wàn),執行率100%。

  19、尊師重教關(guān)愛(ài)基金項目預算100萬(wàn),1-8月到位20萬(wàn),該項目資金將在下半學(xué)期執行完畢。

  20、瀘定縣四中運動(dòng)場(chǎng)改造項目預算386萬(wàn),1-8月到位資金229.59萬(wàn),已執行229.59萬(wàn),執行率100%

  21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬(wàn),1-8月到位資金100萬(wàn),執行100萬(wàn),執行率100%

  22、教育教學(xué)信息化建設項目資金預算150萬(wàn),1-8月到位資金100萬(wàn),已執行100萬(wàn),執行率100%

  23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬(wàn),1-8月到位資金180萬(wàn),已執行48.64萬(wàn),執行率27%,已支付預付款,按合同支付。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

  整體來(lái)看,我局部門(mén)績(jì)效監控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預算項目,對各績(jì)效項目都能做到應監盡監,各項目均能按照年初設定的績(jì)效目標有序正常推進(jìn),不存在偏離績(jì)效目標的情況。年初申報的32個(gè)預算項目,正在執行23個(gè),剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施,預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都按照年初制定的計劃和指標全部完成。

  三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

  20xx年以來(lái),我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開(kāi)展,較好的完成了預期目標,但也存在一些問(wèn)題:

 。ㄒ唬┛(jì)效管理經(jīng)驗不足。由于全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展時(shí)日尚短,還存在對績(jì)效管理文件精神學(xué)習不夠深入、內涵把握不夠準確的問(wèn)題。

 。ǘ╊A算績(jì)效指標編制不夠準確。從實(shí)際執行來(lái)看,年初預算績(jì)效指標設定不能準確評價(jià)項目的開(kāi)展情況,需要加強文件學(xué)習,科學(xué)制定績(jì)效指標。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

 。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習,提升績(jì)效管理水平

  重視和加強財務(wù)管理能力建設,抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓和指導,提高預決算管理水平,增強預算績(jì)效管理意識,提高項目績(jì)效管理水平。

 。ǘ┘訌姳O控,推進(jìn)項目執行進(jìn)度

  加強與財政部門(mén)以及各項目的.溝通協(xié)調,以年初設定的績(jì)效目標為導向規范使用項目資金,克服困難,積極主動(dòng)推動(dòng)項目進(jìn)程,在不偏離績(jì)效目標的前提下,加快項目執行,提高資金使用效益。

  1-8月份,年初申報的32個(gè)預算項目,正在執行23個(gè),剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

績(jì)效運行監控報告11

  一、項目基本情況

  我院在市政府、市衛健委的指導下,為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推動(dòng)我市艾滋病防治工作深入開(kāi)展,切實(shí)保護人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識宣傳,深入基層醫療衛生機構,參與開(kāi)展、指導艾滋病防治工作,加強特殊人群艾滋病預防管理,為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》(保財社〔20xx〕113號)和《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕55號)文件精神,審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬(wàn)元萬(wàn)元,該資金指標于20xx年初下達我院。

  二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

  我院領(lǐng)導高度重視,積極部署安排相關(guān)科室和專(zhuān)人進(jìn)行檢查自評,撰寫(xiě)自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結果真實(shí)、準確、客觀(guān),按時(shí)按質(zhì)完成并上報。

  三、項目績(jì)效實(shí)現情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬(wàn)元;20xx年4月收到0.35萬(wàn)元;20xx年5月收到2.00萬(wàn)元。

  2.項目資金執行情況。

  落實(shí)國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的.工作目標(預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(PITC、醫務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標準培訓)、縣(市、區)專(zhuān)業(yè)機構業(yè)務(wù)指導及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪(fǎng)管理、落實(shí)推廣使用安全套預防艾滋病工程)。上年結轉資金9.61萬(wàn)元,本年撥付資金2.35萬(wàn)元,使用11.96萬(wàn)元,得分20分。

  按照市衛生健康行政部門(mén)及院領(lǐng)導的安排部署,通過(guò)全市婦幼衛生工作者的共同努力,各項目工作有序推進(jìn)、穩步開(kāi)展。根據市衛健委的統一安排,完成了對全市五縣(市、區)20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績(jì)效評價(jià)工作,并按要求上報評價(jià)結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開(kāi)展,加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專(zhuān)用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務(wù)費9810.00元。婦?瀑徺I(mǎi)管理消除三病母嬰傳播的專(zhuān)用設備47900.00元。

  3.項目資金管理情況。

  保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進(jìn)行管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格按照財政資金支出進(jìn)度用款,沒(méi)有出現項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實(shí)施。

