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【精華】公司物資管理制度
現如今,很多地方都會(huì )使用到制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編整理的公司物資管理制度,希望對大家有所幫助。

公司物資管理制度1
一、倉管人員對進(jìn)倉物料必須嚴格檢查物料的規格、質(zhì)量和數量。發(fā)現與發(fā)票數量不符,以及規格、質(zhì)量不符合使用部門(mén)的要求,應拒絕進(jìn)倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告進(jìn)行處理。
二、經(jīng)辦理驗收手續進(jìn)倉的.物料,必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗收單”,倉庫據以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經(jīng)驗收合格,辦理進(jìn)倉手續后,所發(fā)生的一切物料短缺、變質(zhì)、變型、霉爛等問(wèn)題,均由倉庫負責處理。
三、各部門(mén)領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內部調撥憑單”,經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準,方能領(lǐng)料。
四、為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料事宜。
五、各部門(mén)領(lǐng)用物料的下月補給計劃,應在月終前報送倉管部。臨時(shí)補給物資必須提前'天報送倉管部。
六、物料出倉,必須辦理出倉手續,填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內部調撥單”,并驗明物料的規格、數量,經(jīng)倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應及時(shí)記帳及送財務(wù)部一份。
七、倉管人員對任何部門(mén)均應嚴格按先辦出倉手續后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法,嚴禁白條發(fā)貨。
八、倉庫應對各項物料設立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入、領(lǐng)用物料,應立即作相應的記載,以及時(shí)反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。
九、倉庫人員應定期盤(pán)點(diǎn)庫存物資,發(fā)現升溢或損缺,應辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報告手續,填制“商品、物料盤(pán)盈、盤(pán)虧報告表”,經(jīng)領(lǐng)導批準,據以列帳,并報財務(wù)部一份。
十、為及時(shí)反映庫存物資數額,配合供應部門(mén)編好采購計劃,以節約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交財務(wù)部、采購部各一份。
十一、各項物資、材料均應制訂最高儲備量和最低儲備量的定額,由倉管部根據庫存情況及時(shí)向采購部提出請購計劃,供應部根據請購數量進(jìn)行訂貨,借以控制庫存數量,以避免物資積壓或供應短缺,而影響經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行。
十二、倉管部未能及時(shí)提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部負責。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時(shí)到貨,責任則由采購部負責。
十三、公司物資管理制度,經(jīng)總經(jīng)理批準后,公司各部門(mén)均應遵照執行。
公司物資管理制度2
為簡(jiǎn)化、規范辦公物資管理,經(jīng)公司研究決定,由行政人事部統一負責公司各部門(mén)辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用及庫存管理,特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購、調配、領(lǐng)用及盤(pán)存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進(jìn)行對照核查、對量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門(mén)辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監督檢查,并負責申購計劃審核、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。
4、行政人事專(zhuān)員負責匯總統計各部門(mén)月度物資申購計劃,并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對照檢查核實(shí)。
5、各管部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)辦公物資的申購計劃核實(shí)、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤(pán)存工作。
6、公司總經(jīng)理負責對各部門(mén)月度物資申購計劃的對照核實(shí)、對量大價(jià)高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí),并對特殊大件及應急物資的`采購進(jìn)行審批,以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門(mén)負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門(mén)物料物資由行政人事部統一集中采購補庫,以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。
2、各部門(mén)物料物資的申購原則:由各部門(mén)主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,需緊急采購的,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購。
四、采購流程
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1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購單后,按照對比詢(xún)價(jià)后的預算價(jià)格履行財務(wù)借款手續,執行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無(wú)庫房設置,與各部門(mén)屬于異地入庫。由各部門(mén)主任按照采購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開(kāi)具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務(wù)列帳,一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫單一式三份,一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財務(wù)記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門(mén)采購辦公物資及勞保用品應單獨開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時(shí),需同時(shí)提交當月《盤(pán)存表》(附表1)及《領(lǐng)用登記表》(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。
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為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要,以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節點(diǎn)遇假日順延,并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門(mén)應當各盡其責,加強溝通和配合。
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1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設置的庫房應根據物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放,應當保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥,并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放,周?chē)鸁o(wú)明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí):應保持干燥,盡量保持通風(fēng)。
。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用
公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí),應建立《領(lǐng)用登記表》(附表2)。
公司物資管理制度3
1目的
1.1規范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。
1.2加強物資管理程序控制,明確相關(guān)部門(mén)及采購人員的責任。
2適用范圍
公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。
3職責
3.1本制度由采購部負責編制、完善并實(shí)施;
3.2公司物資管理相關(guān)環(huán)節執行本辦法;
3.3相關(guān)驗收部門(mén)負責采購物資的檢驗驗入工作;
3.4財務(wù)部、辦公室負責監督、檢查本辦法的實(shí)施及對違規行為進(jìn)行查處和處理。
4物資申報與審批
4.1物資申報
4.1.1常規作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據各部門(mén)物資消耗情況對庫存數據進(jìn)行平衡,填寫(xiě)《物資申購單》;常規作業(yè)停止時(shí),各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。
4.1.2非常規用料,由需求單位提出需求并填寫(xiě)《物資申購單》。
4.2物資審批
4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必須嚴格履行審批手續,對無(wú)經(jīng)辦人簽名無(wú)審批手續的《物資申購單》,采購部門(mén)一律不予受理。
4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。
4.3物資申購單的報送與撤消
4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準后,一份自留,一份于當日報采購部。
4.3.2物資申購單需撤消時(shí),原申報單位應立即書(shū)面通知采購部,并注明撤消原因。
4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時(shí),采購部應函復原申報單位的撤消通知。
5物資采購的原則
5.1物資采購統一由采購部門(mén)采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務(wù)不予結算。
5.2采購部嚴格按照《采購計劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價(jià)格、同種價(jià)格比服務(wù),以確保采購物資的最佳性能價(jià)格比。
