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財務(wù)審計崗位職責

時(shí)間:2025-08-01 08:42:41 崗位職責 我要投稿

【優(yōu)】財務(wù)審計崗位職責

  隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展,崗位職責起到的作用越來(lái)越大,制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢?下面是小編幫大家整理的財務(wù)審計崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

【優(yōu)】財務(wù)審計崗位職責

財務(wù)審計崗位職責1

  1、財務(wù)節點(diǎn)線(xiàn)上合同的'審批;

  2、協(xié)助處理集團專(zhuān)項項目;

  3、梳理集團各項業(yè)務(wù);

  4、收集、整理集團各項財務(wù)數據;

  5、協(xié)助集團年度審計工作;

  6、集團內單體報表審計的跟蹤處理;

  7、領(lǐng)導安排的其它事宜。

財務(wù)審計崗位職責2

  1、具備獨立開(kāi)展內部審計項目的能力,包括完成審計計劃編制、審計程序實(shí)施、審計底稿記錄、審計溝通匯報及審計報告出具等工作;

  2、協(xié)助內控負責人建立健全公司內控管理體系,梳理優(yōu)化各項工作流程,識別流程各環(huán)節風(fēng)險點(diǎn),提出風(fēng)險管控措施,以強化公司內部控制,有效規避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險;

  3、協(xié)助內控負責人形成完善的內部控制文檔,包括業(yè)務(wù)流程結構、業(yè)務(wù)流程權限指引及業(yè)務(wù)流程圖等;

  4、實(shí)施內控測試,編制內控測試底稿,針對公司各項業(yè)務(wù)健全性和有效性開(kāi)展內控評價(jià)工作,輸出內控評價(jià)報告。

財務(wù)審計崗位職責3

  崗位職責:

  1、負責協(xié)助制訂與完善集團審計管理制度和工作流程;

  2、負責協(xié)助集團年度財務(wù)審計工作目標與審計計劃的制訂與執行;

  3、負責定期對集團范圍內各單位財務(wù)審計,按要求提出財務(wù)審計報告;

  4、負責集團各單位績(jì)效經(jīng)營(yíng)目標的執行與完成情況的'審計,提出審計結果;

  5、負責集團資產(chǎn)的處置、呆壞賬清理確認工作的執行;

  6、負責各項財務(wù)專(zhuān)項審計工作的實(shí)施;

  7、負責集團各項財經(jīng)違規、違紀案件的調查、取證與落實(shí);

  8、負責對集團投資、合作項目的財務(wù)評估與運營(yíng)情況審計;

  9、負責集團資產(chǎn)管理的檢查與監督;

  10、負責集團薪酬制度執行情況的檢查與監督;

  11、負責集團財務(wù)審計資料的整理、歸檔;

  12、負責完成上級臨時(shí)交辦的各項工作。

  任職要求:

  1、財務(wù)、審計、企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)及以上學(xué)歷,中級以上職稱(chēng)、CIA或注冊會(huì )計師資格;

  2、5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗,至少3年以上財務(wù)經(jīng)理或內部審計師工作經(jīng)驗;

  3、豐富的內審工作經(jīng)驗、經(jīng)濟案件偵察經(jīng)驗者優(yōu)先;

  4、性格沉穩、意志堅強、原則性強,忠誠、可靠;

  5、能適應頻繁出差。

  財務(wù)審計類(lèi)崗位

財務(wù)審計崗位職責4

  1、負責對業(yè)務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的單據、合同進(jìn)行審核,并及時(shí)入賬

  2、增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,財務(wù)報表申報;

  3、負責稅務(wù)申報相關(guān)憑證填制與核對工作。

  4、編制各種會(huì )計報表,編寫(xiě)會(huì )計報表附注,進(jìn)行財務(wù)報表分析并上報高層管理

  5、定期對總賬與各類(lèi)明細賬進(jìn)行結賬,并進(jìn)行總賬與明細賬的對賬,保證賬賬相符

財務(wù)審計崗位職責5

  —協(xié)助準備與戰略規劃相關(guān)的經(jīng)營(yíng)分析工作。

  —收集、整理與戰略規劃相關(guān)的`經(jīng)營(yíng)分析所需內外部數據及資料,協(xié)助制作相關(guān)材料;

