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部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告

時(shí)間:2025-11-20 17:00:58 詩(shī)琳 報告

部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告范文(通用10篇)

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部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告范文(通用10篇)

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 1

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)概況

  1.部門(mén)主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》(保辦字〔20xx〕12號)、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實(shí)施方案〉的通知》(昌發(fā)〔20xx〕1號)精神,部門(mén)主要職能如下。

 。1)貫徹執行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務(wù)服務(wù)、強化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規。依據國家、省、市有關(guān)法律、法規規定,負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標準,并組織實(shí)施。

 。2)在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導小組領(lǐng)導下,牽頭開(kāi)展行政審批制度改革工作,重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項,推進(jìn)政府部門(mén)權責清單的整合和監督管理工作。

 。3)負責全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規劃、建設和管理工作。負責推進(jìn)并指導全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統建設,做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統的建設、管理、運行及維護工作,有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。

 。4)負責指導、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府自身建設有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作,重點(diǎn)對縣直部門(mén)(單位)在縣政務(wù)服務(wù)中心設置窗口,集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項和縣級公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統籌協(xié)調、組織推進(jìn)、監督管理。

 。5)負責縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩個(gè)中心”)的日常管理,建立健全相關(guān)考核評價(jià)機制和管理工作制度。負責對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(mén)(單位)窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。

 。6)負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監督。接受縣人民政府及有關(guān)部門(mén)委托,負責招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門(mén)委托,受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報,按職責轉送各行業(yè)主管部門(mén)處理。

 。7)負責昌寧縣“12345”政府熱線(xiàn)平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線(xiàn)反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉辦,并負責跟蹤和督查。

 。8)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  2.機構設置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門(mén),為正科級,加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監督管理股5個(gè)機構。行政編制9名。其中,正科級領(lǐng)導職數1名:局長(cháng)1名;副科級領(lǐng)導職數4名:副局長(cháng)4名(其中,1名兼任縣行政審批局局長(cháng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(cháng))。股所級領(lǐng)導職數5名。

  昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個(gè):昌寧縣公共資源交易中心(加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子)。核定事業(yè)編制7名,事業(yè)周轉編2名。其中,股所級領(lǐng)導職數1名:主任1名。內設辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

 。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況

  保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開(kāi)透明的政務(wù)公開(kāi)平臺;建設制度科學(xué)完善,服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺;建設運行了公共資源電子交易平臺,保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規在陽(yáng)光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿(mǎn)意度,為全縣經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展創(chuàng )造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

 。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況

  昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年內收入255.65萬(wàn)元,其中:財政撥款收入255.65萬(wàn)元,占總收入的100%。年內支出258.00萬(wàn)元,其中:人員支出經(jīng)費支出207.82萬(wàn)元,占總支出的80.55%;日常公用經(jīng)費支出37.37萬(wàn)元,占總支出的14.48%;項目支出12.81萬(wàn)元,占總支出的4.97%。

 。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

  認真執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會(huì )計制度》,結合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。

  二、績(jì)效自評工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效自評目的

  嚴格落實(shí)《預算法》及省、市、縣績(jì)效管理工作的有關(guān)規定,通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià),促進(jìn)部門(mén)整體預算績(jì)效管理工作水平的提升,強化部門(mén)支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門(mén)更好地履行職責,促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

 。ǘ┳栽u指標體系

  我局嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jì)效自評,實(shí)行了先有預算、后有執行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中,能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫。項目支出制定了方案,嚴格按方案組織實(shí)施,并加強了監督,完成了年初招商引資目標任務(wù)。部門(mén)整體支出評價(jià)的內容包括產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度指標(詳見(jiàn)《附件2:20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表》)

 。ㄈ┳栽u組織過(guò)程

  根據昌寧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》(昌財發(fā)﹝20xx﹞70號)文件要求,縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視,及時(shí)召開(kāi)會(huì )議對此項工作進(jìn)行了安排部署,成立了分管領(lǐng)導任組長(cháng),辦公室主任、會(huì )計、出納、信息技術(shù)股負責人為成員的部門(mén)預算項目績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組,嚴格按照文件要求對標對表,通過(guò)查賬目、檢查系統運行情況等方式,認真對照績(jì)效自評表,對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評,形成績(jì)效評價(jià)報告。

  三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  投入指標二級指標兩個(gè),分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃,符合部門(mén)“三定”方案確定的職責,符合部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃;預算配置科學(xué)合理。個(gè)別項目績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理,需結合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