5.3對首次采購的物資,條件允許的情況下,應盡量爭取先試用后付款。價(jià)格難以確定的,也應根據同類(lèi)物資市場(chǎng)行情和以往的經(jīng)驗,確定參考價(jià)格。
5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進(jìn)行訂購,非常規大宗物料采用購銷(xiāo)合同方式進(jìn)行訂購。
6物資的采購
6.1屬現款結算的物資采購,采購員根據采購計劃單預估當日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后,到現金出納員處辦理借款手續。
6.2需要根據樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續,訂完貨后把樣品返回倉庫。
6.3在臨沂能購買(mǎi)到的物資在叁天內必須到位,急用的物資當天盡量購回,經(jīng)多方面了解確實(shí)無(wú)法訂購的,要在計劃單上報后的三天內,列出清單報至采購經(jīng)理解決。
6.4有特殊要求或型號不確切的,可要求申報單位派人協(xié)助采購。
6.5因供貨周期、規格制定不合理或其它不清楚項,采購員要及時(shí)與申報單位落實(shí),達成一致后實(shí)施采購。
6.6訂單確認后按訂單流水號存檔管理。
6.7當日物資采購完畢后采購員要填報《物資采購清單》,一式三份,一份上報采購部經(jīng)理,一份報送倉儲科,一份自存備查。
7采購物資的結算
7.1增值稅發(fā)票開(kāi)列要求:
7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書(shū)),(目的是規范取得專(zhuān)用發(fā)票,防止取得虛開(kāi)發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區內及金額、稅額、價(jià)稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。
7.1.2收款人、復核人、開(kāi)票人、必須打印齊全或蓋私章,開(kāi)票人和復核人不能是同一個(gè)人。
7.1.3發(fā)票專(zhuān)用章上的單位名稱(chēng)、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的.名稱(chēng)、稅號完全一致;公司購貨單位的相關(guān)名稱(chēng)、稅號等相關(guān)信息要準確無(wú)誤。
7.1.4發(fā)票專(zhuān)用章要清晰、位置正確,不能蓋有現金收訖章。
7.2普通發(fā)票開(kāi)列要求:
7.2.1取得的普通發(fā)票要正規、合法,所填項目要齊全、大小寫(xiě)必須一致、填票人、收款人要寫(xiě)全稱(chēng)、內容一致、字跡規范、不能涂改。
7.2.2加蓋發(fā)票專(zhuān)用章或財務(wù)專(zhuān)用章,同時(shí)蓋章要清晰,必須一次性復寫(xiě)不能蓋有現金收訖章。
7.2.3發(fā)票通過(guò)郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應單位以特快專(zhuān)遞的
形式郵寄,并在中間夾張紙以免復寫(xiě)。
7.2.4采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。
7.3物資款結算:
7.3.1現金結算:采購員于采購業(yè)務(wù)結束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務(wù)辦理結算,并抽借據。
7.3.2銀行存款結算:采購員于采購業(yè)務(wù)結束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶(hù)賬號到財務(wù)部,財務(wù)部報經(jīng)總經(jīng)理批準后安排付款。
7.3.2所報發(fā)票必須符合發(fā)票開(kāi)列要求中的各項規定,否則退回采購經(jīng)辦人員重新開(kāi)列,造成損失的由采購經(jīng)辦人員承擔。
7.3.3辦理結算時(shí),如由于采購人員疏忽大意將產(chǎn)品規格、數量開(kāi)錯及其它無(wú)法結算時(shí),要及時(shí)退回采購經(jīng)辦人,采購員接到發(fā)票后無(wú)待殊情況外,于24小時(shí)內落實(shí)完畢后報帳。
8采購物資驗收入庫
8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗收。凡品名、規格、數量、價(jià)格相符的給予入庫,并開(kāi)具驗收入庫單。
8.2非常規用物資由倉庫通知相關(guān)部門(mén)人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗收。凡品名、規格、數量、價(jià)格相符的給予入庫,并開(kāi)具驗收入庫單。
8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責任。
8.4對以下幾類(lèi)情況,倉儲科不予入庫:
8.4.1對采購人員所采購的物資因名稱(chēng)、規格、數量與原申報單內容不符的不予入庫。
8.4.2對部分特殊物資(數量不確定的)的數量與申報單不相符時(shí),可以驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時(shí),責任人(采購者)應承擔相應的經(jīng)濟責任。
8.4.3采購人員根據所采購的物資填寫(xiě)《物資采購清單》,物資名稱(chēng)、規格、單價(jià)、數量、供應商名稱(chēng)、票據類(lèi)別等內容必須填寫(xiě)完整、清楚、準確,同時(shí)與物資發(fā)票必須相符,否則
倉庫不予入庫。
8.4.4對采購人員所采購的物資價(jià)格超過(guò)市場(chǎng)行情的,由采購部負責查清原因:凡因采購人員不負責任造成采購價(jià)格不正常的,由相關(guān)采購人賠償超出的價(jià)格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價(jià)格不正常的,須注明原因并由采購部經(jīng)理簽署“屬實(shí)”意見(jiàn)后,轉倉儲科驗收入庫。
9物資貯存保管
9.1倉儲物資的貯存條件
9.1.1庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、清潔、貨架排列整齊。
9.1.2倉儲保管員應經(jīng)過(guò)系統的業(yè)務(wù)培訓,掌握產(chǎn)品標準對貯存的詳細要求和必要的消防常識,經(jīng)試用合格后上崗。
9.2倉儲物資保管與存放要求
9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責任人,由其對庫存物資出現的數量和質(zhì)量問(wèn)題承擔經(jīng)濟責任。保管人員更換時(shí),必須辦理交接手續。
9.2.2嚴禁帶火種進(jìn)入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標志,所有倉儲人員是本部門(mén)的義務(wù)消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過(guò)道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。
9.2.3物資驗收完畢,入庫時(shí)要采用適當的搬運工具和正確的搬運方法,防止因振動(dòng)、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。
9.2.4庫房應按規定留有必要的走道,如貯存物資較多時(shí),可臨時(shí)占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時(shí)、迅速出入庫。
9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數量清、規格清、標識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。
9.2.6所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數量和質(zhì)量。
9.2.7堅持先進(jìn)先出原則,逐步使倉儲管理科學(xué)化、規范化、標準化。
9.2.8倉儲物資原則上不準外借,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導審批,辦妥手續后方可外借。
9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質(zhì)量問(wèn)題的,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知采購部及時(shí)處理。
9.2.10定期或不定期的對物資管理情況進(jìn)行抽查,查對核實(shí)帳帳及帳物相符情況,查明存貨長(cháng)短原因后要及時(shí)上報其直接上級部門(mén),根據不同情況進(jìn)行分別處理。
9.3物資返庫
9.3.1質(zhì)量問(wèn)題返庫的物資由使用人、部門(mén)負責人簽名注明原因以書(shū)面形式反映,否則倉儲科不予受理。
9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書(shū)面通知倉儲科辦理入庫手續。
9.3.3所有返庫物資必須專(zhuān)帳詳細記錄時(shí)間、品名、規格、數量、單位、原因、負責人,并在退回物品上作好標識,以便分清責任,同時(shí)將有關(guān)部門(mén)的批準意見(jiàn)進(jìn)行存檔。
10物資的領(lǐng)用發(fā)放
10.1各單位領(lǐng)用常規作業(yè)或日常用物資時(shí),都必須認真填寫(xiě)《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負責人批準后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續。
10.2各單位、部門(mén)專(zhuān)門(mén)申報的物資,物資采購入庫后,倉儲科應做出標識、單獨存放,并及時(shí)通知申報單位依據《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續。
10.3非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新
10.3.2各單位認真填寫(xiě)《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負責人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。
10.4領(lǐng)料人到倉儲科辦理出庫手續進(jìn)行領(lǐng)料時(shí),因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責任自負:
10.4.1領(lǐng)料單簽字不全或者代批準人簽批者。
10.4.2需其他職能部門(mén)(如人事部)簽批的而缺少該部門(mén)簽批手續者。
10.4.3所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門(mén)自身耗用,而是服務(wù)與其他單位、部門(mén)或項目工程,但領(lǐng)料單沒(méi)填具該被服務(wù)對象,并且沒(méi)有被服務(wù)單位或部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)者。
10.4.4《物資領(lǐng)用(更換)審批單》中所開(kāi)列物料沒(méi)標明其“用途”者。
10.5行政后勤單位因其主管領(lǐng)導出差時(shí),物資領(lǐng)用人應設法聯(lián)系征得其領(lǐng)導同意后,可在“批準人”欄注明“xx部長(cháng)(經(jīng)理)出差,已批準”。
11賬務(wù)處理
11.1入庫:各種物資根據《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱(chēng)、規格、型號、數量、金額,認真填開(kāi)入庫單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶(hù)、公司財務(wù)部。
11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領(lǐng)用(更換)審批單》符合手續,符合手續的填開(kāi)出庫單,保管員根據出庫單內容并認真審核一遍再發(fā)貨,并將各類(lèi)物資的出庫單于次日早8:00前上報財務(wù)部。
