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門(mén)店管理制度

時(shí)間:2025-07-07 07:41:10 制度 我要投稿

(薦)門(mén)店管理制度15篇

  在我們平凡的日常里,很多場(chǎng)合都離不了制度,制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編精心整理的門(mén)店管理制度,歡迎閱讀與收藏。

(薦)門(mén)店管理制度15篇

門(mén)店管理制度1

  1 .確保公司資金安全,特制定此制度。

  2.適用范圍:

  3.管理內容:

  3.1公司給校園店、體驗店各1000元備用金,咖啡廳1000元備用金;以備店面找零周轉。此筆款一直放在店里作為長(cháng)期找零的周轉資金。各店長(cháng)負責備用金的保管,部門(mén)負責人監督檢查備用金的使用。 3.2店鋪收銀人員在下班之前結清當日貨款,并整理好單據和款項,于次工作日上午11點(diǎn)前將前日銷(xiāo)售款上交財務(wù)。校園店將《銷(xiāo)售日報表》發(fā)公司財務(wù)后將銷(xiāo)售款存入公司指定的銀行賬戶(hù),體驗店和咖啡廳的營(yíng)業(yè)款和單據直接交財務(wù)出納處。

  3.3體驗店和咖啡廳必須將銷(xiāo)售款項和單據核對一致,并將單據和款項全額上

  交財務(wù);校園店可根據營(yíng)業(yè)額取整存入公司指定銀行賬戶(hù),校園店當日累計未上交的.前日營(yíng)業(yè)款最多不超過(guò)500元。

  3.4店鋪收銀人員要做到營(yíng)業(yè)款和銷(xiāo)售憑證或銷(xiāo)售小票上的金額一致,如人為

  原因造成現金短款,其責任由收銀員自己承擔。

  3.5所有銷(xiāo)售憑證和銷(xiāo)售小票上的售價(jià)必須與公司的相關(guān)銷(xiāo)售價(jià)格文件相一

  致;折扣、特價(jià)等必須有經(jīng)審批的相關(guān)的文件支持。

  3.6當天現金銷(xiāo)售款達到5000元時(shí)(含伍仟元),需當日存入指定銀行或上

  交出納,其余款項第二日上午11點(diǎn)前存入指定銀行或上交出納。

  4.7周末或節假日等出納崗位非正常上班時(shí)間內,小額營(yíng)業(yè)款可先由店長(cháng)保

  管;當累計未上交營(yíng)業(yè)款達到3000元時(shí),需存入公司指定銀行賬戶(hù)。 1.目的:為了加強對公司店面資金的管理,使公司貨幣資金更好的流通運轉。

  4.8店鋪內累計不超過(guò)200元的零星開(kāi)支由店長(cháng)統一用備用金進(jìn)行支付,月未到公司報銷(xiāo);累計未報銷(xiāo)金額超過(guò)200元(含兩佰元)時(shí)及時(shí)向公司財務(wù)報銷(xiāo)。

  4.9銷(xiāo)售憑證和銷(xiāo)售小票是公司收入的標志,銷(xiāo)售憑證要求聯(lián)號。店鋪管理人

  員要嚴格對票據進(jìn)行管理,不得隨意撕毀。銷(xiāo)售憑證或者銷(xiāo)售小票需要作廢的,要將此號碼的全部票據聯(lián)寫(xiě)上作廢兩個(gè)字,并有店長(cháng)簽名注明作廢原因后交財務(wù)部。 4.10當商品入店鋪時(shí),店鋪導購根椐公司倉庫配貨出庫單進(jìn)行數量型號等清

  點(diǎn)驗收,并確認無(wú)誤后簽收。

  4.11各門(mén)店每月月未進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn),對滯銷(xiāo)貨、丟失、破損的貨品進(jìn)行清理,將盤(pán)點(diǎn)結果經(jīng)部門(mén)負責人審核后上交公司財;如有差異,需查明其原因,確定處理方案,并經(jīng)公司領(lǐng)導同意后,交財務(wù)進(jìn)行調帳處理,做到帳實(shí)相符。

  4.12各門(mén)店于每月月初3號(節假日順延)前將確定好的上月銷(xiāo)

  售報表和庫存月報表經(jīng)部門(mén)負責人審核后傳遞公司財務(wù),以便公司財務(wù)進(jìn)行管理和核算。

  4.13店鋪內所有財產(chǎn)物資,由店長(cháng)進(jìn)行清理并出具一份清單,落實(shí)到相關(guān)責

  任人,店面財產(chǎn)物資清單由店面保管一份,公司財務(wù)一份。

  4.14此規定一經(jīng)發(fā)布,希望各門(mén)店遵守執行。

門(mén)店管理制度2

  一、藥品進(jìn)貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等有關(guān)法律、法規和政策,依法購進(jìn)。

  二、藥品必須從總部仁愛(ài)大藥房連鎖有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)總部)購進(jìn),不得自行從其它渠道采購藥品。二級藥店不得購進(jìn)限制類(lèi)藥品。

  三、門(mén)店應當按照總部核定的具體品種存儲限量,及時(shí)向總部報送要貨計劃,要貨計劃應做到優(yōu)化存儲結構、保證經(jīng)營(yíng)需要、避免積壓滯銷(xiāo)。

  四、購進(jìn)藥品要依據配送票據建立購進(jìn)記錄,票據或購進(jìn)記錄應記載品名、規格、批號、數量、生產(chǎn)廠(chǎng)家、有效期至等內容。票據或購進(jìn)記錄應保存至超過(guò)藥品有效期一年,但不得少于五年。

  五、門(mén)店應當收集、分析、匯總所經(jīng)營(yíng)藥品的`適銷(xiāo)情況和質(zhì)量情況,收集消費者對藥品質(zhì)量及療效的反映,及時(shí)向公司配送中心反饋,為優(yōu)化購進(jìn)藥品結構提供依據。

門(mén)店管理制度3

  一,管理

  為完善進(jìn)銷(xiāo)存的管理,保證貨品的安全,進(jìn)貨付款、銷(xiāo)售收款的準確,特制定本

  總則:進(jìn)銷(xiāo)存管理利用物流、資金流、海鼎系統、賬務(wù)系統相互牽制與印證;各門(mén)店需統一使用海鼎系統,以利于數據的搜集查詢(xún)和審核監督。 1采購 1.1進(jìn)貨

  1.1.1貨品到達門(mén)店后,由店長(cháng)或營(yíng)業(yè)員點(diǎn)收,點(diǎn)收完成與采購計劃核對,核對無(wú)誤后填寫(xiě)進(jìn)貨單并簽字確認,同時(shí)報品牌經(jīng)理簽字確認。如有取得供應商的送貨單,并且信息齊全,可以由送貨單替代進(jìn)貨單,但需收貨人和品牌經(jīng)理在送貨單上簽字確認。

  1.1.2進(jìn)貨單必須體現如下信息:品名、單價(jià)、計量單位、數量、條形碼、貨號、規格等。進(jìn)貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計。

  1.1.3進(jìn)貨單在收貨當天遞交財務(wù),進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計收到進(jìn)貨單次日內將進(jìn)貨數據錄入海鼎系統。進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計將進(jìn)貨數據錄入海鼎系統后將進(jìn)貨單遞交到賬務(wù)會(huì )計,由賬務(wù)會(huì )計將進(jìn)貨數據記入用友財務(wù)系統,記賬時(shí)需體現進(jìn)貨總金額與進(jìn)貨總數量。如進(jìn)貨屬于銷(xiāo)售分成方式,通過(guò)吊牌價(jià)乘以進(jìn)貨折扣得到進(jìn)貨單價(jià)。 1.2采購退貨(退給供應商)

  由店長(cháng)或營(yíng)業(yè)員填寫(xiě)退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認,退貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當天遞交財務(wù),由進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計收到退貨單次日內在海鼎系統審核確認。進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計確認無(wú)誤簽字后遞交到賬務(wù)會(huì )計,由賬務(wù)會(huì )計將退貨數據記入用友財務(wù)系統,記賬時(shí)需體現退貨總金額與退貨總數量。進(jìn)貨方式為買(mǎi)斷的退貨可以抵付后續的進(jìn)貨款,如后續不再進(jìn)貨須供應商退款的,退款情況由品賬務(wù)會(huì )計進(jìn)行后續跟蹤。

  1.3付款

  1.3.1付款(買(mǎi)斷)

  由賬務(wù)會(huì )計填寫(xiě)付款申請單,后附進(jìn)貨單復印件,并交財務(wù)主管。財務(wù)主管將付

  款申請金額與用友財務(wù)系統的.應付賬款余額相互核對,確認無(wú)誤后按流程簽批,流程如下:品牌經(jīng)理→自營(yíng)總監→總經(jīng)理/董事長(cháng)。、

  1.3.2付款(銷(xiāo)售分成)

  由賬務(wù)會(huì )計根據進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計制作的銷(xiāo)售報表填寫(xiě)付款申請單,后附銷(xiāo)售明細(需體現銷(xiāo)售折扣),并交財務(wù)主管。財務(wù)主管根據合同對付款申請進(jìn)行審核,確認無(wú)誤后按流程簽批,流程如下:品牌經(jīng)理→自營(yíng)總監→總經(jīng)理/董事長(cháng)。

  1.3.3付款(預付款)

  由品牌經(jīng)理填寫(xiě)付款申請單,后附訂貨明細,交自營(yíng)總監確認后按流程簽批,流程如下物業(yè)財務(wù)→總經(jīng)理/董事長(cháng)。

  二,銷(xiāo)售

  2.1銷(xiāo)售時(shí)由營(yíng)業(yè)員將銷(xiāo)售商品信息錄入海鼎系統并填寫(xiě)銷(xiāo)售單,收銀后收銀小票,銷(xiāo)售單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給顧客、一聯(lián)給財務(wù)。當天下班后將銷(xiāo)售日報表、銷(xiāo)售單、收銀小票、銀聯(lián)簽購單、抵用券等裝訂后交進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計。銷(xiāo)售現金需單獨放進(jìn)信封,下班后投到財務(wù)保險箱。

  2.2營(yíng)業(yè)員須銷(xiāo)售當天將銷(xiāo)售商品信息錄入海鼎系統,不允許隔天錄入,如因不可抗力原因無(wú)法當天錄入,須電話(huà)告知品牌經(jīng)理及進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計,并于次日上午12:00前完成補錄。

  2.3進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計負責銷(xiāo)售次日將現金存入銀行并帶回銀行回單。進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計于銷(xiāo)售次日下班前將銷(xiāo)售報表(需體現銷(xiāo)售折扣)、收銀小票、收款憑證(銀聯(lián)簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額)相互核對。核對無(wú)誤后當天將收款憑證交賬務(wù)會(huì )計。賬務(wù)會(huì )計每月1號、16號到海鼎系統打印出前半個(gè)月的銷(xiāo)售報表,與收款憑證核對相符后,將銷(xiāo)售數據分店記入用友財務(wù)系統,銷(xiāo)售分錄需體現銷(xiāo)售總金額與銷(xiāo)售總數量。品牌經(jīng)理將更新的銷(xiāo)售折扣表電子檔提交進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計,進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計核對銷(xiāo)售金額時(shí)需核對銷(xiāo)售折扣是否正確。

  2.4銷(xiāo)售退貨

  客戶(hù)退貨需先向品牌經(jīng)理口頭申請,品牌經(jīng)理同意后要求客戶(hù)退還銷(xiāo)售單客戶(hù)聯(lián),營(yíng)業(yè)員根據銷(xiāo)售單查詢(xún)銷(xiāo)售記錄,如無(wú)誤,填寫(xiě)退貨單并簽字確認后,交品牌經(jīng)理簽字確認,如原銷(xiāo)售收款方式為現金,退還現金;如原銷(xiāo)售方式為刷卡,

  需由營(yíng)業(yè)員填寫(xiě)付款申請單(收款帳號為原刷卡帳號),后附退貨單和退回的銷(xiāo)售單。付款申請單遞交財務(wù)后按流程簽批后付款,簽批流程如下物業(yè)財務(wù)→自營(yíng)總監→總經(jīng)理/董事長(cháng)。如刷卡退款是發(fā)生在銷(xiāo)售當天22點(diǎn)前,收回銷(xiāo)售單及貨品后填寫(xiě)退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認后,可以直接在POS機撤銷(xiāo)此銷(xiāo)售收款。

  三,盤(pán)點(diǎn)

  3.1每月各店需盤(pán)點(diǎn)一次。盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)店面人員應予以協(xié)助。

  3.2盤(pán)點(diǎn)需當天完成,如庫存較多,進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計提前一天通知財務(wù)主管,由財務(wù)主管組織本部門(mén)同事協(xié)助盤(pán)點(diǎn)。

  3.3盤(pán)點(diǎn)期間的銷(xiāo)售須由營(yíng)業(yè)員單獨登記,盤(pán)點(diǎn)完成后遞交進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計,由進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計校正因銷(xiāo)售而影響的實(shí)盤(pán)數據。

  3.3進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計盤(pán)點(diǎn)完成次日內將實(shí)盤(pán)數據以電子版形式報送一份到財務(wù)主管處。

  3.4進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計在盤(pán)點(diǎn)完成后5天內將實(shí)盤(pán)數據與海鼎系統的數據進(jìn)行比對,如有差異需做成盤(pán)點(diǎn)差異表(需列明差異原因)報財務(wù)主管處。財務(wù)主管會(huì )同品牌經(jīng)理對盤(pán)點(diǎn)差異表進(jìn)行審核,并完成盤(pán)點(diǎn)報告,盤(pán)點(diǎn)報告需體現所有自營(yíng)店的盤(pán)點(diǎn)差異品名、差異數量、差異金額及差異原因并簽署處理意見(jiàn),報自營(yíng)總監及總經(jīng)理簽字確認。

  3.5進(jìn)銷(xiāo)存會(huì )計根據經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤(pán)點(diǎn)報告調整海鼎系統庫存;賬務(wù)會(huì )計根據經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤(pán)點(diǎn)報告在用友財務(wù)系統中做調整分錄,分錄需體現數量與金額。

  4違反本制度的懲罰

  4.1每月違反本制度超過(guò)三次,每次罰款100元,超過(guò)5次視為不勝任工作崗位,由人事部門(mén)視情節輕重給予相應的處罰直至辭退。

  4.2違反本制度給公司造成實(shí)際損失的,相關(guān)責任人須承擔賠償責任。

門(mén)店管理制度4

  為了創(chuàng )造一支以公司利益至高無(wú)上準則,建立高素質(zhì)、高水平的團隊,更好地服務(wù)于每一位客戶(hù),公司制定了以下嚴格的管理規章制度,望各位員工配合遵守!