  —收集、整理銀行經(jīng)營(yíng)所需的宏觀(guān)經(jīng)濟政策、監管動(dòng)態(tài)及同業(yè)信息; —協(xié)助戰略項目管理中有關(guān)經(jīng)營(yíng)分析方面內容; —合理分配工作,保證部門(mén)總體工作進(jìn)度; —其他:協(xié)助完成上級分配的其他工作。財

財務(wù)審計崗位職責6

  崗位職責:

  1、負責編制內審方案,整理審計證據,準備相關(guān)審計文件,提出審計建議;

  2、參與現場(chǎng)審計,做好公司的財務(wù)清查工作;

  3、負責對公司財務(wù)處理合法合規性、稅務(wù)風(fēng)險等進(jìn)行審計評價(jià),并提出改進(jìn)建議;

  4、公司歷史賬務(wù)清查及財務(wù)狀況真實(shí)性的'審計工作;

  5、協(xié)助完善公司財務(wù)管理及財務(wù)人員的培訓工作。

  6、負責團隊的管理,及相關(guān)制度的落實(shí)

  任職要求:

  1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,審計或會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、2年以上全盤(pán)帳務(wù)工作經(jīng)驗,3年以上大中型企業(yè)內部審計主管經(jīng)驗或事務(wù)所審計主管工作經(jīng)驗;

  3、熟悉審計、財經(jīng)相關(guān)法律法規;

  4、工作認真細致,愛(ài)崗敬業(yè),吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守,有良好的溝通能力。

財務(wù)審計崗位職責7

  1。負責訂單項下接單統計,合同、成本、票據審核,出入庫登記,訂單毛利統計,月底編制相應報表,

  2。負責與客戶(hù)、供應商對賬,編制應收應付報表。

  3。負責費用的審核,分類(lèi)統計,月底編制相應報表。

  4、具有制造型工廠(chǎng)成本核算經(jīng)驗;

  5、開(kāi)具發(fā)票,申報退稅。

  6、完善內部單據,編制部分憑證。

  7、服從分配,完成領(lǐng)導交代的其他工作

財務(wù)審計崗位職責8

  1、認真貫徹執行國家的有關(guān)法律、法規、政策和集團各項規章制度。

  2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的檢查和評價(jià)。

  3、按照有關(guān)法規和制度,結合集團實(shí)際,建立健全內部審計規章制度及作業(yè)流程。

  4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會(huì )議審定,并組織實(shí)施。

  5、負責審計工作進(jìn)度與質(zhì)量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發(fā)等工作。

  6、負責對公司物質(zhì)采購、基建工程招標等經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)濟合同進(jìn)行審計監督。

  7、組織開(kāi)展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習,提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  8、對所屬公司的'經(jīng)濟效益和領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任進(jìn)行審計。對集團各部門(mén)、公司的勞動(dòng)紀律、衛生、安全生產(chǎn)、工作效能等進(jìn)行監督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。

  9、負責編寫(xiě)年度審計工作總結,并向總經(jīng)理或有關(guān)會(huì )議報告。

  10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

財務(wù)審計崗位職責9

  1、熟練運用用友系統進(jìn)行賬務(wù)處理,保證會(huì )計核算的準確性和及時(shí)性;

  2、報表處理:編制上報財務(wù)報表,分析,數據統計,匯報資料,配合完善崗位相關(guān)財務(wù)核算制度,流程體系建設等;

  3、財務(wù)分析:能夠準確剖析公司財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成本,提供決策數據;

  4、日常原始單據的審核、記賬;

  5、日常涉稅事項的.申報及處理,配合完成年度工作及外部審計事項;

  6、態(tài)度積極、有執行力,充滿(mǎn)正能量。

財務(wù)審計崗位職責10

  崗位職責:

  1、學(xué)歷專(zhuān)業(yè):財務(wù)審計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科以上學(xué)歷,英語(yǔ)四級以上;

  2、工作經(jīng)驗:有3年以上內部控制或財務(wù)管理工作經(jīng)驗;具有會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗和注冊會(huì )計師證者優(yōu)先;

  3、具有良好的分析總結能力,有較強的.溝通能力和學(xué)習能力。

  4、工作細心,責任心強,較強的服務(wù)意識和團隊合作精神。

  任職資格:

  1、評價(jià)公司各項制度的健全性和有效性,推動(dòng)完善內部控制體系的建設;

  2、定期開(kāi)展風(fēng)險評估工作,識別和梳理風(fēng)險點(diǎn),提出風(fēng)險應對策略,并跟蹤改善情況;