11.3退庫:發(fā)生退庫時(shí),認真清點(diǎn)數量,根據退庫物資的名稱(chēng)、規格、型號、數量填開(kāi)退庫單。并將各類(lèi)物資的退庫單于次日早8:00前上報財務(wù)部。
11.4記賬:將當日出、入、退庫單和與財務(wù)進(jìn)行核,如有差錯務(wù)必找出原因。核對無(wú)誤后,根據物資的分類(lèi)記錄當日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。
11.5結賬:根據工作需要定期結賬,并與庫存實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到賬實(shí)相符。
11.6月報表:月末結出各種物資庫存量并與月底盤(pán)點(diǎn)數據核對無(wú)誤后上報財務(wù)部及相關(guān)部門(mén)、單位。
11.7借條:所有外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負責按時(shí)催收。如未按日期交回的物資,視情節輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價(jià)賠償。
11.8以上所有賬務(wù)記錄都必須存檔(包括有關(guān)采購及倉儲質(zhì)量記錄),沒(méi)有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷(xiāo)毀或丟失,否則由責任人自負。
12附則:
12.1違反本制度規定給公司造成經(jīng)濟損失的,由責任人承擔相應的經(jīng)濟損失;未造成經(jīng)濟損失的,視情節給予10-1000元罰款。
公司物資管理制度4
一、釋義
。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類(lèi)
本制度所指采購物資分為三類(lèi):
A類(lèi),包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類(lèi),包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類(lèi),包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外,其它物資的采購管理另文規定。
。ǘ┡c采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類(lèi)
1、需求使用單位
2、主管部門(mén)
3、采購部門(mén)
。ㄈ┪镔Y需求(采購)計劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸(lèi)
1、招標采購
2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購
。ㄎ澹┎少彶块T(mén)和計劃部門(mén)的劃分
1、A類(lèi)、B類(lèi)物資的計劃部門(mén)分別為生產(chǎn)部、設備部,采購部門(mén)為供應部。
2、C類(lèi)物資的計劃部門(mén)是生產(chǎn)部,采購部門(mén)為供應部。
。┎少徫镔Y付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
二、職責
。ㄒ唬┕竟⿷I(lǐng)導小組負責
1、審議批準《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。
2、審議決定采取公開(kāi)招標方式的采購事項。
。ǘ┛偨(jīng)理負責
1、采購合同的批準、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準。
3、采購付款的批準。
。ㄈ┥a(chǎn)副經(jīng)理負責
1、A、B、C類(lèi)物資需求(采購)的批準。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類(lèi)采購物資的技術(shù)性能的確定、批準,及其《采購物資推薦廠(chǎng)家審批表》的批準。
。ㄋ模┙(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長(cháng)期物資供應廠(chǎng)家的選定。
3、物資招標工作的組織。
。ㄎ澹┛倳(huì )計師負責
采購付款的審核。
。┚C合辦公室負責
采購合同的審查。
。ㄆ撸┕⿷控撠
1、負責填寫(xiě)《物資采購審批表》、《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。
2、負責采購A、B、C類(lèi)采購物資。
。ò耍┥a(chǎn)部、設備部負責
1、A、B、C類(lèi)物資需求(采購)計劃的審核。
2、A、B、C類(lèi)采購物資的入庫檢驗或驗證。
。ň牛└鞫墕挝回撠
1、提報物資需求(采購)計劃。
2、參加物資領(lǐng)導小組會(huì )議,審議采購工作相關(guān)事宜。
三、程序
。ㄒ唬┪镔Y需求計劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核,所需物資主管部門(mén)的審查,公司分管領(lǐng)導批準后,提報至需求物資的采購部門(mén)。
3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。
。1)庫存數量充足的,先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。
。2)庫存數量不足的,執行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
。3)庫存數量充足但發(fā)放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的,先行全部或部分發(fā)放后執行《物資采購審批程序》。
。ǘ┪镔Y采購審批程序
供應部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式,填寫(xiě)《物資采購審批表》,經(jīng)供應部部長(cháng)審查,經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。
。ㄈ┪镔Y采購實(shí)施程序
1、物資采購部門(mén)采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
2、對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和經(jīng)批準的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。
3、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》,經(jīng)供應部部長(cháng)審核后,進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。
4、召開(kāi)采購領(lǐng)導小組會(huì )議審議批準。
。ㄋ模┎少徫镔Y驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠(chǎng)后,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科提請采購物資的主管部門(mén)對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格后,由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科采購人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》,經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序
1、采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》,填寫(xiě)《借款單》,經(jīng)總會(huì )計師審核,總經(jīng)理批準后辦理預付款手續。
2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠(chǎng)入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總會(huì )計師審核,總經(jīng)理批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
四、規定與標準
。ㄒ唬┪镔Y需求(采購)信息傳遞規定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明,特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價(jià)和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí),必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
。ǘ┪镔Y采購規定
1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價(jià)制度》,通過(guò)“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的'前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位,應在召開(kāi)的物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議上提出,并由會(huì )議做出決定。
4、凡采購單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設備、10萬(wàn)元以上的成套設備、5萬(wàn)元以上的大宗物資,必須采取公開(kāi)招標的采購方式,由招標小組(采購領(lǐng)導小組)確定相關(guān)事項。
5、若廠(chǎng)商報價(jià)的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者,采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購,采購部門(mén)應及時(shí)通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出規定
1、采購物資到廠(chǎng)后,必須經(jīng)物資主管部門(mén)組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,采購部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類(lèi)物資主管部門(mén)要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進(jìn)行規范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷(xiāo)科辦理出庫手續。
。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定
下列情況財務(wù)科應拒絕支付采購款項:
1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門(mén)和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關(guān)事項。
。ㄎ澹┎少徏o律規定
1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實(shí)維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息,如價(jià)格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
。6)售后服務(wù)
對于采購物資,供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí),要明確服務(wù)約定。
1)采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的,由物資供應部門(mén)負責聯(lián)系。
2)對于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內、正常使用條件下)出現的質(zhì)量問(wèn)題,由物資供應部門(mén)在規定時(shí)間內協(xié)調解決。
