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會(huì )計檔案自查自糾工作報告

時(shí)間:2025-07-08 14:11:40 曉映 工作報告 我要投稿
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會(huì )計檔案自查自糾工作報告(精選11篇)

  時(shí)間是悄無(wú)聲息的,轉眼間,歲月匆匆,一段時(shí)間的的工作告一段落了,回看這段時(shí)間的工作,有著(zhù)一些問(wèn)題,立即行動(dòng)起來(lái)寫(xiě)一份自查報告吧。那么一份詳細的自查報告要怎么寫(xiě)呢?下面是小編整理的會(huì )計檔案自查自糾工作報告(精選11篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

會(huì )計檔案自查自糾工作報告(精選11篇)

  會(huì )計檔案自查自糾工作報告 1

  根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》和《行政事業(yè)單位內部控制規范》的有關(guān)規定,并參照財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》要求,結合醫院內部審計及外部審計檢查實(shí)際情況,對本單位的財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、組織領(lǐng)導

  為確保此次自查工作順利進(jìn)行,20xx年5月5日收到xxx財政局通知后,醫院及時(shí)成立了以總會(huì )計師為組長(cháng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。

  二、自查時(shí)間

  20xx年xx月xx日至xx月xx日。

  三、自查方式

  自查小組成員參照財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》逐條對照,采取賬簿報表查閱和單據抽查等方式。

  四、自查結果

  按照州財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》的要求,醫院對本單位年度財務(wù)會(huì )計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、財務(wù)管理、預算執行情況進(jìn)行核查,對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。

 。ㄒ唬┴攧(wù)收支和財務(wù)管理方面

  1、醫院所有財政資金均按預算用途使用,支出真實(shí)合規。

  2、嚴格專(zhuān)項資金管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。

  3、非稅收入征收合法合規,無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認真執行收支兩條線(xiàn)的政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。

  5、認真執行規范津補貼政策,無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規范,無(wú)違規處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

  7、醫院資金全部集中統一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫”。

 。ǘ⿻(huì )計核算和會(huì )計報告方面

  我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設小金庫行為,一直以來(lái)按照適用統一的醫院會(huì )計制度進(jìn)行核算。會(huì )計憑證的編制符合《會(huì )計基礎工作規范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專(zhuān)人保管,原始單據完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,做到日清月結;由專(zhuān)人負責編制會(huì )計報表,財務(wù)報告符合要求,做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。

 。ㄈ﹥炔靠刂坪蜋n案管理方面

  財務(wù)人員具有明確的崗位職責,崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約。會(huì )計檔案的保管由專(zhuān)人保管,有專(zhuān)門(mén)的會(huì )計檔案柜,會(huì )計檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當中,并加鎖確保安全。

 。ㄋ模﹩挝粌炔靠刂浦贫冉⒑蛨绦星闆r

  根據本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中,制定了《xxxx醫院內部控制制度》。建立和完善各項制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下四點(diǎn)要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的.發(fā)生。

  4、明確賬務(wù)處理程序,根據醫院會(huì )計制度的規定,確定單位會(huì )計科目和明細科目的設置和使用范圍;確定本單位會(huì )計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細賬、現金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設置、格式、登記、對賬、結算、改錯等要求,確保會(huì )計核算準確無(wú)誤。

 。ㄎ澹┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據有關(guān)規定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規問(wèn)題。

 。┐嬖趩(wèn)題

  通過(guò)自查,醫院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  會(huì )計檔案自查自糾工作報告 2

  為切實(shí)加強日常會(huì )計基礎工作的管理,規范操作,及時(shí)發(fā)現薄弱環(huán)節,有針對性的提高管理水平,全面提升防范風(fēng)險能力,根據聯(lián)社要求,我社按照《河北省農村信用社會(huì )計基礎工作達標升級管理暫行辦法》和《河北省農村信用社會(huì )計基礎工作達標升級驗收指引》對我社的會(huì )計基礎工作規范情況進(jìn)行了自查:

  一、會(huì )計機構和會(huì )計人員

  1、建立了會(huì )計人員崗位職責及責任分工制度,做到分工明確,職責清楚,互相監督制約。

  2、設置事后監督崗位(由委派會(huì )計兼任)。

  3、網(wǎng)點(diǎn)設置了一名四級柜員,一名三級柜員和兩名一級柜員,符合規定。

  4、有委派會(huì )計(并兼職財會(huì )輔導員),建立了工作責任制和質(zhì)量考核制,按規定進(jìn)行考核。

  5、委派會(huì )計進(jìn)行了崗位輪換,按規定對其他會(huì )計人員進(jìn)行了崗位輪換,強制休假和培訓。

  二、會(huì )計基本規定

  1、建立了密碼管理制度和密碼登記簿,我社柜員全部是指紋簽到,不在使用密碼。

  2、建立健全授權管理制度,按規定進(jìn)行頂崗及轉授權制度。不存在授權不合規現象。

  3、財會(huì )人員變動(dòng)和短期離職均辦理交接,交接手續清楚,并及時(shí)上報本部修改柜員工作狀態(tài)。

  4、加強賬務(wù)核對,實(shí)現會(huì )計無(wú)差錯,按規定發(fā)放、收回銀企對賬單,并檢查其真實(shí)性,收回率100﹪,對其他賬務(wù)定期核對、勾對。

