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一次購物的經(jīng)歷作文

時(shí)間:2025-10-14 07:57:54 經(jīng)歷 我要投稿

一次購物的經(jīng)歷作文15篇

  我們眼下的社會(huì ),報告有著(zhù)舉足輕重的地位,不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非?鄲腊,以下是小編為大家整理的銀行印章管理的自查報告,歡迎大家分享。

一次購物的經(jīng)歷作文15篇

銀行印章管理的自查報告1

  根據《關(guān)于對印章管理使用情況進(jìn)行檢查的通知》(*農信聯(lián)發(fā)[20xx]347號)要求,為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險,信用社對全轄印章管理使用情況進(jìn)行了一次全面自查,現將自查情況報告如下:

  一、加強組織領(lǐng)導,確保自查工作順利開(kāi)展

  成立了以任組長(cháng)、任副組長(cháng)、辦公室、會(huì )計業(yè)務(wù)部、稽核審計部負責人為成員的自查領(lǐng)導小組,負責對本社及各基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的印章管理情況進(jìn)行檢查。對照銀監會(huì )風(fēng)險提示、會(huì )計出納基本制度和《**市農村信用社會(huì )計專(zhuān)用印章管理辦法》(成信聯(lián)會(huì )[20xx]326號),及時(shí)制定下發(fā)了信用社《關(guān)于對印章管理使用情況檢查的通知》,對檢查工作的時(shí)間、檢查對象、范圍及檢查的具體內容進(jìn)行了安排部署,確保了自查工作的順利開(kāi)展。

  二、印章管理制度健全,為防范風(fēng)險提供了有力保障

  信用社印章管理健全,先后制定了《行政公章管理辦法》(〔20xx〕號)、《業(yè)務(wù)印章管理辦法》([20xx]*號)及《機關(guān)日常事務(wù)管理規定》([20xx]號),對印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求,對蓋印的操作程序、管理責任、監督檢查與違規處理等進(jìn)行了全面、系統的規范。

  三、印章管理使用規范,杜絕了風(fēng)險隱患的發(fā)生

  一是嚴格執行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實(shí)、詳細、準確地進(jìn)行了登記,由有權簽字人簽字同意后用印。未出現過(guò)未經(jīng)審批使用印章的情況,且加蓋印章份數與審批、登記數相符。特殊合同文本等,加蓋印章時(shí)使用合規。印章的刻制嚴格按照規定執行,啟用和廢止印章時(shí)正式行文進(jìn)行了公告,并進(jìn)行了登記。

  二是保管?chē)烂,認真落實(shí)專(zhuān)人保管,入保險柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室負責保管和使用,工會(huì )印章由工會(huì )辦負責保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用,未發(fā)生未經(jīng)批準將單位行政公章攜帶出單位使用的情況。

  三是認真落實(shí)“誰(shuí)掌管、誰(shuí)負責”的規定,嚴格執行隨用隨蓋,領(lǐng)導不預簽,人在章在,人離章收的操作要求。印章專(zhuān)管員調離、外出,均按規定辦理了交接手續。印章的領(lǐng)用、收回、更換均嚴格履行了交接登記手續,并由移交人、接收人、監交人在印章保管登記簿上簽字

  四、會(huì )計專(zhuān)用印章管理使用合規,夯實(shí)了業(yè)務(wù)發(fā)展基礎

  (一)自查的會(huì )計專(zhuān)用印章包括:業(yè)務(wù)公章、儲蓄業(yè)務(wù)公章、現金收訖章、現金付訖章、轉訖章、結算專(zhuān)用章、匯票專(zhuān)用章、本票專(zhuān)用章、受理憑證專(zhuān)用章、財務(wù)專(zhuān)用章、交換專(zhuān)用章、假幣專(zhuān)用章、假幣收繳專(zhuān)用章、個(gè)人名章等。各分支機構會(huì )計專(zhuān)用印章齊全,管理規范,并且建立有《會(huì )計專(zhuān)用印章啟用保管登記薄》,對會(huì )計印章的領(lǐng)用、啟用、更換、停用,保管印章人員崗位調換、離崗或離職等,均按規定進(jìn)行了如實(shí)登記。