  3、定期評估公司業(yè)務(wù)流程的設計和運行,提出優(yōu)化和改善建議;

  4、持續關(guān)注重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵控制點(diǎn),評價(jià)其業(yè)務(wù)控制的有效性;

  5、定期出具內部控制檢查報告,重大內控缺陷及時(shí)報告管理層;

  6、負責內控培訓宣貫,提高全員內控意識和能力。

財務(wù)審計崗位職責11

  一、審計監察中心職則

  1、在公司董事會(huì )和總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下,負責公司及控股子公司企業(yè)的審計工作。有權要求公司及子公司報送財務(wù)收支計劃、資金計劃、財務(wù)預算、財務(wù)決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關(guān)文件資料,檢查資金、資產(chǎn)管理及使用等情況。

  2、負責企業(yè)常規年度財務(wù)審計管理工作和根據公司董事會(huì )和總經(jīng)理要求,開(kāi)展過(guò)程審計或專(zhuān)項審計,向董事會(huì )和總經(jīng)理提交審計工作計劃和審計報告,對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責,按時(shí)完成審計工作任務(wù)。

  3、評審企業(yè)內部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理,檢查企業(yè)內部控制制度的執行情況,并對其有效性、合理性、經(jīng)濟性進(jìn)行評價(jià),為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計意見(jiàn)和建議。

  4、跟蹤企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況,防錯糾弊。對企業(yè)的建設工程和重大技術(shù)改造、大修檢修等的立項、工程招標、概(預)算、決算和竣工交付使用、物資(勞務(wù))采購、產(chǎn)品銷(xiāo)售、對外投資及內部控制等經(jīng)濟活動(dòng)和重要的經(jīng)濟合同等進(jìn)行審計監督。

  5、對審計中有關(guān)事項及審計中發(fā)現的問(wèn)題召開(kāi)調查會(huì ),并索取證明材料,并提出制止、糾正違反企業(yè)制度規定等事項的意見(jiàn),及提出改進(jìn)的`工作建議。

  6、對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計對象,提請公司有關(guān)領(lǐng)導批準后,采取必要的臨時(shí)措施,提出追究被審計對象的責任的建議。

  7、協(xié)助監事會(huì )工作。負責組織、聯(lián)系、協(xié)調、外引審計資源服務(wù)等管理工作。

  8、制訂審計管理制度,經(jīng)董事會(huì )審批后執行。

  9、完成公司布置的其它工作。

  二、審計監察中心經(jīng)理崗位職責

  1、組織內審人員的業(yè)務(wù)培訓,支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權。

  2、全面負責審計部工作,組織制定審計規章制度、辦法、審計部門(mén)文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實(shí)。

  3、負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實(shí)施,掌握集團經(jīng)營(yíng)管理中存在的傾向性、普遍性問(wèn)題,為領(lǐng)導決策提供參考信息。

  4、負責督辦經(jīng)公司領(lǐng)導批準的審計結論和處理意見(jiàn)的執行情況。

  5、負責并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng)。

  6、負責公司審計咨詢(xún)工作,為被審單位提供管理咨詢(xún)服務(wù)。

  7、對本部門(mén)內部檔案資料的安全、完整、保密負責。對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任。

  8、對發(fā)現違反國家法律法規和公司內部管理制度的行為及時(shí)報告。對發(fā)現的內部控制管理漏洞等問(wèn)題,及時(shí)提出改進(jìn)建議。

  9、組織協(xié)調部門(mén)內部工作,定期召開(kāi)部門(mén)工作會(huì )議,溝通交流情況,安排工作。

  10、加強內部管理,合理安排、配置各審計崗位人員,負責部門(mén)員工的管理和考核。

  11、負責組織完成上級安排的其他工作。

  三、審計監察中心主管位職責

  1、協(xié)助經(jīng)理對本中心進(jìn)行管理,推動(dòng)審計工作的順利開(kāi)展。

  2、協(xié)助經(jīng)理制定內部審計規章制度、辦法、審計部門(mén)文件、編制審計年度計劃、工作方案等,并具體負責實(shí)施。

  3、協(xié)助經(jīng)理組織并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的專(zhuān)題審計活動(dòng)。

