一级日韩免费大片,亚洲一区二区三区高清,性欧美乱妇高清come,久久婷婷国产麻豆91天堂,亚洲av无码a片在线观看

物資管理制度

時(shí)間:2021-09-26 09:25:45 制度 我要投稿

物資管理制度(通用6篇)

  現如今,制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要,制度泛指以規則或運作模式,規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊,下面是小編整理的物資管理制度(通用6篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

物資管理制度(通用6篇)

  物資管理制度1

  一、庫存物資管理

  1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管,按照企業(yè)制度要求,認真做好物資的收發(fā)工作。

  2、對庫存物資每月末清點(diǎn),每季度定期盤(pán)點(diǎn),認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等,做到賬賬相符,賬物相符。

  3、對常用物資要估算出其每月的消耗量,及時(shí)制定采購計劃,補充補充更新。對保質(zhì)期或有效期短的物品,應以夠用為原則,防止庫存積壓過(guò)期失效。

  4、設立物資領(lǐng)用登記管理制度,任何人領(lǐng)用物資必須登記;單次領(lǐng)用單價(jià)超過(guò)200元的物資或總價(jià)超過(guò)500元的物資,領(lǐng)用時(shí),需持有經(jīng)總經(jīng)理批準的文件。

  5、物資丟失后,責任者須賠償后,手持財務(wù)部門(mén)蓋章的賠付收據,方可補發(fā)。

  6、工程用料、建筑材料,因其品種繁多,使用頻繁,可由工程部門(mén)根據物資保管制度安排專(zhuān)人保管,做到賬賬相符,帳物相符。

  7、每季度末,物資保管處派專(zhuān)人對其進(jìn)行抽查,年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。

  8、物資保管處每年根據物資的使用情況,提供積壓的物資明細表,并詳細列明物資積壓的原因。如果因個(gè)人原因造成物資積壓的,個(gè)人應承擔部門(mén)經(jīng)濟責任。

  9、會(huì )計部門(mén)根據物資積壓情況,核算出物資的折舊價(jià)值,有關(guān)部門(mén)根據企業(yè)的實(shí)際情況對積壓物資做出相應的處理。

  二、固定資產(chǎn)管理

  1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車(chē)輛船舶、山林樹(shù)木等。耐用年限未達2年及以上的或價(jià)值未超過(guò)3000元以上的,可以不列為固定資產(chǎn)。

  2、固定資產(chǎn)按所屬類(lèi)別,由指定部門(mén)負責管理,其管理和保養的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤(pán)點(diǎn)、增置、營(yíng)造、修繕等,由各指定部門(mén)自行制定。

  3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉讓、移交、報廢等,必須向總經(jīng)理請示;新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目,必須寫(xiě)詳細的書(shū)面報告,計算出預計費用,上報總經(jīng)理批準。

  4、財務(wù)部門(mén)應設立完整的固定資產(chǎn)臺帳,根據固定資產(chǎn)的實(shí)際狀態(tài)、增減情況和折舊情況,進(jìn)行相關(guān)的會(huì )計處理;固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率,按稅法的規定辦理。

  5、固定資產(chǎn)的管理責任人,對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況,及時(shí)向主管部門(mén)匯報;每一會(huì )計期間末,應與會(huì )計人員一同對固定資產(chǎn)進(jìn)行合資查賬。

  6、企業(yè)根據固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類(lèi)別、用途的不同,確定為固定資產(chǎn)投定相應的保險。

  三、車(chē)輛管理

  1、企業(yè)總務(wù)部門(mén)負責管理公司所有車(chē)輛的證照及稽核等事務(wù),負責車(chē)輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。

  2、員工用車(chē)時(shí),應提前向總務(wù)部門(mén)提出申請,并填寫(xiě)出車(chē)申請表,總務(wù)部門(mén)根據事情的重要程度予以派車(chē)。

