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部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告

時(shí)間:2025-11-29 19:02:12 曉麗 報告

部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告(精選14篇)

  在當下社會(huì ),報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng),要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編收集整理的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告(精選14篇)

  部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 1

  根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求,現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬C構組成

  瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén),加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子,下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。

 。ǘ┗韭毮芗爸饕ぷ

  根據三定方案,經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項:

  1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌,推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展,加強國際經(jīng)濟合作,優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案,提升開(kāi)放合作水平,提高招商引資質(zhì)量,發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革,提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次,推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù),完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。

  2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理(含成品油、鹽業(yè)),擬訂并組織實(shí)施工業(yè)(不含能源,下同)和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策,指導行業(yè)質(zhì)量管理工作,指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。

  3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量,建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制,擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。

  4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作,組織實(shí)施相關(guān)政策,指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享;負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理,組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設,參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件;負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作,維護空中電波秩序,依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。

 。ㄈ┤藛T概況

  經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人,事業(yè)3人,政府聘用人員8人,單位共在職20人,退休14人,

  二、部門(mén)財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況

  20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%。

  20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元(其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金),占79.3%。

 。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析

  1.20xx年本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%;20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元,占79.3%;

  2.20xx年收入支出與上年度對比

  20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元,減少44.44%,主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元,減少53.08%,減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。

  3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比,一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元,減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。

  4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,完成預算99.87%。其中:

 。1)醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元,完成預算100%。

 。2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):20xx年決算數為46.06萬(wàn)元,完成預算100%。

 。3)資源勘探信息等支出(類(lèi))制造業(yè)(款):20xx年決算數為370.09萬(wàn)元,完成預算99.79%,決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付;資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管(款):20xx年決算數為225.48萬(wàn)元,完成預算99.79%;資源勘探信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款):20xx年決算數為144.61萬(wàn)元,完成預算100%。

 。4)商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))涉外發(fā)展服務(wù)支出(款):20xx年決算數為553.52萬(wàn)元,完成預算100%;其他商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))其他商業(yè)服務(wù)等支出(款):20xx年決算數為400萬(wàn)元,完成預算100%;

 。5)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):20xx年決算數為18.18萬(wàn)元,完成預算100%。

 。6)糧油物資儲備支出(類(lèi))重要物質(zhì)儲備(款):20xx年決算數為350萬(wàn)元,完成預算100%。

 。7)其他支出(類(lèi))其他支出(款):20xx年決算數為112.14萬(wàn)元,完成預算100%。

  5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。

  公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。

  6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元,完成預算93.96%,決算數小于預算數的主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。

 。2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元,占52.76%;公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元,占47.24%。具體情況如下:

 、僖蚬鰢ň常┙(jīng)費支出0萬(wàn)元,完成預算%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。20xx年無(wú)出國人員。

 、诠珓(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元,完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元,上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。

  其中:公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,越野0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,截至20xx年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。

  公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的.公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

 、酃珓(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元,完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元,主要原因今年將招商引資接待納入統計內,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次,268人次(不包括陪同人員),共計支出11.17萬(wàn)元,迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的督查工作接待費和住宿費。

 、苣昴┙Y轉和結余

  20xx年末結轉7.73萬(wàn)元,一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元,占總結轉22.38%。

  三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況

 。ㄒ)部門(mén)預算管理

  包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制,均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支,并完成所有預定目標,年中人員調離本單位,及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整,全年無(wú)違規記錄。

  (二)專(zhuān)項預算管理

  包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》,按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法,實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況,合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金,項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標,無(wú)違規記錄。

 。ㄈ┙Y果應用情況

  1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項

  根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預算編制階段,組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估,對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標,預算執行過(guò)程中,選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控,年終執行完畢后,對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。

  電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的專(zhuān)項資金,專(zhuān)項用于:電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的培訓,產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。

  2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況

 。1)20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目:年初結轉結余資金400萬(wàn)元,本年支出400萬(wàn)元。

 。2)涉外發(fā)展服務(wù)支出(元正食品獎勵金),本年財政投入28.85萬(wàn)元,本年支出28.85萬(wàn)元。

 。3)商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金,年初結轉結余資金100萬(wàn)元,本年財政投,24.67萬(wàn)元,本年支出124.67萬(wàn)元。

 。4)支持中;小企業(yè)發(fā)展與管理支出,本年財政投入5.77萬(wàn)元,本年支出5.77萬(wàn)元。

 。5)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管,本年財政投入114.7萬(wàn)元,本年支出112.97萬(wàn)元,年末結轉結余1.73萬(wàn)元。

 。6)制造業(yè):本年財政投入19萬(wàn)元,本年支出19萬(wàn)元。

 。7)重要物資儲備,本年財政投入350萬(wàn)元,本年支出350萬(wàn)元。

  3.專(zhuān)項資金使用管理情況

  為確保項目順利實(shí)施,我局加強了資金管理,專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定,開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。

  4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果

  隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善,社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái),財政資金投入加大,對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高,財務(wù)管理工作越來(lái)越重要,其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要,財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià),有助于加強財務(wù)管理,有利于政府管理,也有利于激發(fā)職工的工作積極性,同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā),分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題,并提出了合理的建議。

  5.存在的問(wèn)題

  本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員,對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。

  6.改進(jìn)建議

  補充1名財務(wù)人員;一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓,提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

  部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 2

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)概況

  1.部門(mén)主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》(保辦字〔20xx〕12號)、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實(shí)施方案〉的通知》(昌發(fā)〔20xx〕1號)精神,部門(mén)主要職能如下。

 。1)貫徹執行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務(wù)服務(wù)、強化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規。依據國家、省、市有關(guān)法律、法規規定,負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標準,并組織實(shí)施。

 。2)在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導小組領(lǐng)導下,牽頭開(kāi)展行政審批制度改革工作,重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項,推進(jìn)政府部門(mén)權責清單的整合和監督管理工作。

 。3)負責全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規劃、建設和管理工作。負責推進(jìn)并指導全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統建設,做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統的建設、管理、運行及維護工作,有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。

 。4)負責指導、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府自身建設有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作,重點(diǎn)對縣直部門(mén)(單位)在縣政務(wù)服務(wù)中心設置窗口,集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項和縣級公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統籌協(xié)調、組織推進(jìn)、監督管理。

 。5)負責縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩個(gè)中心”)的日常管理,建立健全相關(guān)考核評價(jià)機制和管理工作制度。負責對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(mén)(單位)窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。

 。6)負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監督。接受縣人民政府及有關(guān)部門(mén)委托,負責招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門(mén)委托,受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報,按職責轉送各行業(yè)主管部門(mén)處理。

 。7)負責昌寧縣“12345”政府熱線(xiàn)平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線(xiàn)反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉辦,并負責跟蹤和督查。

 。8)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  2.機構設置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門(mén),為正科級,加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監督管理股5個(gè)機構。行政編制9名。其中,正科級領(lǐng)導職數1名:局長(cháng)1名;副科級領(lǐng)導職數4名:副局長(cháng)4名(其中,1名兼任縣行政審批局局長(cháng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(cháng))。股所級領(lǐng)導職數5名。

  昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個(gè):昌寧縣公共資源交易中心(加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子)。核定事業(yè)編制7名,事業(yè)周轉編2名。其中,股所級領(lǐng)導職數1名:主任1名。內設辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

 。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況

  保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開(kāi)透明的政務(wù)公開(kāi)平臺;建設制度科學(xué)完善,服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺;建設運行了公共資源電子交易平臺,保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規在陽(yáng)光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿(mǎn)意度,為全縣經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展創(chuàng )造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

 。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況

  昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內收入255.65萬(wàn)元,其中:財政撥款收入255.65萬(wàn)元,占總收入的100%。年內支出258.00萬(wàn)元,其中:人員支出經(jīng)費支出207.82萬(wàn)元,占總支出的80.55%;日常公用經(jīng)費支出37.37萬(wàn)元,占總支出的14.48%;項目支出12.81萬(wàn)元,占總支出的4.97%。

 。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

  認真執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會(huì )計制度》,結合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。

  二、績(jì)效自評工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效自評目的

  嚴格落實(shí)《預算法》及省、市、縣績(jì)效管理工作的有關(guān)規定,通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià),促進(jìn)部門(mén)整體預算績(jì)效管理工作水平的提升,強化部門(mén)支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門(mén)更好地履行職責,促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

 。ǘ┳栽u指標體系

  我局嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jì)效自評,實(shí)行了先有預算、后有執行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中,能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫。項目支出制定了方案,嚴格按方案組織實(shí)施,并加強了監督,完成了年初招商引資目標任務(wù)。部門(mén)整體支出評價(jià)的內容包括產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度指標(詳見(jiàn)《附件2:20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表》)

 。ㄈ┳栽u組織過(guò)程

  根據昌寧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》(昌財發(fā)﹝20xx﹞70號)文件要求,縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視,及時(shí)召開(kāi)會(huì )議對此項工作進(jìn)行了安排部署,成立了分管領(lǐng)導任組長(cháng),辦公室主任、會(huì )計、出納、信息技術(shù)股負責人為成員的部門(mén)預算項目績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組,嚴格按照文件要求對標對表,通過(guò)查賬目、檢查系統運行情況等方式,認真對照績(jì)效自評表,對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評,形成績(jì)效評價(jià)報告。

  三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  投入指標二級指標兩個(gè),分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃,符合部門(mén)“三定”方案確定的職責,符合部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃;預算配置科學(xué)合理。個(gè)別項目績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理,需結合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

 。ǘ┻^(guò)程情況分析

  過(guò)程指標二級指標三個(gè),分別為預算執行、預算管理、資產(chǎn)管理,資金基本能按預算要求及時(shí)支付,建立了相應的預算管理制度和財務(wù)管理制度,對本單位的.預算和財務(wù)工作進(jìn)行規范,按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行預、決算公開(kāi),會(huì )計信息真實(shí)、完整、準確,資產(chǎn)管理規范。仍存在人員增加,預算調整數增加等情況。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  產(chǎn)出設定二級指標為職責履行,20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認真履職盡責,已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數量指標,本年預算數321.5萬(wàn)元,實(shí)際執行數258萬(wàn)元,執行率80.25%;二是質(zhì)量指標,嚴格按照整體績(jì)效目標管理使用資金,確保資金使用合規性;三是時(shí)效指標,根據資金使用安排,及時(shí)支付經(jīng)費,確保全局公務(wù)運轉;四是成本指標,嚴格審批程序,以節約為原則,規范資金使用范圍及金額;五是重點(diǎn)工作辦結率,將縣政務(wù)中心運轉確定為重點(diǎn)工作,優(yōu)先支付。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  效果情況設定二級指標履職效益,一是社會(huì )效益,推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉兩級公共資源交易體系建設,持續強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理,推進(jìn)交易檔案電子化管理工作,確保招標采購的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規范運作、陽(yáng)光交易;二是經(jīng)濟效益,不斷總結工作經(jīng)驗和亮點(diǎn),多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度,營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍,促進(jìn)全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益,抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎建設。按照規范化、標準化建設的要求,進(jìn)一步推進(jìn)鄉(鎮)、村(社區)服務(wù)場(chǎng)所建設,與電信公司和移動(dòng)公司對接,接通全縣124個(gè)村(社區)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),不斷完善各級服務(wù)場(chǎng)所平臺的服務(wù)功能,進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)(為民)服務(wù)中心(站)窗口設置。四是可持續發(fā)展效益,依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監管”系統、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監管+督查”系統,實(shí)現對監管的“監管”,并通過(guò)歸集共享各類(lèi)相關(guān)數據,及早發(fā)現防范苗頭性和跨行業(yè)跨區域風(fēng)險。

  四、存在的問(wèn)題和整改情況

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1.績(jì)效管理的整體性上還有差距,管理體系需進(jìn)一步健全。

  2.績(jì)效目標設定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強。

  3.因資金撥付情況及工作開(kāi)展情況,導致個(gè)別項目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現象。

 。ǘ┱那闆r

  1.細化預算編制工作,認真做好預算編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

  2.加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。

  3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià),確保項目績(jì)效目標的完成。

  五、績(jì)效自評結果應用

  績(jì)效結果應用,既是開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績(jì)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jì)效評價(jià)結果得到合理應用,將此次績(jì)效評價(jià)結果作為以后年度建設資金分配的重要依據,評價(jià)結果可公開(kāi)。

  六、主要經(jīng)驗及做法

  1.完善管理機制,明確責任。項目實(shí)施完成后,加大對項目建設的保護工作和重視,構建職責分明、科學(xué)規范、實(shí)施有效的管理長(cháng)效機制。

  2.拓寬資金來(lái)源,積極向上級爭取財政撥款資金,發(fā)揮政府導向作用,提高行政職能和人民群眾的滿(mǎn)意度。

  七、其他需說(shuō)明的情況

  無(wú)。

  部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 3

  根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方專(zhuān)項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》要求,進(jìn)一步規范財政資金管理,強化部門(mén)責任意識,切實(shí)提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛生專(zhuān)項資金開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作。評價(jià)采用定量分析、定性分析和現場(chǎng)評價(jià)相結合的方法,制定了評價(jià)實(shí)施方案,從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務(wù)會(huì )計信息、項目組織管理、項目績(jì)效完成等方面對項目進(jìn)行了綜合評價(jià),F將績(jì)效評價(jià)情況及評價(jià)結果報告如下:

  一、專(zhuān)項基本情況

  本次績(jì)效評價(jià)重大公共衛生服務(wù)項目、20xx年上級安排專(zhuān)項經(jīng)費共90.74萬(wàn)元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費25.5萬(wàn)元、重點(diǎn)地方病經(jīng)費6萬(wàn)元、艾滋病經(jīng)費18.98萬(wàn)元、免疫規劃擴免9萬(wàn)元、結核病經(jīng)費21.8萬(wàn)元、傳染病防治經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境4.36萬(wàn)元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費5.1萬(wàn)元)。上級經(jīng)費支出實(shí)行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

  20xx年2月1日,我中心收到通知后中心領(lǐng)導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長(cháng),舒象偉為副組長(cháng),以財務(wù)室為主成立了績(jì)效評價(jià)工作小組,展開(kāi)了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務(wù)專(zhuān)項資金項目資金的使用管理情況認真進(jìn)行了一次績(jì)效評估。評價(jià)工作相關(guān)到每一項資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況。評價(jià)工作小組采。赫匍_(kāi)了每一項工作,座談會(huì )、聽(tīng)取匯報、核查專(zhuān)項資金使用和管理、財務(wù)賬目等情況,了解資金使用效果及存在的問(wèn)題。

  (一)評價(jià)資料準備充分

  我中心積極準備各項專(zhuān)項資金績(jì)效材料,各個(gè)項目工作人員互相協(xié)調。

  (二)績(jì)效評價(jià)意識提升

  各專(zhuān)項資金主管和使用單位均提高了績(jì)效評價(jià)意識,對于專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)常態(tài)化開(kāi)展從理解、接收到積極配合,有效地促進(jìn)了績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結果(見(jiàn)附件)

  20xx年省衛健委公共衛生項目專(zhuān)項、治療艾滋病人160余人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風(fēng)險檢測任務(wù),讓老百姓得到了實(shí)惠,取得了良好的社會(huì )效益,受到廣大人民群眾的好評。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

  1、網(wǎng)絡(luò )直報工作。

  (1)法定傳染病監測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類(lèi)傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數較去年同期下降了13.02%,發(fā)病率864.28/10萬(wàn),艾滋病死亡率為10例,發(fā)病數位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開(kāi)展流行病學(xué)調查和處置,未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風(fēng)疹、病例。(3)突發(fā)公共衛生事件應急處置:報告突發(fā)公共衛生事件0例。(4)重點(diǎn)傳染病監測:20xx年全縣報告手足口病282例,均已開(kāi)展流行病學(xué)調查處置并采集標本送市疾控中心。

