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財務(wù)科工作制度

時(shí)間:2022-07-16 04:27:33 制度 我要投稿

財務(wù)科工作制度

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財務(wù)科工作制度

  一、認真學(xué)習、宣傳、貫徹執行新《會(huì )計法》,執行各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,加強會(huì )計核算工作、加強財務(wù)監督,財務(wù)人員要以身作則,奉公守法,保護國家財產(chǎn)安全,同一切違法亂紀行為作斗爭。

  二、合理組織收入,嚴格控制支出,凡是該收的應努力去收,凡是預算外的無(wú)計劃的支出應堅決制止杜絕,對于臨時(shí)必要的開(kāi)支,應按審批程序、手續辦理。根據事業(yè)計劃、正確及時(shí)地編制年度財務(wù)計劃,辦理會(huì )計業(yè)務(wù),按照規定的格式和期限報送會(huì )計報表。

  三、加強醫院經(jīng)濟管理,擬定和審查醫院的經(jīng)濟合同、經(jīng)濟文件、經(jīng)濟協(xié)議,參與擬定醫院的分配方案;審查各類(lèi)業(yè)務(wù)用款,加強事前管理;定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析,并會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好經(jīng)濟核算的管理工作。

  四、發(fā)生的每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),均應取得合法的原始憑證,先由經(jīng)手人、實(shí)物負責人簽字,再由院長(cháng)審查批準后方能報銷(xiāo),白條不能作為報銷(xiāo)憑證,出差或因公借支須辦理借款手續,回醫院后在規定時(shí)間內辦理結帳手續。會(huì )計人員要及時(shí)清理本單位發(fā)生的債權、債務(wù),防止拖欠,減少呆帳、壞帳。

  五、財會(huì )部門(mén)應會(huì )同有關(guān)部門(mén),對醫院的固定資產(chǎn)、藥品、衛生材料、低值易耗品以及其他財產(chǎn)進(jìn)行定期或不定期的盤(pán)點(diǎn),及時(shí)清倉查庫,防止浪費和積壓,以保障財產(chǎn)物資的安全、完整,加快資金的周轉。

  六、嚴格現金管理制度,遵守結算紀律,凡是收入的現金必須及時(shí)送存銀行,庫存現金不得超過(guò)規定限額,不得以長(cháng)補短或挪作他用,若有差錯應及時(shí)查找原因,報院長(cháng)批示處理。

  七、認真貫徹執行國家物價(jià)政策,遵守物價(jià)紀律,要熟悉各項醫療收費標準、藥品價(jià)格和有關(guān)物價(jià)政策。嚴格空白票據的管理,醫院的各種收據由財會(huì )室統一購置、保管和發(fā)放,建立票據收發(fā)和核銷(xiāo)制度。

  八、按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定和要求,做好會(huì )計檔案的管理工作,嚴格檔案借閱手續。會(huì )計人員的因故長(cháng)期離開(kāi)、改換工種或調離單位,必須辦理移交手續。

 

 

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