 。ǘ┻^(guò)程情況分析

  過(guò)程指標二級指標三個(gè),分別為預算執行、預算管理、資產(chǎn)管理,資金基本能按預算要求及時(shí)支付,建立了相應的`預算管理制度和財務(wù)管理制度,對本單位的預算和財務(wù)工作進(jìn)行規范,按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行預、決算公開(kāi),會(huì )計信息真實(shí)、完整、準確,資產(chǎn)管理規范。仍存在人員增加,預算調整數增加等情況。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  產(chǎn)出設定二級指標為職責履行,20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認真履職盡責,已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數量指標,本年預算數321.5萬(wàn)元,實(shí)際執行數258萬(wàn)元,執行率80.25%;二是質(zhì)量指標,嚴格按照整體績(jì)效目標管理使用資金,確保資金使用合規性;三是時(shí)效指標,根據資金使用安排,及時(shí)支付經(jīng)費,確保全局公務(wù)運轉;四是成本指標,嚴格審批程序,以節約為原則,規范資金使用范圍及金額;五是重點(diǎn)工作辦結率,將縣政務(wù)中心運轉確定為重點(diǎn)工作,優(yōu)先支付。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  效果情況設定二級指標履職效益,一是社會(huì )效益,推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉兩級公共資源交易體系建設,持續強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理,推進(jìn)交易檔案電子化管理工作,確保招標采購的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規范運作、陽(yáng)光交易;二是經(jīng)濟效益,不斷總結工作經(jīng)驗和亮點(diǎn),多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度,營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍,促進(jìn)全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益,抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎建設。按照規范化、標準化建設的要求,進(jìn)一步推進(jìn)鄉(鎮)、村(社區)服務(wù)場(chǎng)所建設,與電信公司和移動(dòng)公司對接,接通全縣124個(gè)村(社區)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),不斷完善各級服務(wù)場(chǎng)所平臺的服務(wù)功能,進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)(為民)服務(wù)中心(站)窗口設置。四是可持續發(fā)展效益,依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監管”系統、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監管+督查”系統,實(shí)現對監管的“監管”,并通過(guò)歸集共享各類(lèi)相關(guān)數據,及早發(fā)現防范苗頭性和跨行業(yè)跨區域風(fēng)險。

  四、存在的問(wèn)題和整改情況

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1.績(jì)效管理的整體性上還有差距,管理體系需進(jìn)一步健全。

  2.績(jì)效目標設定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強。

  3.因資金撥付情況及工作開(kāi)展情況,導致個(gè)別項目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現象。

 。ǘ┱那闆r

  1.細化預算編制工作,認真做好預算編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

  2.加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。

  3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià),確保項目績(jì)效目標的完成。

  五、績(jì)效自評結果應用

  績(jì)效結果應用,既是開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績(jì)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jì)效評價(jià)結果得到合理應用,將此次績(jì)效評價(jià)結果作為以后年度建設資金分配的重要依據,評價(jià)結果可公開(kāi)。

  六、主要經(jīng)驗及做法

  1.完善管理機制,明確責任。項目實(shí)施完成后,加大對項目建設的保護工作和重視,構建職責分明、科學(xué)規范、實(shí)施有效的管理長(cháng)效機制。

  2.拓寬資金來(lái)源,積極向上級爭取財政撥款資金,發(fā)揮政府導向作用,提高行政職能和人民群眾的滿(mǎn)意度。

  七、其他需說(shuō)明的情況

  無(wú)。

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 2

  根據石屏縣財政局關(guān)于項目資金績(jì)效管理的部署要求,對我單位20xx年的項目資金績(jì)效目標完成情況進(jìn)行自評,F報告如下:

  一、自評工作開(kāi)展情況

  自評過(guò)程中,本著(zhù)強化績(jì)效目標意識、提高部門(mén)整體資金使用效率、提升績(jì)效管理水平的原則,通過(guò)目標計劃梳理、工作數據采集、項目完成情況調查等方式對我單位項目資金使用情況進(jìn)行檢查,并評估資金的使用效率和工作開(kāi)展情況。

