績(jì)效監控報告(集合)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代,報告的適用范圍越來(lái)越廣泛,其在寫(xiě)作上有一定的技巧。那么,報告到底怎么寫(xiě)才合適呢?以下是小編整理的績(jì)效監控報告,希望對大家有所幫助。

績(jì)效監控報告1
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬C構組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位,縣財政一級預算管理單位,局機關(guān)內設辦公室等14個(gè)股室,管理下屬單位4個(gè),分別是:縣糧食執法大隊(參公管理事業(yè)單位)縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務(wù)核算,與縣發(fā)改局機關(guān)合并預算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長(cháng)負責,設會(huì )計、出納各一名,我局實(shí)行綜合預算制度,全部收入和支出都納入預算管理,按《行政單位會(huì )計制度》進(jìn)行會(huì )計核算。
。ǘC構職能。根據南編發(fā)〔20xx〕43號文件規定,本部門(mén)主要職責是:
。1)貫徹執行國家國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、方針和政策,研究提出貫徹措施;擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃;研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標、措施;銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規劃,加強實(shí)施過(guò)程中的宏觀(guān)調控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì )及其常委會(huì )報告全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃及執行情況。
。2)做好社會(huì )總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調;研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局,引導和促進(jìn)全縣經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。
。3)研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展思路目標和政策措施,加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預測、監測和分析,組織對全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展相關(guān)問(wèn)題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的調查研究,提出相關(guān)調控措施建議。
。4)負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況,綜合協(xié)調財政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用,并通過(guò)綜合協(xié)調、信息指導,保證規劃、計劃的實(shí)施。
。5)研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問(wèn)題及對策,協(xié)調發(fā)展與改革中的`重大問(wèn)題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案;組織、指導和協(xié)調綜合配套改革試點(diǎn)和重大專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革試點(diǎn)。
。6)提出全縣社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、投資結構,編制長(cháng)遠及年度投資計劃;研究抽出全縣規劃項目和生產(chǎn)力布局,編制全縣重點(diǎn)建設項目計劃和年度投資計劃;申報限額以上和審批權限以?xún)然窘ㄔO項目;按照基本建設程序,負責審批全縣國家出資項目建議書(shū)、可行性研究報告;引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向;核準和備案全縣企業(yè)投資項目;申報和審核全縣利用外資、境外投資項目;負責全縣國家投資項目和重點(diǎn)建設項目為實(shí)施管理和指導協(xié)調工作。
。7)研究分析全縣經(jīng)濟結構狀況,提出優(yōu)化所有制結構的建議,擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施;研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規劃,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整和升級;研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規劃,指導推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新和科技成果轉化。
。8)研究分析區域經(jīng)濟和城鎮化發(fā)展,編制和提出實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和城鎮化發(fā)展思路及對策措施。
。9)研究分析縣內外市場(chǎng)狀況,負責重要商品的總理平衡和宏觀(guān)調控,監督計劃執行;研究擬訂現代物流業(yè)發(fā)展的思路和規劃;提出縣內商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規劃、總體布局和調控措施。
。10)研究提出經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展的對策措施,做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生等社會(huì )事業(yè)以及國防動(dòng)員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡;匯總編制人力資源開(kāi)發(fā)總體規劃。
。11)研究落實(shí)可持續發(fā)展戰略,負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協(xié)調工作,組織擬訂并實(shí)施全縣資源開(kāi)發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設等規劃;參與國土開(kāi)發(fā)、整治、保護總體規劃的組織協(xié)調,做好土地利用規劃與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展計劃的銜接工作。
。12)研究提出促進(jìn)就業(yè)、調整收入分配、完善社會(huì )保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的對策措施;協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會(huì )保障等有關(guān)問(wèn)題。
。13)研究提出對外開(kāi)放和區域合作的措施建議,編制對外開(kāi)放和區域合作規劃、計劃,協(xié)調對外開(kāi)放和區域合作中的重大問(wèn)題。
。14)負責編制全縣國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員規劃、計劃,組織實(shí)施國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作,協(xié)調相關(guān)重大問(wèn)題。
。15)貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律、法規和政策,編制和執行全縣價(jià)格調整計劃,制定權限內的政府指導價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施;管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格,管理實(shí)行市場(chǎng)調節價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格;承擔行政事業(yè)性收費管理工作;價(jià)格成本調查監審、價(jià)格監測、價(jià)格認證工作。
。16)指導和協(xié)調全縣招投標工作,會(huì )同有關(guān)行政主管部門(mén),根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策,擬訂招投標管理的實(shí)施辦法;核準項目招標方式、招標組織形式;對招標投標活動(dòng)實(shí)施監督檢查,查處招投標活動(dòng)中的違法行為。
。17)負責編制全縣以工代賑中長(cháng)期規劃及年度計劃,轉報、安排全縣以工代賑資金項目,會(huì )同財政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金,監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。
。18)承擔縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組、縣重點(diǎn)項目建設領(lǐng)導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領(lǐng)導小組等相關(guān)具體工作。
。19)負責核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營(yíng)者違法行為和監督檢查糧食購銷(xiāo)活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設施設備技術(shù)規范等。
。20)組織實(shí)施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。
。21)承辦縣政府交辦的其他事項。
。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名,其中:公務(wù)員編制25名,工勤編制3名,參公管理事業(yè)編制3名,其他事業(yè)編制16名。20xx年末,在職人員42人,其中:公務(wù)員23名,工勤3名,參公管理事業(yè)2名,其他事業(yè)14名,比20xx年增加3人,其中:行政人員2人,事業(yè)人員1人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入848.17萬(wàn)元,占100%;無(wú)政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬(wàn)元,其中:基本支出793.18萬(wàn)元,占78.59%;項目支出216.04萬(wàn)元,占21.41%;無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出和對附屬單位補助支出。
三、部門(mén)財政支出管理情況
。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
1、財務(wù)制度建設情況。我為切實(shí)規范資金管理,保障資金安全高效運行,制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》,并嚴格執行財務(wù)制度,在資金撥付、審批、支付等環(huán)節做到層層把關(guān),確保了財政資金的安全。
2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內部控制制度》,制度涵蓋預算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險點(diǎn),完善了業(yè)務(wù)流程,使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規則》,切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
。ǘ┛(jì)效目標管理情況
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學(xué)合理編制本單位預算,提前做好情況摸底、數據收集、填報績(jì)效目標、細化專(zhuān)項預算,按照人員經(jīng)費逐人核定編制,公用經(jīng)費按定額編制;根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關(guān)經(jīng)費,嚴格編制“三公經(jīng)費”預算,壓縮公業(yè)務(wù)費,科學(xué)編制項目支出,編制部門(mén)預算項目績(jì)效目標,按時(shí)完成預算編制報送工作。
2、績(jì)效目標填報、監控管理、評價(jià)情況
績(jì)效目標填報執行了《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》,實(shí)施績(jì)效分配。在項目資金管理方面,單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程,確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,及時(shí)支付。資金的支付均通過(guò)對公賬戶(hù),直接支付到供應商,切實(shí)保障了資金使用的準確性和安全性。在績(jì)效目標評價(jià)方面,根據縣財政局要求,我局成立自評工作小組,組織實(shí)施本單位20xx年績(jì)效管理自評工作。
。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務(wù)管理情況。嚴格執行政府性債務(wù)相關(guān)規定,我單位20xx年無(wú)政府性債務(wù)。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規,嚴格執行單位政府采購管理制度,對納入政府采購的項目必須實(shí)行政府采購,嚴格按照政府采購目錄及相關(guān)規定確定政府采購組織形式與方式,加強政府采購內部監督管理,嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務(wù)管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會(huì )計制度》,建立機關(guān)財務(wù)管理制度,規范賬務(wù)處理,會(huì )計憑證和財務(wù)報告真實(shí)完整。加強三公經(jīng)費管理,嚴控三公經(jīng)費支出,嚴格報賬審核,嚴把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費嚴格按照公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費相關(guān)管理辦法執行。