  (二)在使用各種會(huì )計專(zhuān)用印章過(guò)程中嚴格堅持“專(zhuān)人使用、專(zhuān)人保管、專(zhuān)人負責”的原則,做到了印、押(機)、證分管分用。

  (三)會(huì )計印章嚴格按規定范圍使用,無(wú)私自授受及會(huì )計業(yè)務(wù)人員的個(gè)人名章交由他人使用的情況。對于超過(guò)會(huì )計印章經(jīng)管人員權限的用印以及特殊業(yè)務(wù)使用的'印章,均經(jīng)分社負責人審批同意后加蓋印章,并對有關(guān)內容進(jìn)行了登記備案。

  (四)在營(yíng)業(yè)過(guò)程中會(huì )計人員臨時(shí)離柜,會(huì )計印章均入柜加鎖保管。下午營(yíng)業(yè)終了,會(huì )計印章、個(gè)人名章隨鈔箱入庫、加鎖保管。

  (五)對需要更換的印章,均按規定程序申請刻制,作廢印章按規定上繳,作廢印模列入會(huì )計檔案按規定保存。

  (六)對于需將作廢、停用印章上繳至公司相關(guān)部門(mén)的,嚴格執行了兩名專(zhuān)管人員編表連同印章上繳。

  (七)改革過(guò)渡期間,分支機構舊的行政公章按規定上交到信用社辦公室統一管理。對需要加蓋舊行政公章的,由分支機構負責人在《印章使用登記簿》上簽字同意后,由辦公室負責印章管理人員用章。

銀行印章管理的自查報告2

  一、引言

  為了加強銀行印章的規范管理,確保印章使用的合法性、合規性和安全性,本行根據相關(guān)法律法規和內部管理規定,對印章管理情況進(jìn)行了全面的自查,F將自查情況報告如下:

  二、自查范圍

  本次自查范圍包括本行所有業(yè)務(wù)條線(xiàn)、部門(mén)及分支機構所使用的各類(lèi)印章,包括但不限于公章、財務(wù)章、業(yè)務(wù)章、合同章等。

  三、自查內容與方法

  印章管理制度建設情況:檢查是否建立了完善的印章管理制度,包括印章的刻制、保管、使用、審批、銷(xiāo)毀等各個(gè)環(huán)節的管理規定。

  印章刻制與保管情況:檢查印章的刻制是否符合規定,是否經(jīng)過(guò)審批;印章的保管是否安全,是否指定專(zhuān)人專(zhuān)柜保管,是否有領(lǐng)用登記和歸還記錄。

  印章使用情況:檢查印章的使用是否規范,是否經(jīng)過(guò)審批,是否有使用記錄;是否存在未經(jīng)審批擅自使用印章的情況;是否存在印章丟失、被盜或濫用的情況。

  印章審批流程:檢查印章使用的審批流程是否規范,是否按照規定的權限和程序進(jìn)行審批;是否存在越權審批或審批不嚴格的情況。

  印章銷(xiāo)毀情況:檢查已廢棄或損壞的印章是否按照規定進(jìn)行銷(xiāo)毀,銷(xiāo)毀記錄是否完整。

  本次自查采用了查閱文檔、實(shí)地檢查、詢(xún)問(wèn)調查等多種方式,力求全面、客觀(guān)地反映印章管理的實(shí)際情況。

  四、自查結果

  印章管理制度建設情況:本行已建立了完善的印章管理制度,各項規定明確、具體,涵蓋了印章管理的`各個(gè)環(huán)節。

  印章刻制與保管情況:印章的刻制均經(jīng)過(guò)審批,符合規定;印章的保管安全,指定專(zhuān)人專(zhuān)柜保管,領(lǐng)用登記和歸還記錄完整。