 。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況

  1.產(chǎn)出指標完成情況。

  一是數量指標,得分21.15分,其中考核、督導覆蓋縣(區)得6分;婚前保健人HIV及梅毒檢測率,得分8分;榍氨=∪巳篐IV及梅毒檢測18164人,婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數,得分7.15分,孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人,任務(wù)完成率71.47%。

  二是質(zhì)量指標,得分27.63分,其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率(產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率)得9.63分,HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;HIV暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,20xx年有妊娠結局的梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦54人(非中國籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,占9.26%,梅毒陽(yáng)性產(chǎn)婦藥物治療率100%,規范藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿(mǎn)12月齡的乙肝暴露兒童應進(jìn)行乙肝感染狀況檢測430人,其中規范阻斷424人,不規范阻斷6人,進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標志物檢測416人,乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

  三是成本指標,得分2分,實(shí)際支出為11.96萬(wàn)元。

  2.效益指標完成情況。

  一是生態(tài)效益指標,得4分,不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續影響指標,推動(dòng)艾滋病防治工作得5分。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況。

  認真做好防治艾滋病宣傳工作,為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免,做好病人信息保密工作,得到群眾的認可和好評,基本達成預期指標。

  四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  項目各項績(jì)效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入開(kāi)展。

  五、績(jì)效自評結果

  項目各項績(jì)效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實(shí)施方案要求進(jìn)行項目收支管理,績(jì)效得分93.77分,自評為優(yōu)。

  六、結果公開(kāi)情況和應用打算

  按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”原則,因我院無(wú)網(wǎng)站,將上述預算績(jì)效自評報告及項目績(jì)效自評表請主管局保山市衛生健康委員會(huì )在保山市衛生健康委員會(huì )門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi),更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。

  七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

  我院領(lǐng)導高度重視財政支出績(jì)效自評工作,認真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jì)效管理”要求,精心組織專(zhuān)人開(kāi)展績(jì)效自評工作,切實(shí)提高自評質(zhì)量。

  通過(guò)開(kāi)展項目績(jì)效自評工作,能及時(shí)發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進(jìn)度?(jì)效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價(jià)結果應用不到位,評價(jià)層次不全面等問(wèn)題。建議:一是加強財政支出績(jì)效評價(jià)結果的應用,通過(guò)運用財政支出績(jì)效評價(jià)結果,發(fā)現績(jì)效評價(jià)對象在財政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門(mén)理財水平;二是財政部門(mén)進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)培訓,組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流、拓展工作思路,提升業(yè)務(wù)水平。

  存在的問(wèn)題:預算績(jì)效觀(guān)念不深入,思想認識有誤區;績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人員匱乏,規范管理有盲點(diǎn);評價(jià)指標體系不完善,實(shí)際操作有難度;評價(jià)結果運用不充分,推動(dòng)作用有局限。

  建議:加強宣傳引導,強化績(jì)效觀(guān)念;完善指標體系,規范評價(jià)標準;強化運行監管,突出結果導向;加強隊伍建設,提高管理水平。

  八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

績(jì)效運行監控報告12

  一、專(zhuān)項資金基本情況

 。ㄒ唬⿲(zhuān)項資金概況:永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預算總金額為98.8萬(wàn)元。實(shí)際收入106.594萬(wàn)元,退費14.559萬(wàn)元,實(shí)際支出92.035萬(wàn)元。該項目資金來(lái)源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入,用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點(diǎn)心費支出。

 。ǘ⿲(zhuān)項資金預期目標完成程度:該項目的實(shí)施,保障了幼兒膳食營(yíng)養均衡,安全衛生,促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展,得到了幼兒和家長(cháng)的`一致肯定。

 。ㄈ╉椖抠Y金使用及管理情況:

  1、成立專(zhuān)項資金管理機構:家長(cháng)通過(guò)微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專(zhuān)戶(hù)。財務(wù)人員負責向財政非稅專(zhuān)戶(hù)申請劃繳,再按月報賬撥至食堂負責人處,專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。

  2、資金到位情況:財政專(zhuān)戶(hù)分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專(zhuān)戶(hù)。

  3、項目資金管理情況:搭餐費統一繳存至財政非稅專(zhuān)戶(hù),財務(wù)通過(guò)直接支付形式報賬,逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負責人處,專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。

  4、項目資金實(shí)際使用情況:20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬(wàn)元,又因疫情退費14.559萬(wàn)元。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

  根據《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件,召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議,制定了工作計劃,組織開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。

