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審計自查報告

時(shí)間:2023-03-12 19:38:17 自查報告 我要投稿

審計自查報告15篇

  在現實(shí)生活中,接觸并使用報告的人越來(lái)越多,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。那么一般報告是怎么寫(xiě)的呢?以下是小編幫大家整理的審計自查報告,希望對大家有所幫助。

審計自查報告15篇

審計自查報告1

  根據《省法制辦關(guān)于開(kāi)展全省行政執法和行政執法隊伍建設監督檢查的通知》的要求,我局結合文件的精神,認真按照審計法所規定的職責、權限和程序開(kāi)展審計執法,執法質(zhì)量和水平得到了進(jìn)一步的提高。

  一、積極做好依法行政的基礎性工作

  一是加強對依法行政工作的組織領(lǐng)導。專(zhuān)門(mén)成立了以局長(cháng)為組長(cháng)、分管副局長(cháng)為副組長(cháng),楊芬芳、薛超為成員的依法行政領(lǐng)導小組,負責對全局依法行政工作進(jìn)行規劃、指導,對審計執法過(guò)錯進(jìn)行確認和追究。并設立了領(lǐng)導小組辦公室,具體負責依法行政資料復核、整理等日常工作。

  二是加強審計計劃管理。每年年初,我們都根據市委市政府、上級審計機關(guān)及組織部門(mén)的要求,制定年度審計工作計劃,對審計對象、審計內容、審計重點(diǎn)等作出明確規定。對每個(gè)審計項目,我們都事先進(jìn)行審前調查,根據調查結果,編制審計實(shí)施方案,對審計目的、內容、重點(diǎn)、程序、時(shí)間安排、人員分工做出具體規定,保證審計工作高效、順暢地完成。

  三是實(shí)行審前公示等審務(wù)公開(kāi)制度。在審計進(jìn)點(diǎn)時(shí),在被審計單位醒目位置張貼審計內容公示書(shū),將審計流程、審計目的、審計內容、審計組成員、審計紀律、監督舉報電話(huà)予以公開(kāi)。

  二、嚴格依法行政

  我局依法行政事項主要為審計檢查,并相應地對審計查出的違規行為依照《中華人民共和國審計法》及有關(guān)法律法規的規定作出處理或處罰。對每項審計我們都嚴格按照審計法及審計署制定的各項審計規范要求的程序實(shí)施。同時(shí),我局建立了以審前調查進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì )、審前公示、審計復核、審計紀律反饋、審計質(zhì)量責任追究等為主線(xiàn)的一系列內部控制制度,安排3名分管領(lǐng)導對審計業(yè)務(wù)工作進(jìn)行全面考核和監控,確保各項審計工作程序合法、文書(shū)規范。

  對每個(gè)審計項目,我們都要求由專(zhuān)人在項目結束后及時(shí)進(jìn)行審計檔案整理,并交由辦公室歸檔保管,每個(gè)審計項目的各種立項和結果文件及審計證據、審計底稿、審計日記等一應俱求。

  我們還采取邀請專(zhuān)家授課、外出學(xué)習、業(yè)務(wù)骨干經(jīng)驗交流等形式,組織審計人員進(jìn)行審計技能和法規知識培訓,提高審計人員依法行政的能力。

  三、積極建立和推行行政執法責任制

  一是按時(shí)完成行政執法主體、依據梳理工作。按照市政府的統一部署,我們結合本單位的.職責分工,對所執行的法律、法規、規章和本部門(mén)的"三定"規定,反復進(jìn)行了梳理、歸納,經(jīng)逐一審查確認,對審計執法主體、行政執法依據和每項具體行政執法職權及其依據的條款認真地進(jìn)行分類(lèi)編排。

  二是建立審計執法考核與責任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質(zhì)量控制暫行辦法》的規定,我局制定了審計執法過(guò)錯責任追究制度,對審計執法過(guò)錯行為、追究過(guò)錯的種類(lèi)和辦法等進(jìn)行了詳細地規定。并出臺了審計業(yè)務(wù)考核辦法,規定從文書(shū)質(zhì)量、查出力度等幾個(gè)方面對審計項目進(jìn)行考核,考核結果落實(shí)到人,并且每季度在局內部通報一次考核結果,同時(shí)將考核結果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。

  四、其他情況說(shuō)明

  一是我局今年沒(méi)有制定出臺有關(guān)規范性文件,也未擅自設定行政審批。

  二是我局沒(méi)有行政許可項目。

  三是我局在審計處理處罰時(shí),所依據審計法律法規沒(méi)有涉及到自由裁量權情況。

  四是我局作出審計處理處罰決定時(shí),都在審計決定書(shū)中明確告知被審計單位不服審計決定的可以采取行政復議或行政訴訟等途徑。到目前為止,我局未發(fā)生被審計單位提出行政復議和行政訴訟的情況。

  本年度,我園嚴格遵守區物價(jià)局、區教育局規定的行政事業(yè)收費標準,各項收費項目符合規定,經(jīng)區物價(jià)局、區教育局審核通過(guò),F將展宏幼兒園xx年財務(wù)管理自查情況報告如下:

  一、幼兒園領(lǐng)導高度重視

  1、幼兒園配有財務(wù)辦公室,配有專(zhuān)(兼職)財務(wù)人員1人。

  2、園長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報,及時(shí)調整財務(wù)支出。

  3、財務(wù)人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務(wù),當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

  二、強化幼兒園收入收費行為的管理

  嚴格執行收費管理制度。公開(kāi)收費項目,公開(kāi)收費標準,接受教師及家長(cháng)的監督,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門(mén)印制的收費(收款)票據。經(jīng)過(guò)我園自查,未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象,我園有完善的經(jīng)費管理制度,真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

  三、加強財務(wù)支出管理

  幼兒園領(lǐng)導審批制度明確,從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責權限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監督。

  四、加強有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運行

  1、根據幼兒園工作計劃,通盤(pán)考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余”。

  2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度,嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,用卡片進(jìn)行登記,款物相符,登記準確無(wú)誤,沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。

  五、本年度收支情況:

  1、春季學(xué)期:幼兒入園數共20人,學(xué)雜費總收:26000元?傊В簒x元。結余:xx元。

  2、秋季學(xué)期:幼兒入園數共42人,學(xué)雜費總收:54600元?傊В簒x元。結余:xx元。

  此次自檢自查工作中得到主管部門(mén)的高度重視,今年我園繼續遵照區物價(jià)局、區教育局規定的行政事業(yè)收費標準進(jìn)行收費,嚴守財經(jīng)制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領(lǐng)導放心、幼兒開(kāi)心、家長(cháng)滿(mǎn)意的幼兒園。

