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部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告

時(shí)間:2025-11-10 15:16:13 秀雯 報告

部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告(精選10篇)

  在日常生活和工作中,報告的適用范圍越來(lái)越廣泛,其在寫(xiě)作上有一定的技巧。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難,以下是小編整理的部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告,希望能夠幫助到大家。

部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告(精選10篇)

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 1

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┤藛T構成

  截止20xx年底我鎮人民政府編制內人員共計52人,其中:行政編制16人,事業(yè)編制36人。

 。ǘC構構成及其主要職責

  (1)黨委的主要職責:

  1.貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會(huì )(黨員大會(huì ))的決議。

  2.討論決定本鎮政治、經(jīng)濟、文化、社會(huì )、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。需由鎮政權機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問(wèn)題,由鎮政權機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規定做出決定。

  3.領(lǐng)導鎮政權機關(guān)和群眾組織,支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。

  4.強化鎮黨委對基層工作全面領(lǐng)導。

  5.加強鎮、村(社區)黨的政治建設、黨組織建設、黨員教育管理、黨風(fēng)廉政建設。

  (2)政府的主要職責:

  1.執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。

  2.執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃,加強公共設施的建設和管理,發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

  3.依法管理本級財政、執行本級預算。

  4.負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農業(yè)水利交通和農村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿流通促進(jìn)、市場(chǎng)監督管理。

  5.負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會(huì )保障、醫療保障、退役軍人等社會(huì )事務(wù)相關(guān)管理;承擔人民武裝、國防動(dòng)員等管理方面的具體工作。

  6.負責組織制訂并實(shí)施村鎮規劃;負責自然資源和規劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關(guān)管理。

  7.負責安全生產(chǎn)監督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、消防安全等工作。

  8.負責指導、監督、統籌綜合行政執法工作。

  9.保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。

  10.開(kāi)展社會(huì )主義民主與法制教育,加強社會(huì )治安綜合治理,調解民事糾紛,維護社會(huì )秩序。

  11.保護婦女、兒童和老人的合法權益。

  12.完成區人民政府交辦的其他任務(wù)。

  (3)五蓋山鎮機關(guān)設下列內設機構:

  1.黨政辦公室

  負責機關(guān)日常政務(wù)協(xié)調和聯(lián)絡(luò );承擔文秘、信息、保密、檔案、會(huì )務(wù)、督查、接待、后勤保障、信息化以及機構編制、干部人事等工作;負責政務(wù)服務(wù)、法制、統計等管理。

  2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室

  負責組織制訂并實(shí)施經(jīng)濟發(fā)展規劃、村鎮規劃;負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農業(yè)水利交通和農村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿流通促進(jìn)、市場(chǎng)監督管理協(xié)助等工作;負責自然資源和規劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關(guān)管理。

  3.社會(huì )事務(wù)辦公室

  負責組織制訂并實(shí)施社會(huì )發(fā)展規劃;負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會(huì )保障、醫療保障、退役軍人等社會(huì )事務(wù)相關(guān)管理;承擔人民武裝、國防動(dòng)員等管理方面的具體工作。

  4.社會(huì )治安和應急管理辦公室

  負責基層社會(huì )治理統籌協(xié)調工作;承擔政法和社會(huì )治安綜合治理組織協(xié)調工作;負責信訪(fǎng)維穩、協(xié)調矛盾糾紛調處以及禁毒戒毒、刑滿(mǎn)釋放人員安置幫教等相關(guān)管理;負責安全生產(chǎn)監督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬20xx年度預算基本情況

  20xx年收入預算為1451.52萬(wàn)元,其中:公共財政撥款收入970.03萬(wàn)元,占66.83%;其他資金收入14.17萬(wàn)元,占0.98%;上級補助收入467.32萬(wàn)元,占32.19%。支出預算中,基本支出1451.52萬(wàn)元,占100.00%,項目支出0.00萬(wàn)元占0.00%,其他支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

 。ǘ20xx年度收支決算情況

  1.20xx年度收入決算情況

  20xx年度總收入1451.52萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入1451.52萬(wàn)元,占100%。

  2.20xx年度支出決算情況

  20xx年度總支出1451.52萬(wàn)元,其中基本支出1451.52萬(wàn)元,占總支出比例100.00%,項目支出0.00萬(wàn)元。

  基本支出1451.52萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費為752.24萬(wàn)元,公用經(jīng)費支出699.28萬(wàn)元.

  項目支出0.00萬(wàn)元。

  三公經(jīng)費實(shí)際使用數為14.87萬(wàn)元,控制數為11.5萬(wàn)元,控制率為129.3%。

  項目支出0.00萬(wàn)元。

  二、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系,我單位20xx年度評價(jià)得分為90分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下:

  1.預算配置控制較好得10分。

  其中:20xx年在職人員數52人,編制數54人,在職人員控制率為100%;“三公”經(jīng)費預算數沒(méi)變動(dòng),變動(dòng)率等于0,得5分。

  2.預算執行比較到位得17分。

 。1)預算完成率=(上年結轉80.51萬(wàn)元+年初預算數1068.78萬(wàn)元+本年追加預算301.23萬(wàn)元-年末結余0萬(wàn)元)/(上年結轉80.51萬(wàn)元+年初預算數1068.78萬(wàn)元+本年追加預算301.23萬(wàn)元)*100%=100%,得5分。

 。2)預算控制率=(本年追加預算301.23萬(wàn)元/年初預算數1068.78萬(wàn)元)*100%=28.18%,預算控制率為28.18%,得2分,

 。3)本年沒(méi)有新建樓堂館所,新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿(mǎn)分計得10分。

  3.預算管理較理想,制度執行總體較為有效,但仍需進(jìn)一步強化。得33分。

 。1)公用經(jīng)費控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費總額699.28萬(wàn)元/預算安排公用經(jīng)費總額842.42萬(wàn)元)*100%=83%,得8分;

 。2)“三公”經(jīng)費還需進(jìn)一步壓縮!叭苯(jīng)費控制率=(“三公經(jīng)費”實(shí)際支出數14.87萬(wàn)元/“三公經(jīng)費”預算安排數11.5萬(wàn)元)*100%=129.3%,計0分。

 。3)政府采購執行率=(實(shí)際政府采購金額與政府采購預算金額一致)*100%=100%,得6分。

 。4)管理制度健全性得8分:有內部財務(wù)管理制度、內部控制制度、會(huì )計核算制度等管理制度,2分;有本部門(mén)厲行節約制度,2分;相關(guān)管理制度合法、合規、完整,2分;相關(guān)管理制度得到有效執行,2分。

 。5)資金使用合規性得6分:本年度支出的所有資金均由蘇仙區財政局國庫支付,支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;項目支出按規定經(jīng)過(guò)評估論證;支出符合部門(mén)預算批復的用途;資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

 。6)預決算信息公開(kāi)性得5分:一是按規定在鎮政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)信息;二是基礎數據信息和會(huì )計信息資料真實(shí)、完整、準確。

  4.產(chǎn)出及效率得30分。

 。1)職責履行得8分:20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿(mǎn)出色完成了各項工作目標和任務(wù)。

 。2)履職效益得22分。

 、俳(jīng)濟效益、社會(huì )效益得10分:我單位的各方面工作都得到社會(huì )大眾的'肯定和好評。

 、谛姓艿6分:我單位不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理,改進(jìn)文風(fēng)會(huì )風(fēng),精簡(jiǎn)會(huì )議,提高了行政效率,推動(dòng)網(wǎng)上辦事,降低了行政成本。

 、凵鐣(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度得6分:社會(huì )公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿(mǎn)意。

  三、存在的問(wèn)題

  第一,財政總體實(shí)力弱、鎮經(jīng)濟基礎薄弱;

  第二,財源收入結構單一,收入來(lái)源主要靠上級補助收入,無(wú)項目、產(chǎn)業(yè)收入;

  第三,財政抵御風(fēng)險能力差,收支平衡難度大,財政狀況比較艱難;

  支出結構有待調整優(yōu)化;預算績(jì)效管理質(zhì)量有待提高等。

  四、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  針對上述存在的問(wèn)題及日常管理工作的需要,擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下:

  1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

  2、加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。

  3、完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

  4、對相關(guān)人員加強培訓,切實(shí)提高財政所人員業(yè)務(wù)水平。

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 2

  為進(jìn)一步規范財政資金管理,樹(shù)立預算績(jì)效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,我社根據《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》(南財績(jì)函〔20xx〕3號)的要求,結合我社的具體情況,認真組織開(kāi)展了20xx年度供銷(xiāo)社部門(mén)預算績(jì)效自評工作,現將我社20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下:

  一、單位基本概況

  南縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社內設六個(gè)職能股室:辦公室、財務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產(chǎn)運營(yíng)指導中心。全社現有在職人員26人,離退休人員72人。

  部門(mén)職能職責:

  1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會(huì )發(fā)展的方針、政策,擬定全縣供銷(xiāo)合作社和合作經(jīng)濟發(fā)展戰略、發(fā)展規劃,指導供銷(xiāo)合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

  2、根據授權對農業(yè)生產(chǎn)資料和農副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調和管理,承接和指導供銷(xiāo)合作社承擔政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

  3、負責貫徹落實(shí)《中華人民共和國農民專(zhuān)業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務(wù)農民專(zhuān)業(yè)合作社的`發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門(mén)反映農民社員和供銷(xiāo)合作社的意見(jiàn)與要求,維護其合法權益。

  4、負責農村現代流通網(wǎng)絡(luò )體系的規劃、建設,組織農村現代商品流道,滿(mǎn)足農民的生產(chǎn)生活需要。

  5、負責基層組織建設,改善經(jīng)營(yíng)管理,協(xié)調社員之問(wèn)的關(guān)系,發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。

  6、指導全縣供銷(xiāo)合作社發(fā)展農民合作經(jīng)濟組織,推進(jìn)農村綜合服務(wù)體系建設,開(kāi)拓城鄉市場(chǎng);參與和推動(dòng)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。

  7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能,管理運營(yíng)社有資產(chǎn),采取科學(xué)有效的方式加強經(jīng)營(yíng)管理,確保社有資產(chǎn)保值增值,并按出資額依法享有相應的權益。

  8、組織開(kāi)展對社員和職工的教育培訓,為合作經(jīng)濟組織提供信息服務(wù)。

  9、對供銷(xiāo)合作社系統行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內的全縣性社會(huì )團體,履行業(yè)務(wù)主管單位的監督管理職責。

  10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務(wù)

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況

  收入預算:20xx年度年初預算數795.99萬(wàn)元,其中:供銷(xiāo)社部門(mén)預算收入中沒(méi)有非稅收入項目,全部來(lái)源于預算內撥款,預算收入完成率100%。

  支出預算:20xx年初預算數795.99萬(wàn)元,其中:基本支出710.79萬(wàn)元,項目支出85.2萬(wàn)元。預算支出完成率100%

 。ǘ┱w支出績(jì)效目標

  部門(mén)總目標:細化預算編制工作,認真做好預算編制;加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核;抓好“三公經(jīng)費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩等各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿(mǎn)完成。

  預決算公開(kāi):20xx年,按照上級的要求,我社在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預決算公開(kāi)。

  資產(chǎn)管理:我們進(jìn)一步加強資產(chǎn)的管理,制定了《供銷(xiāo)社機關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度,明確了具體責任人,完善了固定資產(chǎn)檔案,嚴格報批、銷(xiāo)審等手續,做好資產(chǎn)登記工作,單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現象。

  三公經(jīng)費控制情況:我社貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神,嚴格控制“三公經(jīng)費”支出,取得了良好效果。具體情況如下:20xx年“三公”經(jīng)費7萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費為4萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費3萬(wàn)元。

  內部管理制度建設:健全單位財務(wù)管理制度、成立財務(wù)聯(lián)審會(huì )簽制度,加強對資金、物資的合理使用和管理;制定內部監督檢查制度,強化內部制度執行的監督管理。

  項目績(jì)效總目標完成情況:20xx年,我社綜合改革及綜治維穩等各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿(mǎn)完成。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出情況分析

  從整體情況來(lái)看,我社嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中,能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫取?/p>