  印章使用情況:印章使用規范,均經(jīng)過(guò)審批,有使用記錄;未發(fā)現未經(jīng)審批擅自使用印章的情況;未發(fā)現印章丟失、被盜或濫用的情況。

  印章審批流程:印章使用的審批流程規范,按照規定的權限和程序進(jìn)行審批;未發(fā)現越權審批或審批不嚴格的情況。

  印章銷(xiāo)毀情況:已廢棄或損壞的印章均按照規定進(jìn)行銷(xiāo)毀,銷(xiāo)毀記錄完整。

  五、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

  在自查過(guò)程中,我們也發(fā)現了一些問(wèn)題,主要包括:

  部分員工對印章管理制度的掌握不夠深入,存在操作不規范的情況。針對這一問(wèn)題,我們將加強員工培訓和宣傳,提高員工對印章管理制度的認識和重視程度。

  印章使用審批流程中,部分環(huán)節存在審批時(shí)間較長(cháng)的情況。為提高工作效率,我們將優(yōu)化審批流程,減少不必要的環(huán)節和等待時(shí)間。

  六、總結

  本次自查工作全面、深入,對銀行印章管理情況進(jìn)行了全面的梳理和檢查。通過(guò)自查,我們發(fā)現本行在印章管理方面取得了一定的成績(jì),但也存在一些問(wèn)題。針對這些問(wèn)題,我們將采取切實(shí)有效的措施進(jìn)行改進(jìn),確保印章管理的合法性、合規性和安全性。同時(shí),我們也將進(jìn)一步加強印章管理制度的宣傳和培訓,提高員工對印章管理的認識和重視程度,為銀行的穩健發(fā)展提供有力保障。

銀行印章管理的自查報告3

  一、引言

  為規范銀行印章的使用和管理,確保銀行業(yè)務(wù)的合規性和安全性,我行近期對印章管理情況進(jìn)行了全面的自查。本次自查以現行法律法規、監管部門(mén)規定以及我行的相關(guān)制度為依據,重點(diǎn)對印章的保管、使用、審批、銷(xiāo)毀等環(huán)節進(jìn)行了檢查,F將自查情況報告如下:

  二、自查范圍及內容

  本次自查范圍覆蓋我行所有部門(mén)、分支機構及業(yè)務(wù)條線(xiàn),自查內容主要包括以下幾個(gè)方面:

  印章保管情況:檢查印章是否由專(zhuān)人保管,是否存放在安全、保密的專(zhuān)用場(chǎng)所,是否存在丟失、被盜或擅自復制的情況。

  印章使用情況:檢查印章的使用是否符合規定,是否存在越權使用、濫用印章的情況,是否建立了完善的印章使用審批和登記制度。

  印章審批流程:檢查印章使用審批流程是否規范、合理,是否存在審批權限不明確、審批流程繁瑣或簡(jiǎn)化審批程序的情況。

  印章銷(xiāo)毀管理:檢查印章銷(xiāo)毀是否按照規定程序進(jìn)行,是否存在未銷(xiāo)毀或銷(xiāo)毀不徹底的印章,是否建立了完善的印章銷(xiāo)毀記錄。

  三、自查發(fā)現的問(wèn)題

  通過(guò)本次自查,我們發(fā)現以下幾個(gè)問(wèn)題:

  部分分支機構印章保管不夠規范,存在將印章隨意放置在辦公桌上或抽屜內的情況,未設置專(zhuān)門(mén)的印章保管柜。

  部分業(yè)務(wù)條線(xiàn)在印章使用方面存在審批流程不嚴格、審批記錄不完整的問(wèn)題,如有的員工在使用印章時(shí)未經(jīng)主管審批即直接加蓋。