  4、負責各項常規審計工作的實(shí)施,負責審計工作底稿的復核,審計報告和審計調查報告的編寫(xiě)工作。

  5、負責審計結論和處理意見(jiàn)執行情況的檢查、督辦工作。

  6、協(xié)助經(jīng)理開(kāi)展咨詢(xún)工作和業(yè)務(wù)培訓。

  7、完成上級安排的其他工作。

  四、審計監察中心審計員崗位職責

  1、參與制定公司內部審計規章制度、辦法、審計部門(mén)文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。

  2、參加各項常規審計工作的實(shí)施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

  3、參與對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng)。

  4、負責對所涉及的審計事項,編寫(xiě)內部審計報告,提出處理意見(jiàn)和建議。

  5、負責有關(guān)審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作,按規定保守秘密。

  6、參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和培訓,不斷提升審計業(yè)務(wù)水平。

  7、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作。

  8、完成上級安排的其他工作。

財務(wù)審計崗位職責12

  1、負責各類(lèi)專(zhuān)項審計工作,收集、整理內部審計工作資料,配合監察人員進(jìn)行企業(yè)內部審計;

  2、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通,對被審計事項做出審計評價(jià)及改進(jìn)提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實(shí);

  3、協(xié)助加強對公司的經(jīng)營(yíng)管理和各部門(mén)的監督與控制;

  4、做好審計資料的`整理、立卷、歸檔工作;

  5、完成領(lǐng)導交代的其他相關(guān)工作。

財務(wù)審計崗位職責13

  崗位職責:

  1、根據公司戰略需求,協(xié)助上級篩選美國及其它國家優(yōu)秀的投資移民項目及項目合作方;

  2、調研美國及其它地區優(yōu)秀的區域中心和投資移民開(kāi)發(fā)商;

  3、對篩選的'項目進(jìn)行對比分析,形成報告;

  4、配合公司決策層針對篩選出的項目進(jìn)行確認和簽約;

  5、針對公司引進(jìn)的項目進(jìn)行初步包裝和形成培訓PPT;

  6、根據最新動(dòng)態(tài)及時(shí)更新項目文件,提供銷(xiāo)售支持;

  崗位要求:

  1、學(xué)歷本科以上,海外留學(xué)背景者尤佳;

  2、金融、財務(wù)審計類(lèi)學(xué)科尤佳;

  3、具備良好的溝通能力、學(xué)習能力以及團隊協(xié)作能力;

  4、英文6級以上。

  1、擁有5年以上財務(wù)或財務(wù)審計類(lèi)工作經(jīng)驗;

  2、熟練操作一般納稅人企業(yè)財稅設置、內控設置;

  3、熟練操作財務(wù)軟件、ERP及熟練使用excel函數等辦公軟件;

  4、熱愛(ài)財務(wù)崗位工作、對工作富有責任心且原則性強。

財務(wù)審計崗位職責14

  1、負責訂單項下接單統計,合同、成本、票據審核,出入庫登記,訂單毛利統計,月底編制相應報表,

  2、負責與客戶(hù)、供應商對賬,編制應收應付報表。

  3、負責費用的審核,分類(lèi)統計,月底編制相應報表。

  4、具有制造型工廠(chǎng)成本核算經(jīng)驗;

  5、開(kāi)具發(fā)票,申報退稅。

  6、、完善內部單據,編制部分憑證。

  7、服從分配,完成領(lǐng)導交代的其他工作

財務(wù)審計崗位職責15

  崗位職責:

  1、對財務(wù)憑證進(jìn)行事前審核。審核全集團公司及其附屬子公司財務(wù)結算環(huán)節可能出現的`內控風(fēng)險與缺失,審核單據完整性、真實(shí)性、合規合法性,保證資金安全和有效利用,創(chuàng )造出更大的效益。

  2、協(xié)助印章管理,復核合同文件和對外文件等。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,審計、財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè),三年大型企業(yè)以上財務(wù)或審計工作經(jīng)驗,熟悉操作SAP、office等軟件。具有中級會(huì )計師資格證者或中級審計師資格證及以上者優(yōu)先。

  2、熟悉工業(yè)行業(yè)費用及應付款審核,對內部審計操作流程有一定了解。能夠獨立撰寫(xiě)審計底稿、提出可行性改善措施、出具審計工作報告。

  3、具有較強的邏輯思維能力及溝通能力,能獨立分析問(wèn)題、解決問(wèn)題;良好的文字輸出能力及口頭表達能力;積極向上、富有激情;高責任心、做事細心認真、原則性強,具有良好的團隊協(xié)作意識。

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