2017財務(wù)室文員上半年工作總結和下半年工作計劃
6月份即將結束,那么大家也開(kāi)始進(jìn)行上半年的工作總結以及開(kāi)展下半年的工作計劃了,下面由yjbys小編為大家精心收集的2017財務(wù)室文員上半年工作總結和下半年工作計劃,供大家參考與借鑒~

一、 出入庫管理
1. 每月15號上交采購計劃,提高采購計劃的標準性,有庫存的不能做采購計劃,以免造成庫存積壓。
2. 物品采購回來(lái)后首先辦理入庫手續,由送貨人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點(diǎn)所要入庫物品的.數量,并檢查好物品的規格、質(zhì)量,做到數量、規格、品種,價(jià)格準確無(wú)誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。及時(shí)通知做計劃人,避免造成物品積壓。
3. 對于在外加工貨物品應認真清點(diǎn)所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質(zhì)量,做到數量、規格、品種準確無(wú)誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。
4. 物品入庫,要按照不同的型號、材質(zhì)、規格、功能和要求,分類(lèi)、分別放入貨架的相應位置儲存,在儲存時(shí)注意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全。
5. 物品領(lǐng)用出庫時(shí),必須填寫(xiě)出庫單,出庫單寫(xiě)明領(lǐng)用物品名稱(chēng)、規格、數量、用途。領(lǐng)用人持單找后勤主管房玉山簽字。方可找保管領(lǐng)取物品。
6. 倉庫管理員嚴格執行憑發(fā)貨單發(fā)貨,無(wú)單不發(fā)貨,內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨,數目有涂改痕跡不發(fā)貨,發(fā)生上述問(wèn)題應及時(shí)的與相關(guān)的責任人做好貨物的核對,保證發(fā)貨的正確性,及時(shí)解決,及時(shí)供貨。
7. 對于對外加工我方應提供的組件專(zhuān)用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫,及時(shí)交于加工方,以便我方加工貨物的及時(shí)完成,交加工方時(shí),應請主辦人員簽字接收。
7.
倉庫保持通風(fēng),保持庫室內整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應整齊緊湊,作到無(wú)遮掩,標牌要醒目,便于識別辨認。
二、庫房盤(pán)點(diǎn);
1. 每月20號,倉庫保管員去庫房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),將物品一一盤(pán)點(diǎn),點(diǎn)出的實(shí)際數量交與賬面保管,查看是否與賬面保管上的數目相符,盤(pán)點(diǎn)完畢的當日內,根據盤(pán)點(diǎn)結果,核實(shí)清楚后填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表,如若不符及時(shí)查出原因,并在三天內將查明的原因以書(shū)面材料上報。填報的各種盤(pán)點(diǎn)資料均應經(jīng)主管主任核對、經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審閱后報出。
備注:保管要做到
一、“七不簽入庫單”
1、物資不到,票據到不簽。
2、物資驗收質(zhì)量不合格不簽。
3、數量不夠,規格、型號不符或內容不詳細不簽。
4、沒(méi)有供貨商蓋章不簽。
5、不在采購計劃里的不簽。
6、內容有涂改的不簽。
7、不按公司規定采購的物資不簽。
二、“六不發(fā)料”
1、領(lǐng)用出庫單不規范不發(fā)料。
2、領(lǐng)用材料時(shí),沒(méi)有領(lǐng)用出庫單不發(fā)料。
3、節假日可以用有效代用手續領(lǐng)料,但必須在上班后補齊正式手續,否則再領(lǐng)料不發(fā)料。
4、到貨物資沒(méi)有價(jià)格不發(fā)料。
5、入庫驗收或使用過(guò)程中發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題的物料不發(fā)料。
6、領(lǐng)物數量不得大于請領(lǐng)數量和批準數量。
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