  三、專(zhuān)項資金績(jì)效情況(附專(zhuān)項資金績(jì)效目標自評表)

  根據《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(永財績(jì)函〔20xx〕39號)相關(guān)文件精神,我園認真負責、客觀(guān)公正地開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評工作,自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實(shí)施,最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點(diǎn)心費的開(kāi)支,保證了幼兒膳食營(yíng)養均衡、安全衛生,促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展。

  四、存在的問(wèn)題

  無(wú)

  五、有關(guān)建議

  無(wú)

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

績(jì)效運行監控報告13

  一、項目支出基本情況

  20xx年本單位項目支出預算19.3萬(wàn)元,1-6月實(shí)際支出3.12萬(wàn)元,預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元,1-6月執行27.13萬(wàn)元,完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執行0.72萬(wàn)元,完成率65.45%;保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元,涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出,執行0元,完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元,已執行2.4萬(wàn)元,完成率15.69%。

  二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

  專(zhuān)項支出明確單位專(zhuān)項的分管領(lǐng)導,指定科室負責具體實(shí)施:一是經(jīng)批復后的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體,負責本科室的預算執行,并對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項資金,不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀(guān)情況發(fā)生變化確需追加預算的,經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導小組和中心領(lǐng)導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規定對預算執行情況進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

  三、績(jì)效運行監控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

  公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元,1-6月執行27.13萬(wàn)元,完成率59.29%。

  20xx年項目支出19.3萬(wàn)元,共三個(gè)專(zhuān)項1-6月執行3.12萬(wàn)元,預算完成率為16.17%。

  1、招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元,執行2.4萬(wàn)元。1-6月完成率為15.69%。

  2、辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元,執行0.72萬(wàn)元,1-6月完成率為65.45%。

  3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元,執行0元,1-6月完成率0%。

 。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況

  截止6月底,共辦理招標備案項目130個(gè),中標價(jià)108.58億元,其中公開(kāi)招標項目119個(gè),中標價(jià)104億元。

  一是加大評標亂象的治理力度。根據省專(zhuān)項整治要求工作要求,通過(guò)大數據分析整理了去年以來(lái)全市復評項目情況,對市本級5個(gè)項目、對各區縣11個(gè)項目進(jìn)行復查。

  二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過(guò)程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本,上半年,共發(fā)現并糾正招標方案和招標文件中的問(wèn)題157條。

  三是加強開(kāi)評標現場(chǎng)監管。對于開(kāi)標現場(chǎng)的異常情況,要求項目監管員及時(shí)記錄核查;對于開(kāi)標現場(chǎng)出現的異議,要求在現場(chǎng)及時(shí)處理;要求招標人或代理公司對評標結果進(jìn)行復核,以減少評標專(zhuān)家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評標公正性;嚴格評標項目的評委考評制度,堅持一項目一考評。

  四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時(shí)向區縣推送招投標最新法規政策文件,解答問(wèn)題,了解動(dòng)態(tài),要求各區縣監管部門(mén)對評標活動(dòng)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報處理,保證全市監管尺度相對統一。

  五是發(fā)布了《關(guān)于規范招標代理機構規范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規范化考評辦法》(湘建監督〔20xx〕236號)的基礎上細化了不規范情形,統一了考評流程,極大約束規范了代理公司的執業(yè)行為,今年上半年共對7家代理公司的不規范行為進(jìn)行了考評扣分處理。

  六是開(kāi)展信用評價(jià)工作。在“長(cháng)沙市住建行業(yè)誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價(jià)子板塊,制定招標代理機構信用評價(jià)實(shí)施細則,并組織公司進(jìn)行了系統測試,實(shí)現了與長(cháng)沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績(jì)信息和省住建廳招標代理機構規范化考評信息的系統聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔,又保障了數據信息的.準確性。目前系統已正式上線(xiàn),并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價(jià)。

  四、存在問(wèn)題及其原因

 。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”:在預算執行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復及開(kāi)標項目減少且所涉及的投訴無(wú)須外出調查辦案等原因導致辦案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場(chǎng)地、設備等借用問(wèn)題以及其他調查工作等影響,僅完成了一次項目后評估,一次評標系統測試評估,未按照原計劃完成專(zhuān)家評估、培訓工作等費用的開(kāi)展和使用。