  5、有價(jià)單證(武邑悅順?lè )鹿诺窨碳揖哂邢薰局挥信馁u(mài)文件金額178萬(wàn)元、王大偉土地證40.01萬(wàn)元,入賬金額40萬(wàn)元、賈蘭柱土地證40.01萬(wàn)元,入賬金額40萬(wàn)元)、重要空白憑證和業(yè)務(wù)印章管理符合規定,做到手續嚴密、賬實(shí)相符、保證安全。

  6、柜員嚴格操作程序,加強風(fēng)險點(diǎn)控制。重要物品上鎖,日終軋賬核對記賬單證,現金,憑證實(shí)物。

  7、委派會(huì )計每月按規定登記工作日志,建立了相應的`例會(huì )制度、學(xué)習制度和報告制度。

  8、財會(huì )輔導(委派會(huì )計)按規定進(jìn)行常規性檢查和輔導,檢查有記錄。

  9、受理掛失、止付和有權部門(mén)查詢(xún)、凍結、扣劃等手續應符合有關(guān)規定,并登記相關(guān)登記薄。

  10.按規定打印憑證、帳薄和財務(wù)會(huì )計報告,做到內容完整,數字銜接。

  三、會(huì )計核算

  1、會(huì )計核算執行權責發(fā)生制。

  2、按規定正確使用會(huì )計科目和賬戶(hù)。

  3、會(huì )計憑證使用正確,受理憑證認真審查,各種憑證要素齊全,簽章齊全,憑證傳遞準確、及時(shí)、手續嚴密。

  4、按規定設置手工登記薄,柜員傳票序號連續,抹賬,沖帳經(jīng)有權人審批并記載登記薄。

  5、辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí),帳戶(hù)名稱(chēng)、科目、利率、賬戶(hù)性質(zhì)等要素錄入正確;賬戶(hù)信息修改、存款人變更印鑒按規定辦理。

  6、加強儲蓄業(yè)務(wù)核算管理。儲戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)執行實(shí)名制,支控方式、證件號碼與原始記錄一致,各儲蓄業(yè)務(wù)種類(lèi)按規定辦理,通存通兌業(yè)務(wù)符合規定,定期存款提前支取、大額支現符合規定。

  7、按規定的利率、計息期限和方法計收、付利息。

  四、現金出納業(yè)務(wù)

  1、執行雙人管庫、雙人守庫、鑰匙分管和手續交接制度,查庫手續符合規定

  2、監控運行正常,現金出入庫,調劑按規定辦理。營(yíng)業(yè)終了按規定復核尾箱,執行一日三碰庫制度,存在庫存現金連續三日超限額現象。

  3、主任、委派會(huì )計按規定進(jìn)行查庫,查庫內容齊全有記錄。

  4、票幣整點(diǎn)及時(shí)準確,無(wú)白條頂庫現象,假幣、殘幣處理符合規定。

  5、庫房及營(yíng)業(yè)室安全設施符合規定,營(yíng)業(yè)室安裝防彈玻璃.

  五、結算與聯(lián)行

  1、無(wú)銀行匯票等業(yè)務(wù),F代化支付業(yè)務(wù)按規定進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,按規定辦理業(yè)務(wù)。

  2、嚴格執行銀行賬戶(hù)管理辦法,開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)符合規定。

  3、無(wú)聯(lián)行業(yè)務(wù)。

  4、無(wú)印、押、匯、機等結算業(yè)務(wù)。

  5、無(wú)支付清算業(yè)務(wù)。

  6、大額交易,按制度執行,按規定執行客戶(hù)身份識別制度。

  六、會(huì )計檔案

  1、按規定裝訂會(huì )計憑證,會(huì )計賬薄和會(huì )計報表。

  2、會(huì )計檔案按規定保管期限分類(lèi)管理、登記歸檔、專(zhuān)人負責,人員變動(dòng)交接。

  3、設立會(huì )計檔案及調閱登記薄,嚴格遵守會(huì )計檔案調閱制度。

  七、財務(wù)管理

  1、嚴格執行財經(jīng)紀律,無(wú)截留利潤、轉移收入、私設小金庫等違章違紀行為。

  2、嚴格按財務(wù)制度和聯(lián)社規定列支費用,收入及時(shí)入賬。

  3、應收款項中無(wú)非營(yíng)業(yè)占款,按規定加強應收應付款管理。

  4、準確計提、及時(shí)繳納各類(lèi)稅金。

  通過(guò)自查,我社會(huì )計基礎管理工作總體情況執行如上,但離上級聯(lián)社要求還有一定差距,我社會(huì )嚴格按照《河北省農村信用社會(huì )計基礎工作達標升級管理暫行辦法》和《河北省農村信用社會(huì )計基礎工作達標升級驗收指引》文件要求規范操作,及時(shí)發(fā)現薄弱環(huán)節,努力提高管理水平,全面提升防范風(fēng)險能力。