4、資產(chǎn)管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部令第35號)《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部令第36號),加強資產(chǎn)管理,建立資產(chǎn)管理制度,將各類(lèi)資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統,分類(lèi)建立資產(chǎn)卡片,實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的管理原則,及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn),確保了賬實(shí)相符。
5、信息公開(kāi)情況。按照財政要求,及時(shí)在預決算批復后20日內,在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開(kāi),公開(kāi)內容真實(shí)、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門(mén)的監督檢查。嚴守財經(jīng)法規,嚴格財經(jīng)紀律,依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督,按時(shí)上報各類(lèi)資料。
。ㄋ模┚C合績(jì)效情況
嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節約相關(guān)規定,嚴格執行財務(wù)管理制度,根據年初預算合理安排日常公用經(jīng)費資金,做到厲行節約、精打細算,把有效的資金用到刀刃上,讓財政資金發(fā)揮最大的社會(huì )及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。
四、評價(jià)結論及建議
。ㄒ唬┰u價(jià)結論。從整體情況來(lái)看,我單位高度重視財政資金的支出績(jì)效,無(wú)論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關(guān),嚴格按照單位預算進(jìn)行整體支出,嚴守法律、紀律底線(xiàn),嚴守各項財經(jīng)紀律,嚴格執行資金管理相關(guān)規定及單位財務(wù)制度,切實(shí)做到資金安全高效運行。
。ǘ┐嬖趩(wèn)題。一是績(jì)效預算編制還有待進(jìn)一步細化;二是個(gè)別項目資金支付進(jìn)度緩慢,未達到資金預期目標;三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。
。ㄈ└倪M(jìn)建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績(jì)效目標申報”編制和“財政支出績(jì)效評價(jià)”專(zhuān)題培訓,不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平;二是加強預算編制的前期調查研究,進(jìn)一步提升預算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性;三是加強預算執行管理,根據工作開(kāi)展情況合理調整支出進(jìn)度。
績(jì)效監控報告2
為提升財政資金的預算績(jì)效管理工作水平,增強單位財政資金支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,提高公共服務(wù)質(zhì)量,優(yōu)化公共資源配置,保障部門(mén)更好的履行職責,節約公共支出成本。根據財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號)、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔20xx〕33號)、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(州財績(jì)〔20xx〕2號)、《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》(州財政績(jì)[20xx]2號)等文件精神,我單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上,對20xx年度項目前期經(jīng)費的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評,形成20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告如下:
一、項目概況
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1、項目概況
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費不足,鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據20xx年湘西自治州人民政府州會(huì )議紀要([20xx]40號)內容:“關(guān)于兌現向上爭取資金工作經(jīng)費和超任務(wù)獎及社會(huì )保險費征繳工作經(jīng)費和超任務(wù)獎問(wèn)題,同意按照有關(guān)會(huì )議紀要精神予以?xún)冬F”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經(jīng)費。故20xx年度項目前期經(jīng)費為延續項目。
2、項目績(jì)效目標
通過(guò)向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè),實(shí)現在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤(pán)活人力資源中推進(jìn)人才強州、在轉變作風(fēng)中提高隊伍素質(zhì)的工作目標,實(shí)現人力資源社會(huì )保障事業(yè)的新突破。
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1、項目績(jì)效目標完成情況
20xx年度本單位通過(guò)主動(dòng)作為,積極爭取,共向上級爭取到各項政策資金23.75億元,與20xx年同比增長(cháng)12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下:
2、項目資金投入情況
根據州財政局州財預[20xx]5號部門(mén)預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局項目前期經(jīng)費100萬(wàn)元,款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬(wàn)元?铐椌ㄟ^(guò)財政集中支付管理局納入集中支付,資金到位率為100%。
3、項目資金實(shí)際使用情況
本單位20xx年項目前期經(jīng)費實(shí)際支出91.90萬(wàn)元,具體為:辦公費6.02萬(wàn)元;印刷費8.79萬(wàn)元、郵電費1.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費7.99萬(wàn)元、差旅費8.02萬(wàn)元、維修(護)費2.25萬(wàn)元、會(huì )議費7.81萬(wàn)元、培訓費1.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費2.44萬(wàn)元、勞務(wù)費2.86萬(wàn)元、福利費6.71萬(wàn)元、車(chē)船燃料費1.06萬(wàn)元、維修費2.09萬(wàn)元、其他33.17萬(wàn)元。
4、項目管理情況
本單位根據國家專(zhuān)項資金管理有關(guān)制度等法律法規,對專(zhuān)項資金的財務(wù)進(jìn)行管理及使用監督管理,制定了一系列規范、行之有效的管理制度和辦法,對專(zhuān)項資金進(jìn)行單獨核算,建立了專(zhuān)項資金使用管理責任制,在資金的使用上,堅持專(zhuān)款專(zhuān)用,量入為出的原則,使專(zhuān)項資金正確使用并達到預期績(jì)效目的。
二、績(jì)效評價(jià)依據
1、財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號);
2、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔20xx〕33號);
3、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(州財績(jì)〔20xx〕2號);
4、《湘西自治州財政局關(guān)于批復20xx年州直部門(mén)預算的通知》(州財預〔20xx〕5號);
5、湘西自治州人民政府州長(cháng)辦公會(huì )議紀要〔20xx〕40號;
6、有關(guān)項目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財務(wù)會(huì )計法規和財務(wù)會(huì )計資料及其他相關(guān)資料等。
三、績(jì)效評價(jià)方法和過(guò)程
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的
本次績(jì)效評價(jià)旨在通過(guò)評價(jià)本單位財政項目資金支出實(shí)施效果和成果,考核項目資金支出效率和綜合績(jì)效,總結項目管理與執行經(jīng)驗,為部門(mén)決策、管理提供參考依據,同時(shí)通過(guò)全面分析和綜合評價(jià)項目前期經(jīng)費的使用情況,也為以后年度專(zhuān)項資金預算安排提供重要參考依據。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)方法
根據本次績(jì)效評價(jià)的目的和內容及項目的具體情況,本次績(jì)效評價(jià)采用的評價(jià)方法為成本效益分析法,該方法是指將一定時(shí)期內的支出與效益進(jìn)行對比分析,以評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。在評價(jià)過(guò)程中采取定量指標與定性指標相結合,定性指標定量化,定量為主、定性為輔的方式開(kāi)展評價(jià)工作。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1、成立自評小組:根據湘西自治州財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》(州財政績(jì)[20xx]2號)文件精神,成立了本項目績(jì)效評價(jià)自評工作小組。開(kāi)展項目自評工作。
2、設計績(jì)效評價(jià)指標體系。圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評價(jià)內容,設計了18個(gè)評價(jià)指標,制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》。
3、資料收集并審核、開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)。評價(jià)小組在比較各種證據收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎上,通過(guò)現場(chǎng)勘驗、實(shí)地調研、核對賬目、案卷研究、問(wèn)卷調查等方式對證據進(jìn)行收集和核實(shí)。確?(jì)效評價(jià)的客觀(guān)、公正、有效。
4、綜合分析收集的`資料并分類(lèi)整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理,以確定資金是否及時(shí)到位,支出是否規范,財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全,執行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對回收的調查問(wèn)卷進(jìn)行分類(lèi)整理、統計評分,認真歸納意見(jiàn)及建議,作為績(jì)效評價(jià)的重要依據。
5、撰寫(xiě)評價(jià)報告。評價(jià)小組通過(guò)對收集的證據進(jìn)行了認真的整理和分析,謹慎地對項目各項指標進(jìn)行了評分,撰寫(xiě)評價(jià)報告,最終形成評價(jià)結論。
四、績(jì)效分析
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元,確保了我州各項待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項政策的兌現落實(shí),為穩定增長(cháng)、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì )保障各項工作任務(wù)全面完成,各項指標均達到或超過(guò)預期目標。
一是就業(yè)創(chuàng )業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)2.67萬(wàn)人,完成任務(wù)的115.9%;建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)脫貧2.56萬(wàn)人,完成任務(wù)的102.2%;新增貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)1.26萬(wàn)人,完成任務(wù)的105.2%;貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人,完成年任務(wù)的117.6%。城鎮新增就業(yè)人數2.23萬(wàn)人,完成任務(wù)的106.2%,城鎮登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng )業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%,帶動(dòng)城鄉就業(yè)1.5萬(wàn)人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%,企業(yè)養老保險同級財政補助800萬(wàn)元全部到位;機關(guān)事業(yè)單位養老保險在職參保7.74萬(wàn)人、完成140.8%;城鄉居民養老保險征繳基金7871.7萬(wàn)元、完成115.7%;城鎮職工醫療保險征繳基金7億元、完成100%;工傷保險參保21.4萬(wàn)人、完成100.9%,征繳基金7634.4萬(wàn)元、完成200.9%;生育保險征繳基金3218萬(wàn)元,完成146.3%;失業(yè)保險參?側藬15.7萬(wàn)人、完成101.6%,征繳基金2287萬(wàn)元、完成114.3%;全州城鄉居民基本醫療保險參保率100%,個(gè)人繳費3.83億元。社會(huì )保障卡數據采集任務(wù)全面完成,累計持卡169.2萬(wàn)人、完成102%。三是民生實(shí)事項目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項目共10個(gè)指標、13項具體任務(wù)全部推進(jìn)到位,其中提前或超額完成的有12項。