  一、工作流程:

  1、整理清潔工作崗位

  2、在守備位置靜候顧客(或協(xié)助店長(cháng)做集體公務(wù))

  3、服務(wù)熱情接待顧客

  4、開(kāi)具銷(xiāo)售單收取定金

  5、通知顧客收取余款(原則上誰(shuí)簽單誰(shuí)催交余款)

  6、解決顧客售后和疑難問(wèn)題定期回訪(fǎng) 。

  以上流程為導購員基本工作流程,每天要做到日事日清,檢查中發(fā)現流程上的問(wèn)題,導購員承擔相應責任。

  二、工作時(shí)間

  1、門(mén)店營(yíng)業(yè)安排:門(mén)店實(shí)行每周7天營(yíng)業(yè)。由店長(cháng)安排員工班組,制定排班表。員工每周公休一天,各員工需按排班表上班,不得擅自更改換班。

  2、店面營(yíng)業(yè)時(shí)間:早上9:00至下午18:00

  上班:上午9:00――下午18:00(早班每天進(jìn)門(mén)第一件事情開(kāi)啟店面照明燈光、音樂(lè )背景、保證燈光的明亮度、音樂(lè )的柔和度。各辦公設備的檢查,保證電話(huà)、電腦、傳真、打印機等正常使用。以及全店面清潔工作).

  下班:下班前關(guān)好所有店面的門(mén)、窗、電源、以及不使用的電器。

  注:在關(guān)掉電源的同時(shí),請務(wù)必記得監控的電源是不能斷掉。

  午餐時(shí)間:12:00――13:00員工輪換就餐(正在服務(wù)客戶(hù)時(shí),自己調整)

  3、員工休息時(shí)間:店面員工每周有一天休息時(shí)間。不得在節假日、周六、日安排公休,(特殊情況須報公司批準)法定節假日店面不休息,節假日后進(jìn)行調休。

  4、店面請假制度:店面員工如有請假,需提前一天書(shū)面請假條交于店長(cháng)并報公司審批,電話(huà)請假和臨時(shí)請假無(wú)效(特殊情況除外)

  三、招聘制度

  1、試用:新進(jìn)員工試用期不超過(guò)三個(gè)月,試用期滿(mǎn)由門(mén)店負責人依據個(gè)人表現,提交是否轉正、延期或辭退報告,由負責人審核批復

  2、轉正及合同簽訂: 轉正員工須與公司簽訂聘任合同。聘任合同一經(jīng)簽訂、鑒證,雙方必須嚴格執行。

  3、離職: 員工離職分為辭職、解雇、開(kāi)除、自動(dòng)離職四等(試用期內員工及公司雙方均有權提出辭職或解雇,而不負擔任何補償。離職前須與公司結清各項手續)

  4、辭職:試用期過(guò)之后,職員辭職需提前一個(gè)月通知公司,到職日期結算工資,但不結算任何福利

  5、自動(dòng)離職:凡無(wú)故擅自曠工三天以上者,均作自動(dòng)離職論,不予結算任何工資、福利。

  6、解雇: 工作期內,員工因工作表現、工作能力等因互不符合本公司要求,無(wú)法勝作本職,公司有權解雇, 屆時(shí)結算工資及福利。

  7、開(kāi)除: 員工因觸犯法律,嚴重違犯公司規章制度或犯嚴 重過(guò)失者,即予革職開(kāi)除,計薪到革職日止。

  三、考勤制度

  1、早上9:00以后到崗者視為遲到(需提前10分鐘到崗更換工作服、早餐等,每遲到1次扣10元。

  2、早上10:30以后到崗者按事假半天處理,扣50元。

  3、下班未按正常下班時(shí)間離開(kāi)的,按早退處理,發(fā)生1次扣發(fā)工資20元。(遇特殊情況須向店長(cháng)申請)

  4、每月遲到3次視為事假一天,累計扣除1天工資。

  5、無(wú)故缺崗或未按班次休假的,視為曠工,曠工1天扣罰3天工資,當月累計曠工2次,作自動(dòng)離職處理。

  四、禮儀制度

  1、員工必須穿著(zhù)工作服上崗,并在正確位置佩戴 LOGO。

  2、女員工上崗可化淡妝,不準濃妝艷抹、佩戴過(guò)多夸張飾品或涂抹過(guò)濃的香水

  3、男女員工不準留過(guò)長(cháng)發(fā)型,不許染怪異顏色。

  4、員工的`坐立行走及其它肢體動(dòng)作應符合店面接待禮儀要求,做到落落大方,舉止得當。不得在顧客面前做不雅小動(dòng)作。

  5、接待顧客和接聽(tīng)電話(huà)時(shí)必須使用禮貌接待用語(yǔ)。

  1: “歡迎光臨 家居”

  2: “您請跟我來(lái),請您認真的看一下我們的產(chǎn)品”

  3: “能否請您留下您的姓名和聯(lián)系電話(huà),以使我們能更好的為您提供服務(wù)!

  4: “我們的工作有什么不周之處,請您多提寶貴意見(jiàn)好嗎?”

  5: “謝謝您的光臨,歡迎您隨時(shí)同我們聯(lián)系,我們將竭誠為您服務(wù),再見(jiàn)!”

  等敬辭及其他禮貌用語(yǔ)。

  6、向顧客介紹商品及交談時(shí),應注意談話(huà)技巧,不要隨意插話(huà),避免與顧客爭辯、悖論,要迎合顧客的話(huà)語(yǔ)導向附和。

  五、例會(huì )、晨會(huì )制度

  1、例會(huì )

  每周一上午9:00店面全體員工召開(kāi)周例會(huì ),會(huì )議內容:

 。1)店面本周銷(xiāo)售情況匯總,遺留問(wèn)題通告。

 。2)員工在工作中遇到的困難,集體協(xié)調解決、討論。

 。3)員工各自匯報工作情況,總結經(jīng)驗教訓。

 。4)通報下周銷(xiāo)售目標,列出主要目標。

 。5)培訓及考核。

  2、晨會(huì )

  每日上午9:00店面全體員工召開(kāi)晨會(huì ),會(huì )議內容:

 。1)團隊操提士氣、凝聚力。

 。2)總結前日工作,遇到的困難,集體協(xié)調解決、討論。

 。3)制定當日工作計劃,對今日重要事項做培訓、鋪排。

  六、衛生制度

  1、店面各區域衛生由當日上班員工共同負責。

  2、早班員工到崗后需立即全面檢查打掃各區域衛生,清理完畢后需在衛生檢查表上簽字確認,由店長(cháng)進(jìn)行檢查。

  3、各區域衛生標準如下:

  七、財務(wù)制度

  1、員工收取顧客現金需兩人共同清點(diǎn),復核無(wú)誤后交財務(wù)保管。

  2、收取客戶(hù)現金時(shí)唱收、唱付,保證當場(chǎng)核對無(wú)誤。

  3、收取支票需執行先入帳、后開(kāi)票、再送貨的原則進(jìn)行處理。

  4、收取現金時(shí)需仔細檢查,避免收取殘幣、假幣。如收取假幣由當事人負責賠償。

  5、收取現金數額較大時(shí),必須存入保險箱內或轉存公司賬戶(hù)。

  八、安全保衛制度

  1、店面預防盜、搶、騙

 。1)防止偷竊主要以預防為主。商品擺放恰當、人員安排合理,不給偷竊者造成機會(huì )。每日下班前仔細檢查辦公室、庫房、門(mén)窗是否關(guān)閉鎖好。

 。2)做好預防搶劫措施。遇搶劫發(fā)生要沉著(zhù)冷靜,盡量仔細觀(guān)察歹徒體貌特征,不要破壞現場(chǎng)環(huán)境,及時(shí)報警并通知店長(cháng)及門(mén)店負責人。

 。3)提高警惕預防詐騙。收顧客現金應等顧客確認找零后才可將現金收存,收到顧客大鈔時(shí)應注意鈔票上有無(wú)特別記號及時(shí)辨識假鈔,不可因人手不足、顧客催促而自亂陣腳,精神上麻痹疏于防范。

  2、建立健全安全消防制度

 。1)易燃、易爆物品不得帶入店面。

 。2)電線(xiàn)、電器、插線(xiàn)板等殘舊破損不符合消防要求的,須上報公司及時(shí)更換。

 。3)各商品展區、體驗區嚴禁吸煙和使用明火。

 。4)如遇火警須迅速撥110報警,根據實(shí)情疏散人員、組織搶救財物。

  九、店面員工基本守則

  1、準時(shí)上下班,不得擅自換班,工作時(shí)間不得串崗、脫崗;

  2、個(gè)人辦公用品按規定擺放,不得隨意亂丟。發(fā)現每次交快樂(lè )基金10元;

  3、員工必須穿著(zhù)工作服上崗,衣領(lǐng)角佩戴好 LOGO;不著(zhù)工裝或衣衫不整者,發(fā)現每次交快樂(lè )基金10元;

  4、不得濃妝艷抹,佩戴夸張飾品及夸張發(fā)型;

  5、工作時(shí)間不得聚眾聊天、吃零食、看報紙雜志、高聲喧嘩、嬉戲打鬧、睡覺(jué)、賭博喝酒等影響公司形象;發(fā)現1次口頭警告,發(fā)現每次交快樂(lè )基金20元;

  6、工作時(shí)間不得倚靠商品、墻壁或過(guò)分放松肢體;

  7、工作時(shí)間不得長(cháng)時(shí)間接打私人電話(huà),不得因私長(cháng)時(shí)間會(huì )客;

  8、不得在商場(chǎng)游戲、打鬧,不得在商場(chǎng)和倉庫內吸煙,發(fā)現每次交快樂(lè )基金50 元;

  9、嚴格做到無(wú)煙商場(chǎng),發(fā)現顧客在商場(chǎng)內吸煙時(shí),必須及時(shí)制止,制止過(guò)程中注意說(shuō)話(huà)方式,不要與顧客發(fā)生沖突或爭執;

  10、工作期間面帶微笑,不可因個(gè)人情緒影響工作,不得怠慢顧客或以消極冷淡態(tài)度對待顧客;

  11、注意聽(tīng)取顧客對其他商家所售物品的信息并及時(shí)報告店長(cháng)經(jīng)理;

  12、開(kāi)單收款過(guò)程中要認真細致,不得涂改(如有寫(xiě)錯原聯(lián)作廢,重新開(kāi)單),在訂貨合同上寫(xiě)清顧客姓名、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、規格、色號、價(jià)格、數量、詳細家庭住址、聯(lián)系電話(huà)等,個(gè)人開(kāi)單原則上由本人根據情況按期催交余款,誰(shuí)收齊余款誰(shuí)負責立即到會(huì )計(經(jīng)理)處交帳簽字;如開(kāi)單錯誤或涂改嚴重每次交快樂(lè )基金5元;

  13、當顧客對公司未明文規定的銷(xiāo)售方案提出異議時(shí),應請示上級,個(gè)人不得擅自主張。一經(jīng)發(fā)現,造成公司經(jīng)濟名譽(yù)損失的,個(gè)人負全部責任;

  14、顧客從賣(mài)場(chǎng)提現貨(樣品)時(shí),導購員必須先開(kāi)單讓顧客簽字后,方可將實(shí)物交給顧客并監督貨物完整的提離賣(mài)場(chǎng);如少裝漏裝每次當班導購員交快樂(lè )基金20元,并由組裝人員負擔往返車(chē)費;

  15、不得收取顧客禮物,拾取顧客遺失物品要及時(shí)上交;

  16、送貨時(shí)必須填寫(xiě)好送貨單交給安裝工;點(diǎn)貨時(shí)必須準確無(wú)誤,如果疏忽大意。

門(mén)店管理制度5

  1、目的:對冷藏藥品的采購、儲存、銷(xiāo)售必須嚴格執行國家有關(guān)冷鏈管理的管理規定。

  2、依據:《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》和相關(guān)的法律法規。

  3、適用范圍:門(mén)店有冷藏藥品管理。

  4、責任:門(mén)店收貨、驗收、儲存、銷(xiāo)售人員。

  5、內容:

  5.1、經(jīng)營(yíng)冷藏藥品的,應有配套的調控和顯示溫濕度冷藏設備。冷藏設備應放置在干燥、通風(fēng)、避免陽(yáng)光直射、遠離熱源之處;電源線(xiàn)路與插座應專(zhuān)線(xiàn)專(zhuān)用。

  5.2、冷藏藥品的收貨區應在陰涼或冷藏環(huán)境中,不得置于露天、陽(yáng)光直射和其他可能改變周?chē)h(huán)境溫度的位置。收貨前,如能當場(chǎng)導出隨行的溫度記錄儀記錄數據,應查看并確認運輸全程溫度符合規定的要求后,方可接收貨物;如不能當場(chǎng)導出隨行的溫度記錄儀數據,應暫移入規定溫度的待檢區,待獲得運輸全程溫度數據并確認符合規定后,才能移入合格品區。冷藏藥品收貨時(shí),應向供貨單位索取冷藏藥品運輸交接單,做好實(shí)時(shí)溫度記錄,并簽字確認。冷藏藥品的收貨、入店通常應在15分鐘內完成。

  5.3、冷藏藥品到貨時(shí),應對其運輸方式、運輸設施或設備內溫度、運輸時(shí)間等質(zhì)量控制狀況進(jìn)行重點(diǎn)檢查并記錄,對不符合溫度要求運輸的`應拒收。

  5.4、冷藏藥品驗收記錄應記載供貨單位、數量、到貨日期、品名、劑型、規格、批準文號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期、質(zhì)量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容,同時(shí)包括發(fā)貨方溫度記錄儀編號、收貨時(shí)間、入庫的時(shí)間等。

  5.5、零售藥店已出售給消費者的冷藏藥品,退回后不得再次進(jìn)行銷(xiāo)售。

  5.6、藥品零售企業(yè)銷(xiāo)售冷藏藥品需為消費者提供服務(wù),以保證藥品在適應的溫度下,便于攜帶。

門(mén)店管理制度6

  一、店鋪考勤制度

  1、工作時(shí)間:

 、、店長(cháng)工作時(shí)間:中間班12:30—20:30,星期二休息。

 、、領(lǐng)班、導購工作時(shí)間:上下午倒班,每?jì)尚瞧谛菀惶臁?/p>

  上午班8:00—14:00下午班:13:50—20:30

 、、周五、周六時(shí)間延長(cháng)至22:30。

  實(shí)際狀況需要調整時(shí),公司確定通知后方可執行,專(zhuān)柜依據商場(chǎng)的實(shí)際狀況執行。

  2、考勤記錄:

 、、店長(cháng)每月3日前將審核完畢的上月店鋪考勤表交于上級主管。

 、、店長(cháng)每月29日前將下月店鋪排班表交于上級主管。

 、、助店執行考勤制度,店長(cháng)進(jìn)行監督。

 、、考勤表要規范記錄,店鋪加班需填寫(xiě)加班申請單,經(jīng)上級主管批準后方可執行,否則視為無(wú)效。加班單需注明加班人、加班時(shí)間。

 、、遲到期:

  1》遲到時(shí)間在10分鐘內,每次處罰5元。

  2》遲到時(shí)間在20分鐘內,每次處罰10元。

  3》遲到時(shí)間在30分鐘內,每次處罰15元。

  4》遲到時(shí)間在30分鐘以上60分鐘以?xún),每次按其上月日平均工資處罰。

 、、早退:

  1》早退時(shí)間在10分鐘內,每次處罰5元。

  2》早退時(shí)間在20分鐘內,每次處罰10元。

  3》早退時(shí)間在30分鐘內,每次處罰15元。

  4》早退時(shí)間在30分鐘以上60分鐘以?xún),每次按其上月日平均工資處罰。

  3、擅自離崗:

