記憶中的明珠_(kāi)初三記敘文
各位代表:

我受縣人民政府的委托,向會(huì )議作關(guān)于聞喜縣XX年財政預算執行情況和XX年財政預算草案的報告,請予審議,并請列席會(huì )議的各位政協(xié)委員及各單位負責同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、XX年財政預算圓滿(mǎn)完成,執行情況良好
XX年是我縣財政工作取得顯著(zhù)成績(jì)的一年。一年來(lái),在縣委的正確領(lǐng)導下,在縣人大、政協(xié)的監督支持下,按照“三個(gè)代表”重要思想的要求,以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導,認真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會(huì )精神,積極落實(shí)縣十三屆人大三次會(huì )議通過(guò)的各項決議,緊緊圍繞全面建設小康社會(huì )目標,服務(wù)全縣經(jīng)濟發(fā)展大局,依法提高理財水平,年度各項目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成。全年財政收入達到了6.58億元,比上年增長(cháng)25%,財政收入總量和增幅繼續穩居全市前列。
(一)全年預算變動(dòng)情況
XX年,縣十三屆人大三次會(huì )議審查通過(guò)的全縣財政預算為19940萬(wàn)元,在執行中,由于上級追加專(zhuān)款、上年結轉支出和年底財政超收安排預算等因素,財政總支出調整為31995萬(wàn)元。其中,上年結轉支出1433萬(wàn)元,上級下?lián)軐?zhuān)款5894萬(wàn)元,農村稅費改革專(zhuān)項補助1391萬(wàn)元,當年超收安排2056萬(wàn)元,當年新增轉移支付1158萬(wàn)元(取消農業(yè)稅專(zhuān)項補助857萬(wàn)元、一般性轉移支付補助301萬(wàn)元),調入資金123萬(wàn)元。對財政超收和新增轉移支付增加的3214萬(wàn)元財力,經(jīng)人大常委會(huì )議批準,除列收列支增收部分外,增加安排聞郭線(xiàn)(桐城鎮至陽(yáng)隅鄉)道路建設300萬(wàn)元,郭家莊至柏林道路改建100萬(wàn)元,鄉村道路建設156萬(wàn)元,神柏至陽(yáng)隅道路綠化苗木款12萬(wàn)元,工業(yè)園區基礎設施建設100萬(wàn)元,新興工業(yè)產(chǎn)業(yè)區用電專(zhuān)線(xiàn)經(jīng)費15萬(wàn)元,姚村11萬(wàn)伏變電站占地費用10萬(wàn)元,工程清欠支出443萬(wàn)元,牌樓街拆遷工程300萬(wàn)元,牌樓街硬化108萬(wàn)元,城市路燈改造60萬(wàn)元,縣城巷道硬化60萬(wàn)元,街道標牌經(jīng)費20萬(wàn)元,宰相村景區開(kāi)發(fā)規劃設計費用32萬(wàn)元,辦案經(jīng)費190萬(wàn)元,鄉鎮政府經(jīng)費補助83萬(wàn)元,四大班子領(lǐng)導車(chē)輛補助65萬(wàn)元,農村黨員先進(jìn)性教育經(jīng)費15萬(wàn)元,遠程教育經(jīng)費50萬(wàn)元,XX年春季貧困生“兩免一補”經(jīng)費61萬(wàn)元,公教人員爐火費80萬(wàn)元,住房公積金財政補貼部分安排40萬(wàn)元,城鎮退役士兵自謀職業(yè)補助50萬(wàn)元。
(二)全年預算執行情況
XX年,全縣財政總收入完成65850萬(wàn)元,占年度預算的113.5%,比上年增長(cháng)25%,增收13180萬(wàn)元。其中:一般預算收入完成11708萬(wàn)元,占預算的128.6%。在財政總收入中,工商稅收完成58453萬(wàn)元,占年預算的106.1%;耕地占用稅和契稅完成80萬(wàn)元,占年預算的160%;企業(yè)所得稅完成4447萬(wàn)元,占年預算的330.6%;其他收入完成1641萬(wàn)元,占年預算的157%;專(zhuān)項收入完成1229萬(wàn)元,占年預算的270.1%。