五、評價(jià)結論
本單位20xx年度項目前期經(jīng)費專(zhuān)項工作按期完成,各項績(jì)效目標全部實(shí)現,經(jīng)濟和社會(huì )效益顯著(zhù),項目組織管理和財務(wù)管理健全規范,未發(fā)生違法違規問(wèn)題。根據《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》的評分,該項目得分為95分(見(jiàn)附件:湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系)。
六、有關(guān)問(wèn)題與建議
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題
績(jì)效目標編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗不足,沒(méi)有可借鑒的目標體系,故申報的績(jì)效目標缺乏具體的產(chǎn)出指標、數量指標、時(shí)效指標,且申報的績(jì)效目標未與所需成本銜接。
。ǘ┯嘘P(guān)建議
在今后的預算編制與績(jì)效目標申報過(guò)程中,完善績(jì)效目標的編制,在編制績(jì)效目標時(shí)對績(jì)效指標進(jìn)行細化、量化,設立清晰、具體可以衡量的績(jì)效指標,并與目標任務(wù)數或計劃數相對應,以便于進(jìn)行績(jì)效考核。
績(jì)效監控報告3
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r:
1.項目單位職能:我局屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位,其職能為主要承擔統籌協(xié)調、指導全市招商引資工作;提出全市大型招商引資活動(dòng)方案,承辦全市重大招商引資活動(dòng);組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢(xún)工作;負責協(xié)調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關(guān)事項;收集、整理和分析全市重大項目的動(dòng)態(tài)情況、政策信息,建立和完善招商引資企業(yè)數據庫、客商資源庫;負責全市招商引資項目的管理,指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進(jìn)建設工作;負責招商引資項目的跟蹤服務(wù)規劃的編制。人員編制15名,現有人員14名,內設科室五個(gè),辦公室、項目科、招商引資協(xié)作科、項目代辦科、黨建辦。
2.項目立項依據:圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務(wù),協(xié)調服務(wù)全市各級部門(mén),全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作,確保目標任務(wù)完成。
3.項目實(shí)施主體:赤水市投資促進(jìn)局4.項目實(shí)施計劃及主要內容:圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務(wù),協(xié)調服務(wù)全市各級部門(mén),全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作,確保目標任務(wù)完成。
。ǘ╉椖款A算情況:項目為招商引資工作經(jīng)費200萬(wàn)元,屬于財政撥款。招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后,得到市政府和財政局批示后,財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費,并不是專(zhuān)項項目的經(jīng)費,但根據決算要求,將該項工作經(jīng)費列為項目支出,招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的'招商引資工作經(jīng)費為追加資金。
項目預算調整情況:截止到12月31日,我局20xx年度招商引資工作經(jīng)費支出115.37萬(wàn)元,屬于財政撥款。
。ㄈ╉椖款A期預算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況:完成重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)簽約項目85個(gè),簽約資金174.51億元,占全年目標數130億元的134.24%;實(shí)現重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)到位資金79.97億元,占全年目標數100億元的79.97%。
二、項目決策及資金使用管理情況
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況:招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后,得到市政府和財政局批示后,財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費,并不是專(zhuān)項項目的經(jīng)費,但根據決算要求,將該項工作經(jīng)費列為項目支出,招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金,未納入到年初的預算批復中,故年初的績(jì)效目標申報表中為175.4271萬(wàn)元為基本支出,屬于財政一般公共支出;
。ǘ╉椖款A算執行情況:預算執行率57.68%、本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金。
。ㄈ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況:20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務(wù)按時(shí)序推進(jìn)完成,資金使用合理且合規;(四)項目資金管理情況:一是嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求,做好年初預算,力求預算全面、真實(shí)、有效。二是加快項目資金的籌集到位,按到位資金實(shí)施進(jìn)度推進(jìn),開(kāi)展進(jìn)度跟蹤,項目績(jì)效評價(jià),確保項目績(jì)效目標如期完成。三是加強財務(wù)核算工作,提高財務(wù)的精細化管理,確保財務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準確、完整。四是做到事前預算,事中控制,事后分析工作常態(tài)化。
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織機構與職責落實(shí)情況;
我局屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位,其職能為主要承擔統籌協(xié)調、指導全市招商引資工作;提出全市大型招商引資活動(dòng)方案,承辦全市重大招商引資活動(dòng);組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢(xún)工作;負責協(xié)調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關(guān)事項;收集、整理和分析全市重大項目的動(dòng)態(tài)情況、政策信息,建立和完善招商引資企業(yè)數據庫、客商資源庫;負責全市招商引資項目的管理,指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進(jìn)建設工作;負責招商引資項目的跟蹤服務(wù)規劃的編制。
。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況;我局制定了工作制度(含財務(wù)制度),遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、單獨核算的管理原則;專(zhuān)項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進(jìn)行,專(zhuān)項資金財政撥款到位及時(shí)進(jìn)行招商引資資金撥付。
績(jì)效監控報告4
一、本部門(mén)項目績(jì)效目標管理情況
。ㄒ唬╉椖磕甓阮A算安排總體情況;
我單位全年安排項目預算660萬(wàn)元,共8個(gè)項目,所有項目均要求在本年度全部完成。項目經(jīng)費嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度和預算支出的范圍使用,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
。ǘ╉椖糠植记闆r及項目年度預算安排數
我單位8個(gè)項目中涉及礦產(chǎn)資源項目有4個(gè),涉及項目資金399萬(wàn)元;涉及國有農墾土地確權發(fā)放項目有4個(gè),涉及項目資金10萬(wàn)元;涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個(gè),涉及項目資金209萬(wàn)元;涉及地災體系建設項目有1個(gè),涉及項目資金42萬(wàn)元。
二、單位自評工作組織開(kāi)展情況
。ㄒ唬┛(jì)效監控目的、對象和范圍。
目的:提高預算執行效率和資金使用效益;
對象:所有的項目工程;
范圍:按照“誰(shuí)支出,誰(shuí)負責”的原則,預算執行單位(包括部門(mén)本級及所屬單位,下同)負責開(kāi)展預算績(jì)效日常監控,并定期對績(jì)效監控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報。
。ǘ┛(jì)效監控方式方法:績(jì)效監控采用目標比較法,用定量分析和定性分析相結合的方式,將績(jì)效實(shí)現情況與預期績(jì)效目標進(jìn)行比較,對目標完成、預算執行、組織實(shí)施、資金管理等情況進(jìn)行分析評判。
。ㄈ┛(jì)效監控工作過(guò)程。
1、收集績(jì)效監控信息。預算執行單位對照批復的績(jì)效目標,以績(jì)效目標執行情況為重點(diǎn)收集績(jì)效監控信息。
2、分析績(jì)效監控信息。預算執行單位在收集上述績(jì)效信息的基礎上,對偏離績(jì)效目標的原因進(jìn)行分析,對全年績(jì)效目標完成情況進(jìn)行預計,并對預計年底不能完成目標的.原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說(shuō)明。
3、填報績(jì)效監控情況表。預算執行單位在分析績(jì)效監控信息的基礎上填寫(xiě)《項目支出績(jì)效目標執行監控表》,并作為年度預算執行完成后績(jì)效評價(jià)的依據。
4、報送績(jì)效監控報告?(jì)效監控工作完成后,及時(shí)總結經(jīng)驗、發(fā)現問(wèn)題、提出下一步改進(jìn)措施,形成本部門(mén)績(jì)效監控報告,并將所有一級項目《項目支出績(jì)效目標執行監控表》報送財政對口部門(mén)和預算部門(mén)。
三、綜合評價(jià)結論
所有8個(gè)項目都已按時(shí)保質(zhì)保量完成,資金支付嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度和預算支出的范圍使用,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
四、績(jì)效目標完成情況總體分析
我單位8個(gè)項目中均為本年度完成項目,涉及礦產(chǎn)資源項目有4個(gè),涉及項目資金399萬(wàn)元;涉及國有農墾土地確權發(fā)放項目有4個(gè),涉及項目資金10萬(wàn)元;涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個(gè),涉及項目資金209萬(wàn)元;涉及地災體系建設項目有1個(gè),涉及項目資金42萬(wàn)元。
五、偏離績(jì)效目標的原因和改進(jìn)措施
未發(fā)生偏離績(jì)效目標的情況出現。
六、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況。
20xx年項目支出績(jì)效評價(jià)結果與20xx年部門(mén)單位項目預算安排掛鉤,作為改進(jìn)預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據:對績(jì)效評價(jià)結果為“優(yōu)秀”的8個(gè)項目,根據政策制度,縣委、縣政府重點(diǎn)工作安排以及財力情況等預算編制因素,在編制20xx年預算中優(yōu)先予以保障。
績(jì)效監控報告5
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康。
根據公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規范(試行)》的`通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專(zhuān)項工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號)、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號)和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區中小學(xué)幼兒園安全防范專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號)等文件精神和各級會(huì )議部署要求,20xx年7月底前,全區中小學(xué)校幼兒園專(zhuān)職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話(huà)和視頻監控系統達標率、“護學(xué)崗”設置率均要達到100%(簡(jiǎn)稱(chēng)“4個(gè)100%”)。
。ǘ╉椖?jì)热荨?/p>