  我單位20xx年項目支出總金額1037.31萬(wàn)元,其中一般公共預算財政撥款項目支出926.97萬(wàn)元。包括石農財〔20xx〕12號實(shí)際種糧一次性補貼7.12萬(wàn)元、石農財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護補貼資金103.21萬(wàn)元、石財農〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農村廁所革命整村推進(jìn)財政獎補資金117.24萬(wàn)元、石林草聯(lián)發(fā)〔20xx〕1號新城鄉20xx年天然林停伐補助資金61.24萬(wàn)元、紅財資環(huán)發(fā)〔20xx〕5號新城鄉20xx年農村人居環(huán)境整治項目二期經(jīng)費54萬(wàn)元、紅財農發(fā)〔20xx〕97號新城鄉20xx年農村人居環(huán)境整治項目一期經(jīng)費80萬(wàn)元、石開(kāi)組〔20xx〕20號通知屏縣北門(mén)倉庫改建惠民村集體經(jīng)濟項目經(jīng)費150萬(wàn)元等。

  二、自評結果概述

  各預算項目立項依據充分,績(jì)效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時(shí)完成各項績(jì)效指標,有效促進(jìn)了部門(mén)履職績(jì)效目標的實(shí)現;相關(guān)政策落實(shí)到位;項目資金及時(shí)撥付到位;資金使用合規,會(huì )計核算規范,財務(wù)控制有效;項目完成及時(shí);項目質(zhì)量及節支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會(huì )效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和可持續影響效果顯著(zhù),服務(wù)對象滿(mǎn)意度較高,有效推進(jìn)了部門(mén)績(jì)效目標的'實(shí)施。通過(guò)項目的實(shí)施,充分調動(dòng)了項目區貧困群眾的生產(chǎn)積極性,改善交通環(huán)境,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,增強發(fā)展后勁,促進(jìn)貧困群眾增收和經(jīng)濟發(fā)展的基礎上,極大地改善了項目區群眾的生產(chǎn)生活條件,促進(jìn)各民族共同發(fā)展,共同進(jìn)步、共同繁榮,實(shí)現民族平等,營(yíng)造出穩定、團結、和諧的社會(huì )局面。較好地完成了年初的目標,各項指標也基本達到了預期指標值,總體評價(jià)優(yōu)。發(fā)現問(wèn)題:項目資金支出前松后緊,謀劃不充分。

  三、下一步工作措施

  下一步我單位將加大宣傳力度,提升預算項目管理相關(guān)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想認識,將績(jì)效自評融入到績(jì)效管理的整個(gè)過(guò)程,提高績(jì)效自評的效率和效果。同時(shí)加強對預算編制的管理,嚴格執行預算績(jì)效管理辦法,科學(xué)合理地設置預算績(jì)效指標,積極推動(dòng)績(jì)效自評結果應用,將其作為預算編制和改進(jìn)管理的重要依據,使有限的預算資金產(chǎn)生更大的效益。

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 3

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。根據全年工作目標任務(wù),按照《中共石棉縣委辦公室石棉縣人民政府辦公室關(guān)于調整在任村(社區)干部基本報酬補助標準“老三職”干部補貼標準和社區服務(wù)群眾專(zhuān)項經(jīng)費的通知》(石委辦發(fā)〔20xx〕4號)和《中共石棉縣委辦公室石棉縣人民政府辦公室關(guān)于調整村干部有關(guān)待遇的通知》(石委辦〔20xx〕88號)文件要求,于年初編制預算467680元,后期追加177960元作為20xx年全年3個(gè)村在職村組干部及“老三職”干部補助報酬。經(jīng)縣委組織部審議批復后下達資金。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。按照預算編制要求,完成全鄉20xx年全年3個(gè)村在職村組干部及“老三職”干部的補助報酬發(fā)放。確保資金及時(shí)到位。

 。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。永和鄉村組干部報酬項目,主要為永和鄉3個(gè)村在職村組干部及“老三職”干部補助報酬等,與項目資金申報相符,合理可行。

  二、項目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

  1.資金計劃及到位。

  該項資金預算經(jīng)縣委組織部審議后縣財政局于20xx年3月通過(guò)石財(基)專(zhuān)項20xx年120號下達資金;20xx年11月通過(guò)石財(基)專(zhuān)項20xx年1334-9號下達資金。共到位645640元與計劃一致,到位率為100%,及時(shí)率為100%。

  2.資金使用。

  截止績(jì)效自評時(shí),該項目已完成3個(gè)村在職村組干部及“老三職”干部補助報酬的發(fā)放,共支付資金641310元,剩余資金4330元已全部返還財政。資金開(kāi)支范圍、標準、支付進(jìn)度、支付依據等均合規合法,資金支付與預算相符。