  2、免疫規劃工作開(kāi)展情況。

  (1)、加強AFP病例監測管理,繼續保持無(wú)脊灰狀態(tài)。

  按照《全國AFP病例監測方案》,進(jìn)一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在A(yíng)FP病例監測中的職責,加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時(shí)性,減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。

  (2)、加強麻疹監測工作,嚴防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進(jìn)行了麻疹疫苗應急接種,有效地控制了麻疹疫情。

  (3)、加強疫苗接種,消除免疫空白。

  在做好常住兒童常規免疫工作的同時(shí),進(jìn)一步加強了流動(dòng)兒童和計劃外生育兒童的管理,加強對流動(dòng)人口聚居地進(jìn)行流動(dòng)人口兒童的調查摸底登記,及時(shí)建卡、建證,消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人,實(shí)種人數為10506人,接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人,實(shí)種人數為3367人,接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人,實(shí)種人數為14027人,接種率為100%;百白破疫苗應種衛生為14571人,實(shí)種為14571人,接種率為100%;白破二聯(lián)苗應種人數為3536人,實(shí)種為3536人,接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應種人數為3685人,實(shí)種為3685人,接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應種人數為3806人,實(shí)種人數為3806人,接種率為100%;A群流腦疫苗應種人數為7237人,實(shí)種人數為7237人,接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數為6921人,實(shí)種人數為6921人,接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人,實(shí)種人數為7173人,接種率為100%;甲肝疫苗應種人數為3806人,實(shí)種人數為3806人,接種率為100%。

  (4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。

  繼續加強兒童預防接種的規范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門(mén)診進(jìn)行了金苗助手客戶(hù)端現場(chǎng)操作指導,全縣共錄入兒童個(gè)案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無(wú)掃碼接種外,各接種門(mén)診和產(chǎn)科醫院都實(shí)行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個(gè)接種門(mén)診都能熟練操作,并全縣系統運行正常。

  (5)、生物制品管理和冷鏈運轉。

  疫苗臺賬使用規范,達到了賬物相符,做好了生物制品的預算和分發(fā)工作,每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規劃相關(guān)疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠(chǎng)家、批號、效期、數量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統中下發(fā)到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整,20xx年全縣22個(gè)鄉鎮已經(jīng)冷鏈運轉12次,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質(zhì)量。

  (6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個(gè)案調查。全年全縣沒(méi)有發(fā)生乙腦和流腦病例。

  (7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發(fā)生18例AEFI病例,19例為一般反應,均按規定進(jìn)行了處置。

  (8)、宣傳培訓和督導考核。

  20xx年舉辦了全縣免疫規劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓2期,每期培訓都得達到了預定目的。開(kāi)展了“4.25”大型宣傳活動(dòng)1次,“7.28”宣傳1次,各鄉鎮宣傳活動(dòng)共44次。全年對22個(gè)的鄉鎮進(jìn)行6次督導,包括工作考核。督導注重了質(zhì)量,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發(fā)現的問(wèn)題,提出改進(jìn)意見(jiàn),督促落實(shí)。

  3、結核病工作完成情況。

  本年度共完成結核病人發(fā)現任務(wù)82結核病人,其中涂陽(yáng)患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,涂陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進(jìn)耐多藥肺結核規范化診療工作,加強耐多藥肺結發(fā)現及轉診診療工作,全年完成耐藥結核病患者2人,完成發(fā)現任務(wù)數2人的100%。

  在“3.24”世界結核病日,以鄉鎮為單位開(kāi)展了豐富多彩的宣傳活動(dòng),制作“社會(huì )共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯(lián)合縣教育局請來(lái)懷化市疾控中心專(zhuān)家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會(huì )共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動(dòng)。專(zhuān)家現場(chǎng)宣講了結核病防控知識,解答了同學(xué)們咨詢(xún)的結核病防治相關(guān)知識。進(jìn)一步增強了學(xué)生衛生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學(xué)校等重點(diǎn)單位及區域結核病防控工作。

  加強了網(wǎng)報病人的追蹤,提高了網(wǎng)報病人到到位率;加強了鄉鎮專(zhuān)干的督導,全年對22個(gè)鄉鎮衛生院共進(jìn)行了4輪88次的現場(chǎng)督導,3輪54次的電話(huà)督導,有力的改進(jìn)了鄉鎮結核病防控工作,就工作中遇到重點(diǎn)、難點(diǎn)做了解釋和指導,提高了任務(wù)完成質(zhì)量。

  4、艾滋病防治工作完成情況。

  本年度,全縣累計完成自愿咨詢(xún)檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數32人,完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪(fǎng)檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無(wú)男男性行為者?共《局委煾采w率100%;為響應國家“四免一關(guān)懷”政策要求,我中心堅持“四免一關(guān)懷”政策落實(shí),20xx年我縣對前來(lái)進(jìn)行CD4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問(wèn)品500余份,對其進(jìn)行生活救助。

  5、慢性非傳染性疾病管理情況。

  (1)、以宣傳為抓手,向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開(kāi)展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠(chǎng)、工業(yè)園星珍電子廠(chǎng)開(kāi)展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開(kāi)展碘缺乏病宣傳,x月x日在牌樓開(kāi)展精神衛生日宣傳。各類(lèi)宣傳活動(dòng)懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子,宣傳單。并設立了咨詢(xún)專(zhuān)席,在傳播相關(guān)防病知識的同時(shí)給予了群眾耐心答疑。

  (2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個(gè)村20個(gè)組300個(gè)居民食用鹽的采樣。經(jīng)實(shí)驗室指標監測均達標,并及時(shí)完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專(zhuān)家對我縣6個(gè)中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨干開(kāi)展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,經(jīng)現場(chǎng)考核學(xué)員成績(jì)均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過(guò)多年的監測,我縣自1988年以來(lái)均無(wú)瘧疾病例發(fā)生。

  (3)、認真落實(shí)的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開(kāi)展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時(shí)把各鄉鎮工作中的問(wèn)題反饋給各醫院。促進(jìn)了慢病管理率、規范管理率的提高、減少了失訪(fǎng)患者、真實(shí)檔案的比例。并在10月份與衛生局對4個(gè)片區的鄉鎮兩級公衛人員開(kāi)展了4天26課時(shí)的培訓。培訓效果反響良好。

  (4)、狠抓了薄弱環(huán)節的`,使精神病管理、死因報告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例,為民辦實(shí)事得到了較好的落實(shí)。本年度1-12月共報告死亡962人,死因報告4‰,,死因報告質(zhì)量正在提升。

  當前正在開(kāi)展了學(xué)生營(yíng)養餐體質(zhì)數據收集,預計12月底可以上報10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數據。

  6、飲用水水質(zhì)檢驗及實(shí)驗室檢驗檢測工作。

  (一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份,覆蓋12個(gè)鄉鎮135個(gè)行政村,覆蓋率100%。

  (二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場(chǎng)所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實(shí)驗室資質(zhì)認定的復檢評審工作。(2)開(kāi)展艾滋病檢測情況:完成自愿咨詢(xún)門(mén)診、娛樂(lè )場(chǎng)所服務(wù)人員及監管場(chǎng)所羈押人員HIV抗體檢測20人,其中初篩陽(yáng)性1人。(3)開(kāi)展霍亂外檢索120份標本檢測,內檢索12份標本檢測。

  7、麻風(fēng)病防治工作。

  20xx年補助麻風(fēng)病人住院醫療費1人。

  8、宣傳、培訓及督導檢查工作。

  為著(zhù)力提升服務(wù)群眾能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計劃,參加上級培訓30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時(shí),積極利用各種機會(huì ),向基層衛生院、社區衛生服務(wù)站舉辦各類(lèi)培訓班22期。向各類(lèi)人群提供疾病防控相關(guān)知識講座9次,參與各種戶(hù)外宣傳活動(dòng)10次,累計發(fā)放宣傳冊20000余份。各業(yè)務(wù)科室累計下鄉督導達2輪以上。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

  1、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業(yè)單位,編制數為40人,實(shí)際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來(lái)很大影響。急需上級部門(mén)給予協(xié)調解決。

  2、經(jīng)費不足:隨著(zhù)國家對基本公共衛生工作的重視,各項指標不斷加大,同時(shí)工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無(wú)法滿(mǎn)足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來(lái)很大影響。

  3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢:縣城建成區人口眾多,特別是流動(dòng)人口頻繁,公共衛生工作任務(wù)繁重,無(wú)專(zhuān)門(mén)管理機構和辦事單位,是我縣公共衛生工作的薄弱區域,目前只是委托和安排給中方鎮衛生院承擔,而中方鎮衛生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限,公共衛生工作無(wú)工作主動(dòng)性和積極性,預防接種存在很大的隱患,必定會(huì )影響全縣的整體公共衛生工作。

  六、有關(guān)建議

  建議盡快成立城區社區衛生服務(wù)中心,有專(zhuān)門(mén)負責人管理,有專(zhuān)業(yè)人員督查,從根本上解決城區的問(wèn)題,保證全縣工作的同步進(jìn)行。

  部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 4

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)概況

  保山市統計局作為主管統計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門(mén),其主要職責如下:

  1、負責組織、協(xié)調全市統計工作,確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟社會(huì )宏觀(guān)數據庫。

  2、組織實(shí)施統計改革和統計現代化建設規劃。組織實(shí)施經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的統計制度、統計方法。組織實(shí)施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

  3、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查及專(zhuān)項調查工作,匯總、整理和提供有關(guān)普查和調查方面的統計數據并進(jìn)行統計分析。

  4、組織實(shí)施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè )業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì )福利業(yè)等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會(huì )保障、公用事業(yè)等全市基本統計數據。

  5、組織實(shí)施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經(jīng)濟等全市基本統計數據。

  6、組織實(shí)施各縣(市、區)、各部門(mén)的經(jīng)濟、社會(huì )、科技和資源環(huán)境統計調查。統一公布全市基本統計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展情況的統計信息。

  7、對國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統計預測、分析,提供統計信息和咨詢(xún)建議。

  8、依法備案部門(mén)統計調查項目。指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作和統計基層業(yè)務(wù)基礎建設。建立健全統計數據質(zhì)量審核、監控和評估制度。

  9、建立并管理全市統計信息化系統和統計數據庫系統,實(shí)施統計數據聯(lián)網(wǎng)直報,指導全市統計信息化系統建設。

  10、協(xié)助地方管理縣(市、區)統計局局長(cháng)和副局長(cháng),會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織和管理統計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統計干部培訓工作。監督管理下級政府統計部門(mén)由中央和省級財政提供的統計經(jīng)費。

 。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況

  統一管理部門(mén)績(jì)效目標,通過(guò)項目立項情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況的設立,了解項目資金使用情況。

 。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況

  20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬(wàn)元,基本支出撥款536.12萬(wàn)元,項目支出撥款36.34萬(wàn)元,財政撥款經(jīng)費支出572.46萬(wàn)元,基本支出536.12萬(wàn)元,項目支出36.34萬(wàn)元。

 。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

  實(shí)行部門(mén)預算是財政改革的主要內容,是推進(jìn)依法理財的重要措施。實(shí)行部門(mén)預算有利于建立社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟和公共財政相適應的財政運行機制,實(shí)行依法理財,規范理財,提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門(mén)預算是建立規范科學(xué)的預算管理制度,保證財政資金分配和使用合理的`基礎。實(shí)行部門(mén)預算就是將財政資金按部門(mén)和項目進(jìn)行分配,把原來(lái)按功能劃分的資金細化到部門(mén)和項目,把部門(mén)的各種收支納入預算管理,預算一經(jīng)人大批準,財政部門(mén)和預算單位都必須嚴格執行。

  二、績(jì)效自評工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效自評目的

  通過(guò)項目績(jì)效自評,了解資金使用是否達到了預期目標,資金管理是否規范,資金使用是否有效,檢驗預算支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。

 。ǘ┳栽u指標體系

  綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規定全面反映預算內外資金情況,按照先預算外,后預算內的原則,統籌安排部門(mén)的支出預算,將單位的各項收入納入部門(mén)綜合預算。

 。ㄈ┳栽u組織過(guò)程

  1、成立保山市統計局績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組,全面負責項目支出績(jì)效自評工作的開(kāi)展;2、召開(kāi)績(jì)效自評工作專(zhuān)題會(huì )議,確定績(jì)效自評項目,開(kāi)展績(jì)效自評工作并編寫(xiě)項目支出績(jì)效自評報告,報送市財政局。

  三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  我局20xx年部門(mén)預算績(jì)效的指導思想是:認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求,不斷推進(jìn)預算管理體制改革,進(jìn)一步調整支出結構,統籌安排預算內外資金,確保工資性支出和機構運轉的基本需要,盡量壓縮非生產(chǎn)性支出,圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出,促進(jìn)國民經(jīng)濟持續快速協(xié)調發(fā)展。

 。ǘ┻^(guò)程情況分析

  我局在經(jīng)費支出時(shí)堅持"量入為出,收支平衡"的原則,從嚴控制支出,既考慮事業(yè)發(fā)展需要,又要考慮財力可能,實(shí)行預算資金統籌安排,綜合平衡。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  1.聚焦加強黨的.建設,堅決有力強化政治責任擔當

  一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習,營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習,切實(shí)入腦入心,堅定信仰信念。三是深入開(kāi)展黨史教育。

  2.聚焦依法管統治統,堅決有力加強統計監督

  堅持依法管統治統,切實(shí)防范和懲治統計造假、弄虛作假。一是強化統計數據質(zhì)量管控。年內各專(zhuān)業(yè)發(fā)送查詢(xún)400余份。二是強化統計監督聯(lián)合懲戒。全年對9個(gè)統計專(zhuān)業(yè)數據核查,對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個(gè)鄉鎮開(kāi)展統計執法檢查,對存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報數周期進(jìn)行整改,檢查結果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統計造假、弄虛作假責任制問(wèn)責制,下發(fā)了《保山市統計局負責人和統計人員防范和懲治統計造假弄虛作假責任制和問(wèn)責制規定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監委做好溝通匯報,凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統計法律法規情況,年內共對1651人出具了審查意見(jiàn)。

  3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展,堅決有力做優(yōu)統計服務(wù)

  一是加強宏觀(guān)經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿易等各領(lǐng)域各專(zhuān)業(yè)入手,加大撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》力度,今年以來(lái)共組織撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》19期,其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導批示,為決策提供了參考依據,參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路,在履職盡責、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫,努力解讀好“保山數據”。每月在“保統微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展情況主要指標,5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展數據公報,10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統計年鑒》。四是扎實(shí)開(kāi)展“七人普”后續工作,及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數據和數據解讀,工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規統計調查高質(zhì)量完成。嚴格執行國家、省統計局統計報表制度,高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監測、企業(yè)創(chuàng )新等調查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì )議、工作報告、規劃制定等起草的咨詢(xún)建議工作,全年提供統計信息資料800余件。

  4.聚焦統計改革創(chuàng )新,堅決有力貫徹重大決策部署

  一是持續深化統計管理體制改革。認真貫徹落實(shí)上級統計重大改革文件,著(zhù)力在提高統計數據質(zhì)量上下功夫,堅持依法統計、依法治統。印發(fā)了一系列加強數據質(zhì)量的文件,通過(guò)筑牢防火墻,打造過(guò)濾網(wǎng),進(jìn)一步規范對統計數據質(zhì)量管理控制。二是嚴格落實(shí)地區生產(chǎn)總值統一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區做好統計工作。

  5.聚焦內部管理,機關(guān)各項工作有序開(kāi)展

  一是加強政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”,扎實(shí)做好政務(wù)公開(kāi),全年共完成14件政務(wù)公開(kāi)申請答復。二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,三公經(jīng)費進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統計干部力量。通過(guò)公開(kāi)招聘、遴選、考察選調等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作,選派2名干部到創(chuàng )文辦參與全市創(chuàng )文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區參與愛(ài)國衛生運動(dòng)“七個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)”、創(chuàng )文創(chuàng )衛、文明勸導等工作。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  20xx年項目的順利實(shí)施,保證了年初部門(mén)確定的工作目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成,在加強統計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問(wèn)效等方面精準發(fā)力,統計各項工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