公司物資管理制度5
1目的
規范公司大宗商品采購程序及審核流程,選擇合格的供應商,保證所有物資采購都能滿(mǎn)足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設備、儀器、車(chē)輛、裝修及大型辦公設施采購。
3職責
3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車(chē)輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商(包括業(yè)主指定的供應商)。
3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。
4工作程序
4.1《認可供應商名冊》(CG-01)的制定、評審及更新
4.1.1制定
a供應商須填寫(xiě)《供應商資格預審表》(CG-02),以申請進(jìn)入《認可供應商名錄》。
b工程部采購主管負責核實(shí)供應商所提交的資料,在《供應商資格預審表》上寫(xiě)明意見(jiàn),經(jīng)分管副總經(jīng)理審批,列入《認可供應商名錄》。
c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類(lèi)存檔,并輸入電腦供查閱。
4.1.2評審
a工程部采購主管填寫(xiě)《供應商評估表》(CG-03),提交分管副總經(jīng)理。
b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。
c所有《供應商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄,由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。
b對嚴重違反供貨合約的供應商,采購主管及時(shí)提出處理意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。
c凡被除名的供應商一年內不能使用,特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說(shuō)明原因,分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購
4.2.1采購權限
a5萬(wàn)元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。
b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實(shí)施采購。
c超過(guò)500萬(wàn)元的采購須上報集團。
4.2.2采購申請
《原材料/設備采購申請表》(CG-04)應提前一個(gè)月上報,進(jìn)口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個(gè)月提交申請。
4.2.3計劃的'變更
a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應及時(shí)書(shū)面通知工程部采購主管說(shuō)明原因,報分管副總經(jīng)理批準。
4.3詢(xún)價(jià)
根據采購申請,工程部采購主管向供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)邀請函進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
4.4議價(jià)
工程部采購主管分析供應商報價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應商進(jìn)行議價(jià)。
4.5評審決議
工程部采購主管根據議價(jià)結果制定《物資采購會(huì )審表》(CG-05),提交領(lǐng)導班子會(huì )評審,選定供應商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購主管負責擬定《采購合同》(CG-06),報分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。
4.7合同執行與變更
4.7.1合同自生效日起開(kāi)始執行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨,通知項目現場(chǎng)材料的驗收及入庫工作。
4.7.2履行材料采購合同過(guò)程中,若有變更需求,就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應,是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進(jìn)料檢驗
5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨,并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。
5.1.2項目部負責材料收貨入庫。
5.1.3項目部材料主管對進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗收并上報工程部。
5.2材料倉儲管理
5.2.1材料入庫
5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項目部材料主管辦理入庫手續。
5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。
5.2.1.4工程部對材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準,材料主管填寫(xiě)材料出庫單,經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認后方可出庫。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要,在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的,應首先填寫(xiě)《材料入庫單》,再填寫(xiě)《材料出庫單》(CG-08),禁止直接以領(lǐng)用后的差額數辦理入庫手續。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。
公司物資管理制度6
1、目的
為了厲行節約,杜絕浪費,有效控制辦公用品,加強企業(yè)固定資產(chǎn)管理,降低管理成本,促進(jìn)物資管理的規范化,特制訂本制度。
2、職責
2.1物資歸屬管理部門(mén)為行政部。
2.2物資審核監管部門(mén)為財務(wù)部。
3、物資類(lèi)別
3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類(lèi);低值易耗品又分為辦公設備、辦公文具及耗材用品兩類(lèi)。
3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價(jià)金額在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價(jià)金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。
4、物資采購流程
4.1固定資產(chǎn)的采購:需求部門(mén)遞交采購申請(填寫(xiě)《固定資產(chǎn)申購驗收單》)部門(mén)經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購
4.2低值易耗品采購:需求部門(mén)遞交采購申請(填寫(xiě)《物品申購驗收單》)--部門(mén)經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購
5、使用管理
5.1固定資產(chǎn)使用:
5.1.1根據“誰(shuí)領(lǐng)用、誰(shuí)保管”原則;
5.1.2根據“誰(shuí)損壞、誰(shuí)賠償”原則;
5.1.3督促各部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行日常清潔、保養和維護;
5.1.4嚴禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變設備用途,視情節予以處罰。
5.2無(wú)線(xiàn)巴槍的使用:
5.2.1無(wú)線(xiàn)巴槍隸屬于公司財產(chǎn),個(gè)人只擁有使用權,且不得隨便轉借他人使用。
5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務(wù)、有責任保證設備本身及其使用功能的完好,及時(shí)充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀(guān)的清潔,注意保養。
5.2.3為了方便、準確的對快件數據進(jìn)行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現派件過(guò)程中,客戶(hù)未簽收而將此快件簽收,私自上傳數據或惡意搶簽,一經(jīng)查實(shí),公司將對當事人處以100元/票的罰款。
5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機卡(無(wú)語(yǔ)音、來(lái)電顯示功能),完全可以滿(mǎn)足使用者,因而超流量所產(chǎn)生費用有使用者承擔。
5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應及時(shí)上報。公司會(huì )定期對巴槍進(jìn)行檢查,經(jīng)查處隱瞞不報者,公司追究其責任的同時(shí),對當事人也會(huì )處以相應的'罰款。
5.2.6巴槍價(jià)值較高,切勿損壞、丟失。若因設備本身原因無(wú)法正常使用的,公司負責修理;若因個(gè)人原因(如:保管不當、故意損害等),維修費用由當事人承擔;損害致無(wú)法修理的以及丟失設備的,由當事人全額賠償。巴槍價(jià)值:2500元/把。
6.2低值易耗品使用:
6.2.1對辦公設備,做好日常清潔維護,不得重摔重放。
6.2.2辦公文具及耗材類(lèi)用品,節約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費。
7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進(jìn)行檢查,發(fā)現隱患及時(shí)解決,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理,并定期通報各部門(mén)對物資使用管理情況。
8、本制度自頒布之日起實(shí)施。
公司物資管理制度7
第一條為了規范本公司物資出廠(chǎng)手續,加強對出廠(chǎng)物資的管理,確保公司資產(chǎn)安全完整,特制定本制度。
第二條財務(wù)部門(mén)作為公司資產(chǎn)的監管部門(mén),負責物資出廠(chǎng)手續的簽發(fā)、出廠(chǎng)物資的跟蹤、核銷(xiāo)和核對工作。
第三條對出廠(chǎng)物資的管理堅持“安全第一,兼顧效率”的原則。
第四條物資出廠(chǎng)手續辦理流程:
1、不需返回的物資出廠(chǎng):財務(wù)人員(備案、蓋章)財務(wù)負責人(批準)門(mén)衛(放行出廠(chǎng))。
2、需返回的物資出廠(chǎng):
經(jīng)辦人(申請)財務(wù)人員(批準、備案、蓋章)門(mén)衛(放行出廠(chǎng))。
3、返回時(shí)申請核銷(xiāo):
經(jīng)辦人門(mén)衛部門(mén)負責人(審核)財務(wù)人員(核銷(xiāo))
4、財務(wù)部門(mén)應定期(每月)對需返回的物資進(jìn)行跟蹤。
第五條出門(mén)放行物資范圍:凡帶出公司的各種原材料、輔助材
資放行單據
1、電腦打印的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”
2、手工開(kāi)據的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶(hù)送貨單”、“物資出門(mén)放行條”、“調讓出倉單”
第七條物資放行單據所加蓋印章
1、財務(wù)放行章:為一橢圓形章,印文:“佛山市××科技有限公司產(chǎn)品發(fā)貨專(zhuān)用章”。以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財務(wù)放行章!