 。ǘ╉椖控攧(wù)管理情況。該項目支出符合財務(wù)管理制度,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。支付時(shí)嚴格按照要求審核審批并及時(shí)撥付到位。并及時(shí)對收支進(jìn)行會(huì )計核算及賬務(wù)處理。

 。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施情況。該項目由專(zhuān)人負責組織實(shí)施,在職村組干部報酬每月按時(shí)發(fā)放,“老三職”干部按季度發(fā)放,流程符合相關(guān)規定。

  三、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。該項目在規定時(shí)間內完成了3個(gè)村在職村組干部及“老三職”干部補助報酬的`發(fā)放,資金全部打入銀行個(gè)人賬戶(hù)中。與項目計劃目標一致,任務(wù)量完成100%、質(zhì)量標準合格率100%、進(jìn)度計劃完成率100%、成本控制達標率100%。

 。ǘ╉椖啃б媲闆r。該項目有利于促進(jìn)干部工作的積極性,該項目的實(shí)施受到了廣大村組干部的一致好評。

  四、問(wèn)題及建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題。

  無(wú)。

 。ǘ┫嚓P(guān)建議。

  無(wú)。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題或者事項

  無(wú)。

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 4

  根據《關(guān)于做好20xx年度財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(永財績(jì)函〔20xx〕8號)文件精神,我單位對20xx年度設備購置專(zhuān)項資金進(jìn)行了績(jì)效自評,自評得分98分。

  一、專(zhuān)項資金基本情況

 。ㄒ唬⿲(zhuān)項資金概況

  按照學(xué)校采購預算,永興一中20xx年度教學(xué)設備購置項目經(jīng)費為80.5萬(wàn)元,實(shí)際到位資金80.5萬(wàn)元,資金到位率100%。

 。ǘ⿲(zhuān)項資金預期目標完成程度。我校完善了化學(xué)、生物、物理實(shí)驗室設備,供教師、學(xué)生完成學(xué)科實(shí)驗;增添了足球、乒乓體等體育教學(xué)設備,使體育設備更加齊全;增添了打印機、電腦、投影儀等辦公設備,老師辦公更方便;增添了消防設備、學(xué)生課桌等,不斷改善學(xué)校的辦學(xué)條件。

 。ㄈ⿲(zhuān)項資金使用管理情況。為切實(shí)做好設備購置工作,成立了以校長(cháng)為組長(cháng),副校長(cháng)為副組長(cháng),相關(guān)部門(mén)負責人為成員工作領(lǐng)導小組,全面負責設備購置日常工作和調度工作。我校對此項20xx年專(zhuān)項資金使用目標明確,資金管理、會(huì )計核算、財務(wù)審批制度健全;撥款程序規范,符合國家有關(guān)財務(wù)管理制度;項目支出按照項目進(jìn)度進(jìn)行審批把關(guān),并按照會(huì )計制度的相關(guān)要求執行。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  通過(guò)實(shí)施項目績(jì)效評價(jià),進(jìn)一步優(yōu)化項目資金結構,合理配置資源,提高項目資金高效使用。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法

  1.原則:一是績(jì)效導向原則;二是目標管理原則;三責任追究原則;四是信息公開(kāi)原則。

  2.指標體系:項目產(chǎn)出成果目標、項目績(jì)效目標,每項都制定了定量指標和定性指標(具體見(jiàn)自評表)。

  3.評價(jià)方法:組織召開(kāi)測評會(huì ),綜合評價(jià)項目實(shí)施績(jì)效。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1.前期準備:成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組,明確專(zhuān)人負責項目績(jì)效評價(jià)工作。

  2.組織實(shí)施:通過(guò)查看現場(chǎng)等,對各項指標進(jìn)行綜合測評。

  3.分析評價(jià):召開(kāi)績(jì)效評價(jià)分析會(huì ),對照合同要求,看是否完成合同任務(wù),看社會(huì )公眾是否滿(mǎn)意。

  三、專(zhuān)項資金主要績(jì)效

  20xx年,永興縣一中設備購置項目自評得分98分;詳見(jiàn)專(zhuān)項資金績(jì)效目標自評表。

  四、存在的問(wèn)題

  1.學(xué)生對設備資源的.使用還不夠充分,使用方法還不夠熟悉。

  2.個(gè)別設備的利用率較低,未達到預期效果。

  五、有關(guān)建議

  1.加強對設備管理員的業(yè)務(wù)培訓,提高對設備資源的使用率。

  2.進(jìn)一步優(yōu)化設備資源結構,提高設備資源質(zhì)量,合理配置設備資源種類(lèi),為提高教學(xué)質(zhì)量服務(wù)。

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題(無(wú))

