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辦公用品采購請示報告

時(shí)間:2025-07-20 19:39:54 報告

辦公用品采購請示報告

  隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展,報告與我們的生活緊密相連,其在寫(xiě)作上有一定的技巧。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢?下面是小編精心整理的辦公用品采購請示報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

辦公用品采購請示報告

辦公用品采購請示報告1

  一、經(jīng)費的審批報銷(xiāo)

  學(xué)校的一切經(jīng)費支出,由校長(cháng)把關(guān),總務(wù)主任負責實(shí)施,全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開(kāi)支的制度,凡學(xué)校的'一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)簽字予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定。

  2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導,教職工參加的會(huì )議,外出聽(tīng)課,學(xué)術(shù)討論會(huì ),參觀(guān)考察,函授學(xué)習等的開(kāi)支,必須經(jīng)校長(cháng)同意,在通知單上批文,附在報銷(xiāo)單據上,經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核,校長(cháng)簽字,按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。

  3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo),原則上應持有國家統一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽字,總務(wù)主任簽字,校長(cháng)審核簽字,及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報,否則,當事人和財會(huì )人員以作差錯事故處理。

  4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財經(jīng)紀律的,應履行職責,向主任和校長(cháng)匯報,及時(shí)處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項目校長(cháng)全權負責把關(guān),預、結算簽字后予以支出。

  二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置。

  妥善保管,合理使用,責任明確,據有關(guān)規定,結合本校實(shí)際,特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實(shí)加強財物的常規管理。

  1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統一領(lǐng)導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰(shuí)用誰(shuí)管,有獎?dòng)辛P。

  3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷(xiāo)手續,經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時(shí)查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調出及報廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長(cháng)室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級課桌凳,衛生用具,教學(xué)用品,電器,設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

辦公用品采購請示報告2

  一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,控制用品規格及節約經(jīng)費開(kāi)支,所有辦公設備、設施及用品實(shí)行統一限量規范購買(mǎi)。

  二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實(shí)購買(mǎi)數量,進(jìn)行定期購買(mǎi)。既要保證正常儲備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報學(xué)校采購部門(mén)批準后可單獨購買(mǎi)。

  三、購置

  1.購置財產(chǎn)根據批準的年度預算執行,年初無(wú)預算而臨時(shí)急需的財產(chǎn),應作追加預算報學(xué)校審批后方可購買(mǎi)。

  2.屬專(zhuān)控商品必須辦理控辦審批手續后方可購置。

  3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作,購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上,購買(mǎi)時(shí)要貨比三家,保證質(zhì)量。

  4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收,并根據發(fā)票填寫(xiě)“入庫單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì )計報銷(xiāo)登賬。

  四、辦公用品購置后由專(zhuān)人進(jìn)行分類(lèi)存放,填寫(xiě)物品清單,并進(jìn)行定期整理,妥善保管。

  五、分類(lèi)管理

  1.固定資產(chǎn):凡一般設備單價(jià)在500元以上,專(zhuān)用設備單價(jià)在800元以上,且使用年限在一年以上的.為固定資產(chǎn)。對單價(jià)雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類(lèi)財產(chǎn),應按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產(chǎn),凡符合上述條件的應列為固定資產(chǎn)。

  2.低值易耗品:?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。

  六、各辦公室根據需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫(xiě)物品名稱(chēng)、數量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名,特殊物品領(lǐng)取須寫(xiě)明用途。

  七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時(shí),要做好登記,并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門(mén)辦理相應手續。

  八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品,領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書(shū)記授權批準。

  九、使用原則

  1.全體工作人員要本著(zhù)節約的原則使用辦公用品,杜絕浪費現象。

  2.要愛(ài)護公共財產(chǎn),對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞,應負賠償責任。

  3.財產(chǎn)內部調撥、贈送、變賣(mài)、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產(chǎn)管理部門(mén)書(shū)面申報,填制有關(guān)表格,經(jīng)審核按規定報領(lǐng)導審批后方可處理。

  4.年終要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。對財務(wù)盈虧情況作相應記錄,報批領(lǐng)導審批后進(jìn)行處理。

  十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專(zhuān)人負責和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)

辦公用品采購請示報告3

  為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,強調責任指標到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。

  一、酒店采購的基本要求:

  1、所有授權范圍的物品采購時(shí),均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì),月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少要有三家供貨商提供的報價(jià)單;

  2、采購人員對自己采購的物品價(jià)格及品質(zhì)負責;

  3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲。òǚ鞘跈辔锲罚﹥r(jià)格信息,并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面報告形式上報酒店總辦及酒店財務(wù)部;