  3、出車(chē)申請表一式兩份,一份由總務(wù)部門(mén)保管,一份交由出車(chē)司機。出車(chē)司機應根據出車(chē)的相關(guān)情況,詳細填寫(xiě)出車(chē)的時(shí)間、地點(diǎn),路線(xiàn)、行駛里程數、違章情況、車(chē)輛需維修保養情況、加油金額等。每周總務(wù)部門(mén)定期的根據司機收車(chē)后上交的出車(chē)申請表,對車(chē)輛的使用狀況進(jìn)行核實(shí)。

  4、企業(yè)實(shí)行“一人盯一車(chē)”的車(chē)輛管理制度,每臺車(chē)輛由固定的司機負責,任何人不得私自調換車(chē)輛。

  5、司機應愛(ài)護車(chē)輛,保持車(chē)輛內外的清潔干凈,嚴守交通規則,定期的對車(chē)輛的剎車(chē)系統、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查,一旦發(fā)現異常,立即上報給總務(wù)部。

  6、車(chē)輛的維修、保養應到企業(yè)已簽約的4s店內進(jìn)行,相關(guān)費用實(shí)行月結?倓(wù)部門(mén)根據車(chē)輛的使用狀況,定期組織車(chē)輛進(jìn)行維修、保養。

  7、因司機使用不當或總務(wù)部門(mén)管理人員失職,而導致車(chē)輛損壞或出現故障的,依情節嚴重程度,維修費用由相關(guān)人員承擔。

  8、公司所有車(chē)輛都已投保。車(chē)輛發(fā)生事故造成車(chē)輛、人員傷亡時(shí),司機應第一時(shí)間通知保險公司和總務(wù)部門(mén),以便做好理賠工作。

  9、若因司機無(wú)證駕駛、酒后駕駛、違反交通規則、私自將公司車(chē)輛外借等個(gè)人原因造成的事故,所造成的損失應由司機個(gè)人承擔,同時(shí)公司將會(huì )對司機做出相關(guān)行政處分。如果非因個(gè)人原因造成事故的,經(jīng)保險公司理賠后,其余維修、醫療費用由公司負擔。

  10、車(chē)輛的加油費、過(guò)橋費、過(guò)路費及停車(chē)費由總務(wù)部每月進(jìn)行統計,以相關(guān)憑證為依據,上報財務(wù)部,實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。對于公車(chē)私用情況,產(chǎn)生的相關(guān)費用,由使用人個(gè)人負擔。

  11、嚴禁任何人駕駛病車(chē)、故障車(chē)上路行駛;嚴禁任何人無(wú)證駕駛。

  四、辦公用品管理

  1、企業(yè)所有的辦公用品由總務(wù)部門(mén)統一購買(mǎi)、分發(fā)?倓(wù)部門(mén)應根據辦公用品庫存量情況及消耗水平,向總企辦報告,確定采購數量,制定采購計劃,并于每月1、2日統一采購。

  2、企業(yè)統購物品中沒(méi)有的、部門(mén)急需的物品,經(jīng)申請,總經(jīng)辦批準后,各部門(mén)可自行購買(mǎi),購買(mǎi)費用由企業(yè)負擔。企業(yè)調整辦公用品格式,或更換宣傳用品時(shí),應出臺相關(guān)通知,告知各部門(mén)知曉。

  3、各部門(mén)根據本部門(mén)辦公用品的耗用量,填寫(xiě)辦公物品申請單,向總務(wù)部門(mén)申請辦公用品。如有急需物品,可電話(huà)通知物品管理人員即日發(fā)放,但事后必須補寫(xiě)申請單。

  4、物品管理人員定期的對各部門(mén)申請的辦公用品明細進(jìn)行核查,并及時(shí)的予以發(fā)放。對由申領(lǐng)數量限制的物品,除特殊情況,應定量供應,不予多發(fā)。

  5、總務(wù)部門(mén)應做好辦公物品的出庫、入庫賬單,詳細記錄辦公用品的流向,做到賬賬相符、賬實(shí)相符、帳物相符,并定期清查辦公用品的庫存情況,及時(shí)補充辦公用品。