  部分員工對印章管理規定了解不夠深入,存在對印章使用范圍、審批流程等規定理解不透徹、執行不到位的情況。

  四、整改措施及計劃

  針對以上問(wèn)題,我行將采取以下整改措施:

  加強印章保管管理:要求各分支機構設置專(zhuān)門(mén)的印章保管柜,確保印章存放在安全、保密的.場(chǎng)所,并加強對印章保管人員的培訓和管理。

  規范印章使用審批流程:明確各業(yè)務(wù)條線(xiàn)的印章使用審批權限和流程,要求員工在使用印章前必須按照規定的程序進(jìn)行審批和登記,確保印章使用的合規性和安全性。

  加強員工培訓:組織全體員工學(xué)習印章管理規定,提高員工對印章管理規定的認識和理解,確保員工能夠正確執行相關(guān)規定。

  建立監督檢查機制:加強對印章管理情況的監督檢查,定期對印章管理情況進(jìn)行檢查和評估,及時(shí)發(fā)現和糾正問(wèn)題,確保印章管理規范、有序。

  五、結論

  本次自查發(fā)現的問(wèn)題雖然不多,但也暴露出我行在印章管理方面存在的一些不足。我行將認真對待這些問(wèn)題,采取有效措施進(jìn)行整改,確保印章管理的規范性和安全性。同時(shí),我行也將繼續加強對印章管理工作的監督和檢查,不斷提高印章管理水平,為銀行業(yè)務(wù)的合規性和安全性提供有力保障。

銀行印章管理的自查報告4

  我司自09年7月1日啟用新的業(yè)務(wù)印章以來(lái),始終嚴格按照蘇州市分公司業(yè)務(wù)印章管理制度要求,切實(shí)做好業(yè)務(wù)印章的使用和管理。并且對前一階段業(yè)務(wù)印章使用管理情況進(jìn)行自查,現將自查情況報告如下:

  1、明確職責,分級負責

  為了更好的.加強管理和防范風(fēng)險,結合太倉支公司的實(shí)際,制訂了公司業(yè)務(wù)印章監督管理制定。支公司嚴格遵循統一歸口,分級負責的原則,與車(chē)險部、財產(chǎn)險部以及各營(yíng)業(yè)部、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部經(jīng)理簽訂業(yè)務(wù)印章管理責任書(shū),明確業(yè)務(wù)印章管理責任人、保管使用人及其工作職責。

  2、嚴格控權,精細管理

  支公司對印章領(lǐng)用單位統一填寫(xiě)《印章使用管理登記表》以及《業(yè)務(wù)印章保管使用登記表》,平時(shí)各相關(guān)部門(mén)都能認真填寫(xiě)《業(yè)務(wù)印章使用臺賬》,內容詳細、完備。印章授權使用期限每滿(mǎn)一個(gè)月后,次月10日前都能報綜合部保管人檢查驗收。在日常工作中,業(yè)務(wù)印章落實(shí)專(zhuān)人保管,做到不隨意放置,不在空白紙張、空白單印上用印。行政印章沒(méi)有在承保、理賠業(yè)務(wù)單證上使用。

  到目前為止,支公司未發(fā)現業(yè)務(wù)印章遺失現象。

銀行印章管理的自查報告5

  本支行按照分行印章管理規定,對于20xx年6月30日至11月11日期間的印章使用情況進(jìn)行了自我檢查。本次檢查主要關(guān)注以下印章管理方面:

  1、是否合規的印章保管崗位,包括公章、有權人名章等各類(lèi)印章的保管情況,是否存在一人同時(shí)保管兩種或多種印章,從而失去制約的情形。

  2、印章交接是否進(jìn)行登記,是否按照印章管理辦法第二十六條規定執行;

  3、印章是否按照印章管理辦法第二十八條、第二十九條規定的'用印范圍及用印要求進(jìn)行使用的;

  4、用印申請填寫(xiě)要素是否清晰、完整、準確;