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jì)效等經(jīng)費落實(shí)工作,今年我縣根據年初預算安排15573528元(JY1617)落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據20xx年預算安排實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購,因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒(méi)能如期進(jìn)行,為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷,與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級已支付4895870元。(續約合同聘用人員:專(zhuān)職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門(mén)預算中支付4895870元)。
2.20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標,中標公司為廣西警盾保安有限責任公司,項目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專(zhuān)職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門(mén)預算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元(其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1-6月份縣教育局本級已支付4895870元。
。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開(kāi)標評標現場(chǎng)監督管理暫行辦法》等有關(guān)規定,于20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標,落實(shí)中標商,中標公司為廣西警盾保安有限責任公司,項目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算,對應所設定的實(shí)現績(jì)效目標的路徑績(jì)效目標沒(méi)有調整,上半年基本達預期目標。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。
今年我縣根據年初預算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統籌支付4180472元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響達100%;服務(wù)對象滿(mǎn)意度96%;1-6月份該項目實(shí)現預期效果及目標。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
目前,在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過(guò)程中比較順利,暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現什么問(wèn)題。
績(jì)效監控報告6
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題,確?(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門(mén)年初預算數4869.04萬(wàn)元,調減預算數0萬(wàn)元,全年預計完成支出4869.04萬(wàn)元。截至20xx年8月31日,部門(mén)預算實(shí)際支出3246.02萬(wàn)元(含結轉資金0萬(wàn)元),預算執行進(jìn)度達66.67%。其中:項目支出1632.71萬(wàn)元;基本支出1613.31萬(wàn)元。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日,按監控節點(diǎn),預期指標值為衡量標準,我局預算執行進(jìn)度為66.67%。其中,項目支出65.97%;基本支出66.60%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的.相關(guān)要求,對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。
共設置一級指標3個(gè),二級指9個(gè),三級指標44個(gè)。截至監控日,44個(gè)三級指標的完成情況如下:
1.產(chǎn)出指標
項目支出和基本支出的數量指標:該指標預期值為100%,實(shí)際完成值為66.67%。
嚴格把控所有項目的合格率、合規性、規范性準確率的質(zhì)量指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)項目的時(shí)效指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
嚴格控制所有項目的成本指標:該指標預期值為≤2449.07萬(wàn)元,實(shí)際完成值為1632.71萬(wàn)元。
2.效益指標
為政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項目的可持續影響指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
3.滿(mǎn)意度指標
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:該指標預期值為100%,實(shí)際完成值為100%。
綜上,全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本部門(mén)整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成,不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強監管,做到監管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現斷層;單位預算是財政總預算的基礎,它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現,是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預算編制的質(zhì)量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。
建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系,加強工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和財政績(jì)效管理信息化建設,加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控報告7
為加強財政支出績(jì)效管理,提高財政資金使用效益,根據常德市西湖管理區財政局《關(guān)于20xx年預算績(jì)效管理工作方案》等文件,恒信弘正會(huì )計師事務(wù)所接受常德市西湖管理區財政局委托,對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現將評價(jià)情況報告如下:
一.項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
常德市西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng):教育維改資金)是為滿(mǎn)足西湖管理區義務(wù)教育發(fā)展需要,合理配置教育資源,改善學(xué)校辦學(xué)條件,促進(jìn)全區教育均衡發(fā)展而設立的專(zhuān)項資金。
項目立項依據為:湖南省人民政府《關(guān)于深化農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(湘政發(fā)〔20xx〕9號);20xx年中共常德市西湖管理區委員會(huì )第五號會(huì )議紀要。
20xx年西湖管理區教育維改資金預算安排76萬(wàn)元。20xx年5月25日經(jīng)中共西湖管理區區委會(huì )議研究決定,將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學(xué)教學(xué)功能室配置和合格化學(xué)校的達標建設。項目組織實(shí)施單位為常德市西湖管理區教育局(以下簡(jiǎn)稱(chēng):區教育局)。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1. 項目績(jì)效總目標
優(yōu)化西湖管理區教育布局,合理配置教育資源,改善辦學(xué)條件,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。到20xx年,在全區推行義務(wù)教育學(xué)校標準化建設,實(shí)現全區中小學(xué)“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%,教育信息化水平達到全市平均水平。
2. 20xx年項目具體績(jì)效目標
。1)組織實(shí)施裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)6大教學(xué)功能室建設項目,完工率達100%。
。2)為裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)各配置教學(xué)電腦室1間,配置標準達到45臺電腦/間,完工率達100%。
。3)完成鼎港小學(xué)校舍維修改造1處,完工率達100%。
。4)確保項目實(shí)施質(zhì)量,各項實(shí)施內容驗收合格率100%。
。5)規范項目過(guò)程管理,合理控制項目成本,政府采購程序執行率達100%。
。6)促進(jìn)全區義務(wù)教育均衡發(fā)展,順利通過(guò)20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收。
。7)服務(wù)對象滿(mǎn)意度達90%以上。
二.項目單位績(jì)效報告情況
區教育局對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金績(jì)效進(jìn)行了自我評價(jià),對項目基本情況、績(jì)效目標、資金管理使用情況、項目組織實(shí)施情況、項目績(jì)效情況、存在問(wèn)題及建議等進(jìn)行了分析說(shuō)明,自我評價(jià)得分99分,自評結果為“優(yōu)”。
三.績(jì)效評價(jià)工作情況
本所接到區財政局委托后,成立了評價(jià)小組,結合項目實(shí)際情況制定了績(jì)效評價(jià)方案。根據項目特點(diǎn),本次評價(jià)主要采用比較法和公眾評判法評價(jià)。評價(jià)過(guò)程中根據擬定評價(jià)方案,通過(guò)聽(tīng)取情況介紹、收集查閱相關(guān)資料,實(shí)地察看裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)項目實(shí)施完成情況,對38名學(xué)校教師進(jìn)行問(wèn)卷調查等程序后,與項目單位溝通交流,形成本項目績(jì)效評價(jià)報告。
四.績(jì)效評價(jià)指標完成情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1. 項目資金到位情況
20xx年教育維改資金年初預算76萬(wàn)元,年內撥付到位76萬(wàn)元,項目資金到位率100%。
2. 項目資金使用情況
20xx年教育維改項目具體實(shí)施了裕民、鼎港、下窯3所小學(xué)教學(xué)功能室、教學(xué)電腦室配置和校舍維修改造項目,累計簽訂4份業(yè)務(wù)合同,合同金額共計136.21萬(wàn)元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬(wàn)元,其中:小學(xué)功能室32.29萬(wàn)元,小學(xué)電腦室31.91萬(wàn)元,電腦室增補項目2.31萬(wàn)元,鼎港小學(xué)校舍維修改造5.5萬(wàn)元。項目剩余合同款64.19萬(wàn)元,計劃用當年結余資金3.99萬(wàn)元和來(lái)年項目資金解決。
詳見(jiàn)附件1:20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金收支情況表;附件2:20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金項目合同執行情況表
3. 項目資金管理情況
區教育局根據《西湖管理區財政專(zhuān)項資金管理規定》和《區教育局專(zhuān)項資金管理暫行規定》進(jìn)行資金管理,建立了專(zhuān)項資金使用臺賬,準確,完整地反映了資金收支及結余情況。資金使用上根據合同約定按進(jìn)度撥付,各項支出審批手續完善,資金專(zhuān)款專(zhuān)用,未發(fā)現套取、截留、擠占、挪用等情況。
。ǘ╉椖拷M織實(shí)施情況
區教育局根據20xx年4月省、市教育廳(局)合格化學(xué)校初步驗收結果,計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué),解決學(xué)校教學(xué)功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問(wèn)題,擬定計劃呈報區管委審批后實(shí)施。項目由區教育局和各學(xué)校共同組織實(shí)施,嚴格執行政府采購程序,通過(guò)競爭性談判確認供應商。實(shí)施完成后由區教育局、學(xué)校、施工單位等共同驗收合格后投入使用。各學(xué)校根據20xx年實(shí)施項目,建立了各功能室及教學(xué)設施使用制度,形成了資產(chǎn)使用記錄,但未定期執行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)程序。
。ㄈ╉椖磕繕送瓿沙潭
1. 按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)科學(xué)實(shí)驗室、勞技室、音樂(lè )室、美術(shù)室、衛生室、體育器材室6大功能室建設項目,完工率達100%,目標完成率100%。
2. 完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)3間教學(xué)電腦室設備配置,配置標準達到45臺電腦/間,完工率達100%,目標完成率100%。
3. 完成了鼎港小學(xué)1處校舍維修改造,完工率達100%,目標完成率100%
4. 各項實(shí)施內容均驗收合格,驗收合格率100%,目標完成率100%。
5. 嚴格落實(shí)政府采購程序,政府采購程序執行率100%,目標完成率100%。
6. 順利通過(guò)了20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收,目標完成率100%。
7. 經(jīng)現場(chǎng)調查,服務(wù)對象滿(mǎn)意度91.32%,目標完成率100%。