  6、總務(wù)部應每年對辦公物品盤(pán)點(diǎn)兩次,賬物不符的查找原因,追究相關(guān)人員責任。

  7、總務(wù)部對各部門(mén)辦公用品的申領(lǐng)情況、實(shí)際使用情況,應定期的進(jìn)行調查;同時(shí),每年末,就辦公用品的購買(mǎi)情況、申領(lǐng)情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等,進(jìn)行統計匯總,將結果上交給總經(jīng)理辦公室。

  五、電話(huà)與傳真管理

  1、電話(huà)使用規范:?jiǎn)T工接聽(tīng)電話(huà)時(shí)應注意禮貌用語(yǔ):“您好!╳╳╳企業(yè)!蓖ㄔ(huà)時(shí),態(tài)度和藹,簡(jiǎn)明扼要,口齒清晰,并做好電話(huà)接聽(tīng)記錄。

  2、員工不得因私事長(cháng)期占用公司電話(huà),不得因私事用公司電話(huà)撥打國內或國際長(cháng)途電話(huà)。

  3、涉及公司業(yè)務(wù)往來(lái)的傳真,員工應及時(shí)的收發(fā),須經(jīng)理簽字確認的,必須由經(jīng)理簽字確認。

  4、當日的傳真應當日轉交或回復,涉及到重要事項的傳真及時(shí)轉交給經(jīng)理,并對傳真內容予以保密。不經(jīng)部門(mén)主管批準,不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。

  六、計算機與網(wǎng)絡(luò )管理

  1、除計算機管理人員外,任何人不得隨意拆卸計算機及其相關(guān)設備,不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件,特別是游戲軟件;不得擅自動(dòng)用他人計算機。

  2、員工下班時(shí),應檢查好計算機是否關(guān)閉,相關(guān)電源是否斷開(kāi)后,方可離開(kāi);使用帶鎖或密碼的計算機,離開(kāi)或下班時(shí),必須重新上鎖或密碼。

  3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關(guān)設備的使用狀況,負責計算機的維修、保養工作,檢測和清理計算機病毒。經(jīng)企業(yè)批準使用的軟件,由計算機管理人員負責安裝維護。

  4、工作人員或操作人員,特別時(shí)財務(wù)、技術(shù)部門(mén)的人員,應將電子數據和文件至少同時(shí)制作兩套及以上備份,防止出現問(wèn)題時(shí),數據與文件的丟失。

  5、備份文件應交安全保密部門(mén)、文件制作部門(mén)及計算機管理部門(mén)備份,備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標簽,標簽上詳細注明文件或數據的名稱(chēng)、編號、密級、保管期限及其他要求等。

  6、公司的網(wǎng)絡(luò )結構由計算機管理部門(mén)統一規劃、建設并負責管理維護。任何人、任何部門(mén)不得私自更改公司的網(wǎng)絡(luò )結構。公司的網(wǎng)上服務(wù),如wins,dns等由計算機管理部門(mén)統一規劃,任何人不得私自設置。

  7、嚴禁員工利用網(wǎng)絡(luò )做與工作無(wú)關(guān)的事情,如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡(luò )電視、傳播淫穢信息等。

  8、各部門(mén),各工作人員應該高度重視保護公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密,禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò )的正常運行,或竊取、外傳公司機密。

  9、以上行為一經(jīng)發(fā)現,嚴懲不貸。

  七、制服管理

  1、員工上班期間,除特殊場(chǎng)合外,必須穿著(zhù)企業(yè)統一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

  2、每種工裝各發(fā)兩套,員工可及時(shí)換洗。工裝不得私自改制,不得轉借他人。

  3、員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時(shí),員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價(jià)格,向總務(wù)部重新申領(lǐng)。

  物資管理制度2

  為加強我項目部的物資管理工作,規范物資采購行為,提高物資供應質(zhì)量和管理水平,使物資管理規范化、制度化,保證施工生產(chǎn)需要,結合達成建設指揮部物資設備管理實(shí)施細則及公司物資管理文件,對我項目部物資采購、現場(chǎng)管理、倉庫管理等進(jìn)一步明確、規范,從而使物資管理有章可循,有據可依,達到規范化、制度化。