XX年,財政支出執行30489萬(wàn)元,占預算的95.3%,其中:
基建支出2016萬(wàn)元,占年預算的100%;
企業(yè)挖潛改造資金支出340萬(wàn)元,占年預算的93.2%;
科技三項費用支出206萬(wàn)元,占年預算的100%;
農業(yè)支出1105萬(wàn)元,占年預算的100%;
林業(yè)支出1481萬(wàn)元,占年預算的100%;
水利和氣象支出312萬(wàn)元,占年預算的99.4%;
工交事業(yè)費支出102萬(wàn)元,占年預算的100%;
文體廣播事業(yè)費支出886萬(wàn)元,占年預算的96.4%;
教育事業(yè)費支出5630萬(wàn)元,占年預算的98.1%;
醫療衛生支出1005萬(wàn)元,占年預算的99%;
其他部門(mén)的事業(yè)費支出343萬(wàn)元,占年預算的97.8%;
撫恤和救濟事業(yè)費支出1606萬(wàn)元,占年預算的94.9%;
行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出3049萬(wàn)元,占年預算的100%;
社會(huì )保障補助支出991萬(wàn)元,占年預算的97.4%;
行政管理費支出3742萬(wàn)元,占年預算的100%;
公檢法司支出1540萬(wàn)元,占年預算的95.6%;
城市維護費支出1107萬(wàn)元,占年預算的100%;
政策性補助支出240萬(wàn)元,占年預算的98.8%;
支援不發(fā)達地區支出652萬(wàn)元,占年預算的100%;
專(zhuān)項支出1006萬(wàn)元,占年預算的74.8%;
其他支出3130萬(wàn)元,占年預算的80.6%。
需要說(shuō)明的是,以上各項支出未能全部執行到位的原因主要是年終部分專(zhuān)款結轉下年執行。
各位代表,XX年,全縣人民在縣委的領(lǐng)導下,團結一致,艱苦創(chuàng )業(yè),發(fā)展生產(chǎn),使財政收入持續快速增長(cháng),財力規模進(jìn)一步擴大,財政支出結構繼續優(yōu)化,保障能力進(jìn)一步增強,實(shí)現了財政收支平衡,當年結余78萬(wàn)元,圓滿(mǎn)完成了“保工資、保穩定、促發(fā)展”的預期目標,有力地支持了全縣經(jīng)濟及各項社會(huì )事業(yè)的持續健康協(xié)調發(fā)展。主要體現在以下幾個(gè)方面:
——著(zhù)力加強預算收支管理。一方面是積極協(xié)調稅務(wù)部門(mén)堅持依法治稅,加強征管力度,確保應收盡收;另一方面強化支出監管,對20個(gè)單位實(shí)施部門(mén)預算,并加強專(zhuān)項資金跟蹤監督,實(shí)施績(jì)效反饋制度,有力地促進(jìn)了財政資金使用效益的提高。
——著(zhù)力優(yōu)化支出結構,確保社會(huì )穩定。一是確保工資性支出。一年來(lái),我們積極履行自己的諾言,堅持優(yōu)先發(fā)放公教人員工資的原則,千方百計調度資金,做到了每月20日,1100余萬(wàn)元的全縣公教人員、離退休人員工資等剛性支出準時(shí)撥出。二是確保穩定性支出。我們從講政治、講穩定的高度,保證養老金、生活費、低保金、社會(huì )優(yōu)撫等資金的足額按時(shí)發(fā)放,全年累計發(fā)放各項社保資金2597萬(wàn)元。三是確保法定性支出。我們盡力確保對教育、科技、普法、農業(yè)發(fā)展等方面的法定性支出,全年安排教育方面支出5630萬(wàn)元,比上年增長(cháng)3.2%;安排農業(yè)發(fā)展支出100萬(wàn)元,安排普法、綜合治理等經(jīng)費13萬(wàn)元,并全部執行到位,向依法理財的目標邁出了堅實(shí)的一步。
