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財政預算工作總結

時(shí)間:2025-11-30 18:29:11 工作總結 我要投稿

財政預算工作總結

  總結是事后對某一階段的學(xué)習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料,它可以使我們更有效率,不如我們來(lái)制定一份總結吧?偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢?下面是小編收集整理的財政預算工作總結,僅供參考,歡迎大家閱讀。

財政預算工作總結

尊敬的***領(lǐng)導:

  我就全市20xx年財政預算執行情況和20xx年財政預算(草案)進(jìn)行報告,請予審議。

  一、20xx年財政預算執行情況

  20xx年,全市財政工作以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導,認真貫徹落實(shí)市委十屆五次、六次、七次全會(huì )精神,緊緊圍繞建設幸福美好新通州發(fā)展主題和全面小康的奮斗目標,自覺(jué)順應國家宏觀(guān)調控政策,堅持以深化財政改革、推進(jìn)工作創(chuàng )新為動(dòng)力,不斷提高財政綜合管理水平,全市收支規模持續擴大,公共財政保障職能不斷增強,服務(wù)發(fā)展水平逐步提升,財政管理機制繼續優(yōu)化,有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟社會(huì )全面健康和可持續發(fā)展。

  (一)收入情況

  市十四屆人大第一次會(huì )議批準20xx年財政收入預算為414000萬(wàn)元。根據1-10月財政收入預算執行情況及部分收入政策變化因素,經(jīng)市十四屆人大常委會(huì )第六次會(huì )議批準,收入預算調整為431000萬(wàn)元。其中,“兩稅”收入與年初預算持平,調減企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅收入預算3500萬(wàn)元,調增地方固定工商稅和其他財政收入預算6800萬(wàn)元,調增基金收入預算13700萬(wàn)元。20xx年末,由于電力增值稅和免抵調庫指標未能到位、土地出讓地塊退回等因素,預計完成財政總收入405800萬(wàn)元,占預算94.2%,比上年(下同)增收66410萬(wàn)元,增長(cháng)19.6%。其中,消費稅和增值稅160200萬(wàn)元,增長(cháng)18.1%;企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅59551萬(wàn)元,增長(cháng)24.4%;地方固定工商稅和其他財政收入102349萬(wàn)元,增長(cháng)16.4%;基金預算收入83700萬(wàn)元,增長(cháng)23.1%。

  預計完成地方一般預算收入165385萬(wàn)元,占預算96.9%,增長(cháng)18%。具體完成情況

  1、增值稅(25%部分)39216萬(wàn)元,增長(cháng)18.6%。

  2、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅(40%部分)23820萬(wàn)元,增長(cháng)24.4%。

  3、地方固定工商稅74249萬(wàn)元,增長(cháng)34.7%。

  4、耕地占用稅和契稅9199萬(wàn)元,下降29.1%。其中,耕地占用稅586萬(wàn)元,下降56.8%;契稅8613萬(wàn)元,下降25.9%。

  5、專(zhuān)項收入6230萬(wàn)元,增長(cháng)24%。其中,排污費、水資源費收入1862萬(wàn)元,下降5.5%;教育費附加收入4368萬(wàn)元,增長(cháng)43.1%。

  6、國有資本經(jīng)營(yíng)收入、國有資本有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入和罰沒(méi)收入12671萬(wàn)元,下降14.3%。

  (二)支出情況

  市十四屆人大第一次會(huì )議批準20xx年財政支出預算為251480萬(wàn)元。預算執行過(guò)程中,根據上級有關(guān)規定和新增支出因素,經(jīng)市十四屆人大常委會(huì )第六次會(huì )議批準,支出預算調整為276960萬(wàn)元,列收列支項目超短收相應減少支出9401萬(wàn)元,省和南通市追加支出指標30204萬(wàn)元,上年項目結轉11480萬(wàn)元,合計支出預算為309243萬(wàn)元。20xx年,預計財政支出299827萬(wàn)元,占預算97%,比上年(下同)增加60572萬(wàn)元,增長(cháng)25.3%。其中,一般預算支出214440萬(wàn)元,占預算96.2%,增支42212萬(wàn)元,增長(cháng)24.5%;基金預算支出85387萬(wàn)元,占預算98.8%,增支18360萬(wàn)元,增長(cháng)27.4%。結轉下年支出9416萬(wàn)元。具體支出情況

  1、一般公共服務(wù)支出(含綜合治理和平安創(chuàng )建專(zhuān)項經(jīng)費)42022萬(wàn)元,占預算99.3%,增長(cháng)11.8%。

  2、國防支出954萬(wàn)元,占預算97%,下降71.6%,主要是上年安排了人防工程支出。

  3、公共安全支出18807萬(wàn)元,占預算96.5%,增長(cháng)39.7%。

  4、教育支出60981萬(wàn)元,占預算96.3%,增長(cháng)19.9%。

  5、科學(xué)技術(shù)支出5382萬(wàn)元,占預算95.8%,增長(cháng)34.6%。

  6、文化體育與傳媒支出2758萬(wàn)元,占預算95.8%,增長(cháng)71.7%。

  7、社會(huì )保障和就業(yè)支出23051萬(wàn)元,占預算99.1%,增長(cháng)19.8%。

  8、醫療衛生支出12436萬(wàn)元,占預算91.4%,增長(cháng)77.2%。

  9、環(huán)境保護支出3715萬(wàn)元,占預算95.8%,增長(cháng)71.7%。

  10、城鄉社區事務(wù)支出8320萬(wàn)元,占預算94.5%,增長(cháng)40.2%。

  11、農林水事務(wù)支出25401萬(wàn)元,占預算97.2%,增長(cháng)37.7%。

  12、交通運輸支出1041萬(wàn)元,占預算100%,下降9%,主要是上級追加指標減少所致。

  13、工業(yè)商業(yè)金

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