  未經(jīng)準假而不到崗者以及遲到、早退時(shí)間在1小時(shí)以上者均以擅自離崗論處,每次按其上月日平均工資的三倍予以罰款,連續擅自離崗三天(含)以上或月累計擅自離崗達五天者,可予以除名處理。

  4、事假:

 。1)員工事假務(wù)必提早一天向店長(cháng)申請,一日事假扣除基本工資與銷(xiāo)售提成的5%,員工請事假日數超過(guò)2天以上,由店長(cháng)報請區域主管處,并安排好工作,找好代理人,批準后生效。

 。2)請假如果理由不充分或影響公務(wù)時(shí),各級主管可不予準假或暫緩準假。

  5、病假:

 。1)員工因病或非因工負傷需要治療的,須到工作地醫保管理機構約定的醫院就診。

 。2)在上班時(shí)間就診的,應當選取上班地點(diǎn)就近醫院,休息時(shí)間就診的,應當選取居住地就近醫院就診,特殊狀況在其他醫院就診,應當有充分的理由和證據。

 。3)特殊狀況不在公司所在城市就醫并需請病假的,務(wù)必有縣級以上醫院就診證明和病假證明。

 。4)女員工懷孕后和產(chǎn)后與生育相關(guān)的就診與病假,應當出具同一個(gè)的產(chǎn)前檢查醫院的就診和病假證明。因其他疾病需要就診與病假的,

 。5)員工須憑醫生出具的《診斷證明單》、住院證明等申請病假休息,需要申請病假的,一般應當在病假休息前申請。

 。6)病假期內員工應告知本部門(mén)及人力資源部保證能聯(lián)系上的聯(lián)系方式,使公司能及時(shí)了解、關(guān)心其健康狀況及安排后續工作事宜。

 。7)視狀況需要,公司有權要求員工出具病歷卡、掛號單、檢驗化驗單、醫藥費用單、社會(huì )保險卡(醫療卡)等資料,公司需要員工帶給上述資料核實(shí)病情和病假時(shí),員工務(wù)必在規定的時(shí)限內帶給,無(wú)正當理由拒絕者或無(wú)法帶給齊全資料,視為病假無(wú)效,病假一律按擅自離崗處理。

 。8)公司如對員工就診醫院診斷和證明持有疑問(wèn),可到該員工就診的醫院調查核實(shí),也可要求員工在公司人員陪同下去公司指定醫院復查或前往區、縣勞動(dòng)潛力鑒定委員會(huì )進(jìn)行鑒定。員工無(wú)正當理由拒絕者,視為請假無(wú)效,一律以擅自離崗處理。

 。9)弄虛作假,采取欺騙行為或與醫生勾結得到非正常病假單等,經(jīng)查實(shí),除病假期間按擅自離崗處理外,公司能夠按規章制度給予相應的處理處分,直接解除勞動(dòng)合同。

  (10)職工在病假期間兼職或從事有報酬的勞動(dòng)、工作,除病假按擅自離崗處理外,公司能夠給予其他處理處分,直至解除勞動(dòng)合同。

  6、加班:

 。1)如果加班時(shí)間安排在休息日,公司將根據工作狀況安排補休或支付不少于正;竟べY200%的加班費用。

 。2)如果加班時(shí)間安排在法定假日,公司將根據工作狀況安排補休或支付不少于正;竟べY300%的加班費用。

  7、調(代)班:

  調(代)班務(wù)必提前一天向店長(cháng)申請,經(jīng)店長(cháng)批準,方可調(代)班,在崗期間發(fā)生問(wèn)題職責,由代班正者承擔。

  8、用餐時(shí)間:

  午后11:30~13:00,下午17:30~19:00,由店長(cháng)/助店視實(shí)際狀況安排(錯開(kāi)營(yíng)業(yè)高峰期),但用餐時(shí)間不得超過(guò)半小時(shí),且嚴禁在賣(mài)場(chǎng)內用餐,如被發(fā)現用餐者請主動(dòng)辭職。

  二、店鋪財務(wù)管理

  1、分店每日要認真仔細做號銷(xiāo)售日報表的數據傳輸,并將各項開(kāi)支費用、營(yíng)業(yè)額及實(shí)存銀行金額明確寫(xiě)明,銷(xiāo)售日報表務(wù)必絕對準確。

  2、營(yíng)業(yè)款務(wù)必于次日11:00前由助店存入制定銀行,店長(cháng)進(jìn)行監督,如因特殊狀況而不能存入,務(wù)必在11:00前電話(huà)上報公司財務(wù)部,并說(shuō)明原因。

  3、分店若當日白天收受的營(yíng)業(yè)款較多,為保證安全,須將這部分營(yíng)業(yè)款當日存入銀行,并上報公司財務(wù)部。

  4、店鋪工作用品除公司批準可私自采購,一般均由公司統一采購并于每月25日按標準統一進(jìn)行發(fā)放,超過(guò)標準由店鋪自行承擔。

  5、店鋪支付水電費、電話(huà)費等,務(wù)必取得正規發(fā)票,及時(shí)傳真公司財務(wù)部。費用需控制在公司標準以?xún),超額部分視狀況由店內自行承擔。

  6、公司任何人員下達店鋪,未經(jīng)公司批準,店長(cháng)不得經(jīng)任何方式借付資金給任何人。

  7、分店廢品(如舊紙箱等)賣(mài)掉所得可作為店鋪資金。

  8、營(yíng)業(yè)收現金時(shí),務(wù)必加強識別,防收假幣及破損貨幣,出現以上狀況由職責人承擔賠償,收銀交接時(shí)要驗收清楚,交接后的現任由之后者承擔。

  9、店鋪的營(yíng)業(yè)備用金為500~1000元,由助店負責保管。

  10、店鋪每一天存營(yíng)業(yè)款時(shí),務(wù)必在銀行換好零錢(qián)。

  11、店鋪的飲用水由公司指定送水公司負責,但不得浪費及愛(ài)護飲水設備,否則公司一經(jīng)查明,將從重處罰。

  12、放置營(yíng)業(yè)款現金的抽屜鑰匙,收銀員(店長(cháng))務(wù)必隨身攜帶,若發(fā)生當天營(yíng)業(yè)款和實(shí)收現金不符,誤差部分由負責人承擔賠償,收銀交接時(shí)驗收清楚,交接后的職責由之后者承擔。

  13、店長(cháng)對不明清楚的財務(wù)疑難,應及時(shí)上報公司財務(wù)部,不得自以為是,自作主張。

  14、店鋪要加強防偷盜行為發(fā)生,尤其是特賣(mài)期間,店長(cháng)應分配好專(zhuān)門(mén)導購防偷盜,月底出現少貨狀況,具體處理為正價(jià)商品按零售價(jià)7折賠償,打折期間如銷(xiāo)售低于7折,按最低銷(xiāo)售價(jià)賠償。具體賠償方式為:

 。1)專(zhuān)賣(mài)店店長(cháng)賠償額為員工賠償的1.5倍。

 。2)專(zhuān)賣(mài)店助店賠償額為員工賠償的1.4倍。

 。3)專(zhuān)賣(mài)店賠償額為員工賠償的1.1倍。

 。4)專(zhuān)賣(mài)店導購賠償額為除掉(店長(cháng)、助店)已賠償金額后,總導購人數的平均賠償額。

 。5)店鋪所有貨品的串款差異為店鋪總庫存數千分之五件,超出千分之五件的差異,每超一件罰款10元,依次內推。

 。6)流失貨品與串款貨品在金額上能夠沖抵,沖抵后金額為負數的,按金額的7折賠償,沖抵后出現正數的,按金額7折能夠保留到下月進(jìn)行沖抵(每季度為單位)。

 。7)由員工工作失職出現的丟貨狀況,經(jīng)店長(cháng)查證后,由該員工自行承擔。

  15、促銷(xiāo)等活動(dòng)時(shí),贈品應如實(shí)登記發(fā)放,務(wù)必在當日銷(xiāo)售日報上注明,不得延誤。不得虛報假報,否則公司一經(jīng)查明,將從嚴處置。

  16、低于店鋪貨品正常折扣的特殊折扣,只權限于公司總經(jīng)理,購物小票務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理簽字后轉交財務(wù)部。

  17、特價(jià)打折期間,店里務(wù)必嚴格按照公司通知售價(jià)售貨,并標明特價(jià)打折價(jià)位,如弄虛作假,公司一經(jīng)發(fā)現定從嚴處罰。

  三、店鋪的衛生要求

  1、店鋪衛生管理注意事項:

 。1)門(mén)頭

 、贋槌掷m門(mén)店衛生整潔,店鋪每月一次定期進(jìn)行門(mén)面清潔。

 、诔送,平時(shí)也應不定期進(jìn)行維護、清潔。

 、垡箝T(mén)面無(wú)灰塵、無(wú)污漬、有亮度,字體不脫落不模糊。

 。2)地面

 、俚孛嬗傻觊L(cháng)安排值日衛生表,天天拖洗。

 、诘孛鏌o(wú)雜物、污漬,干凈通暢。

 、巯掠晏,地面要注意經(jīng)常拖干,以防顧客小孩滑倒。

 。3)貨架道具

 、儇浖艿谰呗萁z、接口等務(wù)必緊固。

 、趷(ài)護貨架,留意利物將其刮傷刮破。

 、圬浖艿谰邿o(wú)灰塵,無(wú)污漬。

 、懿A喜灰逊胖匚

 。4)收銀臺

 、偈浙y臺上只準放置工作日用品,不準放置私物。

 、谑浙y臺每一天擦洗,確保整潔。

 、凼浙y臺上物品放置須整潔有序,不得亂堆亂放。

  (5)垃圾箱

 、倮鋬壤12點(diǎn)、14點(diǎn)、17點(diǎn)、20點(diǎn)及時(shí)清理倒掉,垃圾不能過(guò)3/4處或發(fā)出異味。

 、诶渫瑯有杼焯烨逑,持續干凈。

 。6)其他

 、俚陜绕渌锲凡坏秒S意亂堆放,須持續整潔形象。

 、谠囈络R持續明亮、干凈、沒(méi)有污點(diǎn),試衣間內要持續整潔。

 、墼囈滦啃瞧诙Y束營(yíng)業(yè)后清洗。

  2、隨手清潔

  持續賣(mài)場(chǎng)的干凈的干凈整潔是店長(cháng)日常管理中一些很重要的資料,除早晚、交接班集中做衛生外,店長(cháng)要依據店鋪的實(shí)際狀況,對店鋪衛生做隨時(shí)的監控,店鋪員工應養成隨手清潔的良好習慣。

  四、店鋪的設備管理

  1、計算機

 。1)做好電腦設備衛生工作,保證所有設備(如:主機、顯示器、鍵盤(pán)等)表面干凈、清爽。

 。2)做好環(huán)境衛生工作,保證桌面清潔、整齊。

 。3)做好保密工作,對電腦內的所有數據及文件不得隨意告知、轉借他人。

 。4)做好數據管理工作,保證數據的及時(shí)性、準確性,使之真正成為你不可缺少的幫手。

 。5)不得無(wú)故損壞公司財產(chǎn),如敲打鍵盤(pán)、鼠標等一些外部設備。

 。6)不得隨意安裝軟件、插裝電腦、打印文檔、使用游戲光盤(pán)或來(lái)路不明的光盤(pán)、軟盤(pán)。

 。7)不得隨意讓他人操作電腦,除店長(cháng)/助店、收銀員外。

 。8)所有設備如出現純屬人為造成的軟、硬件故障,由店長(cháng)負責賠償。

  2、空調

 。1)按規定方法操作(視各廠(chǎng)牌、機種手冊而定),只能由店長(cháng)/助店開(kāi)啟。

 。2)定期維修保養,使用期內空調之過(guò)濾網(wǎng)每周清洗一次。

 。3)室內溫度以25度為宜。

 。4)注意店鋪用電負荷。

  3、音響

 。1)為確保店鋪氣氛的統一性,音響只準播放總部規定的歌曲,不準播放其它非公司規定的歌曲。

 。2)音響設備注意合理使用,音量調節不要過(guò)大或過(guò)小。

  4、照明設備

 。1)店長(cháng)視賣(mài)場(chǎng)實(shí)際狀況,調節照明亮度,白天保證店內明亮即可。

 。2)店長(cháng)下班前須仔細檢查照明開(kāi)關(guān),尤其是外打燈,不要忘關(guān)。

  5、電源

 。1)店內任何員工都要明白總電源開(kāi)關(guān)之所在位置,出現意外狀況先關(guān)掉總電源。

 。2)總電源應經(jīng)常注意查看維護,防止出現意外。

  6、電話(huà)

 。1)電話(huà)為公司與店鋪聯(lián)絡(luò )的重要通訊工具,店鋪務(wù)必絕對保證,營(yíng)業(yè)時(shí)間內電話(huà)鈴聲響起3聲內有人接聽(tīng)。

 。2)店長(cháng)應注意店鋪的電話(huà)管理,標準用語(yǔ)“您好,三彩××店!”

 。3)店里任何人員嚴禁撥打私人電話(huà),電話(huà)費絕對嚴格按總部標準執行,超過(guò)部分店里自行承擔。

  7、卷閘門(mén)

 。1)卷閘門(mén)開(kāi)、關(guān)要注意愛(ài)護,持續平衡,不要太過(guò)用力或蠻拉蠻關(guān)。

 。2)卷閘門(mén)鎖關(guān)上后,要再檢查一遍是否確實(shí)關(guān)上。

 。3)不得用力敲打、撞擊卷閘門(mén)。

  以上設備使用狀況在每月月底盤(pán)點(diǎn)并交公司工程部。

  五、紀律考核

  對犯有過(guò)失行為的員工,將以以下條款進(jìn)行處罰:

  a類(lèi)條例

  1、非休息時(shí)間不得隨意更換工作服、梳頭、化妝、照鏡子等。(5元)

  2、營(yíng)業(yè)時(shí)間務(wù)必按規定穿著(zhù)統一工作服、工作鞋、佩戴工號牌,并持續其整潔、干凈。(10元)

  3、在營(yíng)業(yè)前要將店內衛生打掃干凈,并整理好營(yíng)業(yè)用具。(5元)

  4、不準將衣服、鞋子等私人物品放在收銀臺內。(5元)

  5、上班時(shí)間不準佩戴手機。(10元)

  6、女員工在工作時(shí)間儀容儀表務(wù)必貼合公司《個(gè)人形象篇》標準,飯后及時(shí)補妝。(不記任何理由)(5元)

  7、不準將頭發(fā)染成過(guò)分夸張的'色彩。(5元)

  8、男店員頭發(fā)前但是眉、后不蓋領(lǐng)、側不遮耳;女店員不準長(cháng)發(fā)披肩或側遮臉。(5元)

  9、手部要持續干凈,指甲長(cháng)度與指尖肉平齊,使用無(wú)色指甲油。(10元)

  10、營(yíng)業(yè)期間不準佩戴過(guò)分夸張首飾,如下垂的耳環(huán)等,手戴戒指不得超過(guò)兩枚。(5元)

  11、接電話(huà)時(shí),態(tài)度和藹、親切,使用禮貌用語(yǔ),在未得到允許的狀況下不要擅自使用店內電話(huà),更不允許打私人電話(huà)。(5元)