——著(zhù)力貫徹落實(shí)好惠農政策。全年我們在支持“三農”方面做了六項實(shí)質(zhì)性的工作。一是增加鄉鎮經(jīng)費。根據人大代表、政協(xié)委員提案的意見(jiàn),在調研基礎上,為13個(gè)鄉鎮增加了83.7萬(wàn)元的經(jīng)費;二是直補資金到位。全年共發(fā)放糧食直補、退耕還林資金1190萬(wàn)元。同時(shí)又探索改進(jìn)直補資金發(fā)放方式,對98.4萬(wàn)元的玉米補助款實(shí)行銀行代發(fā),憑卡領(lǐng)取;三是改善就醫條件。利用國家開(kāi)發(fā)銀行資金和國債資金300萬(wàn)元,對全縣10個(gè)鄉鎮衛生院門(mén)診樓進(jìn)行改造,現已全部竣工并投入使用;四是改善上學(xué)環(huán)境。按照政策,對1.4萬(wàn)名學(xué)生實(shí)行了“兩免一補”,共撥付免雜費資金66.6萬(wàn)元和寄宿制補助款120.8萬(wàn)元,同時(shí),安排235萬(wàn)元農村學(xué)校的危房改造補助資金,用于解決27個(gè)村1800平方米的農村中小學(xué)危房改造;五是實(shí)施村道硬化。全年財政補助660萬(wàn)元資金,支持村級巷道硬化工程。同時(shí),撥付124萬(wàn)元,完成了13個(gè)城中村及社區的巷道硬化;六是加強農業(yè)基礎設施。全年共撥付143萬(wàn)元小型農田水利建設資金,74萬(wàn)元的人畜飲水解困資金,475萬(wàn)元的扶貧移民建房補助資金,120萬(wàn)元的整村推進(jìn)扶持資金,230萬(wàn)元的小麥良種補貼資金,61.3萬(wàn)元的農村勞動(dòng)力轉移培訓資金,22萬(wàn)元的農副產(chǎn)品加工企業(yè)扶持資金,100萬(wàn)元的農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金,285萬(wàn)元的病蟲(chóng)害防治、種草、養畜等資金。
——著(zhù)力支持經(jīng)濟發(fā)展。一是爭取銀行資金。XX年我們拓寬與開(kāi)行合作領(lǐng)域,為我縣爭取回資金6150萬(wàn)元;二是擔保企業(yè)貸款。XX年,我們利用中小企業(yè)信用擔保服務(wù)中心這一平臺,拓展擔保業(yè)務(wù),與省擔保公司合作,為兩家企業(yè)貸款2050萬(wàn)元的業(yè)務(wù)提供了擔保;同時(shí),為4家企業(yè)牽線(xiàn),初步擬定意向,解決1800萬(wàn)元的短期流資;三是鼓勵申報專(zhuān)款。全縣爭取上級各項專(zhuān)款達5894萬(wàn)元,比XX年增加2254萬(wàn)元,兩年時(shí)間專(zhuān)款增加一半還多;四是爭取轉移支付。XX年,通過(guò)努力,除爭取回工資性轉移支付資金3985萬(wàn)元外,首次爭取回一般性轉移支付資金301萬(wàn)元。
各位代表,在肯定成績(jì)的同時(shí),我們也清醒地認識到,當前我縣財政經(jīng)濟運行中仍然存在一些不容忽視的矛盾和問(wèn)題。主要表現是:財政體制調整影響縣級財力增長(cháng);財源結構不盡合理,收入結構畸輕畸重,地方財力所占比例甚少;方方面面要求增加支出的呼聲很高,財政支出壓力進(jìn)一步加大,收支矛盾依然突出;財政風(fēng)險不斷加劇等等。這些矛盾和問(wèn)題都需要引起我們足夠的重視,并采取切實(shí)有力的措施,努力加以解決。
二、XX年財政預算草案
XX年是實(shí)施“十一五”規劃的起步之年。做好今年的財政工作,對實(shí)現“十一五”規劃的順利開(kāi)局具有十分重要的意義。XX年全縣財政工作總的指導思想是:以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導,認真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會(huì )及省、市、縣經(jīng)濟工作會(huì )議精神,堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統領(lǐng)財政工作全局,按照加快科學(xué)發(fā)展、建設和諧聞喜、致力求真務(wù)實(shí)的總體要求,把握戰略機遇,以加快“三化”進(jìn)程、支持和諧社會(huì )建設和社會(huì )主義新農村建設為著(zhù)力點(diǎn),發(fā)揮財政宏觀(guān)調控職能,支持經(jīng)濟結構調整,提高財政收入質(zhì)量,優(yōu)化財政支出結構,深化公共財政體制改革,提升依法理財水平,提高財政保障能力,促進(jìn)我縣經(jīng)濟社會(huì )又快又好發(fā)展,為順利實(shí)施“十一五”規劃開(kāi)好局、起好步。