  5、用印內容類(lèi)型及用印審核角色是否準確選擇,實(shí)際用印內容與申請用印內容的一致性;

  6、公章加蓋復印件時(shí),復印件是否加蓋用途章,是否有復印件管理部門(mén)的簽字;

  7、用印是否存在違反印章管理辦法第三十一條、三十二條規定的情況;

  8、印章是否有臺賬,臺賬與用印申請單是否對應?公章使用是否有制約;

  9、支行所屬機構核查是否存在作廢印章,封存或銷(xiāo)毀是否符合印章管理辦法第七章規定;

  10、印章監控儀管理是否合規,是否有制約,各角色是否清楚本人職責,是否熟練掌握操作制度?

  11、使用印控儀的過(guò)程中是否按照印章管理系統規定第十二條規定執行?

  12、是否存在違反制度操作的其他情況或存在風(fēng)險的其他行為。

  截至20xx年11月13日,我行收到175個(gè)用印申請,共計1128個(gè)用印。所有用印內容和流程均符合我行相關(guān)要求,沒(méi)有發(fā)現任何違規用印情況。

銀行印章管理的自查報告6

  根據省公司及省分行決定在全省范圍內開(kāi)展民間借貸專(zhuān)項排查整治“回頭看”活動(dòng)的要求。我行領(lǐng)導高度重視,及時(shí)組織相關(guān)人員認真開(kāi)展了印章專(zhuān)項自查工作,現將我行印章自查情況匯報如下:

  一、印章管理:

  我行明晰業(yè)務(wù)印章的'管理,嚴格執行中國郵政儲蓄銀行業(yè)務(wù)印章管理規定。印章能夠做到嚴密管理,嚴格把好使用關(guān)。

  二、排查情況:

  1、經(jīng)排查我行不存在在空白紙張上預蓋印章等違規用章行為;

  2、經(jīng)排查我行機構公章由于路途遠未上收到地區分行,但能夠做到嚴格管理、嚴格使用,每月按時(shí)向地區分行上報行政公章使用說(shuō)明;

  3、經(jīng)排查不存在業(yè)務(wù)印章套數多于臺席數;

  4、經(jīng)排查不存在機構負責人自管自用印章的現象;

  5、新林行全部行政印章保存在保險柜內,排查我行公章放置在有實(shí)時(shí)監控和安防設施的金庫點(diǎn)鈔室內。

  6、經(jīng)排查我行公章實(shí)行雙人保管、密碼鑰匙分管 在下步工作中新林區支行將持續做好印章管理工作,將印章使用及支行檢查內容之一,定期開(kāi)展檢查工作,提高風(fēng)險防范意思,確保印章使用的合規性。

銀行印章管理的自查報告7

  根據總公司下發(fā)文件要求,進(jìn)一步加強印章管理力度,確保印章管理的穩健、安全。按照分公司統一部署,x公司展開(kāi)印章管理風(fēng)險排查工作,具體情況匯報如下:

  一、x公司專(zhuān)門(mén)成立項目小組對20xx年三季度的.印章管理進(jìn)行自查,中支總經(jīng)理親自主抓,行政人事部牽頭,會(huì )同財務(wù)會(huì )計部、營(yíng)運部成立印章自查工作小組。成員如下:

  組長(cháng):執行組長(cháng):成員:

  二、針對印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍,我司采取自查與互查相結合的方式及時(shí)開(kāi)展排查工作,印章管理工作已嚴格按照總分公司管理規定。

  三、檢查結果

 。ㄒ唬﹛公司嚴格按照總公司印章種類(lèi)、規格及樣式申請刻制印章,不存在不符合規定樣式和超越權限私自刻制印章情況,各類(lèi)審批手續齊全。

 。ǘ┯≌率褂眠^(guò)程中我司嚴格按照保管、使用、審批相分離的原則,指定專(zhuān)人擔任印章保管人。各類(lèi)印章使用人均能做到合規使用、保存完好。