  一、物資采購

  項目部應結合項目實(shí)際情況,綜合考慮項目開(kāi)工時(shí)間、物資招標時(shí)間、物資生產(chǎn)周期及運輸時(shí)間等諸多因素,由技術(shù)部門(mén)就所需物資的數量、質(zhì)量、技術(shù)、成本控制(計劃部門(mén)提供)等方面提前編制材料計劃同時(shí)注明到貨時(shí)間(材料計劃中應包含各區間站場(chǎng)的分數量),經(jīng)專(zhuān)業(yè)負責人、項目部領(lǐng)導審核后提報物資部門(mén)。各專(zhuān)業(yè)負責人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關(guān)。

  如在施工過(guò)程中出現物資用料變更,技術(shù)部門(mén)應及時(shí)通知物資部門(mén),并提報書(shū)面材料變更計劃。物資部門(mén)及時(shí)安排采購同時(shí)按照計劃及庫存數量進(jìn)行調配,避免影響工期。若變更后出現已到貨但不再使用或數量超過(guò)實(shí)際使用計劃的材料,物資部門(mén)應做好記錄同時(shí)提報技術(shù)部門(mén)一份。

  收到材料計劃后,物資部門(mén)應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實(shí)施細則會(huì )同技術(shù)部門(mén)區分甲供、甲控及自購物資材料,并及時(shí)準確地提報物資采購計劃(含編制說(shuō)明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時(shí)間、招標時(shí)間等)。保證材料及時(shí)供應。

  物資部門(mén)采購的每批或每種材料都必須有技術(shù)部門(mén)提報且簽字確認的計劃,不能擅自采購材料。

  二、現場(chǎng)收發(fā)料

  1、收料

  (1)物資到場(chǎng)后物資部門(mén)應及時(shí)通知相關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人員及監理工程師,對到場(chǎng)物資材料對照進(jìn)料單驗規格、品種、數量、質(zhì)量(如:金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋,瓷瓶表面是否完好無(wú)損,與所定材料規格型號相符)查收是否有合格證、質(zhì)量證明書(shū)等資料等嚴格檢查,需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗,將實(shí)驗報告交付相關(guān)人員,如發(fā)現問(wèn)題不予簽收且要單獨存放并填寫(xiě)驗收記錄,同時(shí)及時(shí)與生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理。

  (2)到貨物資經(jīng)驗收合格后,材料員要在2天內對所到材料做好報檢。

  (3)并按出廠(chǎng)發(fā)貨單進(jìn)行點(diǎn)收,并登記入庫,經(jīng)辦人必須簽字。

  2、發(fā)料

  施工過(guò)程中為有效控制材料,避免浪費,物資驗收合格入庫后,保管員不得隨意發(fā)放材料。

  勞務(wù)隊領(lǐng)料前,技術(shù)部門(mén)必須提供相應的領(lǐng)料計劃,注明編制時(shí)間、施工地點(diǎn)及施工隊名稱(chēng),經(jīng)專(zhuān)業(yè)負責人審核簽字后一式三份,技術(shù)、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務(wù)隊必須固定領(lǐng)料人,并在上場(chǎng)后將該隊伍有權領(lǐng)料人姓名,職務(wù)、聯(lián)系電話(huà)等資料提報我物資部門(mén)。物資部門(mén)將根據領(lǐng)料計劃對持相同計劃的勞務(wù)隊有權領(lǐng)料人進(jìn)行發(fā)料。

  技術(shù)部門(mén)編制的領(lǐng)料計劃必須注明使用部位,并隨時(shí)與先期編制的材料計劃進(jìn)行核對,避免出現前后矛盾。物資部門(mén)將嚴格按照技術(shù)部門(mén)提供的分區間站場(chǎng)進(jìn)行限額供料,發(fā)現超領(lǐng),若無(wú)技術(shù)部門(mén)提供的變更通知將不予發(fā)料。