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  此次績(jì)效評價(jià)的目的是:嚴格落實(shí)《預算法》及省、市、縣績(jì)效管理工作的有關(guān)規定,進(jìn)一步規范財政資金的管理,強化財政支出績(jì)效理念,提升部門(mén)責任意識,提高資金使用效益,促進(jìn)供銷(xiāo)工作的發(fā)展。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)的主要過(guò)程根據績(jì)效評價(jià)的要求,我們成立了自評工作領(lǐng)導小組,對照自評方案進(jìn)行研究和布署,黨組成員及各科室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實(shí)施項目的內容逐條逐項自評。在自評過(guò)程發(fā)現問(wèn)題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎。

  三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

  1、主要經(jīng)濟指標保持增長(cháng)。全系統預計實(shí)現商品購進(jìn)總額26億元,同比增長(cháng)6.5%;實(shí)現商品銷(xiāo)售總額30億元,同比增長(cháng)8%;實(shí)現匯總利潤1800萬(wàn)元,同比增長(cháng)10%。其中連鎖銷(xiāo)售額5.8億元、電子商務(wù)銷(xiāo)售4億元,同比分別增長(cháng)300%、350%,農產(chǎn)品市場(chǎng)交易額15.8億元,同比增長(cháng)180%。

  2、全面完成綜合改革工作任務(wù)。今年是深化供銷(xiāo)社綜合改革的收官之年,現已建成縣級供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社1個(gè),鄉鎮基層供銷(xiāo)社12個(gè),村級綜合服務(wù)社134個(gè),實(shí)現了縣鄉供銷(xiāo)服務(wù)覆蓋率100%,并實(shí)現了縣鄉村三級貫通。在12個(gè)鄉鎮建成了12個(gè)農民專(zhuān)業(yè)合作組織聯(lián)合社,服務(wù)面積達到100%。領(lǐng)辦創(chuàng )辦專(zhuān)業(yè)合作社52家,新增托管土地1萬(wàn)畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務(wù)。

  3、拓展農業(yè)社會(huì )化服務(wù)?h社各基層社和專(zhuān)業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬(wàn)畝,采取政策引導、技術(shù)服務(wù)、金融支持、產(chǎn)銷(xiāo)對接等辦法幫助發(fā)展農業(yè)生產(chǎn),確保了南縣稻蝦和蔬菜種養計劃的下達,保障了糧食和蔬菜穩產(chǎn)增收。

  4、圓滿(mǎn)完成精準扶貧工作任務(wù)。專(zhuān)職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年,對25名扶貧對象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實(shí)施救助、引導就業(yè)等措施實(shí)施精準扶貧,每年抽取10多萬(wàn)元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問(wèn)資助貧困戶(hù)。目前,該村25名貧困戶(hù)全部脫貧。

  5、積極參與農村人居環(huán)境整治。在12個(gè)鄉鎮建立農村可利用垃圾回收中心,全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬(wàn)多噸,為農村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻。

  6、綜治維穩沒(méi)有出現赴省進(jìn)京非正常上訪(fǎng)事件。全年到縣社機關(guān)上訪(fǎng)400余人次,但沒(méi)有出現赴省進(jìn)京非正常上訪(fǎng)事件。

  四、存在的問(wèn)題

  20xx年,我們還存在經(jīng)濟基礎差、服務(wù)能力弱、班子和隊伍建設問(wèn)題突出等問(wèn)題。20xx年,爭取實(shí)現商品購進(jìn)總額28.6億元,商品銷(xiāo)售總額33億元,利潤1980萬(wàn)元,分別同比增長(cháng)10%。持續深化綜合改革,壯大基層組織綜合實(shí)力,努力提升服務(wù)“三農”能力。

  五、有關(guān)建議

  請財政根據供銷(xiāo)工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況,提高年初部門(mén)預算額度,將駐村扶貧、社區共建及退休人員節日開(kāi)支等常規支出納入年度預算,保證機關(guān)正常運轉。

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 3

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬C構組成。

  機構組成情況:我部門(mén)設2個(gè)內設機構,分別是辦公室、計財股。

 。ǘC構職能。

 。ㄒ唬﹪栏褙瀼貓绦凶匀毁Y源管理法律法規和相關(guān)政策;

 。ǘ┴撠煶擎傄巹潊^內和獨立選址非農業(yè)建設用地的統征工作,保障各類(lèi)項目建設用地;

 。ㄈ┱魇胀恋貒栏駥(shí)行“兩公告、一登記”制度,負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后,報縣人民政府批準實(shí)施;

 。ㄋ模┴撠熣魇胀恋氐姆秶缍、實(shí)物調查、補償登記,做好征收補償、安置補償和青苗附著(zhù)物的賠償工作;

 。ㄎ澹┴撠熞婪皶r(shí)向被征地集體經(jīng)濟組織或個(gè)人兌付各項征收補償安置費,做好原統征統轉村組農民生活補助費的核定和發(fā)放工作;

 。┴撠熞婪〝M定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核,報縣人民政府批準后配合相關(guān)部門(mén)實(shí)施;

 。ㄆ撸┴撠熞婪〝M定《被征地農民社會(huì )保障實(shí)施方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后,報縣人民政府批準實(shí)施;

 。ò耍┴撠熃M織調查統計,科學(xué)合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構(建)筑物補償、房屋重置價(jià)補償標準等,依法報有權機關(guān)批準后,嚴格實(shí)施,確保被征收人合法權益;

 。ň牛┴撠熣鞯、拆遷、安置、補償工作領(lǐng)域遺留問(wèn)題的處置,政策宣講、咨詢(xún)受理、信訪(fǎng)處理等事務(wù)性工作,協(xié)助做好土地招拍掛工作,配合做好已征收土地的交地工作等。

 。ㄊ┏修k自然資源行政主管部門(mén)和上級交辦的其他工作。

 。ㄈ┤藛T概況。

  編制人數12人,現有在職人員12人,事業(yè)人員8人。

  二、部門(mén)財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。

  20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心財政資金收入為9078.59萬(wàn)元,其中當年財政撥款收入9078.59萬(wàn)元

 。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。

  20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬(wàn)元,其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬(wàn)元,是用于保障局機關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費,包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等;社會(huì )保障和就業(yè)支出16.58萬(wàn)元。衛生健康支出7.59萬(wàn)元,住房保障支出7.79萬(wàn)元;城鄉社區支出8947.24萬(wàn)元,用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關(guān)工作經(jīng)費。

  三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算管理。

  建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會(huì )部門(mén)參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規定各自的'工作職責,保證預算編制任務(wù)的完成。預算編審班子根據上年度的預算執行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況,綜合考慮各方面的因素,制定本單位本年度的總體目標。

 。ǘ﹫绦泄芾砬闆r

  各項支出按照批準的預算和有關(guān)規定審核辦理,防止無(wú)計劃開(kāi)支;局С霰仨殘猿止澕s的原則,嚴格執行規定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標準。專(zhuān)項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。

 。ㄈ┚C合管理情況

  為保障項目資金安全,確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用,我中心從資金申請、資金使用、會(huì )計核算三個(gè)環(huán)節加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節,嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金;在資金使用環(huán)節,嚴格按照我中心資金財務(wù)審批流程辦理款項支付手續,通過(guò)會(huì )計中心直接支付。在會(huì )計核算環(huán)節,對本項目資金實(shí)際核算,確保專(zhuān)款專(zhuān)用。通過(guò)上述三個(gè)環(huán)節的管理,極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現象,保證財政資金安全有效使用。

 。ǘ┙Y果應用情況。

  本年度結束后嚴格執行績(jì)效評價(jià),比對各個(gè)指標結果進(jìn)行總結、分析,將各個(gè)指標反饋相應業(yè)務(wù)股室。

  四、評價(jià)結論及建議

 。ㄒ唬┰u價(jià)結論。

 。1)評分結果:90分

 。2)主要結論

  本年度財政資金支出符合國家的政策,與實(shí)際需求高度相關(guān);土地征收征用工作具有明確的績(jì)效目標,項目資金到位及時(shí),項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按實(shí)際需要實(shí)施,具有較好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益,項目實(shí)施效果較好;項目后期政策、資金、人員的落實(shí),為項目可持續運行提供了較好的保障,具有高度可持續性。

  為開(kāi)展好本次項目自評工作,根據西財績(jì)〔20xx〕1號《xx縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求,我中心按以下四個(gè)步驟開(kāi)展績(jì)效評價(jià):

 。1)成立項目自評小組;

 。2)收集項目相關(guān)資料,如財務(wù)資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務(wù)人員收集項目相關(guān)資料,組織召開(kāi)項目座談會(huì ),最終形成項目績(jì)效評價(jià)材料;

 。3)開(kāi)展績(jì)效評價(jià),形成自評報告。依據收集的項目資料,自評小組通過(guò)運用相關(guān)性、效率、效果、可持續性準則對本項目進(jìn)行評價(jià)。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題

  無(wú)

 。ㄈ└倪M(jìn)建議。

  無(wú)

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 4

  根據區編辦《關(guān)于開(kāi)展機構編制績(jì)效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對執行機構編制情況進(jìn)行了認真地自查,現將自查情況報告如下:

  一、內設機構情況。

  按照“三定”規定,本單位內設機構為二科一室,即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴大,職工人數增多,業(yè)務(wù)量增大,原有的內設機構不適應工作需要,現實(shí)際內設機構為六科一室,即:xx管理科、xx執法科、xx開(kāi)發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。

  二、編制落實(shí)到人情況。

  上級主管部門(mén)實(shí)際下達機構人員編制數是34人,經(jīng)過(guò)機構調整以后,沒(méi)有增加人員編制數,供銷(xiāo)社機關(guān)現實(shí)有人數為34人,嚴格按“三定”規定將人員編制落實(shí)到人。

  三、領(lǐng)導職數配備情況。

  機關(guān)現有32人,其中:處級干部6人,科級及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領(lǐng)導職數配備問(wèn)題上,處級干部由上級組織部門(mén)考察任命,科級干部我們嚴格按照職數推薦,事前上報上級組織部門(mén)備案后方可任用。

  四、執行機構編制情況。

  20xx年6月組建以來(lái),機關(guān)工作人員嚴格遵守“三定”文件。

  一是在科級干部的任用上,我們嚴格按照《干部任用條件》,堅持標準和程序,嚴格執行審批手續;

  二是本單位內設機構和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開(kāi),建立了人員編制管理簿,接受系統內外干部職工的監督;

  三是我們嚴格按照“三定”方案,沒(méi)有越位和缺位情況;

  四是在內設機構的問(wèn)題上,重新組建以后,由于管理范圍擴大,業(yè)務(wù)量增加,20xx年經(jīng)區委、區政府同意后增加了內設科室,本單位一直沒(méi)有擅自增加內部科室,更沒(méi)有擅自更改機構名稱(chēng),掛牌或拆分機構的情況;

  五是我們每年按照區編委規定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢,嚴格按照區編委批準的機構名稱(chēng)刻制公章;

  六是在機構編制管理工作中,沒(méi)有出現群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、舉報投訴,群體上訪(fǎng)等情況。

  總之,本單位在機構編制人員的'問(wèn)題上,嚴格按照區編制辦的規定;在科級干部選拔任用上,嚴格按照規定條件程序和報批手續,沒(méi)有出現違規違紀情況;在管理上嚴格按照“三定”方案,認真履行工作職責,沒(méi)有出現越職、越權的情況。

  回顧近年來(lái)我們的機構編制工作,在區委、區政府的領(lǐng)導和區編委的指導下,取得了較好的成績(jì),但是,離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來(lái)我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策,爭取得到各級領(lǐng)導的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí),我們還要進(jìn)一步提高認識,堅持把機構編制工作納入重要議事日程,切實(shí)加強組織領(lǐng)導,要進(jìn)一步加大學(xué)習與宣傳機構編制政策的力度,力求使機構編制政策做到機關(guān)干部人人皆知;要進(jìn)一步加強機構編制管理工作,嚴格執行政策,堅持依法辦事,加強調研指導;要進(jìn)一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳,做到上級數據準確及時(shí),各項資料齊全,按時(shí)整理歸檔。

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 5

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬┎块T(mén)職能概述

  主要職能為組織實(shí)施各項統計專(zhuān)項調查,組織實(shí)施全市人口普查、經(jīng)濟普查、農業(yè)普查等重大國情國力普查,組織實(shí)施各項社情民意調查。