 。ㄈ﹛公司行政人事部能及時(shí)清收擬作廢印章,并在規定時(shí)限內完成清收及上報擬銷(xiāo)毀申請工作。

 。ㄋ模┯≌鹿芾淼怯洷碇星逦、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息,附件保存齊全。

 。ㄎ澹┯糜徟鞒谭嫌≌鹿芾磙k法相關(guān)要求,會(huì )簽、審批手續齊全,用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現象。

 。﹛公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專(zhuān)用章”。

  經(jīng)過(guò)分公司辦公室一系列系統完善的培訓和考試,x公司各部門(mén)印章管理員已經(jīng)能夠做到合規刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規行為。

銀行印章管理的自查報告8

  印章啟用應報公司主要負責人批準,并下發(fā)啟用通知,注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。

  為進(jìn)一步加強行政公章管理,切實(shí)防范公章操作風(fēng)險,避免各類(lèi)糾紛的發(fā)生,我支行按照總行行政公章管理辦法和省行相關(guān)文件的要求,并對照市行發(fā)布的第號工作通知,仔細對照廣發(fā)銀行行政公章管理工作檢查考核標準,認真開(kāi)展了行政公章使用情況和管理情況的全面自查,F將自查情況報告如下:

  一、領(lǐng)導高度重視

  我行領(lǐng)導在充分領(lǐng)會(huì )總行下發(fā)的公章變更工作有關(guān)通知及領(lǐng)導批示的基礎上,認真抓好分行行政公章變更工作,對分行公章更換工作進(jìn)行系統的安排和部署,對檢查工作的時(shí)間、檢查對象、范圍及檢查的具體內容進(jìn)行了安排部署,建立公章變更工作小組,著(zhù)力做好對公章變更工作的管理。同時(shí)行領(lǐng)導安排專(zhuān)人在7月30日前完成行政公章變更及材料報送工作。我行領(lǐng)導的高度重視確保了自查工作的順利開(kāi)展。

  二、制度建設合理

  根據總行下發(fā)《發(fā)展銀行股份有限公司印章管理辦法》規定,我行及時(shí)將總行管理辦法轉發(fā)轄屬機構,并能結合我行業(yè)務(wù)情況制定了行政公章管理制度。

  包括組織領(lǐng)導情況、行政公章銷(xiāo)毀和啟用制度、具體到個(gè)人目標責任制度、獎勵和懲罰制度等。行政公章管理制度的建立,有效避免了公章使用過(guò)程的混亂。

  三、及時(shí)停用銷(xiāo)毀

  我行所有舊行政公章已于5月20日前完成停用,并由制發(fā)單位出具加蓋各級公章的封存證明。在舊章的封存過(guò)程中,收繳雙方嚴格履行登記手續,預留印模,登記造冊,注明公章停用的原因、封存日期、審批人、移交人、接收人、監交(銷(xiāo))人等。同時(shí)闡明了內設部室行政公章封存印模明細,印?倲蹬c分行舊行政公章總數數量相符。我行于一個(gè)月內把擬發(fā)公章停用通知告知有關(guān)單位,寫(xiě)明停用日期、印模等信息并報備上級辦公室。

  四、啟用備案齊全

  我行的新行政公章的刻制須嚴格經(jīng)公安機關(guān)審批,同時(shí)由指定單位刻制,由公安機關(guān)出具備案或準刻證明,加蓋分行級、轄屬機構、內設部室行政公章備案等各級公章。我行新章頒發(fā)雙方嚴格履行手續,預留印模,登記造冊,注明了公章啟用日期、審批人、頒發(fā)人、接收人等。印?倲蹬c分行新章總數數量相符。我行在新章刻制后擬發(fā)行政公章啟用通知已給有關(guān)單位,寫(xiě)明啟用時(shí)間、啟用印模等信息報備上級辦公室。嚴格按照規定時(shí)間啟用新章,在舊章未停用前沒(méi)有啟用新章,啟用時(shí)間無(wú)誤。