2、倉庫收發(fā)專(zhuān)用章:為一橢圓形章,印文:“佛山市××科技有限公司物管專(zhuān)用章”。以下簡(jiǎn)稱(chēng)“物管專(zhuān)用章!
第八條物資出廠(chǎng)具體規定:
1、退貨材料:①質(zhì)檢不合格物料,倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開(kāi)據手工“材料退貨單”,注明未入庫,同時(shí)按規定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財務(wù)放行章”);②質(zhì)檢不合格物料,倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”,按規定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財務(wù)放行章”);門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
2、銷(xiāo)售的產(chǎn)成品、零星原材料:由倉管員開(kāi)據電腦“產(chǎn)品出貨單”,按規定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的,經(jīng)財務(wù)部長(cháng)同意后可暫開(kāi)手工“產(chǎn)品出貨單”,并完善相關(guān)手續,并需在24小時(shí)之內補打電腦單,且電腦單后應附已完備手續的`手工單);門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
3、銷(xiāo)售的廢品物資:經(jīng)倉庫申請報廢處理的物資,由倉庫手工填制“調讓出倉單”,并根據報廢物資管理辦法規定報批,到財務(wù)交清款項后,按規定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財務(wù)放行章”)。門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它設備等:應由經(jīng)辦人員填寫(xiě)“物資出門(mén)放行條”,經(jīng)相關(guān)部門(mén)部長(cháng)(模具還要附“模具外發(fā)加工審批表”)、財務(wù)部長(cháng)簽字后加蓋“財務(wù)放行章”,但放行條上應注明是否歸還及歸還日期,門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
5、客戶(hù)送樣:由技術(shù)部門(mén)填寫(xiě)“物資出門(mén)放行條”,經(jīng)技術(shù)部長(cháng)、銷(xiāo)售經(jīng)理簽名,但放行條上應注明是否歸還及歸還日期,門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。門(mén)衛收下財務(wù)聯(lián)和門(mén)衛聯(lián),并在兩日內將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)備案。
6、委外加工的產(chǎn)品:應由倉庫開(kāi)具電腦“委外出貨單”,按規定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的,經(jīng)財務(wù)部長(cháng)同意后可暫開(kāi)手工“產(chǎn)品出貨單”,并完善相關(guān)手續,并需在24小時(shí)之內補打電腦單,且電腦單后應附已完備手續的手工單);門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
7、供應商的周轉箱:供應商為我公司送貨用周轉箱,由經(jīng)辦人員開(kāi)據“物資出門(mén)放行條”,加蓋“財務(wù)放行章!遍T(mén)衛履行正常檢查手續后可予放行。
8、其它非我公司的物料:供應商給我公司送貨而同車(chē)又包括給其它公司送貨物料,或有未標示清楚送貨廠(chǎng)家名稱(chēng)的周轉箱,供應商應就以上物料在進(jìn)入我司時(shí)在門(mén)衛予以登記清楚,倉管員按定單核收物料后,除周轉箱外其它非我公司物料倉管員不得開(kāi)據“物料出門(mén)放行條”。門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
9、因特殊原因財務(wù)暫不能加蓋財務(wù)放行章時(shí),放行單據上需由相關(guān)部門(mén)部長(cháng)簽字或財務(wù)值班會(huì )計人員簽字方能放行,門(mén)衛收下財務(wù)聯(lián)和門(mén)衛聯(lián),并在兩天內將放行單據的財務(wù)聯(lián)補交財務(wù)存查。
第九條門(mén)衛應注意審核放行印鑒,憑正確的放行印鑒放行出廠(chǎng)。
第十條對于需要返回物資的出廠(chǎng)經(jīng)辦人,應按時(shí)持原出門(mén)單或
第十一條財務(wù)部應加強對不需返回的出廠(chǎng)物資的監控、核對、收款,加強對需返回的出廠(chǎng)物資的跟蹤核銷(xiāo)工作。財務(wù)人員應加強對倉庫或車(chē)間物資的跟蹤和盤(pán)點(diǎn)清查工作。
第十二條制單員、財務(wù)人員、門(mén)衛人員應整理保管好有關(guān)單據,門(mén)衛至少保存6個(gè)月以上,制單員至少保存1年以上,財務(wù)人員按會(huì )計檔案規定年限保管。
第十三條附則
1、按規定應核銷(xiāo)但未按時(shí)核銷(xiāo)出廠(chǎng)物資的,逾期7日至15日的,罰款100元;逾期15日至30日的,罰款200元;逾期30日以上的,按財務(wù)確定的物資價(jià)值扣罰款。
2、對不按規定辦理出廠(chǎng)手續,未造成損失的,對有關(guān)責任人罰款100元。
3、對不按規定辦理出廠(chǎng)手續,造成損失的,由有關(guān)責任人負責全額賠償。
4、對弄虛作假謊報出廠(chǎng)的,除由責任人全額賠償外,將按集團或公司有關(guān)規定嚴肅處理。
6、本規定由財務(wù)部負責制定、修改并解釋;從下發(fā)之日起執行。
公司物資管理制度8
1目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿(mǎn)足工程設計和施工需要。
2適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3工作職責
各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4物資管理要求
按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關(guān)法律法規,執行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規定。
材料采購實(shí)行分級管理,物資種類(lèi)分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;
輔助物資:其他建筑材料、周轉材料等。
材料采購計劃編制
工程項目各工序需統一使用材料清單。
工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。
項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。
重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準,施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。
物資采購后要準確、及時(shí)驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。
5材料采購合同
材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監督。
各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監督。
材料采購合同必須符合國家法律法規,盡量采用國家標準合同文本。
對違反合同,不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的`供應商,項目部應及時(shí)上報合同成本部,由項目部提出處理意見(jiàn),并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。
6材料的驗證
根據采購合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作,但不能代替材料部門(mén)的現場(chǎng)驗證。
材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負責,質(zhì)量員和材料員驗證,其它材料的進(jìn)貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行,根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料,材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。
需作現場(chǎng)復試檢驗的材料,由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。
在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料,應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時(shí)清退出場(chǎng),做好退貨處理工作。
公司物資管理制度9
一、目的:
為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱(chēng)為采購物品)。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務(wù)負責人負責采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由采購部負責;非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的`采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
。1)自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。
。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。 (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。
。4)加強學(xué)習,廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