詳見(jiàn)附件3:20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況表
。ㄋ模╉椖靠(jì)效情況
本項目的實(shí)施,促進(jìn)全區教育均衡發(fā)展,完善教學(xué)設備設施,改善學(xué)校辦學(xué)條件,取得了良好的社會(huì )效益,主要表現為:
1. 促進(jìn)教育均衡發(fā)展,順利通過(guò)國家驗收。認真落實(shí)了國家義務(wù)教育均衡發(fā)展政策,集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學(xué),著(zhù)力解決了學(xué)校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問(wèn)題,彌補了全區義務(wù)教育均衡發(fā)展短板,確保了全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收順利通過(guò)。
2. 完善教學(xué)設施,提高教學(xué)效果。通過(guò)項目實(shí)施,在裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)建成了音樂(lè )室、美術(shù)室、實(shí)驗室、勞技室、體育器材室、衛生室6大功能室和教學(xué)電腦室。各學(xué)校美術(shù)、勞技、體育等課程擁有了獨立專(zhuān)業(yè)的教學(xué)場(chǎng)所,通過(guò)動(dòng)手操作、實(shí)地觀(guān)摩等教學(xué)方式,讓學(xué)生在課本之外有了更為直觀(guān)的感受與體會(huì ),更有利于培養學(xué)生興趣愛(ài)好提升教學(xué)效果。
3. 實(shí)施危房改造,確保校園安全。通過(guò)項目實(shí)施,對鼎港小學(xué)原老舊校舍進(jìn)行了維修改造,解決了屋面漏雨、線(xiàn)路老化等問(wèn)題。將原無(wú)法正常使用的房屋得以充分利用,有效避免了資產(chǎn)閑置問(wèn)題,解決安全隱患,確保校園安全。
4. 落實(shí)教育投入,產(chǎn)生持續影響。本項目的實(shí)施,確保了區本級財政對教育事業(yè)的.持續投入,在優(yōu)化教育布局,合理配置教育資源,改善辦學(xué)條件等方面產(chǎn)生可持續影響。
五.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
經(jīng)綜合評價(jià),該項目得分93分,評價(jià)結果為“優(yōu)”。得分明細如下:
。ㄒ唬╉椖客度肟偡謝x分,實(shí)得16分,扣1分,扣分明細:
預算編制欠規范,扣1分。
。ǘ╉椖窟^(guò)程總分37分,實(shí)得31分,扣6分,扣分明細:
1. 未建立《項目管理制度》,扣3分;
2. 增補項目未簽合同或補充協(xié)議,扣1.5分;
3. 各學(xué)校資產(chǎn)管理欠缺,未執行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)程序,扣1.5分。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出總分20分,實(shí)得20分。
。ㄋ模╉椖啃Ч偡26分,實(shí)得26分。
詳見(jiàn)附件4:財政支出績(jì)效評價(jià)指標評分表。
六.存在的問(wèn)題
。ㄒ唬╊A算編制欠規范
西湖管理區教育維改資金預算編制欠規范,在無(wú)項目實(shí)施計劃的情況下,先確定項目預算,再根據預算額度制定項目實(shí)施計劃,預算編制程序倒置。
。ǘI(yè)務(wù)制度不健全
西湖管理區教育維改資金是長(cháng)效性、持續實(shí)施的項目,未建立《項目管理制度》,在項目業(yè)務(wù)管理上缺少專(zhuān)門(mén)的制度保障,不符合專(zhuān)項資金管理規定。
。ㄈI(yè)務(wù)執行欠規范
部分業(yè)務(wù)未簽合同。實(shí)施的裕民等3所小學(xué)教學(xué)電腦室設備添置項目,后期增補了耳機、座椅、聲卡等設備共計2.32萬(wàn)元,未簽訂業(yè)務(wù)合同或補充協(xié)議。
。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理待完善
截至現場(chǎng)評價(jià)日,裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)均未對20xx年建設添置的設備儀器進(jìn)行過(guò)盤(pán)點(diǎn)程序,資產(chǎn)后續管理程序有待完善。
七.建議
。ㄒ唬┮幏毒幹祁A算,加強資金監控
編制資金預算時(shí),應先根據全區教育規劃和各學(xué)校教學(xué)需求,擬定年度教育維改投資計劃。以確定后的實(shí)施計劃為基礎,合理預計資金需求,編制項目預算,細化預算明細,強化專(zhuān)項資金預算管理。
。ǘ┙∪芾碇贫,規范項目管理
區教育局應盡快制定《項目管理制度》,對業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程、驗收辦法、資產(chǎn)后續管理措施做出相關(guān)規定,為項目實(shí)施提供完整的制度保障。
。ㄈ┮幏稑I(yè)務(wù)執行,完善合同管理
經(jīng)濟業(yè)務(wù)應與對方單位簽訂合同,明確雙方權利與義務(wù),保證業(yè)務(wù)的規范操作和實(shí)施質(zhì)量,上述未簽訂合同的問(wèn)題應限期補充完善,明確增補項目的質(zhì)量條款與保修責任。
。ㄋ模┩晟瀑Y產(chǎn)管理,保證資產(chǎn)安全
完善資產(chǎn)后續管理,各學(xué)校每年至少一次對實(shí)物資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn),形成盤(pán)點(diǎn)記錄,保證學(xué)校資產(chǎn)安全完整。區教育局應定期抽查全區學(xué)校資產(chǎn)管理情況,了解資產(chǎn)狀況,核實(shí)盤(pán)點(diǎn)記錄并進(jìn)行抽盤(pán),確保各學(xué)校資產(chǎn)后續管理措施得以落實(shí)。
。ㄎ澹┛(jì)效評價(jià)結果應用建議
本項目評價(jià)結果為優(yōu),資金使用規范,過(guò)程管理較為完善。但還是存在預算編制欠規范、項目制度欠缺等問(wèn)題。建議在區教育局完善項目制度、落實(shí)資產(chǎn)后續管理的情況下,根據實(shí)施計劃規范編制項目預算。
績(jì)效監控報告8
一、單位基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:
為轄區內婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔全市婦幼衛生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導任務(wù),開(kāi)展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
。ǘ20xx年度單位收支情況
1.財政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款收入總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款收入。
2.財政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款支出總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款支出。
3.財政撥款全年執行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款基本支出部分:年初預算數為6,275,114.72元,預算確定數為7,875,072.5元,全年執行數為7,875,072.5元,全年執行率為100.00%。
二、20xx年度績(jì)效目標及工作重點(diǎn)
20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規婦幼衛生各項工作;基本公共衛生項目(婦幼包)工作;關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)項目工作;常規醫療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績(jì)效目標的設定情況,如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對;住院分娩活產(chǎn)數不少于4797人;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪(fǎng)視率不低于91.00%;門(mén)診人次增長(cháng)率不低于3.00%;婚前醫學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過(guò)63,312.00元;出院人次增長(cháng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內派出人員參加培訓不少于350人等。
三、績(jì)效跟蹤評價(jià)工作組織實(shí)施情況
彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關(guān)于對全市預算單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤評價(jià)的通知》要求,由財務(wù)部門(mén)和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進(jìn)行跟蹤評價(jià)。
四、績(jì)效目標完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績(jì)效目標開(kāi)展部門(mén)整體工作,經(jīng)評價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料,彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jì)效目標部分得到實(shí)現,部門(mén)履職情況一般。具體表現為,
。1)如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對;住院分娩活產(chǎn)數實(shí)際執行數4463人,指標值未完成;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪(fǎng)視率達99.35%;門(mén)診人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-27.40%,指標值未完成;婚前醫學(xué)檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實(shí)際執行數49,927.38元;出院人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-29.49%,指標值未完成;病床使用率實(shí)際執行數64.03%,指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實(shí)際執行數297人,指標值未完成等;
。2)部分未實(shí)現的績(jì)效目標主要因為未開(kāi)展該項工作,屬于非項目縣;
。3)部分績(jì)效目標未能實(shí)現主要因為年度指標值設定不合理。如:設定年初指標值跟蹤隨訪(fǎng)高危孕產(chǎn)婦專(zhuān)案管理不少于2650人,全年完成情況為1780人,完成目標可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫學(xué)檢查人數較去年下降,所以今年的分娩量較去年減少。
五、績(jì)效跟蹤評價(jià)結論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效跟蹤評價(jià)最終得分88分,等級為“良”,通過(guò)對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的`分析,綜合評價(jià)結論如下:
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出預算管理績(jì)效指標明確;各項支出合理有效,資金支付進(jìn)度與績(jì)效目標實(shí)現程度基本吻合。但也存在不足,詳見(jiàn)“六、存在的問(wèn)題”。
六、存在的問(wèn)題
。ㄒ唬┠瓿踉O定績(jì)效指標可實(shí)現性低,甚至部分指標完全不可能實(shí)現的問(wèn)題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績(jì)效指標71項,未完成指標16項,占總指標22.53%;未實(shí)施指標3項,占總指標4.23%。
。ǘ┛(jì)效目標編制缺乏系統性和合理性,缺乏過(guò)程的溝通和溝通不恰當,績(jì)效目標設定隨意性強,不嚴密。
七、建議
。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應當樹(shù)立正確的觀(guān)念,建立系統的、有效的,全過(guò)程的績(jì)效管理體系;科學(xué)合理預算編制,提高部門(mén)預算質(zhì)量,進(jìn)一步完善和健全預算編制機制和制度,完善預算管理考核機制,提高資金使用效益;加強監督,強化預算約束。
。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應當定期開(kāi)展相關(guān)培訓課程。
績(jì)效監控報告9
根據工作要求,我單位對20xx年度水利前期工作經(jīng)費績(jì)效情況進(jìn)行了自我評價(jià),根據財政支出的有關(guān)規定,形成本自評報告。
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
20xx年,我縣水利前期工作經(jīng)費縣財政預算安排636萬(wàn)元,主要用于全縣水利項目的規劃、設計、審查費等。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1、項目績(jì)效總目標
項目績(jì)效總目標:爭資立項4000萬(wàn)元。
2、項目績(jì)效階段性目標
20xx年度實(shí)際使用水利前期工作經(jīng)費420.505萬(wàn)元,實(shí)際爭資立項4181萬(wàn)元。
二、項目單位績(jì)效報告情況
中央、省投資4181萬(wàn)元已于20xx年底全部到位。
三、項目評價(jià)工作過(guò)程
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的
根據設定績(jì)效目標對該項目從立項開(kāi)始直到項目實(shí)施完成,實(shí)行全過(guò)程的工作質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等的監管,特別是對資金使用情況,進(jìn)行全面分析和綜合評價(jià),切實(shí)提高財政資金使用效率和項目管理水平,為以后年度財政資金預算安排提供重要參考依據。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法