  五、公章專(zhuān)人保管

  我行行政公章指定專(zhuān)人負責,實(shí)行專(zhuān)用鐵柜保管,無(wú)丟失遺漏的現象。行政公章管理人員休假或變更時(shí),都及時(shí)辦理了交接手續,有詳細的交接登記,登記內容清晰、移交日期、移交人、接收人、批準人等要素齊全,未出現公章無(wú)人監管的現象。我行各支行和二級分行的行政公章由本級行辦公室指定專(zhuān)人保管和鑒用,遇特殊情況須自行保管的,都經(jīng)分行辦公室批準并報總行備案。

  六、審批使用規范

  我行嚴格按照申請—審批—備案登記的'程序使用行政公章。認真履行用印登記手續,登記內容清晰、要素齊全,包含用印日期、用印單位、經(jīng)辦人、內容摘要、批準人等,各種登記手續齊全。用印嚴格執行有權人審批制度,有權人審批權限符合規定,實(shí)際用印內容與有權人批準用印內容一致。均已提供用印登記本、用印文件、審批人意見(jiàn)等,各種審批使用手續規范,蓋印質(zhì)量清晰,公章用字規范。

  七、定期監督檢查

  我行加強對轄屬單位公章工作的監督指導,定期組織開(kāi)展行政公章工作檢查,采用書(shū)面檢查為主的監督檢查制度,對檢查記錄及時(shí)歸檔并把檢查結果公開(kāi),并規定了在監督檢查活動(dòng)中發(fā)現各種違法行為的處理辦法,我行把公章的管理使用情況與相關(guān)印章管理責任人的績(jì)效掛鉤。監督檢查工作的開(kāi)展對保障行認真負責地實(shí)施行政公章管理具有重要意義。在前一階段的監督檢查中,我行未發(fā)生違規使用公章的事件。

  總的來(lái)說(shuō)我行行政公章使用規范,各責任人都能認真履行責任,未出現違規違紀使用的情況。在下一階段的工作中,我行將進(jìn)一步加強組織領(lǐng)導,建立健全管理和使用制度,做好銷(xiāo)毀和啟用的備案,規范審批使用的程序,加大監督檢查力度,爭取把行政公章的管理使用做到合法、合規、高效,為我行的科學(xué)發(fā)展奠定基礎。

銀行印章管理的自查報告9

  x公司按照上級公司制定的《x公司業(yè)務(wù)印章管理實(shí)施細則(暫行)》的文件要求,仔細對照檢查標準,認真開(kāi)展了業(yè)務(wù)專(zhuān)用章管理操作情況的全面自查。

  一、高度認識。

  此次自查工作,是對印章管理工作的一次全面的自我檢閱。x公司統一思想、高度認識、積極響應,認真細致地做好自查,對存在的'問(wèn)題決不回避、及時(shí)糾正,按公司有關(guān)規定進(jìn)行處理。

  二、深入領(lǐng)導。

  x公司高度重視,審時(shí)度勢,迅速成立了由總經(jīng)理任組長(cháng)的自查工作領(lǐng)導小組,由辦公室相關(guān)職能人員組成的工作小組,全面負責具體落實(shí)和協(xié)調推進(jìn)相關(guān)工作,確保自查工作全面、認真、仔細、真實(shí)。

  現就工作開(kāi)展以來(lái)自查情況說(shuō)明如下:

  一、我司辦公司作為印章的管理部門(mén),對現有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細清冊。

  二、印章管理方面:

  一是逐步健全相關(guān)制度體系,保障管理工作落實(shí)到位;二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章管理責任書(shū);三是