  12、上班時(shí)間不準干私活、吃零食、吸煙等。(不記任何理由)(20元)

  13、上班時(shí)間不準聚堆聊天、高聲喧嘩,空余時(shí)間不能直立于賣(mài)場(chǎng)無(wú)所事事。(5元)

  14、上班時(shí)間不準看書(shū)報、雜志、聽(tīng)隨身聽(tīng)、吹口哨或唱歌、哼小調等。(10元)

  15、在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所務(wù)必站姿標準,不靠貨架、不靠墻等,須使用規范言語(yǔ),不使用歡迎用語(yǔ)的。(5元)

  16、賣(mài)場(chǎng)內不準放茶杯等私人物品。(不記任何理由)(10元)

  17、不準隨地吐痰、亂扔紙屑和雜物,不得提前、超時(shí)用餐,且店員用餐時(shí)要經(jīng)過(guò)店長(cháng)許可。(5元)

  18、賣(mài)場(chǎng)衛生不干凈,未按要求做到位的罰款5元一次。(不記任何理由)

  19、接班人員未到崗前,不得隨意離崗。(10元)

  20、在賣(mài)場(chǎng)移動(dòng)速度緩慢、拖拉、打哈欠等罰款5元。

  21、不準使用禁語(yǔ)、忌語(yǔ)。(5元)

  22、交接班時(shí)要做好交接工作,不準在賣(mài)場(chǎng)或收銀臺前打鬧、說(shuō)笑。(5元)

  23、在離開(kāi)店鋪時(shí),不讓店長(cháng)檢查隨身物品。(5元)

  24、未經(jīng)批準不準擅自調班、換班。(10元)

  25、顧客試穿后而未選購的商品,店內員工要及時(shí)收回,不能遺留或遺忘在賣(mài)場(chǎng)中。(5元)

  26、發(fā)現遺失或缺少的財物務(wù)必及時(shí)報告上級。(10元)

  27、工作時(shí)會(huì )客時(shí)間不超過(guò)5分鐘,有急事時(shí)要及時(shí)向店長(cháng)或公司請示(5元)

  28、收銀員不使用收銀禮貌用語(yǔ),罰款5元。

  29、收銀臺不整潔,收銀物品不按要求擺放的罰款5元。

  30、收銀員靠在收銀臺。(5元)

  31、內倉不整潔,貨品未及時(shí)整理好罰款10元一次。

  32、內倉貨品未套袋5元一次。

  33、內倉未將殘次品按規定擺放,每次扣5元。

  34、無(wú)關(guān)人員在內倉的。(10元)

  35、上班時(shí)間不得利用店鋪的電腦進(jìn)行任何其他的非工作事宜。(20)

  36、不得在上班時(shí)間登陸除公司網(wǎng)站外的任何其他網(wǎng)站。(30元)

  37、不得進(jìn)行任何網(wǎng)絡(luò )游戲和軟件的下載。(30元)

  38、不得私自外傳公司商業(yè)數據、文件及資料。(30元)

  39、在沒(méi)有公司許可的狀況下,不允許私自提前結束營(yíng)業(yè)。(30元)

  40、工作時(shí)間未經(jīng)公司許可,不準無(wú)故串崗、串店。(30元)

  41、未經(jīng)上級允許,不得以任何理由拖延店鋪開(kāi)門(mén)時(shí)間。(20元)

  42、不準在工作時(shí)間睡覺(jué)。(30元)

  43、工作時(shí)間擅自離崗干私事。(30元)

  44、遇顧客投訴,沒(méi)有及時(shí)處理或逐級上報,而將事態(tài)擴大,造成惡劣影響。(30元)

  45、未經(jīng)批準或辦理手續,不準私自外借公司財物。(10元)

  46、不準搬弄是非,誹謗他人。(20元)

  47、未經(jīng)批準私自動(dòng)用,外借店內服飾與商品。(30元)

  48、不得肆意破壞店內公共財物。(30元)

  49、拒絕執行上級在權限范圍內的工作指令。(30元)

  50、增強業(yè)務(wù)技能,fab抽查每款貨號、面料、價(jià)格、六大方面敘述,任一項沒(méi)有回答對,一款扣2元。

  51、擅自開(kāi)具發(fā)票。(50元)

  52、營(yíng)業(yè)結束時(shí),如仍有顧客選購商品,拒絕接待。(50元)

  53、不得因工作問(wèn)題而在顧客面前或賣(mài)場(chǎng)中發(fā)生口角。(50元)

  54、犯類(lèi)似以上行為者:

  違反以上店鋪的操作制度,將以現金的方式進(jìn)行罰款,所得款將作為店鋪的活動(dòng)資金,及店鋪對優(yōu)秀員工的獎勵資金,為促進(jìn)員工之間的互進(jìn)互促,所有條款同班員工有義務(wù)監督權,對其當場(chǎng)指出及改正,所有的條例同班次員工有一位員工違反制度,將視狀況對該班次的員工進(jìn)行連帶職責的統一罰款。

  實(shí)習及試用期員工有兩次改正機會(huì ),正式員工有一次的改正機會(huì ),在一次機會(huì )未改正錯誤的狀況下,所有的懲罰條例生效,若犯同樣的錯誤第二次的雙倍罰款,第三次將以第二次的倍數罰款,依此類(lèi)推。

  無(wú)論是否處罰,所有違規行為店長(cháng)都應填寫(xiě)違紀處罰單,由當事人簽字,如發(fā)現店長(cháng)未開(kāi)單或未將罰單及時(shí)上交,將對店長(cháng)處間的互進(jìn)互促,所有條款同班員工有義務(wù)監督權,違反員工按以上規定進(jìn)行處罰,店長(cháng)、助店承擔連帶職責,同樣處罰。

  無(wú)論是否處罰,所有違規行為店長(cháng)都應填寫(xiě)違紀處罰單,由當事人簽字。

門(mén)店管理制度7

  一、店面形象管理

  1.門(mén)店招牌,店外標示,每月清洗一至二次。如有脫落,破損應立即重新粘貼或更換。

  2.門(mén)店各類(lèi)證照,公告應整齊懸掛在醒目位置,框架大小要一致。 3.門(mén)店雨天需在入口處放置塑料桶,方便顧客放雨傘,確保地面干爽,地面濕滑時(shí)應擺放防滑標識牌。

  4.門(mén)店賣(mài)場(chǎng)通道要保持通暢,不允許堆積任何物品。對于廢棄的紙箱、條碼紙、標價(jià)簽等必須隨時(shí)清理放于指定的地點(diǎn),保持整潔的購物環(huán)境。

  5.門(mén)店要燈光柔和,亮度適中。

  6.門(mén)店促銷(xiāo)海報和告示牌等如脫落,破損應立即重新粘貼或更換,到期促銷(xiāo)海報和告示牌及時(shí)拆除,拆除后應徹底清理干凈。

  7.門(mén)店使用的各類(lèi)設備,工具(包括清潔工具,如桶、抹布、清潔劑、拖把、掃把等),使用完后應立即放回指定位置。

  8.商品陳列以整體豐滿(mǎn)為原則,銷(xiāo)售商品后要及時(shí)補貨。 9.商品、貨架要時(shí)刻保持整潔,不得放置生活用品。 10.門(mén)店入口地面確保清潔,賣(mài)場(chǎng)沒(méi)有明顯垃圾。

  11.門(mén)店入口的玻璃櫥窗應保持清潔明亮,每周應清洗一次。 12.門(mén)店垃圾簍每班必須清理一次,如裝滿(mǎn)應立即清理。

  13.門(mén)店天花板、地面、墻壁、貨架、空調、排氣扇、滅蚊燈等必須保持清潔明亮,不得出現衛生死角。

  14.門(mén)店周邊環(huán)境應保持整潔有序。

  二、服務(wù)規范管理

 。ㄒ唬┲(zhù)裝儀容

  1.門(mén)店員工上班時(shí)間應按照規范著(zhù)公司統一定做的制服,夏冬裝需全店統一。制服要求:干凈、平整、扣齊所有紐扣、衣領(lǐng)無(wú)汗跡,衣袖及褲腳不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。

  2.上班時(shí)間必須佩戴工作牌,工作牌應端正佩戴在胸部左側適當位置。 3.頭發(fā)應修剪、梳理整齊,保持干凈。

  4.女員工須化淡妝,忌濃妝艷抹。男員工不能留胡須,面部清潔無(wú)油膩。

 。ǘ┬袨榕e止

  1.站立姿勢:應精神飽滿(mǎn)站立服務(wù)。不能駝背、聳肩、插兜等,不能叉腰、交抱胸前,或放在背后。站立時(shí)不能斜靠在貨架或柜臺上,不得盤(pán)腿。書(shū)寫(xiě)時(shí),應在指定的地方或辦公室進(jìn)行。

  2.不能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所里搭肩、挽手、挽腰,需顧客避讓時(shí)應講“麻煩您!請讓一下。

  3.上班時(shí)間不得閑聊,不得哼歌曲、吹口哨。 4.不在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所議論顧客及其他同事是非。

  5.注意自我控制,在任何情況下不得與顧客、或同事發(fā)生爭吵。 6.上班時(shí)間不能吃食物,不得看與工作無(wú)關(guān)的書(shū)報雜志,不得無(wú)故脫崗。 7.不得在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內大聲喧嘩、打鬧、嬉戲以及朝顧客打哈欠等不雅動(dòng)作。

 。ㄈ┙哟櫩

  1.親情服務(wù)標準接待用語(yǔ):您好;需要我幫忙嗎?;對不起,請稍等;麻煩您,請讓一下;隨時(shí)留意顧客的購物狀態(tài),當顧客表現出對商品感興趣時(shí),應及時(shí)上前詢(xún)問(wèn)顧客需要什么幫助。

  2.當顧客需要什么幫助時(shí),應面帶微笑向顧客打招呼,應使用標準用語(yǔ)“先生/小姐:您好,請問(wèn)有什么可以幫忙嗎?”絕對不能置之不理。

  3.如果正忙于接待顧客,另有顧客需要服務(wù)時(shí),應用和緩的語(yǔ)氣請其稍等,應說(shuō): “請稍等我馬上就來(lái)”,并盡快完善對前一位顧客的服務(wù)。

  4.遇到不會(huì )講普通話(huà)的顧客,而又聽(tīng)不懂顧客的語(yǔ)言時(shí),應微笑示意顧客稍等,并盡快請能聽(tīng)的懂該語(yǔ)言的人員協(xié)助。

  5.堅持問(wèn)病賣(mài)藥流程:

  (1).問(wèn)顧客需求是什么?(您要點(diǎn)什么?)

  (2).顧客如不能明確的說(shuō)出藥物的,便問(wèn)他現在的癥狀;(您哪里不舒服?)(3).問(wèn)顧客的病史和以前做過(guò)的相關(guān)檢查;(您有xxx病嗎?您檢查過(guò)沒(méi)有?)

  (4).問(wèn)用藥史和過(guò)敏史;(您用過(guò)什么藥?對xxx過(guò)敏嗎?)

  (5).介紹藥品的功效與特點(diǎn)等;(這藥有xxx的作用,是治療xxx的!)(6).介紹藥品的用法用量;(您知道怎么服用不?這藥是一天吃(用) x次,一次吃(用) x粒)

  (7).叮囑注意事項、生活禁忌、聯(lián)合用藥禁忌。

  (8).如顧客能明確說(shuō)出自己需求的藥品或自己選購的藥品,我們也要堅持做到介紹第

  6、7項步驟,給顧客介紹用法用量和注意事項。

  6.停止營(yíng)業(yè)后,如有顧客希望購藥,要繼續留崗。顧客在挑選商品時(shí),不得有任何催促的言行,決不能說(shuō): “能不能快點(diǎn),我們要下班了”此類(lèi)的話(huà),應象平常一樣耐心為顧客提供服務(wù)。

  7.不得盲目銷(xiāo)售商品,不得隨意夸大商品功效,要實(shí)事求是介紹商品。 8.不得用手指引導方向、不得由于任何原因怠慢顧客、不得使用禁忌語(yǔ)、不得不理睬顧客、不得有不耐煩表情,必須熱情耐心地回答顧客提出的問(wèn)題,盡可能的為顧客提供方便。

  9.在接待顧客時(shí),不得讓顧客自己費力去取商品,應該是將顧客所需要的商品送到其手上。

  10.在聽(tīng)取顧客意見(jiàn)時(shí),不得無(wú)故打斷顧客發(fā)言。對因服務(wù)意識不強造成顧客投訴的,要進(jìn)行相應的處罰。

  11.不得以任何理由與顧客發(fā)生口角、爭吵等,若發(fā)現有顧客無(wú)理取鬧,要進(jìn)行必要的緩沖,帶離營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,由主管人員妥善處理。

  三、門(mén)店日常管理

  1.員工不得將公司財物挪為私用,不得私自挪用各類(lèi)贈品,不得隨意接受顧客、廠(chǎng)商私下贈送的各種財物等。

  2.整理店容店貌、藥品陳列、商品補充、柜臺收拾、備好零鈔、清潔衛生。 3.檢查店內隱患,切斷電源,關(guān)好門(mén)窗、鎖好門(mén)鎖等。

  4.收銀員在工作時(shí)間內,未經(jīng)批準不得帶親友進(jìn)入收銀臺,非收銀人員不得私自進(jìn)入收銀臺。

  5.提倡團隊精神,相互協(xié)作,不與顧客爭吵、頂撞,員工之間不得在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所相互爭吵、打架斗毆,詆毀他人產(chǎn)品,有事情及時(shí)上報店長(cháng)。

  6.商品的陳列及維護每日由店長(cháng)或主管進(jìn)行檢查。

  7.未經(jīng)門(mén)店管理人員的同意,門(mén)店員工不得私自操作后臺主機,嚴禁上網(wǎng)。 8.上班時(shí)間不得遲到、早退。一次提出警告,第二次罰款10元

  9.一個(gè)月內遲到、早退三次視為礦工一次。礦工按當天的工資3倍罰款。 10.一次遲到、早退和中途離崗超過(guò)30分鐘的按礦工處理。 11.調班、請假需店長(cháng)批準。

  12.原則上不允許電話(huà)請假,除非緊急情況。

  13.門(mén)店所有員工必須聽(tīng)從店長(cháng)或當值主管的工作安排,無(wú)故頂撞、拒不執行、不服從安排管理的從嚴處罰,直至開(kāi)除。

  14.遵守公司及門(mén)店規章制度,服從各級主管人員的合理安排,不得敷衍了事。

  15.各級主管人員對員工應該親切指導。

  16.工作態(tài)度要積極,對公司下達的文件精神要執行17.同事之間要相互幫忙,相互尊重人格,協(xié)同合作。

  18.每個(gè)禮拜一為例會(huì )日,在會(huì )議上提出問(wèn)題、解決問(wèn)題,員工做好例會(huì )記錄。

  19.財務(wù)上應該采取收支兩條線(xiàn),即貨款和其他費用。

  20.門(mén)店應該定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核查,以確保帳貨相符,每個(gè)季度盤(pán)點(diǎn)一次,可以抽盤(pán)和全部盤(pán)點(diǎn)相結合,盤(pán)點(diǎn)貨物損耗必須控制在千分之二以?xún),超過(guò)部分從員工獎金中扣除。

