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整體績(jì)效自評的整改報告

時(shí)間:2025-11-13 21:10:19 夏杰 報告 我要投稿

整體績(jì)效自評的整改報告(精選10篇)

  在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,我們使用報告的情況越來(lái)越多,報告具有成文事后性的特點(diǎn)。我敢肯定,大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的,以下是小編為大家整理的整體績(jì)效自評的整改報告(精選10篇),歡迎閱讀與收藏。

整體績(jì)效自評的整改報告(精選10篇)

  整體績(jì)效自評的整改報告 1

  一、基本情況

  根據《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<紅河州全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作推進(jìn)方案>的通知》(紅財發(fā)〔20xx〕27號)、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程(試行)>的通知》(紅財預〔20xx〕97號)和《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政績(jì)效評價(jià)工作的通知》(紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕11號)的要求,州財政局委托云南云嶺工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司于20xx年6月至20xx年8月對紅河州工業(yè)和信息化局20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效評價(jià),評價(jià)得分85.93分,評價(jià)等級為“良”。

  二、存在問(wèn)題

 。ㄒ唬┎糠诸A算績(jì)效管理工作開(kāi)展不到位,預算績(jì)效管理意識有待加強。

  1.預算績(jì)效目標及績(jì)效指標填報質(zhì)量有待加強。

  一是績(jì)效目標不完整。

  二是績(jì)效目標不全面。

  三是績(jì)效目標量化程度不高。

  四是個(gè)別三級指標未量化。

  五是設置的績(jì)效指標值與目標值不匹配。

  六是設置的績(jì)效指標不全面。

  2.預算績(jì)效管理制度健全性不足。

 。ǘ⿲(shí)施項目規劃性不足、部分項目未達到預期目標。

  如:計劃完成8個(gè)配套項目建設,實(shí)際僅完成4個(gè);計劃創(chuàng )建2戶(hù)綠色工廠(chǎng),實(shí)際創(chuàng )建1戶(hù)等。

 。ㄈ╊A算編制不準確。

  1.預算調整率高。

  2.項目結轉結余資金過(guò)大。

  3.政府采購執行率低。

  4.預算執行進(jìn)度慢。

 。ㄋ模┲輰ο马椖勘O管力度有待加強。

  1.部分縣(市)獎補資金發(fā)放不及時(shí)。

  2.未按計劃完成獎補資金兌付。

  三、整改情況

 。ㄒ唬┎糠诸A算績(jì)效管理工作開(kāi)展不到位,預算績(jì)效管理意識有待加強問(wèn)題整改情況

  1.加強預算績(jì)效目標及績(jì)效指標填報質(zhì)量方面。

  一是績(jì)效目標不完整方面。根據州工業(yè)和信息化局的職能職責、年度重點(diǎn)工作任務(wù),增加20xx年預算申報的績(jì)效目標中未包含數字經(jīng)濟方面的目標,增加發(fā)展后勁方面的目標。比如:配套項目建設數量、竣工投產(chǎn)項目數量等,增加新增規模以上工業(yè)企業(yè)納規升規獎勵項目、穩產(chǎn)擴能增效和納規升規及其他業(yè)務(wù)培訓等項目方面的目標,已完成整改。

  二是績(jì)效目標不全面方面。編制的績(jì)效目標增加了包含產(chǎn)出時(shí)效和滿(mǎn)意度等方面的績(jì)效目標,已完成整改。

  三是績(jì)效目標量化程度不高方面。編制的績(jì)效目標主要為定性描述,結合年度重點(diǎn)工作開(kāi)展情況量化績(jì)效目標,編制量化、可衡量的預期產(chǎn)出及效果目標,已完成整改。

  四是個(gè)別三級指標未量化方面。生態(tài)效益指標“十四五”期間規模以上工業(yè)增加值能耗下降,指標值為“上級下達任務(wù)數”改為10%,已完成整改。

  五是設置的績(jì)效指標值與目標值不匹配方面。設置的指標值與年度重點(diǎn)工作任務(wù)重的目標值匹配,20xx年度重點(diǎn)工作任務(wù)“20xx年全州規模以工業(yè)增加值增長(cháng)10%以上”,已完成整改。

  六是設置的績(jì)效指標不全面方面。設置體現20xx年民營(yíng)經(jīng)濟增加值占全州GDP比重達到52%年度重點(diǎn)工作任務(wù)的績(jì)效指標;設置體現新簽約投資3000萬(wàn)元以上重大工業(yè)項目8個(gè)以上的指標等,已完成整改。

  2.預算績(jì)效管理制度健全性不足方面。

  在原有制度的基礎上,制定了預算績(jì)效管理環(huán)節中事前績(jì)效評估、績(jì)效自評、績(jì)效運行監控環(huán)節的.制度辦法:《紅河州工業(yè)和信息化局預算支出事前績(jì)效評估管理暫行辦法》《紅河州工業(yè)和信息化局績(jì)效自評管理暫行辦法》《紅河州工業(yè)和信息化局績(jì)效運行監控管理辦法》,已完成整改。

 。ǘ⿲(shí)施項目規劃性不足、部分項目未達到預期目標問(wèn)題整改情況

  在下一年項目預算和實(shí)施中,加強實(shí)施項目規劃性,統籌做好項目規劃與建設,力爭達到預期目標,立行立改,長(cháng)期堅持。

 。ㄈ╊A算編制不準確問(wèn)題整改情況

  1.預算調整率高方面。

  嚴格按照州財政局預算編制要求,充分了解預算年度人員及業(yè)務(wù)的發(fā)展情況,全面考慮各種因素的影響,合理預測單位經(jīng)濟發(fā)展趨勢、提高資金效益;分析上一年度結轉結余原因,按年度項目預期完成情況申請財政資金,避免出現資金到位與項目實(shí)施進(jìn)度不匹配的問(wèn)題,立行立改,長(cháng)期堅持。

  2.項目結轉結余資金過(guò)大方面。

  通過(guò)盤(pán)活存量資金,20xx年州財政局要求整合、收回小微企業(yè)貸款風(fēng)險補償金及“兩個(gè)10萬(wàn)元”貸款擔;,11月小微企業(yè)貸款風(fēng)險補償金1000萬(wàn)元及利息已交回國庫;“兩個(gè)10萬(wàn)元”貸款擔;鹗栈爻绦蛘趨f(xié)調辦理中,力爭20xx年12月前完成。

  3.政府采購執行率低方面。

  編制采購預算時(shí),充分征求科室及領(lǐng)導意見(jiàn),提高政府采購預算的可執行性,立行立改,長(cháng)期堅持。

  4.預算執行進(jìn)度慢方面。

  加快本級資金支出進(jìn)度,并充分與上級溝通,加快項目資金撥付進(jìn)度,避免在年末撥入,立行立改,長(cháng)期堅持。

 。ㄋ模┲輰ο马椖勘O管力度有待加強方面

  1.部分縣市獎補資金發(fā)放不及時(shí)方面。

  獎補資金涉及10縣市,按時(shí)限及時(shí)兌現的有6個(gè)縣市,超過(guò)規定時(shí)限兌現的有4個(gè)縣市,責成項目科室指定專(zhuān)人在州級下達資金后督促縣市及時(shí)將獎補資金兌現到項目單位,已完成整改。

  2.未按計劃完成獎補資金兌付方面。

  未按計劃完成獎補的2戶(hù)企業(yè),已責成相關(guān)縣市工信部門(mén)原渠道返還不能兌現資金,已完成整改。

  四、下一步工作打算

 。ㄒ唬┰鰪姴块T(mén)績(jì)效管理意識,認真落實(shí)主體責任

  1.加強績(jì)效目標管理工作。

 。1)加強預算績(jì)效目標管理,編制完整、準確量化可考核的績(jì)效指標。

  一是編制完善的年度績(jì)效目標。根據年度重點(diǎn)工作編制項目年度績(jì)效目標,實(shí)現與項目年度實(shí)施內容預期產(chǎn)出及效果相對應,全面完整反映項目的預期產(chǎn)出和效果。

  二是設置完整、準確、量化可考核的績(jì)效指標。根據編制的績(jì)效目標梳理績(jì)效指標,對績(jì)效目標進(jìn)行細化、分解,全面完整反映績(jì)效目標;規范績(jì)效指標的填寫(xiě),嚴格按照績(jì)效指標編制的相關(guān)要求,正確編制績(jì)效指標名稱(chēng)、指標值、度量單位等,同時(shí)明確績(jì)效指標值,具有考核性、可衡量性;根據項目實(shí)施預期產(chǎn)出及效果編制對應的績(jì)效指標。