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 5

  一、績(jì)效目標分解下達情況

  中央下達我區農田建設補助資金共6652萬(wàn)元(提前下達3614萬(wàn)元,年度內下達3038萬(wàn)元),省級分三筆下達農田建設補助資金4002.5萬(wàn)元(不包括管護資金13.1萬(wàn)元),市級下達農田建設補助資金378萬(wàn)元(不包括管護資金31.5萬(wàn)元),區財政配套資金3182.5萬(wàn)元。計劃完成高標準農田建設項目6.3萬(wàn)畝,農業(yè)基礎設施得到改造,達到旱能灌、澇能排。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。按照合同約定,共完成資金撥付11460.63萬(wàn)元,其中:中央財政資金6252.83萬(wàn)元,省財政資金3339萬(wàn)元,區財政資金1868.8萬(wàn)元。資金嚴格按縣級報帳制管理,撥付時(shí)由項目鄉鎮、區農業(yè)農村局、區財政局審核,分管區長(cháng)簽批,國庫集中支付中心撥付,中標通知書(shū)、合同、工程量清單、發(fā)票等附件齊全,資金管理十分規范。

 。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。高標準農田建設項目建在田間地頭,農時(shí)要求強,季節影響大,是跨年度實(shí)施項目,20xx年潁東區高標準農田建設項目按照序時(shí)進(jìn)度和時(shí)間節點(diǎn)有序推進(jìn),于當年完成了項目主體工程建設,大部分工程也于當年投入使用,進(jìn)度居全省前列,有效改善了農業(yè)基礎設施,對糧食穩產(chǎn)高產(chǎn)起到了關(guān)鍵作用。

 。ㄈ┛(jì)效指標完成情況分析。項目共完成新打機井128眼,橋涵457座,疏浚中小溝90公里,建設節水灌溉2.02萬(wàn)畝,新修田間道路65公里,整理水塘60口,安裝太陽(yáng)能殺蟲(chóng)燈110盞,土地深耕5萬(wàn)畝,增施有機肥6.3萬(wàn)畝。規劃工程基本完成,提高了田間道路通車(chē)率,提升了灌溉和除澇能力,改善了土壤結構,增加了有機質(zhì)含量,為農業(yè)增產(chǎn)和農民增收做出了突出貢獻。

  三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

  高標準農田建設項目管理規范,前期需招標規劃、勘測、設計單位,深入田間地頭進(jìn)行查勘,反復征求群眾意見(jiàn),初步設計編制后要進(jìn)行市級評審,之后要選擇招標代理機構,進(jìn)行施工、監理公開(kāi)招標。同時(shí)高標準農田建設項目點(diǎn)多、面廣、分散,前期程序完成后,工程開(kāi)工大都在6月份,正趕上午收和7-9月份的陰雨季節,有機肥、深耕項目和工程施工最好的時(shí)段在10-12月份,造成項目跨年度實(shí)施,影響資金撥付進(jìn)度。下一步將改進(jìn)措施,力爭提前完成規劃和招標工作,做到當年工程當年完成,當年撥付資金,及早發(fā)揮項目效益。

  四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  自評完成后,將針對存在的`問(wèn)題,在今后工作中認真改進(jìn),及時(shí)將自評結果在網(wǎng)上進(jìn)行公開(kāi)。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  中央巡視、各級審計和財政監督中沒(méi)發(fā)現存在問(wèn)題。

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 6

  一、部門(mén)概況

  1、主要職能:

  本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。

  2、機構情況:

  我校設有校長(cháng)室、黨支部、辦公室、教導處、學(xué)生處、工會(huì )、總務(wù)處等部門(mén)。

  3、人員情況:

  20xx年本單位年未實(shí)有人數33人,在編18人,退休15人。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬╊A算情況

  1、年初預算情況:年初預算收入109.59萬(wàn)元,其中預算內撥款190.59萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元,其他撥款0萬(wàn)元。

  2、年中追加和調減預算情況:20xx年年中追加金額55.39萬(wàn)元,財政收回金額1.72萬(wàn)元。

  3、全年總預算情況:

 、、20xx年實(shí)際收入245.98萬(wàn)元(其中財政收入245.98萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元)。20xx年度部門(mén)實(shí)際財政支出263.30萬(wàn)元。

 、、預算調整率為29.06%。

 、、20xx年結余資金0.79萬(wàn)元,低于上年結轉資金20.13萬(wàn)元。

 、、三公經(jīng)費控制率為0%!叭苯(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預算上升或下降0萬(wàn)元。