  21.應該積極預防出現過(guò)期商品,加強近效期產(chǎn)品催銷(xiāo),6個(gè)月之內的商品建立催銷(xiāo)表;過(guò)期商品損失按成本價(jià)80%由全體員工承擔。從獎金中扣除。

  22.商品銷(xiāo)售價(jià)格,按系統規定的零售價(jià)銷(xiāo)售,有打折的商品由負責人制定打折幅度,員工遵照執行。

  23.所有到店的商品包括贈品必須到辦公室入庫,任何人不得私自挪用或不經(jīng)電腦入庫就銷(xiāo)售,一經(jīng)發(fā)現作開(kāi)除處理。

  四、門(mén)店人員管理

 。ㄒ唬┑觊L(cháng)崗位

  1 .認真貫徹執行《藥品管理法》等有關(guān)藥品管理的方針政策,按GSP要求規范門(mén)店各項工作,對門(mén)店醫藥商品質(zhì)量及服務(wù)工作質(zhì)量負具體責任。

  2.切實(shí)貫徹執行公司各項管理制度,對下達的各項任務(wù)指標和銷(xiāo)售政策要傳達落實(shí)并嚴格執行。

  3.對門(mén)店貨物安全負有管理責任,每三月組織門(mén)店的盤(pán)點(diǎn)工作,做到經(jīng)營(yíng)商品貨帳相符,特殊情況除外。

  4.對門(mén)店現金管理負有相應責任,貨款單獨開(kāi)戶(hù).每月核對購、銷(xiāo)、存明細帳,做到帳貨相符。

  5.對門(mén)店請貨計劃,店長(cháng)應該審核,有前瞻性和預見(jiàn)性的提出合理的要貨數量,對要貨數量不合理的并造成相關(guān)損失的要追究其相應責任。

  6.對相關(guān)票據,文件資料,要妥善保管保存包括進(jìn)貨憑證等。

  7.負責加強對效期商品的管理,切實(shí)落實(shí)公司各項對效期商品的銷(xiāo)售政策。 8.對門(mén)店日常消耗品和必需品的領(lǐng)發(fā)以及其他費用的`支出,需要建立相應的臺帳,附上明細和相關(guān)票據。

  9.負責安排店員排班,日常事務(wù)的分工管理,監督、指導、激勵門(mén)店員工以及安排相關(guān)培訓。

  10.負責督查效期商品,并對效期商品在營(yíng)運部的指導下安排必要的促銷(xiāo)活動(dòng)。

  11.確保上柜商品明碼標價(jià),價(jià)格標簽填寫(xiě)齊全,定期進(jìn)行采價(jià),以確保價(jià)格在周邊3公里內商品價(jià)格合理。特別是顧客對價(jià)格有異議的商品。

  12.負責貫徹執行規范服務(wù),積極處理門(mén)店糾紛。

  13.負責組織門(mén)店相關(guān)人員會(huì )議工作,及時(shí)解決存在的問(wèn)題,對店員提出的合理化建議及時(shí)上報、落實(shí)和執行。

  15.對每月銷(xiāo)售情況進(jìn)行必要的總結,對發(fā)現的問(wèn)題要采取必要的應對措施,并以書(shū)面報告的形式上報,以便制定更加合理的銷(xiāo)售政策。

  16.及時(shí)兌現相關(guān)銷(xiāo)售費用,積極融洽相互關(guān)系,維護團隊的穩定。

 。ǘI(yíng)業(yè)員崗位

  1.認真執行《藥品管理法》及GSP相關(guān)規定,熟悉商品擺放和分類(lèi)陳列。 2.整理店容店貌,做好清潔,保持店內整潔、明亮。 3.負責檢查店內各種隱患,協(xié)助店長(cháng)積極做好各項預防工作。

  4.積極維護公司整體形象,端正服務(wù)態(tài)度,確保營(yíng)業(yè)秩序的正常運轉。 5.積極熱情的接待顧客,正確全面的向顧客介紹商品,準確介紹藥品的相關(guān)知識,確保用藥安全有效。

  6.交接班前清點(diǎn)藥品,整理貨柜。

  7.積極協(xié)助店長(cháng)做好請貨計劃,優(yōu)化品種結構。 8.積極協(xié)助店長(cháng)、駐店藥師做好相關(guān)工作。 9.必須堅守崗位,不得無(wú)故串崗、離崗。

  10.對于門(mén)店的盤(pán)點(diǎn)和各項銷(xiāo)售活動(dòng),要予以積極配合和執行。 11.鼓勵積極學(xué)習、進(jìn)取。 12.積極完成上級交代的其他工作。

 。ㄈ┦浙y員崗位

  1.嚴格遵守收繳款制度,負責準確無(wú)誤地進(jìn)行收繳款工作。

  2.負責前臺票據信息的正確錄入和門(mén)店銷(xiāo)售核算,保證數據處理正確并傳輸至門(mén)店后臺。

  3.在營(yíng)業(yè)時(shí)間內必須做到人不離崗,絕對不可以在接待顧客時(shí)中途離崗,如確實(shí)需要離開(kāi),應報請店長(cháng)同意并指定專(zhuān)人代替后方可。

  4.做好零鈔的調配工作,在收款時(shí),做到唱收唱付。

  5.做好顧客退貨、退款處理工作,接待顧客要主動(dòng)、熱情、耐心、周到等。 6.嚴格現金管理制度,不得擅自挪用或私自借用營(yíng)業(yè)款。

  7.交接班時(shí)必須做好票據移交和貨款交接,要求做好記錄并簽字。 8.做好營(yíng)業(yè)款的日清工作,并要求做到及時(shí)上繳營(yíng)業(yè)款,帳款一致。

  9.負責收銀工作環(huán)境的衛生清潔,設備的維護和保養。 10.遵守門(mén)店的各項規章制度和工作程序。 11.積極完成店長(cháng)交代的其他

  五、養護具體措施

  1、藥品養護按照

  三、四的原則進(jìn)行循環(huán)檢查。循環(huán)檢查按季度進(jìn)行,一般購進(jìn)藥入庫后三個(gè)月起進(jìn)行第一次庫存藥品檢查。有效期長(cháng)的藥品每季檢查一次;對有效期短的或接近效期的,應逐月檢查;對效期在半年內的和即將失效的,應及時(shí)向領(lǐng)導報告并寫(xiě)出報告單。

  遇到汛期、雨季、高溫、嚴寒等特殊情況,應增加突擊性的養護檢查。檢查順序:按每個(gè)貨架、貨垛順時(shí)針檢查。

  主要檢查內容:藥品包裝情況、外觀(guān)性狀,對易變質(zhì)藥品、儲存期較長(cháng)、近效期不足一年的藥品或其它檢查的藥品,應按規定的程序和要求進(jìn)行有效的管理。

  2、檢查色標和藥品儲存是否符合規定,確保本企業(yè)的倉儲條件、養護設施檢測儀器發(fā)揮應有作用。每天上、下午各一次記錄各庫房溫濕度。如庫房溫、濕度超出規定范圍,應及時(shí)采取調控措施,并予以記錄。

  本企業(yè)色標管理;藥品質(zhì)量狀態(tài)控制管理:A綠色:合格藥品合格藥品庫/區、中藥飲片零貨稱(chēng)取庫/區、待發(fā)藥品庫/區;B黃色:質(zhì)量狀態(tài)不明確11

  藥品待驗藥品庫/區、退貨藥品庫/區;C紅色:不合格藥品不合格藥品庫/區。

  搬運和堆垛要求:A怕壓藥品嚴控高度,防止包裝箱擠壓變形。傾斜角小于15度。B與門(mén)、防火栓、電器裝置等保持一定距離,以利于檢查、搬運和消防。C質(zhì)輕者放于中心,可盡量堆高。D按品種、批號集中堆放,不同品種或同品種不同批號藥品一般不得混垛,防止發(fā)生錯發(fā)事故。E后進(jìn)藥品不得防礙先進(jìn)藥品的出庫。F夏天每隔1個(gè)月、冬天每隔2個(gè)月,對所有中藥材進(jìn)行翻垛通風(fēng),即垛底藥材翻到垛面。

  總的分類(lèi)原則:藥品與非藥品、內用藥與外用藥應分開(kāi)存放;中藥飲片、危險品、易串味的藥品等應與其他藥品分庫存放,性質(zhì)相互影響藥品應分區儲存;品名或外包裝容易混淆的品種,應分區或隔垛存放;固體、半固體、液體藥品應分開(kāi)存放。

  次要分類(lèi)原則:按藥品的劑型存放。

  西藥按劑型分類(lèi)的基礎上再按相應的庫位號進(jìn)行擺放,中藥飲片按植物類(lèi)、動(dòng)物類(lèi)、礦物類(lèi)、礦石貝殼類(lèi)等入藥部位分別存放。

  溫濕度要求:陰涼庫溫度不超過(guò)20℃,冷庫溫度為2~10℃;各庫房相對濕度應保持在45~75%之間。B特殊要求的藥品:蠟丸應臵于陰涼干燥處,揮發(fā)性藥品或易吸潮藥品的散劑應密封貯藏,粉針劑注意防潮,軟膏劑、乳劑注意防凍,危險藥品一般控制在20℃以下。

  庫房應懸掛:“嚴禁煙火”、“非庫房人員(檢查人員例外)不得入內”的醒目標志。

  影響藥品質(zhì)量的因素:

  1、光、紫外線(xiàn)。

  2、空氣:空氣中的氧氣、二氧化碳。

  3、濕度。

  4、溫度。

  5、微生物和昆蟲(chóng)。另外,某些藥品因其性質(zhì)或效價(jià)不穩,即便是在符合規定的條件下貯存,時(shí)間過(guò)久也會(huì )變質(zhì)。如抗生素,細胞色素C等。

  不同性質(zhì)藥品的保管;

  易受光線(xiàn)影響的藥品:凡遇光易引起變化的藥物,如銀鹽、雙氧水等,見(jiàn)光易氧化分解,必須保存在密閉的避光容器中,如采用棕色玻璃瓶包裝。

  易受潮濕影響的藥品:此類(lèi)藥物受潮后易變質(zhì)或發(fā)霉,如復方甘草片、氯化鈣和酵母片等,可裝入玻璃瓶?jì)扔密浤救o,蠟封瓶口,外加螺旋蓋蓋緊。對易揮發(fā)的藥品,應密封后置于陰涼干燥處。

  應控制藥庫的濕度,使其保持在70%左右。庫內濕度過(guò)大時(shí),可輔用吸濕劑如石灰、木炭等,有條件者應安裝排風(fēng)扇或通風(fēng)器。在梅雨季節更應注意防酶。除應排風(fēng)設備外,在晴朗干燥的天氣應開(kāi)門(mén)窗通風(fēng);在下霧下雨時(shí)應緊密門(mén)窗。

  受溫度影響的藥品:受熱后易變質(zhì)的藥物,如胰島素、腎上腺素和各種生物制劑等,應臵于低溫處保存。冷庫溫度調臵2~8C。

  2、檢查衛生狀況是否符合規定:

  A所存放藥品無(wú)鼠咬、蟲(chóng)蛀、吸潮、發(fā)霉現象。 B工作場(chǎng)所干凈衛生,無(wú)積灰、積水及其他雜物。

  C每周應對門(mén)窗、滅火器及藥品表面作一次清潔處理(嚴禁用濕抹布)。

  D對庫房檢查時(shí),發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向主管和相應部門(mén)匯報。

  3、檢查設施設備是否符合規定。

 。1)藥品與地面之間有效隔離的設備。底墊、貨架與地面距離>10 cm(2)通風(fēng)及避免陽(yáng)光直射和排水的設備,拆零庫區為密閉、遮光。(3)有效調控和監測溫濕度的設備:溫濕度檢測儀、空調、排風(fēng)扇運行是否否正常。

 。4)防蟲(chóng)、防鼠設備:滅蠅燈、吸塵器、檔鼠板、紗窗、門(mén)簾。(5)符合儲存作業(yè)要求的照明設備,危險品庫應安裝防爆燈、照明燈應有燈罩、電線(xiàn)管不得裸露。

 。6)儲存零貨藥品的設備。如貨架、柜臺是否按照規定擺放。

  4、檢查中藥飲片儲存狀況是否符合規定。中藥飲片:是中藥材經(jīng)過(guò)加工炮制的產(chǎn)品

  飲片的養護:保管飲片要避免陽(yáng)光直射,特別是小包裝塑料袋的飲片,如受熱會(huì )使水分蒸發(fā)在袋內引起質(zhì)量變異,必須做到先進(jìn)先出。藥飲片的常用養護法

 。1)密封法:藥材經(jīng)嚴密封閉后,使其與外界的光線(xiàn)、有害氣體以及害蟲(chóng)細菌等隔絕,少受各種自然因素的影響,就有可能保持其原有的品質(zhì),避免發(fā)生蟲(chóng)蛀、霉變等損失。密封時(shí)必須在氣溫較低,相對濕度不大時(shí)進(jìn)行,一般以梅雨季節前為宜。密封的形式很多,一般有按件密封,貨架密封、按垛密封、整庫密

  封等多種。密封用的材料也很多,有容器、毛氈、木版、芒席、鋸末、干沙等,都可以就地取材。

 。2)對抗法:這種方法適用于數量不多的藥材養護,如丹皮與澤瀉同儲在一起,澤瀉就不易生蟲(chóng),丹皮不易變色。白花蛇、烏蛇中放入花椒,三七內放入樟腦,土鱉蟲(chóng)內放入大蒜頭,當歸內放酒等,也都不易生蟲(chóng),這主要利用同儲藥材所發(fā)出的特殊氣味,使害蟲(chóng)不易生存,從而起到防止蟲(chóng)害作用,但采用這種方法,最好在易生蟲(chóng)發(fā)霉季節前先把澤瀉、烏蛇、三

  七、土元等進(jìn)行一次蒸烤以殺害蟲(chóng),并與密封法結合進(jìn)行。

 。3)干燥法:應采用攤晾法、石灰干燥法、密封干燥法對藥材進(jìn)行干燥處理,降低其水分。

 。4)臭氧殺菌法:每季度使用臭氧對藥材進(jìn)行臭氧殺菌。對將有可能發(fā)生微生物污染的藥材,中藥飲片在專(zhuān)用的密封條件下,開(kāi)啟臭氧發(fā)生器4小時(shí),進(jìn)行殺菌處理。

 。5)硫磺熏蒸法:硫磺燃燒后能產(chǎn)生有毒的二氧化硫氣體,能毒死害蟲(chóng),但由于二氧化硫會(huì )灼傷正在生長(cháng)的植物,并對種;

 。6)冷藏法:儲藏于冷庫(210攝氏度);

  6、建立相關(guān)藥品養護檔案。

  藥品養護檔案:是在一定的經(jīng)營(yíng)周期內,對藥品儲存質(zhì)量的穩定性進(jìn)行連續與監控,總結養護經(jīng)驗,改進(jìn)養護方法,積累技術(shù)資料的管理手段。

  本公司相關(guān)養護表格:《庫存藥品養護檢查記錄》、《重點(diǎn)養護藥品品種確定表》、《養護設備使用記錄》、《養護設備檢修維護記錄》、《庫房溫濕度記錄表》、《中藥飲片的養護記錄》、《中藥飲片裝(清)斗記錄》等。

  7、建立并完善設施設備檔案。

  包括設施、設備的產(chǎn)品合格證,產(chǎn)品說(shuō)明書(shū),使用說(shuō)明書(shū),購貨發(fā)票,計量器具的校驗合格證明,設施設備的養護、維修記錄。

  對養護工作作定期總結、分析藥品在儲存中產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的原因,總結養護工作的得失,改進(jìn)工作方法,提高工作效率。

  養護員的職責:減少不合格藥品的產(chǎn)生,最大限度地減少企業(yè)損失。加強業(yè)務(wù)學(xué)習,加強與質(zhì)量管理部門(mén)的溝通,針對養護工作中發(fā)現的問(wèn)題剖析現有庫存條件存在的不足,及時(shí)提出改進(jìn)建議,不斷完善質(zhì)量保證體系

  注:本管理制度自公布之日起實(shí)施!