審計自查報告2

  江報財務(wù)處:

  感謝財務(wù)處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關(guān)單位在財務(wù)管理制度及帳務(wù)處理上的內部審計工作,通過(guò)這次內審,網(wǎng)站充分認識到了平時(shí)工作中的不足之處。對于這次內審結果,我們虛心接受財務(wù)處的指導意見(jiàn),F結合各分公司、子公司的實(shí)際情況,對此次內審工作中指出的問(wèn)題做如下闡述:

  1、網(wǎng)站會(huì )計人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的.相關(guān)制度,導致固定資產(chǎn)實(shí)際入帳時(shí),存在起始計量金額的確定,殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內審工作結束后,網(wǎng)站已在8月份按財務(wù)處的意見(jiàn)對所有入帳的固定資產(chǎn)統一改按3%的殘值率追溯調整累計折舊金額。

  2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立,分公司出納崗位由行政人員兼任,工作之初都缺乏基本的財務(wù)理念,甚至個(gè)別分公司財務(wù)崗還出現離職現象,導致一些費用在報銷(xiāo)上缺少必要的附件,如辦公用品的零星采購無(wú)對應的采購清單;招待餐費無(wú)事先申請的用餐單;大額的辦公設備采購只有相關(guān)領(lǐng)導的審批報告。內審工作結束后,網(wǎng)站會(huì )計對財務(wù)憑證進(jìn)行了仔細自查工作,結合內審中指出的問(wèn)題憑證,完善領(lǐng)導審批手續,盡量補齊附件。對于各分公司負責人產(chǎn)生的費用,無(wú)論金額大小,都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導審批后再做報銷(xiāo)處理。

  3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務(wù)公司因屬大江傳媒的控股公司,財務(wù)管理制度上沒(méi)有完全按事業(yè)單位的財務(wù)政策進(jìn)行管理,南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類(lèi)發(fā)票。

  4、對于江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育咨詢(xún)有限公司20萬(wàn)元款項事宜,內審工作結束后,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導商酌,決定按網(wǎng)絡(luò )服務(wù)內容擬定合同,并計提相關(guān)稅費。

  5、利潤反映不真實(shí)。由于20xx年審計提出不允許計提當期分成成本,故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作,所以導致利潤虛增,收入與成本不配比的情況。

  通過(guò)此次內部審計,網(wǎng)站會(huì )計認識到自己在工作中的不是,希望財務(wù)處平時(shí)能加強對網(wǎng)站會(huì )計人員的內部培訓,提高財務(wù)核算水平。網(wǎng)站會(huì )計人員也會(huì )加強自身學(xué)習,逐漸提升業(yè)務(wù)水平,及時(shí)了解財務(wù)處相關(guān)管理制度,做好會(huì )計核算和監督工作,深入了解公司業(yè)務(wù),及時(shí)發(fā)現反映問(wèn)題,加強與母公司財務(wù)總監的溝通。

  大江傳媒

  20xx年9月23日

審計自查報告3

  為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問(wèn)題的指示精神,進(jìn)一步規范中小學(xué)收費行為,加強財務(wù)監督和管理,嚴肅財經(jīng)紀律,提高學(xué)校資金使用效益,促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展,對我校財務(wù)管理情況自查如下:

  一、強化學(xué)校收費行為的管理

  1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開(kāi)、四統一”的收費管理制度。一證,學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《中小學(xué)收費許可證》收費;一卡,學(xué)生憑《中小學(xué)收費公開(kāi)卡》繳費;一單,學(xué)校憑《收費結算清單》與學(xué)生結算;兩公開(kāi),公開(kāi)收費標準,公開(kāi)收費的使用情況四統一,統一收費時(shí)間,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門(mén)印制的收費票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,無(wú)發(fā)現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象,嚴格按照萊教便函(20xx)62、66號文件執行,上級禁止的學(xué)后服務(wù)費、班費,我們堅決停收。

  2、學(xué)校認真實(shí)行收費公開(kāi)制度。學(xué)校收費前,能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄、宣傳欄、廣播等形式,將收費政策、項目、標準在校外公示,接受師生和學(xué)生家長(cháng)的`監督。

  3、學(xué)生微機上機費、語(yǔ)音上機費能保證上足課時(shí)。

  4、進(jìn)校書(shū)刊都能按煙臺市教育局審定的用書(shū)目錄征訂,學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門(mén)審批后,在由新華書(shū)店征訂,除教材以外的其他書(shū)刊,堅持學(xué)生自愿的原則,無(wú)強制向學(xué)生攤派或變相攤派學(xué)習輔導資料及其它用品現象。

  5、我校認真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神,對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查,使家庭經(jīng)濟困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補足,并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數額在校內張榜公布,接受社會(huì )各界監督。

  6、學(xué)生參加平安保險,堅持自愿的原則,沒(méi)有硬性規定學(xué)生必須統一著(zhù)裝穿校服,沒(méi)有強行安排學(xué)生統一購買(mǎi)學(xué)習生活用品。

  二、加強對中小學(xué)收費資金的管理,保證學(xué)校日常開(kāi)支順利進(jìn)行

  1、為了加強財務(wù)管理,實(shí)行財務(wù)監督,每次收費我校安排兩名收費人員,一人管錢(qián),一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助,組成三人收費小組,及時(shí)準確完成收費工作,把所有收費全部上繳教委財務(wù)。

  2、所收取的費用全部交給區教委財務(wù),學(xué)校、班級、教師無(wú)截流、坐支現象。

  3、每學(xué)年開(kāi)始,學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃,通盤(pán)考慮,全面管理,能合理使用有限資金,集中力量,加大學(xué)校教學(xué)設備投入。每月份都能合理收支計劃,由上級財務(wù)部門(mén)批準后才能具體實(shí)施,做到收支活動(dòng)心中有數,從不盲目開(kāi)支。

  4、學(xué)校有理財小組,能監督學(xué)校財務(wù)工作,有財務(wù)制度,大項開(kāi)支有審批、教代會(huì )通過(guò)制度。

  雖然我們都能按照上級要求去做,但是由于我們工作能力所限,對上級精神領(lǐng)會(huì )不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,以后我們要糾正錯誤做法,規范工作行為,管理好學(xué)校財務(wù)工作。

  本年度,我園嚴格遵守區物價(jià)局、區教育局規定的行政事業(yè)收費標準,各項收費項目符合規定,經(jīng)區物價(jià)局、區教育局審核通過(guò),F將展宏幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情況報告如下:

  一、幼兒園領(lǐng)導高度重視

  1、幼兒園配有財務(wù)辦公室,配有專(zhuān)(兼職)財務(wù)人員1人。

  2、園長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報,及時(shí)調整財務(wù)支出。

  3、財務(wù)人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務(wù),當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

  二、強化幼兒園收入收費行為的管理

  1、嚴格執行收費管理制度。公開(kāi)收費項目,公開(kāi)收費標準,接受教師及家長(cháng)的監督,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門(mén)印制的收費(收款)票據。經(jīng)過(guò)我園自查,未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象,我園有完善的經(jīng)費管理制度,真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

  三、加強財務(wù)支出管理

  1、幼兒園領(lǐng)導審批制度明確,從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責權限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監督。

  四、加強有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運行

  1、根據幼兒園工作計劃,通盤(pán)考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余”。

  2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度,嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,用卡片進(jìn)行登記,款物相符,登記準確無(wú)誤,沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。

  五、本年度收支情況:

  1、春季學(xué)期:幼兒入園數共20人,學(xué)雜費總收:26000元?傊В簒x元。結余:xx元。

  2、秋季學(xué)期:幼兒入園數共42人,學(xué)雜費總收:54600元?傊В簒x元。結余:xx元。

  此次自檢自查工作中得到主管部門(mén)的高度重視,今年我園繼續遵照區物價(jià)局、區教育局規定的行政事業(yè)收費標準進(jìn)行收費,嚴守財經(jīng)制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領(lǐng)導放心、幼兒開(kāi)心、家長(cháng)滿(mǎn)意的幼兒園。

審計自查報告4

  一、貫徹實(shí)施《工會(huì )法》和《實(shí)施辦法》工作的基本情況

  (一)認真做好政策宣傳和學(xué)習組織工作

  近幾年來(lái),我院工會(huì )以貫徹實(shí)施修改后的《工會(huì )法》為契機,通過(guò)廣播、板報、專(zhuān)欄、校園網(wǎng)、會(huì )議培訓等多種媒介和形式,積極向廣大會(huì )員群眾和教職工宣傳《工會(huì )法》和《實(shí)施辦法》,在學(xué)院掀起了學(xué)習《工會(huì )法》、貫徹《工會(huì )法》、落實(shí)《工會(huì )法》的普法高潮。20xx年11月,院工會(huì )組織舉辦了學(xué)習貫徹中華全國總工會(huì )XX大XX、《中國工會(huì )章程》(修正案)、《中華人民共和國工會(huì )法》學(xué)習培訓班,分管工會(huì )工作的學(xué)院領(lǐng)導王德位同志和學(xué)院中層干部、院工會(huì )委員、分工會(huì )干部、教代會(huì )組長(cháng)等共61人參加了學(xué)習培訓班。培訓會(huì )上,分管院領(lǐng)導王德位、院工會(huì )主席鄭良忠、院工會(huì )副主席劉潔等同志分別傳達了全總XX大XX,組織學(xué)習了《工會(huì )法》,宣講了《工會(huì )法》知識答題的相關(guān)內容。培訓班發(fā)放各種學(xué)習資料180余份,并當場(chǎng)組織開(kāi)展了《工會(huì )法》知識問(wèn)卷答題。通過(guò)這些活動(dòng)的開(kāi)展,提高了學(xué)院黨政干部的`法律意識,增強了工會(huì )干部的工作信心,提高了工作效率,讓職工深刻認識和理解《工會(huì )法》的重大意義和法律條文,營(yíng)造了良好的學(xué)法、護法、守法氛圍。

  (二)加強組織領(lǐng)導,形成了良好的工會(huì )工作新格局

  學(xué)院黨政高度重視工會(huì )工作,認真貫徹中共中央《關(guān)于加強和改進(jìn)黨對工會(huì )工作的領(lǐng)導的通知》精神,切實(shí)加強和改善對工會(huì )工作的領(lǐng)導,注重工會(huì )領(lǐng)導班子建設,定期召開(kāi)會(huì )員代表大會(huì )對工會(huì )領(lǐng)導班子進(jìn)行換屆選舉,堅持按照《工會(huì )法》和《工會(huì )章程》的規定,選配群眾基礎好,有一定工群眾工作經(jīng)驗的同志擔任工會(huì )主席和副主席,指定政策業(yè)務(wù)水平較高的院級領(lǐng)導分管工會(huì )工作,定期召開(kāi)會(huì )議聽(tīng)取工會(huì )工作匯報,研究工會(huì )工作的重大問(wèn)題,按時(shí)足額撥付工會(huì )經(jīng)費。堅持把貫徹落實(shí)《工會(huì )法》和《實(shí)施辦法》的重點(diǎn)放在全力支持工會(huì )依法組織開(kāi)展工作上。

  (三)完善工會(huì )組織機構,加強組織建設

  目前我院的工會(huì )委員會(huì )和工會(huì )經(jīng)費審查委員會(huì )是20xx年4月召開(kāi)工會(huì )員代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的。院工會(huì )委員會(huì )設主席、副主席各1人,委員9人。經(jīng)費審查委員會(huì )設主任1人,委員6人。院工會(huì )下設有組織與民主管理、宣傳教育、女教職工、生活福利、文藝體育等五個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì ),每個(gè)委員會(huì )設主任1名,委員4名。

  我院現有17個(gè)部門(mén)分工會(huì ),每個(gè)分工會(huì )設主席1名,委員1~2名。

  現在正在辦理工會(huì )法人

  資格變動(dòng)登記手續。

  (四)強化維權機制的建設,加大維權工作力度

  幾年來(lái),學(xué)院工會(huì )始終堅持以依法維權,建立和諧勞動(dòng)關(guān)系,維護校園和諧穩定大局為己任,高度關(guān)注教職工的切身利益,切實(shí)維護教職工的合法權益,積極參與學(xué)院改革等涉及職工切身利益等重大事項的決策。相繼組織召開(kāi)教職工代表大會(huì )或教職工代表團組長(cháng)聯(lián)席會(huì )議,討論和審議通過(guò)了學(xué)院人事分配制度改革方案、新校區建設方案、教職工崗位聘任方案等一系事關(guān)學(xué)院建設發(fā)展和教職工切身利益的重要規章制度。參與了教職工《聘用協(xié)議》、外聘員工管理辦法等制定等工作。積極參與勞動(dòng)爭議和人事?tīng)幾h調解,認真調查處理勞動(dòng)人事?tīng)幾h糾紛,維護學(xué)院和教職工雙方的正當權益和合法利益,為建立和諧穩定的勞動(dòng)關(guān)系,促進(jìn)校園和諧與穩定做出了積極的貢獻。