  會(huì )計檔案自查自糾工作報告 3

  近幾年來(lái),在上級衛生行政主管部門(mén)的關(guān)懷和指導下,我院按照《廣安市一級醫院等級評審標準(試行)》標準,堅持科學(xué)辦院,民主管院,發(fā)展強院的辦院方針,抓創(chuàng )建,強管理,促規范,全院干部職工上下一心,克難攻堅,不斷創(chuàng )新,大力改善醫院環(huán)境,提高醫療服務(wù)質(zhì)量,強化標準化建設,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益,促進(jìn)了醫院全面發(fā)展。目前,我院按照《標準》進(jìn)行了全面自查,現報告如下:

  一、醫院管理

  實(shí)行院科兩級管理,領(lǐng)導及科主任分工明確,各盡其責,臨床科室、醫技科室、職能科室設置齊全,開(kāi)放床位34張,人員配備及房屋面積達到標準,超出了基本設備配置,管理組織健全,有齊全的各項管理制度,嚴格醫療安全管理,人人參與防范醫療安全。

  二、醫療質(zhì)量

  加強醫院醫療質(zhì)量的管理,主要領(lǐng)導親自抓,分管領(lǐng)導具體抓,嚴格執行12個(gè)醫療安全的核心制度,病歷質(zhì)量、診治水平大幅度提高,三基三嚴訓練到位,門(mén)急診24小時(shí)值班制度,急救設施齊全完整,各項醫療質(zhì)量統計指標在規定范圍,醫療質(zhì)量持續改進(jìn)見(jiàn)成效。

  三、醫療技術(shù)組

  檢驗科能提供24小時(shí)急診服務(wù),科室布置基本合理,遵守操作規程,定期標準,保證報告質(zhì)量,嚴格輸血管理,無(wú)非法采血、用血,能?chē)栏裾莆蛰斞m應癥。醫學(xué)影像能滿(mǎn)足24小時(shí)急診檢查服務(wù),報告準確、及時(shí)。有健全藥事委員會(huì ),保證臨床合理安全用藥,毒劇麻藥品管理規范、有序,記錄齊全,認真執行《處方管理辦法》。

  四、護理及院感

  有健全的院感、護理管理體系,有齊全的管理制度,人員配置合理,定期進(jìn)行在職培訓,能正確實(shí)施各種護理常規、操作規程,有健全的'崗位職責和考核標準及辦法,有一定的護患溝通技巧、健康指導,能體現人性化服務(wù)理念,搶救藥品齊全完好,危重患者護理交接班到位,統計指標合格,傳染病管理不松懈,能及時(shí)報告。有專(zhuān)人從事院感工作,有定期檢查和監測,監督醫務(wù)人員執行無(wú)菌操作,對重點(diǎn)科室重點(diǎn)監測,有達標的消毒供應室和污水處理站,醫療廢物處理規范。

  五、財務(wù)、后勤管理

  統一領(lǐng)導,集中管理,收支兩條線(xiàn),無(wú)小金庫,有合理的分配及激勵機制,財務(wù)實(shí)行電腦化管理,門(mén)診及住院人次逐年上升,有健全的設備采購、保養、維修與更新制度,有自備發(fā)電配送能力,保證臨床及重要科室的診療活動(dòng)。

  六、行風(fēng)評審

  有專(zhuān)職從事醫德醫風(fēng)、紀檢工作兩人,落實(shí)醫患溝通制度和知情選擇同意,保護患者隱私,定期公示各項服務(wù)收費及藥品價(jià)格、及時(shí)處理各種投訴、文明服務(wù),有健全的醫德醫風(fēng)考評制度及檔案,嚴格執行“十不準”,服務(wù)環(huán)境舒適、溫馨,標識規范、醒目,優(yōu)化就醫流程,定期免費送醫送藥下鄉,實(shí)施了“健康之路村村行”活動(dòng),為“五!崩先颂乩(hù)住院實(shí)施免費、醫療救助。

  通過(guò)自查,我院共得分886分,已基本達到了廣安市一級甲等醫院合格標準。但在醫院整體服務(wù)功能、內部管理、運行機制、應急處置能力、人力資源配置等方面還有待進(jìn)一步改進(jìn)和完善。我院將繼續強化管理,完善措施,強力推進(jìn)標準化建設,促進(jìn)醫院全面發(fā)展,以?xún)?yōu)異成績(jì)迎接上級專(zhuān)家組來(lái)我院評審。