  4、所有供貨商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續進(jìn)行移交資料;

  5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品,保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致,否則財務(wù)部將不予報銷(xiāo)處理;

  6、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜;

  7、駐店采購負責跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店財務(wù)部應及時(shí)支付,以建立酒店的良好形象。

  二、物品采購監督要求:

  1、所授權的物品,分為兩類(lèi):A、供貨商月結;B、直接到市場(chǎng)采購,授權生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評定小組》(由酒店總辦、酒店采購、使用部門(mén)、酒店財務(wù)部組成),每月對各類(lèi)物品進(jìn)行分析(包括但不限于物品的用量、價(jià)格、品質(zhì)等),將物品進(jìn)行分類(lèi)(制定供貨商月結還是進(jìn)行直接市場(chǎng)采購,最終要形成文件,由評定小組匯簽確認,酒店財務(wù)部存檔備查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市場(chǎng)采購,待條件成熟時(shí)轉為供貨商月結;

  2、月結的供貨商選定,采購對已經(jīng)確定供貨商月結的物品,應邀請至少三家供應商報價(jià),由供貨商評定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論,對各類(lèi)月結物品選定供貨商,各部門(mén)可分頭組織進(jìn)行市場(chǎng)調查,根據市場(chǎng)調查的價(jià)格,定期與供貨商確認固定期間的供應價(jià)格,在此確認期間(時(shí)限長(cháng)短根據當地市場(chǎng)情況,由評定小組決定),供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料(形成會(huì )議紀要,評定小組部門(mén)負責人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司);

  3、酒店財務(wù)部制定倉存物品的采購線(xiàn)(即最高庫存量及最低庫存量,補倉不能超過(guò)最高庫存量,儲存不能低于最低庫存量),由倉庫人員編制,酒店財務(wù)成本會(huì )計根據以往該物品的使用量及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行合理分析,審定出各物品的采購線(xiàn),財務(wù)負責人簽名確認后,呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施,審批后的.文件由倉庫及成本會(huì )計存檔備查,并按實(shí)際情況定期進(jìn)行更新,財務(wù)部對每次部門(mén)申購數量進(jìn)行認真審核監督,避免因物品積壓造成浪費;

  4、酒店財務(wù)部對物品價(jià)格進(jìn)行認真監督,必須每月組織人員對酒店各類(lèi)物品進(jìn)行不同市場(chǎng)的價(jià)格調查,每月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲取酒店各類(lèi)物品(包括非授權物品)的價(jià)格信息,并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面報告形式上報酒店總辦,并抄送集團管理公司總辦及集團財務(wù)部;

  5、對正常物品的申購,酒店駐店采購接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn),酒店財務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn)后報送到總辦審批,對特殊物品或者對價(jià)格及品質(zhì)有其他意見(jiàn)的,也必須在1個(gè)工作日后反饋意見(jiàn)給申請部門(mén)。

  三、各類(lèi)物品采購流程(該流程是針對授權范圍內的物品,授權范圍外的按以前流程操作):

  1、倉庫補倉物品的采購流程:

  該類(lèi)物品主要指副食品類(lèi),如因酒店倉庫硬件原因,該類(lèi)物品的部分不能在倉

  庫保管,而在使用部門(mén)的二級倉庫進(jìn)行保管的,倉庫直接把二級倉庫收編管理,該類(lèi)物品的補倉由倉庫負責填單。

  對倉庫的每種存倉物品,應按*件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規定的流程設定合

  理的采購線(xiàn)。

  A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線(xiàn)時(shí),應需要及時(shí)進(jìn)行補充貨倉里的存貨;

  B、倉庫主管要填寫(xiě)一份“物品申購單”(見(jiàn)附件,對申購單中的每項內容必須如實(shí)填寫(xiě),如沒(méi)有發(fā)生的則填“沒(méi)有發(fā)生”);

  C、駐店采購按照申購單要求,在至少三家供貨商中進(jìn)行比較,選定相應供貨商,把三間供貨商資料附在申購單后面(包括但不限于報價(jià)資料),由駐店采購在申購單上簽名確認,提出采購意見(jiàn)及注明可以到貨日期;

  D、酒店財務(wù)部成本會(huì )計簽名加意見(jiàn)(如對價(jià)格及其他有問(wèn)題的,必須立即跟采購人員溝通,并立即給出建議方案),到酒店財務(wù)第一負責人簽名確認;

  E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉由酒店采購進(jìn)行實(shí)施購買(mǎi)。

  2、鮮活食品凍品的采購流程(主要指蔬果類(lèi)、肉食類(lèi)):該類(lèi)物品主要指蔬果類(lèi)及肉食類(lèi),包括蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮、水果等物料的采購申請。