審計自查報告5

  根據青委密(XX)2號《關(guān)于組織開(kāi)展專(zhuān)項保密檢查的通知》,我局按照檢查工作要求組織了檢查,現將自查情況報告如下:

  一、領(lǐng)導重視,健全組織

  為進(jìn)一步加強保密工作管理,組織開(kāi)展好專(zhuān)項保密檢查工作,我局領(lǐng)導作出了專(zhuān)門(mén)批示,要求明確任務(wù),落實(shí)責任,切實(shí)加強保密工作檢查,并研究決定成立專(zhuān)項保密檢查領(lǐng)導小組,由副局長(cháng)朱民任組長(cháng),辦公室主任賴(lài)偉春任副組長(cháng),徐海龍、戴偉為工作成員,形成一級抓一級、一級管一級、一級向一級負責的保密工作責任體系。

  二、制定要點(diǎn),有序部署

  年初根據《青浦區保密委員會(huì )關(guān)于XX年保密工作要點(diǎn)》(青委密〔XX〕1號)以及區委保密委會(huì )議紀要(青委密辦〔XX〕2號)工作要求,結合我局工作實(shí)際,制定了XX年度保密工作要點(diǎn),提出了XX年保密工作的目標要求、工作內容和工作重點(diǎn),明確責任領(lǐng)導、責任部門(mén)和責任人員。同時(shí)繼續將履行保密責任納入全局目標管理考核內容,嚴格獎懲措施,推動(dòng)保密管理工作健康有序開(kāi)展。

  三、認真實(shí)施,嚴格檢查

  加強計算機網(wǎng)絡(luò )安全管理,嚴格實(shí)行物理隔離,定期檢查,從源頭上堵塞失密泄密隱患。采取互聯(lián)網(wǎng)與內部辦公網(wǎng)絡(luò )物理隔離的辦法,減少涉密計算機泄密的機會(huì ),設立了專(zhuān)門(mén)的'計算機與互聯(lián)網(wǎng)相連,供審計人員上網(wǎng)查閱信息資料;定期對上網(wǎng)進(jìn)行安全檢查;實(shí)行優(yōu)盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等外接設備使用登記制度,嚴格涉密載體的使用管理,進(jìn)一步做好了涉密載體的清理、清查和登記工作,確保國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密絕對安全。

  四、強化管理,防范風(fēng)險

  加強保密工作學(xué)習、宣傳。高度重視保密工作,加強《保密法》的宣傳,每年組織一次保密專(zhuān)題學(xué)習,將保密要求與業(yè)務(wù)工作同部署、同要求、同安排,同時(shí)結合全局會(huì )議,反復重申保密工作的重要性,提出保密目標管理要求。

  加強保密制度建設。建立保密工作雙月檢查制度,完善雙月保密檢查臺賬,定期報告雙月保密檢查情況。完善日常保密工作檢查制度,開(kāi)展保密文件、檔案、保密信訪(fǎng)件的登記、流轉、注銷(xiāo)工作檢查,確保全年保密件無(wú)遺失。完善保密檢查糾錯機制,及時(shí)指正疏漏環(huán)節,確保全局各部門(mén)、每位干部保密檢查全覆蓋、無(wú)過(guò)失。

  加強工作檢查。將保密工作貫穿于審計工作的各個(gè)環(huán)節,定期不定期開(kāi)展檢查,切實(shí)保守好被審計單位涉及的國家秘密、商業(yè)秘密和工作秘密。加強對外出攜帶手提電腦、涉密軟盤(pán)、光盤(pán)、u盤(pán)等載體的管理和檢查,嚴防因丟失造成涉密信息的泄露,確保保密工作不存漏洞。

  總之,我局在開(kāi)展保密工作中,領(lǐng)導高度重視,具體措施有力,督查效果明顯。但我們清醒地認識到,保密工作是維護國家安全和利益的重要手段,是維護國家統一、民族團結和社會(huì )穩定的重要保障,我們在今后的工作中,要不斷完善地制度,加強保密工作管理,把保密工作各項要求切實(shí)落到實(shí)處,確保無(wú)泄密事件發(fā)生。

審計自查報告6

  按照審計工作部署,我部門(mén)積極開(kāi)展了自查工作,其中對涉及我部門(mén)去年承辦的科研項目經(jīng)費管理使用情況部分,參照《 @@@公司科技項目管理辦法(暫行》規定辦法,自查匯報如下:

  1、目前公司在科技項目管理方面存在制度缺失的情況,尚無(wú)項目管理制度、科技創(chuàng )新工作規范等文件;

  2、由我部門(mén)和@@@中心承擔的科技項目簽訂了項目合同,明確了職責和分工;

  3、該科技項目到目前為止沒(méi)有得到任何企業(yè)的資金支持和物資支持;

  4、目前我公司還沒(méi)有啟用科技創(chuàng )新專(zhuān)款專(zhuān)用的.制度,項目開(kāi)銷(xiāo)實(shí)行的是實(shí)報實(shí)銷(xiāo)制度,沒(méi)有單獨列支,但是是按照批復合同的預算金額標準執行支出的;

  5、對照協(xié)議,資金的使用情況是符合協(xié)議,財務(wù)核算及時(shí)、完整;

  6、項目建設過(guò)程中費用管理遵循公司物資采購管理辦法;

  7、項目實(shí)際執行過(guò)程中根據項目進(jìn)展對預算進(jìn)行了調整,削減了20.44萬(wàn)元的設備購置費用,同時(shí)由于沒(méi)有啟用科技創(chuàng )新專(zhuān)款專(zhuān)用制度,目前實(shí)際報銷(xiāo)的費用和預算費用略有不符,實(shí)際報銷(xiāo)的費用低于預算費用,主要差異是出差費用、招待費用等;

  8、該項目無(wú)第三方參與。

審計自查報告7

  我校根據《關(guān)于印發(fā)<廣西壯族自治區教育廳開(kāi)展審整改工作活動(dòng)方案>的通知》(桂教財務(wù))[20xx])10號和廣西壯族自治區教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計整改”活動(dòng)階段性檢查驗收工作的通知》(桂教財務(wù))[20xx])33號文件精神,對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行認真自查自評及檢查整改,現將整改情況匯報如下