 。ǘ╊A算執行情況

  1、基本支出執行情況:20xx年度基本支出253.61萬(wàn)元。

  2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況:20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項。

  3、項目性專(zhuān)項執行情況:20xx年度項目支出9.69萬(wàn)元。

  三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  績(jì)效目標完成率為100%,實(shí)際完成率100%。

  從履職及履職效益情況來(lái)看,總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看,各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節約開(kāi)支,年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來(lái)看,各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的'時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來(lái)看,各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí),注重了專(zhuān)項資金的使用效果;從可持續性來(lái)看,后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。

  四、存在的主要問(wèn)題

  年初預算績(jì)效目標不明確,績(jì)效指標細化和量化不精準。

  五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  細化預算指標,提高預算科學(xué)性。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù),確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學(xué)合理編制部門(mén)預算,推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后,根據實(shí)際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 7

  根據《樂(lè )山市市中區財政局關(guān)于20xx年績(jì)效評價(jià)整改及公開(kāi)的通知》要求,區退役軍人事務(wù)局20xx年認真落實(shí)財政部門(mén)績(jì)效管理工作要求,針對《20xx年部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)報告》存在的相關(guān)問(wèn)題,加強工作部署,認真開(kāi)展自查整改,提出相應的整改措施及時(shí)整改,不斷優(yōu)化改進(jìn)績(jì)效管理工作,有效推動(dòng)各項工作落實(shí),F將涉及績(jì)效評價(jià)主要問(wèn)題的整改情況報告如下:

  一、績(jì)效評價(jià)存在的.問(wèn)題

  在績(jì)效自評過(guò)程中,我單位民生項目績(jì)效管理存在:事前績(jì)效評估、績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控、績(jì)效評價(jià)、結果運用等工作還需加強。項目經(jīng)費控制數項目績(jì)效管理存在:

  1、單位機關(guān)經(jīng)費運行偏緊。

  2、業(yè)務(wù)工作任務(wù)較重,工作經(jīng)費開(kāi)支較大,導致經(jīng)費不足申請追加業(yè)務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費的情況。

  二、整改措施

  針對項目績(jì)效自評存在的問(wèn)題,我單位積極采取措施,分別從以下幾個(gè)方面落實(shí)整改。

 。ㄒ唬┘訌娕嘤枌W(xué)習。20xx年,我局充分認識了績(jì)效管理工作的重要意義,為加強績(jì)效管理工作的開(kāi)展,對財務(wù)人員和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等學(xué)習培訓,規范部門(mén)預算收支核算,切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。我局在加強內部學(xué)習培訓的同時(shí),積極參加區財政局組織的績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓,不僅要求財務(wù)人員參加,同時(shí)組織業(yè)務(wù)股室一同參加,不斷促進(jìn)財務(wù)人員和業(yè)務(wù)人員提升績(jì)效管理能力和水平。

 。ǘ┩晟瓶(jì)效指標庫。為進(jìn)一步提高績(jì)效目標設置的科學(xué)性和可操作性,我局在開(kāi)展20xx年度績(jì)效目標申報工作的同時(shí),積極組織各資金使用股、室根據項目特點(diǎn),認真梳理代表性強、可操作性強的績(jì)效指標,更新完善我局績(jì)效指標庫,為以后年度績(jì)效目標申報工作提供更好地參考。

 。ㄈ┘訌娍(jì)效運行監控。我局在加強預算執行進(jìn)度管理,督促資金使用股室加快項目實(shí)施進(jìn)度的同時(shí),嚴格按照相關(guān)要求,啟動(dòng)了績(jì)效運行監控工作,及時(shí)掌握項目資金支出進(jìn)度和績(jì)效目標實(shí)現情況,并針對監控發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改,確保財政資金切實(shí)發(fā)揮效益。

 。ㄋ模┘訌娊Y果應用。將20xx年度績(jì)效自評結果作為編制部門(mén)20xx年度預算和調整政策的重要依據,同時(shí)加大各類(lèi)資金統籌使用力度、保障重大項目、規范我局預算管理、提高依法理財水平、提高預算公開(kāi)透明度等重點(diǎn),為扎實(shí)做好20xx年部門(mén)預算工作奠定堅實(shí)基礎。

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 8

  根據《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(永財績(jì)函〔20xx〕19號)文件要求,我校對20xx年度教學(xué)設備購置項目資金進(jìn)行了全面綜合評價(jià),自評得分85.47分,現將有關(guān)情況匯報如下:

