財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責
在當今社會(huì )生活中,接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多,制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。到底應如何制定崗位職責呢?下面是小編為大家整理的財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責,歡迎大家分享。

財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責1
一、崗位職責:
1 、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實(shí)情況,協(xié)助部門(mén)負責人擬訂審計計劃或方案 。
2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作。
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發(fā)現和審計建議,為企業(yè)風(fēng)險控制提供服務(wù)。
4、審查財務(wù)收支項目、費用開(kāi)支與報銷(xiāo)等工作。
5、針對所涉及的`審計事項,編寫(xiě)內審報告,提出處理意見(jiàn)和建議。
6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實(shí)性以及是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求。
7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價(jià)意見(jiàn)。
8、負責審計檔案整理、歸檔工作。
9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。
10、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作。
二、任職資格:
1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,審計、財會(huì )等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,中級及以上職稱(chēng);
3、通曉審計和財會(huì )相關(guān)理論知識,熟悉審計和財會(huì )相關(guān)政策法規;
4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調能力。
財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責2
職責:
1.按照集團年度經(jīng)營(yíng)計劃,制定年度內部財務(wù)審計工作計劃,明確年度審查要點(diǎn);
2.負責對公司管理制度的建立是否完善,內部控制制度是否科學(xué)、有效等進(jìn)行審計;
3.負責對公司的財務(wù)預算及財務(wù)收支情況進(jìn)行審計;
4.負責對公司的資產(chǎn)、負債及損益情況進(jìn)行審計;
5.負責對公司的投資及經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計;
6.負責公司合作經(jīng)營(yíng)和合作項目的合同執行情況、投資及財產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)使用狀況、效益進(jìn)行審計;
7.負責對總部及下屬公司離任或調任的總經(jīng)理級(含)以上人員及特殊崗位人員進(jìn)行任期內或離任審計;
8.對與公司經(jīng)濟活動(dòng)有關(guān)的其他事項,向企業(yè)有關(guān)單位、中心或個(gè)人進(jìn)行專(zhuān)項審計;
9.編制內部審計報告,針對審計結果出具應對方案;
10.負責審計結果的通報與應用跟進(jìn),對發(fā)現的重大問(wèn)題及時(shí)提出處理意見(jiàn)或改進(jìn)建議,上報公司領(lǐng)導;
11.負責內部審計過(guò)程和結果資料的`歸檔管理;
12.定期/不定期開(kāi)展審計總結,編制總結報告。
任職資格:
1.全日制本科學(xué)歷及以上;財務(wù)管理、審計、內控等相關(guān)專(zhuān)業(yè);三年以上財務(wù)、審計、內控工作經(jīng)驗;取得中級或以上會(huì )計或審計從業(yè)資格證;
2.有五年以上大型國有集團公司或大型上市公司內部審計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;有二年以上房房地產(chǎn)同等崗位從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;取得注冊注冊會(huì )計師執業(yè)資格證者優(yōu)先;
3.良好的語(yǔ)言與文字表達能力,較好的團隊協(xié)助能力及抗壓能力;
4.個(gè)人素質(zhì)要求:細致、勤奮、踏實(shí)、對數字敏感。
財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責3
1、認真貫徹執行國家的有關(guān)法律、法規、政策和集團各項規章制度。
2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的檢查和評價(jià)。
3、按照有關(guān)法規和制度,結合集團實(shí)際,建立健全內部審計規章制度及作業(yè)流程。
4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會(huì )議審定,并組織實(shí)施。
5、負責審計工作進(jìn)度與質(zhì)量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發(fā)等工作。
6、負責對公司物質(zhì)采購、基建工程招標等經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)濟合同進(jìn)行審計監督。
7、組織開(kāi)展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習,提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
8、對所屬公司的經(jīng)濟效益和領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任進(jìn)行審計。對集團各部門(mén)、公司的`勞動(dòng)紀律、衛生、安全生產(chǎn)、工作效能等進(jìn)行監督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。
9、負責編寫(xiě)年度審計工作總結,并向總經(jīng)理或有關(guān)會(huì )議報告。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作
財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責4
1、認真貫徹執行國家的有關(guān)法律、法規、政策和集團各項規章制度。
2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的檢查和評價(jià)。
3、按照有關(guān)法規和制度,結合集團實(shí)際,建立健全內部審計規章制度及作業(yè)流程。
4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會(huì )議審定,并組織實(shí)施。