  一、認真學(xué)習,提高認識

  我校認真組織領(lǐng)導班子和財務(wù)人員學(xué)習上級財務(wù)文件,統一思想,提高認識,強化財經(jīng)紀律,不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的.各項制度。

  二、成立領(lǐng)導小組工作

  我校結合實(shí)際,成立了德峨鄉初級中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導小組。

  組長(cháng):黃仕鋒(校長(cháng))

  副組長(cháng):李連聲(副校長(cháng))

  組員:廖澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭

  領(lǐng)導小組下設辦公室,辦公主任由李連聲副校長(cháng)兼任,統一協(xié)調和指導財務(wù)審計整改的各項工作。

  三、整改措施

  依據制度要求認真進(jìn)行審計整改,自查自糾存在的問(wèn)題,認真反思,找差距,尋原因。通過(guò)認真組織小組成員查看至xx年會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿。在會(huì )計報表、會(huì )計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問(wèn)題,無(wú)需整改。

  存在的一些問(wèn)題是:

  1、會(huì )計、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證,正在學(xué)習爭;

  2、在會(huì )計憑證中出現沒(méi)有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象;

  3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現象。整改領(lǐng)導組針對以上存在的問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作,分塊整改,現已全部整改完善。

  總之,財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎,財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的發(fā)展,要辦好學(xué)校,首先要管理好財務(wù),把有限的資金用在刀刃上。為此,在今后的工作中,我校將按上級主管部門(mén)的要求,嚴格執行各項財務(wù)管理制度,管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后,再進(jìn)行報賬、公示,將財務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布,自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。

審計自查報告8

  根據《XX區審計局審計通知書(shū)》XX區審計通字[20xx]12號文件精神,結合我學(xué)校審計檢查實(shí)際情況,對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、 基本情況:

  XX中學(xué)創(chuàng )辦于XXX年X月,是XX區的'高級中學(xué)。學(xué)校機構設置了:校長(cháng)室、政教處、教導處、總務(wù)處,F有編制XX人,在職員工XX人,財務(wù)隸屬于XXXX。

  二、任期內各學(xué)期招生情況

  20xx年秋季招生453人,20xx年春季招生434人,20xx年秋季招生767人,20xx年春季招生730人,20xx年秋季招生904人,20xx年春季招生920人,20xx年秋季招生970人.

  三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。

  20xx年7月初資產(chǎn)負債情況:現金: 元、銀行存款:元、固定資產(chǎn):元、其他應付款: 0元、應繳財政專(zhuān)戶(hù)款: 元。20xx年10月末資產(chǎn)負債情況:現金: 元、銀行存款: 元、固定資產(chǎn): 元、其他應付款: 元。

  四、我校收入均按收費許可證收費,及時(shí)上繳財政,無(wú)隱瞞、截留、轉移財政收入;沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設立“小金庫”。各項支出真實(shí)、合規、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴大開(kāi)支范圍、提高

  開(kāi)支標準、虛列支出等問(wèn)題。

  五、各年度各種專(zhuān)項資金,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。

  六、大宗物品和設備的購置,我校通過(guò)政府采購中心采購。

  七、各項資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。

  八、落實(shí)了債權和債務(wù)的管理,沒(méi)有重大經(jīng)濟遺留問(wèn)題。

  XX市XX區XX中學(xué)

  X年X月X日

審計自查報告9

  根據總行下發(fā)的《銀行稽內控風(fēng)險排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、內控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現將營(yíng)業(yè)室自查情況匯報如下:

  一、儲蓄存款業(yè)務(wù)

  儲蓄存款業(yè)務(wù)嚴格執行個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制無(wú)虛開(kāi)戶(hù)現象。針對存款大存、取款頻繁賬戶(hù)進(jìn)行檢查不存在公款私存現象。利率使用準確無(wú)抬高存款利率無(wú)多提少提應付利息現象。檢查各類(lèi)儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時(shí)、正確、完整。

  二、企業(yè)帳戶(hù)管理

  對帳戶(hù)的開(kāi)立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規定執行。無(wú)違反規定開(kāi)立基本帳戶(hù)、一般帳戶(hù)、專(zhuān)項帳戶(hù)和臨時(shí)帳戶(hù)的現象無(wú)混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開(kāi)立帳戶(hù)情況不存在一個(gè)單位開(kāi)立多個(gè)基本戶(hù)和在同一銀行開(kāi)立不同

  帳戶(hù)的情況。開(kāi)戶(hù)單位的開(kāi)戶(hù)資料齊全符合帳戶(hù)管理規定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開(kāi)立帳戶(hù)的現象無(wú)先開(kāi)戶(hù)、后補批的情況。

  三、內部結算檢查

  1、印章管理檢查 按規定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷(xiāo)毀等作出明確規定并按規定嚴格執行。

  2、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查 有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規定實(shí)行專(zhuān)人保管無(wú)混用和混合保管的現象落實(shí)查庫登記制度會(huì )計主管按規定進(jìn)行查庫查庫記錄規范、完整無(wú)涂改記錄簿規范、完整領(lǐng)用手續齊全領(lǐng)用合規記錄完整。

  3、賬務(wù)組織檢查 分戶(hù)賬檢查無(wú)憑證代賬現象帳戶(hù)設置齊全、完整設立真實(shí)分戶(hù)賬的`戶(hù)名與開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記簿以及預留印鑒卡的名稱(chēng)一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶(hù)賬數據一致。各類(lèi)余額表數據一致無(wú)虛增、虛減現象。

  四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查

  對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單業(yè)務(wù)進(jìn)

  行全面檢查銷(xiāo)戶(hù)手續合規。對公存款單位的存款資金來(lái)源正常貸款資金走向正常無(wú)以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。

  五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

  嚴格按照合同規定實(shí)用貸款資金和承兌資金對風(fēng)險因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補并采取了有效措施。 我支行已經(jīng)對內控風(fēng)險建立了長(cháng)效的管理機制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。20xx年將力圖繼續保持我支行“零案件”的防控目標。

審計自查報告10

  根據《xx區審計局審計通知書(shū)》xx區審計通字12號文件精神,結合我學(xué)校審計檢查實(shí)際情況,對本單位的`財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、基本情況:

  xx中學(xué)創(chuàng )辦于xx年x月,是xx區的高級中學(xué)。學(xué)校機構設置了:校長(cháng)室、政教處、教導處、總務(wù)處,F有編制xx人,在職員工xx人,財務(wù)隸屬于xxxx。

  二、任期內各學(xué)期招生情況

  20xx年秋季招生453人,20xx年春季招生434人,20xx年秋季招生767

  人,20xx年春季招生730人,20xx年秋季招生904人,20xx年春季招生920人,20xx年秋季招生970人.