  會(huì )計檔案自查自糾工作報告 4

  為進(jìn)一步提高公司會(huì )計信息質(zhì)量,規范日常財務(wù)管理工作。根據集團多元化投資管理部相關(guān)要求,我公司財審部組織進(jìn)行了對會(huì )計信息質(zhì)量自檢自查活動(dòng),范圍主要涉及公司20xx年度、20xx年1—9月的相關(guān)財務(wù)會(huì )計信息,內容主要包括公司財務(wù)人員崗位設置、相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度、現金及其他資產(chǎn)管理、往來(lái)款項的核對、會(huì )計業(yè)務(wù)處理、會(huì )計檔案裝訂保管等,F就自查情況報告如下:

  一、財審部基本情況

  目前公司財審部共計設置十名財務(wù)人員,設財務(wù)總監一名,財務(wù)室主任一名,會(huì )計六名(其中包括兩名新來(lái)人員,目前正處于使用期),出納一名、會(huì )計檔案專(zhuān)管人員一名。出納沒(méi)有兼任稽核、會(huì )計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。財務(wù)印章按規定保管,現金收(付)訖章、銀行轉訖章由出納管理,財務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章等印章由指定人員管理。

  會(huì )計人員定期或不定期參加新會(huì )計準則和新稅收法律法規等專(zhuān)題培訓活動(dòng)。就今年來(lái)說(shuō),公司專(zhuān)門(mén)開(kāi)展“營(yíng)改增”一系列專(zhuān)題學(xué)習活動(dòng),并通過(guò)考試等方式進(jìn)一步強化落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì )計處理。公司財審部明確制定了貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、財務(wù)開(kāi)支審批管理制度、預算管理制度、內部控制制度、經(jīng)濟合同管理制度及機動(dòng)車(chē)駕駛員風(fēng)險金管理規定,并在日常工作中嚴格按各項制度執行。

  二、現金及其他資產(chǎn)管理

  我公司辦理有關(guān)現金收支業(yè)務(wù)時(shí),嚴格遵守國務(wù)院發(fā)布的《現金管理暫行條列》及其實(shí)施細則和公司貨幣資金管理制度,F金的使用嚴格按規定,現金由出納保管,現金收入當天存入銀行。出納根據審核無(wú)誤的支付申請,按規定辦理貨幣資金支付手續,及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬。為了認真執行有關(guān)庫存現金限額的規定,并保證公司費用開(kāi)支、公出借款和醫藥費用報銷(xiāo)等業(yè)務(wù)使用現金。凡一次借款或報銷(xiāo)在2000元以上的',應提前一天告知出納,以便籌款備付。出納每日對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),公司建立了定期現金盤(pán)點(diǎn)制度,無(wú)坐支、設置“小金庫”、“公款私用”等違法行為。

  對于銀行存款,出納及時(shí)逐筆序時(shí)登記,每日終了結出余額。定期核對銀行賬戶(hù),每月至少核對一次。公司日常使用的票據種類(lèi)為支票,設置了票據登記薄,對票據購買(mǎi)、領(lǐng)用、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄。

  我公司固定資產(chǎn)主要包括房屋建筑物、運輸車(chē)輛、機械設備、通用設備及器具工具等。為加強固定資產(chǎn)日常管理工作,提高固定資產(chǎn)使用效益,根據國家相關(guān)法律法規,結合公司固定資產(chǎn)管理制度,實(shí)施專(zhuān)業(yè)化分類(lèi)管理,固定資產(chǎn)歸口管理部門(mén)負責建立歸口固定資產(chǎn)分類(lèi)臺賬。每年11月由財審部牽頭,組織歸口管理部門(mén)和使用部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn),財審部根據盤(pán)點(diǎn)表及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

  三、往來(lái)款項的核對

  我公司按照國家、行業(yè)、集團及公司本身的規定組織公司物資收發(fā)會(huì )計核算工作。及時(shí)做好各項客運、貨運及倉儲裝卸收入與成本核算工作,定期做好與集團等相關(guān)部門(mén)的往來(lái)賬并做出正確的財務(wù)分析。期末與物資管理員核對賬務(wù),確保賬實(shí)相符、賬賬相符,及時(shí)核對各供應商供貨記錄并確保與各供應商核對往來(lái)賬,確保會(huì )計核算的規范、合法,保證會(huì )計信息準確、完整、及時(shí)。

  四、會(huì )計業(yè)務(wù)處理

  我公司在處理會(huì )計業(yè)務(wù)時(shí),按實(shí)際發(fā)生的各項業(yè)務(wù)取得真實(shí)合法可靠的原始憑證。通過(guò)取得的原始憑證做賬,記賬憑證所附原始憑證單據齊全;如果是采購業(yè)務(wù)記賬憑證,其后還附付款申請單、合同、采購訂單、入庫單、銀行付款單等相關(guān)原始憑證。并按時(shí)裝訂會(huì )計憑證和會(huì )計賬薄,同時(shí)編制出會(huì )計報表。另外,公司積極計算并及時(shí)繳納各種稅金,不存在偷稅漏稅行為。