 。2)加強績(jì)效目標基礎管理工作。

  一是建立完善的績(jì)效目標審核機制,每年預算申報前按照財政預算編制要求對制定的績(jì)效目標進(jìn)行審核,對于績(jì)效目標不符合要求的及時(shí)修改、完善,并將績(jì)效目標作為項目實(shí)施單位項目遴選排序、安排項目實(shí)施單位預算申報資金的重要依據。

  二是提高績(jì)效目標編制人員水平。對編制績(jì)效目標的人員進(jìn)行培訓,明確編制績(jì)效目標審核的要求,并提供績(jì)效目標編制模板,加深編制人員對績(jì)效目標的理解,掌握編制方法,規范填寫(xiě)績(jì)效目標、績(jì)效指標、指標值、度量單位、指標類(lèi)型等,切實(shí)提高績(jì)效目標編制水平。

  三是加強部門(mén)內部協(xié)調機制。落實(shí)部門(mén)內部預算績(jì)效管理主體責任,提高部門(mén)內部財務(wù)人員以及業(yè)務(wù)人員的預算績(jì)效管理意識,共同配合完成預算績(jì)效管理工作,提高部門(mén)預算績(jì)效管理水平。

  2.健全預算績(jì)效管理制度。

  根據全面實(shí)施預算績(jì)效管理的要求,制定出臺事前績(jì)效評估管理辦法,明確事前績(jì)效評估工作開(kāi)展的步驟、方法及要求等。根據財政要求開(kāi)展事前績(jì)效評估工作,評估工作結束后將評估結果運用到預算編制和資金分配等過(guò)程中,優(yōu)化財政資源配置效率和使用效益,提高預算資金分配決策的科學(xué)性、公開(kāi)性和公正性,提升預算績(jì)效目標編制質(zhì)量。

 。ǘ┘哟髮(shí)施項目規劃力度,保障效果長(cháng)期體現

  一是項目實(shí)施過(guò)程中加強項目跟蹤管理,對存在問(wèn)題的項目及時(shí)糾偏,確保項目實(shí)施效果按期實(shí)現,提高資金使用效益。

  二是提高項目預期目標編制的準確性。年初編制項目預期目標時(shí),結合往年項目實(shí)施情況及當年項目計劃實(shí)施內容,編制完整、準確的預期目標,避免出現因年初目標編制過(guò)高,導致年底目標實(shí)現程度較低的情況。

 。ㄈ⿵娀A算管理,提高部門(mén)預算編制準確性及資金使用效益

  一是積極組織全體人員認真學(xué)習《預算法》,加強對預算的認識;提前安排預算編制時(shí)間,提早開(kāi)展預算編制準備工作,延長(cháng)預算編制的時(shí)間,并調動(dòng)全員參與預算編制積極性,提高預算編制的質(zhì)量水平。

  二是年初預算申報時(shí),分析上一年度結轉結余原因,按年度項目預期完成情況申請財政資金,避免出現資金到位與項目實(shí)施進(jìn)度不匹配的問(wèn)題,充分發(fā)揮財政資金的效益。強化結轉結余資金管理,結合部門(mén)預算管理實(shí)際,建立健全結轉結余資金管理辦法。

  三是編制部門(mén)預算時(shí),做好準備工作。嚴格按政府采購方式,在采購辦公用品、辦公設備、專(zhuān)用儀器設備等時(shí),對采購項目、數量、資金來(lái)源等進(jìn)行詳細編制。辦公室會(huì )同項目支出申請科室,認真審核項目支出預算,根據項目重要性、可行性和效益,分清輕重緩急,合理安排項目資金。對政府安排的剛性支出項目必須保證,優(yōu)先保障單位所需的運行資金,不留缺口。對部門(mén)運作中容易失控的支出項目,如會(huì )議支出、公務(wù)接待等,要合理分解并嚴格標準,盡量做到年度預算與核算相符。

 。ㄋ模⿵娀椖勘O督及責任追究,加強資金監管

  建立監督評估機制,加強結果運用。部門(mén)定期自檢自查,發(fā)現存在的問(wèn)題并及時(shí)糾正。一方面,對州對下資金的分配使用情況進(jìn)行及時(shí)跟蹤、分析和總結,發(fā)現問(wèn)題并及時(shí)糾正,以提高資金使用單位在資金使用、財務(wù)管理、會(huì )計信息質(zhì)量等方面的規范性。另一方面,除開(kāi)展年度績(jì)效自評工作外,需對項目執行的序時(shí)進(jìn)度、工作質(zhì)量等進(jìn)行及時(shí)跟蹤及糾偏。針對資金未及時(shí)撥付的情況及時(shí)督促其整改,并加強監督結果的運用,如在下一年預算安排中減少存在問(wèn)題地區的資金分配額度或分配方向。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  整體績(jì)效自評的整改報告 2

  自20xx年8月25日收到《長(cháng)安鎮專(zhuān)職消防隊績(jì)效評價(jià)報告整改通知書(shū)》后,我單位高度重視評價(jià)報告提出的“1號文”執行過(guò)程存在問(wèn)題,當即成立問(wèn)題整改小組,對評價(jià)中所發(fā)現的問(wèn)題開(kāi)展整改工作,并按照評價(jià)報告中提出的意見(jiàn)及建議擬定了一系列的整改措施,F將目前已開(kāi)展整改工作情況及后續計劃整改措施報告如下:

  一、已開(kāi)展整改工作情況

 。ㄒ唬┲贫ā丢勓a申報指南》,加速獎補發(fā)放進(jìn)度

  為減少社區(集團公司)因不了解申報流程或相關(guān)材料要求而導致申請不通過(guò)情況的發(fā)生,我單位在原有文件基礎上制定了一份《獎補申報指南》,對申報主體及條件、申報材料、申報時(shí)間、申報流程、申報受理咨詢(xún)電話(huà)等方面均進(jìn)行具體說(shuō)明。特別針對設備安裝位置、安裝照片拍攝要求、發(fā)票內容填寫(xiě)等前期獎補審核過(guò)程中需注意事項作詳細補充,明確規定需提交文件的具體要求,充分提升政策實(shí)施的可執行性和可操作性。同時(shí),在指南中提供消防隊和消安委咨詢(xún)電話(huà)專(zhuān)線(xiàn),以便及時(shí)對群眾提出的問(wèn)題給予反饋。

 。ǘ⿵娀Y料管理工作,提升規范化管理水平

  加強資料規范管理意識,在政策執行過(guò)程中注意保留和整理完整原始憑證及其他相關(guān)材料,以便備查。具體如下:

  1、針對存在的各類(lèi)資料內容不全、更新不及時(shí)等問(wèn)題,我單位分三個(gè)大類(lèi)規范、整合各項資料,以便及時(shí)備查。

  一是原始憑證類(lèi),包括記賬憑證、收據、付款憑證、發(fā)票、預算經(jīng)費呈批表等文件;

  二是數據材料類(lèi),包括各社區(集團公司)提交獎補申請材料、獎補資金發(fā)放至社區(集團公司)明細清單、社區(集團公司)獎補資金發(fā)放至群眾明細清單等文件;

  三是文件材料類(lèi),包括政策制定依據、政策申報文件、政策批復文件、政策調整文件等。

  2、針對獎補資金發(fā)放至社區(集團公司)明細清單填寫(xiě)不規范的'問(wèn)題,我單位根據申請驗收臺賬內容制定了對應的獎補資金明細表模板,并要求相關(guān)工作人員在填寫(xiě)過(guò)程中不得修改表頭內容和順序,提高獎補發(fā)放的規范性。

  二、計劃整改措施

 。ㄒ唬┩晟瓶(jì)效指標體系設計

  在下年度填寫(xiě)績(jì)效目標申報表時(shí),我單位將從指標設置的合理性、全面性、規范性等方面優(yōu)化績(jì)效指標體系,具體如下:

  1、提升數量指標設置的全面性?稍O置專(zhuān)項獎補資金發(fā)放率、“三小”場(chǎng)所火災探測報警器安裝完成率、出租屋火災探測報警器安裝完成率、“三小”場(chǎng)所簡(jiǎn)易噴淋頭安裝完成率、出租屋簡(jiǎn)易噴淋頭安裝完成率、安裝噴淋頭設施補貼完成率、安裝煙感設施補貼完成率等數量指標,并根據填報時(shí)的工作開(kāi)展情況適當制定可實(shí)現指標值,全方位考察設備安裝和獎補發(fā)放情況。

  2、提升質(zhì)量指標和時(shí)效指標設置的可操作性?稍O置補貼合規率、應補盡補率、政策知曉率、獎補資金發(fā)放足額率等質(zhì)量指標;設置專(zhuān)項獎補資金發(fā)放及時(shí)率、火災探測報警器安裝按時(shí)完成率、簡(jiǎn)易噴淋頭安裝按時(shí)完成率等時(shí)效指標,并對各項指標內容或計算公式進(jìn)行說(shuō)明和解釋?zhuān)佑行ё粉櫔勓a資金發(fā)放質(zhì)量和時(shí)效。