 。ǘ┎块T(mén)組織機構及人員情況

  1.機構情況。從決算單位構成看,統計局單位部門(mén)決算包括本級決算、普查辦決算、經(jīng)濟調查隊決算和民意調查中心決算。

  2.人員情況。20xx年統計局在職干部職工32人,離退休干部15人。在職干部年末新增2人。

 。ㄈ┠甓戎攸c(diǎn)工作計劃

  1.配合普查辦做好第七次全國人口普查數據匯總、資料開(kāi)發(fā)利用和分析、普查數據公布等工作的經(jīng)費保障;

  2.做好國家統計督察工作的后勤保障;

  3.建立政府采購內控制度,進(jìn)一步規范物資和服務(wù)采購;

  4.加強對基層統計站規范化建設的支持;

  5.努力鉆研業(yè)務(wù),認真學(xué)習政策法規,確保資金的安全有效。

 。ㄋ模┎块T(mén)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

 。1)20xx年度收入總額976.56萬(wàn)元,其中財政撥款收入966.56萬(wàn)元,占總收入的98.98%,其他收入10.00萬(wàn)元,占總收入的1.02%。

 。2)20xx年度支出總額976.56萬(wàn)元,按支出性質(zhì)區分,基本支出568.62萬(wàn)元,占比58.23%,項目支出407.94萬(wàn)元,占比41.77%。

  二、部門(mén)整體支出資金管理及使用情況

 。ㄒ唬┗局С

  1.實(shí)際整體收支情況。

  20xx年收入合計為976.56萬(wàn)元,支出合計為976.56萬(wàn)元,收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬(wàn)元,本年度增加了188.50萬(wàn)元,增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費納入預算。

  20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出568.62萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費561.15萬(wàn)元,占98.69%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、住房公積金以及其他對個(gè)人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費7.47萬(wàn)元,占1.31%,主要包括:工會(huì )經(jīng)費和其他商品和服務(wù)支出等行政運行支出。

  2.“三公”經(jīng)費總支出情況。

  20xx年三公經(jīng)費預算為3.50萬(wàn)元,其中:因公出國(境)費預算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費3.50萬(wàn)元。本年度我單位實(shí)際支出0.81萬(wàn)元,其中:因公出國(境)費0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費0.81萬(wàn)元,比預算節約2.69萬(wàn)元,比上年增加0.32萬(wàn)元,增長(cháng)63.93%,增減變化的主要原因是接待外地政府調研。

  3.因公出國(境)費用支出和公務(wù)用車(chē)(購置)情況。

  20xx年參加出國(境)團組0個(gè),因公出國(境)費用零支出。購置新車(chē)0臺。

 。ǘ╉椖恐С

  1.項目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

  20xx年度項目支出407.94萬(wàn)元(財政撥款397.94萬(wàn)元),資金到位率100%,其中商品和服務(wù)支出260.59萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助134.24萬(wàn)元、資本性支出3.11萬(wàn)元。

  2.項目資金實(shí)際使用情況分析

  20xx年度本單位項目支出407.94萬(wàn)元,主要用于一般公共服務(wù)(類(lèi))統計信息事物支出,其中:企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報和名錄庫建設經(jīng)費5.00萬(wàn)元;統計服務(wù)決策調查與研究2.00萬(wàn)元;百強調研經(jīng)費10.00萬(wàn)元;民意調查中心工作經(jīng)費45.00萬(wàn)元;綜合治理-市級重點(diǎn)工作專(zhuān)項10.44萬(wàn)元;鄉鎮聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費2.50萬(wàn)元;非稅收入征管經(jīng)費及執收獎勵資金0.09萬(wàn)元;重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費6.8萬(wàn)元;小康監測工作經(jīng)費10.00萬(wàn)元;統計工作專(zhuān)項經(jīng)費73.80萬(wàn)元;專(zhuān)項統計業(yè)務(wù)經(jīng)費10.00萬(wàn)元;第七次人口普查經(jīng)費174.77萬(wàn)元;專(zhuān)項普查活動(dòng)經(jīng)費4.00萬(wàn)元;第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費5.45萬(wàn)元;統計抽樣調查經(jīng)費37.83萬(wàn)元;第一批資產(chǎn)清查專(zhuān)項經(jīng)費0.27萬(wàn)元;20xx年度四上單位統計目標考核經(jīng)費10.00萬(wàn)元。

  三、部門(mén)項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析

  我局堅持“依法治統”抓普查。普查工作責任重大、敏感度高,我們將嚴守普查工作紀律,嚴格按照《統計法》《經(jīng)濟普查條例》及普查工作方案等要求開(kāi)展工作,切實(shí)提質(zhì)量、防風(fēng)險、保安全。加大統計執法力度,通過(guò)統計函詢(xún)、統計檢查、統計立案等方式,開(kāi)展“雙隨機”檢查,在普查的全過(guò)程加強監督問(wèn)責,嚴肅查處普查中發(fā)現的違法違紀行為。加強內部控制與監督,形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統計局內部審計的配合和整改工作,得到巡查組和省統計局審計組的一致好評。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析

  市統計局制定了項目管理相關(guān)制度,包括會(huì )議制度、合同制度、財務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項目實(shí)施工程中,工作人員能?chē)栏駡绦兄贫鹊南嚓P(guān)規定,派專(zhuān)人負責督查,確保建設任務(wù)按時(shí)高效完成。

  四、資產(chǎn)管理情況

  我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的要求,建立了規范的固定資產(chǎn)臺賬,將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統,并及時(shí)更新。資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度,落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬(wàn)元,負債總額4.68萬(wàn)元,凈資產(chǎn)99.38萬(wàn)元,與上年相比,資產(chǎn)減少23.73萬(wàn)元,負債增加0.53萬(wàn)元,凈資產(chǎn)減少24.26萬(wàn)元,資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開(kāi)展資產(chǎn)清查處置部分到期報廢資產(chǎn)。

  五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

 。ㄒ唬﹩挝豢傊С銮闆r的績(jì)效分析

  20xx年度支出總額976.56萬(wàn)元,其中基本支出568.62萬(wàn)元,基本支出保障了單位正常運轉的'日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費;項目支出407.94萬(wàn)元,項目支出主要用于專(zhuān)項普查經(jīng)費等資金項目,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會(huì )議費、勞務(wù)費等支出。

 。ǘ﹩挝豁椖抠Y金績(jì)效分析

  1.項目基本情況簡(jiǎn)介

  專(zhuān)項普查經(jīng)費主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調查,制定下階段積極發(fā)展規劃和人口發(fā)展戰略的依據。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調查、統計報表報送,全面加強基層基礎建設,切實(shí)提高統計服務(wù)水平,著(zhù)力強化部門(mén)統計工作。

  2.項目資金使用及管理情況

  項目資金收入976.56萬(wàn)元,支出976.56萬(wàn)元,全部為財政資金,資金到位率100%,實(shí)際使用率100%。根據項目資金實(shí)際使用情況,對項目資金開(kāi)展績(jì)效自評,在資金使用上,我局嚴格執行項目資金管理制度,實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)挪用項目資金問(wèn)題。

  3.項目組織實(shí)施情況

  20xx年市統計局認真組織、加強協(xié)作,扎實(shí)開(kāi)展各項統計調查工作。我局認真貫徹執行國家統計報表制度,積極開(kāi)展農業(yè)、規模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿業(yè)、勞動(dòng)工資、城鄉住戶(hù)調查、高新、能源等多項統計調查,及時(shí)組織各類(lèi)月報、季報、年報的編報工作。夯實(shí)基礎、嚴格把關(guān),努力提高統計數據質(zhì)量。數據質(zhì)量,是對統計數據的基本要求,也是統計工作的價(jià)值體現。我局充分認識提高統計數據質(zhì)量的重要性,不斷加大強化基礎工作,多措并舉確保統計數據質(zhì)量。

  4.項目績(jì)效情況

  20xx年,我單位以績(jì)效目標實(shí)現為導向,進(jìn)一步加強制度建設,提升自評質(zhì)量,預算績(jì)效管理取得新成效。一是抓好績(jì)效目標編制,及時(shí)報送績(jì)效目標。二是探索績(jì)效跟蹤監控,要求加強過(guò)程監控。三是健全績(jì)效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績(jì)效管理工作水平。

  5.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  瀏陽(yáng)市統計局20xx年度項目資金績(jì)效自評綜合得分為98分,具體自評情況見(jiàn)附表。

  6.績(jì)效評價(jià)結果應用建議

  績(jì)效管理不只是財政支出方面,而是要從年初預算制定工作抓起,要科學(xué)合理地編制部門(mén)預算,預算要結合本部門(mén)的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務(wù)測算,要確保部門(mén)預算編制真實(shí)、準確、完整,切合單位實(shí)際。

  7.主要經(jīng)驗及做法

  20xx年,我單位以績(jì)效目標實(shí)現為導向,進(jìn)一步加強制度建設,提升自評質(zhì)量,預算績(jì)效管理取得新成效。一是抓好績(jì)效目標編制,及時(shí)報送績(jì)效目標。二是探索績(jì)效跟蹤監控,要求加強過(guò)程監控。三是健全績(jì)效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績(jì)效管理工作水平。

  六、存在的主要問(wèn)題

  年內存在預算追加的情況,影響了預算的控制與執行,預算編制的合理性還有待進(jìn)一步提高。

  七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  強化績(jì)效管理考核,將績(jì)效考核目標任務(wù)層層分解落實(shí),加強重點(diǎn)工作督查,對重點(diǎn)工作加強日常監管,開(kāi)展專(zhuān)項督查及建立健全績(jì)效問(wèn)責機制,充分體現財政資金使用主體責任。

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 6

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)概況

  1.部門(mén)主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》(保辦字〔20xx〕12號)、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實(shí)施方案〉的通知》(昌發(fā)〔20xx〕1號)精神,部門(mén)主要職能如下。

 。1)貫徹執行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務(wù)服務(wù)、強化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規。依據國家、省、市有關(guān)法律、法規規定,負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標準,并組織實(shí)施。

 。2)在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導小組領(lǐng)導下,牽頭開(kāi)展行政審批制度改革工作,重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項,推進(jìn)政府部門(mén)權責清單的整合和監督管理工作。

 。3)負責全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規劃、建設和管理工作。負責推進(jìn)并指導全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統建設,做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統的建設、管理、運行及維護工作,有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。

 。4)負責指導、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府自身建設有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作,重點(diǎn)對縣直部門(mén)(單位)在縣政務(wù)服務(wù)中心設置窗口,集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項和縣級公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統籌協(xié)調、組織推進(jìn)、監督管理。

 。5)負責縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩個(gè)中心”)的日常管理,建立健全相關(guān)考核評價(jià)機制和管理工作制度。負責對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(mén)(單位)窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。

 。6)負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監督。接受縣人民政府及有關(guān)部門(mén)委托,負責招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門(mén)委托,受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報,按職責轉送各行業(yè)主管部門(mén)處理。

 。7)負責昌寧縣“12345”政府熱線(xiàn)平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線(xiàn)反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉辦,并負責跟蹤和督查。

 。8)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  2.機構設置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門(mén),為正科級,加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監督管理股5個(gè)機構。行政編制9名。其中,正科級領(lǐng)導職數1名:局長(cháng)1名;副科級領(lǐng)導職數4名:副局長(cháng)4名(其中,1名兼任縣行政審批局局長(cháng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(cháng))。股所級領(lǐng)導職數5名。

  昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個(gè):昌寧縣公共資源交易中心(加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子)。核定事業(yè)編制7名,事業(yè)周轉編2名。其中,股所級領(lǐng)導職數1名:主任1名。內設辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

 。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況

  保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開(kāi)透明的政務(wù)公開(kāi)平臺;建設制度科學(xué)完善,服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺;建設運行了公共資源電子交易平臺,保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規在陽(yáng)光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿(mǎn)意度,為全縣經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展創(chuàng )造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

 。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況

  昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內收入255.65萬(wàn)元,其中:財政撥款收入255.65萬(wàn)元,占總收入的100%。年內支出258.00萬(wàn)元,其中:人員支出經(jīng)費支出207.82萬(wàn)元,占總支出的80.55%;日常公用經(jīng)費支出37.37萬(wàn)元,占總支出的14.48%;項目支出12.81萬(wàn)元,占總支出的4.97%。

