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常見(jiàn)的稅務(wù)知識
稅務(wù)知識你知道多少?你知道什么是納稅嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的常見(jiàn)的稅務(wù)知識,歡迎閱讀。
1存款少可遲繳稅
企業(yè)申報以后就應該及時(shí)繳稅,但如果由于存款少可以申請遲繳。存款少到什么情況可以遲繳稅?可動(dòng)用的銀行存款不足以支付當期工資,或者支付工資以后不足以支付應交稅金。注意可動(dòng)用的銀行存款不包括企業(yè)不能支付的公積金存款,國家指定用途的存款,各項專(zhuān)用存款。當期工資是企業(yè)根據工資制度計算出的應付工資。如果出現以上情況,企業(yè)應及時(shí)申請,辦理延期繳納稅款的手續。
2沒(méi)有生意也申報
企業(yè)納稅申報是一項義務(wù),不論企業(yè)是否有稅要交。企業(yè)可能因為各種原因沒(méi)有稅款要繳納,例如企業(yè)處于籌建期間;企業(yè)處于免稅期間;企業(yè)處于清算期間;清算還沒(méi)有結束;企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)不理想,沒(méi)有納稅收入或者收益。這些情況下,企業(yè)可能沒(méi)有稅款要繳納,但都要按時(shí)納稅申報,沒(méi)有應納稅稅款的申報就是所謂的零申報。零申報只是一個(gè)簡(jiǎn)單的程序。一項簡(jiǎn)單的手續,如果不辦理,稅務(wù)機關(guān)可以每次處以罰款2000元。
3視同銷(xiāo)售莫亂套
視同銷(xiāo)售就是實(shí)際不是銷(xiāo)售也要按銷(xiāo)售納稅,沒(méi)有銷(xiāo)售也納稅無(wú)疑會(huì )增加企業(yè)的稅收負擔。應該視同銷(xiāo)售也納稅無(wú)疑會(huì )增加企業(yè)的稅收負擔。應該視同銷(xiāo)售不繳稅是違規,不應該視同銷(xiāo)售也當成銷(xiāo)售就會(huì )繳冤枉稅。有一家酒店,老總平時(shí)接待客人都安排在自家酒店用餐,內部簽招待費,基本上每個(gè)月都有幾單,一年累計起來(lái)有十多萬(wàn)。會(huì )計師事務(wù)所來(lái)審計,要求將這十多萬(wàn)視同銷(xiāo)售,繳納營(yíng)業(yè)稅。在營(yíng)業(yè)稅法規里,沒(méi)有在自家酒店吃飯消費要視同銷(xiāo)售繳營(yíng)業(yè)稅的規定。企業(yè)依從會(huì )計師事務(wù)所的謬論,又會(huì )多繳冤枉稅了。視同銷(xiāo)售千萬(wàn)別亂用。稅法規定,企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費有允許扣除比率的規定。全年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入凈額在1500萬(wàn)元及其以下的,不超過(guò)銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入凈額的5‰;全年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入凈額超過(guò)1500萬(wàn)元的,不超過(guò)該部分的3‰。倘若業(yè)務(wù)招待費的額度過(guò)大,不能列入稅前允許合理費用允許抵扣,那么CPA OFFICE的審計要求列入銷(xiāo)售也是合理的,其實(shí)主要還是看消費了多少。
4看損耗是否正常
企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中存在各種損耗,投進(jìn)的原料一部分損耗了,一部分形成產(chǎn)品。在增值稅里,正常損耗的進(jìn)項可以抵扣,非正常損失的進(jìn)項不能抵扣,要轉出。因此,正常劃分正常損耗和非正常損耗對企業(yè)納稅非常重要。
一家化工廠(chǎng),因為天氣炎熱,原料揮發(fā)了一部分,盤(pán)點(diǎn)造成損失。稅務(wù)管理員認為是自然災害造成,屬于非正常損失。這也是一宗冤案。天氣炎熱還沒(méi)有達到自然災害的程度,怎么能說(shuō)是非正常損失?對稅務(wù)規定不熟悉的人又會(huì )付出代價(jià)。
5各行各業(yè)有特例
稅務(wù)法規有一般的規定,也有針對特殊情況,各個(gè)行業(yè)的特殊規定。如果對自身行業(yè)的特殊規定不了解,企業(yè)也會(huì )蒙受損失。一家報社,賣(mài)報紙繳增值稅,收廣告費繳營(yíng)業(yè)稅。因此印刷報紙獲取的進(jìn)項要分為兩部分,一部分可以抵扣,一部分不能抵扣。怎么分?稅務(wù)局答復:按增值稅暫行條例實(shí)施細則的第23條規定:按收入百分比劃分?蓱z的報社,賣(mài)報紙收入少,廣告費收入高,因此,進(jìn)項基本不能抵扣。其實(shí)稅務(wù)有規定:類(lèi)似的情況按報紙的文章內容與廣告各自占用的版面分攤,應該是大部分都能抵扣,少量不能抵扣。
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