  3、提升效益指標設置的規范性?稍O置“三小”場(chǎng)所、出租屋火災風(fēng)險防控提升度、“三小”場(chǎng)所、出租屋火災事故發(fā)生數量降低率、“三小”場(chǎng)所、出租屋火災事故傷亡人數降低率、補貼對象覆蓋面等社會(huì )效益指標;設置社區(集團公司)滿(mǎn)意度、群眾滿(mǎn)意度、群眾投訴處理滿(mǎn)意率等滿(mǎn)意度指標,切實(shí)追蹤項目實(shí)施所帶來(lái)的經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)效益情況,并定期就獎補政策實(shí)施情況對社區、群眾兩大群體進(jìn)行調研,了解公眾需求,深化實(shí)施效果。

 。ǘ┮幏墩邎绦羞^(guò)程監管

  我單位將從消防基礎設施現場(chǎng)安裝建設情況、獎勵標準目標口徑、財務(wù)記錄合規性等方面完善政策執行過(guò)程監管方案,提升財政資金的使用效率,具體如下:

  1、對設備安裝工作加強監督。不定期對社區(集團公司)消防基礎設施現場(chǎng)安裝建設情況進(jìn)行抽查,抽查問(wèn)題包括:感煙報警器、噴淋頭安裝位置是否規范;安裝位置是否因緊靠墻壁而減小了有效保護面積;是否嚴格按照安裝規范在“三小”場(chǎng)所住人區域和出租屋樓梯間首層位置進(jìn)行安裝;噴淋頭室內供水管是否違規采用PVC管等,對抽查存在問(wèn)題的社區(集團公司)要求其在規定期限內整改,并不定時(shí)復查。

  2、明確目標數據口徑。下發(fā)各社區(集團公司)煙感、噴淋頭獎補申請年度目標值,督促社區(集團公司)根據年度目標值進(jìn)行任務(wù)分解,按時(shí)按量追蹤任務(wù)完成情況。

  3、提升費用支出和財務(wù)記錄合規性。收集社區(集團公司)獎補資金發(fā)放至群眾的明細表,嚴格要求社區(集團公司)規范填寫(xiě)、記錄、存檔,并不定期進(jìn)行抽查。同時(shí),為加強獎補資金發(fā)放的后續落實(shí)情況,我單位擬對已收到獎補的社區進(jìn)行調研,落實(shí)獎補資金去向,是否按要求發(fā)放到群眾手中。此項工作落實(shí)到位后,將會(huì )提高廣大群眾安裝基礎設施的積極性和主動(dòng)性,從而加快各項工作進(jìn)展。

 。ㄈ┘訌姫勓a政策宣傳力度

  我單位將從社區(集團公司)層面和居民層面兩方面優(yōu)化獎補政策宣傳方案,具體如下:

  1、在社區(集團公司)層面,在原有以文件下發(fā)傳達政策內容為主的基礎上,完善線(xiàn)下會(huì )議、線(xiàn)上座談等交流宣傳方式。我單位擬于近期下發(fā)新制定的《獎補申報指南》,盡可能通過(guò)召開(kāi)會(huì )議的形式對指南中各項要求作具體講解及答疑交流,督促社區遵照申報程序,整理驗收資料,提起驗收申請,抓緊時(shí)間申報資金獎勵,確保設施安裝獎勵資金及時(shí)兌現,提高廣大群眾安裝消防基礎設施積極性和主動(dòng)性,全面加速“以獎代補”獎勵發(fā)放。

  2、在居民層面,一是督促社區(集團公司)通過(guò)社區公眾號、微信群通知、派發(fā)宣傳單等線(xiàn)上線(xiàn)下相結合的宣傳方式,定期宣傳相關(guān)政策要求、政策進(jìn)展、政策變動(dòng)等內容。

  二是督促社區(集團公司)定期召開(kāi)動(dòng)員大會(huì ),細致講解安裝政策及獎補政策。

  三是督促社區(集團公司)對未落實(shí)安裝的居民進(jìn)行電話(huà)或短信的方式提醒。

  四是督促社區(集團公司)對存在困難的居民入戶(hù)解答問(wèn)題。

  同時(shí),我單位將不定期組織社區(集團公司)相關(guān)人員進(jìn)行宣傳、交流,及時(shí)解決社區在1號文執行過(guò)程中存在問(wèn)題,加速推進(jìn)1號文安裝及獎勵發(fā)放。并抽查社區(集團公司)獎補宣傳工作進(jìn)展、調查群眾對政策的知曉程度,針對存在的宣傳問(wèn)題提出意見(jiàn)、建議。

  整體績(jì)效自評的整改報告 3

  今年以來(lái),在區委、區政府的正確領(lǐng)導下,我局緊緊圍繞“工業(yè)帶動(dòng)、產(chǎn)城融合、三產(chǎn)并進(jìn)、綠色共享”發(fā)展思路,全力推進(jìn)承接市級績(jì)效考評指標任務(wù)落實(shí)到位,有力推動(dòng)了全區工業(yè)經(jīng)濟穩健發(fā)展。

  一、主要指標進(jìn)度情況

  今年,我局承接市級績(jì)效考評指標共有8項,現將指標進(jìn)度情況匯報如下。

  (一)“規模以上工業(yè)總產(chǎn)值增長(cháng)12%”。1-8月完成總產(chǎn)值161.9億,完成總產(chǎn)值任務(wù)數369億的43.8%。其中,長(cháng)田已完成總產(chǎn)值29.85億,已完成總任務(wù)數的23.1%。子材已完成總產(chǎn)值22.3億,已完成任務(wù)數的54.1%。鴻亭已完成總產(chǎn)值2.91億,已完成任務(wù)數的24.4%。大垌已完成總產(chǎn)值71.7億,已完成任務(wù)數的49.4%。平吉已完成總產(chǎn)值1.52億,已完成任務(wù)數的8.9%。小董已完成總產(chǎn)值1.8億,已完成任務(wù)數的31.5%。那蒙已完成總產(chǎn)值3.2億,已完成任務(wù)數的56.1%。大直已完成總產(chǎn)值7.3億,已完成任務(wù)數的29.3%。大寺已完成總產(chǎn)值15.1億,已完成任務(wù)數的86.2%。貴臺已完成總產(chǎn)值1.7億,已完成任務(wù)數的65.3%。板城已完成0.07億,已完成任務(wù)數的17%。

  (二)“工業(yè)投資達到20億”。1-8月完成工業(yè)投資數6億,已完成總任務(wù)數20億的30%。下一步,我局將強力推進(jìn)項目建設,力爭完成下達任務(wù)。

  (三)“工業(yè)園區新簽項目合同投資額5億元及開(kāi)工率50%以上”。園區基礎設施會(huì )戰年項目20xx年投資計劃33349萬(wàn)元,1-9月完成20713萬(wàn)元,完成任務(wù)的62.1%;開(kāi)工率100%,竣工率45%。下一步,我局將積極對接好工管委、招商局等部門(mén),搶抓施工旺季,加快施工。

  (四)“完成1起以上制糖企業(yè)重組(含托管),或完成關(guān)停1家以上(含1家)過(guò)剩產(chǎn)能糖廠(chǎng)”。我局積極協(xié)調,全力推進(jìn)糖廠(chǎng)重組工作,目前,中國糖業(yè)集團對平吉世紀飛龍集團進(jìn)行資產(chǎn)核算;大寺糖廠(chǎng)正在尋找競買(mǎi)者。

  (五)“糖業(yè)重點(diǎn)工作-蔗區管理”。目前,自治區尚未出臺20xx/20xx榨季文件,我局將積極對接自治區、市有關(guān)部門(mén),密切關(guān)注,待文件出臺,我局將認真貫徹落實(shí),并配套出臺相關(guān)政策文件。

  (六)“園區基礎設施會(huì )展年專(zhuān)項考核”。園區基礎設施會(huì )戰年項目20xx年投資計劃33349萬(wàn)元,1-9月完成20713萬(wàn)元,完成任務(wù)的62.1%;開(kāi)工率100%,竣工率45%。

  (七)“完成質(zhì)量強桂及質(zhì)量強市、標準強市、品牌強市工作考核”。結合國務(wù)院質(zhì)量工作考核細則、設區市績(jì)效考核指標中的質(zhì)量強桂考核辦法內容以及20xx年政府工作報告重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)情況督查等要求,我局認真對接旅游局、工商局、農業(yè)局、林業(yè)局、食藥局等有關(guān)部門(mén),設置了考核內容,明確各部門(mén)任務(wù),確保今年該項指標不失分,目前該項工作正在強力推進(jìn)。

