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內審的崗位職責

時(shí)間:2022-12-31 17:05:16 崗位職責 我要投稿

內審的崗位職責

  在日新月異的現代社會(huì )中,我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多,制定崗位職責有助于提高內部競爭活力,提高工作效率。那么制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編精心整理的內審的崗位職責,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

內審的崗位職責

內審的崗位職責1

  職責描述:

  1.負責汽車(chē)機械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續提升建設,確?蛻(hù)審核、第三方機構審核順利通過(guò);

  2.參與研發(fā)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程的規范建設,滿(mǎn)足ts16949體系要求,提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量;

  3.指導乘用車(chē)供應商&物料平臺的建設,滿(mǎn)足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求;

  4.幫助供應鏈提升現場(chǎng)質(zhì)量管理體系,達到能夠滿(mǎn)足各大主機廠(chǎng)的質(zhì)量要求;

  5.掌握各大汽車(chē)主機廠(chǎng)的質(zhì)量體系的要求,負責在公司質(zhì)量體系內落實(shí);

  任職要求:

  1.工科類(lèi)專(zhuān)業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷,3年以上汽車(chē)行業(yè)工作經(jīng)驗;

  2.有國際/國內合資品牌乘用車(chē)廠(chǎng)、核心部件供應商公司工作經(jīng)歷 (驅動(dòng)器、ecu等電氣部件,或車(chē)用電機、減速機等產(chǎn)品);

  3.開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)質(zhì)量領(lǐng)域至少五年以上的工作經(jīng)驗,熟悉各環(huán)節質(zhì)量管控要求;

  4.精通iso 9001 & ts16949體系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主機廠(chǎng)的`特殊質(zhì)量要求,以及熟悉質(zhì)量改進(jìn)工具(8d、doe、qfd等);

  5.具有良好的溝通協(xié)調能力,良好的計劃與執行能力。

內審的崗位職責2

  1、負責搭建公司合規管理體系,建立合規管理相關(guān)制度;

  2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實(shí)施方案,并組織落實(shí);

  3、負責與公司各部門(mén)協(xié)調,指導并監督各部門(mén)合規管理工作;

  4、負債硝染廠(chǎng)線(xiàn)下管控工作,具體負責硝染廠(chǎng)入圍和管理評價(jià),并督導評估師對硝染廠(chǎng)進(jìn)行日常管理;

  5、對合規管理、硝染廠(chǎng)管理中發(fā)現的問(wèn)題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續跟進(jìn)改善情況;

  6、協(xié)調并對接外部法務(wù)資源,確保法務(wù)服務(wù)的`時(shí)效性和有效性;

  7、根據公司業(yè)務(wù)要求,起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營(yíng)提供法律政策咨詢(xún);

  8、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

內審的崗位職責3

  崗位職責:

  1、負責開(kāi)展全面管理審計、專(zhuān)題審計、財務(wù)審計、項目后評價(jià)等專(zhuān)項審計工作;負責開(kāi)展盡職調查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

  2、按照年度審計計劃及臨時(shí)審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;負責與被審計單位進(jìn)行溝通,聯(lián)系安排現場(chǎng)工作事宜、組織協(xié)調工作小組成員進(jìn)行現場(chǎng)工作;具體實(shí)施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領(lǐng)導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動(dòng)審計建議的落實(shí);

  3、參與部門(mén)內部管理工作:協(xié)助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業(yè)流程;根據公司總體發(fā)展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開(kāi)展各類(lèi)相關(guān)培訓、團隊人員成長(cháng)等。

  4、配合外部審計機構進(jìn)行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構的長(cháng)期合作關(guān)系;配合、協(xié)調外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證工作、保證其工作順利開(kāi)展;

  5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

  任職資格:

  1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),碩士及以上學(xué)歷,具備會(huì )計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先;