 。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設備購置費”沒(méi)有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門(mén)關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng )系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算,6月財政局按信創(chuàng )產(chǎn)品配置計劃進(jìn)行批復,因采購信創(chuàng )系列產(chǎn)品非常嚴格,在市政采網(wǎng)備案流程復雜,審批部門(mén)較多,花費時(shí)間較長(cháng),我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預算采購辦公設備,正在走采購流程。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高預算績(jì)效管理,從數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面,綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價(jià)、能量化的績(jì)效目標,同時(shí)對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”,發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)糾正,確?(jì)效目標如期保質(zhì)保量實(shí)現。

 。ǘ┘訌妰炔靠刂,加強與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務(wù)科室正常開(kāi)展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。

績(jì)效運行監控報告14

  一、項目支出基本情況

  學(xué)校項目組織管理過(guò)程規范,內部職能部門(mén)職責分工明確。從過(guò)程管理來(lái)看,由業(yè)務(wù)部門(mén)提出項目申請、歸口管理部門(mén)根據需要組織必要性和可行性論證,報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導或辦公會(huì )議審批后立項,而后業(yè)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施,項目完成驗收合格后,根據合同條款付款,各環(huán)節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點(diǎn)的項目,學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類(lèi)項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門(mén)負責,根據項目類(lèi)型不同,學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強科研項目經(jīng)費管理的規定》,《基本建設管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進(jìn)行管理。

  2022年,學(xué)校部門(mén)預算安排的項目有8個(gè),具體包括:基建項目、校園維修及日常維護專(zhuān)項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)、圖書(shū)資料及數字資源。

  1.基建項目以及兩個(gè)中心建設、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué);ㄌ幐鶕䦟(shí)際情況進(jìn)行申報,學(xué)校重點(diǎn)基建項目有經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓中心和工程實(shí)驗實(shí)訓中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍(弘昱6號棟)、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗實(shí)訓大樓等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款1000萬(wàn)元,教育公共專(zhuān)項安排5700萬(wàn)元。

  2.校園維修及日常維護專(zhuān)項。該項目由學(xué)校后勤處根據教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報,學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款728.67萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金1271.33萬(wàn)元,合計2000萬(wàn)元。

  3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門(mén)要求和學(xué)校實(shí)際情況申報,主要支付年度內政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費,保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金120萬(wàn)元。

  4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實(shí)際情況申報,主要用于年度內購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書(shū)館家具設備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金855萬(wàn)元。

  5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛處根據合同和實(shí)際情況申報,主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2435萬(wàn)元。

  6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據教學(xué)運行和管理需求申報,主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設支出、專(zhuān)業(yè)建設支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2800萬(wàn)元。

  7.科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設投入需求以及科研配套需求申報,主要包括人才引進(jìn)安家費及購房補貼、科研啟動(dòng)費、各類(lèi)學(xué)科和平臺建設經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金3113萬(wàn)元。

  8.圖書(shū)資料及數字資源。該項目由學(xué)校圖書(shū)館按照各類(lèi)館藏資源的采購需求申報,主要包括報刊、紙質(zhì)圖書(shū)和數字資源采購。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金400萬(wàn)元。

  二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

  學(xué)?(jì)效運行監控工作由計財處牽頭,項目歸口管理部門(mén)配合開(kāi)展,具體流程如下:

  1.2022年7月1日-2022年7月6日,計財處對項目支出的預算執行情況進(jìn)行梳理,將預算執行進(jìn)度和支出明細反饋到歸口管理部門(mén)。

  2.2022年7月7日-2022年7月20日,歸口管理部門(mén)組織對項目支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行對照梳理,完善填寫(xiě)《項目支出績(jì)效運行監控表》。

  3.2022年7月21日-2022年7月25日,計財處匯總所有項目支出績(jì)效監控情況,形成學(xué)校部門(mén)預算績(jì)效監控結果,完成績(jì)效監控報告,匯總長(cháng)沙學(xué)院和長(cháng)沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績(jì)效監控資料報學(xué)校領(lǐng)導審批。

  4.2022年7月26日-2022年7月29日,計財處通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統向市財政局報送預算績(jì)效監控結果。

  三、績(jì)效運行監控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

  2022年上半年,學(xué)校項目支出總體執行率為34.44%,預算執行進(jìn)度較好的項目有3個(gè),分別為:兩個(gè)中心建設項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設項目、圖書(shū)資料及數字資源;預算執行進(jìn)度適中的項目有3個(gè),分別為:采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專(zhuān)項;預算執行進(jìn)度較慢的項目有4個(gè),分別為:基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套)。

 。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況

  1.基建項目:弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工,建設進(jìn)度≥80%,秋季學(xué)期投入使用,其他基建項目有序推進(jìn),年度目標可完成。