  三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。

  20xx年7月初資產(chǎn)負債情況:現金:元、銀行存款:元、固定資產(chǎn):元、其他應付款:0元、應繳財政專(zhuān)戶(hù)款:元。20xx年10月末資產(chǎn)負債情況:現金:元、銀行存款:元、固定資產(chǎn):元、其他應付款:元。

  四、我校收入均按收費許可證收費,及時(shí)上繳財政,無(wú)隱瞞、截留、轉移財政收入;

  沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設立“小金庫”。各項支出真實(shí)、合規、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴大開(kāi)支范圍、提高

  開(kāi)支標準、虛列支出等問(wèn)題。

  五、各年度各種專(zhuān)項資金,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。

  六、大宗物品和設備的購置,我校通過(guò)政府采購中心采購。

  七、各項資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。

  八、落實(shí)了債權和債務(wù)的管理,沒(méi)有重大經(jīng)濟遺留問(wèn)題。

審計自查報告11

  在省審計廳和市委、市政府的領(lǐng)導下,在市依法治市辦公室的指導下,我局在“六五”普法工作中,嚴格按照省廳“六五”普法工作規劃和我市依法治市第四個(gè)五年規劃(20xx-20xx年)的要求,認真開(kāi)展“六五”普法活動(dòng),全面落實(shí)“六五”普法工作的各項任務(wù),增強了審計人員的法制觀(guān)念和依法審計的能力,取得了明顯的成效,F將有關(guān)情況報告如下:

  一、開(kāi)展普法工作的措施

 。ㄒ唬┙∪M織機制,確立普法目標

  1.完善法制宣傳領(lǐng)導體制。按照市委、市政府的工作要求,我局進(jìn)一步強化了組織機構,及時(shí)成立了由局黨組書(shū)記、局長(cháng)任組長(cháng),分管領(lǐng)導任副組長(cháng),各處室負責人為成員的普法工作領(lǐng)導小組,全面部署“六五”普法工作,并將工作機構設在法規處。

  2.進(jìn)一步完善市、縣(區)兩級審計機關(guān)普法工作領(lǐng)導機構。我市兩級審計機關(guān)切實(shí)加強對法制宣傳教育工作的領(lǐng)導,健全普法及依法治理領(lǐng)導機構,落實(shí)“一把手”負責制,明確領(lǐng)導職責,建立和完善領(lǐng)導小組定期會(huì )議、年度工作匯報、工作督查等制度,自覺(jué)接受黨委、人大、政府對法制宣傳教育工作的檢查監督。

  3.建立健全協(xié)調配合的法制宣傳教育工作機制。我局明確由法規處負責規劃的實(shí)施,做好組織、協(xié)調、指導和檢查法制宣傳教育等日常工作,幫助解決法律問(wèn)題,加強對審計人員學(xué)法執法情況的檢查監督。機關(guān)黨委、人教處和其他有關(guān)部門(mén)分工負責、協(xié)調配合,共同做好法制宣傳教育工作。

  4.制定普法規劃指導普法工作。我局努力推進(jìn)依法行政和依法審計,認真規劃,研究制定了《市審計機關(guān)開(kāi)展法制宣傳教育的第六個(gè)五年規劃》和《市審計機關(guān)法制宣傳教育第六個(gè)五年規劃實(shí)施方案》,對全市審計機關(guān)開(kāi)展“六五”普法工作進(jìn)行了統一安排部署,做到了機構人員、工作和經(jīng)費三落實(shí),形成了普法工作一把手掛帥,分管領(lǐng)導專(zhuān)門(mén)抓,辦公室具體抓的齊抓共管的良好局面。

  5.確立普法目標。根據我市的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展狀況,結合審計工作實(shí)際,我局明確了普法目標,即:通過(guò)扎實(shí)開(kāi)展法制宣傳教育工作,增強全市審計人員的法律意識和法律素質(zhì),提高全市各級審計機關(guān)依法審計的能力和水平,推動(dòng)依法審計、文明審計和全面履行審計監督職責,增強被審計單位依法行政、依法理財、依法接受審計監督的.意識,在全市營(yíng)造自覺(jué)遵守審計法律法規、主動(dòng)落實(shí)審計意見(jiàn)、積極支持和配合審計工作的良好社會(huì )氛圍,充分發(fā)揮審計“免疫系統”功能在國家治理中的作用。

 。ǘ⿵娀瘜W(xué)習培訓,提高審計隊伍素質(zhì)

  1.加強對全體審計人員的法制宣傳教育,著(zhù)力提高依法行政和公正執法能力。我局健全和落實(shí)審計人員學(xué)法制度,實(shí)現法律知識考試考核工作的規范化。利用冬訓集中學(xué)習、申領(lǐng)執法證自學(xué)、開(kāi)展專(zhuān)題講座學(xué)習等方式,做到領(lǐng)導干部帶頭學(xué)法用法護法,保證全市審計人員每人每年學(xué)法不少于40學(xué)時(shí)。東海、贛榆、新浦等縣區審計局每周固定時(shí)間開(kāi)展學(xué)習,由局領(lǐng)導和業(yè)務(wù)骨干輪流主講;我局開(kāi)展“身邊的人講身邊的事”活動(dòng),由業(yè)務(wù)骨干主講。通過(guò)法制宣傳教育,樹(shù)立了審計人員有權必有責、用權受監督、違法要追究的觀(guān)念,提高了審計人員學(xué)法用法的自覺(jué)性和積極性,增強了審計人員依法審計的能力。

  2.培養法制宣傳教育隊伍。我局根據需要充實(shí)了法制機構工作人員,組織開(kāi)展法制宣傳教育工作者學(xué)習培訓活動(dòng),提高了法制人員的政治、法律素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。目前已有3人獨立開(kāi)展了全市審計法制培訓,4人多次到縣區審計局指導審計法制工作。