  嚴格按照上級要求,做到指定專(zhuān)人保管、雙人管理,即由承保、理賠部門(mén)負責人指定專(zhuān)人保管,且保管使用人不與單證管理人員同為一人。

  經(jīng)過(guò)嚴格的自查,找準問(wèn)題、分析問(wèn)題、明確措施等多個(gè)環(huán)節,x公司充分意識到了印章管理工作的重要性,明確認識到了自身的不足之處,例如制度建設仍不夠健全,為此無(wú)法達到細化業(yè)務(wù)章管理環(huán)節的目的。在日后的工作中,我們將不斷完善制度,加強管控,切實(shí)做到有效管理,規避風(fēng)險。

銀行印章管理的自查報告10

  一、引言

  為加強我行印章管理,確保印章使用的規范性和安全性,防范印章管理風(fēng)險,根據上級監管部門(mén)及本行相關(guān)管理制度的要求,我行近期對印章管理情況進(jìn)行了全面自查,F將自查情況報告如下。

  二、自查范圍

  本次自查涵蓋了本行所有部門(mén)、分支機構和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的印章管理情況,包括公章、業(yè)務(wù)章、財務(wù)章等各類(lèi)印章的保管、使用、審批、登記等環(huán)節。

  三、自查內容與方法

  印章保管情況:檢查各類(lèi)印章是否按照規定存放在指定的安全場(chǎng)所,并由專(zhuān)人負責保管。對于需要多人保管的印章,檢查是否建立了完善的保管交接制度。

  印章使用情況:查閱印章使用記錄,核實(shí)印章使用是否經(jīng)過(guò)嚴格的`審批程序,是否存在未經(jīng)批準擅自使用印章的情況。同時(shí),檢查印章使用是否符合業(yè)務(wù)規定和操作流程。

  印章審批流程:檢查印章審批流程是否規范、合理,是否建立了完善的審批制度和責任追究機制。對于重要印章的審批,是否經(jīng)過(guò)了多層審批和確認。

  印章登記管理:檢查印章登記簿是否完整、準確,是否記錄了每次使用印章的詳細情況,包括使用人、用途、審批人等信息。同時(shí),檢查是否存在未登記或漏登的情況。

  印章安全管理:檢查是否建立了印章安全管理制度,包括印章的保管、使用、銷(xiāo)毀等環(huán)節的安全措施。同時(shí),檢查是否對印章使用人員進(jìn)行了安全教育和培訓。

  四、自查結果

  經(jīng)過(guò)全面自查,我行印章管理情況總體良好,但也存在一些問(wèn)題:

  部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)印章保管不規范,存在將印章隨意放置或交由非專(zhuān)人保管的情況。

  部分印章使用記錄不完整,存在漏登或未登記的情況。

  部分印章審批流程不夠規范,存在審批人未簽字或審批意見(jiàn)不明確的情況。

  五、整改措施

  針對自查中發(fā)現的問(wèn)題,我行將采取以下整改措施:

  加強印章保管管理,確保各類(lèi)印章存放在指定的安全場(chǎng)所,并由專(zhuān)人負責保管。對于需要多人保管的印章,建立完善的保管交接制度。

  完善印章使用記錄,確保每次使用印章都有完整的記錄,包括使用人、用途、審批人等信息。對于漏登或未登記的情況,及時(shí)補全。

  規范印章審批流程,確保每次使用印章都經(jīng)過(guò)嚴格的審批程序。對于重要印章的審批,建立多層審批和確認機制。同時(shí),加強對審批人的培訓和監督。

  加強印章安全管理,建立完善的印章安全管理制度,包括印章的保管、使用、銷(xiāo)毀等環(huán)節的安全措施。同時(shí),加強對印章使用人員的安全教育和培訓。

  六、結論

  通過(guò)本次自查,我行深刻認識到了印章管理的重要性,并發(fā)現了自身在印章管理中存在的問(wèn)題。下一步,我行將嚴格按照整改措施要求,加強印章管理,確保印章使用的規范性和安全性,防范印章管理風(fēng)險。同時(shí),我行將不斷完善印章管理制度,提高印章管理水平。

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