  四、存在的問(wèn)題和整改情況

  無(wú)

  五、績(jì)效自評結果應用

  一是通過(guò)績(jì)效自評結果,對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強,對未完成的指標要深入剖析原因,找出癥結,在以后工作中完善和改進(jìn);二是利用績(jì)效自評結果,促進(jìn)單位增強責任和效益觀(guān)念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。

  六、主要經(jīng)驗及做法

 。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。加強對項目工作的全面領(lǐng)導嚴格執行相關(guān)財經(jīng)法律法規,按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強項目管理和監督,確保項目規范順利實(shí)施。

 。ǘ┳龅綄(zhuān)款專(zhuān)用。嚴格按規范要求,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。內所有支出都由報賬員把關(guān),財務(wù)人員審核,再經(jīng)分管領(lǐng)導審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上,認真貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,保證專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、無(wú)挪用等現象,取得了良好效果。

 。ㄈ┨岣呷藛T能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類(lèi)培訓及會(huì )議,同時(shí)加強自學(xué),不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細心負責,認真抓好績(jì)效評價(jià)工作。

  七、其他需說(shuō)明的情況

  無(wú)

  部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 5

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬C構組成。

  機構組成情況:我部門(mén)設2個(gè)內設機構,分別是辦公室、計財股。

 。ǘC構職能。

 。ㄒ唬﹪栏褙瀼貓绦凶匀毁Y源管理法律法規和相關(guān)政策;

 。ǘ┴撠煶擎傄巹潊^內和獨立選址非農業(yè)建設用地的統征工作,保障各類(lèi)項目建設用地;

 。ㄈ┱魇胀恋貒栏駥(shí)行“兩公告、一登記”制度,負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后,報縣人民政府批準實(shí)施;

 。ㄋ模┴撠熣魇胀恋氐姆秶缍、實(shí)物調查、補償登記,做好征收補償、安置補償和青苗附著(zhù)物的賠償工作;

 。ㄎ澹┴撠熞婪皶r(shí)向被征地集體經(jīng)濟組織或個(gè)人兌付各項征收補償安置費,做好原統征統轉村組農民生活補助費的核定和發(fā)放工作;

 。┴撠熞婪〝M定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核,報縣人民政府批準后配合相關(guān)部門(mén)實(shí)施;

 。ㄆ撸┴撠熞婪〝M定《被征地農民社會(huì )保障實(shí)施方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后,報縣人民政府批準實(shí)施;

 。ò耍┴撠熃M織調查統計,科學(xué)合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構(建)筑物補償、房屋重置價(jià)補償標準等,依法報有權機關(guān)批準后,嚴格實(shí)施,確保被征收人合法權益;

 。ň牛┴撠熣鞯、拆遷、安置、補償工作領(lǐng)域遺留問(wèn)題的處置,政策宣講、咨詢(xún)受理、信訪(fǎng)處理等事務(wù)性工作,協(xié)助做好土地招拍掛工作,配合做好已征收土地的交地工作等。

 。ㄊ┏修k自然資源行政主管部門(mén)和上級交辦的其他工作。

 。ㄈ┤藛T概況。

  編制人數12人,現有在職人員12人,事業(yè)人員8人。

  二、部門(mén)財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。

  20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心財政資金收入為9078.59萬(wàn)元,其中當年財政撥款收入9078.59萬(wàn)元,

 。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。

  20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬(wàn)元,其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬(wàn)元,是用于保障局機關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費,包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等;社會(huì )保障和就業(yè)支出16.58萬(wàn)元。衛生健康支出7.59萬(wàn)元,住房保障支出7.79萬(wàn)元;城鄉社區支出8947.24萬(wàn)元,用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關(guān)工作經(jīng)費。

  三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算管理。

  建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會(huì )部門(mén)參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規定各自的工作職責,保證預算編制任務(wù)的完成。預算編審班子根據上年度的預算執行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況,綜合考慮各方面的因素,制定本單位本年度的總體目標。

 。ǘ﹫绦泄芾砬闆r

  各項支出按照批準的預算和有關(guān)規定審核辦理,防止無(wú)計劃開(kāi)支;局С霰仨殘猿止澕s的原則,嚴格執行規定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標準。專(zhuān)項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。

 。ㄈ┚C合管理情況

  為保障項目資金安全,確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用,我中心從資金申請、資金使用、會(huì )計核算三個(gè)環(huán)節加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節,嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金;在資金使用環(huán)節,嚴格按照我中心資金財務(wù)審批流程辦理款項支付手續,通過(guò)會(huì )計中心直接支付。在會(huì )計核算環(huán)節,對本項目資金實(shí)際核算,確保專(zhuān)款專(zhuān)用。通過(guò)上述三個(gè)環(huán)節的管理,極力避免挪用、擠占、截留項目資金的.現象,保證財政資金安全有效使用。

 。ǘ┙Y果應用情況。

  本年度結束后嚴格執行績(jì)效評價(jià),比對各個(gè)指標結果進(jìn)行總結、分析,將各個(gè)指標反饋相應業(yè)務(wù)股室。

  四、評價(jià)結論及建議

 。ㄒ唬┰u價(jià)結論。

 。1)評分結果:90分

 。2)主要結論

  本年度財政資金支出符合國家的政策,與實(shí)際需求高度相關(guān);土地征收征用工作具有明確的績(jì)效目標,項目資金到位及時(shí),項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按實(shí)際需要實(shí)施,具有較好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益,項目實(shí)施效果較好;項目后期政策、資金、人員的落實(shí),為項目可持續運行提供了較好的保障,具有高度可持續性。

  為開(kāi)展好本次項目自評工作,根據西財績(jì)〔20xx〕1號《xx縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求,我中心按以下四個(gè)步驟開(kāi)展績(jì)效評價(jià):

 。1)成立項目自評小組;

 。2)收集項目相關(guān)資料,如財務(wù)資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務(wù)人員收集項目相關(guān)資料,組織召開(kāi)項目座談會(huì ),最終形成項目績(jì)效評價(jià)材料;

 。3)開(kāi)展績(jì)效評價(jià),形成自評報告。依據收集的項目資料,自評小組通過(guò)運用相關(guān)性、效率、效果、可持續性準則對本項目進(jìn)行評價(jià)。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題

  無(wú)

 。ㄈ└倪M(jìn)建議。

  無(wú)

  部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 6

  一、預算單位基本情況

  株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關(guān),主要職責:

  1.貫徹執行國家、省、市有關(guān)交通運輸管理的法律、法規和方針、政策;組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰略、政策和規范性文件,統籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規范性文件的起草工作;負責全市交通運輸執法檢查和監督;指導全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

  2.組織編制全市綜合交通運輸體系規劃,承擔相關(guān)協(xié)調工作;組織擬訂全市交通運輸發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準、規范并監督實(shí)施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略、規劃、有關(guān)政策并監督實(shí)施。

  3.承擔道路、水路運輸市場(chǎng)監管責任。

  4.承擔水上交通安全監管責任。

  5.負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規模、方向和資金安排建議,提出市級財政用于交通運輸的專(zhuān)項資金安排方案;提出涉及交通運輸的財政、土地價(jià)格等政策建議;監督管理公路、水路有關(guān)規費政策的實(shí)施,負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。

  6.負責全市公路、水路建設市場(chǎng)監管。

  7.負責公路路政、港政、航證管理。

  8.指導全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。

  9.擬訂全市交通運輸科技政策、規劃、和規范并監督實(shí)施;組織推進(jìn)交通運輸信息化建設;指導全市交通運輸環(huán)境保護和節能減排工作。

  10.負責有關(guān)行政復議和行政訴訟應訴工作。

  11.承辦市人民政府交辦的其它事項。

  株洲市交通運輸局下設辦公室、人事科、財務(wù)審計科、執法監督科、行政審批科、綜合規劃和計劃統計科、基本建設科、養護管理科、運輸管理科、地方海事科、安全監督科、路政管理科、信訪(fǎng)科、機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科15個(gè)科室;

  下屬單位包括:

  1.市國防動(dòng)員委員會(huì )交通戰備辦公室(正科級行政機構)

  2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)

  3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)

  4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)

  5.株洲市交通行政執法監督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)

  6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)

  7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)

  8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)

  9.株洲市機動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)

  10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)

  二、預算收支情況

  株洲市交通運輸局20xx年部門(mén)預算編報范圍包括局機關(guān)及所屬二級8個(gè)預算單位(不包括市交通事務(wù)中心、市機動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗站)。株洲市交通運輸局共有編制人數404人,20xx年末實(shí)有人數600人,其中在職人員353人,退休人員184人,離休人員2人,臨聘人員61人。

  截止20xx年12月31日,本部門(mén)共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米;車(chē)輛40輛,其中一般公務(wù)用車(chē)40輛;執法船艇30艘(海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘),單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設備7套。

  20xx年初部門(mén)收入預算9108.16萬(wàn)元,其中財政撥款收入9048.98萬(wàn)元,納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬(wàn)元。20xx年部門(mén)支出預算9108.16萬(wàn)元,其中,社會(huì )保障和就業(yè)支出1009.43萬(wàn)元,醫療衛生與計劃生育支出640.27萬(wàn)元,交通運輸支出7458.46萬(wàn)元。

  20xx年單位年度總收入10271.17萬(wàn)元,其中財政撥款收入10147.97萬(wàn)元,其他收入123.2萬(wàn)元。

  20xx年單位年度總支出10298.9萬(wàn)元,包括基本支出8865.86萬(wàn)元,項目支出1433.04萬(wàn)元。20xx年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬(wàn)元,包括基本支出8838.13萬(wàn)元:其中人員經(jīng)費6566.29萬(wàn)元,占比64.71%,日常公用經(jīng)費2271.84萬(wàn)元,占比22.39%。項目支出1309.85萬(wàn)元,占比12.9%。

  1、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

  1.1、人員經(jīng)費包括工資福利支出5859.31萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出706.98萬(wàn)元。

  1.2、公用經(jīng)費包括商品服務(wù)支出2922.69萬(wàn)元、資本性支出658.99萬(wàn)元。

  1.3、20xx年“三公經(jīng)費”支出152.76萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運行維護費128.56萬(wàn)元,公務(wù)接待費24.2萬(wàn)元,因公出國費0萬(wàn)元。上年“三公經(jīng)費”支出191.68萬(wàn)元,下降比率20.3%,其中車(chē)輛運行費較去年減少比率為29.2%,原因為車(chē)改車(chē)輛數減少相應的車(chē)輛運行維護費減少;公務(wù)接待費較去年增加39.66%,原因一為上年公務(wù)接待費減少幅度過(guò)大;二是公務(wù)接待較以前標準提高;三是我局去年出租車(chē)改革模式開(kāi)全國之先河,許多省、市來(lái)我局學(xué)習經(jīng)驗,接待費有部分增加;四是我市公交都市創(chuàng )建圓滿(mǎn)成功,在創(chuàng )建過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調、匯報較多,導致公務(wù)接待費有部分增加。

  1.4、20xx年政府采購預算數為2373.45萬(wàn)元。其中包括辦公設備購置(電腦、辦公桌椅、空調、印刷品等)702.68萬(wàn)元;車(chē)輛維修保養及加油費用145萬(wàn)元;湘江防污治理費用200萬(wàn)元;物業(yè)管理費225萬(wàn)元;辦公樓修繕費用250萬(wàn)元;軟件開(kāi)發(fā)、通訊系統維護費116.6萬(wàn)元;其它政府采購預算費用734.17萬(wàn)元。20xx年政府采購實(shí)際執行數為1465萬(wàn)元。包括辦公設備購置、耗材、印刷等350萬(wàn)元;車(chē)輛維修保養及燃油費128.5萬(wàn)元;湘江防污治理費用200萬(wàn)元;物業(yè)管理費229萬(wàn)元;維修費172萬(wàn)元;軟件開(kāi)發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò )系統維護費220.7萬(wàn)元;咨詢(xún)費110萬(wàn)元;其他會(huì )議、培訓、公務(wù)接待等54.8萬(wàn)元。

  1.5、20xx年政府購買(mǎi)服務(wù)預算299萬(wàn)元,一是市海事局的湘江庫區船舶防污治理經(jīng)費200萬(wàn)元,二是信息中心數字交通系統建設、運行維護費99萬(wàn)元。

  2、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費包括:執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經(jīng)費200萬(wàn)元;湘江庫區船舶防污治理項目經(jīng)費200萬(wàn)元;數字交通系統運行、維護專(zhuān)項經(jīng)費131.6萬(wàn)元;鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造專(zhuān)項經(jīng)費219.33萬(wàn)元;20xx年第一批油補省統籌資金75萬(wàn)元;部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金200萬(wàn)元;重大項目前期經(jīng)費52萬(wàn)元;《株洲市港口總體規劃》(修編)環(huán)境影響評價(jià)費30萬(wàn)元;船艇建設費和質(zhì)保金119.31萬(wàn)元;20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬(wàn)元。

  2.1、執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過(guò)海事部門(mén)的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施,確保株洲清水塘大橋水上施工無(wú)船舶碰撞施工橋梁等事故;確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行;確保全轄區挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過(guò)對海事船艇日常維護,確保了水上安全監管工作的正常開(kāi)展,特別是抗洪搶險期間,為保護人民生命、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達到的水運市場(chǎng)全年暢通、無(wú)違法船舶航行、無(wú)船舶溢油污染事故等績(jì)效目標,確保了轄區水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。

  2.2、湘江庫區船舶防污治理項目是根據株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號為立項依據,通過(guò)委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對湘江干線(xiàn)船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉運,確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸,回收油污水628艘次10.016噸,轉運垃圾52車(chē)。實(shí)現了湘江干線(xiàn)水域全覆蓋,防油防污應急物資足額配備的標準,達到了無(wú)船舶污染現象的指標值。

  2.3、數字交通系統建設、運行、維護項目是根據系統信息化建設發(fā)展來(lái)制定和實(shí)施的,包括數字交通項目維護、視頻監控路線(xiàn)租賃、軟件開(kāi)發(fā)以及智能化辦公四個(gè)子項目。通過(guò)四個(gè)項目的相互協(xié)調,打造覆蓋全市的現代化數字交通。全面提升交通運輸行業(yè)決策分析能力、運行保障能力、安全應急能力和社會(huì )服務(wù)能力,大力推進(jìn)現代交通運輸業(yè)發(fā)展。監控安裝質(zhì)量標準參照《出租汽車(chē)服務(wù)管理信息系統項目設備及相關(guān)服務(wù)采購合同書(shū)》(采購編號JYZB-1311200G)執行,目前已完成監控安裝平臺包括:海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車(chē)。達到了降低運輸司機運營(yíng)成本、交通運輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時(shí)間成本的績(jì)效目標,強化了市場(chǎng)監管,促進(jìn)了節能減排。使乘客投訴能得到及時(shí)妥善的處理,保證了司機和乘客雙方的利益。

  2.4、鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造項目是根據省交通運輸廳《湖南省鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造規劃》湘交綜規〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口升級達標改造項目實(shí)施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求,對我市13處鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級。主要改造內容包括:原有道口拆除、基礎換填、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板、安裝電動(dòng)欄木、安裝道口信號機、安裝標志標牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監控設備、對已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項目的績(jì)效目標為強化公共安全體系建設,促進(jìn)道口的安全標準化管理與發(fā)展,提升運輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過(guò)驗收投入使用,另1處--湖南長(cháng)株潭國際物流有限公司油庫路道口,因市政道路規劃調整導致該道口施工設計需做調整,預計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本,節省了人民群眾出行時(shí)間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