  (八)“年度規模以上萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗下降1.5%”。1-8月規模以上萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗同比下降52%。

  二、存在的`問(wèn)題

  (一)工業(yè)生產(chǎn)面臨的不利因素增多,增長(cháng)支撐壓力大,預計下半年出現負增長(cháng)。8月份處于停產(chǎn)狀態(tài)零申報企業(yè)18家,占上企業(yè)的30%,其中環(huán)保整治已拆除嘉利礦業(yè)、宏宇工貿永豐礦業(yè)、那香松香廠(chǎng)、嘉華礦業(yè)等5家;新合力、剛祥硅錳、湘大化工、長(cháng)安石料、青鵬地材等5家企業(yè)停產(chǎn)環(huán)保整改;廣遠礦業(yè)、金海礦業(yè)、興聯(lián)礦業(yè)等3家企業(yè)受市場(chǎng)影響停產(chǎn);北部灣鋼、桂源、凱盛礦業(yè)、鴻豐肥業(yè)等4家企業(yè)已轉產(chǎn);平吉制糖處于季節性停產(chǎn)狀態(tài);以上企業(yè)除平吉制糖外,沒(méi)有新的產(chǎn)值,保留去年基數,將不斷拉低全區增速,直至出現負增長(cháng);工業(yè)項目新竣工投產(chǎn)且達到上規條件的比較少,缺乏增長(cháng)后勁。1-8月,全區沒(méi)有新上規的(全市有9家),預計年底能上規的只有和風(fēng)新能源和新榕興建材。

  (二)工業(yè)項目建設進(jìn)度慢,缺乏增長(cháng)后勁。供地工作進(jìn)度較慢,影響了項目的推進(jìn)。今年工業(yè)項目上市土審會(huì )5個(gè),只有利佰興食品通過(guò)。金風(fēng)科技、埃索凱新材料和中醫藥健康產(chǎn)業(yè)園醫藥項目缺乏土地指標,沒(méi)能如期開(kāi)工建設?⒐ね懂a(chǎn)項目少且難以達到上規條件,目前為止全區今年新竣工能投產(chǎn)的項目只有2個(gè):新榕興建材、慶榮消毒制品,預計能上規的只有1個(gè)。

  (三)受其他因素影響,建材企業(yè)生產(chǎn)成本大幅提高。受近期主動(dòng)去產(chǎn)能、強環(huán)保等影響,工業(yè)生產(chǎn)所需的砂、石等原材料價(jià)格不斷攀升,漲幅超過(guò)100%,影響了建華建材、新榕興、華潤混凝土、怡園混凝土等企業(yè)的生產(chǎn)。

  三、下一步工作

  (一)抓產(chǎn)業(yè),推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。貫徹落實(shí)市年中工作會(huì )議和本次大會(huì )精神,積極引導企業(yè)增加研發(fā)投入,提高研發(fā)能力,圍繞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、傳統產(chǎn)業(yè)高新化進(jìn)行改造,加快培育發(fā)展新能源、生物醫藥、新材料、農產(chǎn)品與食品加工、林木加工等產(chǎn)業(yè)集群。新能源產(chǎn)業(yè)方面重點(diǎn)推進(jìn)卓能新能源、琦泉生物質(zhì)發(fā)電、金風(fēng)科技、聚力新能源等項目,推進(jìn)卓能公司上市,加快延伸產(chǎn)業(yè)鏈;生物醫藥產(chǎn)業(yè)方面加快北部灣健康醫藥產(chǎn)業(yè)園區建設,重點(diǎn)推進(jìn)邦琪集團總部搬遷項目、肯泰醫藥、儲力醫藥、萬(wàn)和醫藥等項目,推進(jìn)醫藥產(chǎn)業(yè)“向海經(jīng)濟”,推進(jìn)化藥研發(fā)生產(chǎn)、醫療器械研發(fā)生產(chǎn)、生物工程、大數據+大健康、健康養生等產(chǎn)業(yè)規劃布局;新材料產(chǎn)業(yè)方面重點(diǎn)推進(jìn)埃索凱新材料、建華建材新型裝配式預制構件、榕興新型建材、紅墻二期、遠大智能化生產(chǎn)車(chē)間等項目;農產(chǎn)品與食品加工方面重點(diǎn)推進(jìn)九聯(lián)食品、桂柳牧業(yè)等項目,促進(jìn)項目向深加工發(fā)展;林木加工方面重點(diǎn)推進(jìn)新漢木業(yè)、林珠木業(yè)等項目,促進(jìn)向家具、門(mén)窗等木制品深加工方向發(fā)展。

  (二)抓服務(wù),進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。以?xún)?yōu)化營(yíng)商環(huán)境“服務(wù)企業(yè)年”活動(dòng)為抓手,對照規上企業(yè)名錄進(jìn)行一企一策服務(wù),促進(jìn)一批規模以上工業(yè)企業(yè)超產(chǎn)、達產(chǎn)、投產(chǎn)、復產(chǎn)。通過(guò)加強融資、用電等服務(wù),促進(jìn)企業(yè)穩產(chǎn)達產(chǎn);促琦泉發(fā)電、路圣改性瀝青、美家源飼料盡快投產(chǎn)。繼續加強區醫藥產(chǎn)業(yè)一體化、肯泰醫藥、聚力新能源、埃索凱生物科技等11個(gè)自治區“4個(gè)100”產(chǎn)業(yè)轉型升級項目的跟蹤服務(wù),確保按時(shí)間要求完成投資,盡快建成投產(chǎn)。

  (三)抓信息化,進(jìn)一步促進(jìn)兩化深度融合。積極實(shí)施《欽州市支持云計算及大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展暫行辦法》。繼續組織企業(yè)參加兩化融合貫標培訓,參加兩化融合評估診斷對標。推廣重點(diǎn)領(lǐng)域智能化改造。包括在裝備制造、電子信息、食品等領(lǐng)域的研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、運維服務(wù)、經(jīng)菅管理等環(huán)節,實(shí)施智能改造,打造一批智能車(chē)間、智能工廠(chǎng)。促進(jìn)企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合。推動(dòng)智能機器人、智能傳感與控制、智能監測與裝配等智能裝備在企業(yè)廣泛應用,實(shí)現人、設備和系統三者之間的智能化、交互式無(wú)縫連接,提高制造水平、管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。推動(dòng)企業(yè)上云。鼓勵企業(yè)購買(mǎi)服務(wù),推動(dòng)中小企業(yè)業(yè)務(wù)系統向云端遷移。小微企業(yè)首先實(shí)現云計算初級應用,大中型企業(yè)通過(guò)“移動(dòng)化”改造、“互聯(lián)網(wǎng)化”升級、“智能化”提升等途徑逐步實(shí)現云計算深度應用。

  (四)抓環(huán)保,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。結合中央環(huán)保督查反饋意見(jiàn)大整治活動(dòng)以及回頭看行動(dòng),對混凝土企業(yè)全部進(jìn)行裝備升級改造。全面推廣工業(yè)綠色化改造,重點(diǎn)開(kāi)展鍋爐密爐、電氣電機、內燃機等高耗能設備系統節能改造。組織阜康食品等食品企業(yè)開(kāi)展清潔生產(chǎn);加快平吉制糖、怡豐藍天、騰飛配電變壓器能效提升和泰盛木業(yè)鍋爐能效提升項目的實(shí)施。引導卓能新能源等企業(yè)加快綠色工廠(chǎng)建設。

  (五)抓動(dòng)能,推動(dòng)持續健康發(fā)展。牽頭擬訂《欽北區工業(yè)發(fā)展扶持辦法》提交區政府審定,重點(diǎn)對項目投資、上規、稅收大戶(hù)等方面進(jìn)行扶持。今年下半年,重點(diǎn)做好和風(fēng)新能源、榕興新型建材等企業(yè)的跟蹤服務(wù),促盡快上規入統。

  整體績(jì)效自評的整改報告 4

  一、項目基本情況

  為了構建國家公共文化服務(wù)體系,建設我縣圖書(shū)館總分館模式,根據省文化主管部門(mén)及岳市文體改[20xx]2號《關(guān)于20xx年度文化體制改革任務(wù)落實(shí)和動(dòng)態(tài)監測的通知》文件的要求,我縣須建設以縣圖書(shū)館為總館,北景港鎮、三封寺鎮、梅田湖鎮、禹山鎮、東山鎮等5個(gè)單位為分館的總分館服務(wù)平臺。

  二、項目資金使用及管理情況

  此項目由評審中心依照國家的有關(guān)法律、法規及相關(guān)文件,經(jīng)工程量計算、核實(shí),控制價(jià)為199.69萬(wàn)元,由采購辦按程序辦理,縣財政列支179萬(wàn)元列入20xx年預算。