 。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

  認真執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會(huì )計制度》,結合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。

  二、績(jì)效自評工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效自評目的

  嚴格落實(shí)《預算法》及省、市、縣績(jì)效管理工作的有關(guān)規定,通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià),促進(jìn)部門(mén)整體預算績(jì)效管理工作水平的提升,強化部門(mén)支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門(mén)更好地履行職責,促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

 。ǘ┳栽u指標體系

  我局嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jì)效自評,實(shí)行了先有預算、后有執行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中,能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫。項目支出制定了方案,嚴格按方案組織實(shí)施,并加強了監督,完成了年初招商引資目標任務(wù)。部門(mén)整體支出評價(jià)的.內容包括產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度指標(詳見(jiàn)《附件2:20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表》)

 。ㄈ┳栽u組織過(guò)程

  根據昌寧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》(昌財發(fā)﹝20xx﹞70號)文件要求,縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視,及時(shí)召開(kāi)會(huì )議對此項工作進(jìn)行了安排部署,成立了分管領(lǐng)導任組長(cháng),辦公室主任、會(huì )計、出納、信息技術(shù)股負責人為成員的部門(mén)預算項目績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組,嚴格按照文件要求對標對表,通過(guò)查賬目、檢查系統運行情況等方式,認真對照績(jì)效自評表,對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評,形成績(jì)效評價(jià)報告。

  三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  投入指標二級指標兩個(gè),分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃,符合部門(mén)“三定”方案確定的職責,符合部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃;預算配置科學(xué)合理。個(gè)別項目績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理,需結合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

 。ǘ┻^(guò)程情況分析

  過(guò)程指標二級指標三個(gè),分別為預算執行、預算管理、資產(chǎn)管理,資金基本能按預算要求及時(shí)支付,建立了相應的預算管理制度和財務(wù)管理制度,對本單位的預算和財務(wù)工作進(jìn)行規范,按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行預、決算公開(kāi),會(huì )計信息真實(shí)、完整、準確,資產(chǎn)管理規范。仍存在人員增加,預算調整數增加等情況。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  產(chǎn)出設定二級指標為職責履行,20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認真履職盡責,已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數量指標,本年預算數321.5萬(wàn)元,實(shí)際執行數258萬(wàn)元,執行率80.25%;二是質(zhì)量指標,嚴格按照整體績(jì)效目標管理使用資金,確保資金使用合規性;三是時(shí)效指標,根據資金使用安排,及時(shí)支付經(jīng)費,確保全局公務(wù)運轉;四是成本指標,嚴格審批程序,以節約為原則,規范資金使用范圍及金額;五是重點(diǎn)工作辦結率,將縣政務(wù)中心運轉確定為重點(diǎn)工作,優(yōu)先支付。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  效果情況設定二級指標履職效益,一是社會(huì )效益,推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉兩級公共資源交易體系建設,持續強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理,推進(jìn)交易檔案電子化管理工作,確保招標采購的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規范運作、陽(yáng)光交易;二是經(jīng)濟效益,不斷總結工作經(jīng)驗和亮點(diǎn),多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度,營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍,促進(jìn)全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益,抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎建設。按照規范化、標準化建設的要求,進(jìn)一步推進(jìn)鄉(鎮)、村(社區)服務(wù)場(chǎng)所建設,與電信公司和移動(dòng)公司對接,接通全縣124個(gè)村(社區)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),不斷完善各級服務(wù)場(chǎng)所平臺的服務(wù)功能,進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)(為民)服務(wù)中心(站)窗口設置。四是可持續發(fā)展效益,依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監管”系統、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監管+督查”系統,實(shí)現對監管的“監管”,并通過(guò)歸集共享各類(lèi)相關(guān)數據,及早發(fā)現防范苗頭性和跨行業(yè)跨區域風(fēng)險。

  四、存在的問(wèn)題和整改情況

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1.績(jì)效管理的整體性上還有差距,管理體系需進(jìn)一步健全。

  2.績(jì)效目標設定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強。

  3.因資金撥付情況及工作開(kāi)展情況,導致個(gè)別項目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現象。

 。ǘ┱那闆r

  1.細化預算編制工作,認真做好預算編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

  2.加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。

  3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià),確保項目績(jì)效目標的完成。

  五、績(jì)效自評結果應用

  績(jì)效結果應用,既是開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績(jì)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jì)效評價(jià)結果得到合理應用,將此次績(jì)效評價(jià)結果作為以后年度建設資金分配的重要依據,評價(jià)結果可公開(kāi)。

  六、主要經(jīng)驗及做法

  1.完善管理機制,明確責任。項目實(shí)施完成后,加大對項目建設的保護工作和重視,構建職責分明、科學(xué)規范、實(shí)施有效的管理長(cháng)效機制。

  2.拓寬資金來(lái)源,積極向上級爭取財政撥款資金,發(fā)揮政府導向作用,提高行政職能和人民群眾的滿(mǎn)意度。

  七、其他需說(shuō)明的情況

  無(wú)。

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 7

  為加強機關(guān)行政效能建設,改善機關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規定(試行)》(中組發(fā)2號)和《新平縣機關(guān)工作人員績(jì)效考核辦法(試行)》(新發(fā)24號)文件精神,xx鄉結合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jì)效考核工作,并取得了明顯成效,現將一季度以來(lái)績(jì)效考核工作總結如下:

  一、開(kāi)展績(jì)效考核的基本狀況

 。ㄒ唬╅_(kāi)展前期調研

  為確?(jì)效考核工作的順利實(shí)施,20xx年8月至11月,鄉黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調研,就考核對象、考核資料、考核方式方法進(jìn)行詳細調查了解,通過(guò)調研,為制定方案打下堅實(shí)的基礎。

 。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導小組

  為加強績(jì)效考核工作的組織領(lǐng)導,20xx年11月底,鄉黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(cháng),鄉長(cháng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(cháng),涉及的站所長(cháng)、紀檢專(zhuān)干、工會(huì )主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導小組,并設立領(lǐng)導小組辦公室在鄉組織辦,明確鄉組織人事專(zhuān)干全權負責處理績(jì)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jì)效考核工作的順利推進(jìn)。

 。ㄈ┲贫ǹ己朔桨

  在認真調研的基礎上,鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責,細化崗位指標,20xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì ),全面部署績(jì)效改革目的、好處和改革對象、改革資料。

  20xx年12月15日制定了《xx鄉績(jì)效改革實(shí)施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )、職工大會(huì )、黨政班子會(huì )、黨委會(huì )等形式,充分征求意見(jiàn)和推薦,認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和推薦,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自20xx年1月1日起實(shí)施。

  xx鄉績(jì)效考核方案明確規定:考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導;事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍?己速Y金來(lái)源為鄉政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導除外)在職在編。干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計),按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責,并結合出勤和領(lǐng)導交辦的工作完成狀況,由鄉考核組負責組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。

 。ㄋ模┤娼M織實(shí)施

  20xx年1月起,鄉黨委、政府按照職工通過(guò)的《xx鄉績(jì)效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責,由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來(lái)決定各自的.崗位,當同一崗位出現3人以上來(lái)報名,采取競爭上崗位,對沒(méi)有人報名的崗位由組織研究決定,對個(gè)別的崗位實(shí)現輪崗交流任職,全鄉16個(gè)股級崗位全部調整充實(shí)了人員,做到人人有崗位、人人有職責。

  二、20xx年一季度績(jì)效考核工資分配狀況

  20xx年4月1日至5日,鄉領(lǐng)導小組對照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核,并按照考核分值計算出個(gè)人的一季度績(jì)效工資,通過(guò)公示后報縣財政局發(fā)放績(jì)效工資,一季度共兌現績(jì)效工資42000元,平均人均兌現1500元,最高績(jì)效工資1700元,最低1200元,績(jì)效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標的數據難于計算,扣分和加分難度都很大。

  三、績(jì)效考核中存在的問(wèn)題和不足

  一是考核指標難于細化量化,特別是工青婦等群團組織

  二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現有的人員滿(mǎn)足不了崗位的職責要求;

  三是部分職工對用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。

  四、下一步工作打算和意見(jiàn)推薦

  一是完善績(jì)效考核工作日常監督檢查;

  二是全面細化、量化指標,根據指標定分值、定工資;

  三是加強痕跡管理。

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 8

  一、部門(mén)概況

  國勝鄉全鄉轄8個(gè)行政村,76個(gè)村民小組,農業(yè)家庭戶(hù)1702戶(hù),總人口7252人,幅員面積206平方公里;政府機關(guān)編制數46人,其中:行政編制24人,工勤人員4人,事業(yè)編制18人,20xx年12月末在職實(shí)有人數46人,行政在職24人,事業(yè)在職22人;國勝鄉政府現有部門(mén)8個(gè),分別是:便民服務(wù)中心、農業(yè)服務(wù)中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會(huì )事務(wù)辦、綜治辦、武裝部;鄉財政所負責全鄉的鄉鎮財政財務(wù)管理工作,負責全鄉的預算編制管理工作,組織和管理鄉鎮財政收入和支出。編制執行全鄉年度財政預算、總預算,負責監督全鄉單位預算執行,編制財政決算、總決算等。負責對各類(lèi)專(zhuān)項資金的監管,特別是對扶貧資金的管理,提高財政資金使用效益;負責全鄉行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監督管理工作;填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。全鄉20xx年12月末資產(chǎn)總數1628萬(wàn)元。

  二、部門(mén)財政資金基本情況

 。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況

  1.基本支出安排及使用情況

  國勝鄉20xx年基本支出安排資金876.24萬(wàn)元,總支出876.24萬(wàn)元,其中:工資福利支出715.67萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出104.03萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出56.54萬(wàn)元。

  2.部門(mén)預算項目安排及支出情況

  國勝鄉20xx年部門(mén)預算安排資金1135.07萬(wàn)元,總支出1135.07萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出428.27萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出435.5萬(wàn)元,其他資本性支出271.29萬(wàn)元。上年結余資金使用190.26萬(wàn)元。

 。ǘ⿲(zhuān)項資金安排及支出情況

  1、20xx年專(zhuān)項資金預算安排944.81萬(wàn)元,主要包括:

 。1)20xx年人大會(huì )議費1.656萬(wàn)元;

 。2)根據鹽財資行【20xx】467號下達20xx年度縣鄉(鎮)兩級人民代表大會(huì )換屆選舉工作經(jīng)費9.1142萬(wàn)元;

 。3)20xx年鄉村治理補助3.5048萬(wàn)元;

 。4)根據鹽財資預【20xx】1號下達網(wǎng)絡(luò )改造安裝費(公用經(jīng)費預留)1.08萬(wàn)元;

 。5)根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于國勝鄉政府維修、營(yíng)房改造、搶險3.4339萬(wàn)元;

 。6)根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于水毀道路及基礎設施維修17.3256萬(wàn)元;

 。7)根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于水毀恢復2.341萬(wàn)元;

 。8)根據鹽財資預【20xx】1號下達住房維修加固困難補助(公用經(jīng)費預留)0.6萬(wàn)元;

 。9)根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬(wàn)元;

 。10)根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于國勝鄉解決轄區群眾飲水困難1.2888萬(wàn)元;

 。11)根據鹽財資行【20xx】444號調整信訪(fǎng)疑難案件和重信重訪(fǎng)專(zhuān)項資金(用于中央交辦黃興榮信訪(fǎng)事項化解穩控)19萬(wàn)元;

 。12)根據川財行【20xx】4號下達20xx年民族地區春節送溫暖慰問(wèn)金1.1萬(wàn)元;

 。13)根據川財教【20xx】33號下達20xx年中央和省補助公共圖書(shū)館文化館(站)免費開(kāi)放專(zhuān)項資金4.3984萬(wàn)元;

 。14)根據鹽財資行【20xx】281號下達20xx年省級民生工程公共圖書(shū)館文化館(站)免費開(kāi)放縣級配套資金0.5949萬(wàn)元;

 。15)根據川財教[20xx]0040號下達20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設補助資金8.189049萬(wàn)元;

 。16)20xx年敬老院經(jīng)費62.314746萬(wàn)元;