  2.5、根據《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關(guān)于下達的通知》相財預〔20xx〕91號,省財政廳撥付株洲市20xx萬(wàn)元用于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng )建工作。根據《關(guān)于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng )建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案,我局收到預算指標20xx年第一批油補省統籌資金75萬(wàn)元與部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金200萬(wàn)元,共計275萬(wàn)元,其中125萬(wàn)元為創(chuàng )建公交都市驗收工作經(jīng)費,150萬(wàn)元為平臺建設工作經(jīng)費。項目構建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系,基本形成了“以常規公交為主體,慢行交通為補充,城際鐵路為延伸,智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng )建期間,我市公交線(xiàn)路由20xx年的67條增長(cháng)到79條,填補公交盲區62.8公里,公交線(xiàn)路長(cháng)度增長(cháng)18%,公共交通乘客滿(mǎn)意度上升到93.7%。已完成全市所有無(wú)人售票車(chē)終端機具升級改造,實(shí)現了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化,交通基礎設施和載運工具數字化,運營(yíng)運行網(wǎng)絡(luò )化,降低了運營(yíng)和出行的成本,提升了出行體驗,推動(dòng)了資源節約和高效利用。20xx年10月底,交通運輸部專(zhuān)家組對我市公交都市創(chuàng )建進(jìn)行了考核驗收,我市成為全國第一個(gè)完成公交都市創(chuàng )建驗收的地級市,預計將取得更好的結果。

  2.6、新建干線(xiàn)公路規劃經(jīng)費是為推進(jìn)十三五規劃項目進(jìn)度,謀劃好十四五規劃,我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長(cháng)同意后,由市財政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經(jīng)費,其中各縣市區項目前期工作經(jīng)費100萬(wàn)元,交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(即新建干線(xiàn)公路規劃經(jīng)費)200萬(wàn)元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規劃科牽頭,各業(yè)務(wù)部門(mén)科室配合,課題包括:株洲中長(cháng)期(20xx-20xx)綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò )布局研究、清水塘物流發(fā)展(含建霞多式聯(lián)運項目)研究、淥水水域整體綜合開(kāi)發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調整研究。項目整體目標為推進(jìn)普通國省道項目前期工作,建成后有望減少交通通行時(shí)間,促進(jìn)節能減排與沿線(xiàn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。

  2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統工程(一期工程),原項目名為:株洲市新華路、建設路BRT快速公交系統項目。項目主要內容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車(chē)站、新華橋西至向陽(yáng)廣場(chǎng)的智軌交通系統的項目工可研究、工程勘察設計及招標事項。市發(fā)改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復,預計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽(yáng)廣場(chǎng)段。通過(guò)對本項目功能定位的分析,項目的建設將促進(jìn)所在地區城鎮體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展,將提高所在地區居民的出行效率,提高居民收入、創(chuàng )造新的就業(yè)機會(huì ),對項目所在地經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展將起到重要的支撐作用。

  2.8、《株洲市港口總體規劃》(修編)環(huán)評報告編制費為年中追加項目經(jīng)費。根據20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠(chǎng)退城進(jìn)郊的搬遷項目,此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規劃編制及其環(huán)境評價(jià)工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位,并按合同執行各項程序,至20xx年底,由于省規劃局《港口布局規劃》尚未發(fā)布,導致環(huán)保主管部門(mén)行政審批的環(huán)評文件暫時(shí)還無(wú)法下發(fā),項目暫未完結,目前合同執行50%,剩余部分將在20xx年完成。

  2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據湖南省交通運輸廳《關(guān)于開(kāi)展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘交港航〔20xx〕141號)和湖南省水運管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘水運函〔20xx〕34號)文件要求,局屬二級機構地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作,并上報湖南省水運管理局審核通過(guò)。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》(湘水運運綜〔20xx〕218號)。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬(wàn)元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排,有效控制了水運市場(chǎng)對生態(tài)環(huán)境帶來(lái)的影響。

  2.10、船艇建設費和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個(gè)“三年行動(dòng)計劃”實(shí)施方案》(湘政辦發(fā)〔20xx〕68號)要求啟動(dòng)的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務(wù)已完成,此次是按照合同條款支付剩余建造費及質(zhì)保金。項目通過(guò)有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施,保障了海事船艇正常巡航,確保通航水域安全、清潔,維護水運市場(chǎng)有序發(fā)展。

  三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領(lǐng)導和全市交通運輸人的不懈奮斗下,株洲交通取得了歷史性成就、實(shí)現了跨越式發(fā)展?朔w制機制改革困難、行業(yè)不穩問(wèn)題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險等不利因素的影響,凝心聚力、攻堅克難、真抓實(shí)干,圓滿(mǎn)完成了年度各項目標任務(wù)。

  1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開(kāi)展。不僅完成了規定動(dòng)作,還充分體現了“交通味”,使整個(gè)主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊、成果突出,得到市委指導組高度肯定,被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一。

  2、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項目,完成交通固定資產(chǎn)投資100億元:長(cháng)株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成;東城大道竣工通車(chē);S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農產(chǎn)品物流交易中心完工;黃花國際機場(chǎng)株洲城市候機樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂(lè )至浣溪等項目加快續建。云龍大道(株洲段)快速化改造項目啟動(dòng)建設。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長(cháng)株潭一體化“三干兩軌四連接線(xiàn)”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區株洲電廠(chǎng)碼頭、淥口港區一期工程、荷塘綜合現代物流等項目完成前期。

  3、加快推進(jìn)了“四好農村路”建設。完成自然村通水泥(瀝青)路建設1180公里;農村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農村客運招呼站50個(gè),通村通組公路、25戶(hù)及100人以上自然村通水泥(瀝青)路、建制村通客班車(chē)率均達100%。開(kāi)展了“提路況、清水溝”專(zhuān)項行動(dòng),疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米,公路等級率、鋪裝率、常養率、綠化率等指標大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng )建省級“四好農村路”示范縣;攸縣成功入選省級城鄉客運一體化試點(diǎn)。

  4、交通運輸經(jīng)濟指標穩步增長(cháng)。完成公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里;新增旅游客運、貨物運輸、網(wǎng)約車(chē)平臺等市場(chǎng)主體23家;新增執證從業(yè)人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進(jìn)就業(yè)、拉動(dòng)增長(cháng)的作用明顯增強。

  5、三大攻堅戰成效突出。完成2個(gè)貧困縣交通投資6.3億元,淥口區宏圖村和攸縣柏市社區對口扶貧任務(wù)圓滿(mǎn)完成,實(shí)現扶貧項目?jì)?yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接;航道疏浚防污和釣魚(yú)平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷(xiāo)號完成;國省道投融資長(cháng)效機制逐步完善,節約建設資金約6000萬(wàn)元,爭取交通運建設和運行資金2.98億元。

  6、全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通運輸發(fā)展規劃。按照“1+10+7”體系,全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通發(fā)展規劃編制,即1個(gè)交通運輸發(fā)展總體規劃、10個(gè)縣市區交通運輸專(zhuān)項規劃、7個(gè)專(zhuān)題規劃研究。

  7、巡游出租車(chē)改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權、兩權合一、集約管理、降低成本、規范運營(yíng)”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿(mǎn)完成,清理規范經(jīng)營(yíng)關(guān)系、集約管理模式開(kāi)全國之先河,有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問(wèn)題,強力扭轉了行業(yè)不穩定風(fēng)險易發(fā)多發(fā)的局面,推動(dòng)了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。

  8、公交都市創(chuàng )建在全國成為典范。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動(dòng)創(chuàng )新實(shí)踐,克服地方財政不足的困難,構建了公交都市創(chuàng )建的“六大模式”,形成了“以常規公交為主體,慢行交通為補充,城際鐵路為延伸,智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系,獲得交通運輸部驗收組高度評價(jià),成為全國第一個(gè)完成公交都市驗收的地級市。

  9、醴茶鐵路恢復客運運營(yíng)大勢已定。通過(guò)積極匯報協(xié)調和大量具體的工作,醴茶鐵路復開(kāi)獲得國務(wù)院、國鐵總公司、省市相關(guān)部門(mén)和當地群眾的大力支持,沿線(xiàn)設施改造和隱患整治全面完成,老區人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營(yíng)即將實(shí)現。

  10、“放管服”改革縱深推進(jìn)?瓦\、貨運、駕培、維修審批監管職責有序下放;交通運輸綜合行政執法先行先試,成立了聯(lián)合執法隊伍,開(kāi)展了一系列集中專(zhuān)項整治行動(dòng),查處各類(lèi)違法違規行為400余起;所有行政審批事項進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結;溫暖企業(yè)行動(dòng)、交通文明行動(dòng)深入開(kāi)展。

  11、安全生產(chǎn)、應急保障能力顯著(zhù)提升。全面貫徹落實(shí)國、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署,嚴格落實(shí)部門(mén)監管責任和企業(yè)主體責任,深入開(kāi)展“落實(shí)企業(yè)主體責任年”“強執法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專(zhuān)項整治行動(dòng),檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位3774家次,下達執法文書(shū)342份,排查安全隱患118個(gè),實(shí)施經(jīng)濟處罰129.83萬(wàn)元;交通問(wèn)題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)全面啟動(dòng)并初見(jiàn)成效;高鐵沿線(xiàn)安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯,累計投入1000余萬(wàn)元整治安全隱患126處。完成“兩客”車(chē)輛主動(dòng)安全防范系統安裝587臺,“兩客一!逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化全部達標。數字交通智能監管平臺的運用,實(shí)現了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預,使得“兩客”車(chē)輛超速、疲勞駕駛等現象明顯降低。海事視頻智能監控系統同步運行,危貨企業(yè)安監系統實(shí)現全覆蓋。交通運輸安全生產(chǎn)形勢持續穩中向好,全年未發(fā)生較大以上安全責任事故,在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績(jì)。春運、五一、國慶等重點(diǎn)時(shí)段的保安全、保暢通工作全面完成,累計發(fā)送旅客1471.73萬(wàn)人次,未發(fā)生一起責任安全事故、旅客長(cháng)時(shí)間滯留現象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴;應對特大強降雨過(guò)程的抗洪搶險、災后重建任務(wù)圓滿(mǎn)完成,保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全,最大程度降低了災毀損失。

  12、黨風(fēng)廉政建設持續向縱深推進(jìn)。堅持黨對一切工作的.領(lǐng)導;意識形態(tài)絕對安全;學(xué)習強國、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮;成功創(chuàng )建“五化”黨支部18個(gè);持之以恒落實(shí)中央八項規定、省委九條規定及市委若干規定,“三公經(jīng)費”穩步下降;大力整治官僚主義、形式主義,形成長(cháng)效機制;大力踐行“馬上就辦、真抓實(shí)干”,工作作風(fēng)持續轉變;全力支持市紀委駐局紀檢組的執紀監督問(wèn)責工作,主動(dòng)接受民主監督,未發(fā)生違規違紀問(wèn)題。

  13、智慧交通建設提速提質(zhì)。ETC發(fā)行安裝44.2萬(wàn)臺;交通一卡通全面實(shí)現互聯(lián)互通;駕校AI機器人教學(xué)創(chuàng )新發(fā)展;對出租車(chē)智能管理系統進(jìn)行了升級擴容,新安裝智能頂燈、行為識別系統、人臉識別系統等車(chē)載設備;585臺“兩客”車(chē)輛全部安裝主動(dòng)安全防范智能終端;交通運輸綜合信息監控中心建成使用,對重點(diǎn)運輸車(chē)船實(shí)施24小時(shí)動(dòng)態(tài)監管,實(shí)現管理手段由“人海戰術(shù)”到“技防戰術(shù)”的重大轉變。

  14、建議提案辦理、12345市長(cháng)熱線(xiàn)辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰備、企業(yè)改制、機關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪(fǎng)維穩、掃黑除惡、應急管理等工作協(xié)調推進(jìn),共同推動(dòng)了交通運輸工作邁上新臺階。

  四、資金管理及績(jì)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施

  20xx年盡管我局各項工作落實(shí)有力、成效顯著(zhù),綜合績(jì)效考核取得了一定的成績(jì),但仍存在著(zhù)一些困難和問(wèn)題,主要表現在:一是運轉經(jīng)費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉經(jīng)費人均6.4萬(wàn)元,且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會(huì )經(jīng)費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內,我局20xx年臨聘人員61人,年度臨聘人員支出就高達300余萬(wàn),能夠用于日常工作運轉的經(jīng)費就只有人均3萬(wàn)多,遠遠低于全市大部分市直機關(guān)部門(mén)平均水平,造成了行政負擔過(guò)重,日常公用經(jīng)費嚴重不足。二是我局除了公務(wù)用車(chē)之外,還需負擔30艘(海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘)水上安全執法公務(wù)用船的運行和維護以及按規定配備的船艇臨聘人員的費用,且部分船艇年久陳舊,維護費用頗高。20xx年預算安排水上工程安全維護經(jīng)費200萬(wàn)元(20xx年預算安排的海事執法船艇維修、油料及水上安全維護經(jīng)費總共才180萬(wàn)元),但實(shí)際達350萬(wàn)元以上,且不包括搶險救援的有關(guān)費用和去年災害期間船艇的損耗支出,除在項目中開(kāi)支的一部分外,還有150萬(wàn)元在運轉經(jīng)費中開(kāi)支,擠占了公用經(jīng)費。三是根據職能職責,二級機構辦公場(chǎng)所分布較多,地方海事局包括5個(gè)縣級海事處,3個(gè)直屬海事處、1個(gè)道路運輸管理直屬所、行政執法監督處機關(guān)及縣處6個(gè)都是獨立在外的辦公場(chǎng)所,辦公場(chǎng)所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費用也相應的加大運轉經(jīng)費負擔,因此出現了改變專(zhuān)項經(jīng)費經(jīng)濟用途來(lái)彌補運行經(jīng)費缺口的情況。四是權職不對等,建設資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務(wù)中心職責模糊,建設資金分在兩個(gè)單位,事權、財權不對等,造成建設資金長(cháng)期沉滯在賬上。

  今后我局將繼續延續之前的優(yōu)點(diǎn),完善和彌補工作中的不足,查漏補缺,加強組織領(lǐng)導,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)和積極的溝通、匯報和整改,切實(shí)提高資金使用效益。加強資金的管理,嚴格按規定辦理資金結算,確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

  五、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)

  部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 7

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況1、部門(mén)的在職人員情況20xx年末實(shí)有在職人員人數58人,其中行政人員48人,參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人。20xx年末實(shí)有提前退休人員1人。

  2、部門(mén)職責

 。1)負責研究和指導黨組織建設,制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見(jiàn);會(huì )同有關(guān)部門(mén)對縣(市、區)委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉,以及對縣(市、區)、市直單位、中央和省在懷單位黨委(黨組)民主生活會(huì )進(jìn)行指導;研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關(guān)系和活動(dòng)內容、工作方式;研究、指導黨員隊伍建設,主管黨員管理和發(fā)展工作,指導、協(xié)調黨員教育工作;組織和開(kāi)展新時(shí)期黨的建設的理論研究。

 。2)負責干部隊伍建設的宏觀(guān)管理,制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規、制度,并對重要經(jīng)驗進(jìn)行總結推介;會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究制訂適應現代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領(lǐng)導班子和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者隊伍建設的政策和措施,提出加強宏觀(guān)指導的意見(jiàn)和建議。