  三、項目組織實(shí)施情況

  此項目先在縣紀委備案,由湖南省湘咨工程咨詢(xún)有限責任公司代理,分成四個(gè)包,在岳陽(yáng)市公共資源交易中心公開(kāi)招標。

  四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  通過(guò)建立縣級圖書(shū)館總分館制,發(fā)揮縣級總館在縣域公共文化建設中的`中樞作用,把優(yōu)質(zhì)公共文化服務(wù)延伸到基層農村,增加公共文化產(chǎn)品和服務(wù)供給,更好地滿(mǎn)足了廣大人民群眾基本文化需求。根據目前縣圖書(shū)館總分館建設工作取得的成效和專(zhuān)項資金使用情況,自評績(jì)效等級為“優(yōu)”,分數為97分。

  五、項目主要績(jì)效情況分析

  經(jīng)實(shí)地考核,各分館積極探索,均成立了工作領(lǐng)導小組,出臺了具體后續工作方案,制定了各項管理制度,以“三個(gè)統籌、五個(gè)統一”為抓手,推進(jìn)基層公共文化服務(wù)設施集約管理,提升基層文化服務(wù)效能,取得了初步成效。

  六、建議

  持續實(shí)施圖書(shū)館評估定級和“基層文化館站效能提升計劃”,扶持引導各鄉鎮推動(dòng)建立健全基層公共文化服務(wù)設施的管理和使用制度,切實(shí)提升基層公共文化設施服務(wù)效能。

  整體績(jì)效自評的整改報告 5

  根據你廳《關(guān)于對20xx年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目整改的通知》(黔財績(jì)〔20xx〕21號)要求,我委對納入20xx年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目的“衛生事業(yè)發(fā)展補助資金”“省市兒童醫院項目”“中醫(民族)藥項目資金”三個(gè)項目,按照績(jì)效評價(jià)報告,認真梳理問(wèn)題,逐項整改落實(shí),現將整改情況報告如下:

  一、存在問(wèn)題及整改措施

 。ㄒ唬┬l生事業(yè)發(fā)展補助資金項目

  1.存在問(wèn)題:預算管理工作有待完善。

  整改措施:在20xx年的預算編制過(guò)程中,加強預算編制的精細程度,確保預算資金的科學(xué)性、細致性、準確性。從20xx年起,為了加快項目資金支出進(jìn)度,實(shí)行每月調度,并擬于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召開(kāi)預算項目支出進(jìn)度調度會(huì ),梳理項目資金支出情況,通報項目資金的使用進(jìn)度,著(zhù)力解決項目資金支出進(jìn)度緩慢問(wèn)題。

 。1)抽樣點(diǎn)中未完成重點(diǎn)專(zhuān)科建設工作的問(wèn)題。

  整改措施:已采取措施督促項目單位加快建設進(jìn)度,未完成項目均已建成并投入使用。

 。2)抽樣點(diǎn)未完成城市社區服務(wù)中心建設工作的問(wèn)題。

  整改措施:項目單位已完成整改,城市社區服務(wù)中心設備及建設資金已全部使用,建設資金已完成撥付,其余資金用于配置設備,并已經(jīng)采購完成。

 。3)縣級主管部門(mén)資金支付進(jìn)度緩慢的問(wèn)題。

  整改措施:縣衛健局已積極落實(shí)衛生事業(yè)發(fā)展補助專(zhuān)項資金的到位,專(zhuān)題報告縣委縣政府有關(guān)領(lǐng)導,并主動(dòng)對接縣級財政部門(mén)進(jìn)行資金籌集下?lián),截?0xx年4月9日,在資金調度極度困難的情況下,多方籌集資金對部分專(zhuān)項資金實(shí)施下?lián)艿巾椖繉?shí)施單位。

 。4)部分醫院項目資金支出不規范的問(wèn)題。

  整改措施:依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法施行條例》等相關(guān)法規,從審批到招標到采購到績(jì)效評價(jià)嚴格按照規定程序執行,且自20xx年起所有項目資金嚴格按照規定項目和用途進(jìn)行使用。完善了項目資金管理流程,制定了《醫院項目資金管理辦法》,對項目資金使用全程監督,提高資金使用的`效率。加強了業(yè)務(wù)學(xué)習與培訓,組織了財務(wù)、設備、信息等各業(yè)務(wù)科室人員全面學(xué)習相關(guān)政策法規,深入探索科學(xué)的評價(jià)方法,研究和制定與醫院發(fā)展相適應的指標評價(jià)體系,以規范資金使用流程,提高資金使用效率。

  2.存在問(wèn)題:專(zhuān)項資金管理體系不健全,制度不完善。

  整改措施:根據《貴州省省級財專(zhuān)項資金管理辦法和貴州省省級財政資金審批管理辦法》(黔府辦發(fā)〔20xx〕34號)的要求,對專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行修改,按照“一個(gè)專(zhuān)項資金、一個(gè)管理辦法”的要求,針對專(zhuān)項資金制定管理辦法。再次就我委資金分配的內部流程進(jìn)行優(yōu)化,強化了各處局的時(shí)間約束和責任,確保資金按時(shí)提交財政及時(shí)下達。

  3.存在問(wèn)題:績(jì)效理念尚未牢固樹(shù)立,績(jì)效激勵約束作用不強。

  整改措施:已組織相關(guān)處局對績(jì)效評價(jià)報告中指出的問(wèn)題進(jìn)行認真學(xué)習、分析和整改,提高全面績(jì)效管理意識,做到立行整改,舉一反三,防止問(wèn)題再次發(fā)生;按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的要求,進(jìn)一步落實(shí)責任制,加強績(jì)效管理,提高績(jì)效管理能力和水平,細化項目實(shí)施方案,明確組織領(lǐng)導形式和工作協(xié)調機制,明確實(shí)施機構的工作范圍和職責劃分,將績(jì)效考核結果與次年的資金分配掛鉤。

 。ǘ┕⑨t院項目資金

  1.存在問(wèn)題:個(gè)別醫院項目資金管理不規范。

 。1)自籌資金落實(shí)不到位問(wèn)題。

  整改措施:醫院已從自有資金中落實(shí)到項目資金中。

 。2)會(huì )計核算不規范。

  整改措施:針對部分醫院在項目實(shí)施過(guò)程中未按項目批復口徑對建設資金進(jìn)行專(zhuān)賬核算的問(wèn)題。已在“在建工程”科目下按項目類(lèi)別設立專(zhuān)賬核算。

  2.存在問(wèn)題:項目管理不到位。

  整改措施:根據項目資金績(jì)效評價(jià)報告提出的整改要求,成立工作專(zhuān)班,強化項目過(guò)程管理,加快推進(jìn)項目建設進(jìn)度。同時(shí),與發(fā)改委等部門(mén)就項目的立項、規劃、建設等相關(guān)手續積極溝通協(xié)調,并請相關(guān)政府職能部門(mén)現場(chǎng)指導和技術(shù)支持。由于個(gè)別建設項目在初步設計階段對可研批復的項目投資、建設規模、建設內容進(jìn)行了調整,在取得初步設計批復后,嚴格按照初步設計批復所附的概算審定表中各類(lèi)工程的概算投資進(jìn)行資金控制,并根據項目的各類(lèi)工程按照概算投資中的分項概算,編制相應的招標控制價(jià)報住建部門(mén)建設工程造價(jià)管理站備案。

 。ㄈ┲嗅t(民族)藥項目資金

  存在問(wèn)題:財政資金配置不夠合理,碎片化突出,項目實(shí)施效果不理想。

  整改措施:根據《貴州省衛生健康委20xx年中醫(民族)藥項目資金績(jì)效評價(jià)報告》中發(fā)現的問(wèn)題和建議,已對全省項目單位進(jìn)行通報,督促各市州中醫藥行政管理部門(mén)及項目單位落實(shí)項目資金,跟進(jìn)項目進(jìn)度。通過(guò)至上而下的整改要求,各項目單位充分認識到中醫藥項目資金的重要性和必要性,積極整改,在次年的資金安排中做了調整。

  二、下一步工作打算

 。ㄒ唬┘涌熨Y金撥付,保證資金及時(shí)到位。

  建立聯(lián)合工作機制,加快資金的分配及下達。制定資金分配方案,以保證資金及時(shí)下達到項目實(shí)施單位及項目能夠如期開(kāi)展。

 。ǘ┙⑷^(guò)程預算績(jì)效管理鏈條,提高資金執行效率。

  逐步建立起全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系,并要求各級衛健部門(mén),協(xié)助項目實(shí)施單位建立預算執行負責制度,加強對資金使用情況的事中管理和監督,提高預算執行的管理水平,保證預算執行能如期推進(jìn)。

