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2017內審師考試內部審計業(yè)務(wù)多選題練習及答案
1、以下職責分工中錯誤的有( )。(答題答案:ABCE)
A、出納員休假期間應辦理好交接手續,相關(guān)工作由記賬會(huì )計兼任 B、出納員對于“白條抵庫”情形應定期向內部審計部門(mén)報告 C、出納員每月編制一次銀行存款余額調節表,對于非正常未達賬項應及時(shí)向內審部門(mén)報告 D、供應商確定與采購合同訂立可以由一個(gè)人同時(shí)負責 E、銷(xiāo)售經(jīng)理負責批準賒銷(xiāo),并親自注銷(xiāo)壞賬
2、一般情況下,單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)通?梢詣澐譃( )。(答題答案:ABCDE)
A、授權 B、執行 C、保管 D、記錄 E、核查
3、全面預算的內容包括( )。(答題答案:ABCDE)
A、銷(xiāo)售預算 B、生產(chǎn)預算 C、現金預算 D、資產(chǎn)負責表預算 E、損益表預算
4、以下授權審批制度中正確的有( )。(答題答案:ABC)
A、單位對于重要貨幣資金支付業(yè)務(wù)應當實(shí)行集體決策和審批制度 B、對于超過(guò)單位既定信用政策規定范圍的特殊銷(xiāo)售業(yè)務(wù),單位應當進(jìn)行集體決策 C、對于重要和技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù),應當組織專(zhuān)家進(jìn)行論證,實(shí)行集體決策和審批 D、固定資產(chǎn)審批人應當根據在授權批準范圍內進(jìn)行審批,特殊情況可以超越審批權限 E、對外投資審批人應當在對外投資授權范圍內進(jìn)行審批,特殊情況可以超越權限審批
5、以下屬于信息系統控制的一般控制方法的有( )。(答題答案:ABC)
A、系統組織控制 B、系統開(kāi)發(fā)控制 C、系統硬件和軟件維護控制 D、訪(fǎng)問(wèn)限制 E、訪(fǎng)問(wèn)授權
6、以下屬于實(shí)物控制方法的有( )。(答題答案:ABCD)
A、限制接觸 B、記錄監控 C、定期盤(pán)點(diǎn) D、財產(chǎn)保險 E、授權審批
7、舞弊的GONE理論認為,舞弊的動(dòng)因有( )。(答題答案:ABCD)
A、貪心 B、機會(huì ) C、需要 D、暴露 E、壓力
8、舞弊的三角理論認為,舞弊的動(dòng)因有( )。(答題答案:AB)
A、機會(huì ) B、壓力 C、自我合理化 D、貪心 E、暴露
9、根據內部控制引用指引,組織架構包括( )。(答題答案:AB)
A、治理結構 B、內部機構 C、社會(huì )責任 D、發(fā)展戰略 E、企業(yè)文化
10、內部控制的設計形式有( )。(答題答案:CDE)
A、單獨格式 B、混合格式 C、流程圖格式 D、文字說(shuō)明格式 E、表格格式
11、根據內部控制引用指引,人力資源管理的工作流程包括( )。(答題答案:ABCD)
A、人力資源的引進(jìn) B、人力資源的開(kāi)發(fā) C、人力資源的使用 D、人力資源的退出 E、人力資源的培訓
12、根據內部控制引用指引,缺乏明確的發(fā)展戰略或發(fā)展戰略實(shí)施不到位,可能導致企業(yè)( )。(答題答案:ABC)
A、盲目發(fā)展 B、難以形成競爭優(yōu)勢 C、喪失發(fā)展機遇和動(dòng)力 D、過(guò)度擴張 E、經(jīng)營(yíng)失敗
13、根據內部控制引用指引,缺乏誠實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念,可能導致( )。(答題答案:ABC)
A、舞弊事件的發(fā)生 B、造成企業(yè)損失 C、影響企業(yè)信譽(yù) D、并購重組失敗 E、缺乏凝聚力和競爭力
14、根據內部控制引用指引,企業(yè)應該履行的社會(huì )責任有( )。(答題答案:ABCDE)
A、安全生產(chǎn) B、產(chǎn)品質(zhì)量 C、環(huán)境保護與資源節約 D、促進(jìn)就業(yè) E、保護員工合法權益
15、屬于采購業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的有( )。(答題答案:ABC)
A、市場(chǎng)變化趨勢預測不準確,造成庫存短缺或積壓,可能導致生產(chǎn)停滯或資源浪費 B、供應商選擇不當,采購方式不合理,可能導致質(zhì)次價(jià)高,出現舞弊或遭受欺詐 C、采購驗收不規范,付款審核不嚴,可能導致采購物資、資金損失或信用受損 D、會(huì )計核算錯記物資采購成本和應付賬款,造成核算和反映不真實(shí)、不完整、不規范 E、采購業(yè)務(wù)違反國家有關(guān)規定而受到行政處罰或法律制裁
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