  五、會(huì )計檔案管理

  我公司根據財政部《會(huì )計檔案管理辦法》的規定,科學(xué)管理財務(wù)會(huì )計檔案,建立、健全會(huì )計檔案管理制度,保證會(huì )計檔案妥善有序存放。并設有專(zhuān)職會(huì )計檔案管理人員負責會(huì )計檔案的整理、編號、歸檔、調閱、借閱等相關(guān)工作,及時(shí)將超過(guò)兩年的會(huì )計檔案移交公司檔案室統一管理。

  通過(guò)開(kāi)展以上各方面自查自糾活動(dòng),我公司會(huì )計處理方法和財務(wù)管理工作總體符合會(huì )計準則及相關(guān)會(huì )計法律法規的要求,所提供的會(huì )計信息及時(shí)、真實(shí)、可靠、合法。公司財務(wù)會(huì )計各項工作不存在違法違規現象。但是還存在一些不足,目前公司財務(wù)人員實(shí)行的是定崗制度,今后會(huì )往定期輪崗這個(gè)方向考慮。另外,由于恰逢“營(yíng)改增”這一政策,雖然公司在不斷組織新政策培訓學(xué)習活動(dòng),財務(wù)人員也在不斷努力接受并按新政次執行,但仍然需要一個(gè)過(guò)渡時(shí)期,才能做到更完善。

  嚴格管理、認真執行是做好財務(wù)會(huì )計工作的重要保障,今后我公司會(huì )依托信息化進(jìn)一步加強財務(wù)會(huì )計管理力度,嚴格執行各項規章制度;與時(shí)俱進(jìn),積極學(xué)習新會(huì )計法規,不斷提高工作質(zhì)量。認認真真的把財務(wù)會(huì )計工作落到實(shí)處,及時(shí)提供真實(shí)可靠合理合法的會(huì )計信息。

  會(huì )計檔案自查自糾工作報告 5

  為認真做好會(huì )計基礎工作,建立規范的會(huì )計秩序,不斷提高會(huì )計工作水平,我集團在接到貴局通知后,馬上組織下屬各公司對會(huì )計基礎工作進(jìn)行了全面的自查和檢查,并按工作規范標準客觀(guān)地進(jìn)行了考評打分,對自查、檢查中發(fā)現的問(wèn)題和不足之處,制定糾改措施,落實(shí)責任,限期改正,F將我集團會(huì )計基礎工作自查情況報告如下:

  一、會(huì )計機構和會(huì )計人員配備方面

  我集團下屬各公司遵守國家法律法規,依法經(jīng)營(yíng),科學(xué)合理的設置會(huì )計機構,配備了各崗位會(huì )計人員。會(huì )計工作從上到下實(shí)施了統一管理,指導、監督和檢查,會(huì )計人員變動(dòng)、交接嚴格執行監交制度,資料完整、齊備。

  二、會(huì )計核算方面

  會(huì )計出納人員嚴格按照《中華人民共和國會(huì )計法》和國家統一會(huì )計制度的規定,規范處理日常業(yè)務(wù)。按照規范取得原始或自制原始憑證,會(huì )計賬簿記錄規范,會(huì )計憑證、會(huì )計科目使用正確,裝訂整齊合規,檔案管理規范。年終決算前,對全年的'過(guò)渡性賬戶(hù)和固定資產(chǎn)進(jìn)行清理,內外賬務(wù)進(jìn)行核對,年終經(jīng)營(yíng)狀況反映真實(shí)。

  三、會(huì )計監督方面

  根據各項財經(jīng)法律法規等,嚴格審查各項原始憑證,全部財務(wù)收支納入公司統一核算,對各項資產(chǎn)進(jìn)行監督,接受各級機關(guān)的監督檢查。

  四、內部管理制度

  按照按照《中華人民共和國會(huì )計法》和國家統一會(huì )計制度的規定,建立了集團會(huì )計管理體系,各公司會(huì )計管理體系。建立會(huì )計人員崗位責任制度等,建立了有效的內控管理和考核制度,層層落實(shí)責任,加強內部管理。

  五、存在的問(wèn)題和不足

  一是各項管理制度建設在新形勢下還需進(jìn)一步完善,會(huì )計有關(guān)登記簿建立不夠全面。二是內部管理制度不強,管理制度落實(shí)不夠深入。三是會(huì )計工作缺乏創(chuàng )新,按部就班工作,缺乏積極主動(dòng)性。針對以上問(wèn)題我集團將及時(shí)糾正,抓好制度建設和會(huì )計出納人員素質(zhì)建設,抓好各級管理制度的落實(shí),力爭將我集團的會(huì )計基礎工作邁上一個(gè)新的臺階。