根據這一指導思想,XX年全縣財政收支計劃繼續遵循“保吃飯、保運轉、促發(fā)展”的原則,堅持量入為出,適度從緊,收支平衡,不列赤字。全年財政總收入預算為7.25億元,比上年實(shí)際完成增加6650萬(wàn)元,增幅10.1%。財政總收入7.25億元中,上劃中央47209萬(wàn)元,上劃省級7321萬(wàn)元,上劃市級6447萬(wàn)元,一般預算收入(縣級收入)11523萬(wàn)元。分征收系統為:國稅系統61600萬(wàn)元,增長(cháng)12.9%;地稅系統9100萬(wàn)元,增長(cháng)7.6%;財政系統1800萬(wàn)元。
根據上述收入計劃和現行財政體制測算,XX年縣級預算財力23126萬(wàn)元(含上級轉移支付等),比上年預算財力19940萬(wàn)元增加3186萬(wàn)元,比上年決算財力23012萬(wàn)元增加114萬(wàn)元。從今年財政收入安排的數字看,增長(cháng)部分主要是增值稅收入,縣級財力仍然增加不多。由于上級的財政體制調整政策至今沒(méi)有明確,給我縣的財政支出安排帶來(lái)了一定的困難。在這種情況下,縣委、縣政府堅持以人為本,本著(zhù)要讓改革開(kāi)放的成果惠及全縣人民的原則,優(yōu)先安排個(gè)人部分的支出。為落實(shí)縣政府三年人均170元補貼到位的承諾,從元月份起每人每月增加70元津貼,全年需增加840萬(wàn)元;按照上級預算安排要求,預留提高公務(wù)員工資標準經(jīng)費600萬(wàn)元;安排XX年招錄的352名教師工資支出350萬(wàn)元,全年工資性支出需安排16031萬(wàn)元,比上年增加2032萬(wàn)元,個(gè)人部分的增長(cháng)遠遠超過(guò)了當年財力的增長(cháng)。另外,為了確保各單位正常運轉,全年公用經(jīng)費支出安排1057萬(wàn)元,主要是公務(wù)費271萬(wàn)元,業(yè)務(wù)費664萬(wàn)元,車(chē)經(jīng)費122萬(wàn)元。
總財力剔除工資、經(jīng)費及列收列支部分后,可安排各項事業(yè)發(fā)展經(jīng)費及基建支出4463萬(wàn)元。
——加大三農投入。為了支持社會(huì )主義新農村建設,今年在涉農方面的投入增加較多,除上年安排的農業(yè)發(fā)展基金100萬(wàn)元、農村低保30萬(wàn)元、農村公共衛生、農民健康普查、基層醫療等51萬(wàn)元以外,今年新增安排農民新型合作醫療補助經(jīng)費163萬(wàn)元、農民專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓經(jīng)費10萬(wàn)元、農村文化建設8萬(wàn)元、農村勞動(dòng)力轉移培訓經(jīng)費10萬(wàn)元、農民
大病醫療救濟經(jīng)費3萬(wàn)元、路旁綠化150萬(wàn)元、鄉村道路建設300萬(wàn)元。剔除個(gè)人工資增長(cháng)部分,僅涉農方面的專(zhuān)項支出就比上年增加426萬(wàn)元,增長(cháng)113.6%。
——增加教育投入。在上年首次預算安排學(xué)校生均辦公經(jīng)費的基礎上,今年增列高考監控設施經(jīng)費40萬(wàn)元、教師培訓經(jīng)費10萬(wàn)元、聞中擴建50萬(wàn)元、明德小學(xué)建設80萬(wàn)元。剔除個(gè)人工資增長(cháng)部分,教育方面的專(zhuān)項支出比上年增加180萬(wàn)元,增長(cháng)112.5%。
——消化歷史債務(wù),降低財政風(fēng)險。今年安排基金會(huì )還款、世行還款、開(kāi)發(fā)銀行還款及利息550萬(wàn)元。
——支持社會(huì )各項事業(yè)協(xié)調發(fā)展。主要項目是:企業(yè)挖潛改造290萬(wàn)元,科技三項費230萬(wàn)元,城市低保資金及社區經(jīng)費110萬(wàn)元,行政執法單位辦案經(jīng)費300萬(wàn)元,黨建、知識分子管理、精神文明建設、農村先進(jìn)性教育、宗教對臺、文聯(lián)、圖書(shū)館等37萬(wàn)元,普法、綜合治理、法律援助、信訪(fǎng)經(jīng)費等安排36萬(wàn)元,住房公積金、公共食品衛生安全、預備役、武器代管、計劃生育獎勵等安排141萬(wàn)元。