  無(wú)錫市柏康大藥房有限公司

門(mén)店管理制度8

  一、總則

  為規范門(mén)店員工的薪資計算及調整方式,特制定本管理制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于門(mén)店(導購、收銀、店長(cháng))等員工。

  三、管理職責

  3.1門(mén)店店長(cháng):

  3.1.1、新進(jìn)員工的定薪、轉正員工的調薪建議權;

  3.1.2、負責門(mén)店員工的日?记、績(jì)效考核評估、門(mén)店銷(xiāo)售目標制定等工作;

  3.1.3、負責定期匯總與上報門(mén)店職員的薪資發(fā)放依據的資料;

  3.2人力資源部

  3.2.1、制定門(mén)店員工的薪酬政策和薪酬制度;

  3.2.2、根據公司門(mén)店人員的崗位職責與崗位價(jià)值,與門(mén)店店長(cháng)共同進(jìn)行職位評估,確定職務(wù)及薪資;

  3.2.3、負責門(mén)店全體員工的日常薪酬結算管理。

  四、薪酬結構

  薪資分固定與浮動(dòng)薪資兩部分組成:

  員工的'薪資=基本工資+績(jì)效考核獎+銷(xiāo)售提獎。

  固定工資(基本工資):是薪酬的基本組成部分,根據相應的職級和職位予以核定。正常出勤即可享受,無(wú)出勤不享受。

  浮動(dòng)工資(績(jì)效考核獎、銷(xiāo)售提獎):

  根據員工的日常工作表現、服務(wù)意識及員工的銷(xiāo)售目標達成等情況,為達到激勵機制,所設的不固定薪酬項目。

  五、薪酬的計算周期

  計算周期:門(mén)店員工以當月21日到次月20日為薪資結算周期。

  發(fā)放時(shí)間:每月20日為薪酬發(fā)放日期(節假日順延)

  六、薪酬的計算方式

  備注:

  如有顧客直接買(mǎi)單的則劃入“公共業(yè)績(jì)”,為體現激勵大家銷(xiāo)售業(yè)績(jì),則將“公共業(yè)績(jì)的50%獎勵給當月銷(xiāo)售最佳人員,其余25%拆分給其余人員。目前該獎項只適用于:(導購、收銀)員工

  七、績(jì)效考核

  7.1、目的:為激勵員工提高客戶(hù)服務(wù)意識、履行好員工工作職責要求,而設定績(jì)效考核。

  7.2、職責管理

  門(mén)店店長(cháng):

  a公平、公正依據員工實(shí)際績(jì)效情況,進(jìn)行客觀(guān)評分

  b對員工績(jì)效差進(jìn)行輔導、培訓,提升其績(jì)效水平

  c整理匯總員工考核資料

  人力資源部:

  a、根據門(mén)店職員管理情況,制定、修改考核體系制度

  b、接受與處理員工考核的申述

  c、依據考核相關(guān)資料計算員工考核工資

  八、附件

  《考核表》

門(mén)店管理制度9

  為加強門(mén)店、食堂的`財務(wù)賬目監督,加強理財的透亮度和效益,本著(zhù)公正、無(wú)私、合理、實(shí)效的理財原則,特訂立本制度。

  1、開(kāi)學(xué)初由寄宿部主任(書(shū)記兼任)布置采購名單,名單由現金保管老師門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員共同構成三人采購小組,輪換值日采購。

  2、需采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理先出具采購清單,并通知小組指定成員預支現金,執行采購。

  3采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員不管理現金。采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價(jià)、議價(jià),把好質(zhì)量關(guān)。

  4、采購任務(wù)完成后,采購人員伴同貨物一同返校,先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續并簽字。門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員積極搭配現金保管老師在財務(wù)處辦理好報賬業(yè)務(wù),必需做到票據確鑿真實(shí),手續齊全(采購構成人員和銷(xiāo)售員簽字),適時(shí)向寄宿部主任報賬。

  5、嚴禁門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員獨自采購物品,一經(jīng)發(fā)覺(jué)不予報賬。

  6、如遇售主送貨上門(mén),門(mén)店、食堂經(jīng)理要適時(shí)通知小構成員議價(jià)和驗貨,辦妥交接手續。采購小構成員在不清楚采購情況的條件下,不得隨便簽字證明。

  7、整個(gè)采購布置和人員、車(chē)輛協(xié)調由寄宿部主任負責,車(chē)費和補助按月造表報賬。

  8、大型采購須由校務(wù)會(huì )議決議,理財小組監督執行。

門(mén)店管理制度10

  一、陳列藥品的貨柜、櫥窗應保持清潔衛生。

  二、藥品與非藥品、處方藥與非處方藥、內服藥與外用藥、性質(zhì)互相影響,并按藥品的品種、用途分類(lèi)擺放,標簽使用恰當,放置準確,字跡清晰。

  三、上架藥品按月進(jìn)行質(zhì)量檢查,對重點(diǎn)品種予以記錄。發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)下架,并盡快向質(zhì)管部匯報。

  四、危險藥品不得陳列。如需要陳列,只能陳列空包裝。

  五、處方藥嚴禁開(kāi)架自選。

  六、拆零藥品存放于拆零專(zhuān)柜,并保留原包裝的.標簽。

  七、陰涼處儲存的藥品應置于溫度為20℃以下的設施中儲存。

  八、生物制品等冷藏保存的藥品,應當置于自動(dòng)控制在2-8℃的溫度的專(zhuān)用冷藏柜,在冷藏柜存放時(shí)藥品保持與柜壁的距離,防止藥品凍裂。

  九、陳列的藥品應避免陽(yáng)光直射而發(fā)生化學(xué)變化,導致藥品變質(zhì)。

  十、凡質(zhì)量有疑問(wèn)的藥品一律不予上架陳列、銷(xiāo)售。

門(mén)店管理制度11

  一、資金管理制度

  1、現金管理

  1.1、現金科目設兩個(gè)子目---貨款戶(hù)和費用戶(hù),具體核算見(jiàn)第二章。

  1.2、出納應保證庫存現金的日清日結,月末應編制銀行存款余額調整表,以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現金必須送存銀行,不準坐支。

  1.3、庫存現金定額核定為5000元,如有多余費用現金應該及時(shí)送存銀行,保證現金安全。

  1.4、會(huì )計應定期、不定期對庫存現金進(jìn)行監盤(pán),每月至少監盤(pán)三次,編制“庫存現金盤(pán)點(diǎn)表”;審核出納編制的“銀行余額調整表”,對未達事項進(jìn)行落實(shí)。

  2、銀行存款管理

  2.1、門(mén)店資金實(shí)行收支兩條線(xiàn)的原則。各門(mén)店必須開(kāi)設收支兩個(gè)銀行賬戶(hù),即貨款戶(hù)和費用戶(hù);賬戶(hù)資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶(hù)只收不支,所有貨款回籠到該賬戶(hù);費用賬戶(hù)用于門(mén)店的各項費用、稅金等支出結算。

  2.2、新開(kāi)賬戶(hù)。門(mén)店不得隨意開(kāi)設銀行賬戶(hù),若因業(yè)務(wù)需要而必須開(kāi)設新的銀行賬戶(hù),需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶(hù)要及時(shí)進(jìn)行清理,對于用途不大的銀行賬戶(hù)要及時(shí)消戶(hù),并報股份公司財務(wù)部備案。

  2.3、回款。對于銷(xiāo)售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶(hù),門(mén)店的貨款賬戶(hù)余額達到2萬(wàn)元時(shí),或貨款停留達一周以上,必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶(hù),每月25號前必須把所有貨款賬戶(hù)的余額匯入總部賬戶(hù)。

  2.4、費用賬戶(hù)。門(mén)店的費用開(kāi)支等所需資金由股份公司財務(wù)部根據月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶(hù),具體辦法詳見(jiàn)《費用管理制度》。

  3、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度,填寫(xiě)借支單,由財務(wù)經(jīng)理和門(mén)店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬,不得再次借支。公司員工出差借時(shí)需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。

  4、關(guān)于嚴禁非授權人員向經(jīng)銷(xiāo)商(客戶(hù))收(借)取“錢(qián)、物”的規定為防范風(fēng)險,防止經(jīng)濟糾紛,現就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷(xiāo)商(客戶(hù))處借款、借貨事宜規定如下:

  1、股份公司嚴厲禁止門(mén)店任何人員到公司的任何經(jīng)銷(xiāo)商(客戶(hù))處借款、借貨;禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷(xiāo)商(客戶(hù))帶款、帶貨。

  2、門(mén)店財務(wù)經(jīng)理要負責給與分公司有往來(lái)關(guān)系的每一個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商法人發(fā)一份書(shū)面函件(一式二份并蓋公司財務(wù)章,由分公司總經(jīng)理簽發(fā),經(jīng)銷(xiāo)商法人簽章確認后,分公司財務(wù)部回收一份存檔備查,經(jīng)銷(xiāo)商自留一份),明確股份公司嚴禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷(xiāo)商(客戶(hù))處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢(qián)、物的事情。

  二、往來(lái)賬管理制度

  1、應收賬款的管理

  為了進(jìn)一步規范銷(xiāo)售,減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,保證公司的財產(chǎn)安全,最大限度在減少呆賬、壞賬,對門(mén)店應收賬款的管理作出如下的規定:

  1.1公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售規定是:“現款現貨、款到發(fā)貨”的原則,所以原則上門(mén)店月末不允許有應收貨款余額。

  1.2各門(mén)店原則上不允許賒銷(xiāo),對確需賒銷(xiāo)的,應先向股份公司財務(wù)部提出書(shū)面報告,報告中必須要說(shuō)明出現應收賬款單位的資信狀況(包括其經(jīng)營(yíng)資格、資信狀況及經(jīng)營(yíng)能力等)并有分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽署意見(jiàn),報告經(jīng)股份公司財務(wù)部、銷(xiāo)售總監、總經(jīng)理審批,且該應收賬款的期限不能超過(guò)一個(gè)月。對應收賬款超過(guò)一個(gè)月的單位,分公司必須及時(shí)書(shū)面報告股份公司財務(wù)部并采取措施,并指定專(zhuān)人負責解決。

  1.3有應收賬款的分公司財務(wù)經(jīng)理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析,不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷(xiāo)商對賬,并獲得經(jīng)銷(xiāo)假商簽字、蓋章的確認書(shū)。

  1.4門(mén)店不得以“應收賬款”來(lái)調節銷(xiāo)售額,任何虛增虛減“應收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的做法,均屬做假的賬的違規行為,一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理,分公司必須要加強對應收賬款的管理,堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生,特別是分公司財務(wù)經(jīng)理,絕不能做假的賬,否則,股份公司將追究當事人的經(jīng)濟責任,直至免職。

  2、內部往來(lái)管理

  內部往來(lái)科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)的結算,各門(mén)店之間不能有任何往來(lái)掛賬。

  2.1、本科目按單位設置明細科目:

  2.1.1當收到大連分公司開(kāi)具的稅票時(shí),按稅票上的價(jià)款借記“庫存商品”,按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅(進(jìn)項稅額)”,按稅票總額貸記“內部往來(lái)”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時(shí),借記“內部往來(lái)”,貸記“銀行存款—貨款戶(hù)”。

  2.1.2股份公司撥付給各門(mén)店費用時(shí),分公司借記“銀行存款—費用戶(hù)”,貸記本科目。

  2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門(mén)店的往來(lái)賬項清楚準確,有據可查,所有往來(lái)賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉賬通知單》,《轉賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫(xiě),并送交雙方同時(shí)入賬。內部往來(lái)業(yè)務(wù)必須每月核對,根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來(lái)調節表》,雙方各執一份存檔備查,調節項目只允許是時(shí)間差的調節,并要及時(shí)查明原因給予調整。

  三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度

  1、會(huì )計政策:固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分;低值易耗品的會(huì )計政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分。

  2、管理部門(mén):門(mén)店的固定資產(chǎn)由分公司財務(wù)部統一管理。固定資產(chǎn)取得后,即由財務(wù)部門(mén)依其類(lèi)別及會(huì )計科目予以分類(lèi)編號并貼粘標簽;低值易耗品由倉庫保管。

  3、移交:對于固定資產(chǎn)應按所列使用部門(mén)詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫存商品出庫程序審批后領(lǐng)用。

  5、盤(pán)點(diǎn):門(mén)店固定資產(chǎn)應由財務(wù)部門(mén)會(huì )同使用部門(mén)每年盤(pán)點(diǎn)一次。另外應該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據登記卡冊,每一類(lèi)別至少抽點(diǎn)十項,盤(pán)點(diǎn)后應填造“盤(pán)點(diǎn)表“一式三份注明盈虧原因,一份自存,一份報分公司總經(jīng)理,一份送股份公司總部財務(wù)部門(mén)。財務(wù)部門(mén)對于盤(pán)盈或盤(pán)虧除應專(zhuān)門(mén)說(shuō)明原因報股份公司總部財務(wù)部,根據盤(pán)盈盤(pán)虧原因做出相應處理。

  6、購置審批程序及相關(guān)手續:門(mén)店無(wú)權購置任何固定資產(chǎn),若需購置,必須向股份公司財務(wù)部在月度預算中列出預算,并專(zhuān)項報告,經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權力部門(mén)批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請,在物料消耗中列支。

  7、保險:根據固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。

  8、費用承擔:固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔。

  四、發(fā)票管理制度

  為加強各銷(xiāo)售公司購、銷(xiāo)貨發(fā)票的管理,制訂本制度。

  1、對外銷(xiāo)售開(kāi)具發(fā)票的規定

  1.1、各門(mén)店根據稅法等有關(guān)規定,由分公司財務(wù)經(jīng)理或會(huì )計專(zhuān)人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具和保管業(yè)務(wù)。

  1.2、發(fā)票上的客戶(hù)名稱(chēng),要依據客戶(hù)在稅務(wù)部門(mén)注冊登記單位全稱(chēng)為準,不得寫(xiě)錯別字,不得寫(xiě)單位簡(jiǎn)稱(chēng);客戶(hù)為自然人的,要如實(shí)填寫(xiě)姓名。

  1.3、已開(kāi)具的發(fā)票,須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字,經(jīng)辦人是客戶(hù)的,還需注明客戶(hù)的身份證號碼,然后由業(yè)務(wù)員簽字確認,或附該客戶(hù)的單位介紹信,隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務(wù)部門(mén)辦理入賬或歸檔管理。