  一、項目支出基本情況

 。ㄒ唬╉椖恐С龈艣r

  為提高教師業(yè)務(wù)能力,改善工作環(huán)境,我校20xx年預算安排錄播室設備購置費30萬(wàn)元,辦公電腦60臺30萬(wàn)元,主要用于我校擬建錄播室建設及新進(jìn)人員配備手提電腦。

 。ǘ╉椖恐С鲱A期目標完成程度。

  為建錄播室,購置設備,改善工作環(huán)境,提高教師業(yè)務(wù)能力,20xx年預算安排資金60萬(wàn)元,但由于我校20xx年非稅收入較少,錄播室建設也未如期建設,因而專(zhuān)用設備的購置數量未達到預期,實(shí)際支付資金為2.8萬(wàn)元。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理使用情況。

  專(zhuān)用設備的購置和管理,統一由學(xué)?倓(wù)處負責。根據《永興縣第三中學(xué)財務(wù)管理制度》,凡是購置、更新專(zhuān)用設備的,一律由需要購置、更新專(zhuān)用設備的所處室先提出申請報告,報分管領(lǐng)導審批同意后,再由總務(wù)處按照政府采購法有關(guān)規定統一采購。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  加強預算績(jì)效管理,強化支出責任,建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系,提高資金使用效益。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法

  采取定量與定性分析相結合原則;采用《永興縣財政支出項目績(jì)效評價(jià)指標》;采用目標效益分析法評價(jià)。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1.前期準備。由縣財政局績(jì)效評價(jià)股牽頭,本單位和縣財政局參與,精心準備績(jì)效評價(jià)工作。

  2.組織實(shí)施。我校提供基礎數據并進(jìn)行審核;縣財政局教科文股進(jìn)行數據核對,開(kāi)展初評。

  3.分析評價(jià)?h績(jì)效評價(jià)股進(jìn)行最后審核認定,并提出績(jì)效評價(jià)報告。

  三、項目支出主要績(jì)效(附項目支出績(jì)效目標自評表)

  四、存在的問(wèn)題

  一是單位仍存在較多老舊落后、待報廢設備,影響整體工作效率。二是預算前瞻性不夠。年初預算時(shí),對全校非稅收入把握不準,預計采購設備支出較大,導致預計的'支出與實(shí)際支出有一定的偏差。

  五、有關(guān)建議

  1、及時(shí)更新老舊設備,提高辦公效率。加強設備資產(chǎn)管理,已閑置報廢設備及時(shí)處置。

  2、提高預算能力,充分考慮預算年度非稅收入出現變化的各種因素,精準預算年度的非稅收入,合理安排并執行預算。

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 9

  為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據《南岳區人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(岳政辦發(fā)〔20xx〕17號)文件和省委第七巡視組的反饋意見(jiàn)要求,我單位對20xx-20xx年財政投資的區重點(diǎn)建設項目萬(wàn)福學(xué)校運動(dòng)場(chǎng)及配套設施建設項目進(jìn)行績(jì)效自評,現將有關(guān)情況報告如下:

  一、項目績(jì)效目標分解下達情況

  本項目位于南岳區萬(wàn)福社區,為促進(jìn)南岳區萬(wàn)福學(xué)校標準化建設響應國家教育改革的.號召力及南岳區教育系統建設規劃文件,特開(kāi)展本項目。本學(xué)年建設估算計劃總投資2596萬(wàn)元。工期預計在20xx年開(kāi)工,20xx年竣工。

  二、績(jì)效自評開(kāi)展情況:

  我單位對該項目認真進(jìn)行績(jì)效自評,并撰寫(xiě)本績(jì)效自評報告。

  三、績(jì)效自評完成情況:

 。ㄒ唬╉椖抠Y金投入及使用情況

  1.截止20xx年6月,該項目實(shí)際財政投資2596萬(wàn)元(其中上級財政安排400萬(wàn)元、區本級財政安排2196萬(wàn)元)。

  2.截止20xx年6月,主體工程已完工正在進(jìn)行內部裝修及附屬工程。

  3.本項目的建設屬社會(huì )事業(yè)性項目,也是衡量南岳區教育事業(yè)發(fā)展的重要標志之一。項目建成后,使南岳區萬(wàn)福學(xué)校體育教學(xué)環(huán)境得到徹底的改善,便于學(xué)生"德、智、體、美、勞"全面健康發(fā)展,提高體育教育水平、為學(xué)生提供了更好的體育運動(dòng)環(huán)境,對促進(jìn)萬(wàn)福學(xué)校向更深層次教育事業(yè)的邁進(jìn)奠定了基礎。