。5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則:
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請:
經(jīng)營(yíng)性物品采購,(物資)需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,由采購部負責采購物品,非經(jīng)營(yíng)性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。
每月25日前,需求部門(mén)提出采購申請,填寫(xiě)《請購單》,請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門(mén)審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門(mén)采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者,應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):
。1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
。2)采購員接到報價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
。3)屬下列情況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、
原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品,但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認:
。1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認,必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
。2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇:
。1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
。2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
。3)信譽(yù)良好者。
。4)客戶(hù)認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定:
。1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。
。2)交易發(fā)生爭執時(shí),依據合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
。1)為確保準時(shí)交貨,采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應。
。2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門(mén),尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫:
采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開(kāi)具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門(mén)通知采購部門(mén),2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。
8、對帳付款:
采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、采購流程圖:(附后)
六、考核
凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自20xx年1月1日起執行。
八、本制度附件:
1、《請購單》 2、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》
公司物資管理制度10
第一章總則
第一條為進(jìn)一步加強對公司廢舊物資的管理,規范廢舊物資管理行為,促進(jìn)公司增收節支工作,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。
第二章定義、職責及權限
第三條廢舊物資的定義:廢舊物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的無(wú)法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物(如廢棄的各類(lèi)金屬制品、工具、電線(xiàn)電纜、塑料、木材、廢機油等),無(wú)押金不需返回的包裝容器,經(jīng)批準報廢(已核銷(xiāo))的原材料、外購件等物資。不包含完整的報廢固資設備。
第三條管理原則
。ㄒ唬┘泄芾碓瓌t:廢舊物資實(shí)行歸口集中管理。
。ǘ┒ㄆ谔幚碓瓌t:物流中心定期對廢舊物資進(jìn)行清理處置。
。ㄈ┰倮脙(yōu)先原則:對經(jīng)過(guò)返修仍有較高使用價(jià)值的物資應優(yōu)先考慮重新利用。
第五條管理職責
。ㄒ唬┪锪髦行模菏枪緩U舊物資處理歸口職能部門(mén),負責公司廢舊物資的回收、清點(diǎn)、整理、保管、利用及對外銷(xiāo)售等。
。ǘ┲圃靻挝唬贺撠熤圃爝^(guò)程中產(chǎn)生的'廢舊物資分類(lèi)、裝斗、存放,送往物流中心指定地點(diǎn)。
。ㄈ┢渌毮懿块T(mén):在各自職能范圍內、按本辦法要求協(xié)助參與廢舊物資的管理工作。
第四章處理及方法
公司廢舊物資管理相關(guān)規定
為了規范公司廢舊物資管理,最大限度地維護企業(yè)利益,經(jīng)公司研究,決定對無(wú)利用價(jià)值的廢料管理規定如下:
一、廢舊物資范圍:無(wú)利用價(jià)值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等
二、公司對廢料實(shí)行統一管理,各部門(mén)無(wú)權擅自處理外賣(mài)。
1、各部門(mén)無(wú)利用價(jià)值的廢舊物資由本部門(mén)運至公司統一指定點(diǎn),即廢料場(chǎng)或廢料物資庫(其中,邊角料、余料、阿子鐵進(jìn)入廢料場(chǎng);廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進(jìn)入廢料場(chǎng)對面的廢料物資庫),各部門(mén)不得隨意亂堆、亂放,部門(mén)內對廢料管理按5s標準執行,且不得私藏、私賣(mài)廢料物資,若發(fā)現,按價(jià)值的5~10倍給予處罰(但罰款金額最低不得少于50元/次),對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。
、俑鞑块T(mén)無(wú)利用價(jià)值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門(mén)運至廢料場(chǎng)時(shí)必須從里往外堆碼,不得亂堆亂放,違者罰款20元/次,并對部門(mén)主管罰款10元/次。
、趯U舊紙箱進(jìn)入廢舊物資庫時(shí)必須折疊堆放整齊;廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放,不得隨意松散亂堆放,違者罰款20元/次,并對部門(mén)主管罰款10元/次。
、蹖Ω鞑块T(mén)將廢料物資運往廢舊物資庫過(guò)程中不得隨意丟棄,或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈,違者罰款20元/次,并對部門(mén)主管罰款10元/次。
2、無(wú)利用價(jià)值的廢舊物資外賣(mài)處理由倉儲部稱(chēng)重并計量(計量單一式兩聯(lián)),保衛組(督察室)監稱(chēng),并在計量單上簽字確認,監稱(chēng)人員監稱(chēng)由購買(mǎi)方通知,購買(mǎi)廢料方購買(mǎi)廢舊物資時(shí)必須每次過(guò)皮重,綜合科可隨機抽查,若發(fā)現有弄虛作假者,將視情節輕重,給予相關(guān)責任人20~200元/次的罰款,對購買(mǎi)方將按價(jià)值的5~10倍給予罰款。購買(mǎi)方憑計量單(一聯(lián))到財務(wù)科交費,可每月進(jìn)行結算一次,倉儲部將另一聯(lián)計量單傳遞財務(wù)科,采購部憑計量單給購買(mǎi)廢舊物資方開(kāi)具物資出門(mén)條后到財務(wù)科簽蓋物資出門(mén)章,購買(mǎi)方以此作為物資出門(mén)憑據。
三、公司廢舊物資外賣(mài)責任部門(mén):采購部
四、公司廢舊物資定價(jià):根據市場(chǎng)行情,由外賣(mài)責任部門(mén)每隔半年至少應進(jìn)行一次競標定價(jià)。價(jià)格報財務(wù)部長(cháng)審核、經(jīng)總經(jīng)理批準方可執行(具體執行價(jià)應傳遞財務(wù)科)。
五、在公司購買(mǎi)廢舊物資方必須完善相應的合同或協(xié)議手續(合同或協(xié)議期限暫定半年)。并繳足保證金,具體金額由采購部與購買(mǎi)方商確,以確保其認真履行購買(mǎi)職責
六、保衛組在門(mén)衛放行執勤過(guò)程中必須認真檢查,嚴格按公司物資出門(mén)管理相關(guān)規定執行,凡可以外賣(mài)廢舊物資絕對杜絕無(wú)手續或手續不齊出門(mén);在出渣放行過(guò)程中,對可以外賣(mài)的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現有與購買(mǎi)方或出渣人員聯(lián)合舞弊者,視情節輕重,將分別給予責任人20~200元的罰款,情節嚴重者,按盜竊處理。
七、以前若有與本規定不同之處,一律以本規定為準。并從下發(fā)之日開(kāi)始執行,有不盡之處,由綜合科修正、完善并解釋。
公司物資管理制度11
建筑分公司物資管理制度
(一)提料人員安全裝卸、搬運制度
1、裝卸、搬運作業(yè)人員、認真執行安全操作規程,服從領(lǐng)導,聽(tīng)從調度指揮和有關(guān)工作人員密切配合,并做到“五懂”(懂裝卸、搬運一般知識;懂箱件標記;懂器材性能;懂各種車(chē)輛負荷;懂安全操作規程);“一會(huì )”(會(huì )使用裝卸機具用具)。
2、裝卸、搬運器材,要按器材性能、包裝情況,箱件標記進(jìn)行操作,以保證貨物裝卸質(zhì)量和人、機的安全。凡裝卸、搬運物資,都必須做到輕拿、輕放、不摔、不壓、不損壞包裝容器,五五化碼放,整齊穩定,上蓋下墊,確保工程物資不受損失。
3、搬運人員必須按標記進(jìn)行裝卸、搬運裝卸。