  A、由各酒吧、各部門(mén)總廚或者主管(要有餐飲總監簽名確認),根據當天經(jīng)營(yíng)情況,預測明天用量,填寫(xiě)每日申購單交駐店采購(按照以前單據格式);

  B、酒店采購當天下午以電話(huà)下單(針對供貨商月結)或者次日直接到市場(chǎng)采購。

  C、酒店財務(wù)部成本會(huì )計與使用部門(mén)定期進(jìn)行溝通,對上一日該類(lèi)物品采購的數量進(jìn)行檢查(包括已使用及未使用的數量),如發(fā)現有較多剩余的,必須提供處理方案及日后申購數量的建議,并報總辦批示。

  四、物品驗收入倉及財務(wù)付款處理流程:

  1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程;

  2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后,補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單,其他部門(mén)申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單,再由駐店采購文員從系統制定采購訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場(chǎng)采購(根據申購單批示要求內容操作);

  3、物品采購回來(lái)后,倉庫必須根據紙質(zhì)申購單與系統生成的收料單相核對無(wú)差異后,再根據系統生成的收料單與使用部門(mén)進(jìn)行貨品驗收,倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單;

  4、入倉單(附有連同收料清單及發(fā)票)的審批流程:倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務(wù)部成本會(huì )計復核簽名確認是否符合要求(包括但不限于申購物品數量、價(jià)格等)——酒店財務(wù)部負責人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務(wù)部根據與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款;

  5、屬于直接到市場(chǎng)購買(mǎi)的,先由駐店采購借支采購備用金(具體金額根據酒店的規模及業(yè)務(wù)量,報酒店管理公司審批),先由相關(guān)申請部門(mén)人員提出紙質(zhì)采購申請,并須走紙質(zhì)采購審批流程后,(營(yíng)運物品可走酒店審批流程,除此以外的物品直購須走集團采購審批流程)再由總辦文員錄入申購單(暫不用做采購訂單及倉庫的收料單),倉庫收貨時(shí)根據收貨的數量及單價(jià)開(kāi)手寫(xiě)收貨單,再做采購訂單,其他操作按上述流程,以采購人員名義進(jìn)行報銷(xiāo)處理;

  五、駐店采購對前期的機動(dòng)采購制度描述的采購行為負責執行采購工作,一般情況下不能再由使用部門(mén)自行采購(除總經(jīng)理特批,但必須要流程表上注明特殊情況說(shuō)明及物品報價(jià))。

  以上流程暫時(shí)試行,日后操作過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題會(huì )檢討修改!

辦公用品采購請示報告4

  第一章總則

  第一條為規范采購管理工作,保證物資采購質(zhì)量,降低采購成本和費用,增加物資采購的透明度,依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》,結合公司實(shí)際情況制定本辦法。

  第二章適用范圍

  第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實(shí)際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。

  1、同類(lèi)型或單品種物資年用量采購值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標一次。

  2、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標。

  3、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競爭性談判采購。

  4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)行招標。

  第三章招標采購原則

  第三條遵循公開(kāi)、公平、公正原則。

  第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應商。

  第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標準。

  第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室,提供物資采購計劃,提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。

  第四章組織實(shí)施

  第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進(jìn)行,并由辦公室和監察科聯(lián)合組織實(shí)施。

  第八條在實(shí)施招標前,由辦公室根據各科室提供計劃、要求,擬草有關(guān)招標文件,其計劃、方案上報公司領(lǐng)導,經(jīng)批準后組織實(shí)施。

  第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源,其他科室也可提供供應商信息資源,以形成競價(jià)機制,確保招標工作的實(shí)施。

  第十條供應商信息資源必須認真篩選,擬選參與競標的供應商,必須具備一定生產(chǎn)規模,質(zhì)保體系完善,招標人認同的廠(chǎng)家。對多次參加投標,報價(jià)持續偏高的廠(chǎng)家,逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價(jià)。

  第十一條委托招標公司進(jìn)行具體招標事項,公司領(lǐng)導及相關(guān)科室負責人參與招標、評標工作。

  第五章招標采購形式

  第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時(shí)間、資金保證等情況,采取公開(kāi)招標,邀請招標等形式。

  第十二條不具備上述兩種形式招標的,需報請公司董事長(cháng)或總經(jīng)理批準,可實(shí)施競爭性談判采購。

  第十三條競爭性談判采購,必須實(shí)行多方詢(xún)價(jià),填寫(xiě)詢(xún)價(jià)對比過(guò)程、結果及擬訂供應商,以書(shū)面材料形式,報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可進(jìn)行采購。