 。3)提出縣(市、區)和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導班子調整、配備的意見(jiàn)的建議;負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國(境)、退(離)休審批手續的辦理;負責市級領(lǐng)導班子換屆選舉和屆中調整的有關(guān)工作;負責縣(市、區)和市直部委辦局有關(guān)科級干部職務(wù)任免的備案和宏觀(guān)管理工作;承辦部分干部的調配、交流及安置工作;負責全市干部公開(kāi)選拔工作的宏觀(guān)指導、承辦處級干部選拔的具體工作;負責團職軍轉干部安置和干部援藏援韁的有關(guān)工作;指導國家公務(wù)員制度的實(shí)施,負責全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團體和民主黨派等機關(guān)參照國家公務(wù)員制度管理的宏觀(guān)指導;組織落實(shí)培養選拔中青年干部、女干部、少數民族干部、黨外干部的有關(guān)規劃和方案;指導縣(市、區)和市直部委辦局等部門(mén)領(lǐng)導班子的思想作風(fēng)建設。

 。4)研究制訂全市組織管理信息系統建設規劃,指導全市組織系統信息網(wǎng)絡(luò )建設;負責全市干部人事檔案、黨內統計、干部統計工作的宏觀(guān)指導。

 。5)負責干部監督工作的宏觀(guān)指導,負責組織工作和干部工作的.督促檢查,及時(shí)向上級組織部門(mén)和市委反映重要情況,對反映領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的重要問(wèn)題進(jìn)行調查了解和督辦;負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監督,對有關(guān)監督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查,對省委和市委管理干部的歷史遺留問(wèn)題進(jìn)行初審和審查。

 。6)制訂干部教育工作的政策、規劃、指導、協(xié)調、檢查縣(市、區)和市直部委辦局的干部教育工作;組織、協(xié)調省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓;承擔市委干部教育工作領(lǐng)導小組日常工作,負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。

 。7)牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設,負責人才資源的開(kāi)發(fā)和管理,做好培養、吸引和用好各方面人才的工作,研究制定人才隊伍建設規劃、政策、規定,指導、協(xié)調、檢查全市人才工作;指導各行業(yè)杰出專(zhuān)家和學(xué)者開(kāi)展有關(guān)活動(dòng)。

 。8)承辦市委和上級組織部門(mén)交辦的其他事項。

  2、機構設置情況市委組織部作為一級部門(mén)預算單位,納入20xx年部門(mén)預算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。

  市委組織部作為一級部門(mén)預算單位,內設科室為:辦公室、研究室(政策法規科)、基層辦、組織指導科、黨代表聯(lián)絡(luò )辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部信息科、干部教育科、干部監督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關(guān)黨委等。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

  20xx年我單位支出20xx.98萬(wàn)元,基本支出1646.73萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費875.44萬(wàn)元,主要用于人員工資及社保障繳納等,一般商品服務(wù)支出758.45萬(wàn)元,主要用于日常辦公開(kāi)支。項目支出409.25萬(wàn)元,主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費、人才資源開(kāi)發(fā)等工作。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬┗局С20xx年我單位基本支出1646.73萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費875.44萬(wàn)元,主要用于人員工資及社保障繳納等,一般商品服務(wù)支出758.45萬(wàn)元,主要用于日常辦公開(kāi)支。

  20xx年“三公”經(jīng)費13.65萬(wàn)元,與年初預算111.16萬(wàn)元相比,減少97.51萬(wàn)元,與上年決算13.4萬(wàn)元相比,增加0.25萬(wàn)元,增幅1.87%。其中:公車(chē)運行維護費8.45萬(wàn)元,與年初預算52萬(wàn)元相比,減少43.55萬(wàn)元,與上年決算10.06萬(wàn)元相比,減少1.61萬(wàn)元;公務(wù)接待費5.21萬(wàn)元,與年初預算59.16萬(wàn)元相比,減少53.96萬(wàn)元,與上年決算3.34萬(wàn)元相比,增加1.86萬(wàn)元。

 。ǘ⿲(zhuān)項支出

  1、專(zhuān)項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬(wàn)元,年初預算安排455萬(wàn)元。

  2、專(zhuān)項資金(主要指財政資金)實(shí)際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬(wàn)元,主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費、人才資源開(kāi)發(fā)等工作。

  3、專(zhuān)項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

  各項資金本著(zhù)專(zhuān)款專(zhuān)用的原則,嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容,不擅自調項、擴項、縮項,不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專(zhuān)項資金的要求執行。同時(shí)對每筆專(zhuān)項資金的支付,嚴格執行財務(wù)制度,落實(shí)專(zhuān)項資金審核程序。

  三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬⿲(zhuān)項組織情況分析,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。各項專(zhuān)項資金都安排責任人,按專(zhuān)項資金的用途專(zhuān)款專(zhuān)用。

 。ǘ⿲(zhuān)項管理情況分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。在使用專(zhuān)項資金時(shí),嚴格執行專(zhuān)項資使用制度和財務(wù)制度,同時(shí)對各項專(zhuān)項資金的使用流程進(jìn)行監督,定時(shí)查看財務(wù)表報檢查專(zhuān)項資金使用情況。

  四、資產(chǎn)管理情況

  20xx年我單位資產(chǎn)總額為292.97萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)169.02萬(wàn)元,固定資產(chǎn)凈值97.55萬(wàn)元,受托代理資產(chǎn)26.4萬(wàn)元。進(jìn)一步健全和規范了資產(chǎn)管理制度,合理配備、節約、有效使用資產(chǎn),提高資產(chǎn)使用效率,保障資產(chǎn)的安全和完整。

  五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

 。1)加強思想政治建設。把思想政治建設擺在班子建設和干部隊伍建設的首位,切實(shí)抓緊抓好,深入開(kāi)展相關(guān)主題活動(dòng),不斷提高領(lǐng)導班子和干部隊伍黨章黨規黨紀意識。

 。2)認真謀劃換屆工作。嚴格按程序按規定開(kāi)展換屆工作,選優(yōu)配強各級領(lǐng)導班子,積極預測分析可能遇到的困難和挑戰,注重抓早抓緊抓好,確保換屆各項任務(wù)圓滿(mǎn)完成。

 。3)進(jìn)一步強化干部隊伍建設。通過(guò)教育培訓、考核評價(jià)、選拔任用、管理監督等,提高各級領(lǐng)導班子和干部隊伍“統一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度,改進(jìn)和完善選人用人機制,建立干部監督一體化平臺,有效防止和杜絕選人用人上的不正之風(fēng)和“帶病提拔”。加強專(zhuān)業(yè)化能力建設,既嚴格要求,又關(guān)心關(guān)愛(ài),激勵干部奮發(fā)有為干事創(chuàng )業(yè)。

 。4)抓好基層組織建設。進(jìn)一步嚴密組織體系,嚴肅黨內組織生活,嚴格黨員教育管理,嚴明黨建責任制。繼續加強基礎保障,推進(jìn)基層組織硬件升級。大力實(shí)施“雙培雙帶”工程,提升基層隊伍素質(zhì)。加強基層黨建與精準扶貧、社會(huì )治理和服務(wù)群眾緊密結合,充分發(fā)揮黨組織先進(jìn)性。

 。5)深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績(jì)效考核機制,將其成果充分運用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進(jìn)一步落實(shí)干部能上能下機制,切實(shí)解決干部不作為、慢作為、亂作為等問(wèn)題,努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

 。6)大力實(shí)施人才強市戰略。進(jìn)一步理順引才用人機制,推進(jìn)人才引進(jìn)工程,引導和支持創(chuàng )新創(chuàng )業(yè),努力實(shí)現人才工作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協(xié)調管理和日常服務(wù)工作。

 。7)從嚴從實(shí)強化自身建設。結合相關(guān)主題教育要求,繼續抓好機關(guān)作風(fēng)建設和規范化管理,加強組工干部的教育管理,以自身建設科學(xué)化全面推進(jìn)組織工作。

 。8)完成根據年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進(jìn)行慰問(wèn)等目標,完成選調生考試、招錄等目標,完成代表提案、代表提議、代表質(zhì)詢(xún)、開(kāi)展視察和調研研究、召開(kāi)鄉鎮黨代會(huì )年會(huì )制等目標,完成好黨建工作等目標。

  六、存在的主要問(wèn)題

  在資金使用方面的掌控力還需要進(jìn)一步加強,更好的完成厲行節約的目標。

  七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  加強對項目經(jīng)費的把控,進(jìn)一步控制項目經(jīng)費支出,在確保各項任務(wù)完成的同時(shí),力爭把成本降低。

  部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 8

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬┞氊熍c編制

  根據《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣(區)機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構改革的實(shí)施意見(jiàn)》(德黨發(fā)〔20xx〕1號),縣人社局的機構編制事項如下:

  1.主要職責

  (1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作;根據有關(guān)法律、法規和政策,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。

  (2)負責縣政府會(huì )議的會(huì )務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議議定事項;負責縣政府重大活動(dòng)的組織統籌。

  (3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。

  (4)辦理各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文;指導全縣政府系統公文處理工作。

  (5)根據縣政府領(lǐng)導同志的指示,對各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)之間出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議,報縣政府領(lǐng)導同志決定。

  (6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示,組織專(zhuān)題調查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。

  (7)負責縣政府總值班工作,及時(shí)報告重要情況,傳達和落實(shí)縣政府領(lǐng)導同志指示,指導、督促全縣政府系統值班工作;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件;負責省委省政府扶貧專(zhuān)線(xiàn)轉辦工作;負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

  (8)督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。

  (9)組織、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府職能轉變和簡(jiǎn)政放權、放管結合、優(yōu)化服務(wù)改革;承擔行政審批制度改革牽頭工作;負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

  (10)負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務(wù)信息;指導、協(xié)調和督促全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作;統籌、指導全縣政府系統電子政務(wù)和網(wǎng)站建設管理工作;負責市長(cháng)信箱、縣長(cháng)信箱辦理工作。

  (11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

  (12)負責實(shí)施縣政府對全縣金融市場(chǎng)運行的宏觀(guān)指導,協(xié)調、引導金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

  (13)負責縣人民防空、外事工作;負責縣委外事工作委員會(huì )辦公室日常工作。

  (14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。

  (15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。

  (16)負責縣政府行政事務(wù)工作,負責縣政府大院的社會(huì )治安綜合治理工作。

  (17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  (18)職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部,不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責劃入縣委統一戰線(xiàn)工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì ),縣委外事工作委員會(huì )辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰備辦公室)的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰備職責劃入縣交通運輸局,不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局,不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會(huì )辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調整設在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務(wù)中心職責劃入縣政府辦公室。

  2.機構編制

  縣政府辦總編制數為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業(yè)編制53名,20xx年12月底實(shí)際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業(yè)45人)。

  3.部門(mén)預算單位構成

  縣政府辦設18個(gè)內設機構及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

  內設機構:綜合股、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股、秘書(shū)八股、文書(shū)股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

  下屬事業(yè)單位:電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

 。ǘ┎块T(mén)財政資金收支

  1.部門(mén)全部資金收支

 。1)預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經(jīng)費收支974,200元,全部為公共財政預算撥款收支,無(wú)政府性基金預算收入。

 。2)決算收支。根據本部門(mén)20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元,基本收支9,234,136.52元,完成年初預算的96.49%,自評得分98分;公用經(jīng)費收支882,602元,完成年初預算的90.6%,自評得分98分。

  3.結轉結余

  根據決算報表,縣政府辦20xx年無(wú)結轉結余資金。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出

  本部門(mén)隨同20xx年預算編制申報了部門(mén)整體支出績(jì)效目標,根據省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系〉的通知德財績(jì)〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系(20xx年版)等文件精神,結合本部門(mén)職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素,本部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jì)效目標及完成情況入下:(略)

  二、績(jì)效評價(jià)程序

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  通過(guò)對財政績(jì)效的綜合評價(jià),進(jìn)一步深化財稅體制改革,改進(jìn)預算管理制度,落實(shí)各級財政部門(mén)、預算部門(mén)的支出責任,客觀(guān)公正地反映資金預期目標實(shí)現程度,評價(jià)資金支出效率和綜合效果,將績(jì)效管理責任分解落實(shí)到具體預算單位、明確到具體責任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財政資金損失浪費,做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”,不斷提高財政資金管理水平和使用效益,及時(shí)總結經(jīng)驗,分析存在問(wèn)題及原因,切實(shí)采取有效措施,為后續財政資金預算安排提供依據,不斷提升財政管理科學(xué)化水平。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)基本原則

  評價(jià)工作遵循客觀(guān)、公正、科學(xué)、規范的原則。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)主要依據

  1.國家財政預算與績(jì)效評價(jià)相關(guān)法律、法規和規章制度;

  2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展規劃、方針政策和相關(guān)制度;

  3.預算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會(huì )計資料;

  4.預算部門(mén)職能職責、中長(cháng)期發(fā)展規劃及年度工作計劃;

  5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規范;

  6.申請預算時(shí)提出的績(jì)效目標及其他相關(guān)材料,財政部門(mén)預算批復,財政部門(mén)和預算部門(mén)年度預算執行情況,年度決算報告;

  7.其他相關(guān)資料

  三、主要績(jì)效

 。ㄒ唬┝⒆惚韭,當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃,及早提出意見(jiàn)和建議,重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會(huì )及各專(zhuān)題會(huì )議材料的撰寫(xiě),不斷提出新的思路和舉措,得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時(shí),注重開(kāi)展調查研究,為領(lǐng)導決策提供服務(wù),全年共擬草領(lǐng)導講話(huà)、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能,進(jìn)一步規范執法行為,嚴格開(kāi)展了規范性文件清理,涉及我縣所有的規范性文件;嚴格按照“不審不簽”原則,審查了投資協(xié)議、合同60余件;受理行政復議申請9件;出具法律建議和意見(jiàn)80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢,以做好領(lǐng)導公務(wù)活動(dòng)和機關(guān)日常工作協(xié)調為重點(diǎn),突出抓好重大工作部署、重要會(huì )議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調,對領(lǐng)導交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調;堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節,注重與部門(mén)、鄉鎮溝通,綜合權衡,通盤(pán)考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )更好更快發(fā)展。

 。ǘ﹪乐敿氈,提高辦文辦會(huì )質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng )一流做好“三辦工作”,努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會(huì )議方案、領(lǐng)導講話(huà)、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致,實(shí)行發(fā)文、登記兩檔(紙質(zhì)、電子檔案)校稿,嚴把行文、運轉、審批關(guān),特別是在綜合文稿起草上,堅持會(huì )商制度,集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成,切實(shí)提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類(lèi)公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規則,嚴把公文運轉和審批程序,對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦,對受理的文稿進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運轉做到及時(shí)、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級文件6375份;處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規范管理,不斷完善檔案管理機制,強化保密意識和檔案基礎設施建設,全面提高檔案管理服務(wù)、能力,對所有涉密文件及時(shí)辦結并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記),對非涉密存檔文件進(jìn)行規范登記和整理歸類(lèi)。三是辦會(huì )堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心,狠抓會(huì )前準備、會(huì )中服務(wù)、會(huì )后落實(shí)三個(gè)環(huán)節,全力做好會(huì )務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì )、政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議及參與全縣重要會(huì )議共80余次。

 。ㄈ┝⒆惴⻊(wù),扎實(shí)推進(jìn)信息化建設。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時(shí)、準確、全面、實(shí)效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況,使領(lǐng)導及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題,充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(cháng)信箱信件辦理。加強縣長(cháng)信箱信件辦理,強化政民互動(dòng)工作監管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(cháng)信箱互動(dòng)信件112條,辦結112條,辦結率100%。

 。ㄋ模⿵娀鋵(shí),加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規范程序、分級負責”要求,積極探索督查內在規律,創(chuàng )新督查方式,健全督查機制,強化督查舉措,堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動(dòng),在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線(xiàn),有效推動(dòng)各項決策部署落地落實(shí)、開(kāi)花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況,認真督辦落實(shí)上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項,積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作,主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò )對接和督查服務(wù)。今年以來(lái),相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會(huì )議定事項落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等,累計開(kāi)展督查并報送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認真做好全縣重點(diǎn)承諾事項督查考核,按季度收集重點(diǎn)承諾事項推進(jìn)情況,并會(huì )同有關(guān)部門(mén)對重點(diǎn)承諾事項落實(shí)情況進(jìn)行現場(chǎng)核實(shí),確保工作實(shí)效。持續做好縣級領(lǐng)導暗訪(fǎng)工作,每2個(gè)月開(kāi)展一次,及時(shí)形成暗訪(fǎng)報告,建立工作臺賬,實(shí)行跟蹤督辦,確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統籌開(kāi)展督查工作。持續推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規范化建設。對已納入全縣重點(diǎn)督查內容的,由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專(zhuān)門(mén)督促檢查。一年來(lái),共形成督查通報40期、督查專(zhuān)報44期,開(kāi)展督查調研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