  2.校園維修及日常維護專(zhuān)項:已及時(shí)完成師生申報的零星維修,按原計劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項目,年度目標可完成。

  3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費:已完成35個(gè)項目代理費支付,每個(gè)項目完成招標后及時(shí)支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費,確保學(xué)校的采購項目能持續、穩定發(fā)展,年度目標可完成。

  4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置:學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區建設都在進(jìn)行當中,部分項目已完成安裝調試,正在試運行階段,年度目標可完成。

  5.大院運行費:水電費按實(shí)際發(fā)生額確定,物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結算,若出現個(gè)別服務(wù)不到位的情況,則按合同約定對結算金額進(jìn)行扣減,年度目標可完成。

  6.教學(xué)業(yè)務(wù)費:在做好疫情防控的同時(shí),學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類(lèi)教師教學(xué)競賽,獲得一等獎1項,二等獎1項,三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢,暑假備戰省級復賽。大學(xué)生創(chuàng )新性項目通過(guò)結題驗收項目108項,其中省級及以上項目47項,校級項目61項。立項147項,其中省級49項,校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創(chuàng )意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項,三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度,提升智慧教室使用率,利用現代信息技術(shù)和“愛(ài)課程”“學(xué)堂在線(xiàn)”等在線(xiàn)教學(xué)平臺,提高線(xiàn)上線(xiàn)下課堂教學(xué)質(zhì)量,建設線(xiàn)上“金課”。優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局和結構,出臺《長(cháng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置與動(dòng)態(tài)調整管理辦法(暫行)》。推進(jìn)一流本科專(zhuān)業(yè)建設,新增國家級一流本科專(zhuān)業(yè)10個(gè),省級一流本科專(zhuān)業(yè)2個(gè),年度目標可完成。

  7.科技專(zhuān)項(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套):已完成6位高層次人才的'論證,全職引進(jìn)博士36人,碩士11人;各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設點(diǎn)均完成了建設任務(wù)中的定量指標,學(xué)校上半年聯(lián)合培養研究生數量達到了50人;國家級、部級項目申報數達256項,省、市廳級項目申報數244項,截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右,省、市廳級項目立項科研項目69項左右,大部分國家項目評選結果下半年公布,已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數量64項,已發(fā)表中文核心以上論文116篇(其中SCI、EI等高水平論文77篇);已獲得專(zhuān)利授權57項,其中發(fā)明專(zhuān)利授權32項,實(shí)用新型專(zhuān)利授權23項,年度目標可完成。

  8.圖書(shū)資料及數字資源:已采購紙質(zhì)圖書(shū)5.7萬(wàn)冊、期刊600種、電子期刊33個(gè),年度目標已完成。

  四、存在問(wèn)題及其原因

  1.部分預算項目執行進(jìn)度較慢。主要原因如下:

 。1)為不影響教學(xué),基建維修項目主要集中在暑假進(jìn)行,因此資金支付集中在下半年。

 。2)上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設備購置的前期招標采購工作,按照采購流程,驗收付款主要集中在下半年。

 。3)上半年受新冠疫情影響,學(xué)生校外實(shí)習實(shí)訓和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少,因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執行率較低。

 。4)按照新進(jìn)教師招聘流程,當年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開(kāi)學(xué)辦理入職,人才引進(jìn)安家費和購房補貼支付時(shí)間主要集中在下半年,因此,科技專(zhuān)項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行,確保全年績(jì)效目標完成。

  2.預算項目績(jì)效目標執行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下:

 。1)科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題,因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高,但是按照項目申報情況預估,全年目標可完成。

 。2)大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執行,個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩定,服務(wù)不到位的情況,學(xué)校會(huì )扣減費用,但是偏差在可控范圍內,總體服務(wù)質(zhì)量可保證,全年目標可完成。

 。3)學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進(jìn)行招標采購流程,下半年進(jìn)行驗收支付流程。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1.加快預算執行進(jìn)度。主要措施如下:

 。1)上線(xiàn)網(wǎng)上報賬系統,提供無(wú)接觸報賬方式,為教職工報賬提供便利;

 。2)積極督促項目歸口管理部門(mén),加快預算執行。

  2.加強預算績(jì)效目標過(guò)程管理。主要措施如下:

 。1)開(kāi)展財務(wù)培訓,強化各項目歸口管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的績(jì)效管理意識;

 。2)積極配合項目歸口管理部門(mén),不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程,細化各項績(jì)效目標,定期開(kāi)展重點(diǎn)工作督查督辦。