  2、五到八年內部審計或外部審計工作經(jīng)驗,有四大會(huì )計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內審經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、熟練的英語(yǔ)書(shū)面及口頭交流能力,熟悉審計和財務(wù)專(zhuān)業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會(huì )計、財務(wù)管理、審計制度和流程,熟悉財經(jīng)法律法規,熟悉企業(yè)內部管理環(huán)節的控制要點(diǎn),了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢,掌握國際內控理論和方法;

  4、具備很強的原則性,良好的職業(yè)素養與品德操守;較好的'團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調能力。

內審的崗位職責4

  負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進(jìn)意見(jiàn);

  協(xié)助各部門(mén)完成公司管理相關(guān)制度的制定及監督執行;

  負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的.收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

  配合完成集團審計流程的相關(guān)準備工作;

  執行臨時(shí)的、特定的審計/控制項目。

內審的崗位職責5

  1.區域個(gè)人報銷(xiāo)單據審核,入賬。

  2.區域個(gè)人報銷(xiāo)項目和申請人溝通,強化報銷(xiāo)單據合規性。

  3.個(gè)人報銷(xiāo)項目進(jìn)項發(fā)票賬務(wù)處理

  4.協(xié)助管理個(gè)人報銷(xiāo)團隊,包括審核團隊成員單據,確認入賬,培訓。

  5.個(gè)人報銷(xiāo)項目BS科目清理,重點(diǎn)項目追蹤。

  6.維護個(gè)人報銷(xiāo)員工基本信息。

  7.協(xié)助更新報銷(xiāo)政策,

  8.協(xié)助區域新員工報銷(xiāo)培訓。

  9.紙質(zhì)憑證整理裝訂。

  10.其他財務(wù)部相關(guān)工作,或部門(mén)主管指定工作。

內審的崗位職責6

  1、掌握等級醫院評審標準及實(shí)施細則,通過(guò)學(xué)習培訓了解醫院等級醫院評審工作程序,具備相關(guān)基本知識。

  2、按等級醫院評審實(shí)施細則和科室實(shí)施方案開(kāi)展自查工作。

  3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄,對科室存在的問(wèn)題及時(shí)向科主任書(shū)面報告并提出改進(jìn)措施、存檔。

  4、記錄上級部門(mén)和專(zhuān)家評審小組的`評審結果,對不符合項目制定整改措施,優(yōu)化流程并落實(shí)實(shí)施,做到持續質(zhì)量改進(jìn),以書(shū)面報告形式上報等級醫院評審辦公室。

  5、接受上級部門(mén)和專(zhuān)家評審小組對持續改進(jìn)效果的跟蹤評價(jià)與驗證。

  6、負責組織培訓科室成員學(xué)習各項相關(guān)制度、職責、流程,模擬個(gè)案追蹤和系統追蹤法檢查培訓內容落實(shí)及知曉情況,做好記錄。

  7、負責科室內質(zhì)量管理體系運行工作的指導和監督。

  8、內審員工作業(yè)績(jì)做為科室質(zhì)量管理考核、年度評優(yōu)的依據之一。

  9、參加醫院各項內審員培訓工作,完成其他有關(guān)評審工作。

內審的崗位職責7

  1、申請醫療設備產(chǎn)品注冊的相關(guān)工作,熟悉質(zhì)量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作;

  2、熟悉系列標準和國家相關(guān)的`質(zhì)量政策、法律法規,具有質(zhì)量意識,三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗;

  3、具有一定的協(xié)調溝通和解決問(wèn)題能力,負責采購材料質(zhì)量的監管,采購部?jì)炔繄箐N(xiāo)流程、進(jìn)出倉手續辦理等工作;

  4、負責內部檔案整理,協(xié)助采購員跟進(jìn)采購工作;

  5、從事醫療行業(yè)優(yōu)先。

內審的崗位職責8

  1、負責集團賬務(wù)處理、申報情況的匯總和分析;

  2、內部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

  3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團預算編制工作;

  4、負責專(zhuān)項審計的`前期和現場(chǎng)工作底稿,以及審后跟蹤;

