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春節習俗的作文1100字

時(shí)間:2025-10-02 12:17:04 習俗 我要投稿

春節習俗的作文1100字匯編5篇

  在充滿(mǎn)活力,日益開(kāi)放的今天,制度起到的作用越來(lái)越大,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動(dòng)的準則和依據。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢?下面是小編整理的有關(guān)公司采購的管理制度,歡迎閱讀與收藏。

春節習俗的作文1100字匯編5篇

  公司采購的管理制度1

  為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能,規范公司倉庫的商品管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

  一、建帳

  所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬,所有商品的品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類(lèi)賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

  二、入庫

  商品進(jìn)庫時(shí),倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續,根據實(shí)物填寫(xiě)入庫單,入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、經(jīng)手人,并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應部門(mén)二份(一份存根、一份在財務(wù)結算時(shí)與發(fā)票一同交財務(wù))。

  三、出庫

  根據開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品,出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時(shí)交回,應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結賬時(shí)與財務(wù)核對),一份交財務(wù)。

  四、必須嚴格倉庫管理規程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的.業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬,做到日清日結,確保商品進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。每日工作結束,應將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門(mén)

  五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

  六、盤(pán)存

  每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯,應及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的,應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理,否則一律不準自行調整。

  七、倉管員工作職責

  1、準確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。

  2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

  3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

  4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

  5、認真做好倉庫商品的分類(lèi)擺放和保管工作。

  6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

  7、認真做好倉庫發(fā)貨工作,堅持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉的貨先發(fā)。

  8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。

  9、認真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監控工作,避免商品丟失。

  10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

  11、認真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調貨工作。

  公司采購的管理制度2

  一、目的

  為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理,規范采購操作規程,建立合格供應商網(wǎng)絡(luò ),適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資,以滿(mǎn)足公司正常的運營(yíng),特制訂本制度。

  二、適用范圍

  適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。

  三、采購及物流審批權限

  1、采購申請單

  采購申請單由需求部門(mén)提出,審批權限如下:

  (1)估算金額在元以?xún),由部門(mén)經(jīng)理審批。

  (2)估算金額在元至元之間,先由部門(mén)經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)估算金額在元至元之間,先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)估算金額在元以上(大宗采購),由董事長(cháng)加批。

  2、采購訂單(或采購合同)

  采購員根據已審批的采購申請單和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結果制作采購訂單,審批權限如下;

  (1)采購金額在元以?xún),由采購?jīng)理直接審批。

  (2)采購金額在元至元之間,先由部門(mén)經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)采購金額在元至元之間,先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)采購金額在元以上(大宗采購),由董事長(cháng)加批。

  (5)采購金額在元以上,財務(wù)經(jīng)理附核。

  3、驗收入庫審批權限

  1、入庫金額在元以?xún)鹊膯螕刹块T(mén)經(jīng)理審批。

  2、入庫金額在元至元之間的單據由部門(mén)經(jīng)理審核,分管副總審批。

  3、入庫金額在元以上的單據由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

  4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權限

  1、出庫金額在元以?xún)鹊膯螕,由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。

  2、出庫金額在元至元的單據,需分管副總加批。

  3、出庫金額在元以上的單據,需總經(jīng)理加批。

  四、物資采購流程

  1、物資需求部門(mén)提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續。

  2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價(jià)),在完成采購訂單的審批手續后,給供應商下達采購計劃,同時(shí)送采購訂單到財務(wù)部備案。

  3、供應商送貨到指定倉庫,采購部給品質(zhì)部開(kāi)具請檢單、給儲運部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗,并進(jìn)行品質(zhì)確認。儲運部根據品質(zhì)部檢驗結果和供貨數量給供應商開(kāi)具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部,一份給供應商,并在供應商送貨單收貨確認。

  4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

  五、支付流程及審批權限

  1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時(shí)附送貨單、入庫單),采購經(jīng)理簽字確認,對賬清單報送到財務(wù)部。

  2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認,由財務(wù)經(jīng)理審核。

  3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續:

  (1)發(fā)票金額在元以?xún),由采購?jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

  (2)發(fā)票金額在元至元的,由采購經(jīng)理審核,財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

  (3)發(fā)票金額在元至元的,需總經(jīng)理加批。

  (4)發(fā)票金額在元以上的`,需董事長(cháng)加批。

  六、供應商的管理

  1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,應建立相對穩定的供應商,并建立“供應商目錄”作為采購時(shí)詢(xún)價(jià)議價(jià)和供料的參考,應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運作。

  2、對于經(jīng)常采購的物資,應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性?xún)r(jià)比較高的物資。

  3、根據供應商信譽(yù)狀況、貨源穩定性(品質(zhì)、數量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類(lèi)A、B、C、D等幾類(lèi),并由此確定是否為長(cháng)期發(fā)展或淘汰的供應商。

  4、積極主動(dòng)向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準,并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。

  5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準,交貨數量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應商,應采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,并另行開(kāi)發(fā)新的供應商。

  6、采購人員應積極調查物資資訊,收集物資市場(chǎng)行情,積極開(kāi)發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備:營(yíng)業(yè)執照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專(zhuān)利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。

  七、采購紀律規定

  1、各物資需求部門(mén)應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,本著(zhù)“節約、降本”的原則提交采購請購單。

  2、采購人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實(shí)維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。

  4、采購人員應及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息,自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。

  八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權限類(lèi)同上述。

  九、本制度從20xx年3月18日試行。

  公司采購的管理制度3

  第一章總則

  第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定,依據相關(guān)法律法規特制定本制度。

  第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

  第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

  第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

  第二章物資采購規定

  第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準,可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的采購。

  第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化,確保質(zhì)量過(guò)關(guān),價(jià)格低廉,供貨及時(shí)。

  第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

  第八條實(shí)行比價(jià)采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。

  第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。

  第三章發(fā)票入賬及付款程序

  第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:

  1.原糧入廠(chǎng),由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

  2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。

  3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

  4.采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

  經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的'依據。

  第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續。

  第十二條采購付款實(shí)行審批制度,執行兩條線(xiàn)管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:

  1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后,方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。

  2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。

  經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款

  3.需要預付款的部門(mén),直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務(wù)部據此掛賬,待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

  第四章附則

  第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行,由財務(wù)部負責解釋。

  第十四條本制度從20xx年xx月xx日起下發(fā)執行。

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