 。ㄈ┘訌娰Y金管理和監督,健全資金使用規范。

  一是要求各項目實(shí)施單位建立并完善內部控制體系,嚴格財務(wù)紀律,保證專(zhuān)項資金分賬核算,專(zhuān)款專(zhuān)用,保證專(zhuān)項資金切實(shí)用于專(zhuān)項項目支出;

  二是加大監督檢查工作力度。不定期的對專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行監督檢查,及時(shí)整改,以保障資金使用的規范性。

  整體績(jì)效自評的整改報告 6

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  我院是岳塘區的一所二級公立中醫醫院,由于我院地處人口非常集中的區域,我院的醫技檢查設備不能滿(mǎn)足人民群眾就醫的需要,為了提高我院為人民群眾就醫的'服務(wù)能力,我院通過(guò)積極努力,爭取了中醫藥事業(yè)項目建設經(jīng)費100萬(wàn)元。而此100萬(wàn)元項目經(jīng)費主要用于醫院購買(mǎi)醫技檢查設備

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  提高中醫醫院服務(wù)能力,為轄區內的人民的身體健康保駕護航。

  1、項目預算完成率100%。

  2、項目預算資金專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)擠占挪用,實(shí)行專(zhuān)賬單獨核項目績(jì)效目標完成情況,實(shí)際完成率100%。

  專(zhuān)項資金管理情況:嚴格執行了相關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法 ,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

  3、專(zhuān)項資金安排情況:項目相關(guān)配套資金按時(shí)到位。

 。ㄈ╉椖繉(shí)施情況分析,主要包括項目資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析。

  專(zhuān)項資金使用情況:?jiǎn)挝回攧?wù)制度健全、會(huì )計核算是規范、資金管理嚴格;嚴格按計劃使用資金,按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項目投資和建設任務(wù),無(wú)資金結余,無(wú)浪費行為,無(wú)擠占挪用或套取資金等現象。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬 績(jì)效評價(jià)目的

  通過(guò)績(jì)效評價(jià),落實(shí)此項目的實(shí)施看醫院中醫服務(wù)能力是否得到提升,人民群眾對我院的醫療服務(wù)是否滿(mǎn)意,為人民群眾的身體健康保駕護航的能力是否得到提升。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1、準備階段:成立項目評價(jià)小組,制定項目工作計劃

  2、制定指標體系設計與評價(jià)方案

  3、評價(jià)工作執行階段

  4、撰寫(xiě)評價(jià)報告

  三、項目主要績(jì)效及評價(jià)結論

  目前此項目因由于醫院大樓的還沒(méi)交付使用,致使我院購買(mǎi)的CT等醫技檢查設備都無(wú)法投入使用,致使此項目還在實(shí)施階段,目前也不能體現此項目的績(jì)效,也下不了評價(jià)結論。

  四、存在的問(wèn)題

  主要是由于醫院中醫大樓還沒(méi)交付使用,致使醫院的CT等放射設備,無(wú)法安裝使用。

  五、有關(guān)建議

  醫院要加快中醫大樓的使用,迅速將CT等放射設備投入使用,從而進(jìn)一步提高醫院中醫服務(wù)能力。

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  整體績(jì)效自評的整改報告 7

  我受鎮政府委托,向大會(huì )報告財政預算執行情況和財政預算草案,請予審議。

  一、財政預算執行情況

  20xx,在鎮黨委、政府的正確領(lǐng)導下,在鎮人大的依法監督下,在各位代表的大力支持下,我鎮財政工作緊緊圍繞鎮三屆五次人代會(huì )確定的各項財稅目標任務(wù),嚴格按照“量入為出、收支平衡,厲行節約、嚴肅紀律,統籌兼顧、保障重點(diǎn)”的指導思想,不斷加強財政管理,提高服務(wù)水平,促進(jìn)全鎮經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展,財政運行總體平衡。

  (一)一般公共預算收入執行情況

  年全鎮完成財政總收入為6.7億元,其中:一般公共預算收入(即原公共財政預算收入)完成3.37億元。

  20xx年鎮財政可用總財力38246萬(wàn)元,其中:預算內體制分成收入12383萬(wàn)元,非稅收入11238萬(wàn)元,土地出讓收入10155萬(wàn)元,其他收入4470萬(wàn)元。

  (二)一般公共預算支出執行情況

  20xx年財政可用財力總支出38145萬(wàn)元。支出執行情況如下:

  1、一般公共服務(wù)支出4861萬(wàn)元。

  2、公共安全支出1362萬(wàn)元。

  3、文教衛生支出10984萬(wàn)元。

  4、社會(huì )保障支出9856萬(wàn)元。

  5、農林水事務(wù)支出667萬(wàn)元。

  6、城鄉社區事務(wù)支出9078萬(wàn)元。

  7、債務(wù)及利息支出727萬(wàn)元。

  8、其他支出610萬(wàn)元。

  全年財政收入與支出相抵,略有結余,財政收支基本平衡。

  總體來(lái)看,全鎮財政預算執行情況良好,財政支出結構不斷優(yōu)化,財政管理能力和水平進(jìn)一步提高,有力地保障機關(guān)運轉、民生保障、城鎮建設、教育事業(yè)、重點(diǎn)項目推進(jìn)等支出需要。

  二、20xx年財政主要工作情況

  (一)加強稅收征管,做到應收盡收。根據鎮黨委、政府確定的收入目標任務(wù),強化稅源培植,細排征管計劃,明確征管措施,做到應收盡收。

  一是全力服務(wù)在建項目建設,千方百計確保項目資金需求,促進(jìn)項目早開(kāi)工、早投產(chǎn)、早開(kāi)票、早納稅。

  二是挖掘有效財源確保穩定增收,建立健全涉稅信息搜集與移送制度,針對鎮村兩級租賃企業(yè)進(jìn)行了專(zhuān)項排查摸底,督促租賃企業(yè)積極開(kāi)具租賃發(fā)票,增加了稅源。

  三是加大服務(wù)企業(yè)力度,對全鎮700多家小微企業(yè)進(jìn)行了稅務(wù)培訓,規范了企業(yè)納稅申報行為,增強企業(yè)全面真實(shí)、及時(shí)足額地申報所涉稅種的自覺(jué)性,提高企業(yè)納稅責任。

  四是強化對零散稅收的檢查監管力度,做到應收盡收,促進(jìn)征管質(zhì)量的顯著(zhù)提高。

  (二)優(yōu)化支出結構,增強保障能力。在收支矛盾日益突出的現實(shí)情況下,堅持惠民生、促和諧,預算安排優(yōu)先考慮民生,財政支出優(yōu)先保障民生。積極調整和優(yōu)化財政支出結構,大力推行政府采購制度,嚴格控制各類(lèi)消耗性支出。在保障機關(guān)運轉、教育、社會(huì )保障等日常運轉資金的同時(shí),加強對工程款、項目資金撥付的管理,確保重點(diǎn)工程項目的順利推進(jìn)。

  (三)強化財政監管,發(fā)揮職能作用。認真執行各項財政法律法規,堅持把財政監督檢查作為財政部門(mén)的重要工作內容,將財政監督工作融入財政管理各個(gè)環(huán)節,從制定和完善各項財務(wù)管理制度入手,嚴格執行國庫集中支付改革,加強對專(zhuān)項資金的使用檢查和跟蹤問(wèn)效,注重對政府各類(lèi)工程的招標監管和審計協(xié)調工作,注重政府采購和資產(chǎn)的管理,注重資金支付計劃的安排和調度,注重財務(wù)審核審批程序。20xx年通過(guò)財政監督工作的開(kāi)展,管理更加規范,各單位、各村節約意識更加增強,資金使用效果更加顯著(zhù)。

  20xx年財政工作成績(jì)的取得,是鎮黨委、政府科學(xué)決策與正確領(lǐng)導的結果;是鎮人大監督指導和大力支持的'結果;是各部門(mén)通力合作以及全鎮人民群眾和各企業(yè)大力支持的結果。同時(shí),我們也清醒地認識到,在財政運行和管理工作中,依然存在一些亟待解決的問(wèn)題:

  一是經(jīng)濟下行壓力明顯,財政收支矛盾突出,保障水平有待進(jìn)一步提高;

  二是稅源增長(cháng)點(diǎn)不多,稅收壓力較大。在今后的工作中,我們將認真采取切實(shí)有效措施,努力改進(jìn)和完善工作方法,主動(dòng)適應“新常態(tài)”,關(guān)注國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策,特別是涉及營(yíng)業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費稅等稅收新動(dòng)向,積極穩妥地處理好政策變化帶來(lái)的對我鎮財政收入的影響。