 。17)20xx年五保戶(hù)經(jīng)費104.230105萬(wàn)元;

  根據鹽財資預【20xx】1號下達疫情防控資金(公用經(jīng)費預留)1.9086萬(wàn)元;

  根據鹽財資預【20xx】106號消化鄉鎮財政“暫付款”36.878498萬(wàn)元;

  根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于20xx年各村垃圾清運補助2.09萬(wàn)元;

  鹽財資預【20xx】93號下達國勝鄉垃圾填埋場(chǎng)整改工程項目資金18.5176萬(wàn)元;

  根據鹽財資預【20xx】19號下達20xx年動(dòng)物村級防疫員補助等經(jīng)費(動(dòng)物防疫員補助)9.631萬(wàn)元;

  根據鹽財資農【20xx】88號下達20xx年度烤煙發(fā)展扶持資金17.123783萬(wàn)元;

  根據鹽財資預【20xx】18號下達家雞溝水毀道路恢復資金11.5994萬(wàn)元;

  根據鹽財資農【20xx】44號下達脫貧攻堅檔案歸檔專(zhuān)用經(jīng)費1.4785萬(wàn)元;

 。26)20xx年一事一議補助63.7萬(wàn)元;

 。27)20xx年村級辦公經(jīng)費37萬(wàn)元;

 。28)20xx年村干部報酬233.633萬(wàn)元;

 。29)20xx年公共服務(wù)運行經(jīng)費86萬(wàn)元;

  二灘庫區垃圾清運填埋資金59.923763萬(wàn)元;

  根據鹽財資農【20xx】8號重新下達解決鹽邊縣中小河流域治理項目占地補償費用64.0837萬(wàn)元;

  根據鹽財資預【20xx】1號下達國勝鄉新建堰淤泥清除經(jīng)費1.1648萬(wàn)元;

  根據鹽財資預【20xx】21號下達河道四亂清理整治資金17.797萬(wàn)元;

  根據鹽財資農【20xx】75號下達國勝鄉大畢村20xx年以工代賑示范工程啟動(dòng)資金18萬(wàn)元;

  根據鹽財資建【20xx】153號下達20xx年鄉鎮應急和安全監管補助經(jīng)費9.83萬(wàn)元;

  根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算(預備費)用于20xx年森林草原防火工作卡點(diǎn)值守人員工資13.66萬(wàn)元;

  2、使用上年結余資金190.26萬(wàn)元,主要包括以下幾個(gè)方面:

 。1)20xx年鄉村治理補助0.7292萬(wàn)元;

 。2)根據鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結余資金,用于支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務(wù)化解經(jīng)費7.0887萬(wàn)元。

 。3)20xx年敬老院經(jīng)費1.51105萬(wàn)元;

 。4)20xx年五保戶(hù)經(jīng)費1.849475萬(wàn)元;

 。5)20xx年一事一議補助150.98萬(wàn)元;

 。6)20xx年村級辦公經(jīng)費26.6548萬(wàn)元;

 。7)根據鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤(pán)活(用于森林草原防滅火專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組辦公室專(zhuān)項整治工作經(jīng)費1.4509萬(wàn)元

 。ㄈ┢渌Y金收支及結轉結余使用情況

  國勝鄉20xx年無(wú)其他資金收支及結轉結余的情況。

 。ㄋ模┢渌枰f(shuō)明的情況

  國勝鄉20xx年無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

  三、部門(mén)預算績(jì)效管理情況(項目自評報告根據要求另行單獨報送)。

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算績(jì)效管理。

  我鄉按照財政預算編制規定和要求,結合單位年度工作計劃采取人員經(jīng)費按照縣委組織部審核過(guò)的工資進(jìn)行編制,公用經(jīng)費按定額編制的方法按時(shí)完成人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費編制工作,切實(shí)做到數據完整和準確無(wú)誤。對項目資金的預算,提出具體的項目、目標和實(shí)施計劃,精準編制項目支出績(jì)效申報表,提供準確的.項目支撐依據,切實(shí)做到項目資金編制的合理化、人性化,并在規定的時(shí)限內完整、準確的報送到縣級財政部門(mén)。預算資金保障了人員經(jīng)費支出和單位正常運轉需要,保證了單位全年工作任務(wù)的完成。

  在資金的支出執行上嚴格按照預算執行,堅持“反對浪費、節約開(kāi)支”的原則,專(zhuān)款專(zhuān)用,不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類(lèi)指標后,按照資金的用途,在把好審核關(guān)的基礎上,按時(shí)按量按照資金預算進(jìn)度及時(shí)撥付各項款項。人員經(jīng)費、日常公用是按要求和規定給予支付,保障機關(guān)正常運轉,完成日常工作任務(wù),有效推動(dòng)全縣經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展。特別是在“三公”經(jīng)費方面加強管理,不該報銷(xiāo)的一律不給報銷(xiāo),嚴格把支出控制在年初的預算指標內,嚴格按照中央“八項規定”、省、市“十項規定”和財務(wù)相關(guān)規定執行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實(shí)際工作需要,依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。通過(guò)項目實(shí)施充分保障了工作需求,切實(shí)發(fā)揮工作職能,維護全鄉經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展。

 。ㄒ唬┛h級財政資金績(jì)效目標完成情況

  1.年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。我鄉嚴格遵守各項財經(jīng)紀律,加強單位財務(wù)管理,制定了相關(guān)規章制度,加強和細化了預算編制,嚴格按照預算執行,確保財務(wù)收支平衡。按照全年進(jìn)度保證機關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,保障機關(guān)正常運轉,完成日常工作任務(wù),有效推動(dòng)工作的順利開(kāi)展。

 。2)效益指標完成情況分析。我鄉主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理,基本達到滿(mǎn)意。

  2.專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。對項目資金的預算,提出具體的項目、目標和實(shí)施計劃,精準編制項目支出績(jì)效申報表,提供準確的項目支撐依據,切實(shí)做到項目資金編制的合理化、人性化,并在規定的時(shí)限內完整、準確的報送到縣級財政部門(mén)。

  在項目資金的支出執行上嚴格按照預算執行,堅持“反對浪費、節約開(kāi)支”的原則,專(zhuān)款專(zhuān)用,不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類(lèi)指標后,按照資金的用途,在把好審核關(guān)的基礎上,按時(shí)按量按照資金預算進(jìn)度及時(shí)撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實(shí)際工作需要,依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。

 。2)效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理,基本達到滿(mǎn)意。

 。ǘ┥霞墝(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。20xx年人大會(huì )議費3.38萬(wàn)元;根據國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結余資金58.23萬(wàn)元;20xx年鄉村治理補助3.66萬(wàn)元;20xx年財政管理系統軟件及金財網(wǎng)維護費2萬(wàn)元;根據鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開(kāi)發(fā)專(zhuān)項資金,用于20xx年國勝鄉機房村社道硬化項目30萬(wàn)元;20xx年農村黨員教育培訓費1.16萬(wàn)元;20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經(jīng)費67.05萬(wàn)元;20xx年農村五保戶(hù)供養經(jīng)費173.7萬(wàn)元;20xx年城衛費7.62萬(wàn)元;20xx年村官補助4.62萬(wàn)元;20xx年農村公共服務(wù)運行經(jīng)費42萬(wàn)元;20xx年村社干部報酬保險203.6萬(wàn)元;根據鹽財資農﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專(zhuān)項補助資金29.66萬(wàn)元;20xx年村級辦公費46萬(wàn)元。

 。2)效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理,基本達到滿(mǎn)意。

 。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況(如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述)

  無(wú)特別說(shuō)明

 。ǘ┙Y果應用情況。

  1.深化績(jì)效評價(jià)工作,不斷提高部門(mén)預算整體績(jì)效目標管理水平。按照《預算法》按時(shí)完成預決算編制。在執行過(guò)程中有計劃進(jìn)行資金申報、使用,完善資金管理及內部控制制度,確保資金安全,做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。

  2.通過(guò)績(jì)效自評建立機關(guān)厲行節約制度、節能降耗。我鄉認真執行中央八項規定,秉承開(kāi)源節流的宗旨,嚴格管控三公經(jīng)費支出,厲行節約。扎實(shí)抓好機關(guān)節能降耗,一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具,使用照明工具時(shí)保證人走燈滅,杜絕“長(cháng)明燈”等能耗空放現象;盡可能地減少電腦、打印機、復印機等辦公設備的待機時(shí)間,不用時(shí)關(guān)閉電源或置于節能狀態(tài);天氣炎熱使用空調時(shí),盡量在人離開(kāi)前20分鐘關(guān)閉空調。二是嚴格用水管理。人走時(shí)及時(shí)關(guān)閉關(guān)緊水龍頭,杜絕“長(cháng)流水”和“跑、冒、滴、漏”現象。三是推行無(wú)紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡(luò )傳輸文件,在電腦上修改文稿;打印材料時(shí),提倡雙面用紙;公文傳閱盡量通過(guò)協(xié)同辦公平臺進(jìn)行。四是加強車(chē)輛燃油管理。建立機關(guān)車(chē)輛燃油使用、行駛里程管理臺賬,定期公示燃油使用情況。同時(shí),倡導全體干部職工綠色出行。

  3.強化單位財務(wù)管理工作,提高資金使用效率。按照年初預算項目,在資金的管理和使用上,嚴守法律底線(xiàn)、紀律底線(xiàn),嚴格追授財務(wù)管理、財經(jīng)紀律,會(huì )計核算真實(shí)完整,項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,提高財政資金使用效率。嚴格執行機關(guān)財務(wù)管理制度,及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算,對項目資金、政府采購進(jìn)行公開(kāi)公示,接受群眾監督。

 。ǘ┕_(kāi)公示情況

  為深入貫徹落實(shí)《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(川委發(fā)〔20xx8號〕文件精神,進(jìn)一步深化事后績(jì)效評價(jià)工作,不斷提高部門(mén)預算整體績(jì)效目標管理水平,按鹽邊財績(jì)〔20xx〕3號《鹽邊縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算整體及項目支出績(jì)效自評工作的通知》要求,20xx年,本單位的績(jì)效目標制定和實(shí)施都能結合本單位的實(shí)際,具有較強的目標性和可操作性,績(jì)效自評結果也可以為下一年度的績(jì)效管理提供參考和幫助。我們將進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理,更好地履行本部門(mén)的職能職責,提高財政資金的使用效率,將有限的財政投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。下一步,我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財政信息板塊下的“財政績(jì)效評價(jià)信息專(zhuān)欄”對績(jì)效自評結果進(jìn)行公開(kāi)公示。

  四、評價(jià)結論及建議

 。ㄒ唬┰u價(jià)結論。

  20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支績(jì)效管理,不斷建立健全內部控制管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處:如預算編制工作不夠細化;預算管理意識有待增強;財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn):一是細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制。二是加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規范單位財務(wù)行為。三是完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗職責制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。四是對相關(guān)人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《政府會(huì )計制度》等學(xué)習培訓,規范部門(mén)預算收支核算,切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。

 。ǘ┐嬖趩(wèn)題和改進(jìn)建議。

  1.預算編制和預算管理還需進(jìn)一步細化和加強,嚴禁超預算和無(wú)預算安排支出,嚴格開(kāi)支范圍和標準,嚴格審核各項經(jīng)費的支出,提高資金使用效率。

  2.嚴格控制“三公”經(jīng)費,認真貫徹落實(shí)中央八項規定和省、市十項規定,嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。合理、節儉、高效地利用資金,保證機關(guān)各項工作順利有序開(kāi)展。

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 9

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬C構組成。

  我單位是一級預算行政單位,下設3個(gè)二級部門(mén),分別是:機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區地方志辦公室、東區行政效能建設事務(wù)中心等機構,3個(gè)部門(mén)財務(wù)收支(基本收支)統一在政府辦進(jìn)行匯總核算。

 。ǘC構職能。

  1.負責區政府召開(kāi)的全區性會(huì )議、區政府全體會(huì )、區政府常務(wù)會(huì )、區政府黨組會(huì )、區長(cháng)辦公會(huì )、區政府協(xié)調會(huì )等會(huì )議的會(huì )務(wù)組織、協(xié)調及承辦工作,負責區政府領(lǐng)導重要活動(dòng)的協(xié)調安排和服務(wù)工作。