評價(jià)原則:遵循經(jīng)濟性、效率性、有效性的原則,定量分析與定性分析相結合的原則,真實(shí)性、科學(xué)性、規范性原則。
選用的評價(jià)指標:按指標及評價(jià)標準打分,滿(mǎn)分為100分,其中項目決策(20分)、項目管理(25分)、項目績(jì)效(55分)。
評價(jià)方法:按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
根據文件精神,20xx年度水利前期工作經(jīng)費資金績(jì)效評價(jià)工作從20xx年3月25日開(kāi)始,至5月25日結束。具體評價(jià)過(guò)程:
1、項目責任人對永興縣20xx年度水利前期工作經(jīng)費的'績(jì)效進(jìn)行自評,并形成工作底稿。
2、績(jì)效評價(jià)工作組現場(chǎng)評價(jià),通過(guò)現場(chǎng)勘查、查閱相關(guān)資料,結合自評和項目實(shí)施實(shí)際,按照評價(jià)指標對項目建設進(jìn)行現場(chǎng)評價(jià)。
3、結合現場(chǎng)評價(jià),對搜集到的項目資料進(jìn)行整理、核實(shí)和綜合分析,對項目作出獨立、客觀(guān)、公正、實(shí)事求是的績(jì)效評價(jià),出具自評報告。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目資金到位情況分析
按照20xx年度水利前期工作經(jīng)費資金預算及要求,20xx年度實(shí)際爭資立項4181萬(wàn)元
2、項目資金使用情況分析
實(shí)際使用資金420.505萬(wàn)元,資金使用率66%,通過(guò)采取項目預算審查、政府采購等有效措施節約資金明顯。
3、項目資金管理情況分析
建立了項目資金管理制度,對項目資金嚴格管理。資金撥付程序設置合理,審查嚴格,沒(méi)有改變資金使用用途,也無(wú)截留、擠占、挪用情況。
。ǘ╉椖繉(shí)施情況分析
1、項目組織情況分析
永興縣委、縣政府高度重視,對項目實(shí)施過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節嚴格把關(guān),我局集中了精干力量全程參與、把控,確保項目績(jì)效目標達標。
2、項目管理情況分析
水利前期工作通過(guò)政府采購確定設計單位,與設計單位簽訂設計服務(wù)合同,根據合同支付設計服務(wù)費。支付設計服務(wù)費前,由中標單位開(kāi)具正式發(fā)票,縣水利局提出支付申請,經(jīng)縣水利局、縣財政局主要領(lǐng)導核準、分管縣領(lǐng)導批準后,由縣財政局農業(yè)股支付中心轉賬至中標單位的賬戶(hù)。
。ㄈ╉椖靠(jì)效情況分析
1、項目經(jīng)濟性分析
。1)項目成本(預算)控制情況
項目通過(guò)限額及政府采購控制項目成本。
2、項目的效率性分析
。1)項目的實(shí)施進(jìn)度
項目實(shí)施一般為幾個(gè)月,多則一年時(shí)間。
。2)項目完成質(zhì)量
項目質(zhì)量等級為合格。
3、項目的效益性分析
。1)項目預期目標完成程度
項目全部完成100%。
。2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
項目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬(wàn)元,有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟和社會(huì )的發(fā)展,水利發(fā)展實(shí)現可持續。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
主要核實(shí)了資金到位率、資金使用率、支出效果率,以及項目規劃執行情況、項目建設管理情況、項目支出實(shí)現的綜合效益。經(jīng)檢查,績(jì)效情況良好,預期目標基本實(shí)現。
項目績(jì)效目標評價(jià)按指標及評價(jià)標準打分,滿(mǎn)分為100分,其中項目決策(20分)、項目管理(25分)、項目績(jì)效(55分)。
(一)、項目決策方面(20分)
項目決策由項目目標(4分)、決策過(guò)程(8分)、資金分配(8分)構成。各指標分析如下:
、、項目目標(4分):項目目標明確。按評分標準得分4分。
、、決策過(guò)程(8分):項目符合部門(mén)年度工作計劃,且金額通過(guò)限額及政府采購。按評分標準得分8分。
、、資金分配(8分):按政府采購情況確定資金量的大小,按評分標準得分7分。
從以上分析:項目決策方面得分4+8+7=19分。
(二)、項目管理方面(25分)
項目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實(shí)施(10分)構成。各指標分析如下:
、、資金到位(4分):計劃使用資金636萬(wàn)元,實(shí)際使用資金420.505萬(wàn)元,結余資金215.495萬(wàn)元。
、、資金管理(10分):資金管理符合相關(guān)法律法規和工作流程,不存在違紀違法行為。
、、組織實(shí)施(10分):資金管理制度健全,嚴格按照管理制度支付。
從以上分析:項目決策方面得分4+10+10=24分。
(三)、項目績(jì)效方面(55分)
項目績(jì)效由項目產(chǎn)出(15分)、項目效果(40分)構成。各指標分析如下:
、、項目產(chǎn)出(15分):20xx年度實(shí)際爭取中省兩級資金4181萬(wàn)元,超年度計劃4000萬(wàn)元。
、、項目效果(39分):項目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬(wàn)元,有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟和社會(huì )的發(fā)展,服務(wù)對象滿(mǎn)意度很高。
從以上分析:項目績(jì)效方面得分15+39=54分。
績(jì)效自評結論:根據以上指標分析,自評績(jì)效總分為97分,大于80分。自評績(jì)效等級“優(yōu)秀”。
六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議(以后年度預算安排、評價(jià)結果公開(kāi)等)
項目信息在當地及有關(guān)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行公示,主動(dòng)接受社會(huì )各界的監督。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議:
無(wú)
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題:
無(wú)
績(jì)效監控報告10
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題,確?(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門(mén)年初預算數1000萬(wàn)元,調減預算數0萬(wàn)元,全年預計完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日,部門(mén)預算實(shí)際支出412。46萬(wàn)元(含結轉資金0萬(wàn)元),預算執行進(jìn)度達41。25%。其中:協(xié)審費用390。18萬(wàn)元;支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用22。28萬(wàn)元。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日,按監控節點(diǎn),預期指標值為衡量標準,我局預算執行進(jìn)度為41。25%。其中,協(xié)審費用41。95%;支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用31。83%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求,對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。
共設置一級指標3個(gè),二級指7個(gè),三級指標7個(gè)。截至監控日,7個(gè)三級指標的完成情況如下:
1。產(chǎn)出指標
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用的數量指標:該指標預期值為100%,實(shí)際完成值為41。25%。
嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
根據協(xié)審費用支付管理辦法,嚴格管理協(xié)審費用的成本指標:該指標預期值為≤1000萬(wàn)元,實(shí)際完成值為412。46萬(wàn)元。
2。效益指標
為縣政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監督作用,保障財政資金安全高效的可持續影響指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
3。滿(mǎn)意度指標
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:該指標預期值為100%,實(shí)際完成值為100%。
綜上,全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本單位整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成,不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強監管,做到監管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現斷層;單位預算是財政總預算的基礎,它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的'體現,是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預算編制的質(zhì)量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。
建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系,加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設,加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控報告11
一、項目基本情況
我市20xx年校舍維修改造項目11個(gè),共涉及4所義務(wù)教育學(xué)校,建設內容包括相關(guān)學(xué)校的教學(xué)樓、實(shí)驗樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、運動(dòng)場(chǎng)等維修,維修改造建設面積23000平方米,建設總資金735萬(wàn)元(其中中央資金441萬(wàn)元,省級資金294萬(wàn)元)。
二、項目實(shí)施過(guò)程
利用暑假建設黃金時(shí)間,教體局基建裝備中心精心組織各施工單位,合理安排時(shí)間,冒酷暑,強化每個(gè)項目安全、質(zhì)量及進(jìn)度的調度。在監理、學(xué)校的共同監管下,于8月底全部完成建設任務(wù),并順利通過(guò)竣工驗收并交付學(xué)校,于秋季開(kāi)學(xué)如期投入使用。
三、項目社會(huì )效應
校舍維修改造項目的再次實(shí)施,使我市部分學(xué)校的校容校貌煥然一新,為進(jìn)一步改善義務(wù)教育學(xué)校的'辦學(xué)條件,推進(jìn)義務(wù)教育的優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提供了前提保障,使這項民生工程真正惠及民生。
績(jì)效監控報告12
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng):20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝
。ǘ╉椖繉(shí)施時(shí)間跨度:20xx年
。ㄈ╉椖繉(shí)施內容:星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元,安裝76盞路燈,用于旅游路線(xiàn)亮化。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元,用于安裝黃莊村旅游路線(xiàn)路燈76盞。截至20xx年9月,路燈已經(jīng)安裝,完成項目任務(wù)。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
。1)項目完成數量。完成黃莊村旅游路線(xiàn)76盞路燈安裝。
。2)項目完成質(zhì)量。項目實(shí)施后路燈100%使用,旅游路線(xiàn)達到亮化效果。
。3)項目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝,等待驗收。
2.效益指標完成情況分析
。1)項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析。項目實(shí)施后,旅游路線(xiàn)得到亮化,黃莊村旅游基礎設施得到提升,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。
。2)項目實(shí)施的社會(huì )效益分析。項目實(shí)施后,黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村擴大種植養殖范圍,帶動(dòng)更多當地就業(yè)。
。3)項目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項目實(shí)施后,黃莊村基礎設施得到提升,村內生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村村民愛(ài)護和珍惜當地的生態(tài)環(huán)境。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
項目實(shí)施后,受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的'主要問(wèn)題及原因分析
項目已實(shí)施結束,待驗收后撥付資金。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加快工作進(jìn)度,9月中旬完成驗收。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
績(jì)效監控報告13