  第六章招標采購的工作程序

  第十四條招標準備工作

  1、各科室根據本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求,認真制定下階段物資采購計劃。

  2、各科室所報物資采購計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導審核,并報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后,報送辦公室,由辦公室制定招標計劃。

  3、辦公室聯(lián)合監察科制定招標實(shí)施計劃,明確招標采購的具體形式,并由公司總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可執行。

  4、各科室所報物資采購計劃中,采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量、技術(shù)要求、用途等參數應詳細準確,不得弄虛作假,否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的',追究該科室責任。

  第十四條:招標實(shí)施工作

  1、采用公開(kāi)招標、邀請招標形式采購。

  1)由招標代理公司發(fā)布招標公告,對有意前來(lái)投標報名的供應商進(jìn)行資格預審,擬定投標人。

  2)對擬邀請參加投標的單位進(jìn)行資格預審,按物資采購程序對其進(jìn)行前期調研、評價(jià),評價(jià)合格的供應商才具有投標資格,以書(shū)面形式(郵寄或傳真)邀請其投標。

  3)向接受邀請的單位發(fā)放標書(shū)(或招標說(shuō)明)并負責答疑。

  4)接受并篩選投標文件,并按招標文件約定方式開(kāi)標。

  5)按擬定的評標辦法,篩選合格的投標書(shū)。

  6)按評標辦法中的定標方式定標,或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。

  2、采用競爭性談判采購形式采購

  1)對供應商按物資采購程序進(jìn)行前期調研評價(jià),進(jìn)行資格預審,確定合格供應商,以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

  2)按擬定的評標標準結合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求,從最低的報價(jià)依次進(jìn)行評估、分析,按照統一標準,擇優(yōu)進(jìn)行答疑,通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商,最終確定中標供貨單位。

  第十五條:合同前評審

  1、為避免評標過(guò)程中對投標方了解不夠細致和簽約時(shí)對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險,由物資采購科室會(huì )同財務(wù)部門(mén)進(jìn)行簽約前的合同評審。

  2、根據評審結果并報董事長(cháng)批準后,方可向中標單位發(fā)出中標通知書(shū),同時(shí)應將中標結果通知所有未中標的投標方(根據招標文件或招標說(shuō)明中約定的方式通知)。

  第十六條:合同的簽約。合同評審通過(guò)后,須嚴格執行合同審批程序,最后由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷(xiāo)合同,必要時(shí)可申請公證。

  第七章資料、樣品存檔及驗收

  第十七條:對物資招標采購過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時(shí),對中標單位投標時(shí)提供的樣品要做好妥善保管,以便為今后解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據。同時(shí),供貨驗收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性,要周期性進(jìn)行抽查。

  第八章監察與處罰

  第十八條為保證招標采購取得預期目標,監察科應在招標前及招標過(guò)程中加強監督,可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標,避免造成損失的事后監督。對于招標采購過(guò)程中人為設置障礙的相關(guān)科室及人員,應責令其改正或上報董事會(huì )建議調離其工作崗位,造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。

  第十九條:各科室采購物資必須認真執行本辦法,不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄,搞明招暗定,違者從重處罰。

  第九章附則

  第二十條:本辦法自頒布之日起實(shí)行。

辦公用品采購請示報告5

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購工作的正;、規范化,特制定此制度。

  二、工作程序

 。ㄒ唬┎少徳瓌t

  1、采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購,需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》;

  4、原材料及設備的'請購由各子公司或部門(mén)自行負責采購,需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時(shí)由采購的子公司或部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼,送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。

  5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

  6、單次采購在金額在元以上的,有兩名采購人員一同進(jìn)行采購,單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

 。ǘ┎少徤暾

  1、需采購部門(mén)填寫(xiě)《物品申請單》,填寫(xiě)清楚物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項,經(jīng)部門(mén)負責人簽字確認后交由綜合辦公室處;原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

  2、采購之前,采購經(jīng)辦人進(jìn)行統一匯總采購原則。

  3、緊急采購時(shí),由需求部門(mén)在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。

  4、若撤銷(xiāo)采購,應立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

 。ㄈ┎少徚鞒

  1、采購經(jīng)辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫(xiě)所購物品和數量進(jìn)行估算價(jià)格。

  2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核,審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后,方能給采購人員進(jìn)行采購。

  3、采購物料定單和采購設備必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。

 。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責

  1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。

  2、做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。

  3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

  4、所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

 。ㄎ澹┎少彿绞

  1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

  2、長(cháng)期報價(jià)采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。

  3、與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對供應商評審。

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