  2.負責起草修改政府工作報告等全區性的綜合報告、區政府領(lǐng)導重要講話(huà)、署名文章、典型經(jīng)驗材料、調研報告等綜合性材料;負責起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區政府、區政府辦公室名義上報下發(fā)的文件;負責編寫(xiě)區政府常務(wù)會(huì )議紀要、區長(cháng)辦公會(huì )議紀要、政府大事記、信息簡(jiǎn)報及其他文字材料;負責審核或起草以區政府名義向區人大報告工作以及向區政協(xié)通達政情的文字材料;組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

  3.研究各部門(mén)、街道(鎮)向區政府請示的問(wèn)題,提出審核處理意見(jiàn),報區政府領(lǐng)導審批;根據區政府領(lǐng)導同志的指示,對區政府各部門(mén)、街道(鎮)出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議,報區政府領(lǐng)導同志審批;根據區政府領(lǐng)導同志的意見(jiàn),處理區政府各部門(mén)、街道(鎮)向區政府反映的重要問(wèn)題。

  4.圍繞區政府工作重點(diǎn)、全區經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的重大問(wèn)題以及區政府各項決策,及時(shí)收集信息,反映情況,提出建議,做好信息服務(wù),為區政府領(lǐng)導科學(xué)決策提供依據;負責指導、監督全區政府信息公開(kāi)工作。

  5.負責區政府、區政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作;負責區政府值班工作,及時(shí)向區政府領(lǐng)導同志報告重要情況。

  6.負責區政府會(huì )議、文件決定事項及區政府領(lǐng)導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實(shí)工作,并及時(shí)向區政府領(lǐng)導報告。

  7.圍繞區政府工作重心,按照區政府領(lǐng)導指示,組織指揮區政府各部門(mén)、街道(鎮)開(kāi)展各專(zhuān)項重點(diǎn)工作。

  8.負責區政府、區政府辦公室對外協(xié)調工作。

  9.圍繞區委、區政府工作重心,開(kāi)展調研和政策研究工作。

  10.負責擬定區級機關(guān)后勤體制改革規劃、辦法,并組織實(shí)施;負責區級機關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設和維修;負責區級機關(guān)辦公區域和機關(guān)住宅區內道路及水、電、氣、電視等線(xiàn)路的管理和維;負責區級機關(guān)辦公區域內的清潔衛生和安全保衛工作及東區政府集中采購工作。

  11.負責《東區年鑒》《東區執政實(shí)錄》等黨史的研究指導,宣傳培訓并撰寫(xiě)出版的相關(guān)工作。

  12.承辦區政府和區政府領(lǐng)導交辦的其他事項。

 。ㄈ┤藛T概況。

  東區政府辦現有總編制59人(含沒(méi)獨立核算的二級部門(mén)),其中行政編制23人;參公編制19人;工勤編制4人;事業(yè)編制13人;20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中:公務(wù)員人數24人,機關(guān)工勤3人,參公管理人員17人,參公工勤1人,事業(yè)管理人員12人,事業(yè)工勤1人,聘用人員2人。退休職工25人。其中:公務(wù)員人數15人,機關(guān)工勤7人,參公管理人員1人,參公工勤2人。

 。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

  我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬(wàn)元,其中:房屋及構筑物158.34萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%,通用設備56.09萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的22.59%,專(zhuān)用設備3.80萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的1.53%,家具、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無(wú)形資產(chǎn)原值總額180.10萬(wàn)元。截至20xx年底共實(shí)現固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬(wàn)元。其中:通用設備累計折舊23.16萬(wàn)元,專(zhuān)用設備累計折舊0.27萬(wàn)元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計折舊16.09萬(wàn)元。

  經(jīng)盤(pán)點(diǎn)統計,本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬(wàn)元。其中:房屋及構筑物158.34萬(wàn)元,房屋及構筑物要單位沒(méi)有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%,通用設備32.93萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%;專(zhuān)用設備3.53萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%;家具及其它裝具凈值總額20.66萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%;無(wú)形資產(chǎn)凈值180.10萬(wàn)元,本單位沒(méi)有進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),也無(wú)在建工程等。

  截至20xx年12月31 日,本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬(wàn)元,占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%;非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬(wàn)元,占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。

 。ㄒ唬20xx年度部門(mén)預算收入情況。

  按照預算管理有關(guān)規定,目前部門(mén)預算的編制實(shí)行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年?yáng)|區人民政府辦公室實(shí)現預算收入總額1322.18萬(wàn)元(含調劑預算),其中,一般財政撥款收入1322.18萬(wàn)元,銀行活期利息其它收入0.05萬(wàn)元。

 。ǘ┠甓炔块T(mén)預算支出情況。

  1.支出總體情況。

  20xx年全年安排支出總額1306.77萬(wàn)元,其中一般性財政撥款支出1306.72萬(wàn)元;銀行存款利息支出0.05萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi):基本支出1231.32萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費支出1103.21萬(wàn)元,公用經(jīng)費支128.10萬(wàn)元。項目支出75.45萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)支出:工資福利支出1043.17萬(wàn)元,商品和服務(wù)支185.20萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出66.24萬(wàn)元。資本性支出12.15萬(wàn)元。

  2.預算執行情況。

  20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費增加90.73萬(wàn)元,與上年相比增加8.96%,日常公用支出增加11.35萬(wàn)元,與上年相比增加9.72%,項目支出增加24.28萬(wàn)元,與上年相比增加47.45%,20xx年底結年末結轉結余28.41萬(wàn)元。

  3.結構分析。

  20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)劃分,人員支出1103.21萬(wàn)元,公用支出128.10萬(wàn)元。人員支出比率84.42%,公用支出比率16.58%。

  4.重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況。

  20xx年“三公”經(jīng)費財政預算1萬(wàn)元。其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費1萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。

  因公出國(境)經(jīng)費:20xx年因公出國(境)經(jīng)費支出0萬(wàn)元,與20xx年支出持平。

  公務(wù)接待費:20xx年實(shí)現公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元,與20xx年度支出持平,主要原因是20xx年度沒(méi)有用于公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的部門(mén)公務(wù)接待和商務(wù)接待費。

  公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費:20xx年安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,與20xx年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費持平。主要原因是公務(wù)用車(chē)統一在機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預決算,本部門(mén)不再核算公務(wù)用車(chē)相關(guān)費用的預算收入和支出。

  5.結轉和結余情況

  20xx年末結轉和結余共28.41萬(wàn)元,其中行政運行結余28.41萬(wàn)元。20xx年政府性基金無(wú)結余。20xx年末結轉和結余比上年年末結轉和結余減少11.26萬(wàn)元,減少比率28.38%。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒(méi)進(jìn)行匯繳而形成年終有結余資金。

  其他資金收支及結余情況:20xx年其他收入0.05萬(wàn)元,均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬(wàn)元。年底無(wú)其他資金結轉結余。

 。ㄈ┎块T(mén)財政支出管理情況:

  1預算編制情況。

  按照區財政局統一制定的部門(mén)預算報表及有關(guān)規定,運用“E 財”軟件,并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行,包括預算布置、預算申報、預算論證及預算編制。

 、兕A算布置。10月20日起,我辦綜合股根據區財政局要求,提出下年度本單位預算編制的.基本原則與方法,向單位各部門(mén)布置下年度的預算申報工作;

 、陬A算申報。各部門(mén)根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實(shí)、詳細的下年度預算申請;

 、垲A算論證。我辦綜合股對各部門(mén)的下年度預算申請進(jìn)行初審與協(xié)調,對各部門(mén)申請的專(zhuān)項經(jīng)費逐項進(jìn)行比對與論證,結合本單位下年度收入測算數,根據項目的輕重緩急,提出支出項目預算建議數。

 、、預算編制。我辦綜合股根據區財政下達的預算控制數和單位預算年度的收支預測,在收支平衡的基礎上,編制全單位下一年度預算草案,形成預算建議數,報分管領(lǐng)導、政府辦主任審閱后上報區財政局。

  經(jīng)區財政局審查后,年初批復20xx年預算為1295.01萬(wàn)元,年度追加20xx年財政預算27.17萬(wàn)元,實(shí)際預算批復數1322.18萬(wàn)元,批復預算支出總計1295.01萬(wàn)元,20xx年實(shí)際實(shí)現預算支出1306.77萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)支出分:工資福利支出1043.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出185.20萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出66.24萬(wàn)元、其它資本性支出12.15萬(wàn)元。按支出性質(zhì)分類(lèi):基本支出1231.32萬(wàn)元(其中:人員經(jīng)費1103.21萬(wàn)元,公用經(jīng)費128.10萬(wàn)元),項目支出75.45萬(wàn)元。

  2預算執行管理情況。

  東區政府辦認真落實(shí)科學(xué)監管理念,嚴格按照預算要求管理和使用資金,確保了財政資金專(zhuān)款專(zhuān)用,切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度、法規要求,各項財務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門(mén)統一管理、統一核算,并接受監督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經(jīng)費規定執行;二是認真辦理會(huì )計業(yè)務(wù)、進(jìn)行會(huì )計核算,正確準時(shí)編制會(huì )計報表;三是加強現金和支票管理,不得“坐支”,各項開(kāi)支均需出具合法、規范、有效的原始發(fā)票或原始憑證,嚴禁“白條”報銷(xiāo),原始憑證必須由報銷(xiāo)人、經(jīng)辦人簽名,審核會(huì )計審核、審核分管領(lǐng)導按規定審批程序審核后,再由單位主要領(lǐng)導簽字確認報銷(xiāo);四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施,業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責相互分離,相互制約,相互監督;五是要求財務(wù)人員要以身作則、奉公守法,認真貫徹國家各項改革措施,既要維護國家和集體利益,又要維護職工的切身利益;六是出納、會(huì )計各司其職,互相制約,出納不兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、債權、債務(wù)賬目的登記工作,會(huì )計不兼做現金、工資、物資采購等資金支付工作,并做好會(huì )計檔案管理工作,每年及時(shí)將各類(lèi)會(huì )記賬、證、表等資料分類(lèi)裝訂,立卷歸檔;七是對違反財務(wù)制度和違反財務(wù)紀律的開(kāi)支,對違反財務(wù)制度和無(wú)特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導批準的加班、值班補助和超標準支出;八是各類(lèi)辦公耗材購買(mǎi)支出需按規定提出申請,經(jīng)領(lǐng)導批準后方可執行。截至20xx年12月31日,當年實(shí)現總收入1322.23萬(wàn)元,其中:當年財政撥款數為1322.18萬(wàn)元,當年決算支出數為1306.77萬(wàn)元,其中:財政撥款支出數1306.72萬(wàn)元,預算執行率為98.83%。財政資金均實(shí)行專(zhuān)項管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。在項目實(shí)施過(guò)程中,嚴格按專(zhuān)項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執行。資金撥入和支出會(huì )計核算及時(shí)、合規合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  3決算編制情況。

  東區人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執行,做到收入明確,支出清晰,對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細致的說(shuō)明,使決算報表能真實(shí)、詳細反映本單位一年的財務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報表編報工作。

 。1)本套決算主表數據主要依據本單位會(huì )計賬簿總賬及明細賬數據填列,預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。

 。2)本套決算附表數據主要依據本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統計資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì )計賬簿數據、固定資產(chǎn)管理系統相關(guān)數據及有關(guān)統計資料填列;“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關(guān)資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統計資料填列。

 。3)20xx年決算總收入為1322.23萬(wàn)元,其中:當年財政預算撥款1322.18萬(wàn)元,其他收入(銀行存款活期利息)0.05萬(wàn)元,上年結轉12.94萬(wàn)元;支出為:1306.77萬(wàn)元。其中:按功能分類(lèi):一般公共服務(wù)支出989.31萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出143.14萬(wàn)元,衛生健康支出75.66萬(wàn)元,住房保障支出96.78萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi):基本支出:1231.32萬(wàn)元(人員支出1103.21萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費128.10萬(wàn)元),項目支出:75.45萬(wàn)元。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算績(jì)效目標完成情況