  會(huì )計檔案自查自糾工作報告 6

  根據市財政局《關(guān)于開(kāi)展“會(huì )計基礎工作規范年”活動(dòng)的通知》(許財會(huì )[20xx]12號)和《關(guān)于轉發(fā)<河南省財政廳關(guān)于開(kāi)展會(huì )計基礎工作檢查的通知>的通知》(許財會(huì )[20xx]13號)文件精神,對我中心會(huì )計機構設置情況、會(huì )計人員持證上崗情況、會(huì )計憑證規范情況、會(huì )計賬薄規范情況、財務(wù)報告規范情況、會(huì )計檔案管理規范情況、會(huì )計內部控制規范情況、財務(wù)管理制度執行情況進(jìn)行了全面自查,現將自查情況匯報如下:

  一、基本情況:

  許昌市企業(yè)養老保險中心現有職工36名,主要職責為為市直城鎮企業(yè)職工提供養老保險社會(huì )統籌服務(wù),包括養老保險本金征集、離退休職工工資發(fā)放、參保在職職工保險基金管理等。

  我中心嚴格按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范》要求開(kāi)展日常會(huì )計工作,夯實(shí)會(huì )計工作基礎,建立會(huì )計基礎工作規范化長(cháng)效機制,健全內部會(huì )計管理和控制制度,提升會(huì )計職能,不斷提高會(huì )計工作管理水平,維護我中心日常會(huì )計工作秩序,確保會(huì )計信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國家財產(chǎn)的安全。

  二、各項會(huì )計基礎工作量化指標落實(shí)情況:

  1、會(huì )計基礎方面。嚴格按照《會(huì )計法》規定設置會(huì )計崗位,配備專(zhuān)職會(huì )計人員;明確會(huì )計各崗位職責,會(huì )計人員持證上崗;任用會(huì )計人員實(shí)行回避制度;會(huì )計工作交接合規;會(huì )計檔案管理規范。

  2、會(huì )計核算方面。嚴格執行各項會(huì )計制度,會(huì )計憑證的格式、內容、填制方式、審核程序均符合會(huì )計制度要求,賬薄的設置、啟用、登記、結賬、錯誤更正方法均合規;會(huì )計科目設置、核算均規定執行,會(huì )計報表合規、合法、準確。

  3、會(huì )計監督方面。會(huì )計機構、會(huì )計人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證和違反國家統一的'財政、財務(wù)、會(huì )計制度的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項按照《會(huì )計法》規定的進(jìn)行監督;建立并執行我中心內部控制制度;接受外部監督。

  三、主要措施:

  1、領(lǐng)導重視,財務(wù)人員工作負責,中心配有專(zhuān)門(mén)的財務(wù)辦公室,配有專(zhuān)職財務(wù)人員2人,財務(wù)資料柜5個(gè);中心主任經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報。

  2、財務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力,能按照《會(huì )計工作基礎規范》的有關(guān)財經(jīng)規定記賬,會(huì )計科目使用合理,平時(shí)報表準確、及時(shí),數據真實(shí);財務(wù)人員能對當天發(fā)生的業(yè)務(wù),當天登記入賬,日記帳做到日清日結,并根據各項資金的性質(zhì),嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

  3、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益;明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。

  4、中心成立了理財小組,定期檢驗監督財務(wù)運行情況,大項支出經(jīng)中心領(lǐng)導班子會(huì )議研究決定。

  我中心將繼續嚴格按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范》要求,開(kāi)展日常會(huì )計工作,不斷建立規范科學(xué)的會(huì )計工作秩序,提高財務(wù)管理水平和資金使用效益,促進(jìn)中心會(huì )計工作規范、健康發(fā)展。

  會(huì )計檔案自查自糾工作報告 7

  為規范會(huì )計檔案管理工作,確保會(huì )計檔案的完整性、安全性和可利用性,根據相關(guān)規定及上級要求,我單位對會(huì )計檔案進(jìn)行了全面自查,現將自查情況及整改措施報告如下。

  一、自查基本情況

  本次自查范圍涵蓋我單位近 5 年的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報告、其他會(huì )計資料等會(huì )計檔案。自查內容包括會(huì )計檔案的收集、整理、裝訂、保管、查閱、銷(xiāo)毀等環(huán)節。通過(guò)自查,總體來(lái)看,我單位會(huì )計檔案管理基本符合規定,但也存在一些細節問(wèn)題。

  二、存在的問(wèn)題

  部分會(huì )計憑證附件不夠完整,如個(gè)別費用報銷(xiāo)憑證缺少審批單或原始發(fā)票復印件。

  會(huì )計檔案裝訂不夠規范,部分賬簿裝訂線(xiàn)松動(dòng),個(gè)別憑證裝訂歪斜。

  會(huì )計檔案保管柜通風(fēng)條件欠佳,夏季潮濕時(shí)易導致檔案紙張輕微受潮。

  三、整改措施

  針對附件不完整問(wèn)題,安排專(zhuān)人對缺失附件的會(huì )計憑證進(jìn)行補充收集,確保每一份憑證附件齊全。同時(shí),加強對會(huì )計人員的'培訓,明確憑證附件的規范要求,從源頭上杜絕此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。