5、負責審計工作進(jìn)度與質(zhì)量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發(fā)等工作。
6、負責對公司物質(zhì)采購、基建工程招標等經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)濟合同進(jìn)行審計監督。
7、對所屬公司的經(jīng)濟效益和領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任進(jìn)行審計。
8、對集團各部門(mén)、公司的.勞動(dòng)紀律、衛生、安全生產(chǎn)、工作效能等進(jìn)行監督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。
9、負責編寫(xiě)年度審計工作總結,并向總經(jīng)理或有關(guān)會(huì )議報告。
10、組織開(kāi)展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習,提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
11、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責5
職責:
1、協(xié)助審計經(jīng)理制定年度財務(wù)審計計劃,草擬各項審計實(shí)施方案,負責審計方案實(shí)施,能夠獨立撰寫(xiě)審計報告。
2、負責財務(wù)收支審計、專(zhuān)項資金審計,檢查會(huì )計原始憑證真實(shí)性、會(huì )計核算的準確性、合規性,財務(wù)報表完整性;
3、公司經(jīng)營(yíng)審計:對企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)成果和運營(yíng)做全面審計;
4、檢查企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的真實(shí)性和年度經(jīng)營(yíng)目標的完成情況,為公司對下屬企業(yè)年度績(jì)效考核、獎罰提供依據;
5、進(jìn)行財務(wù)法紀審計,對嚴重違反財經(jīng)紀律、侵占公司資產(chǎn)、嚴重浪費等形為進(jìn)行全面審計,以維護公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的'正常秩序和財務(wù)的完整;
6、開(kāi)展中高層領(lǐng)導干部離職審計;
7、協(xié)助完成項目其它方面的專(zhuān)項審計工作;
任職資格:
1、教育程度:大專(zhuān)及以上學(xué)歷,會(huì )計或財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);初級會(huì )計以上職稱(chēng)優(yōu)先;
2、工作經(jīng)驗:3年相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗,有房地產(chǎn)審計工作經(jīng)驗優(yōu)先錄取。
3、年齡:30-45歲;
4、其他條件:
1)熟悉國家相關(guān)會(huì )計政策法規;
2)熟練使用財務(wù)軟件,辦公軟件;
3)溝通協(xié)調能力強,有責任心。
財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責6
1、根據市社《全面預算管理制度》的要求,指導各經(jīng)營(yíng)單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預決算編制,并進(jìn)行審核(預決算差異分析、評價(jià))和匯總,上報部門(mén)經(jīng)理。
2、審核季度決算表,檢查各經(jīng)營(yíng)單位的.預算執行情況,并就預算執行過(guò)程中存在的問(wèn)題向部門(mén)經(jīng)理提出整改意見(jiàn)。
3、負責公司本部會(huì )計憑證的審核,并督促編報人員按時(shí)向公司經(jīng)理室報送全公司合并會(huì )計報表、現金流量表、補充資料表、費用明細表、各經(jīng)營(yíng)單位收入情況匯總表、應收帳款帳齡分析表等。
4、組織實(shí)施對各經(jīng)營(yíng)單位的內部審計工作,協(xié)助本部門(mén)經(jīng)理加強對公司財務(wù)管理制度的實(shí)施情況的監督。
5、積極配合外部審計和市社內部審計做好本公司的審計工作,認真做好公司下屬各經(jīng)營(yíng)單位歇業(yè)及負責人離職等專(zhuān)項審計工作。
5、負責檢查、督促各經(jīng)營(yíng)單位做好會(huì )計基礎工作,對違規現象、疑難問(wèn)題提出財務(wù)處理意見(jiàn)。
6、負責財務(wù)部日常管理工作,包括人員和崗位職責調整(含基層財務(wù)主管)、工作績(jì)效的考核等。
7、負責檢查、督促會(huì )計電算化工作,保證運轉正常。
8、及時(shí)完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。
財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責7
職責:
1、協(xié)助建立健全公司內部審計監察管理辦法和規章制度;
2、對負責產(chǎn)業(yè)集團的業(yè)務(wù)和流程提供全面評估,根據風(fēng)險導向找出內控弱點(diǎn)及操作低效點(diǎn);
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū);
4、執行全程審計項目,包括計劃和執行審計方案;
5、對公司業(yè)務(wù)和流程提供分析和調查,在保持最優(yōu)方案的情況下實(shí)現風(fēng)險最小化;
6、與相關(guān)管理層及被審計方討論審計各階段的發(fā)現并提出建議;
7、根據有關(guān)發(fā)現與改進(jìn)建議編制審計報告;
8、對違反公司管理制度的`違規行為,提出處罰意見(jiàn);
9、對于審計項目的反饋進(jìn)行管理和后續評估;
10、對關(guān)鍵崗位人員的盡職情況、職業(yè)操守進(jìn)行調查;
11、完成所負責產(chǎn)業(yè)集團審計程序標準化工作的編制;
12、完成上級領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。
任職資格:
1、具備20xx年左右的內外部審計工作經(jīng)驗,同時(shí)具有四大會(huì )計師事務(wù)所和知名地產(chǎn)企業(yè)審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、會(huì )計師或審計師中級及以上職稱(chēng),或持有CIA(注冊?xún)葘弾?、CPA(注冊會(huì )計師)、 CICS/CICP(注冊?xún)瓤貛?等相關(guān)資格;
3、熟悉國家法律、法規、會(huì )計準則、審計準則以及稅法專(zhuān)業(yè)知識;
4、熟悉地產(chǎn)企業(yè)的運營(yíng)特點(diǎn)及風(fēng)險控制流程和標準,具備比較豐富的企業(yè)內部審計、內部控制建設及風(fēng)險管理等方面的實(shí)踐經(jīng)驗,有上市公司審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、為人正直,工作細致、嚴謹,具備較強的邏輯思維和分析能力,具有良好的溝通協(xié)調能力和團隊合作精神,具備強烈的責任心。
6、財務(wù)、金融、管理學(xué)或法律相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
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