——支持城市基礎設施建設;ǚ矫嬷С霭才2255萬(wàn)元(含城市維護費安排項目),主要是環(huán)城路鋪油1000萬(wàn)元,裴氏開(kāi)發(fā)200萬(wàn)元,黨政街200萬(wàn)元,神柏—陽(yáng)隅路200萬(wàn)元,郭家莊—柏林路100萬(wàn)元,黨校改建100萬(wàn)元,牌樓街改造100萬(wàn)元,木材公司至二級路段改造80萬(wàn)元以及歷年工程清欠等。
分科目具體的安排意見(jiàn)是:
基本建設支出1620萬(wàn)元(不含城市維護費),企業(yè)挖潛改造資金290萬(wàn)元,科技三項費用230萬(wàn)元,農業(yè)支出647.73萬(wàn)元,林業(yè)支出230.54萬(wàn)元,水利和氣象支出150.95萬(wàn)元,工交事業(yè)費94.41萬(wàn)元,文體廣播事業(yè)費448.8萬(wàn)元,教育事業(yè)費5936.04萬(wàn)元,醫療衛生支出1032.46萬(wàn)元,其他部門(mén)事業(yè)費253.88萬(wàn)元,撫恤和社會(huì )福利救濟費364.23萬(wàn)元,行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費安排3412.9萬(wàn)元,社會(huì )保障補助支出安排179.52萬(wàn)元,行政管理費安排3905.92萬(wàn)元,公檢法司支出安排977.9萬(wàn)元,城市維護費支出安排950萬(wàn)元,專(zhuān)項支出安排625萬(wàn)元,其他支出安排1275.72萬(wàn)元(主要包括辦案費、基金會(huì )還款、發(fā)行貸款利息、世行還款等項目),預備費安排500萬(wàn)元。
此外,按照縣人大的要求,在今年的財政預算編制中我們繼續積極組織實(shí)施部門(mén)預算的編制工作,在上年確定20個(gè)試點(diǎn)單位的基礎上,今年實(shí)行部門(mén)預算的單位增加到30個(gè)。在具體編制過(guò)程中,我們堅持個(gè)人部分按實(shí)際、公用經(jīng)費按標準、專(zhuān)項經(jīng)費按需要的原則進(jìn)行核定,盡量做到有利于規范管理、優(yōu)化結構、強化約束。由于部門(mén)預算工作目前在我縣尚處于起步階段,在運行過(guò)程中,肯定還有一些考慮不周的情況,請各位代表及試點(diǎn)單位及時(shí)給我們反映運行中的問(wèn)題,以便在以后全面推行中給予修訂。
三、XX年財政工作任務(wù)
為了確保XX年財政預算任務(wù)的圓滿(mǎn)完成,我們要認清形勢,統一思想,開(kāi)拓創(chuàng )新,重點(diǎn)做好以下幾方面的工作:
(一)、繼續壯大財源建設,確保任務(wù)全面完成
XX年全縣財政收入任務(wù)擬定為7.25億元,同比增長(cháng)10%。我們要充分發(fā)揮財政杠桿作用,積極推進(jìn)我縣經(jīng)濟結構戰略性調整,落實(shí)好我縣新型工業(yè)化的“四大戰略”。重點(diǎn)支持鋼鐵、金屬鎂、裝備制造等優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展,全力打造以“海鑫公司”和“銀光集團”為首的“四大方陣”,組成我縣經(jīng)濟發(fā)展的主力艦隊。要大力扶持商貿流通、餐飲、文化、娛樂(lè )、大型超市、連鎖經(jīng)營(yíng)等第三產(chǎn)業(yè),逐步提高第三產(chǎn)業(yè)收入占我縣財政總收入的比重。與此同時(shí),我們要積極協(xié)同稅務(wù)部門(mén),加強征管,依法理財,確保全年任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
(二)、加大“三農”扶持力度,全面實(shí)施“新農村”建設