4、凡裝卸、搬運怕潮、怕光、怕曬的器材,必須做到上蓋下墊,不損壞原包裝。
5、凡裝卸、搬運易碎品(水泥管、水泥電柱、高壓瓷瓶)等,嚴禁擠、壓、摔、碰的現象發(fā)生。
6、凡裝卸、搬運有毒、腐蝕的物品,應備有必要的勞保用品,以防中毒、腐蝕皮膚等事故的發(fā)生。
7、凡裝卸、搬運易燃、易爆等互相有影響的器材,應分開(kāi)存放,不能混裝。
8、配合機械作業(yè)或兩人以上搬運物件,應嚴密組織、統一指揮、明確分工、互相協(xié)作配合,以免發(fā)生機械事故、人身事故或損壞器材事故。
9、凡屬于裝卸、搬運過(guò)程中造成的器材損壞、丟失應在現場(chǎng)記錄,由事故責者簽認,根據情節,按價(jià)賠償或部分賠償等處理。
(二)現場(chǎng)物資管理制度
加強施工現場(chǎng)的物資管理,對于減少損失和浪費,提高物資的利用律,降低工程成本有十分重要的意義,為此在施工現場(chǎng)要做到:
1、施工現場(chǎng)由項目部指派專(zhuān)職材料人員,負責現場(chǎng)的材料驗收、使用、和管理等工作。
2、各項工程開(kāi)工前,要求項目部生產(chǎn)技術(shù)部做好進(jìn)料場(chǎng)地的平整、并有現場(chǎng)上料平面布置圖。
3、按照生產(chǎn)計劃,工程進(jìn)度,施工項目部每月分旬提出主要大宗材料的進(jìn)貨計劃,供物資資源部按計劃、數量、時(shí)間合理組織提供施工材料。
4、現場(chǎng)大宗料嚴格按平面布置圖上料堆放,防止二次倒運,做到磚成垛,砂石成方,怕潮的器材要上蓋下墊。妥善處理。
5、加強施工現場(chǎng)的.物資器材管理,做到處處精打細算,專(zhuān)料專(zhuān)用,每天及時(shí)清理料底。
6、每月截止25日按生產(chǎn)進(jìn)度,以完工程實(shí)際使用數量,分項辦理出庫手續,及時(shí)真實(shí)的反映每月生產(chǎn)成本。
7、凡是工程量大的工地,為加強現場(chǎng)的物資管理,方便生產(chǎn),物資資源部在施工現場(chǎng)設專(zhuān)人進(jìn)行管理及時(shí)辦理各種手續。
8、材料管理人員在施工現場(chǎng),發(fā)現問(wèn)題及時(shí)指出,并建議及時(shí)改正。9、工程竣工后,對于工程剩余器材及時(shí)進(jìn)行清理盤(pán)點(diǎn),辦理退撂手續,做到工完了凈場(chǎng)地清。施工材料按照工程預算和實(shí)耗數,負責工程材料的核銷(xiāo),做到及時(shí)準確。
10、對于工程竣工后的剩余材料,由分公司統一處理回收,不允許施工項目部擅自處理。
公司物資管理制度12
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理,規范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的`所有采購合同進(jìn)行審核、監督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
1)初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。
2)公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:
1)合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
2)合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
3)合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
公司物資管理制度13
第一章 總則
第一條 為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng),保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 油品調運分公司物資采購活動(dòng)應遵循公開(kāi)、公平、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應單位。
第三條 工貿公司物資采購工作實(shí)行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(一)統一制度:統一物資采購制度,統一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統一適用集團公司專(zhuān)家庫、協(xié)作企業(yè)準入目錄;
(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監督機制;
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。
第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng )新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jì)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門(mén)回避:物資采購部門(mén)不能負責項目實(shí)施活動(dòng),項目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購活動(dòng);
(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動(dòng)中必須回避。
第二章 組織機構及職責
第六條 油品調運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組,物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實(shí)施的主體,根據工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長(cháng)由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長(cháng)由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監部、調度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導小組職責:
(一)貫徹落實(shí)集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實(shí)施;
(二)對物資采購項目進(jìn)行組織和協(xié)調,接受上級物資采購監督領(lǐng)導小組的指導、監督和檢查;
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;
第七條 工貿公司物資采購領(lǐng)導小組下設物資采購辦公室和詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購工作;
2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開(kāi)展物資采購活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門(mén)報送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開(kāi)展情況。
(二)詢(xún)價(jià)組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是:
1.負責制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度,建立價(jià)格信息庫;
2.對物資采購項目的價(jià)格構成和評定成交的標準等事項提出建議;
3.完成采購標的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún),向物資采購辦公室提供標的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監部負責)職責是:
1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準的制定和審查;
2.檢查落實(shí)對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執行情況。
第八條 物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書(shū)的形式提交,內容應包括:項目名稱(chēng)、計劃批準文件、規格、質(zhì)量執行標準、技術(shù)要求、數量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報申請計劃,并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報申請計劃。
第九條 物資采購前期準備和后期工作程序
(一)如需采購的.是生產(chǎn)性物資,由調度管理部根據生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項目的種類(lèi)、規格和數量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;
(二)詢(xún)價(jià)組對物資采購項目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;
(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實(shí)施;
(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門(mén)按規定組織項目實(shí)施單位與供應單位進(jìn)行;
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競買(mǎi)、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導小組根據實(shí)際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現公平原則,對供應廠(chǎng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計劃可根據生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購價(jià)格按不高于試用階段統一中標價(jià)格執行,并將試用結果報公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門(mén)提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權后,啟動(dòng)物資采購簡(jiǎn)易程序,委派物資采購領(lǐng)導小組監督組成員與項目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標準實(shí)施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項目部門(mén)向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請;