  材料發(fā)放過(guò)程中,材料員要隨時(shí)掌握庫存、到貨及發(fā)放數量,提報物資部門(mén)計劃未到數量,加緊催貨。同時(shí)應具有前瞻性,當發(fā)現庫存材料可能將無(wú)法滿(mǎn)足現場(chǎng)的.實(shí)際用量時(shí),立即向指揮部反應,物資部門(mén)會(huì )同技術(shù)人員結合現場(chǎng)施工情況核對材料計劃查找原因,是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤,提前采取措施。

  材料發(fā)放后,材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現“現場(chǎng)材料無(wú)人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數量不清的現象。

  物資直接運送工地的,材料員應做好發(fā)放記錄,并要有相應人員簽字,材料員或其它人不得代簽。

  三、庫房管理

  1、庫存物資必須分類(lèi)保管,合理苫墊,堆放整齊,分別掛牌標識,保持料庫清潔整齊。

  2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

  3、爆破材料要設專(zhuān)人保管,不能同其它物品混放,炸藥和雷的管分開(kāi)保管,嚴禁放在有電源或不安全的地方。

  4、保管員要根據收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳,堅持物資循環(huán)自點(diǎn),做到帳卡物相符,帳目清楚。另外,材料入庫后,保管員搜集保管好合格證、質(zhì)量證明書(shū)。

  四、工器具管理

  對于施工生產(chǎn)過(guò)程中所需的工器具,根據施工時(shí)間、人員等情況,技術(shù)部門(mén)應及時(shí)提報計劃,經(jīng)項目部領(lǐng)導審核簽字后,交由物資部門(mén)。物資部門(mén)根據各專(zhuān)業(yè)計劃,統一進(jìn)行調配或采購。

  精密儀器上場(chǎng)前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門(mén)檢驗合格后方可用于施工。

  常用的工具及工程器材要妥善保管,積極修理,延長(cháng)工具使用期限。在領(lǐng)用時(shí)要填寫(xiě)“領(lǐng)用工具器材保管卡”,材料員要建立“工具器材清單”,做好發(fā)放登記。各專(zhuān)業(yè)不可私自對工器具進(jìn)行調配,如出現損害或丟失,誰(shuí)簽字誰(shuí)負責。

  物資管理制度3

  1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳,建立管理卡片?偣芾韱T定期與會(huì )計核對固定資產(chǎn)總金額,與儀器、圖書(shū)、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類(lèi)固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn),做到帳帳相符,帳物相符。

  2、購置、自制、調入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收,填寫(xiě)“固定資產(chǎn)增加憑單”由負責人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后,一份交會(huì )計記帳,一份由管理員記帳,一份由保管使用人記帳。

  3、固定資產(chǎn)實(shí)行包干使用,學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準外借,如有特殊情況需經(jīng)校長(cháng)簽字批準,辦理借用手續,并限期收回。

  4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據不同情況進(jìn)行賠償或處理,然后辦理報損手續。

  5、自然損壞的固定資產(chǎn),確已失去使用價(jià)值,不能使用時(shí)應辦理報廢手續。填制“固定資產(chǎn)減損憑單”一式四份,由校長(cháng)、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后,分別由會(huì )計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價(jià)值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時(shí),應報上級主管部門(mén)批準后再辦理報廢手續。

  6、經(jīng)批準購入的辦公用品,維修物資一律交保管員驗收入庫,登記造冊,記入庫存材料明細帳,憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領(lǐng)導簽字后報銷(xiāo);領(lǐng)用物品時(shí),填制領(lǐng)料單,需由分管領(lǐng)導簽字批準,保管員見(jiàn)單發(fā)放。未經(jīng)批準保管員不得隨意發(fā)放,否則,責任自負。

  7、辦公用品、生活用品的保管使用實(shí)行責任制。教室的門(mén)窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門(mén)窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等,由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。

