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淺議信托公司內部審計

時(shí)間:2024-07-30 12:57:59 審計畢業(yè)論文 我要投稿
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淺議信托公司內部審計

摘 要:國際內部審計師協(xié)會(huì )制訂的《內部審計實(shí)務(wù)標準》(2003年修訂本,以下簡(jiǎn)稱(chēng)《標準》對內部審計作了定義:“內部審計是一種獨立的、客觀(guān)的保證工作與咨詢(xún)活動(dòng),它的目的是為機構增加價(jià)值并提高機構的運作效率!彼扇∠到y化、規范化的方法來(lái)對企業(yè)的風(fēng)險管理、控制及治理程序進(jìn)行評價(jià)進(jìn)而提高它們的效率,幫助機構實(shí)現它的目標。就信托業(yè)公司的內部審計來(lái)談?wù)勛砸训目捶ā?script>s("content_relate");

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