  三、財政預算草案

  根據鎮黨委、政府對財政工作的要求,結合全鎮經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標,20xx財政工作的總體思路和目標任務(wù)是:全面落實(shí)各項財政改革政策,以穩增長(cháng)調結構促改革為主線(xiàn),加快稅源培植,強化收入征管,嚴格預算執行,不斷調整和優(yōu)化支出結構,切實(shí)保障和改善民生,推動(dòng)全鎮經(jīng)濟社會(huì )全面、協(xié)調可持續發(fā)展。

  (一)關(guān)于收入預算的安排。

  20xx年我鎮一般公共預算收入預計37070萬(wàn)元,同比增長(cháng)10%左右。鎮財政預算內外可用總財力為38197萬(wàn)元。其中:

  1、預算內體制分成收入14290萬(wàn)元。

  2、非稅收入2960萬(wàn)元。

  3、土地出讓收入16297萬(wàn)元。

  4、其他收入4650萬(wàn)元。

  (二)關(guān)于支出預算的安排

  20xx年財政支出預算安排為38060萬(wàn)元。其中:

  (1)一般公共服務(wù)支出4750萬(wàn)元。

  (2)公共安全支出1350萬(wàn)元。

  (3)文教衛生支出9950萬(wàn)元。

  (4)社會(huì )保障支出10150萬(wàn)元。

  (5)農林水事務(wù)支出800萬(wàn)元。

  (6)城鄉社區事務(wù)支出9500萬(wàn)元。

  (7)債務(wù)及利息支出760萬(wàn)元。

  (8)其他支出800萬(wàn)元。

  四、20xx年的`主要工作措施

  加強財源建設,擴大財政收入規模。

  一是加強對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和財稅改革動(dòng)態(tài)的掌握,及時(shí)分析和應對財稅政策調整對收入的影響,確保稅源不流失;

  二是加強對建設工程項目的屬地征管,對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權重點(diǎn)征管,切實(shí)做到財政收入應收盡收,大小稅種齊抓共管;

  三是加強對在建項目及未開(kāi)工項目的梳理和服務(wù),督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開(kāi)工,盡快形成新的稅收增長(cháng)點(diǎn)。

  整體績(jì)效自評的整改報告 8

  一、項目基本情況

  項目名稱(chēng):中醫(民族醫)藥專(zhuān)項治未病中心建設項目

  項目資金:11.18萬(wàn)元

  項目執行時(shí)間:20xx年1月--20xx年12月

  二、項目基本情況

  為在深化醫藥衛生體制改革中全面貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于扶持和促進(jìn)中醫藥事業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》,把滿(mǎn)足人民群眾對中醫藥服務(wù)的需求作為中醫藥工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。實(shí)現全市基層中醫藥服務(wù)能力明顯增強,中醫醫療安全保障水平全面提高,基本滿(mǎn)足基層人民群眾對中醫藥的預防、治療、保健、康復等需求,使中醫藥更好地為改善民生、為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展服務(wù)。繼續支持20xx年、20xx年全國中醫臨床特色技術(shù)傳承骨干人才、西學(xué)中骨干人才等培訓項目培養對象開(kāi)展培訓工作;支持1個(gè)省級中醫治未病中心建設,促進(jìn)中醫治未病服務(wù)服務(wù)內涵和技術(shù)方法不斷豐富,服務(wù)質(zhì)量不斷提高,服務(wù)能力顯著(zhù)增強;開(kāi)展中醫藥發(fā)展專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)、中醫醫術(shù)確有專(zhuān)長(cháng)人員考核、公立中醫醫院績(jì)效考核工作,為中醫藥事業(yè)發(fā)展提供支撐。

  三、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況、前期準備、組織過(guò)程等相關(guān)情況

  為加強項目績(jì)效目標管理,切實(shí)提高財政資金使用效益,我院領(lǐng)導高度重視財政支出績(jì)效自評工作,及時(shí)部署,安排專(zhuān)人負責開(kāi)展自評工作,確保做到自評結果真實(shí)、準確、客觀(guān)。

  四、項目績(jì)效實(shí)現情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。20xx年保財社〔20xx〕1號財政撥款11.18萬(wàn)元。

  2.項目資金執行情況。截止20xx年12月支出11.18萬(wàn)元。其中:辦公費支出3.98萬(wàn)元、印刷費0.66萬(wàn)元、維修(護)費支出0.3萬(wàn)元、培訓費支出1.29萬(wàn)元、專(zhuān)業(yè)材料費支出0.45萬(wàn)元、勞務(wù)費支出0.6萬(wàn)元、專(zhuān)用設備購置支出3.90萬(wàn)元。根據國發(fā)〔20xx〕5號文件要求,州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支,不再有財政項目補助結轉結余資金,已支定收。

  3.項目資金管理情況。在項目資金使用過(guò)程中能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費管理使用要求和相應項目實(shí)施方案及預算目標進(jìn)行收支和管理,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,沒(méi)有出現項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實(shí)施。

 。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況。

  1.產(chǎn)出指標完成情況。

  用于培養我院中醫人才楊勇醫師,完成目標值;治未病中心建設未完成目標值,因為我院治未病將于20xx年進(jìn)行升級改造;人才培養合格率≥95%,完成目標值;培訓計劃完成率≥80%,完成目標值。

  2.效益指標完成情況。提高中醫藥人才的'技術(shù)水平,使中醫醫院服務(wù)能力進(jìn)一步提高。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況。培訓醫師及受訓學(xué)員滿(mǎn)意度≥90%,患者滿(mǎn)意度≥80%。

  五、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  項目各項績(jì)效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率。

  六、績(jì)效自評結果

  項目各項績(jì)效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實(shí)施方案要求進(jìn)行項目收支管理,自評為優(yōu)。

  整體績(jì)效自評的整改報告 9

  一、績(jì)效自評情況

  20xx年度我單位共有1個(gè)一級項目,為“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專(zhuān)項。20xx年2月,我單位按照《省財政廳關(guān)于省直部門(mén)開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評的通知》(黔財績(jì)〔20xx〕23號)要求,對“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專(zhuān)項20xx年度的執行情況和績(jì)效目標完成情況開(kāi)展績(jì)效自評,自評得分為95.92分,項目支出績(jì)效目標整體完成情況較好。

  二、績(jì)效自評存在問(wèn)題

  在績(jì)效自評過(guò)程中,我單位的項目支出績(jì)效管理存在以下問(wèn)題:

  一是預算執行進(jìn)度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策咨詢(xún)機構,為省領(lǐng)導決策服務(wù),專(zhuān)項經(jīng)費的使用主要用于課題研究。在實(shí)際工作中,我單位課題研究報告的交付時(shí)間主要集中在年底,尤其重點(diǎn)課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度,而大部分課題研究經(jīng)費支出按課題研究經(jīng)費相關(guān)管理規定,需待調研報告呈報后方能列支,經(jīng)費支出的滯后延緩了省財政廳規定的.預算執行進(jìn)度。由于上述客觀(guān)因素的影響,省政府發(fā)展研究中心的預算執行進(jìn)度與省財政廳的要求存在時(shí)間上的錯位現象。

  二是績(jì)效目標管理和調整有待完善。20xx年,由于省委省政府工作任務(wù)調整,我單位未完成“省委省政府交辦的重大會(huì )議及論壇”績(jì)效目標,導致年底未執行完省財政廳核定的所有預算指標。針對上述因客觀(guān)因素產(chǎn)生的績(jì)效目標變化,我單位未及時(shí)向省財政廳申請調整績(jì)效目標,導致績(jì)效目標出現偏差。

  三是研究成果數量和質(zhì)量有待提升。近年來(lái),我單位不斷加強課題研究數量和質(zhì)量管理,在課題研究過(guò)程中,研究報告需開(kāi)展無(wú)數次的論證和修改,經(jīng)過(guò)課題組長(cháng)、部室負責人、分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導把關(guān),部分課題還需經(jīng)過(guò)專(zhuān)家評審后方能報出。報送的研究報告基本上得到省領(lǐng)導的肯定批示,但直接轉化為政策文件的研究成果不夠,研究成果的質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。

  三、整改措施

  針對績(jì)效自評存在的問(wèn)題,我單位積極采取措施,分別從以下方面進(jìn)行改進(jìn):

  一是切實(shí)加快預算執行進(jìn)度,提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴格按照省財政廳預算執行進(jìn)度的相關(guān)要求,督促業(yè)務(wù)部室加快項目實(shí)施進(jìn)度,切實(shí)加大預算執行力度,提高預算資金使用效率,年底確保全部執行完所有的預算指標,全面完成單位年初制定的各項目標任務(wù)。