(二)詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn);
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章 法律責任
第十四條 在物資采購活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門(mén)按
照有關(guān)規定追究責任人的相關(guān)責任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱(chēng)、數量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。
公司物資管理制度14
1、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。
2、所有物資購買(mǎi)一律事先審批,不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準擅自購買(mǎi),對采購部門(mén)予以相應價(jià)款的20-50%的罰款。特殊情況可電話(huà)請示審批,事后及時(shí)補辦審批手續。
3、各使用單位要制訂相應的財產(chǎn)物資管理辦法,將責任落實(shí)到人,切實(shí)搞好日常的維修、保養、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的,視情況對相關(guān)部門(mén)負責人予以物資原值30-80%的罰款。
4、材料科根據總經(jīng)理簽批的進(jìn)貨清單,比價(jià)采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原材物料。
5、所購物料實(shí)行質(zhì)量否決制,原燃材料質(zhì)量由化驗室把關(guān),機械設備配件由機修車(chē)間把關(guān),電氣方面設備配件由機電車(chē)間把關(guān)。把關(guān)不嚴,購進(jìn)劣質(zhì)原材料及設備配件,對相關(guān)把關(guān)部門(mén)予以?xún)r(jià)款30%的罰款。
6、凡能用重量計量的各種原材料,一律在本公司地磅房過(guò)磅驗收,已確定進(jìn)貨價(jià)格的要在過(guò)磅單標注價(jià)格,按品位計價(jià)的,由化驗室出具化驗報告,并附在有關(guān)單據上作為財務(wù)入帳、計帳的依據。
7、嚴格出入庫手續,屬生產(chǎn)用料,由所在部門(mén)負責人提出領(lǐng)料申請,機械設備配件方面由機修車(chē)間審核,電氣方面由機電車(chē)間審核,再由分管經(jīng)理審批領(lǐng)用。屬后勤部門(mén)領(lǐng)料,由辦公室審核確定。
8、能回收再利用的.備品配件及掃帚等易耗品實(shí)行以舊換新制度,生產(chǎn)車(chē)間對確實(shí)需要更換的備品配件報機修車(chē)間或機電車(chē)間審核,副經(jīng)理審批,舊配件交回五金庫備存維修,五金庫要嚴格控制執行此規定,否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。
9、財務(wù)部門(mén)要會(huì )同有關(guān)部門(mén)對原材料、設備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫存情況進(jìn)行定期檢查盤(pán)點(diǎn),并將盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行比較登記,及時(shí)處理帳務(wù)。
10、產(chǎn)成品入庫嚴格控制,存放整齊有序,做好交接,否則對相關(guān)部門(mén)責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份,自存一份,成品庫、財務(wù)科各一份。
11、嚴格發(fā)貨手續,發(fā)貨員必須根據財務(wù)部門(mén)出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗無(wú)誤后予以發(fā)貨,做到準確、及時(shí)。如有短缺現象,當事人賠償按銷(xiāo)售價(jià)計算的損失。
12、門(mén)衛、成品庫及開(kāi)票處當天的發(fā)貨數量三統一,成品庫核準發(fā)貨數量、庫存數量,并于次日上班報財務(wù)科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。
13、所有生產(chǎn)用原材物料,需材料科核對并在客戶(hù)開(kāi)具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯(lián),其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對。
14、節約用電用水,杜絕長(cháng)明燈、長(cháng)流水,發(fā)現一次,對責任部門(mén)負責人予以罰款50元。
物業(yè)經(jīng)理人:
公司物資管理制度15
總則
一、為了規范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業(yè)物資采購的監督管理,特制定本規定。
二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。
三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購,同時(shí),在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責;
2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監督管理;
3、負責物料采購計劃的編制,采購合同的簽訂和保管;
4、負責材料采購的詢(xún)價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià);
5、負責按時(shí)完成部門(mén)所需的所有物料的采購,保質(zhì)保量;
6、負責轄區內的衛生安全工作。
7、采購部負責管理各種檔案,如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等;
8、采購部門(mén)建立采購物資賬戶(hù)、貸款明細賬戶(hù)和公司應付賬款,并定期與財務(wù)部核對。
五、物料采購原則
1、未經(jīng)批準的材料不得采購;
2、倉庫庫存物料應使用優(yōu)先;
3、在建立合格供應商名單時(shí),本著(zhù)遠近采購的原則;
4、采購物資時(shí)盡量采用銀行結算,減少現金結算;
5、在比價(jià)過(guò)程中,嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比價(jià)、同質(zhì)量比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)的原則,選擇最優(yōu)采購單位;
6、對于先試用的`材料,用戶(hù)部門(mén)必須出具測試報告并批準后才能購買(mǎi)。
第二章物資采購管理
六、為節約采購成本,公司實(shí)行采購計劃月度報告。采購部門(mén)在編制采購計劃時(shí),要從實(shí)際工作出發(fā),避免盲目報送物資采購計劃,避免物資積壓損失。
七、公司各部門(mén)及配套廠(chǎng)家按程序上報物料采購計劃,每月日前將下個(gè)月的采購計劃提交給采購部門(mén),經(jīng)采購部門(mén)匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會(huì )議。
八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的待采購材料的規格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整,原料清單供應商承擔的經(jīng)濟損失,部門(mén)承擔的經(jīng)濟損失;同時(shí),采購部門(mén)有權拒絕采購型號不完整的材料。
九、在采購材料時(shí),必須嚴格按照采購原則和采購計劃進(jìn)行采購,保證好訂貨、不漏訂貨,及時(shí)、準確地實(shí)施材料供應。簽署的材料
在采購合同期間,嚴格執行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營(yíng)人的經(jīng)濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況,應與公司法律顧問(wèn)聯(lián)系后簽訂合同。
十、在材料采購過(guò)程中,如果工程部和設計院出具的原材料出現短缺,采購部門(mén)應征求用戶(hù)的意見(jiàn),在用戶(hù)同意并簽字確認后,采購用戶(hù)愿意接受的替代品。否則,后果由采購部直接負責。
十一、若采購部門(mén)未能及時(shí)完成采購任務(wù),應盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。
第三章物資驗收與入庫管理
十二、物料到達倉庫后,采購部檢驗人員應將到貨物料的數量、規格、型號通知質(zhì)檢部,并在約定時(shí)間到達現場(chǎng)進(jìn)行檢驗。
十三、采購部門(mén)在驗收過(guò)程中對不合格的材料應及時(shí)與供應商溝通,及時(shí)退換材料。
十四、所有對外協(xié)調的材料必須經(jīng)采購部門(mén)確認,并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準后方可對外協(xié)調。
十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時(shí)送入倉庫,由倉管員辦理入庫手續;如貨票在同一行,由倉管員打印入庫單,驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續。如果發(fā)票不同,倉庫管理員會(huì )在發(fā)票到達后打印入庫收據。
十六、采購部收到入庫清單后,應盡快到財務(wù)部辦理開(kāi)具借條的手續。2520每月日以前,減到萬(wàn)元的限額。
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