  年度目標任務(wù):做好20xx年工作計劃,為領(lǐng)導服好務(wù),當好參謀助手,協(xié)調做好上傳下達,服務(wù)區內各職能部門(mén),服務(wù)好群眾,做好應急政務(wù)上報處理等各項協(xié)調服務(wù)工作。在總結20xx年工作基礎上,堅持"穩中求進(jìn)“的工作總基調,推動(dòng)各項事業(yè)再上新臺階;提升改革創(chuàng )新能力,提升綜合經(jīng)濟實(shí)力,提升人民群眾獲得感。主管部門(mén)和人民群眾滿(mǎn)意度為90%以上。

  區政府辦認真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規定,本著(zhù)厲行節約,嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬(wàn)元,上年結轉12.94萬(wàn)元,支出為:1306.77萬(wàn)元,年終結轉28.40萬(wàn)元 ,年未結轉比年初結轉增加15.46萬(wàn)元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒(méi)有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數1萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費預算1萬(wàn)元,實(shí)際公務(wù)接待費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。

 。ǘ﹨^級項目資金績(jì)效目標完成情況

  項目資金支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續,項目資金管理更加細化,20xx年全面實(shí)現公務(wù)卡,所有報銷(xiāo)全面實(shí)現零現金支付。

  20xx年預算安排區政府辦項目資金年初批復預算82.70萬(wàn)元,20xx年度追加項目資金共19.82萬(wàn)元,20xx年度項目資金共102.52萬(wàn)元,主要包括:會(huì )議費、政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究經(jīng)費、培訓費、租賃費、全區綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費、慰問(wèn)工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。20xx年共實(shí)現項目資金支出75.45萬(wàn)元,除培訓費、全區綜合值班工作經(jīng)費、會(huì )議費未完成年初目標任務(wù),其它項目基本完成年初預算目標任務(wù),資金執行情況按計劃推進(jìn),達到年初預期效果,為全區創(chuàng )新發(fā)展營(yíng)造了良好環(huán)境,取得了較好的社會(huì )效益。滿(mǎn)意度指標達到了預期目標。

 。ㄈ┊a(chǎn)出指標完成情況分析

  1.數量指標:地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%,基本完成預算目標;培訓費完成率為38.85%,未完成預算目標,完成率較低,因20xx年疫情原因,多數培訓沒(méi)有進(jìn)行或取消,致使完成率較低;租賃費完成率100%,全面完成預算目標。政府政務(wù)綜合值班費完成率為33.67%,未完成預算目標,完成率較低,因按財政管理要求,政府政務(wù)綜合值班費取消發(fā)放使用,致使結余較大,使全年完成率較低;會(huì )議費完成率75%,基本完成預算目標,視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費完成率100%,全部完成預算目標。政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究費完成率100%,全部完成預算目標,慰問(wèn)工作經(jīng)費完成率100%,全部完成預算目標。防疫工作經(jīng)費完成率100%,全面完成預算目標。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%,基本完成預算目標。

  2.質(zhì)量指標:除培訓費、政府政務(wù)綜合班費和會(huì )議費指標未達到預期且效果較差外,其他指標基本或全部達到預期目標。

  3.時(shí)效指標:整體項目目標時(shí)效完成率為100%,所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用,未完成的經(jīng)費全額上繳財政,沒(méi)有留有余額進(jìn)行下年繼續開(kāi)展和使用,時(shí)效上全部達到預期目標。

  4.成本指標:培訓費、政府政務(wù)綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標,且完成率小于50%,未達到預期指標執行情況較差;會(huì )議費完成率為75%,未完成預算目標,完成率較低,因疫情原因取消部分會(huì )議或采用網(wǎng)絡(luò )視頻會(huì )議方式完成,使會(huì )議費全年沒(méi)有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%,基本達到預期指標;環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%,基本達到預期指標。政府工作報告撰寫(xiě)和專(zhuān)題評估經(jīng)費、視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費、慰問(wèn)工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%,指標全部達到預期指標。

 。ㄋ模┬б嬷笜送瓿汕闆r分析

  1.經(jīng)濟效益指標:無(wú)經(jīng)濟效益指標。

  2.社會(huì )效益指標:除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究費的社會(huì )效益指標完成率為96%,其他的均無(wú)社會(huì )效益指標。

  3.生態(tài)效益指標:無(wú)生態(tài)效益指標。

  4.可持續影響指標:存史育人、資料保存,強化政府機構執行力;樹(shù)立政府良好的形象,做出決策更快更準更及時(shí);干部職工掌握了解和儲存更多的專(zhuān)業(yè)知識能力,素質(zhì)和能力更得到提高,整體可持續指標完成率為98%,達到預期。

 。ㄎ澹┰u價(jià)結論:

  1.結合本單位實(shí)際情況建立健全了財務(wù)管理制度和約束機制,依法、有效地利用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門(mén)職能目標,實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。20xx年區政府辦的部門(mén)預算編制規范、準確,各項經(jīng)費足額納入預算安排,確保了部門(mén)正常運轉和專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展,較好完成年初績(jì)效目標任務(wù)。

  2. 20xx年區政府辦部門(mén)決算按照區財政和上級財政要求進(jìn)行編制,準確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財政收支情況。

  3.自我評價(jià)得分:部門(mén)預算管理49分,項目預算管理20分,績(jì)效結果應用25分,合計94分。

  三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題。

  1.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。預算執行基本圍繞保障人員經(jīng)費、保障正常運轉進(jìn)行。從決算情況看,基本支出比重較大。

  2.預算編制仍需進(jìn)一步精確細化。隨著(zhù)財務(wù)工作日益精細化,各項資金需要完全按照所下指標用途分類(lèi)來(lái)使用,我單位目前還需要進(jìn)一步對預算編制進(jìn)行細化,加強對資金使用的前瞻性預估。

  3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求,對單位內各項資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺賬,但仍存在更新滯后的情況。

  4.財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高,需加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓。

 。ǘ└倪M(jìn)措施。

  1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步提升內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制。

  2.加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。

  3.完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

  4.對相關(guān)人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》《內部財務(wù)人員審核》等學(xué)習培訓,規范部門(mén)預算收支核算,切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 10

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬┞氊熍c編制

  根據《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣(區)機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委 德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構改革的實(shí)施意見(jiàn)》(德黨發(fā)〔20xx〕1號),縣人社局的機構編制事項如下:

  1.主要職責

  (1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作;根據有關(guān)法律、法規和政策,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。

  (2)負責縣政府會(huì )議的會(huì )務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議議定事項;負責縣政府重大活動(dòng)的組織統籌。

  (3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。

  (4)辦理各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文;指導全縣政府系統公文處理工作。

  (5)根據縣政府領(lǐng)導同志的指示,對各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)之間出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議,報縣政府領(lǐng)導同志決定。

  (6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示,組織專(zhuān)題調查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。

  (7)負責縣政府總值班工作,及時(shí)報告重要情況,傳達和落實(shí)縣政府領(lǐng)導同志指示,指導、督促全縣政府系統值班工作;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件;負責省委省政府扶貧專(zhuān)線(xiàn)轉辦工作;負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

  (8)督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。

  (9)組織、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府職能轉變和簡(jiǎn)政放權、放管結合、優(yōu)化服務(wù)改革;承擔行政審批制度改革牽頭工作;負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

  (10)負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務(wù)信息;指導、協(xié)調和督促全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作;統籌、指導全縣政府系統電子政務(wù)和網(wǎng)站建設管理工作;負責市長(cháng)信箱、縣長(cháng)信箱辦理工作。

  (11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

  (12)負責實(shí)施縣政府對全縣金融市場(chǎng)運行的宏觀(guān)指導,協(xié)調、引導金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

  (13)負責縣人民防空、外事工作;負責縣委外事工作委員會(huì )辦公室日常工作。

  (14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。

  (15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。

  (16)負責縣政府行政事務(wù)工作,負責縣政府大院的社會(huì )治安綜合治理工作。

  (17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  (18)職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部,不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責劃入縣委統一戰線(xiàn)工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì ),縣委外事工作委員會(huì )辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰備辦公室)的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰備職責劃入縣交通運輸局,不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局,不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會(huì )辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調整設在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務(wù)中心職責劃入縣政府辦公室。

  2.機構編制

  縣政府辦總編制數為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業(yè)編制53名,20xx年12月底實(shí)際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業(yè)45人)。

  3.部門(mén)預算單位構成

  縣政府辦設18個(gè)內設機構及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

  內設機構:綜合股、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股、秘書(shū)八股、文書(shū)股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

  下屬事業(yè)單位:電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

 。ǘ┎块T(mén)財政資金收支

  1.部門(mén)全部資金收支

 。1)預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經(jīng)費收支974,200元,全部為公共財政預算撥款收支,無(wú)政府性基金預算收入。

 。2)決算收支。根據本部門(mén)20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元,基本收支9,234,136.52元,完成年初預算的96.49%,自評得分98分;公用經(jīng)費收支882,602元,完成年初預算的90.6 %,自評得分98分。

  3.結轉結余

  根據決算報表,縣政府辦20xx年無(wú)結轉結余資金。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出

  本部門(mén)隨同20xx年預算編制申報了部門(mén)整體支出績(jì)效目標,根據省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系〉的通知德財績(jì)〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系(20xx 年版)等文件精神,結合本部門(mén)職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素,本部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jì)效目標及完成情況入下:(略)

  二、績(jì)效評價(jià)程序

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  通過(guò)對財政績(jì)效的綜合評價(jià),進(jìn)一步深化財稅體制改革,改進(jìn)預算管理制度,落實(shí)各級財政部門(mén)、預算部門(mén)的支出責任,客觀(guān)公正地反映資金預期目標實(shí)現程度,評價(jià)資金支出效率和綜合效果,將績(jì)效管理責任分解落實(shí)到具體預算單位、明確到具體責任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財政資金損失浪費,做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”,不斷提高財政資金管理水平和使用效益,及時(shí)總結經(jīng)驗,分析存在問(wèn)題及原因,切實(shí)采取有效措施,為后續財政資金預算安排提供依據,不斷提升財政管理科學(xué)化水平。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)基本原則

  評價(jià)工作遵循客觀(guān)、公正、科學(xué)、規范的原則。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)主要依據

  1.國家財政預算與績(jì)效評價(jià)相關(guān)法律、法規和規章制度;

  2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展規劃、方針政策和相關(guān)制度;

  3.預算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會(huì )計資料;

  4.預算部門(mén)職能職責、中長(cháng)期發(fā)展規劃及年度工作計劃;

  5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規范;

  6.申請預算時(shí)提出的績(jì)效目標及其他相關(guān)材料,財政部門(mén)預算批復,財政部門(mén)和預算部門(mén)年度預算執行情況,年度決算報告;

  7.其他相關(guān)資料

  三、主要績(jì)效

 。ㄒ唬┝⒆惚韭,當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃,及早提出意見(jiàn)和建議,重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會(huì )及各專(zhuān)題會(huì )議材料的撰寫(xiě),不斷提出新的思路和舉措,得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時(shí),注重開(kāi)展調查研究,為領(lǐng)導決策提供服務(wù),全年共擬草領(lǐng)導講話(huà)、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能,進(jìn)一步規范執法行為,嚴格開(kāi)展了規范性文件清理,涉及我縣所有的規范性文件;嚴格按照“不審不簽”原則,審查了投資協(xié)議、合同60余件;受理行政復議申請9件;出具法律建議和意見(jiàn)80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢,以做好領(lǐng)導公務(wù)活動(dòng)和機關(guān)日常工作協(xié)調為重點(diǎn),突出抓好重大工作部署、重要會(huì )議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調,對領(lǐng)導交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調;堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節,注重與部門(mén)、鄉鎮溝通,綜合權衡,通盤(pán)考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )更好更快發(fā)展。

 。ǘ﹪乐敿氈,提高辦文辦會(huì )質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng )一流做好“三辦工作”,努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會(huì )議方案、領(lǐng)導講話(huà)、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致,實(shí)行發(fā)文、登記兩檔(紙質(zhì)、電子檔案)校稿,嚴把行文、運轉、審批關(guān),特別是在綜合文稿起草上,堅持會(huì )商制度,集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成,切實(shí)提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類(lèi)公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規則,嚴把公文運轉和審批程序,對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦,對受理的文稿進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運轉做到及時(shí)、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級文件6375份;處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規范管理,不斷完善檔案管理機制,強化保密意識和檔案基礎設施建設,全面提高檔案管理服務(wù)、能力,對所有涉密文件及時(shí)辦結并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記),對非涉密存檔文件進(jìn)行規范登記和整理歸類(lèi)。三是辦會(huì )堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心,狠抓會(huì )前準備、會(huì )中服務(wù)、會(huì )后落實(shí)三個(gè)環(huán)節,全力做好會(huì )務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì )、政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議及參與全縣重要會(huì )議共80余次。