 。ㄎ澹⿵娀e措,提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類(lèi)事故先期處置和應急救援工作,綜合應對各種應急突發(fā)事件,行動(dòng)迅速,措施有力,成功處置各類(lèi)應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執行24小時(shí)值班和應急信息“直通車(chē)”報告制度,特別是在防汛、法定節假日期間,實(shí)行領(lǐng)導帶班制,全年編制應急信息14期。

 。┮匀藶楸,提升服務(wù)群眾能力。認真處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。始終以維護社會(huì )穩定為大局,以全心全意為人民服務(wù)為宗旨,以黨的有關(guān)政策規定為依據,本著(zhù)高度負責的精神,實(shí)事求是,秉公辦事,按照“分級負責、歸口管理”的原則,認真做好每一件來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。對于群眾來(lái)信,認真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著(zhù)落,事事有結果。對上訪(fǎng)的群眾做到熱情接待,對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關(guān)部門(mén)迅速辦理,對不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象。

 。ㄆ撸┮幏豆芾,切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想,從嚴控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。二是改進(jìn)機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強安全管理和車(chē)輛調度,保證縣政府領(lǐng)導用車(chē)安全,滿(mǎn)足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿(mǎn)意為目標,做到既熱情周到、讓客人滿(mǎn)意,又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來(lái)德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。

  四、績(jì)效評價(jià)結論與分析

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)結論

  經(jīng)綜合評價(jià),本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)得92.3分,根據財政部《關(guān)于規范績(jì)效評價(jià)結果等級劃分標準的通知》(財預便〔20xx〕44號),評價(jià)等級為“優(yōu)”。

 。ǘ┛(jì)效指標分析

  依據《關(guān)于印發(fā)〈預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉的通知》(財預〔20xx〕53號)文件附件中的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架(參考),結合本單位的實(shí)際情況,分析細化并賦予各類(lèi)評價(jià)指標科學(xué)合理的權重分值,明確具體的評價(jià)標準,設定本部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)表(詳見(jiàn)附件1),并評定本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效為92.7分。從3個(gè)一級指標的評價(jià)得分情況來(lái)看,預算編制10分,實(shí)得8.2分;預算執行20分,實(shí)得18.9分;產(chǎn)出及效率70分,實(shí)得65.6分。

  1.預算編制情況分析

  該指標主要從績(jì)效目標設置和預算編制兩個(gè)方面考查。指標分值為10分,評價(jià)得8.2分。主要表現為績(jì)效目標重點(diǎn)不突出,收入預決算差異大。

 。1)績(jì)效目標設置

  該指標主要從績(jì)效目標申報和績(jì)效目標合理性?xún)煞矫嬖u價(jià)。指標分值5分,評價(jià)得5分。

 。2)預算編制

  該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評價(jià)。指標分值5分,評價(jià)得3.2分。

  A.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬(wàn)元,決算收入12,424,982.90萬(wàn)元,收入預決算差異率95.33%,本項實(shí)得1.2分。

  B.“三公”經(jīng)費預算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元,上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元,較上年變動(dòng)率為-20.67%(詳見(jiàn)表2),本項得滿(mǎn)分。

  本項指標2分,實(shí)得2分。

  2.預算執行情況分析

  該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執行情況。指標分值為20分,評價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項目資金撥付率方面。

 。1)預算控制

  A.預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬(wàn)元,預算完成率100%,本項得滿(mǎn)分5分。

  B.“三公”經(jīng)費控制率!叭苯(jīng)費支出預算為710,000.00元,實(shí)際支出711,177.44元,收入預決算差異率0.,17%,未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費和公務(wù)出境出國費用,其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分,實(shí)得4.9分。

 。2)預算管理

  A.預決算信息公開(kāi)。該指標主要考核部門(mén)在被評價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)相關(guān)預決算信息,反映部門(mén)預決算管理的公開(kāi)透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開(kāi)。本項得滿(mǎn)分2分。

  B.管理制度健全性

  本單位制定了《財務(wù)管理制度》,科學(xué)、合理編制預算,嚴格預算執行,完整準確及時(shí)編制決算,真實(shí)反映單位財務(wù)狀況;建立健全內部財務(wù)管理制度,實(shí)施預算績(jì)效管理,加強對單位財務(wù)活動(dòng)的控制和監督;加強資產(chǎn)管理,合理配置、有效利用、規范處置資產(chǎn),防止國有資產(chǎn)流失;統籌安排、節約使用資金,保障單位正常運轉。制定了《公用經(jīng)費支出管理規定》,嚴控“三公”經(jīng)費支出,本項得滿(mǎn)分3分。

  C.資金監管

  本單位沒(méi)有現金收支業(yè)務(wù),全面實(shí)現集中支付,款項都是直接支付到對方賬戶(hù),不存資金隱患,本項指標3分,實(shí)得3分。

  D.績(jì)效自評價(jià)

  按照縣財政局《德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》(德財績(jì)〔20xx〕2號)的要求,本單位提供了自評報告及績(jì)效目標自評表,但未從整體層面分析、評價(jià)部門(mén)運行產(chǎn)出與效能,

  本項指標2分,實(shí)得1分。

  3.產(chǎn)出及效率分析

  該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門(mén)履職成效情況。指標分值為70分,評價(jià)得65.6分。

 。1)職責履行

  根據績(jì)效評價(jià)工作的`有關(guān)要求,結合本單位職能配置,選取12345政府服務(wù)熱線(xiàn)辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發(fā)各類(lèi)公文、處理文件11559、承辦重要會(huì )議、縣長(cháng)信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門(mén)重點(diǎn)工作的主要依據。指標分值為45分,評價(jià)得43分。

 。2)履職效率

  本指標著(zhù)重從經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、行政效能及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等4個(gè)方面考察。本項指標25分,實(shí)得22.6分。

  A.經(jīng)濟效益.本部門(mén)協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩定發(fā)展出謀劃策,助力企業(yè)復工復產(chǎn),為當地政府和人民帶來(lái)了直接和間接的經(jīng)濟效益。

  本項指標7分,實(shí)得6分。

  B.社會(huì )效益。從部門(mén)資金的使用效果來(lái)看本部門(mén)多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān),這些工作實(shí)施的好壞,直接影響到群眾生活的質(zhì)量,社會(huì )影響很大。

  本項指標8分,實(shí)得7分。

  C.服務(wù)對象滿(mǎn)意度。結合本部門(mén)職能,隨機對各單位和群眾調查,多數認可本辦公室的工作,感謝黨和政府的關(guān)心和支持,但少數群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題,需要進(jìn)一步完善。本項酌情扣0.4分。

  本項指標10分,實(shí)得9.6分。

  五、存在問(wèn)題

  一、全辦職工對績(jì)效管理認識不深入,不重視,導致有績(jì)效指標不符合實(shí)際,部分科室在項目運行中監督管理不到位,使項目沒(méi)有達到預期。

  二、部分項目參與人員較少,導致項目進(jìn)度不明確、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報,導致資金撥付率不高。

  三、申報績(jì)效目標時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門(mén)的數據指標,重點(diǎn)不突出;開(kāi)展績(jì)效自我評價(jià)時(shí)未全面總結部門(mén)工作成效,各股室不重視績(jì)效目標工作。

  六、建設性意見(jiàn)

  一加強培訓學(xué)習。我辦將在職工大會(huì )等多種內部學(xué)習機會(huì )上組織干部職工學(xué)習培訓的同時(shí),積極參加縣財政組織的績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓,并向其他績(jì)效管理做的好的單位學(xué)習借鑒,多舉措、多渠道提升績(jì)效管理認識和能力水平。

  二加強組織保障。成立預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組,并下設辦公室負責全辦部門(mén)預算績(jì)效管理工作,將預算績(jì)效管理納入2022年部門(mén)績(jì)效目標考核,將預算績(jì)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

  三狠抓預算績(jì)效管理,提高預算資金效率。切實(shí)履行預算績(jì)效管理主體責任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”,預算編制環(huán)節突出績(jì)效導向,結合預算評審、項目審批等開(kāi)展事前績(jì)效評估,評估結果作為申請預算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預算執行環(huán)節加強績(jì)效監控,按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則,完善用款計劃管理,對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”,發(fā)現問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節全面開(kāi)展績(jì)效評價(jià),實(shí)現政策和項目績(jì)效自評全覆蓋,如實(shí)反映績(jì)效目標實(shí)現結果,對績(jì)效目標未達成或目標制定明顯不合理的,要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。

  四筑牢政治站位意識,提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識,強化責任擔當,密切部門(mén)協(xié)作;組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度,學(xué)深吃透文件精神;科學(xué)有計劃的制定設備采購制度,細化崗位權責,實(shí)行監督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,全面提高業(yè)務(wù)運行效率。

  七、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

 。ㄒ唬┲匾暱(jì)效管理,加強對績(jì)效評價(jià)單位的績(jì)效培訓,不斷提升績(jì)效管理水平。

 。ǘ┩苿(dòng)各項工作落細落小落實(shí),助推全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展行穩致遠。

  八、其他說(shuō)明事項

  被評價(jià)部門(mén)對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負責。評價(jià)機構根據設定的績(jì)效目標,運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法,對財政支出進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。評價(jià)結果未經(jīng)財政部門(mén)同意,任何單位和個(gè)人不得將評價(jià)結果對外公布。

  1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學(xué)習,不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對財務(wù)人員進(jìn)行預算資金支出要求的專(zhuān)項培訓,不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習、了解相應科室的預算支出情況,及時(shí)對預算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

  2.建立并完善了《財務(wù)管理制度》,對會(huì )議管理、車(chē)輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細致的分化和明確,明確了經(jīng)費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強預算支出管理。

  3.嚴格制度的執行,特別是三公經(jīng)費的控制。通過(guò)加強對公務(wù)用車(chē)的管理,對接待費用的審批、審核的嚴格控制,三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內。

  4.對項目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促,專(zhuān)人專(zhuān)項負責,保障項目按期完成,確保經(jīng)濟有效增長(cháng)。

  部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 9

  為進(jìn)一步規范和加強預算資金管理,提高財政資金使用績(jì)效,根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕1號)相關(guān)要求,我中心成立績(jì)效評價(jià)工作小組,自20xx年4月15日起對部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jì)效自評,F將有關(guān)情況報告如下:

  一、基本情況

  我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位,歸屬省水利廳管理。

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1.為大中型水庫工程建設征地實(shí)物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術(shù)支持;承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實(shí)施驗收的事務(wù)性工作。

  2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。

  3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

  4.協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案;承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績(jì)效評價(jià)的事務(wù)性工作;承擔水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監測評估的事務(wù)性工作;為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。

  5.協(xié)助開(kāi)展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作;承擔大中型水庫移民信訪(fǎng)維穩、行政復議、行政訴訟的事務(wù)性工作。

  6.協(xié)助推動(dòng)水庫移民對口幫扶工作;承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

  7.協(xié)助協(xié)調三峽移民工作。

  8.承擔大中型水庫移民培訓的事務(wù)性工作。

  9.承擔省水利廳交辦的其他工作。

 。ǘC構設置及人員情況

  中心設有6個(gè)正處級內設機構,即:綜合部、搬遷安置部、規劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財務(wù)部和信訪(fǎng)維權部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人,其中:參公管理人員48人,非參公管理人員14人(事業(yè)管理人員10人,工勤人員4人),退休43人。

  二、一般公共預算支出情況

  20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬(wàn)元(不含對市縣轉移支付),其中:上年預算結余結轉382.08萬(wàn)元,20xx年初批復預算3,698.05萬(wàn)元,年中追加預算90.25萬(wàn)元;20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬(wàn)元,其中:基本支出1,889.30萬(wàn)元、項目支出2,281.08萬(wàn)元,具體情況如下:

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  1.基本支出概況

  20xx年初預算基本支出為1,784.05萬(wàn)元,年中追加90.25萬(wàn)元,指標調劑增加5萬(wàn)元,上年結轉結余10萬(wàn)元,全年預算為1,889.30萬(wàn)元。

  20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元,預算執行率為93.52%,其中人員經(jīng)費1,358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費408.61萬(wàn)元,基本支出年末結轉和結余122.42萬(wàn)元。

  2.“三公”經(jīng)費支出情況

  20xx年“三公”經(jīng)費實(shí)際支出共計33.49萬(wàn)元,比預算40萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元,節約比例為16.27%;比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元,減少47.56%,主要原因為20xx年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費用。其中:

  全年因公出國(境)費實(shí)際支出0萬(wàn)元。

  全年公務(wù)接待費實(shí)際支出15.49萬(wàn)元,比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元,下降13.36%;比年初預算22.00萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元,節約比例為29.59%。

  公務(wù)用車(chē)購置及運行費年初預算18萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購置年初預算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費年初預算18萬(wàn)元,實(shí)際支出18萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費18萬(wàn)元),較上年減少了27.99萬(wàn)元。

  認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神,保持了勤儉節約,杜絕了鋪張浪費,全年“三公”經(jīng)費管理使用合規合理、控制嚴格。

 。ǘ╉椖恐С銮闆r

  項目支出是在基本支出和省級專(zhuān)項以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目。

  20xx年度,一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬(wàn)元,年中指標調劑減少預算10萬(wàn)元,上年結轉372.08萬(wàn)元,實(shí)際下達預算金額為2,281.08萬(wàn)元。項目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元,執行率67%。具體明細如下:

  1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費:20xx年初預算為139萬(wàn)元,上年結轉20.74萬(wàn)元,年中指標調劑減少5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際下達預算金額為154.74萬(wàn)元,全年支出決算數86.81萬(wàn)元,預算執行率為56.10%。

  2.其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目:20xx年初預算為1,780萬(wàn)元,上年結轉351.34萬(wàn)元,年中指標調劑減少預算5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際預算合計為2,126.34萬(wàn)元,全年支出決算數1,441.53萬(wàn)元,預算執行率為67.79%。

  三、政府性基金預算支出情況

  20xx年無(wú)政府性基金預算支出。

  四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

  20xx年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。

  五、社會(huì )保險基金預算支出情況

  20xx年無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。

  六、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)結果

  對照《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕1號)相關(guān)要求,我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會(huì )效應等方面對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了評價(jià)。20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評綜合得分為97.90分,評價(jià)等級為“優(yōu)”。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出年度績(jì)效目標完成情況

  20xx年,省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬,以服務(wù)改善民生為牽引,深入貫徹新發(fā)展理念,認真貫徹20xx年省委一號文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神,統籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點(diǎn)工作任務(wù),不斷開(kāi)創(chuàng )全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。

  1.始終堅持以黨的`政治建設為統領(lǐng),認真開(kāi)展中心黨委班子政治建設考察指出問(wèn)題整改落實(shí),嚴密組織內設部門(mén)領(lǐng)導班子政治建設考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習中心組集中學(xué)習11次、專(zhuān)題研討5次、專(zhuān)題輔導4次,并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀(guān)摩學(xué)習。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”,辦好了27件民生實(shí)事,有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題,做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。

  2.高水平承辦了全國水庫移民工作會(huì )議,全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的做法,以及高位推動(dòng)移民區鄉村振興的成效,贏(yíng)得了水利部領(lǐng)導和其他省份同仁的高度評價(jià)。

  3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制,為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標、框架和路徑。