  對裝訂不規范的會(huì )計檔案,組織人員重新進(jìn)行裝訂,嚴格按照會(huì )計檔案裝訂標準操作,確保裝訂牢固、整齊。

  改善會(huì )計檔案保管環(huán)境,在保管柜內放置防潮劑,定期通風(fēng)換氣,必要時(shí)安裝除濕設備,保證檔案保管環(huán)境干燥、通風(fēng)。

  四、下一步工作計劃

  建立健全會(huì )計檔案管理制度,定期對會(huì )計檔案管理工作進(jìn)行檢查,及時(shí)發(fā)現并解決問(wèn)題。加強會(huì )計人員的責任意識教育,提高其對會(huì )計檔案管理重要性的認識,確保會(huì )計檔案管理工作規范化、制度化。

  會(huì )計檔案自查自糾工作報告 8

  根據會(huì )計檔案管理相關(guān)法規及上級部門(mén)的統一部署,我單位對會(huì )計檔案管理工作開(kāi)展了自查自糾工作,現將具體情況報告如下。

  一、自查工作開(kāi)展情況

  我單位成立了會(huì )計檔案自查工作小組,由財務(wù)部門(mén)負責人任組長(cháng),相關(guān)會(huì )計人員為成員,按照自查清單逐一核對會(huì )計檔案。自查過(guò)程中,重點(diǎn)檢查了會(huì )計檔案的歸檔范圍是否完整、保管期限是否準確、查閱登記是否規范等內容。

  二、發(fā)現的.問(wèn)題

  會(huì )計檔案歸檔不夠及時(shí),部分月度財務(wù)報表未能在規定時(shí)間內整理歸檔。

  會(huì )計檔案保管期限劃分不夠準確,個(gè)別應保管 30 年的會(huì )計賬簿被誤定為 20 年。

  會(huì )計檔案查閱登記制度執行不到位,存在個(gè)別查閱人員未簽字登記的情況。

  三、整改措施

  制定會(huì )計檔案歸檔時(shí)間表,明確各類(lèi)型會(huì )計檔案的歸檔期限,由專(zhuān)人負責督促歸檔工作,確保會(huì )計檔案及時(shí)整理歸檔。

  組織會(huì )計人員重新學(xué)習會(huì )計檔案保管期限規定,對已劃分錯誤的檔案重新進(jìn)行期限認定,并做好標記。

  嚴格執行會(huì )計檔案查閱登記制度,制作規范的查閱登記表,要求查閱人員必須簽字登記,注明查閱內容、時(shí)間及用途,由檔案管理人員負責監督執行。

  四、總結與展望

  通過(guò)本次自查自糾,我單位進(jìn)一步規范了會(huì )計檔案管理工作。今后,我們將不斷完善會(huì )計檔案管理制度,加強日常監督檢查,定期開(kāi)展會(huì )計檔案管理培訓,提高會(huì )計檔案管理水平,確保會(huì )計檔案管理工作符合各項規定要求。

  會(huì )計檔案自查自糾工作報告 9

  為加強會(huì )計檔案管理,防范會(huì )計檔案管理風(fēng)險,我單位對會(huì )計檔案進(jìn)行了認真自查,現將自查結果及整改情況匯報如下。

  一、自查概況

  本次自查工作涵蓋了我單位 2018-2022 年度的會(huì )計檔案,包括會(huì )計憑證、賬簿、報表、銀行對賬單等。通過(guò)查閱檔案實(shí)物、核對管理制度、詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員等方式,對會(huì )計檔案管理各環(huán)節進(jìn)行了全面檢查。

  二、存在的主要問(wèn)題

  部分電子會(huì )計檔案未進(jìn)行異地備份,存在數據丟失風(fēng)險。

  會(huì )計檔案銷(xiāo)毀程序不夠完善,對于已超過(guò)保管期限的會(huì )計檔案,未按規定履行審批銷(xiāo)毀手續。

  檔案管理人員更換時(shí),交接手續不夠完整,缺少詳細的交接清單和責任劃分說(shuō)明。

  三、整改措施

  立即對電子會(huì )計檔案進(jìn)行異地備份,建立定期備份制度,確保電子檔案的安全性和完整性。指定專(zhuān)人負責電子檔案的備份與管理,定期檢查備份數據的有效性。

  嚴格按照會(huì )計檔案銷(xiāo)毀規定,對超過(guò)保管期限且無(wú)保存價(jià)值的.會(huì )計檔案,履行審批手續,由單位負責人、財務(wù)負責人、檔案管理人員共同監銷(xiāo),并做好銷(xiāo)毀記錄。

  完善會(huì )計檔案交接制度,檔案管理人員更換時(shí),必須編制詳細的交接清單,注明檔案的數量、種類(lèi)、保管狀況等,交接雙方及監交人簽字確認,明確責任。