  8、學(xué)校定期對物品保管使用情況進(jìn)行檢查,實(shí)行量化積分,根據保管情況發(fā)放獎金。

  9、實(shí)行公物損壞賠償制度,無(wú)意損壞照價(jià)賠償。故意損壞,加倍處罰。

  10、教職工個(gè)人使用的公物,在工作調動(dòng)時(shí),應辦理清交手續,由管理人員寫(xiě)出清單。辦理完畢,會(huì )計方可辦理工資轉移、戶(hù)口等手續。門(mén)衛負責看好大門(mén),防止學(xué)校財物流失。

  物資管理制度4

  1、認真貫徹執行國家的經(jīng)濟政策和各項規章制度,遵守財經(jīng)紀律,任何人不能以權謀私,假公濟私,損害國家集體利益。

  2、加強計劃管理,通過(guò)會(huì )計核算及時(shí)正確地反映計劃執行情況。

  3、一切物資入庫時(shí),必須在規定時(shí)間內辦理驗收入庫手續。入庫前,必須檢驗數量、質(zhì)量、規格、型號,合格方可入庫。入庫的物資設備,說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數量、規格不符時(shí),不得入庫,由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。

  4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,即

  三清:規格清、材質(zhì)清、數量清;

  兩齊:庫容整齊、擺放整齊;

  四號定位:按物類(lèi)或設備的庫號、架號、格號、位號存放;

  九不:不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。

  5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表,月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定,賬物相符,并按國家規定的產(chǎn)品目錄順序排列好合賬。報表要準確,并與財務(wù)相符。

  6、物資發(fā)放須按計劃執行,并且有一定批準手續,不符合手續的不得發(fā)放,并保存好原始憑證。

  7、物資要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理,嚴格物資領(lǐng)用制度,物資出入要有一定手續,建立臺賬,做到合理使用,杜絕浪費。

  8、庫存物資必須按國家規定合理?yè)p耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務(wù)、審計等部門(mén)查看、審核,報主任審批后報廢,由財務(wù)人員處理賬務(wù)。如有損耗,查明原因,寫(xiě)出報告,經(jīng)主任審批后做賬務(wù)處理。

  9、嚴格執行倉庫崗位責任制,無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入庫內,庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者,視情節輕重給予嚴肅處理。

  10、物資出入庫必須點(diǎn)數、過(guò)秤,做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質(zhì)、短缺等現象。

  物資管理制度5

  1、財產(chǎn)設備管理

 。1)根據財務(wù)部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度,由康樂(lè )中心使用的各種財產(chǎn)設備專(zhuān)人

  負責管理,建立康樂(lè )中心財產(chǎn)二級明細賬,各部位使用的財產(chǎn)設備由各部位建立財產(chǎn)三級帳,以便隨時(shí)與財務(wù)部相互核對,做到帳帳相符,帳物相符。

 。2)部門(mén)使用的各種財產(chǎn)設備實(shí)行“誰(shuí)主管,誰(shuí)負責”的責任制,按照使用說(shuō)

  明準確使用,并切實(shí)做好日常的維護和清潔保養工作,做到物盡其用,正確使用。

 。3)財產(chǎn)設備的調撥,出借必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準,填寫(xiě)財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。

 。4)財產(chǎn)設備在酒店部門(mén)之間轉移,由管理部門(mén)填寫(xiě)固定資產(chǎn)轉移單,并辦理設備帳、卡的變動(dòng)手續,同時(shí)將其中一聯(lián)轉移單送交財務(wù)部備案。

 。5)設備因使用日久損壞或因技術(shù)進(jìn)步而淘汰需報廢時(shí),必須經(jīng)酒店工程部進(jìn)行鑒定和財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準后才能辦理報廢手續。

 。6)新設備的添置必須經(jīng)酒店批準,會(huì )同財務(wù)部和本部門(mén)共同驗收,并填寫(xiě)財務(wù)部印制的財產(chǎn)領(lǐng)用單,辦理領(lǐng)用手續后,登記入賬。

 。7)康樂(lè )中心每季度應對各部位使用的設備進(jìn)行一次檢查和核對,每年定期清查盤(pán)點(diǎn),確保帳物相符,發(fā)生盈虧必須查明原因,并填寫(xiě)財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報告單,報財務(wù)部處理。