  4.全力助推移民區鄉村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉型升級、移民美麗家園建設、移民創(chuàng )業(yè)就業(yè)能力建設為重點(diǎn),全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項目,指導3個(gè)移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃,建成了245個(gè)移民美麗鄉村,提請出臺了關(guān)于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導意見(jiàn),打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項目,精準培訓移民56000人次,全省移民人均可支配收入年增幅達14%。

  5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務(wù),督導毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度,為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管,在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下,優(yōu)質(zhì)完成了壩區征地拆遷,為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng )造了必備條件。

  6.不斷強化移民資金項目監管。開(kāi)展省本級組織的30個(gè)縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實(shí)施情況監測評估,以及三峽后續工作專(zhuān)項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jì)效評價(jià),深入開(kāi)展移民補貼資金“一卡通”專(zhuān)項監督檢查。我省移民工作績(jì)效再創(chuàng )佳績(jì),連續3年獲評全國優(yōu)秀。

  7.用心用情做好移民信訪(fǎng)維穩工作,有力維護了全省移民大局穩定。

  8.加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查,確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。

  七、存在的問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體績(jì)效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進(jìn)行細化和量化,需進(jìn)一步加強對部門(mén)整體績(jì)效管理。

 。ǘ╉椖款A算執行率較低。20xx年部門(mén)預算項目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執行率低于70%,影響了項目實(shí)施進(jìn)度。

  八、下步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┩晟瓶(jì)效目標管理,對績(jì)效目標進(jìn)行細化和量化,做到績(jì)效目標可衡量。完善績(jì)效評價(jià)管理機制,結合實(shí)際工作情況,優(yōu)化財務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jì)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。

 。ǘ┒酱偌涌祉椖繉(shí)施進(jìn)度,提高項目資金使用效率。

 。ㄈ┘訌娍(jì)效評價(jià)結果應用。

  九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  以結果為導向,健全績(jì)效評估與績(jì)效評價(jià)結果掛鉤機制。我中心將針對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題,采取有力措施進(jìn)行整改,并將績(jì)效評價(jià)結果作為各市州年度績(jì)效考核和下年度資金安排的依據,持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行公示。

  部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 10

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  德宏州5個(gè)縣市,州人民醫院、州疾控中心為項目實(shí)施主體,覆蓋全州各鄉(鎮)、農場(chǎng)管委、社區等,對全州50個(gè)鄉鎮及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。

  主要內容:

  1.開(kāi)展登革熱監測防控項目。通過(guò)蚊媒監測、病例監測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項目工作。

  2.流感監測項目。開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測,及時(shí)發(fā)現禽間疫情,及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情,切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

  3.手足口病監測項目。通過(guò)標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開(kāi)展項目工作。

  4.麻風(fēng)病防治項目。開(kāi)展麻風(fēng)病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點(diǎn)監測、質(zhì)量控制等五方面工作。

  5.瘧疾及其他寄生蟲(chóng)病。對瘧疾監測血檢、對重點(diǎn)場(chǎng)所監測、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開(kāi)展項目工作。

  6.飲用水和環(huán)境衛生監測。對全州5縣市進(jìn)行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開(kāi)展農村環(huán)境衛生監測。

  7.學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監測與干預項目。對學(xué)生重點(diǎn)常見(jiàn)病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監測進(jìn)行項目工作。

  8.鼠疫防控項目。通過(guò)開(kāi)展病原學(xué)監測和血清學(xué)監測,進(jìn)行項目追蹤、評價(jià)。

  (二)項目績(jì)效目標情況

  1.開(kāi)展鼠疫疫情監測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)、鼠疫實(shí)驗室規范化建設,穩步提升疫情監測質(zhì)量,使鼠疫實(shí)驗室達到微生物安全標準,為預防和及時(shí)、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎。

  2.開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測,及時(shí)發(fā)現禽間疫情,及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情,切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

  3.資金到位情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬(wàn)元,其中縣市資金268.84萬(wàn)元,州疾控中心68.42萬(wàn)元,州人民醫院4.48萬(wàn)元。

  4.資金執行、管理情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經(jīng)費共計執行341.74萬(wàn)元,執行率為100%。資金管理方面,無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況;無(wú)超標準開(kāi)支情況。項目實(shí)施單位資金管理、費用支出等制度健全,嚴格執行會(huì )計核算規范。

  二、項目實(shí)施及管理情況

  一是強化組織領(lǐng)導,完善政策措施。德宏州高度重視衛生專(zhuān)項資金監管工作,成立有衛生計生資金監管工作領(lǐng)導小組(德衛計發(fā)〔20xx〕213號),形成了財務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確,又相互協(xié)同配合的工作機制。經(jīng)費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行,年度資金以當年目標要求管理使用。

  二是完善項目方案,合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定,在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢(qián)隨事走”原則,根據工作任務(wù)、補助標準、績(jì)效目標等要素安排下達。

  三是加強資金管理,規范會(huì )計核算。項目實(shí)施單位資金管理制度健全,項目資金使用均按照相關(guān)制度執行;設有項目輔助賬,對各項目資金進(jìn)行獨立核算,專(zhuān)款專(zhuān)用;無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況;無(wú)超標準開(kāi)支情況。

  四是加強基本公共衛生服務(wù)項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時(shí)開(kāi)展監測,發(fā)現風(fēng)險隱患及時(shí)預警、處置。按照既定方案要求,按時(shí)間節點(diǎn)有序開(kāi)展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開(kāi)展業(yè)務(wù)知識的培訓,強化工作執行力。五是加強監督指導,確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開(kāi)展情況進(jìn)行督查指導,對工作進(jìn)度緩慢、措施不力的`縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報,督促整改,追蹤問(wèn)效,確保工作落到實(shí)處。

  三、項目績(jì)效自評開(kāi)展情況

  按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類(lèi)項目績(jì)效自評工作方案》要求,對照承擔的相應項目、年初工作任務(wù)和績(jì)效目標,各縣市首先認真開(kāi)展本地區自評工作,其次州級進(jìn)行復評,確保自評報告和數據真實(shí)、完整。

  四、項目目標實(shí)現情況分析

  (一)產(chǎn)出分析

  1.數量指標

  (1)麻風(fēng)病按規定隨訪(fǎng)到位率≥90%;

  (2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;

  (3)流感監測哨點(diǎn)醫院標本采集數1040份;

  (4)流感監測病毒分離樣本數156份;

  (5)手足口病標本采集數300份;

  (6)麻風(fēng)病癥狀監測380例;

  (7)土源性線(xiàn)蟲(chóng)病監測≥1000人;

  (8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;

  (9)鼠疫監測任務(wù)數4030份;

  (10)人禽流感外環(huán)境監測80份。

  2.質(zhì)量指標

  (1)麻風(fēng)病可疑線(xiàn)索報告率達100%;

  (2)流感標本核酸檢測率100%;

  (3)學(xué)生常見(jiàn)病監測任務(wù)完成率100%;

  (4)手足口病重癥、死亡病例調查及時(shí)率100%;

  (5)學(xué)生常見(jiàn)病監測學(xué)生完成率100%;

  (6)飲用水監測任務(wù)完成率100%。

  (二)有效性分析

  時(shí)效指標。各項指標完成時(shí)間,20xx年12月。

  (三)社會(huì )性分析

  可持續影響。

  1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;

  2、進(jìn)一步提高醫療機構、學(xué)校、公共場(chǎng)所等的衛生水平,維護群眾身體健康;

  3、居民健康水平提高;

  4、公共衛生均等化水平提高。

  (四)其他需要說(shuō)明的事項

  無(wú)其他說(shuō)明事項。

  五、結論

  (一)主要指標情況及結論(可附表)

  各項指標均達到年度要求,完成率較好。

  (二)主要經(jīng)驗及做法

  各部門(mén)溝通協(xié)調,確保指標順利完成,加強項目管理,按照項目方案完成工作,達到項目目標。

  (三)存在的困難、問(wèn)題

  中央補助資金有限,地方財政困難,經(jīng)費投入難以滿(mǎn)足項目工作的需求。部分縣市預算執行進(jìn)度不理想,究其原因既有項目單位報賬不及時(shí),未形成有效支出的原因,也有縣市財政調度安排不及時(shí)、撥付不到位的問(wèn)題。下一步我州將加大溝通協(xié)調力度,強化督導檢查,督促縣市財政部門(mén)及時(shí)保障各項專(zhuān)項補助資金,提高項目資金執行力度,確保工作有效落實(shí)。

  (四)工作建議

  建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經(jīng)費,用于當地多部門(mén)合作開(kāi)展項目工作,不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見(jiàn)病的監測力度,擴大防治覆蓋面和提高有效性。

  部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 11

  一、部門(mén)概況

  1、主要職能:

  本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。

  2、機構情況:

  我校設有校長(cháng)室、黨支部、辦公室、教導處、學(xué)生處、工會(huì )、總務(wù)處等部門(mén)。

  3、人員情況:

  20xx年本單位年未實(shí)有人數58人,在編xx人,退休39人。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬╊A算情況

  1、年初預算情況:年初預算收入230.88萬(wàn)元,其中預算內撥款230.88萬(wàn)元,非稅收入xx萬(wàn)元,其他撥款xx萬(wàn)元。

  2、年中追加和調減預算情況:20xx年中追加金額12.6萬(wàn)元。

  3、全年總預算情況:

 、20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元(其中財政收入263.38萬(wàn)元,其他收入1.99萬(wàn)元。20xx年度部門(mén)實(shí)際財政支出280.48萬(wàn)元。

 、陬A算調整率為5.46。

 、20xx年結余資金0.8萬(wàn)元,低于上年結轉資金38.06萬(wàn)元。

 、苋(jīng)費控制率為0、“三公”經(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預算上升或下降xx萬(wàn)元。

 。ǘ╊A算執行情況

  1、基本支出執行情況:20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。

  2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況:20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項。

  3、項目性專(zhuān)項執行情況:20xx年度項目支出101.9萬(wàn)元。

  三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  績(jì)效目標完成率為100,實(shí)際完成率100。

  從履職及履職效益情況來(lái)看,總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看,各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節約開(kāi)支,年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來(lái)看,各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來(lái)看,各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí),注重了專(zhuān)項資金的使用效果;從可持續性來(lái)看,后續的`政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。

  四、存在的主要問(wèn)題

  年初預算績(jì)效目標不明確,績(jì)效指標細化和量化不精準。

  五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  細化預算指標,提高預算科學(xué)性。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù),確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學(xué)合理編制部門(mén)預算,推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后,根據實(shí)際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。

  部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 12

  一、橋頭鄉概

 。ㄒ唬蝾^鄉基本情況

  橋頭鄉地處羅宵山脈中段,位于桂東縣東北部,東連清泉鎮,西靠漚江鎮,南北與江西省遂川縣毗鄰,S352線(xiàn)從境內穿過(guò),鄉政府距縣城32公里,全鄉轄6個(gè)村1個(gè)居委會(huì ),112個(gè)居民小組,總人口10484人。橋頭鄉土地總面積83.73平方公里,耕地面積9920畝,林地面積9萬(wàn)畝,茶園面積3萬(wàn)畝,橋頭鄉人民政府是財政全額撥款的行政單位,負責橋頭鄉行政區域內所有日常工作,內設黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和規劃建設城鄉管理辦公室(加掛扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統計與農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子)、社會(huì )管理綜合治理辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室(加掛人口和計劃生育辦公室牌子)。我鄉實(shí)有編制數42人,其中行政編制17人,事業(yè)編制25人,退休人員7人轉到社保中心發(fā)退休金。

  橋頭鄉政府的主要職能有:

  1、執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。

  2、執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃,加強公共設施的建設和管理,發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

  3、依法管理本級財政、執行本級預算。

  4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

  5、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。

  6、開(kāi)展社會(huì )主義民主與法制教育,加強社會(huì )管理綜合治理,調解民事糾紛,維護社會(huì )秩序。

  7、推行計劃生育,控制人口數量,提高人口素質(zhì),改善人口結構。保護婦女、兒童和老人的合法權益。

  8、負責民政工作,發(fā)展社會(huì )福利事業(yè),做好社會(huì )保障工作,辦理兵役事項。

  9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。

 。ǘ蝾^鄉整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

  20xx年本單位年初預算數488.5萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出430.8萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出36.2萬(wàn)元,衛生健康支出21.5萬(wàn)元。預算調整數:財政一般預算撥款983.8萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款收入17.3萬(wàn)元,其中:基本支出587.2萬(wàn)元(工資福利支出385萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出80.2萬(wàn)元),項目支出396.6萬(wàn)元。

  20xx年本單位年末決算數為983.8萬(wàn)元,其中基本支出587.2萬(wàn)元(人員經(jīng)費362.8萬(wàn)元,公用經(jīng)費224.2萬(wàn)元),專(zhuān)項支出396.6萬(wàn)元,主要用于農村基層設施建設支出、土地開(kāi)發(fā)支出、新農村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

 。ǘ┗局С

  橋頭鄉20xx年度基本支出587.2萬(wàn)元,其中工資福利支出319.9萬(wàn)元,一般商品服務(wù)支出215.6萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助42.9萬(wàn)元,資本性支出8.8萬(wàn)元。主要含辦公費、水電費、差旅費、會(huì )議費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

  20xx年三公經(jīng)費預算為35.07萬(wàn)元,實(shí)際支出35.07萬(wàn)元其中:因公出國(境)費0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費23.1萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購置與運行維護費7.56萬(wàn)元。完成年初預算的100%。

 。ǘ╉椖恐С

  橋頭鄉20xx年度項目支出396.6元,是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中:鄉村振興農村基層設施建設支出353.2萬(wàn)元,新農村美化亮化支出26.1萬(wàn)元。村經(jīng)集體經(jīng)濟發(fā)展支出17.3萬(wàn)元。在資金使用管理方面我鎮嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性,從而保證各項目順利實(shí)施。

  三、資產(chǎn)管理情況

  20xx年12月31日橋頭鄉政府財務(wù)賬固定資產(chǎn)總賬(原值)2015105.8元,累計折舊659261.98元,固定資產(chǎn)總賬(凈值)1355843.82元。國有資產(chǎn)總額:135.6萬(wàn)元。其中:固定資產(chǎn)115.21萬(wàn)元,較上年增長(cháng)-4.46%,占資產(chǎn)總額84.93 %;無(wú)形資產(chǎn)(土地)20.45萬(wàn)元,較上年增長(cháng)0.00%,占資產(chǎn)總額15.07%;

  四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  我單位申報的資金均從20xx年初計劃實(shí)施,并于20xx年底前完成年度績(jì)效目標。所有開(kāi)支均按照我單位財務(wù)管理制度執行,資金的使用嚴格把關(guān);項目運行完全按照我鄉內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關(guān)規定執行,嚴格落實(shí)制度管理,單位內部組織不定期進(jìn)行自查,未存在違規、違法問(wèn)題,績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。我鄉申報的各項資金,實(shí)施后都從經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進(jìn)行了量化分析,均已實(shí)現了預定的績(jì)效目標,依據充分,目標明確,同時(shí)預定目標設置合理,符合相關(guān)規定和要求。

  五、存在的.主要問(wèn)題

  一是人員經(jīng)費保障不足,比如我鄉工作人員下村補助等沒(méi)有納入預算撥款,臨聘人員年度綜合績(jì)效獎也沒(méi)有納入預算,全部由單位自籌解決,資金壓力大。

  二是專(zhuān)項資金少,資金壓力大。鄉村振興工作需要大量的項目資金進(jìn)行鄉村建設,但自身財力薄弱,希望上級加大資金投入保障,加強農村重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目建設力度,完成鄉村振興的工作目標。

  六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

 。ㄒ唬┟鞔_項目發(fā)展方向的指導思想。

  一是緊密結合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據,從本鄉經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展客觀(guān)要求出發(fā),發(fā)展壯大本鄉經(jīng)濟。