 。ㄈ┝⒆惴⻊(wù),扎實(shí)推進(jìn)信息化建設。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時(shí)、準確、全面、實(shí)效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況,使領(lǐng)導及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題,充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(cháng)信箱信件辦理。加強縣長(cháng)信箱信件辦理,強化政民互動(dòng)工作監管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(cháng)信箱互動(dòng)信件112條,辦結112條,辦結率100%。

 。ㄋ模⿵娀鋵(shí),加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規范程序、分級負責”要求,積極探索督查內在規律,創(chuàng )新督查方式,健全督查機制,強化督查舉措,堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動(dòng),在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線(xiàn),有效推動(dòng)各項決策部署落地落實(shí)、開(kāi)花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況,認真督辦落實(shí)上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項,積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作,主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò )對接和督查服務(wù)。今年以來(lái),相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會(huì )議定事項落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等,累計開(kāi)展督查并報送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認真做好全縣重點(diǎn)承諾事項督查考核,按季度收集重點(diǎn)承諾事項推進(jìn)情況,并會(huì )同有關(guān)部門(mén)對重點(diǎn)承諾事項落實(shí)情況進(jìn)行現場(chǎng)核實(shí),確保工作實(shí)效。持續做好縣級領(lǐng)導暗訪(fǎng)工作,每2個(gè)月開(kāi)展一次,及時(shí)形成暗訪(fǎng)報告,建立工作臺賬,實(shí)行跟蹤督辦,確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統籌開(kāi)展督查工作。持續推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規范化建設。對已納入全縣重點(diǎn)督查內容的,由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專(zhuān)門(mén)督促檢查。一年來(lái),共形成督查通報40期、督查專(zhuān)報44期,開(kāi)展督查調研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

 。ㄎ澹⿵娀e措,提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類(lèi)事故先期處置和應急救援工作,綜合應對各種應急突發(fā)事件,行動(dòng)迅速,措施有力,成功處置各類(lèi)應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執行24小時(shí)值班和應急信息“直通車(chē)”報告制度,特別是在防汛、法定節假日期間,實(shí)行領(lǐng)導帶班制,全年編制應急信息14期。

 。┮匀藶楸,提升服務(wù)群眾能力。認真處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。始終以維護社會(huì )穩定為大局,以全心全意為人民服務(wù)為宗旨,以黨的有關(guān)政策規定為依據,本著(zhù)高度負責的精神,實(shí)事求是,秉公辦事,按照“分級負責、歸口管理”的原則,認真做好每一件來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。對于群眾來(lái)信,認真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著(zhù)落,事事有結果。對上訪(fǎng)的群眾做到熱情接待,對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關(guān)部門(mén)迅速辦理,對不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象。

 。ㄆ撸┮幏豆芾,切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想,從嚴控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。二是改進(jìn)機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強安全管理和車(chē)輛調度,保證縣政府領(lǐng)導用車(chē)安全,滿(mǎn)足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿(mǎn)意為目標,做到既熱情周到、讓客人滿(mǎn)意,又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來(lái)德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。

  四、績(jì)效評價(jià)結論與分析

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)結論

  經(jīng)綜合評價(jià),本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)得92.3分,根據財政部《關(guān)于規范績(jì)效評價(jià)結果等級劃分標準的通知》(財預便〔20xx〕44號),評價(jià)等級為“優(yōu)”。

 。ǘ┛(jì)效指標分析

  依據《關(guān)于印發(fā)〈預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉的通知》(財預〔20xx〕53號)文件附件中的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架(參考),結合本單位的實(shí)際情況,分析細化并賦予各類(lèi)評價(jià)指標科學(xué)合理的權重分值,明確具體的'評價(jià)標準,設定本部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)表(詳見(jiàn)附件1),并評定本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效為92.7分。從3個(gè)一級指標的評價(jià)得分情況來(lái)看,預算編制10分,實(shí)得8.2分;預算執行20分,實(shí)得18.9分;產(chǎn)出及效率70分,實(shí)得65.6分。

  1.預算編制情況分析

  該指標主要從績(jì)效目標設置和預算編制兩個(gè)方面考查。指標分值為10分,評價(jià)得8.2分。主要表現為績(jì)效目標重點(diǎn)不突出,收入預決算差異大。

 。1)績(jì)效目標設置

  該指標主要從績(jì)效目標申報和績(jì)效目標合理性?xún)煞矫嬖u價(jià)。指標分值5分,評價(jià)得5分。

 。2)預算編制

  該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評價(jià)。指標分值5分,評價(jià)得3.2分。

  A.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬(wàn)元,決算收入12,424,982.90萬(wàn)元,收入預決算差異率95.33%,本項實(shí)得1.2分。

  B.“三公”經(jīng)費預算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元,上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元,較上年變動(dòng)率為-20.67%(詳見(jiàn)表2),本項得滿(mǎn)分。

  本項指標2分,實(shí)得2分。

  2.預算執行情況分析

  該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執行情況。指標分值為20分,評價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項目資金撥付率方面。

 。1)預算控制

  A.預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬(wàn)元,預算完成率100%,本項得滿(mǎn)分5分。

  B.“三公”經(jīng)費控制率!叭苯(jīng)費支出預算為710,000.00元,實(shí)際支出711,177.44元,收入預決算差異率0.,17%,未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費和公務(wù)出境出國費用,其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分,實(shí)得4.9分。

 。2)預算管理

  A.預決算信息公開(kāi)。該指標主要考核部門(mén)在被評價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)相關(guān)預決算信息,反映部門(mén)預決算管理的公開(kāi)透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開(kāi)。本項得滿(mǎn)分2分。

  B.管理制度健全性

  本單位制定了《財務(wù)管理制度》,科學(xué)、合理編制預算,嚴格預算執行,完整準確及時(shí)編制決算,真實(shí)反映單位財務(wù)狀況;建立健全內部財務(wù)管理制度,實(shí)施預算績(jì)效管理,加強對單位財務(wù)活動(dòng)的控制和監督;加強資產(chǎn)管理,合理配置、有效利用、規范處置資產(chǎn),防止國有資產(chǎn)流失;統籌安排、節約使用資金,保障單位正常運轉。制定了《公用經(jīng)費支出管理規定》,嚴控“三公”經(jīng)費支出,本項得滿(mǎn)分3分。

  C.資金監管

  本單位沒(méi)有現金收支業(yè)務(wù),全面實(shí)現集中支付,款項都是直接支付到對方賬戶(hù),不存資金隱患,本項指標3分,實(shí)得3分。

  D.績(jì)效自評價(jià)

  按照縣財政局《德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》(德財績(jì)〔20xx〕2號)的要求,本單位提供了自評報告及績(jì)效目標自評表,但未從整體層面分析、評價(jià)部門(mén)運行產(chǎn)出與效能,

  本項指標2分,實(shí)得1分。

  3.產(chǎn)出及效率分析

  該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門(mén)履職成效情況。指標分值為70分,評價(jià)得65.6分。

 。1)職責履行

  根據績(jì)效評價(jià)工作的有關(guān)要求,結合本單位職能配置,選取12345政府服務(wù)熱線(xiàn)辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發(fā)各類(lèi)公文、處理文件11559、承辦重要會(huì )議、縣長(cháng)信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門(mén)重點(diǎn)工作的主要依據。指標分值為45分,評價(jià)得43分。

 。2)履職效率

  本指標著(zhù)重從經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、行政效能及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等4個(gè)方面考察。本項指標25分,實(shí)得22.6分。

  A.經(jīng)濟效益.本部門(mén)協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩定發(fā)展出謀劃策,助力企業(yè)復工復產(chǎn),為當地政府和人民帶來(lái)了直接和間接的經(jīng)濟效益。

  本項指標7分,實(shí)得6分。

  B.社會(huì )效益。從部門(mén)資金的使用效果來(lái)看本部門(mén)多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān),這些工作實(shí)施的好壞,直接影響到群眾生活的質(zhì)量,社會(huì )影響很大。特別是疫情防控,促進(jìn)了社會(huì )和諧穩定。

  本項指標8分,實(shí)得7分。

  C.服務(wù)對象滿(mǎn)意度。結合本部門(mén)職能,隨機對各單位和群眾調查,多數認可本辦公室的工作,感謝黨和政府的關(guān)心和支持,但少數群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題,需要進(jìn)一步完善。本項酌情扣0.4分。

  本項指標10分,實(shí)得9.6分。

  五、存在問(wèn)題

  一、全辦職工對績(jì)效管理認識不深入,不重視,導致有績(jì)效指標不符合實(shí)際,部分科室在項目運行中監督管理不到位,使項目沒(méi)有達到預期。

  二、部分項目參與人員較少,導致項目進(jìn)度不明確、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報,導致資金撥付率不高。

  三、申報績(jì)效目標時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門(mén)的數據指標,重點(diǎn)不突出;開(kāi)展績(jì)效自我評價(jià)時(shí)未全面總結部門(mén)工作成效,各股室不重視績(jì)效目標工作。

  六、建設性意見(jiàn)

  一加強培訓學(xué)習。我辦將在職工大會(huì )等多種內部學(xué)習機會(huì )上組織干部職工學(xué)習培訓的同時(shí),積極參加縣財政組織的績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓,并向其他績(jì)效管理做的好的單位學(xué)習借鑒,多舉措、多渠道提升績(jì)效管理認識和能力水平。

  二加強組織保障。成立預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組,并下設辦公室負責全辦部門(mén)預算績(jì)效管理工作,將預算績(jì)效管理納入20xx年部門(mén)績(jì)效目標考核,將預算績(jì)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

  三狠抓預算績(jì)效管理,提高預算資金效率。切實(shí)履行預算績(jì)效管理主體責任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”,預算編制環(huán)節突出績(jì)效導向,結合預算評審、項目審批等開(kāi)展事前績(jì)效評估,評估結果作為申請預算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預算執行環(huán)節加強績(jì)效監控,按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則,完善用款計劃管理,對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”,發(fā)現問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節全面開(kāi)展績(jì)效評價(jià),實(shí)現政策和項目績(jì)效自評全覆蓋,如實(shí)反映績(jì)效目標實(shí)現結果,對績(jì)效目標未達成或目標制定明顯不合理的,要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。

  四筑牢政治站位意識,提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識,強化責任擔當,密切部門(mén)協(xié)作;組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度,學(xué)深吃透文件精神;科學(xué)有計劃的制定設備采購制度,細化崗位權責,實(shí)行監督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,全面提高業(yè)務(wù)運行效率。

  七、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

 。ㄒ唬┲匾暱(jì)效管理,加強對績(jì)效評價(jià)單位的績(jì)效培訓,不斷提升績(jì)效管理水平。

 。ǘ┩苿(dòng)各項工作落細落小落實(shí),助推全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展行穩致遠。

  八、其他說(shuō)明事項

  被評價(jià)部門(mén)對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負責。評價(jià)機構根據設定的績(jì)效目標,運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法,對財政支出進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。評價(jià)結果未經(jīng)財政部門(mén)同意,任何單位和個(gè)人不得將評價(jià)結果對外公布。

  1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學(xué)習,不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對財務(wù)人員進(jìn)行預算資金支出要求的專(zhuān)項培訓,不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習、了解相應科室的預算支出情況,及時(shí)對預算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

  2.建立并完善了《財務(wù)管理制度》,對會(huì )議管理、車(chē)輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細致的分化和明確,明確了經(jīng)費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強預算支出管理。

  3.嚴格制度的執行,特別是三公經(jīng)費的控制。通過(guò)加強對公務(wù)用車(chē)的管理,對接待費用的審批、審核的嚴格控制,三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內。

  4.對項目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促,專(zhuān)人專(zhuān)項負責,保障項目按期完成,確保經(jīng)濟有效增長(cháng)。

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