  2、物料用品管理

 。1)物料用品主要是指供客人使用的各種物品,包括布件和毛巾類(lèi)用品、衛生保健用品、文具和服務(wù)指示用品、包裝用品以及工具類(lèi)物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

 。2)各部位應設有專(zhuān)職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作,按財務(wù)部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度,負責編制年度物料用品消耗計劃;按物料用品的分類(lèi),建立在用物料用品臺帳,掌握使用及消耗情況;辦理物料用品的領(lǐng)用、發(fā)放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作?禈(lè )中心領(lǐng)班負責督導和檢查。

 。3)各種物料用品的領(lǐng)用,應填寫(xiě)財務(wù)部印制的物料用品領(lǐng)用單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后,向財務(wù)部倉庫領(lǐng)取,并及時(shí)登記入帳。布件和毛巾類(lèi)用品以及工具類(lèi)物品,除因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增領(lǐng)外,實(shí)行以舊換新的辦法,并填寫(xiě)物料用品領(lǐng)用單和財務(wù)部統一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品,應先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批,并由財務(wù)部統一處理。各種物料用品在內部轉移,由相關(guān)部門(mén)物資管理人員辦理轉移登帳手續。

 。4)各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統計、清點(diǎn)一次,并填物料用品耗用情況月報表,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后,確保統計數字準確,數、物和臺帳相符。

 。5)各部位領(lǐng)班應結合日常管理工作,加強對物料用品使用情況的檢查和監督,做到準確使用和合理使用,杜絕浪費。

  物資管理制度6

  為搞好我院的物資管理工作,提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營(yíng)成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

  1、訂立采購計劃,嚴格規范采購審批制度

  倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額,需要補充時(shí),應在月末25日作出下一個(gè)月的需用物資采購計劃,由總經(jīng)理審批,審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資,必須提出書(shū)面申請,由總經(jīng)理批示,方可遞交采購員。采購員應進(jìn)行市場(chǎng)調查,貨比三家(比質(zhì)量、比價(jià)格)進(jìn)行采購。一定要建立在有計劃的基礎上,對于防止盲目采購,節約使用資金起著(zhù)一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購員必須專(zhuān)職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購員職務(wù)。

  2、填制"入庫單"嚴格驗收制度

  采購人員購買(mǎi)的各種物資,都應及時(shí)送倉庫驗收,驗收人員應當對照銷(xiāo)貨單位的發(fā)票,對每一種貨物的品名、規格、數量、質(zhì)量等嚴格查驗,在保證相符的基礎上填寫(xiě)入庫單。入庫單由倉庫保管員填制,并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫保管登記臺帳,一聯(lián)材料采購,一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質(zhì)量,劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任,確保入庫物資的準確性。

  3、物資的出庫領(lǐng)用制度

  各科室領(lǐng)用的各種物資,要求庫管員認真填用隨開(kāi),早晚開(kāi)關(guān),要有人負責。電暖器的使用,根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到18度有關(guān)規定,各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的,一律不在使用空調、電暖器取暖,有總務(wù)科監督檢查,違者罰款。

  為了建全各項管理制度,進(jìn)一步搞好成本核算,現將此文件下放各科室,請按規定執行。

【物資管理制度(通用6篇)】相關(guān)文章:

倉庫物資管理制度06-12

倉庫物資出庫管理制度12-10

防汛倉庫物資管理制度范本12-13

防汛倉庫物資的管理制度范本12-15

公司物資采購管理制度5篇12-10

幼兒園物資庫房管理制度12-20

關(guān)于物資管理制度范本(精選6篇)12-13

通用物資采購合同范本05-28

后勤物資年終總結(通用5篇)12-19

物資工作年終總結(通用5篇)12-16

一级日韩免费大片,亚洲一区二区三区高清,性欧美乱妇高清come,久久婷婷国产麻豆91天堂,亚洲av无码a片在线观看