 。3)充分發(fā)揮績(jì)效目標的導向作用和項目執行過(guò)程管理的修正作用,促進(jìn)績(jì)效目標和項目執行過(guò)程管理有機結合。

績(jì)效運行監控報告15

  根據《德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》《德江縣財政局關(guān)于印發(fā)德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》(德財績(jì)[20xx]2號)等文件的通知要求,我單位組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控等工作,現將有關(guān)監控情況報告如下:

  一、年度預算安排情況

  20xx年德江縣財政局安排我單位部門(mén)預算資金如下:

  德江縣財政局《關(guān)于批復20xx年部門(mén)預算經(jīng)費的通知》德財預〔20xx〕1號,下達我單位20xx年度部門(mén)預算962.31萬(wàn)元。

  1、基本支出876.11萬(wàn)元,其中:人員支出819.01萬(wàn)元;日常公用支出57.10萬(wàn)元。

  2、項目支出86.20萬(wàn)元。

  二、1至9月份執行情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-9月份執行情況

  20xx年1-9月份總支出1404.53萬(wàn)元,其中:人員支出571.15萬(wàn)元;日常公用支出37.54萬(wàn)元;項目支出795.84萬(wàn)元(全部是上級撥款)。

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  按照年初編制的績(jì)效目標,我單位主要做了以下方面的工作,保證了績(jì)效目標的有序推進(jìn),為完成20xx年度預算績(jì)效目標奠定了基礎。

  1、加強經(jīng)濟運行監測,促進(jìn)經(jīng)濟恢復增長(cháng)。

  2、狠抓重大項目建設,積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個(gè),總投資243.82億元,年度計劃投資44.07億元,其中省級項目42個(gè),市級項目5個(gè);從項目分類(lèi)看:收尾項目6個(gè),續建項目12個(gè),新建項目15個(gè),預備項目14個(gè)。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經(jīng)費項目1個(gè)即德江縣整縣推進(jìn)高標準農田建設項目獲得前期費用資金100萬(wàn)元。截至9月,省市重大項目完成投資33.44億元,完成年度目標的75.88%。新建項目計劃開(kāi)工6個(gè),實(shí)際開(kāi)工2個(gè);收尾項目6個(gè),目前完工3個(gè)。

  3、強化投資建設管理,不斷提升投資效益。1—8月,全縣固定資產(chǎn)投資累計完成54.50億元,同比增長(cháng)1.3%。9月單月完成投資8.7億元,預計增速8.12%,預計排位繼續靠前。截止8月底,全縣新增500萬(wàn)元以上項目入庫36個(gè),總投資50.19億元,其中500-5000萬(wàn)元15個(gè),總投資3.28億元,5000萬(wàn)元以上21個(gè),總投資46.91億元。9月份擬入庫2個(gè),總投0.4億元,入庫資料經(jīng)初審已報統計部門(mén)待反饋。

  4、強化統籌協(xié)調力度,積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過(guò)國家審核地方政府專(zhuān)項債券項目41個(gè),截止目前獲批項目4個(gè),獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預算內資金項目17個(gè),截止目前獲批項目3個(gè),獲批資金1649萬(wàn)元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮化信貸資金項目5個(gè),總投資20.66億元,擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮化基金投資項目五批次33個(gè),總投資71.65億元,擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個(gè),投資3.09億元,擬申請資金0.62億元。

  5、促進(jìn)服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展,不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。一是營(yíng)利性服務(wù)業(yè)和勞動(dòng)工資方面。按月按季監測、督促數據報送,開(kāi)展企業(yè)摸底排查培育工作,預計兩項全年增速全市排名居中;二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程(一期)和黔東北冷鏈物流中心(一期)項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專(zhuān)項20xx年省級預算內投資補助和現代服務(wù)業(yè)專(zhuān)項資金;三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農企業(yè)農特產(chǎn)品進(jìn)軍營(yíng),開(kāi)展了國防潛力數據調查工作。四是規劃編制工作。我縣“十四五”現代服務(wù)業(yè)發(fā)展規劃編制工作有序推進(jìn),目前正在對文本進(jìn)行修改形成送審稿;五是按時(shí)對內陸開(kāi)放型經(jīng)濟試驗區建設和現代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進(jìn)情況進(jìn)行統籌調度。