  二是密切關(guān)注目標任務(wù)開(kāi)展情況,確保實(shí)際工作切合績(jì)效目標。20xx年,我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績(jì)效目標管理要求,緊緊圍繞《績(jì)效目標批復表》規定的各項目標任務(wù),密切關(guān)注目標任務(wù)開(kāi)展情況,適時(shí)調整自身工作方向和內容,確?(jì)效目標得到全面貫徹執行。若因客觀(guān)因素未能完成績(jì)效目標,則嚴格按照省財政績(jì)效目標調整要求,及時(shí)調整年初制定的績(jì)效指標,確?(jì)效目標順利完成。

  三是加強研究數量和質(zhì)量提升工程建設,不斷提高研究服務(wù)水平。下一步,我單位將全面聚焦省委省政府重點(diǎn)工作,緊緊圍繞省委、省政府工作大局,充分利用智庫優(yōu)勢,大力加強研究數量和質(zhì)量提升工程建設,不斷創(chuàng )新研究方法,提高研究服務(wù)水平,緊貼貴州經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和社會(huì )民生問(wèn)題,為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議,爭取將專(zhuān)項經(jīng)費用出實(shí)效,使研究成果產(chǎn)生更強的社會(huì )效應。

  整體績(jì)效自評的整改報告 10

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

  20xx年,我局項目資金市級財政撥款共計110萬(wàn)元,其中財政撥款資金共110萬(wàn)元,年初結轉和結余x萬(wàn)元。

  20xx年,財政撥款項目資金共計110萬(wàn)元,主要有醫療保障工作經(jīng)費(含宣傳培訓費)60萬(wàn)元,醫療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費20萬(wàn)元,醫療保障管理中心開(kāi)辦費30萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖繘Q策情況

  根據《關(guān)于做好20xx年度城鄉居民基本醫療保險參保繳費工作的通知》(梅市醫!20xx〕11號)、《關(guān)于設立梅州市醫療保障事業(yè)管理中心的批復》(梅市機編發(fā)〔20xx〕129號)、《關(guān)于印發(fā)20xx年梅州市醫療保障重點(diǎn)工作計劃表的通知》(梅市醫!20xx〕3號)以及我局的三定方案職能設立該項目,項目經(jīng)費用于順利開(kāi)展醫保相關(guān)工作。

 。ㄈ┛(jì)效目標

  一是保障機構的正常運轉,順利開(kāi)展醫療保障相關(guān)工作;

  二是完成上級部門(mén)下達的各項工作任務(wù);

  三是不斷提高服務(wù)水平,提升群眾滿(mǎn)意度。

  二、績(jì)效自評工作組織情況

  梅州市醫療保障局按照財政部門(mén)關(guān)于開(kāi)展市級財政資金績(jì)效評價(jià)的要求開(kāi)展項目績(jì)效自評,落實(shí)主體責任,組織專(zhuān)人負責,認真開(kāi)展自查自評,按時(shí)保質(zhì)完成工作,自評結果客觀(guān)準確。

  三、績(jì)效自評結論

 。ㄒ唬┽t療保障工作經(jīng)費(含宣傳培訓費)績(jì)效目標設定較為科學(xué),資金分配、管理和使用等方面落實(shí)情況較好,取得預期的績(jì)效成果,自評分數為98.27分。

 。ǘ┽t療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費,績(jì)效目標設定較為科學(xué),資金分配、管理和使用等方面基本落實(shí),基本取得預期的績(jì)效成果,自評分數為94.09分。

 。ㄈ┽t療保障管理中心開(kāi)辦費項目已完成,資金已支付完畢,取得預期的績(jì)效成果,自評分數為100分。

  四、績(jì)效指標分析

 。ㄒ唬Q策分析

  1.項目立項情況

 。1)論證決策

  根據《關(guān)于做好20xx年度城鄉居民基本醫療保險參保繳費工作的通知》(梅市醫!20xx〕11號)、《關(guān)于設立梅州市醫療保障事業(yè)管理中心的批復》(梅市機編發(fā)〔20xx〕129號)、《關(guān)于印發(fā)20xx年梅州市醫療保障重點(diǎn)工作計劃表的通知》(梅市醫!20xx〕3號)以及我局的三定方案職能設立該項目,項目經(jīng)費用于順利開(kāi)展醫保相關(guān)工作。

 。2)目標設置

  在績(jì)效目標設置方面,我局所設立的整體績(jì)效目標依據充分,指標完整、合理、可衡量,符合客觀(guān)實(shí)際,績(jì)效目標的設立與我局的三定方案和年度工作計劃的相符性較高。

 。3)保障措施

  我局依據三定方案和年度工作計劃設置工作經(jīng)費,制度完整,計劃安排合理,符合客觀(guān)實(shí)際。

  2.資金落實(shí)情況

  醫療保障工作經(jīng)費(含宣傳培訓費)、醫療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費、醫療保障管理中心開(kāi)辦費均足額到位、及時(shí)到位。

 。ǘ┕芾矸治

  1.資金管理

 。1)資金支付

  醫療保障工作經(jīng)費(含宣傳培訓費)專(zhuān)項資金60萬(wàn)元,當年支出數42.73萬(wàn)元,資金支出率為71.22%,部分項目審批程序尚未結束,故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績(jì)效目標在20xx年完成。

  醫療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費專(zhuān)項資金20萬(wàn)元,當年支出數0.31萬(wàn)元,資金支出率為1.55%。因梅州市醫療保障事業(yè)管理中心在20xx年4月成立,醫療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費在20xx年7月到賬,下半年才開(kāi)始有中心專(zhuān)項資金的各項支出,中心專(zhuān)項工作經(jīng)費計劃用于中心修繕工程,因決算資料已報財審中心,按規定程序進(jìn)行審批,截至20xx年尚未結束,故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績(jì)效目標在20xx年完成。

  醫療保障管理中心開(kāi)辦費專(zhuān)項資金30萬(wàn)元,當年支出數30萬(wàn)元,資金支出率為100%,該項目資金績(jì)效目標已完成。

 。2)支出規范性

  我局編制《梅州市醫療保障局財務(wù)管理制度》來(lái)規范資金的支出管理,嚴格執行經(jīng)費支出審批制度,嚴格執行財務(wù)計劃和預算,節約開(kāi)支,考核資金使用效果,做好會(huì )計核算,做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、賬目清楚。

  2.事項管理

 。1)實(shí)施程序

  20xx年我局所有項目支出實(shí)施過(guò)程規范,均符合申報條件,申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法,項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續。

 。2)管理情況

  20xx年我局印發(fā)《梅州市醫療保障局工作管理制度匯編》,8月修訂了《梅州市醫療保障局財務(wù)管理制度》,我局建立有效的管理機制,對工作經(jīng)費的使用能積極做好檢查、監控、驗收等管理工作,20xx年我局未存在審計問(wèn)題。

 。ㄈ┊a(chǎn)出分析

  1.經(jīng)濟性

  在經(jīng)濟成本控制情況方面,我局經(jīng)費支出嚴格按照財務(wù)管理制度規定,嚴格執行財務(wù)計劃和預算,嚴格執行各項支出的審批程序,嚴格控制成本,節約開(kāi)支,考核資金使用效果,做到支出合理。

  2.效率性

  我局對黨委、政府、人大和上級部門(mén)下達或交辦的`重要事項或工作能夠按時(shí)完成,并且較好地完成了部門(mén)整體支出績(jì)效目標申報表中的各項目標,及時(shí)完成各項任務(wù)。

 。ㄋ模┬б鎸(shí)現度分析

  1.效果性

  較好地完成了按照我局“三定”方案確定的部門(mén)工作職責,各項日常任務(wù)及重點(diǎn)任務(wù)如民生實(shí)事等如期完成,實(shí)現了預期效果。

  2.公平性

  我局經(jīng)費主要用于保障機構的正常運轉,服務(wù)對象滿(mǎn)意度為100%。

  五、主要績(jì)效

  20xx年,我局財政項目撥款資金基本為單一用途的專(zhuān)項資金,根據相關(guān)資金下達文件要求,嚴格按照資金指定用途,因此使用績(jì)效與專(zhuān)項資金完成績(jì)效目標情況一致?傮w而言,我局全年項目資金支出嚴格執行年初計劃,基本完成全年績(jì)效目標。

  六、存在問(wèn)題

  通過(guò)項目績(jì)效自評,該專(zhuān)項資金確保能夠專(zhuān)款專(zhuān)用,但也存在一些問(wèn)題。主要問(wèn)題是資金使用計劃制定不夠完善,雖然制定該專(zhuān)項資金的使用計劃,但由于對資金的到位情況了解不夠全面,影響資金的使用。

  七、下一步工作計劃

  今后,我局將加強資金使用的計劃安排,完善資金執行績(jì)效考核目標,進(jìn)一步提升資金運轉效率。同時(shí),我局也會(huì )加強與上級部門(mén)的溝通聯(lián)系,及時(shí)掌握資金下?lián)芮闆r,從而根據資金用途及時(shí)做好資金支出計劃。

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