  1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達的,須向對方索取簽收證明,并有收到人簽字和單位蓋章,該證明要及時(shí)送交公司財務(wù)部門(mén),附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。

  1.5、所有對外出具的發(fā)票,均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。

  1.6、凡是已實(shí)現銷(xiāo)售,客戶(hù)未索取發(fā)票的,必須開(kāi)具普通發(fā)票附于記賬憑證后,并計提銷(xiāo)項稅,客戶(hù)聯(lián)單獨由會(huì )計保管,并在發(fā)票登記簿登記。

  1.7、對于賒銷(xiāo)的,除經(jīng)特殊審批外,欠款未收回前,不能將發(fā)票出具給客戶(hù)。

  2、對外開(kāi)具增值稅發(fā)票的規定

  對外開(kāi)具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規定執行外,還要遵守以下規定:

  2.1、增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司,對一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

  2.2、需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的單位,須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復印件,并在復印件上加蓋單位公章,同時(shí)提供在稅務(wù)機關(guān)備案的單位電話(huà)號碼,開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)和銀行賬號。

  2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據財務(wù)開(kāi)具的收款收據,或對方的收貨單據,或收回的普通發(fā)票等,按稅務(wù)登記證上的單位名稱(chēng),編制開(kāi)票申請單(開(kāi)票申請單附后),要做到字跡清楚,項目齊全,計算準確;由對方的具體經(jīng)辦人員來(lái)辦的,應由來(lái)人簽字并填寫(xiě)其身份證號碼,公司業(yè)務(wù)人員簽字確認后,送公司經(jīng)理審批,然后由財務(wù)經(jīng)理審批,審核無(wú)誤后的開(kāi)票申請單才能開(kāi)票,開(kāi)票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。

  2.4、開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字,不得遺漏。

  2.5、開(kāi)票申請單要附增值稅專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。

  2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動(dòng)的,客戶(hù)要及時(shí)提供變更證明,以利業(yè)務(wù)結算;變更證明要即及時(shí)作附件入賬或歸檔管理。

  2.7、退貨發(fā)票的處理:對于批準的退貨,將已開(kāi)具給客戶(hù)的蘭字銷(xiāo)售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)(購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶(hù)的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián))或購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《銷(xiāo)售退回及折讓證明單》(購貨方已作賬務(wù)處理),粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后,作為開(kāi)具紅字發(fā)票的依據,并按照退回單據開(kāi)具相應的紅字發(fā)票(附紅字記賬聯(lián)外,其他聯(lián)次均不得撕下),編制通用記賬憑證,并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點(diǎn)。

  3、接受發(fā)票的管理規定

  3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進(jìn)行審核。

  3.2、接受的發(fā)票要依實(shí)際交易的金額為準,票面要整潔,項目填寫(xiě)齊全,字跡清楚,蓋章清晰,手續齊備,計算準確,并與所附的其他資料相符。

  3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱(chēng)要與關(guān)于該單位的往來(lái)款項的'單位名稱(chēng),及提供發(fā)票的單位名稱(chēng)相一致;如果名稱(chēng)等記載事項發(fā)生變更,對方一定要提供變更證明,并加蓋單位公章,作附件入賬或存檔備查。

  3.4、對于接受的增值稅專(zhuān)用發(fā)票除參照以上規定審核外,應先到稅務(wù)機關(guān)及時(shí)辦理認證手續,然后再辦理業(yè)務(wù)結算手續;

  3.5、接受發(fā)票要根據業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實(shí)際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票,以降低成本、費用;對無(wú)法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無(wú)資格提供該類(lèi)發(fā)票的單位,可以讓其提供無(wú)抵扣作用的發(fā)票,但要以扣除稅額后的金額結算。

  3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后,應及時(shí)辦理實(shí)物入庫、票據入賬手續,不得拖延,暫時(shí)無(wú)法完成貨物品質(zhì)鑒定的,可先辦理入庫、入賬手續,但須通知財務(wù)部門(mén)暫不作為付款依據。

  3.7、運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”,“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開(kāi)具的貨票,以及從事貨物運輸的各類(lèi)運輸單位開(kāi)具的套印全國統一發(fā)票監制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規的運輸發(fā)票,按照結算金額的7%的抵扣率計算進(jìn)項稅額(或根據稅務(wù)局要求進(jìn)行調整),隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進(jìn)項稅額。

  3.8、無(wú)法按規定取得合法發(fā)票的,應向當地稅務(wù)局要求代替開(kāi)發(fā)票,并征詢(xún)當地稅局抵扣應當具備的條件,全項詳細填寫(xiě)。

  4、違反公司發(fā)票管理規定的處罰對于已開(kāi)具的發(fā)票未按規定程序操作的,將對經(jīng)銷(xiāo)公司有關(guān)直接責任人處以100-200元的罰款;違反規定觸犯刑法的,后果自負;違反規定接受或開(kāi)具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的,或者因接受或開(kāi)具發(fā)票造成往來(lái)結算損失的,直接責任人要負賠償責任。

  五、存貨管理制度

  1、分公司要貨申請

  1.1分公司的庫存管理應堅持“庫存合理、加快周轉”的原則,盡可能降低庫存風(fēng)險。

  1.2分公司在要貨時(shí)須根據銷(xiāo)售計劃,結合實(shí)際需求,合理安排訂貨次數及數量,在合理庫存內保證銷(xiāo)售的需要。

  1.3根據上述要求,分公司計劃員要填好《要貨申請表》,《要貨申請表》經(jīng)分公司財務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批,并通過(guò)傳真給大連分公司銷(xiāo)售部,經(jīng)銷(xiāo)售部和財務(wù)部審核無(wú)誤后,辦理發(fā)貨程序。

  2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫(xiě)入庫申請單,入庫單至少有下列內容:

  產(chǎn)品品種貨位號數量()單價(jià)金額(元)備注

  申請人持填寫(xiě)好的入庫單,填寫(xiě)好由檢驗員(或庫管員)檢驗后簽字,并由庫管員核實(shí)入庫數量登記。入庫單至少一式四份,第一聯(lián)、存根,第二聯(lián)、庫房留存,第三聯(lián)、財務(wù)核算,第四聯(lián)、申請人留存。入庫時(shí)要求嚴把質(zhì)量關(guān),做好各項記錄,以備查用。財務(wù)部門(mén)根據入庫單財務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據入賬。

  3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種:客戶(hù)自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種:客戶(hù)自提。是客戶(hù)自己派人或派車(chē)來(lái)公司的庫房來(lái)提貨;第二種:委托發(fā)貨;第三種:公司派自己的貨車(chē),給客戶(hù)送貨。無(wú)論采用哪種出貨的方式,都要填寫(xiě)出庫單。出庫單(或銷(xiāo)售單)至少有下列內容:發(fā)貨單位、發(fā)貨時(shí)間、出庫品種、出庫數量、金額、出庫方式選擇、結算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表:

  發(fā)貨單位:出庫日期

  產(chǎn)品品種產(chǎn)品數量金額備注

  出庫方式選擇

  1、客戶(hù)自提

  2、委托發(fā)貨

  3、公司送貨

  運費結算方式

  1、公司代墊運費

  2、貨到付款

  出庫單(或銷(xiāo)售單)也是一式四份:第一聯(lián),存根;第二聯(lián),成品庫留存;第三聯(lián),財務(wù)核算;第四聯(lián),提單,提貨人留存。提貨的車(chē)到達倉庫后,出示出庫單據在庫房人員協(xié)調下,按指定的貨位、品種、數量搬運貨物裝到車(chē)上。保管人員做好出庫質(zhì)量管理,嚴防破損,做好數量記錄,核實(shí)品種、數量和提單。

  4、存貨盤(pán)點(diǎn)。分公司財務(wù)部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),對于盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等要查明原因,上報股份公司財務(wù)部進(jìn)行相應處理。

  六、門(mén)店財務(wù)人員管理制度

  1、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部,任何部門(mén)無(wú)權聘用和解聘財務(wù)人員。下屬各門(mén)店財務(wù)負責人由股份公司總部財務(wù)審計部經(jīng)理提名,報股份公司總經(jīng)理批準后聘任或解聘。

  2、下屬各門(mén)店核定財務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財務(wù)審計部統一管理和發(fā)放;財務(wù)人員為門(mén)店辦公或出差等而發(fā)生的費用由各門(mén)店承擔;財務(wù)人員的培訓及其他相關(guān)費用由股份公司總部承擔。

  3、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員必須嚴格執行股份公司的各項財務(wù)管理制度,在業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財務(wù)審計部的指導;總部財務(wù)審計部對其財務(wù)活動(dòng)進(jìn)行定期審計和不定期專(zhuān)項核查,對于違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的,公司總部將對其作出相應處理,對于違返國家法律的,將移送司法機關(guān)處理。

  4、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導搞好經(jīng)營(yíng)管理,及時(shí)提供真實(shí)、有效的財務(wù)信息,積極為分公司領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)決策出謀劃策。

  5、下屬各門(mén)店財務(wù)負責人定期向總部財務(wù)審計部述職,在日常財務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng )新,提高公司財務(wù)管理水平,鼓勵多提合理化建議。

  6、股份公司總部將定期對財務(wù)人員進(jìn)行考核,以此作為年終獎金和工資標準的考評依據。

  七、崗位職責

  分公司財務(wù)崗位責任制是一種管理制度,現關(guān)于分公司每個(gè)財務(wù)工作人員的職責、任務(wù)、權限、完成任務(wù)的標準作出明確的規定,根據分公司財務(wù)人員履行崗位職責的優(yōu)劣作為對財務(wù)人員的晉升、獎懲依據。

  1、分公司財務(wù)經(jīng)理的崗位職責

  1.1在股份公司財務(wù)部的領(lǐng)導下,嚴格遵守財經(jīng)紀律與股份公司的各項規章制度,要隨時(shí)檢查各項制度在分公司的執行情況,發(fā)現違反財經(jīng)紀律的行為給予制止,并及時(shí)書(shū)面報告股份公司財務(wù)部.

  1.2審核分公司的會(huì )計原始憑證是否符合會(huì )計工作規范的要求,是否符合國家的稅務(wù)、會(huì )計法規及股份公司的有關(guān)規定,對不合理、不合法、不合規的原始憑證拒絕受理,并且退回經(jīng)辦人,堅持“收支兩條線(xiàn)”的原則。

  1.3審核上報股份公司的財務(wù)資料,確保上報資料的真實(shí)性、規范性和準確性。編制分公司經(jīng)營(yíng)費用的預算,并就經(jīng)營(yíng)費用預算的執行差異進(jìn)行分析,然后報分公司總經(jīng)理及股份公司財務(wù)部。

  1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會(huì )計報表、編寫(xiě)財務(wù)分析報告,按股份公司的要求審核分公司的會(huì )計報表,并在限期內寄回股份公司財務(wù)部。

  1.5嚴格審核分公司物料收發(fā)憑證,堅持“現款現貨、款到發(fā)貨”的原則,對分公司的實(shí)物(包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等)與貨幣資金進(jìn)行定期或不定期的盤(pán)點(diǎn),并核對賬實(shí)是否相符。

  1.6在堅持股份公司的各項規章制度的前提下,積極地配合門(mén)店總理推動(dòng)分公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的提升,做好分公司總經(jīng)理的參謀。

  1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施,確保分布在分公司內、外的財產(chǎn)安全與完整。

  1.8妥善保管、歸檔會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料,協(xié)調好與當地稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系。

  1.9按股份公司的規定管好、用好分公司的印章,并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。

  1.10協(xié)調好分公司的財務(wù)崗位工作,并組織好分公司財務(wù)每月的工作小結會(huì ),總結分公司財務(wù)工作中存在的問(wèn)題和不足,并書(shū)面上報股份公司財務(wù)部。根據財務(wù)內控制度,安排好分公司節假、雙休日財務(wù)人員的值班,堅持服務(wù)與監督并重的原則。

  1.11按時(shí)完成股份公司財務(wù)部交付的其他臨時(shí)性工作,同時(shí)以身作則組織與帶好分公司財務(wù)隊伍,將分公司財務(wù)工作做好。

  2、分公司會(huì )計的崗位職責

  2.1按照國家會(huì )計法規制度和股份公司的有關(guān)規章制度,編制記賬憑證、登記會(huì )計明細賬(不包括現金日記賬與銀行日記賬)和結賬、對賬,做到賬務(wù)處理手續完備、數字準確、賬目清楚,對不合法的原始憑證應拒絕編制記賬憑證并及時(shí)報告分公司財務(wù)經(jīng)理。

  2.2登記好有關(guān)備查賬簿;定期和不定期對賬,使賬賬、賬實(shí)相符。 2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫,并填制入庫憑證。

  2.4根據有關(guān)資料編制會(huì )計報表的附表。

  2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔(財務(wù)資料歸檔管理)。

  2.6負責稅務(wù)申報及稅控系統的維護。

  2.7按時(shí)完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。

  3、分公司出納的崗位職責3.1嚴格、認真執行國務(wù)院關(guān)于現金管理的制度。

  3.2嚴格執行庫存現金的限額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支貨款,不能白條抵押現金,堅持貨款現金與費用現金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線(xiàn)”的原則。

  3.3嚴格執行支票管理制度,使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理兩人簽同意后方可開(kāi)出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據,必須根據會(huì )計(財務(wù)經(jīng)理)編制的,并經(jīng)審核無(wú)誤的憑證。

  3.4建立、建全現金、銀行存款的各種賬目,出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)前,必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內容和金額,對不完整、不合法的憑證應拒絕付款,并及時(shí)向分公司財務(wù)經(jīng)理或股份公司財務(wù)審計部反映。

  3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對,要及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”,使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時(shí)查詢(xún),并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。

  3.6為了確保安全,分公司向銀行提取或存入現金時(shí),應由分公司財務(wù)經(jīng)理配備人員同行,采取相應的安全措施,同時(shí)保險柜密碼嚴格保密,鑰匙要妥善保管不得丟失,不得交給他人。

  3.7不得將出納工作隨意交代他人代管,如確有原因離崗時(shí),必須由分公司財務(wù)經(jīng)理指派他人代管,而且交接手續雙方必須清楚。

  3.8出納員使用的各種印章,如支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責任,支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時(shí)侯都不能一個(gè)人保管和使用支票的所有印鑒。

  3.9加強有價(jià)證券的管理,有價(jià)證券必須存放在保險柜中并設立備查賬,保護有價(jià)證券安全、完整不受損(要轉回股份公司的必須及時(shí)辦理手續轉回)。

  3.10出納人員不能兼任會(huì )計稽核、會(huì )計檔案保管、收入費用、債權債務(wù)的賬簿登記工作。

  3.11按時(shí)完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。

  注:門(mén)店未設會(huì )計崗位的,由財務(wù)經(jīng)理兼任會(huì )計工作崗位。

  八、會(huì )計檔案管理制度

  1、為加強會(huì )計檔案管理,特制定本管理辦法。

  2、本公司的會(huì )計檔案包括:會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、稅務(wù)申報資料、會(huì )計報告、審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告、財務(wù)管理制度以及與經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的其它重要文件,如合同、章程等各種會(huì )計資料。