  6、強化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)地位,不斷加強基礎建設。一是下達德江縣20xx年石漠化綜合治理專(zhuān)項20xx年第十五批省預算內基本建設投資100萬(wàn)元;二是已下達中央預算內、財政預算內以工代賑資金兩批次727萬(wàn)元,其中:申報以工代賑示范工程中央預算內資金500萬(wàn)元,財政預算內資金227萬(wàn)元;三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專(zhuān)項(高標準農田建設項目)20xx年中央預算內投資2113萬(wàn)元,省級預算內投資887萬(wàn)元,20xx年第一批省級基本建設前期工作費用100萬(wàn)元;四是已下達生態(tài)環(huán)境保護和修復專(zhuān)項德江縣20xx年武陵山區生物多樣性保護中央預算內投資4100萬(wàn)元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮鹿溪村鹿溪壩區提級改造、德江縣洞灣村肉牛養殖配套基礎設施建設項目,積極爭取以工代賑示范工程中央預算內資金、財政預算內資金支持,其中:申報以工代賑示范工程20xx年中央預算內資金800萬(wàn)元,以工代賑示范工程20xx年中央財政預算內資金300萬(wàn)元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程20xx年西部大開(kāi)發(fā)重點(diǎn)項目前期工作補助中央預算內資金1300萬(wàn)元。七是編報貴州省德江縣萬(wàn)畝核桃示范園林下經(jīng)濟基礎設施建設項目,擬申報省級預算內投資200萬(wàn)元;八是擬定《德江縣(革命老區)振興發(fā)展基礎設施建設急需國家層面解決的問(wèn)題清單》逐級上報,涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮建設項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補償政策等內容。九是協(xié)調完成20xx年高山鎮旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農村扶貧公路工程決算審計等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農村公共基礎設施管護體制改革實(shí)施方案》報縣政府審定印發(fā)實(shí)施。十一是擬草《在全縣農業(yè)農村基礎設施建設領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實(shí)施方案》報縣政府審定印發(fā)實(shí)施。

  7、全力推進(jìn)社會(huì )事業(yè),扎實(shí)提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運動(dòng)場(chǎng)項目、錢(qián)家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項目、實(shí)驗中學(xué)綜合樓項目的可行性研究報告上會(huì )評審工作;二是做好項目?jì)浼吧陥蠊ぷ,完成儲備項目在重大項目庫及在線(xiàn)審批監管平臺的錄入工作。通過(guò)國家重大建設項目庫完成11個(gè)中央預算內投資項目的申報工作,擬爭取中央資金8416萬(wàn)元。截至目前,本年度爭取中央資金項目6個(gè),總投資6951萬(wàn)元,中央資金3857萬(wàn)元。

  8、加強環(huán)境保護力度,促進(jìn)生態(tài)文明建設。一是編報武陵山區生物多樣性保護面積2.7萬(wàn)畝,20xx年生態(tài)保護和修復領(lǐng)域中央預算內投資1350萬(wàn)元。二是編制謀劃農村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農業(yè)整縣推進(jìn)示范、國家儲備林建設等42個(gè)項目,爭取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護與修復實(shí)施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設,申報長(cháng)江經(jīng)濟綠色發(fā)展專(zhuān)項20xx年中央預算投資10000萬(wàn)元。四是協(xié)調配合縣林業(yè)局、自然資源局、財政局等部門(mén)落實(shí)20xx年退耕還林還草工程矢量數據圖斑面積6萬(wàn)畝,編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區生物多樣性保護工程初步設計報市發(fā)改委審查后批復。五是協(xié)調部門(mén)開(kāi)展20xx年石漠化綜合治理工程建設前期工作,開(kāi)工建設20xx年石漠化綜合治理工程。

  9、改善人民生活環(huán)境,扎實(shí)推進(jìn)城鎮建設。根據上級要求,共謀劃了新型城鎮化補短板強弱項重點(diǎn)項目335個(gè),總投資470.37億元。同時(shí),根據全縣招商引資工作推進(jìn)會(huì )議精神,重點(diǎn)謀劃新型城鎮化招商引資項目6個(gè),投資37.3億元。申報排水設施建設20xx年中央預算內投資項目1個(gè),投資4200萬(wàn)元,擬申請中央預算內投資20xx萬(wàn)元。申報20xx年省級財政資金項目13個(gè),總投資2.55億元,擬申請省級財政資金1.78億元。申報20xx年省級項目前期工作費用預算13個(gè),擬申請前期工作費用750萬(wàn)元。申報20xx年省級專(zhuān)項資金補助項目57個(gè),總投資13.7億元,擬申請省級專(zhuān)項補助資金10.58億元。