  5、協(xié)助部門(mén)工作管理和資源配合工作等。

內審的崗位職責9

  1、對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及相關(guān)事項的合法性、合規性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;

  2、對經(jīng)營(yíng)成果及財務(wù)收支的真實(shí)性、完整性、準確性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;

  3、對內部控制的'健全性及有效性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;

  4、對公司內可能存在的舞弊行為進(jìn)行審計評價(jià)及監督。

內審的崗位職責10

  1、負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進(jìn)意見(jiàn);

  2、協(xié)助各部門(mén)完成公司管理相關(guān)制度的制定及監督執行;

  3、負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

  4、配合完成集團審計流程的相關(guān)準備工作;

  5、執行臨時(shí)的`、特定的審計/控制項目。

內審的崗位職責11

  內審總監崗位職責

  工作職責:

  1、全面負責公司各內部機構的內控工作,建立和完善內部控制體系,推動(dòng)內控政策和流程的落地實(shí)施,確保公司的風(fēng)險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

  2、為各部門(mén)經(jīng)營(yíng)和管理提供內控合規支持與服務(wù),對接業(yè)務(wù)部門(mén)的`流程和系統的建設、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內控咨詢(xún);

  3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件,提供合規意見(jiàn),并管理規范相關(guān)文件;

  4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統等團隊密切合作,確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平;

  5、根據管理需求,以風(fēng)險為導向開(kāi)展專(zhuān)項的內部審查工作,及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門(mén)反饋意見(jiàn),為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險提供改善性建議。

  6、密切關(guān)注監管機構發(fā)布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關(guān)發(fā)布的政策、法規,為集團管理層提供決策參考。

內審的崗位職責12

  1、參與公司內審部專(zhuān)項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

  2、對所負責的審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見(jiàn)并督促業(yè)務(wù)部門(mén)按時(shí)改進(jìn);

  3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;

  4、執行內審部門(mén)宣傳工作;

  6、完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨立處理和解決所負責的'任務(wù)。

內審的崗位職責13

  1、負責公司各體系工作運行維護,協(xié)助上級對公司各體系運行進(jìn)行持續改進(jìn)

  2、按公司年度管理體系內審計劃進(jìn)行內部審核,編寫(xiě)審核報告及跟蹤審核驗證審核,發(fā)現不符合項的糾正措施的實(shí)施效果。

  3、按職能分配,對所負責的部門(mén)進(jìn)行系統運作監管,負責ISO9001管理體系評審會(huì )議所需要資料的.統籌收集,編制管理評審會(huì )議議程,跟進(jìn)會(huì )議各項決議的執行情況。

  4、監管質(zhì)量體系管理方案的實(shí)施進(jìn)度及實(shí)施效果

  5、負責對各級人員進(jìn)行有關(guān)體系知識培訓。

內審的崗位職責14

 。1)據國家、集團及公司的`有關(guān)規章制度,負責公司財務(wù)核算和預算控制工作;

 。2)負責公司費用審核和控制,各類(lèi)費用和支出單據復核;

 。3)負責編制公司財務(wù)報表及相關(guān)報表,并確保其及時(shí)性和準確性;

 。4)負責會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿的裝訂及歸檔;

 。5)協(xié)助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

內審的崗位職責15

  1、在科室主任的領(lǐng)導下,積極開(kāi)展內部審計工作,配合并協(xié)調社會(huì )審計機構開(kāi)展審計業(yè)務(wù)。

  2、嚴格按照審計法規和審計準則開(kāi)展審計業(yè)務(wù),積極參加后續教育培訓。

  3、及時(shí)做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫院相關(guān)規定,做好審計檔案保管工作。

  4、按照審計工作計劃開(kāi)展審計業(yè)務(wù),收集審計資料,編寫(xiě)審計工作底稿,出具審計意見(jiàn)或建議。

  5、按照院領(lǐng)導及科室主任的要求做好審計配合工作。

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