  二是結合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項目實(shí)施要緊密結合我鄉經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的現狀和需求,提升自主創(chuàng )新能力。

  三是體現“以人為本、民生為重”的理念;菁懊癖,造福百姓。

 。ǘ┳龊庙椖亢Y選和論證工作。

  一是廣泛征集實(shí)施意見(jiàn)和建議。

  二是認真開(kāi)展調查研究。

 。ㄈ┳龊庙椖繉(shí)施的后續跟蹤檢查工作。對立項實(shí)施的項目,定期不定期地對項目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定,對實(shí)施進(jìn)展緩慢的項目督促整改,確保項目實(shí)施工作正常運行,達到預期績(jì)效目標。

 。ㄋ模┩晟乒芾頇C制,明確責任。項目實(shí)施完成移交后,要加大對項目基礎設施保護工作的關(guān)注和重視,構建一個(gè)職責分明、科學(xué)規范、具有可操作性的長(cháng)效機制。

 。ㄎ澹┩貙捹Y金來(lái)源渠道,增加基礎設施建設投入。

 。┘哟笸度雽︵l鎮經(jīng)費運轉的保障力度,對所有人員待遇納入預算撥款。

  部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 13

  為進(jìn)一步加強我鎮預算績(jì)效管理工作,壓實(shí)部門(mén)整體支出績(jì)效管理主體責任,根據上級部門(mén)要求,曹碑鎮認真開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作,現將自評情況報告如下:

  一、部門(mén)概況

  (一)機構組成

  曹碑鎮為獨立核算的行政單位1個(gè)(曹碑鎮)。

 。ǘC構職能

  1.認真貫徹實(shí)施國家、省、市各項方針、政策和法律、法規;

  2.負責轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會(huì )性工作;

  3.負責轄區內的集鎮建設和集鎮管理等工作;

  4.負責轄區內的維護穩定及社會(huì )治安綜合治理工作;

  5.負責轄區內的民事調解、法律服務(wù)工作,維護居民的合法權益;

  6.負責社區建設和管理,積極開(kāi)展社區服務(wù)工作,發(fā)動(dòng)和組織社區成員開(kāi)展各類(lèi)社區公益活動(dòng);

  7.負責優(yōu)撫安置、社會(huì )救濟、社會(huì )福利、社區文化、科普、體育、教育等工作;

  8.發(fā)展集鎮經(jīng)濟,管理集體資產(chǎn);

  9.組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù),推動(dòng)街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場(chǎng)經(jīng)濟秩序;

  10.負責計劃生育、勞動(dòng)就業(yè)和民事調解等工作;

  11.保障轄區內少數民族的權益;

  12.指導和幫助村民委員會(huì )和社區居民委員會(huì )搞好組織建設和制度建設以及群眾自治;按照市人民武裝部的要求做好人民武裝工作;

  13.配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災工作;

  14.向市人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求,辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項;

  15.承辦市委、市府交辦的其他事項。

  (三)人員概況

  本單位人員行政編制共計28名,事業(yè)編制12人,20xx年實(shí)有在職人員共計32名。

  二、部門(mén)財政資金收支情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算情況

  按照綜合預算的原則,曹碑鎮人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。曹碑鎮人民政府20xx年收支總預算648.63萬(wàn)元,較20xx年收支預算總數減少14.8萬(wàn)元,主要是減少上年結轉、機關(guān)事業(yè)在職人員食堂就餐伙食補助。

 。ǘ┎块T(mén)資金支出情況

  一般公共服務(wù)支出303.78萬(wàn)元,占46.83%;社會(huì )保障和就業(yè)支出69.91萬(wàn)元,占10.78%;衛生健康支出21.21萬(wàn)元,占3.27%;城鄉社區支出1.28萬(wàn)元,占0.2%;農林水支出218.33萬(wàn)元,占33.66%;住房保障支出24.12萬(wàn)元,占3.72%;災害防治及應急管理支出10萬(wàn)元,占1.54%。

  三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算管理。

  我鎮各項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí),專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效情況較好。

 。ǘ┙Y果應用情況。

  1.抓防疫,鞏固疫情防控成果。

  一是嚴格落實(shí)市級各項工作要求,“四強化”措施抓實(shí)常態(tài)化疫情防控,做到“平戰結合、扁平化管理”。

  二是積極開(kāi)展疫苗接種工作,完成疫苗全程接種4012人,加強針接種136人,全鎮疫情防控成果有效鞏固。

  2.抓三農,全面助推鄉村振興。

  農業(yè)發(fā)展成效顯著(zhù),20xx年人均純收入達19600元,同比增長(cháng)15%;A設施建設不斷完善,新硬化道路3.09公里,整治山坪塘3座、提灌站1座、灌溉渠5.4公里。撂荒地整治和土地流轉工作取得明顯成效,全鎮撂荒地整治面積預計達2000畝,30畝以上規模流轉土地達8500畝,流轉收入230余萬(wàn)元。落實(shí)各項惠民補貼,全年累計發(fā)放400余萬(wàn)元。

  積極落實(shí)防返貧動(dòng)態(tài)監測和幫扶機制。

  一是開(kāi)展集中入戶(hù)排查5次,新增監測對象2戶(hù)7人。脫貧村集體經(jīng)濟收入達13.28萬(wàn)元,村“五有”進(jìn)一步加強。

  二是完善易地搬遷集中安置點(diǎn)基礎設施和管理制度,幫助有勞動(dòng)力的123人實(shí)現務(wù)工就業(yè)。爭取銜接資金項目3個(gè),資金138萬(wàn)元,全部用于改善農業(yè)生產(chǎn)條件和發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

  三是幫助脫貧學(xué)生申請雨露計劃65人,教育扶貧救助187人,防貧保賠付5人。

  3.抓民生,持續增進(jìn)百姓福祉。

  城鄉社會(huì )救助和保障體系不斷完善。救助貧困黨員、困難群眾等74戶(hù)83人。為8戶(hù)住院特困對象解決住院及護理費用2.672萬(wàn)元。擁軍工作效能進(jìn)一步提高,解決優(yōu)撫對象看病難26人、解決資金1.76萬(wàn)元,為27名現役軍人發(fā)放“義務(wù)兵優(yōu)待金”49.6萬(wàn)元。

  4.抓治理,城鄉環(huán)境持續向好。

  一是強化宣講教育,提升群眾環(huán)保意識。建立三級網(wǎng)格員宣講隊伍,切實(shí)踐行“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念。

  二是強化環(huán)境整治,扎實(shí)開(kāi)展城鄉環(huán)境治理工作。完成集鎮污水管網(wǎng)“應接未接”整治和大田村污水處理站新建項目。全面落實(shí)養殖場(chǎng)季巡查制度,配齊環(huán)保智能垃圾箱,扎實(shí)開(kāi)展秸稈禁燒及廁所革命,示范村廁所無(wú)害化率達到90%以上,人居環(huán)境持續向好。

  5.抓平安,維護社會(huì )和諧穩定。

  一是繃緊“禁毒神經(jīng)”。創(chuàng )新開(kāi)展“醫政合作”模式,充分利用鄉村醫生優(yōu)勢,健全、強化我鎮禁毒網(wǎng)絡(luò )的“神經(jīng)末梢”,得到遂寧市、射洪市禁毒支隊肯定,全鎮禁毒形勢持續向好。20xx年底,我鎮將全面發(fā)力,以禁毒“摘牌”結束,向禁毒“示范”推進(jìn)。二是繃緊“治理神經(jīng)”。建立健全維穩工作機制,糾紛調解成功率達到90%以上,信訪(fǎng)辦理結果滿(mǎn)意率達95以上,同派出所開(kāi)展治安夜間聯(lián)合巡邏30余次。

  三是繃緊“安全神經(jīng)”。實(shí)行24小時(shí)領(lǐng)導帶班值班值守制度,開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查6次,各類(lèi)專(zhuān)項安全檢查12次,安全生產(chǎn)形勢總體平穩。

  四、評價(jià)結論及建議

  (一)評價(jià)結論

  始終突出工作重點(diǎn),積極發(fā)揮綜合協(xié)調作用;統籌落實(shí)各項任務(wù),推動(dòng)面上工作平衡發(fā)展;認真履行主體責任,切實(shí)加強干部隊伍建設?(jì)效運行良好。

  (二)存在問(wèn)題

  一是績(jì)效評價(jià)管理制度尚不健全?(jì)效評價(jià)開(kāi)展缺乏強有力的制度保障。

  二是事后績(jì)效評價(jià)不夠全面。難以滿(mǎn)足不同層面和不同性質(zhì)的績(jì)效評價(jià)需求。

  三是對目標管理結果運用不夠完善。

  四是相關(guān)工作的宣傳及培訓不到位。

 。ㄈ└倪M(jìn)建議

  推動(dòng)相關(guān)制度建設,逐步建立以績(jì)效為導向的.預算編制模式。從項目績(jì)效評價(jià)制度入手,借鑒其他部門(mén)在績(jì)效管理方面的經(jīng)驗和做法,制定機關(guān)統一的績(jì)效考核制度,并將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實(shí)施和績(jì)效考核的全過(guò)程。對考核指標進(jìn)行全面系統的梳理,完善相關(guān)資材,加強績(jì)效管理工作的學(xué)習,強化各部門(mén)協(xié)調溝通,充分發(fā)揮部門(mén)績(jì)效管理考核的作用。做好預算,保證預算準確,無(wú)失誤。

  部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告 14

  一、橋頭鄉概

 。ㄒ唬蝾^鄉基本情況

  橋頭鄉地處羅宵山脈中段,位于桂東縣東北部,東連清泉鎮,西靠漚江鎮,南北與江西省遂川縣毗鄰,S352線(xiàn)從境內穿過(guò),鄉政府距縣城32公里,全鄉轄6個(gè)村1個(gè)居委會(huì ),112個(gè)居民小組,總人口10484人。橋頭鄉土地總面積83.73平方公里,耕地面積9920畝,林地面積9萬(wàn)畝,茶園面積3萬(wàn)畝,橋頭鄉人民政府是財政全額撥款的行政單位,負責橋頭鄉行政區域內所有日常工作,內設黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和規劃建設城鄉管理辦公室(加掛扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統計與農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子)、社會(huì )管理綜合治理辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室(加掛人口和計劃生育辦公室牌子)。我鄉實(shí)有編制數42人,其中行政編制17人,事業(yè)編制25人,退休人員7人轉到社保中心發(fā)退休金。

  橋頭鄉政府的主要職能有:

  1、執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。

  2、執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃,加強公共設施的建設和管理,發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

  3、依法管理本級財政、執行本級預算。

  4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

  5、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。

  6、開(kāi)展社會(huì )主義民主與法制教育,加強社會(huì )管理綜合治理,調解民事糾紛,維護社會(huì )秩序。

  7、推行計劃生育,控制人口數量,提高人口素質(zhì),改善人口結構。保護婦女、兒童和老人的合法權益。

  8、負責民政工作,發(fā)展社會(huì )福利事業(yè),做好社會(huì )保障工作,辦理兵役事項。

  9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。

 。ǘ蝾^鄉整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

  20xx年本單位年初預算數488.5萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出430.8萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出36.2萬(wàn)元,衛生健康支出21.5萬(wàn)元。預算調整數:財政一般預算撥款983.8萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款收入17.3萬(wàn)元,其中:基本支出587.2萬(wàn)元(工資福利支出385萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出80.2萬(wàn)元),項目支出396.6萬(wàn)元。

  20xx年本單位年末決算數為983.8萬(wàn)元,其中基本支出587.2萬(wàn)元(人員經(jīng)費362.8萬(wàn)元,公用經(jīng)費224.2萬(wàn)元),專(zhuān)項支出396.6萬(wàn)元,主要用于農村基層設施建設支出、土地開(kāi)發(fā)支出、新農村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

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  橋頭鄉20xx年度基本支出587.2萬(wàn)元,其中工資福利支出319.9萬(wàn)元,一般商品服務(wù)支出215.6萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助42.9萬(wàn)元,資本性支出8.8萬(wàn)元。主要含辦公費、水電費、差旅費、會(huì )議費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

  20xx年三公經(jīng)費預算為35.07萬(wàn)元,實(shí)際支出35.07萬(wàn)元其中:因公出國(境)費0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費23.1萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購置與運行維護費7.56萬(wàn)元。完成年初預算的100%。

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  橋頭鄉20xx年度項目支出396.6元,是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的'支出。其中:鄉村振興農村基層設施建設支出353.2萬(wàn)元,新農村美化亮化支出26.1萬(wàn)元。村經(jīng)集體經(jīng)濟發(fā)展支出17.3萬(wàn)元。在資金使用管理方面我鎮嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性,從而保證各項目順利實(shí)施。

  三、資產(chǎn)管理情況

  20xx年12月31日橋頭鄉政府財務(wù)賬固定資產(chǎn)總賬(原值)2015105.8元,累計折舊659261.98元,固定資產(chǎn)總賬(凈值)1355843.82元。國有資產(chǎn)總額:135.6萬(wàn)元。其中:固定資產(chǎn)115.21萬(wàn)元,較上年增長(cháng)-4.46%,占資產(chǎn)總額84.93 %;無(wú)形資產(chǎn)(土地)20.45萬(wàn)元,較上年增長(cháng)0.00%,占資產(chǎn)總額15.07%;

  四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  我單位申報的資金均從20xx年初計劃實(shí)施,并于20xx年底前完成年度績(jì)效目標。所有開(kāi)支均按照我單位財務(wù)管理制度執行,資金的使用嚴格把關(guān);項目運行完全按照我鄉內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關(guān)規定執行,嚴格落實(shí)制度管理,單位內部組織不定期進(jìn)行自查,未存在違規、違法問(wèn)題,績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。我鄉申報的各項資金,實(shí)施后都從經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進(jìn)行了量化分析,均已實(shí)現了預定的績(jì)效目標,依據充分,目標明確,同時(shí)預定目標設置合理,符合相關(guān)規定和要求。

  五、存在的主要問(wèn)題

  一是人員經(jīng)費保障不足,比如我鄉工作人員下村補助等沒(méi)有納入預算撥款,臨聘人員年度綜合績(jì)效獎也沒(méi)有納入預算,全部由單位自籌解決,資金壓力大。

  二是專(zhuān)項資金少,資金壓力大。鄉村振興工作需要大量的項目資金進(jìn)行鄉村建設,但自身財力薄弱,希望上級加大資金投入保障,加強農村重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目建設力度,完成鄉村振興的工作目標。

  六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

 。ㄒ唬┟鞔_項目發(fā)展方向的指導思想。

  一是緊密結合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據,從本鄉經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展客觀(guān)要求出發(fā),發(fā)展壯大本鄉經(jīng)濟。

  二是結合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項目實(shí)施要緊密結合我鄉經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的現狀和需求,提升自主創(chuàng )新能力。

  三是體現“以人為本、民生為重”的理念;菁懊癖,造福百姓。

 。ǘ┳龊庙椖亢Y選和論證工作。

  一是廣泛征集實(shí)施意見(jiàn)和建議。

  二是認真開(kāi)展調查研究。

 。ㄈ┳龊庙椖繉(shí)施的后續跟蹤檢查工作。對立項實(shí)施的項目,定期不定期地對項目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定,對實(shí)施進(jìn)展緩慢的項目督促整改,確保項目實(shí)施工作正常運行,達到預期績(jì)效目標。

 。ㄋ模┩晟乒芾頇C制,明確責任。項目實(shí)施完成移交后,要加大對項目基礎設施保護工作的關(guān)注和重視,構建一個(gè)職責分明、科學(xué)規范、具有可操作性的長(cháng)效機制。

 。ㄎ澹┩貙捹Y金來(lái)源渠道,增加基礎設施建設投入。

 。┘哟笸度雽︵l鎮經(jīng)費運轉的保障力度,對所有人員待遇納入預算撥款。

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