  四、項目管理存在的問(wèn)題(含未完成原因分析)

  1.沒(méi)有存在未立項問(wèn)題。

  2.沒(méi)有存在無(wú)概算問(wèn)題。

  3.沒(méi)有存在未招投標問(wèn)題。

  4.沒(méi)有存在未按程序變更問(wèn)題;計劃投資2596萬(wàn)元,實(shí)際投資2596萬(wàn)元,超過(guò)部分是否經(jīng)過(guò)變更程序。

  5.沒(méi)有存在未驗收交付使用問(wèn)題。

  6.沒(méi)有存在以應急搶險為名或拆分項目的方式規避招投標掛靠資質(zhì)、圍標串標問(wèn)題。

  7.沒(méi)有存在未投資評審或評審結論出來(lái)前就超付工程進(jìn)度款。

  8.沒(méi)有存在挪用資金的問(wèn)題。

  9.工程預期目標全部實(shí)現,沒(méi)有超范圍投資、沒(méi)有未到質(zhì)保期就提前報廢等。

  五、下一步改進(jìn)措施

  六、績(jì)效結果擬應用和公開(kāi)情況

  本單位將績(jì)效自評報告公開(kāi)于20xx年本單位部門(mén)決算公開(kāi)位置,供公眾查閱監督。

  部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 10

  為進(jìn)一步規范財政資金管理,牢固樹(shù)立預算績(jì)效理念,強化部門(mén)支出責任,提高財政資金使用效益,根據《益陽(yáng)市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(益政發(fā)【20xx】10號)、《益陽(yáng)市財政局關(guān)于轉發(fā)〈湖南省預算績(jì)效管理工作規程(試行)〉的通知》(益財績(jì)〔20xx〕126號),我單位按照《益陽(yáng)市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》(益財績(jì)〔20xx〕76號)的部署,對支隊20xx年度辦公設備購置績(jì)效進(jìn)行了自評,自評得分90分,F將具體情況報告如下:

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  為認真貫徹落實(shí)中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于加強和改進(jìn)公安基層基礎工作的通知精神,為充分發(fā)揮交通管理職能,20xx年財政預算安排辦公設備購置335萬(wàn)元,專(zhuān)項用于更新辦公設備。

 。ǘ┛(jì)效目標設定及指標完成情況。

  為更新辦公設備,改善工作環(huán)境,提高管理水平,20xx年財政安排專(zhuān)項資金335萬(wàn)元,實(shí)際支付284.4萬(wàn)元。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的。

  通過(guò)績(jì)效評價(jià),了解支隊20xx年辦公設備購置使用情況及取得的成效,發(fā)現辦公設備購置管理中存在的問(wèn)題,為加強財政支出的規范化管理,提高辦公設備購置資金的使用效益。

 。ǘ╉椖抠Y金

  20xx年財政安排公共財政預算資金335萬(wàn)元,專(zhuān)項用于辦公設備購置。已到位資金335萬(wàn)元,實(shí)際支付資金284.4萬(wàn)元。

 。ㄈ╉椖拷M織情況分析

  辦公設備購置,由支隊行財科具體負責。由需要購置、更新辦公設備的`科室、大隊提出申請,行財科統一采購。需求科室、大隊驗收使用。

 。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析

  辦公設備的購置和管理,統一由行財科負責。根據《益陽(yáng)市公安局交警支隊國有資產(chǎn)管理制度》、《益陽(yáng)市公安局交警支隊機關(guān)財務(wù)管理規定》,凡是購置、更新辦公設備的,一律由需要購置、更新辦公設備的科室、大隊先提出申請,報分管領(lǐng)導審批同意后,再由行財科按政府采購法的有關(guān)規定統一采購。

  三、項目績(jì)效情況

  通過(guò)及時(shí)更新、更換辦公設備,改善了工作環(huán)境,提高了工作效率,使執法工作更加快捷、便民,提高了部門(mén)整體管理水平。

  四、存在的問(wèn)題

  單位仍存在較多老舊落后、待報廢設備,影響整體工作效率。

  五、建議意見(jiàn)

  及時(shí)更新老舊設備,提高辦公效率。加強設備資產(chǎn)管理,已閑置報廢設備應及時(shí)處置。

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