  3、會(huì )計檔案的保存。

  財務(wù)部應有專(zhuān)人負責保存會(huì )計檔案,定期將財務(wù)部歸檔的會(huì )計資料,整理裝訂后按順序立卷登記。

  會(huì )計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類(lèi),具體和保管年限詳見(jiàn)本制度第七條。

  會(huì )計檔案應當在會(huì )計機構內部指定專(zhuān)人保管。出納人員不得兼管會(huì )計檔案。

  會(huì )計檔案保管期滿(mǎn)需要銷(xiāo)毀時(shí),由會(huì )計檔案管理人員提出銷(xiāo)毀意見(jiàn),經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審查,股份公司財務(wù)部批準,并報上級有關(guān)部門(mén)批準后執行。由會(huì )計檔案管理人員編制會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊,銷(xiāo)毀時(shí)應由股份公司財務(wù)審計部有關(guān)人員共同參加,并在銷(xiāo)毀單上簽名或蓋章。

  4、會(huì )計檔案的借用。

  財務(wù)人員因工作需要查閱會(huì )計檔案時(shí),必須按規定順序及時(shí)歸還原處,若要查閱入庫檔案,必須辦理有關(guān)借用手續。

  公司內各單位若因公需要查閱會(huì )計檔案時(shí),必須經(jīng)本單位領(lǐng)導批準證明,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意,方能由檔案管理人員接待查閱。

  外單位人員因公需要查閱會(huì )計檔案時(shí),應持有單位介紹信,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意后,方能由檔案管理人員接待查閱,并由檔案管理人員詳細登記查閱會(huì )計檔人的工作單位、查閱日期、會(huì )計檔案名稱(chēng)及查閱理由。會(huì )計檔案一般不得帶出室外,如有特殊情況,需帶出室外復印時(shí),必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準,并限期歸還。

  5、由于會(huì )計人員的變動(dòng)或會(huì )計機構的改變等,會(huì )計檔案需要轉交時(shí),須辦理交接手續,并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

  6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。

  7、會(huì )計檔案保管期限

  會(huì )計檔案的保管期限,從會(huì )計年度終了后的第一天算起。

  (一)會(huì )計憑證類(lèi):

  (1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年

  (2)、銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年

  (二)會(huì )計帳簿類(lèi):

  (1)、日記帳15年其中:現金和銀行存款日記帳25年

  (2)、明細帳、總帳、輔助帳15年

  (3)、固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年

  (三)會(huì )計報表類(lèi):

  (1)、主要財務(wù)指標報表(包括文字分析)3年

  (2)、月、季度會(huì )計報表(包括文字分析)5年

  (3)、年度會(huì )計報表(包括文字分析)永久

  (四)其他類(lèi):

  (1)、會(huì )計檔案保管清冊及銷(xiāo)毀清冊永久

  (2)、財務(wù)成本計劃3年

  (3)、主要財務(wù)會(huì )計文件、合同、協(xié)議永久

  九、附則

  1、本制度從二零零三年開(kāi)始執行。

  2、本制度解釋權屬股份公司財務(wù)審計部。

門(mén)店管理制度12

  1.確保公司資金安全,特制定此制度。

  2.適用范圍:

  3.管理內容:

  3.1公司給校園店、體驗店各1000元備用金,咖啡廳1000元備用金;以備店面找零周轉。此筆款一直放在店里作為長(cháng)期找零的周轉資金。各店長(cháng)負責備用金的保管,部門(mén)負責人監督檢查備用金的使用。

  3.2店鋪收銀人員在下班之前結清當日貨款,并整理好單據和款項,于次工作日上午11點(diǎn)前將前日銷(xiāo)售款上交財務(wù)。校園店將《銷(xiāo)售日報表》發(fā)公司財務(wù)后將銷(xiāo)售款存入公司指定的銀行賬戶(hù),體驗店和咖啡廳的營(yíng)業(yè)款和單據直接交財務(wù)出納處。

  3.3體驗店和咖啡廳必須將銷(xiāo)售款項和單據核對一致,并將單據和款項全額上交財務(wù);校園店可根據營(yíng)業(yè)額取整存入公司指定銀行賬戶(hù),校園店當日累計未上交的前日營(yíng)業(yè)款最多不超過(guò)500元。

  3.4店鋪收銀人員要做到營(yíng)業(yè)款和銷(xiāo)售憑證或銷(xiāo)售小票上的金額一致,如人為原因造成現金短款,其責任由收銀員自己承擔。

  3.5所有銷(xiāo)售憑證和銷(xiāo)售小票上的售價(jià)必須與公司的相關(guān)銷(xiāo)售價(jià)格文件相一致;折扣、特價(jià)等必須有經(jīng)審批的相關(guān)的文件支持。

  3.6當天現金銷(xiāo)售款達到5000元時(shí)(含伍仟元),需當日存入指定銀行或上交出納,其余款項第二日上午11點(diǎn)前存入指定銀行或上交出納。

  4.周末或節假日等出納崗位非正常上班時(shí)間內,小額營(yíng)業(yè)款可先由店長(cháng)保管;當累計未上交營(yíng)業(yè)款達到3000元時(shí),需存入公司指定銀行賬戶(hù)。

  5.店鋪內累計不超過(guò)200元的`零星開(kāi)支由店長(cháng)統一用備用金進(jìn)行支付,月未到公司報銷(xiāo);累計未報銷(xiāo)金額超過(guò)200元(含兩佰元)時(shí)及時(shí)向公司財務(wù)報銷(xiāo)。

  6.銷(xiāo)售憑證和銷(xiāo)售小票是公司收入的標志,銷(xiāo)售憑證要求聯(lián)號。店鋪管理人員要嚴格對票據進(jìn)行管理,不得隨意撕毀。銷(xiāo)售憑證或者銷(xiāo)售小票需要作廢的,要將此號碼的全部票據聯(lián)寫(xiě)上作廢兩個(gè)字,并有店長(cháng)簽名注明作廢原因后交財務(wù)部。

  7.當商品入店鋪時(shí),店鋪導購根椐公司倉庫配貨出庫單進(jìn)行數量型號等清點(diǎn)驗收,并確認無(wú)誤后簽收。

  8.各門(mén)店每月月未進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn),對滯銷(xiāo)貨、丟失、破損的貨品進(jìn)行清理,將盤(pán)點(diǎn)結果經(jīng)部門(mén)負責人審核后上交公 司財務(wù);如有差異,需查明其原因,確定處理方案,并經(jīng)公司領(lǐng)導同意后 ,交財務(wù)進(jìn)行調帳處理,做到帳實(shí)相符。

  9.各門(mén)店于每月月初3號(節假日順延)前將確定好的上月銷(xiāo)售報表和庫存月報表經(jīng)部門(mén)負責人審核后傳遞公司財務(wù),以便公司財務(wù)進(jìn)行管理和核算。

  10.店鋪內所有財產(chǎn)物資,由店長(cháng)進(jìn)行清理并出具一份清單,落實(shí)到相關(guān)責任人,店面財產(chǎn)物資清單由店面保管一份,公司財務(wù)一份。

  11.此規定一經(jīng)發(fā)布,希望各門(mén)店遵守執行。

門(mén)店管理制度13

  一、目的

  為了規范直營(yíng)門(mén)店的.財務(wù)管理,統一銷(xiāo)售收入的核算流程,特制定本規定。

  二、貨品收發(fā)

  直營(yíng)子公司收到總部來(lái)貨,在ERP中開(kāi)具發(fā)貨單,將總部發(fā)來(lái)貨品發(fā)往專(zhuān)賣(mài)店,專(zhuān)賣(mài)店店員清點(diǎn)完簽署“發(fā)貨單”,“發(fā)貨單”由店長(cháng)和直營(yíng)公司財務(wù)各自保管。

  三、銷(xiāo)售小票

  “銷(xiāo)售小票”由直營(yíng)公司統一下發(fā),由店長(cháng)簽收,上面蓋有公司印章,并進(jìn)行銷(xiāo)售小票登記備查。

  “銷(xiāo)售小票”一式三聯(lián)(即:存根聯(lián),財務(wù)聯(lián),客戶(hù)聯(lián))。在銷(xiāo)售商品時(shí),店員開(kāi)具銷(xiāo)售小票,顧客拿“財務(wù)聯(lián)”和“客戶(hù)聯(lián)”交款給收銀員,收銀員收到“銷(xiāo)售小票”確認單價(jià)無(wú)誤后,收取顧客相應貨款。收款后,收銀員在“銷(xiāo)售小票(財務(wù)聯(lián))”上簽字確認!柏攧(wù)聯(lián)”由顧客交給店員據以提貨。根據實(shí)際情況,經(jīng)報請公司備案,也可由收銀員開(kāi)具“銷(xiāo)售小票”,自留“存根聯(lián)”,“財務(wù)聯(lián)”由顧客交店員據以提貨。

  四、日清管理

  每日閉店前店長(cháng)根據銷(xiāo)售小票“財務(wù)聯(lián)”和收銀員核對當日銷(xiāo)售額和收款,做好“日結清單”,雙人簽字確認。

  每天銷(xiāo)售金額由由公司委派公司出納于下班前集中店面收款,統一繳存銀行。店長(cháng)存入公司出納指定的公司賬戶(hù);根據實(shí)際情況,經(jīng)公司領(lǐng)導批準,也可由公司委派公司出納于下班前集中店面收款,統一繳存銀行。出納到店面收款時(shí),出納和店長(cháng)核對當日銷(xiāo)售清單確認收款無(wú)誤開(kāi)具當日收款收據,收款收據一式四聯(lián),由出納和店長(cháng)確認簽字,留客戶(hù)聯(lián)給店長(cháng)(此聯(lián)由店長(cháng)保管),其他由出納帶回公司保管。

  “銷(xiāo)售小票(財務(wù)聯(lián))”和“日結清單”由業(yè)務(wù)員或公司出納本人每天到店里收取,拿到公司,公司出納根據每天的銷(xiāo)售小票金額和每筆銀行卡存款核對,而且還要核對是否根據公司規定的零售價(jià)銷(xiāo)售。

  五、銷(xiāo)售確認

  第二天“銷(xiāo)售小票(財務(wù)聯(lián))”交公司財務(wù)做帳,財務(wù)按日銷(xiāo)售清單錄入ERP上報銷(xiāo)售。確保ERP和實(shí)際銷(xiāo)售一致。

  到月底要求每個(gè)直營(yíng)店店長(cháng)做一份進(jìn)、銷(xiāo)、存、月報表和銷(xiāo)售金額匯總數,由公司財務(wù)經(jīng)理根據公司出納每天匯總的銷(xiāo)售款和店長(cháng)做的銷(xiāo)售金額核對,做到了核對無(wú)誤。

  直營(yíng)店當月銷(xiāo)售金額及時(shí)開(kāi)票確認收入,每月發(fā)貨、出庫單由業(yè)務(wù)員跟蹤,讓店長(cháng)收貨后簽字,然后返回公司,由財務(wù)助理做好每月直營(yíng)店進(jìn)、銷(xiāo)、存明細臺賬,核對發(fā)貨款號明細和發(fā)貨數量明細。

  六、月末盤(pán)點(diǎn)

  每月店長(cháng)安排員工根據帳目對貨品及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現缺失,串貨后分清責任并及時(shí)向公司書(shū)面說(shuō)明進(jìn)行備案;公司不定期安排人員抽盤(pán),確保貨品安全。

門(mén)店管理制度14

  1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導.

  2、按照各店面銷(xiāo)售人員填寫(xiě)的銷(xiāo)貨單準確輸入電腦臺賬,及時(shí)核對。

  3、對結賬單記載的金額準確、及時(shí)、快速收款,打印發(fā)票,并加蓋印章。

  4、每日根據匯總金額填寫(xiě)交款單,與發(fā)票財務(wù)聯(lián),出庫單一起于次日交財務(wù)室審核。

  5、無(wú)權私自改單,交款單結帳必須連續編號,報廢結算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一并交財務(wù)室審核;無(wú)權單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單,只能雙聯(lián)簽字改單。

  6、對營(yíng)業(yè)額的準確性、安全性負責。妥善保管營(yíng)業(yè)尾款,拒收假幣,否則發(fā)生短缺責任自負。

  7、保守經(jīng)營(yíng)秘密,不得隨意透露各店面經(jīng)營(yíng)秘密,不得隨意給顧客多開(kāi)發(fā)票。

  8、遵守店面相關(guān)制度,及時(shí)發(fā)現收集、反饋客人意見(jiàn)。

  9、保持店面及工作區域衛生干凈、整潔,與店面要求一致。

  10、及時(shí)完成領(lǐng)導安排的.其它臨時(shí)任務(wù)。

門(mén)店管理制度15

  一、藥房工作人員要嚴格執行處方管理制度,務(wù)必憑本院醫師簽字的處方調配發(fā)藥。

  二、收方后應核對處方資料、姓名、性別、年齡、劑量、服用方法、配伍禁忌、醫生簽字等,確認無(wú)誤后方能調配。

  三、遇有藥品用量用法不妥或有配伍禁忌處方時(shí),務(wù)必由醫師更正后再調配,藥房工作人員不可擅自更改處方資料;凡處方不貼合規定有權拒絕調配。

  四、如因治療需要而超過(guò)劑量用藥,醫師應在超劑量處簽字,以示負責,否則藥房工作人員可拒絕調配。

  五、配方時(shí)應遵守調配技術(shù)常規,稱(chēng)量、計數要準確;禁止取藥時(shí)用手直接接觸藥品。

  六、調配內含毒藥與精神藥及麻醉的處方時(shí)應遵照毒性、精神及麻醉管理規定執行。

  七、配方時(shí)如屬瓶簽模糊或藥品標志不清楚的藥品暫不發(fā)放,務(wù)必查詢(xún)清楚后方可調配。

  八、處方調配后,需經(jīng)嚴格核對并由調配者及核對者雙簽字后方可發(fā)藥。

  九、發(fā)出的.藥品,務(wù)必將服用方法詳細寫(xiě)在瓶簽或藥袋上。凡乳劑、混懸劑務(wù)必注明“服前搖勻,或”用前搖勻“外用藥注明”不可內服“等字樣,并向患者講明用法及注意事項。

  十、醫保用藥與非醫保用藥應分別擺放,并有明顯標示。

  十一、科室內要整潔,藥品、物品放置有序。

  十二、進(jìn)行差錯、事故登記。

  一、收方后詳細審查處方資料、病員姓名、年齡、藥品名稱(chēng)、劑量、服用方法、禁忌等方能調配。

  二、遇有藥品用量、用法不妥或有禁忌處方等錯誤時(shí)由配方人員與醫生聯(lián)系更改后再進(jìn)行調配。

  三、調配處方時(shí)要認真檢查戥秤,堅持查對制度,防止差錯事故發(fā)生。

  四、中藥方劑需先煎、后下、沖服、烊化等,特殊用法的藥品務(wù)必單包注明以保證中藥湯劑質(zhì)量。

  五、發(fā)藥時(shí)應耐心向病員說(shuō)明服用方法,注意事項。

  六、補充藥斗藥品時(shí),務(wù)必細心核對。

  七、持續室內清潔衛生。非藥房人員不得人內。

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