  四、長(cháng)效管理機制建設

  加強會(huì )計檔案管理信息化建設,利用專(zhuān)業(yè)的會(huì )計檔案管理軟件,實(shí)現會(huì )計檔案的電子化管理與追蹤。定期對會(huì )計檔案管理工作進(jìn)行內部審計,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并加以解決,確保會(huì )計檔案管理工作長(cháng)效規范運行。

  會(huì )計檔案自查自糾工作報告 10

  為切實(shí)做好會(huì )計檔案管理工作,保障會(huì )計信息的真實(shí)、完整和安全,我單位按照要求開(kāi)展了會(huì )計檔案自查自糾工作,具體情況如下。

  一、自查范圍與內容

  自查范圍為我單位近 3 年的會(huì )計檔案,包括會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)報告、納稅申報表等。自查內容主要涉及會(huì )計檔案的收集整理、保管條件、保密措施、利用管理等方面。

  二、自查發(fā)現的問(wèn)題

  會(huì )計憑證填寫(xiě)不夠規范,個(gè)別憑證摘要過(guò)于簡(jiǎn)單,不能清晰反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容。

  會(huì )計檔案保管室防火設施不足,僅配備了 1 個(gè)滅火器,未達到消防安全規定要求。

  對會(huì )計檔案的保密工作重視不夠,存在非財務(wù)人員隨意進(jìn)入檔案保管室的.情況。

  三、整改措施

  加強對會(huì )計人員憑證填寫(xiě)的培訓,規范憑證摘要的填寫(xiě)要求,確保摘要能夠準確、完整地反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容。定期對憑證填寫(xiě)情況進(jìn)行檢查,對不符合要求的責令整改。

  按照消防安全規定,在會(huì )計檔案保管室增設滅火器,定期檢查消防設施的有效性,組織檔案管理人員進(jìn)行消防知識培訓,提高消防安全意識。

  嚴格執行會(huì )計檔案保密制度,限制非財務(wù)人員進(jìn)入檔案保管室,確因工作需要進(jìn)入的,須經(jīng)財務(wù)部門(mén)負責人批準,并進(jìn)行登記。加強對檔案管理人員的保密教育,簽訂保密責任書(shū)。

  四、下一步工作打算

  建立會(huì )計檔案管理工作考核機制,將會(huì )計檔案管理工作納入財務(wù)人員績(jì)效考核范圍,提高財務(wù)人員對會(huì )計檔案管理工作的積極性和責任感。定期開(kāi)展會(huì )計檔案管理自查工作,形成常態(tài)化管理機制,不斷提升會(huì )計檔案管理水平。

  會(huì )計檔案自查自糾工作報告 11

  根據上級部門(mén)關(guān)于開(kāi)展會(huì )計檔案管理自查自糾工作的通知精神,我單位認真組織開(kāi)展了會(huì )計檔案自查工作,現將自查情況及整改措施報告如下。

  一、自查總體情況

  我單位高度重視會(huì )計檔案管理工作,配備了專(zhuān)職檔案管理人員,建立了初步的會(huì )計檔案管理制度。通過(guò)本次自查,發(fā)現我單位在會(huì )計檔案管理方面有一定基礎,但仍存在一些需要改進(jìn)的問(wèn)題。

  二、存在的具體問(wèn)題

  會(huì )計檔案分類(lèi)不夠細化,部分不同類(lèi)型的會(huì )計資料混裝在一起,不便于查閱利用。

  會(huì )計檔案的數字化建設滯后,仍以紙質(zhì)檔案為主,未對重要會(huì )計檔案進(jìn)行數字化掃描存儲。

  檔案管理人員業(yè)務(wù)水平有待提高,對最新的會(huì )計檔案管理法規了解不夠深入。

  三、整改措施

  對現有會(huì )計檔案進(jìn)行重新分類(lèi)整理,按照會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)報告、其他會(huì )計資料等類(lèi)別細化分類(lèi),并做好分類(lèi)標記,方便查閱。同時(shí),制定會(huì )計檔案分類(lèi)標準,規范后續檔案的分類(lèi)工作。

  逐步推進(jìn)會(huì )計檔案數字化建設,優(yōu)先對重要的`、高頻查閱的會(huì )計檔案進(jìn)行數字化掃描,建立電子檔案管理系統,實(shí)現會(huì )計檔案的線(xiàn)上管理與查詢(xún),提高檔案利用效率。

  組織檔案管理人員參加會(huì )計檔案管理專(zhuān)業(yè)培訓,學(xué)習最新的法規政策和管理方法,提升其業(yè)務(wù)能力和專(zhuān)業(yè)素養。定期開(kāi)展內部學(xué)習交流活動(dòng),分享檔案管理經(jīng)驗。

  四、總結

  通過(guò)本次自查自糾,我單位認識到了會(huì )計檔案管理工作中存在的不足,并制定了相應的整改措施。在今后的工作中,我們將以此次自查為契機,不斷完善會(huì )計檔案管理體系,提高管理水平,確保會(huì )計檔案管理工作符合相關(guān)規定,為單位的財務(wù)管理工作提供有力支持。

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