  3.創(chuàng )新學(xué)習培訓方式。一是采取多種方式重點(diǎn)培訓。我局在年初就制定培訓計劃和日程,落實(shí)培訓時(shí)間、培訓方式和培訓內容,堅持利用冬訓時(shí)間集中培訓及其他時(shí)間自學(xué)培訓。為了全面推行審理制度,我局在冬訓期間重點(diǎn)對審理工作和審理要求進(jìn)行了培訓,分別到縣區審計局開(kāi)展了6場(chǎng)專(zhuān)題培訓。不僅要讓審計業(yè)務(wù)人員和審理人員掌握審理流程和要求,更要讓局領(lǐng)導和綜合后勤人員知道審理工作、明確審理要求,營(yíng)造全面推行審理制度的大環(huán)境。二是加強制度建設。近幾年來(lái),我局制定了《審計執法過(guò)錯追究辦法》、《審計項目審理工作辦法》、《審計項目質(zhì)量檢查辦法》、《審計聽(tīng)證制度》、《依法行政情況報告制度》、《行政執法人員評議考核辦法》、《普法宣傳工作制度》等一系列規章制度,并不斷進(jìn)行修訂完善,以適應審計工作需要。三是學(xué)習培訓與審計實(shí)踐相結合。通過(guò)培訓,使全局同志隨時(shí)了解和掌握新頒布以及修訂完善的各項法律法規,從而在審計過(guò)程中,能夠準確地判斷違紀違規問(wèn)題的性質(zhì)、違反的法律法規條款以及法律法規進(jìn)行處理處罰的依據。此外,還將審理過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行匯總整理,編發(fā)了6期審計規范化工作動(dòng)態(tài),指導審計人員依法、依規開(kāi)展審計。

 。ㄈ⿵娀辗ㄐ麄,擴大審計影響

  1.每年制定普法工作要點(diǎn),有針對性開(kāi)展法制宣傳工作。每年初,我局要求各部門(mén)根據自身工作特點(diǎn),制定本單位的普法工作要點(diǎn),并交法規處匯總,提交局務(wù)會(huì )討論通過(guò)后,下發(fā)執行。工作要點(diǎn)主要緊密結合審計業(yè)務(wù)工作,加強對財政、地稅、行政事業(yè)、企業(yè)、政府投資、社會(huì )保障、資源環(huán)保等各領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)法律法規的宣傳教育。

  2.開(kāi)展多種形式的審計法制宣傳活動(dòng)。為了進(jìn)一步提高審計美譽(yù)度和影響力,改善審計環(huán)境,促進(jìn)依法審計,我局利用廣播、電視、報刊和網(wǎng)絡(luò )平臺,積極開(kāi)展以新修訂的《審計法》、《審計法實(shí)施條例》、國家審計準則、《省審計條例》、《省部門(mén)和單位內部管理領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計暫行辦法》等法律、法規為重點(diǎn)的宣傳工作,將審計法制宣傳和審計文化建設有機結合起來(lái)。廣泛運用專(zhuān)家法律講座、以案說(shuō)法、審計法制專(zhuān)欄、答記者問(wèn)、懸掛橫幅宣傳標語(yǔ)等形式,積極開(kāi)展形式多樣、豐富多彩、生動(dòng)活潑的法制宣傳教育活動(dòng),進(jìn)一步擴大審計法制宣傳教育的覆蓋面,努力提升審計法制宣傳活動(dòng)的影響力和感染力。20xx年11月,我局專(zhuān)門(mén)舉辦了審計法制宣傳月系列活動(dòng):一是開(kāi)展了審計法制工作書(shū)畫(huà)攝影展,征集相關(guān)的書(shū)畫(huà)攝影作品,制作了展板供審計機關(guān)和社會(huì )各界人士觀(guān)看;二是圍繞審計工作運用的理論、法規知識,以案例分析、知識搶答、錯誤糾正等形式開(kāi)展了法律知識競賽活動(dòng);三是進(jìn)行了審計法制宣傳論文評選活動(dòng)。另外,我局還結合重大節日、紀念日、重大法律法規頒布實(shí)施以及“12·4”全國法制宣傳日等主題活動(dòng),多形式多渠道地開(kāi)展審計法制宣傳工作,不斷增強宣傳效果。

  3.在審計工作中加強審計法制宣傳。我局主動(dòng)服務(wù)被審計單位,深入開(kāi)展“法律進(jìn)機關(guān)、進(jìn)鄉村、進(jìn)社區、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位”主題活動(dòng),注重將普法宣傳貫穿到日常審計工作中,落實(shí)到每一個(gè)具體的審計項目上。通過(guò)對被審計單位開(kāi)展專(zhuān)題培訓、召開(kāi)座談?dòng)懻摵蛢葘徆ぷ髦笇,并結合日常審計,隨時(shí)隨地向被審計單位和社會(huì )各界進(jìn)行普法宣傳,解答被審計單位有關(guān)人員咨詢(xún)的各類(lèi)問(wèn)題,使被審計單位和社會(huì )各界加深了對審計工作的了解,加深了對審計法律法規的了解。

  二、“六五”普法取得的成效

 。ㄒ唬┈F代法制觀(guān)念逐步增強

  廣大審計干部職工通過(guò)學(xué)習憲法,樹(shù)立了憲法至上、法律面前人人平等、權利和義務(wù)相統一的基本觀(guān)念,提高了審計人員依照憲法和審計法等法律法規開(kāi)展審計的意識,為發(fā)揮審計免疫系統功能奠定了基礎。

 。ǘ┮婪▽徲嫷哪芰Φ玫教岣

  兩年來(lái),我局堅持學(xué)法、普法與實(shí)際工作相結合的原則,在審計工作中充分體現依法執審的理念,并在工作中要求審計人員嚴格執行“審計八不準”等廉政規定,做到有法可依、有法必依、執法必嚴、違法必究。全市共開(kāi)展審計項目821個(gè),查處違紀違規金額8.61億元,上繳財政1.9億元,核減工程款8.70億元。審計過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生一起行政復議和行政訴訟案件。

 。ㄈ⿲徲嬕幏痘矫黠@提升

  我局通過(guò)各種普法教育活動(dòng),明確了審計程序、審計流程等方面的要求,實(shí)行了組長(cháng)審核、部分負責人復核、審理機構審理、審理委員會(huì )審定的四級審理制度,及時(shí)發(fā)現審計中存在的問(wèn)題,幫助審計組規范程序、完善資料、完備手續。審理和審定過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題越來(lái)越少,審計人員的自由度和隨意性也越來(lái)越少,審計規范化水平得到了很大的提高。

  三、工作中存在的不足和下一步的工作打算

  “六五”普法兩年多來(lái),我局雖然取得了階段性的成果,但通過(guò)自查,我們也發(fā)現存在一些不容忽視的問(wèn)題。如:在普法宣傳工作上缺乏對普法教育的全面性、系統性,普法效果還不十分明顯。