  10、加強糧食安全監管,確保糧食存儲安全。一是開(kāi)展20xx年度《社會(huì )糧食供需平衡調查》工作,組織人員深入全縣8個(gè)鄉鎮、9個(gè)村、16個(gè)村民組,共調查40戶(hù)187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量,據此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸,油料3238噸;二是開(kāi)展《20xx年4月末鄉村居民戶(hù)專(zhuān)項存糧調查》工作,組織人員深入全縣8個(gè)鄉鎮、9個(gè)村、16個(gè)村民組調查統計,20xx年4月末鄉村居民存糧29460噸;三是按照20xx年最新的《糧食流通管理條例》,貫徹實(shí)施了糧食收購許可備案制度,目前備案企業(yè)(個(gè)體)共5家,收回原有《糧食收購許可證》5份;四是組織涉糧企業(yè)共同開(kāi)展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動(dòng),按照要求及時(shí)上報了工作開(kāi)展情況;五是指導縣級儲備糧企業(yè),完成3900噸縣級儲備糧輪換任務(wù),順利實(shí)現本縣儲備糧集中儲存管理。

  11、切實(shí)加強物價(jià)監管,確保市場(chǎng)價(jià)格穩定。一是保供穩價(jià),半年來(lái)對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實(shí)行了監測,共發(fā)布監測信息46期,月度分析10期,我縣重要民生商品價(jià)格基本穩定。二是完成了我縣污水處理成本監審,調整了城區天然氣(LNG)銷(xiāo)售價(jià)格和安裝服務(wù)設施建設費標準和公辦幼兒園保教費調整。三是開(kāi)展對水電氣行業(yè)的收費項目和收費標準專(zhuān)項清理,涉及問(wèn)題已及時(shí)核實(shí)處理。四是嚴格按照省發(fā)改委要求,及時(shí)、準確、完整地上報了上半年各項農本調查數據。五是協(xié)助司法和紀檢監察機關(guān)對涉案財物價(jià)格進(jìn)行認定,共受理了68件,認定金額803萬(wàn)元。六是及時(shí)完成了縣教育部門(mén)營(yíng)養餐詢(xún)價(jià)、煎茶鎮垃圾發(fā)電廠(chǎng)垃圾用量核實(shí)和農村飲水整改等工作。

  12、合理開(kāi)發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結構。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內20xx年已完成分輸場(chǎng)站、閥室、烏江重點(diǎn)、難點(diǎn)穿跨越施工圖設計及評審工作。二是20xx年督促明陽(yáng)集團公司在德江成立分司。同時(shí)督促其完成風(fēng)資源評估報告的.編制并報審省氣象中心評審;三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項目》的測風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結束,計劃將在11月積極組織及配合兩個(gè)項目的簽約合作工作開(kāi)展,我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽(yáng)智慧能源集團股份公司提交開(kāi)發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項目投資開(kāi)發(fā)框架協(xié)議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設項目2家。五是截至10月,垃圾發(fā)電量5600萬(wàn)KWh。六是按市發(fā)改委5月下達20xx年度充電基礎設施建設計劃目標任務(wù),我縣20xx年已完成充電任務(wù)。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標調整情況

  部門(mén)預算績(jì)效目標無(wú)調整。

  三、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  德江縣發(fā)展和改革局按照部門(mén)預算下達情況,根據工作進(jìn)度正常支付,截至9月底,執行率已達到145.95%(其中:本年預算執行率這63.25%),預計到年末執行率可達到95%以上。

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  20xx年本單位年初整體支出績(jì)效目標為962.31萬(wàn)元,其中:1-9月基本支出年初績(jì)效目標為608.69萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費1至9月完成571.15萬(wàn)元,預算執行率為69.74%;其中日常公用經(jīng)費1至9月完成37.55萬(wàn)元;預算執行率為65.76%;項目支出年初績(jì)效目標為86.20萬(wàn)元,1至9月完成795.84萬(wàn)元(全部是上級撥款),實(shí)際預算執行率為0。

 。ㄈ┛(jì)效目標偏差原因分析

  截止到9月底,全年資金績(jì)效目標無(wú)調整,因此,績(jì)效目標無(wú)偏差。

  四、問(wèn)題和下步工作打算

  1.存在問(wèn)題:項目績(jì)效管理不夠精細。

  2.下步工作打算:加強績(jì)效管理意識,提高績(jì)效管理水平。一是強化主體責任意識,將績(jì)效管理與預算執行有機銜接,積極推進(jìn)預算績(jì)效管理,提升部門(mén)預算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jì)效管理水平;二是落實(shí)績(jì)效管理制度,提升績(jì)效自評質(zhì)量,參照相關(guān)管理制度和操作規程,以部門(mén)職能職責和績(jì)效目標為基礎,合理細化設置績(jì)效指標,全面反映項目支出效益。

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