按照“生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”的要求,今年財政支出要加大向“三農”的傾斜力度。一要利用財政職能優(yōu)勢,積極爭取支農發(fā)展資金,努力籌集縣級配套資金,推進(jìn)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。二要切實(shí)落實(shí)好對種糧農民各項補貼政策,保護農民種糧積極性,增強糧食集約化生產(chǎn)水平,提高糧食生產(chǎn)能力。三要列出專(zhuān)項資金,定期舉辦培訓班,加大對農民技術(shù)培訓和下崗工人再就業(yè)技能培訓,為農村勞動(dòng)力轉移和下崗職工再就業(yè)創(chuàng )造條件。四要按照縣委、政府要求,籌措資金,為“村通工程”提供財力支撐。五是加快公共財政覆蓋農村的步伐,進(jìn)一步落實(shí)新增教育、文化、衛生等支出主要用于農村的改革。
(三)、維護群眾根本利益,促進(jìn)社會(huì )和諧進(jìn)步
我們要千方百計解決好與人民群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的各類(lèi)社會(huì )問(wèn)題,全力以赴發(fā)展好社會(huì )保障、文化教育、醫療衛生等各項社會(huì )事業(yè)。一要落實(shí)社保政策,確保企業(yè)離退休人員養老金、國有企業(yè)下崗職工基本生活費、機關(guān)事業(yè)單位離退休人員養老金、職工醫療和工傷保險金、農村參保人員養老金按時(shí)足額發(fā)放,切實(shí)做好城鄉低保工作,做到應保盡保,完善社會(huì )救助體系,加大對困難群眾的幫扶力度。二要加快推進(jìn)農村公共衛生機構建設,落實(shí)好新型農村合作醫療改革,及時(shí)撥付財政補貼資金。三要積極支持政法機關(guān)建設,提高政法經(jīng)費保障力度,切實(shí)保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全,維護社會(huì )穩定。四要全面貫徹執行省政府全部免除農村義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費等政策規定,積極將“兩免一補”資金撥付到位。
(四)、深化財政體制改革,提升財政監管水平
我們要繼續加大財政改革,擦亮財政服務(wù)窗口,提升財政服務(wù)質(zhì)量,努力構建我縣公共財政體制新框架。一要加大部門(mén)預算力度。要著(zhù)力完善預算編制體系,編實(shí)、編細預算,提高預算管理水平。二要不斷創(chuàng )新財政支付方式,對與人民生活直接相關(guān)的財政支出,全部實(shí)行直接發(fā)放,做到凡是惠及農戶(hù)的資金,都必須通過(guò)“一卡通”來(lái)發(fā)放。三要加大投資評審力度,全年要完成3000萬(wàn)元評審任務(wù),逐步建立健全公眾參與、專(zhuān)家論證和財政部門(mén)審核相結合的財政決策機制,將財政資金支出過(guò)程科學(xué)化、民主化、規范化。四要加強專(zhuān)項資金管理,對財政資金使用情況進(jìn)行全過(guò)程監管,嚴格執行財政法律法規,對專(zhuān)項資金追蹤問(wèn)效率要達到60%以上。五要嚴格“收支兩條線(xiàn)”規定,進(jìn)一步加強非稅收入管理和專(zhuān)戶(hù)資金管理,加強非稅收入的票據管理,規范票據的使用。
各位代表,盡管近幾年我縣經(jīng)濟有了較快發(fā)展,綜合實(shí)力明顯增強,但財政收支矛盾依然十分突出,很多需要辦的事情還得不到財力的支持,我們深感肩頭責任重大。讓我們在縣委的正確領(lǐng)導下,以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統領(lǐng)財政工作全局,團結一心謀發(fā)展,奮勇?tīng)幭葎?chuàng )佳績(jì),為開(kāi)創(chuàng )我縣“十一五”時(shí)期經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展新局面做出新的更大的貢獻!
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