一、基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)整體情況
1、主要職能
。ㄒ唬┙y籌研究和組織實(shí)施“三農”工作的發(fā)展中長(cháng)期規劃、重大政策。組織擬制農業(yè)農村有關(guān)規范性文件草案,指導農業(yè)綜合執法。參與擬制涉農的價(jià)格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策措施。
。ǘ┙y籌推動(dòng)發(fā)展農村社會(huì )事業(yè)、農村公共服務(wù)、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
。ㄈ┭芯刻岢錾罨r村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農村集體產(chǎn)權制度改革,指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設與發(fā)展。
。ㄋ模┲笇оl村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉鎮企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通的建議,培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息,監測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)統計和農業(yè)農村信息化有關(guān)工作。
。ㄎ澹┴撠煼N植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監督管理。指導糧食等農產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系,指導農業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政漁港監督管理。
。┴撠熮r產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。組織開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、追溯、風(fēng)險評估。貫徹執行農產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準,參與制定農產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。
。ㄆ撸┙M織農業(yè)資源區劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動(dòng)物保護、耕地及永久基本農田質(zhì)量保護工作。指導農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。
。ò耍┴撠熡嘘P(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料和農業(yè)投入品的監督管理。組織農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設。貫徹執行農業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實(shí)施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作,負責執業(yè)獸醫和畜禽屠宰行業(yè)管理。
。ň牛┴撠熮r業(yè)防災減災、農作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導動(dòng)植物防疫檢疫體系建設,組織、監督區內動(dòng)植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門(mén)制定血吸蟲(chóng)病防治工作計劃并組織實(shí)施。
。ㄊ┴撠熮r業(yè)投資管理。編制農業(yè)投資項目建設規劃,提出農業(yè)投資規模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議,按規定權限審批農業(yè)投資項目,負責農業(yè)投資項目基金安排和監督管理。
。ㄊ唬┩苿(dòng)農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng )新體系建設。指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農技推廣體系建設,組織開(kāi)展農業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、科技成果轉化和技術(shù)推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監督管理和農業(yè)植物新品種保護。
。ㄊ┲笇мr業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施,指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā),指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養和農村實(shí)用人才培訓工作。
。ㄊ┙M織參與農業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農業(yè)涉外事務(wù),組織開(kāi)展農業(yè)貿易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作,具體執行有關(guān)農業(yè)援外項目。
。ㄊ模┩瓿蓞^委、區政府和區委農村工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。
2、機構情況
零陵區農業(yè)農村局內設機構包括:零陵區農業(yè)農村局內設機構包括:辦公室、政工室、發(fā)展規劃和計劃財務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區委農辦秘書(shū)室、農業(yè)資源保護與利用室、種植業(yè)管理室(農藥監管室)種業(yè)管理室、科技教育室、法規室、農業(yè)綜合服務(wù)中心、農田建設與農墾室、市場(chǎng)與信息化室、植保站、農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管室、鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農村社會(huì )事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位:區畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區農機事務(wù)中心、區農村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、區農業(yè)綜合執法大隊。
3、人員情況
2021年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人,其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名,事業(yè)人員82名。退休人員121名。
4.2021年整體工作目標
2021年,全區完成糧食播種面積85.51萬(wàn)畝、總產(chǎn)量35.9萬(wàn)噸;全區建設湘江源蔬菜標準化生產(chǎn)基地11萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬(wàn)畝;全區實(shí)現農產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上;農村基礎設施和公共服務(wù)不斷完善,鄉村人居環(huán)境有效提升,全區所有行政村基本達到干凈整潔有序標準,新創(chuàng )建省級美麗鄉村示范村、省級特色精品鄉村1個(gè)以上,完成農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建10050戶(hù),農村衛生廁所普及率達到88%以上,積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用;成功創(chuàng )建“國家級農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區”。
。ǘ╉椖靠傮w情況
2021年《零陵區財政局關(guān)于批復2021年財政預算的函》(零財預〔2021〕1號)批復我單位項目2個(gè),分別是農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費和農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費;其中財政已將農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費撥付區農業(yè)綜合執法大隊,由區農業(yè)綜合執法大隊負責實(shí)施,我單位本年實(shí)際負責實(shí)施農博會(huì )1個(gè)項目。
零陵區2021年農業(yè)類(lèi)博覽會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費由區財政管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,全部用于參加農民豐收節、農博會(huì )、產(chǎn)銷(xiāo)對接會(huì )等專(zhuān)項工作。一是農民豐收節。抓好本市和本地區大宗農產(chǎn)品市場(chǎng)農產(chǎn)品展示和銷(xiāo)售。及時(shí)把本地特色農產(chǎn)品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部(湖南)農業(yè)博覽會(huì )。三是產(chǎn)銷(xiāo)對接會(huì )。本地特色農產(chǎn)品對接省外和粵港澳等地區展示和銷(xiāo)售,為本地企業(yè)提供平臺支撐。
二、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
按照《零陵區財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作的通知》(零財績(jì)[2021]18號)的`文件要求,我局組織相關(guān)股室,認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作?(jì)效監控范圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營(yíng)預算所有的支出。
三、績(jì)效監控結果及趨勢分析
。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出
按照《零陵區財政局關(guān)于批復2021年財政預算的函》(零財預〔2021〕1號),批復給我單位預算撥款收入10622.67萬(wàn)元,其中:基本支出經(jīng)費2038.67萬(wàn)元,項目支出經(jīng)費8584萬(wàn)元。
1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬(wàn)元,完成預算85.8%;項目支出實(shí)際支出6858.62萬(wàn)元,完成預算79.9%。
2021年1-9月,我局按年初制定的計劃和目標開(kāi)展工作并取得了良好生效:一是糧食計劃種植面積85.51萬(wàn)畝,已完成糧食播種面積88.23萬(wàn)畝,完成任務(wù)的103.2%,;二是1-9月全區農產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達181億元;三是2021年3月25-26日全國鄉村治理中期評估組對零陵區鄉村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評估,專(zhuān)家組對零陵鄉村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評。
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
。ǘ╉椖恐С
2021年《零陵區財政局關(guān)于批復2021年財政預算的函》(零財預〔2021〕1號)批復我單位項目2個(gè),分別是農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費和農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費;其中財政已將農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費撥付區農業(yè)綜合執法大隊,由區農業(yè)綜合執法大隊負責實(shí)施,我單位本年實(shí)際負責實(shí)施農博會(huì )1個(gè)項目。
截止2021年9月底,財政未撥付農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費,項目預算執行率0%;但費用實(shí)際已開(kāi)支,參加了永州市第四屆農民豐收節等,待經(jīng)費撥付到位進(jìn)行支付,預計項目支出績(jì)效能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在的主要問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬┎块T(mén)整體
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。但我局基本支出沒(méi)有得到有效的保障;局С鼋(jīng)費保障水平偏低,預算執行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉進(jìn)行,公用經(jīng)費缺口較大,基本保障面臨巨大的壓力。
。ǘ╉椖恐С
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專(zhuān)項資金較多,年中追加的各類(lèi)項目資金繁多、任務(wù)重、壓力大,然而專(zhuān)項資金撥付緩慢,影響項目的實(shí)施。
五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)建議
。ㄒ唬┨岣哓斦A算標準。當前執行的公用經(jīng)費預算標準太低,遠遠不能滿(mǎn)足單位維持工作正常運轉,需要財政增加投入,為單位正常運轉提供有力保障。
。ǘ┗(jiǎn)專(zhuān)項資金撥付手續,加快資金撥付進(jìn)度,便于項目的順利開(kāi)展。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控報告14
20xx年,省級下達我縣旅游發(fā)展專(zhuān)項資金共143萬(wàn)元,其中,鄉村旅游重點(diǎn)村資金98萬(wàn)元,貧困革命老區資金45萬(wàn)元。根據通知精神,現將我縣20xx年省級旅游專(zhuān)項資金項目績(jì)效監控情況報告如下:
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項目資金的績(jì)效監控工作,加強對資金的使用和監管,最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強領(lǐng)導,成立以分管領(lǐng)導任組長(cháng),相關(guān)股室負責人為成員的領(lǐng)導小組,全程跟蹤督導資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調,與縣財政部門(mén)保持密切聯(lián)系,及時(shí)掌握資金撥付動(dòng)態(tài),快速按照有關(guān)程序將資金撥付至本部門(mén),確保資金到位及時(shí)。三是規范程序,所有資金項目均由所在鄉鎮、村結合實(shí)際認真研定,報經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復后方可實(shí)施,項目實(shí)施過(guò)程中嚴格執行項目法人負責制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關(guān)制度,確保程序到位,規范操作。四是強化監管,項目所在鄉鎮為項目的'實(shí)施主體,負責項目的申報、招投標、驗收、決算審計等,縣文旅體中心與項目所在鄉鎮共同組織力量對項目實(shí)施和獎金使用情況進(jìn)行監督,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,發(fā)揮實(shí)效。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況
20xx年上級省級下達我縣的旅游發(fā)展專(zhuān)項資金共143萬(wàn)元,涉及到2項內容,分別是98萬(wàn)元的鄉村旅游重點(diǎn)村資金和45萬(wàn)元的貧困革命老區資金。其中,98萬(wàn)元的鄉村旅游重點(diǎn)村資金已全部執行到位;45萬(wàn)元的貧困革命老區資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規及建設方案等?h文旅體中心已將45萬(wàn)元資金全部撥付至項目鄉鎮——馬店鎮,馬店鎮正在委托規劃設計單位對李氏莊園游客中心進(jìn)行規劃設計。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度
縣文旅體中心科學(xué)合理、按時(shí)按質(zhì)完成項目績(jì)效目標設定、撥付和監測等管理工作,實(shí)行預算編制、執行、決算全過(guò)程績(jì)效管理,積極開(kāi)展績(jì)效自評。項目資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲、專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用,做到入賬及時(shí)、臺賬清晰。資金支付程序合理規范,實(shí)行國庫集中支付制度,資金支付進(jìn)度符合財務(wù)管理要求。
20xx年縣文旅體中心的143萬(wàn)專(zhuān)項資金,將給縣扶貧重點(diǎn)村的旅游基礎設施建設帶來(lái)較大改善,村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯,村級鄉村農家樂(lè )品質(zhì)得到進(jìn)一步提升,村集體收入和貧困人口收入進(jìn)一步增加,霍邱旅游接待設施基礎建設得到改善。在項目推進(jìn)運行過(guò)程中,受益群眾、游客,受益鄉鎮、村滿(mǎn)意度達98%以上。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
省級旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機遇,帶動(dòng)了鄉村旅游的進(jìn)一步發(fā)展,使貧困人口真正享受到了項目資金帶來(lái)的實(shí)實(shí)在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚,發(fā)展還不太成熟,上級資金的扶持力度與待開(kāi)展工作需求的資金有較大差距,在謀劃項目時(shí)不夠大膽,投入較小。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
縣文旅體中心將把項目績(jì)效監控工作始終放在資金管理的重要位置上,做到早謀劃、早建設、早完工,緊抓序時(shí)進(jìn)度,確保項目資金在年度及時(shí)、足額執行到位。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控報告15
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮天寧南路60號。負責貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財政工作的方針政策和決策部署,全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于財政工作的部署要求,在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對財政工作的集中統一領(lǐng)導,F有行政編制20名。設局長(cháng)1名,副局長(cháng)3名,總會(huì )計師1名。核定內設機構主要負責人15名。有在職干部職工292人,其中局機關(guān)171人,鄉鎮財政所121人。下設正科級事業(yè)單位1個(gè)(城市資金管理中心)、副科級二級機構3個(gè)(財政事務(wù)中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會(huì )計學(xué)校)、全額撥款事業(yè)單位5個(gè)(國有資產(chǎn)服務(wù)中心、財政投資評審中心、農村綜合改革服務(wù)中心、財政工資統發(fā)中心、政府采購監督服務(wù)中心)、自收自支事業(yè)單位1個(gè)(住房資金管理部)。
2.項目的實(shí)施依據!逗鲜∝斦䦶d關(guān)于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價(jià)咨詢(xún)委托辦法〉的通知》(湘財辦〔20xx〕17號)《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實(shí)施辦法〉的通知》(沅政辦發(fā)〔20xx〕6號)。預算管理一體化關(guān)于“特定目標類(lèi)項目”規定。
3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。財政投資評審項目經(jīng)費是財政部門(mén)履行評審職責、開(kāi)展評審業(yè)務(wù)、實(shí)施評審行動(dòng)、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關(guān)支出,包括到項目現場(chǎng)核查、聘請中介機構等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢(xún)費、差旅費、培訓費、績(jì)效工資、水電費、其他支出等。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標和階段性目標?偰繕耍罕U夏甓蓉斦顿Y評審工作正常運轉。階段性目標:保障預算單位送達的項目評審材料能夠快速評審,不拖延;保障財政部門(mén)正常履職,評審程序公開(kāi)公平公正、評審活動(dòng)依法依規依政策、評審結論經(jīng)得起核查。
2.預期主要的生態(tài)、社會(huì )和經(jīng)濟效益。生態(tài)效益:未涉及。社會(huì )效益:對民生實(shí)事項目實(shí)施財政投資評審行為,正確回應社會(huì )關(guān)切。經(jīng)濟效益:事前避免項目預算虛高,事中避免項目實(shí)施偷工減料,事后避免項目結算摻雜使假。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程:成立該項目支出績(jì)效自評小組,由本單位主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導、項目負責人員及局屬相關(guān)股室長(cháng)組成,根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)、財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)、《湖南省預算績(jì)效目標管理辦法》(湘財績(jì)〔20xx〕5號)、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(湘財績(jì)〔20xx〕7號)等相關(guān)文件規定開(kāi)展自評工作,對項目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益各項指標逐個(gè)對照評價(jià),確保評價(jià)真實(shí)客觀(guān)原則。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況分析。20xx年1月5日,縣財政局將財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬(wàn)元列入20xx年度部門(mén)預算報告,立項合法合規。20xx年3月5日收到財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬(wàn)元,預算執行率100%,資金額度與年度目標相適應,預算資金分配合理。
2.項目資金使用情況分析。20xx年財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費共支出120.06萬(wàn)元,明細為績(jì)效工資(聘請造價(jià)師李碧秀)8萬(wàn)元、辦公費37.43萬(wàn)元、咨詢(xún)費(聘請中介機構)73.4萬(wàn)元、水費0.22萬(wàn)元、差旅費0.5萬(wàn)元、培訓費0.32萬(wàn)元、公務(wù)接待費(加班工作餐)0.19萬(wàn)元。使用率100.05%,超支部分從財政局公務(wù)費中列支。
3.項目資金管理情況分析!柏斦顿Y評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費”嚴格按照項目管理制度及財務(wù)管理制度執行實(shí)施。
。ǘ╉椖繉(shí)施情況分析
1.項目組織情況分析。由投資評審服務(wù)中心根據財政投資評審業(yè)務(wù)推進(jìn)情況,按月支付聘請人員績(jì)效工資,及時(shí)支付中介機構評審經(jīng)費,適時(shí)結算與投資評審有關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費。
2.項目管理情況分析。財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費經(jīng)局黨組會(huì )議研究決定列入部門(mén)預算,按全縣項目經(jīng)費申撥機制申撥資金,按《沅陵縣財政局機關(guān)內部財務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進(jìn)行相關(guān)會(huì )計核算。
。ㄈ╉椖靠(jì)效情況分析
1、項目經(jīng)濟性分析
。1)項目預算控制情況。嚴格按項目?jì)热葸M(jìn)行資金預算管理,從嚴控制項目資金支出。
。2)項目預算節約情況。管理使用得當,收支基本持平,略有超支(超支部分由局機關(guān)公務(wù)費支付)。
2、項目的`效率性分析
。1)項目的實(shí)施進(jìn)度。按規定時(shí)間完成工作量。
。2)項目完成質(zhì)量。通過(guò)多年運作,已經(jīng)建立財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費收支機制,按照項目實(shí)施進(jìn)度計劃,通過(guò)跟蹤監管,項目完成質(zhì)量?jì)?yōu)良。
3、項目的效益性分析
。1)項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬(wàn)元,均完成了年初指標目標任務(wù),確保了財政投資評審各項業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。
。2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。20xx年完成縣政府投資項目評審270個(gè),評審總金額達9.77億元,凈審減金額0.6億元,審減率達6.14%。加強與預算股及各資金股室的密切溝通配合,從預算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節構建財政評審橫向聯(lián)動(dòng)機制,大幅減少項目預算中的不合理支出,保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn),助力“統籌整合涉農項目”,強化攻堅成效,全面落實(shí)退捕禁捕、禁食退養系列政策,以及完善老舊小區改造、推進(jìn)醫療改革等重點(diǎn),有所側重的開(kāi)展預算評審業(yè)務(wù)。重點(diǎn)聚焦貧困村農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎設施建設,治理黑臭水體、著(zhù)力環(huán)保督察整改項目,推進(jìn)鄉村衛生院建設,強化服務(wù)力度,高質(zhì)量、高水平、高標準完成重大項目評審。
四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
。ㄒ(jiàn)評分表)
五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目總體得分100分,績(jì)效自評結果為優(yōu),主要績(jì)效資金撥付率100%,按照預期完成了數量目標,達到了預期效益。建議:每年正常安排財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費并隨物價(jià)水平、業(yè)務(wù)量適當提高。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
經(jīng)驗及做法:嚴格按照項目實(shí)施辦法執行,對照項目年度績(jì)效目標,及時(shí)結合項目實(shí)際進(jìn)度,及時(shí)對預計未能完成的目標進(jìn)行整改。
存在的問(wèn)題:通過(guò)自查,我們發(fā)現財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費在使用過(guò)程中尚有不足之處,主要是績(jì)效管理機制還不夠完善、內部控制制度不夠健全,有待進(jìn)一步完善。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
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