  在今后的普法工作中,我局將一如繼往地重視普法教育工作,在形式上再豐富一些,在范圍上再擴大一些,在內容上再廣泛一些。在正常普法宣傳的基礎上,結合公務(wù)員法治理念主題教育培訓活動(dòng),加強對審計人員的法制教育,增進(jìn)與被審計單位之間的法律交流,進(jìn)一步提升依法執審能力,圓滿(mǎn)完成審計“六五”普法目標,為推動(dòng)我市的跨越發(fā)展作出應有的貢獻。

審計自查報告12

  我校根據《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx])10號和廣西壯族自治區教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計整改”活動(dòng)階段性檢查驗收工作的通知》[20xx])33號文件精神,對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行認真自查自評及檢查整改,現將整改情況匯報如下:

  一、成立領(lǐng)導小組工作我校結合實(shí)際,成立了xx中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導小組。

  組長(cháng):黃x副組長(cháng):李x組員:廖x、張x、楊x、岑x、王x、朱x、李x、黃x領(lǐng)導小組下設辦公室,辦公主任由李連聲副校長(cháng)兼任,統一協(xié)調和指導財務(wù)審計整改的各項工作。

  二、整改措施依據制度要求認真進(jìn)行審計整改,自查自糾存在的問(wèn)題,認真反思,找差距,尋原因。

  通過(guò)認真組織小組成員查看20xx年至20xx年會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿。

  在會(huì )計報表、會(huì )計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問(wèn)題,無(wú)需整改。

  存在的一些問(wèn)題是:

  1、會(huì )計、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證,正在學(xué)習爭;

  2、在會(huì )計憑證中出現沒(méi)有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象;

  3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現象。

  整改領(lǐng)導組針對以上存在的問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作,分塊整改,現已全部整改完善。

  總之,財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎,財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的`發(fā)展,要辦好學(xué)校,首先要管理好財務(wù),把有限的資金用在刀刃上。

  為此,在今后的工作中,我校將按上級主管部門(mén)的要求,嚴格執行各項財務(wù)管理制度,管理好學(xué)校財務(wù)。

  堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后,再進(jìn)行報賬、公示,將財務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布,自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。

審計自查報告13

  我局對歷年所有審計項目進(jìn)行了自查,通過(guò)自查,我局發(fā)現其中有8個(gè)審計項目存在問(wèn)題,對此,我們制定了整改措施并嚴格抓好落實(shí),現將我局自查整改情況匯報如下:

  一、項目審計基本情況

  1、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程1標段,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  2、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程2標段,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx。

  3、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程3標段,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  4、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程4標段,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  5、xxx幼兒園食堂燃氣管道,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  6、輪臺鎮中心小學(xué)燃氣工程,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  7、xxx學(xué)生宿舍、實(shí)訓設備廠(chǎng)房,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  8、xxx小學(xué)教室、xxx小學(xué)教室、xxx鍋爐房,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  二、存在的問(wèn)題

  經(jīng)過(guò)我局對歷年所有審計項目進(jìn)行自查,通過(guò)自查我局發(fā)現以上審計項目核減率均超過(guò)15%,越過(guò)了審計標準的紅線(xiàn)。

  三、整改措施

  我局將進(jìn)一步建立健全各項審查制度,加大項目工程量清單的審查力度,加大對所有項目預算控制價(jià)的審查力度,加大對項目設計變更的`審查力度,加大對施工單位和監理單位的監督力度,加強對施工單位和監理單位相關(guān)人員的培訓,建立健全各項檢查監督制度,堅決杜絕以上類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生。

  四、下一步工作計劃

  今后我局將進(jìn)一步加強各個(gè)環(huán)節的監管和審查,嚴格按照相關(guān)程序操作,堅決按照審計標準執行。

審計自查報告14

審計組:

  根據發(fā)xx號文件和《縣村委會(huì )成員任期和離任經(jīng)濟責任專(zhuān)項審計工作方案》要求,現將我村情況匯報如下:

  一、基本情況

  村位于鎮政府北面,距政府公里。全村幅員面積平方公里,轄個(gè)村民小組,總人口人,戶(hù),土地總面積為畝,其中耕地面積畝,村有學(xué)校個(gè),醫療站個(gè),新建有村公共服務(wù)中心一幢,面積㎡,村基本條件差,經(jīng)濟薄弱,是一個(gè)典型的貧困村。

  二、村干部任職期間履職情況

  村按規定配齊了村干部名,村支部書(shū)記,村主任,村支部副書(shū)記,村副主任,村支書(shū),綜治專(zhuān)干。

  三年來(lái),村支兩委一班人圍繞全民建設小康社會(huì )的目標,結合本村實(shí)際,求真務(wù)實(shí),一心一意謀發(fā)展,齊心協(xié)力抓基礎設施建設,積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了路的改造、人飲工程的實(shí)施、水庫整治、農村改廁、沼氣推廣使用、農村土地流轉等惠民政策的落實(shí);帶頭為群眾辦好事實(shí)事,在黨員和群眾中發(fā)揮戰斗堡壘和橋梁紐帶作用,全村團結和諧,各項工作取得了較好的成績(jì)。

  三、村級財務(wù)情況

 。ㄒ唬┐寮壺攧(wù)狀況

  收支情況:自x年至x年x月x日(以下同)總收入x,總支出x元,品迭x元。

  債權債務(wù)情況

  債權:x元(人飲工程上交款)

  債務(wù):x元,新建村公共服務(wù)中心工程款。

  固定資產(chǎn):村公共服務(wù)中心一幢、村衛生室一幢、辦公用具等,總價(jià)值x元。

  開(kāi)支審批情況。村嚴格按規定審批,即村開(kāi)支有村財務(wù)監督人審查簽字,社開(kāi)支有名以上村民代表簽字,由村書(shū)記審批,方能做賬(村主任任村出納)。

  報賬與公開(kāi)情況。由于村社財務(wù)由鎮統籌,我們堅持每季度做一次賬,且在公示欄內進(jìn)行公示,接受群眾監督。

 。ǘ┐寮壺攧(wù)管理情況

  村支兩委班子成員,嚴格執行財經(jīng)紀律,以身作則,開(kāi)展“陽(yáng)光財務(wù)工程”,隨時(shí)對村社財務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現金進(jìn)行清理,并將清理結果公布于眾,接受群眾監督。嚴格執行村務(wù)公開(kāi)制度和村財鎮管制度,規范了村社財務(wù)管理。成立了村財務(wù)監督小組,社有村民代表監督,嚴格按照票據要求,對其真實(shí)性、合法性及程序都必須審查,提高透明度,得到群眾的認可。

 。ㄈ┴攧(wù)紀律和干部廉政自律情況

  村級財務(wù)實(shí)行“村財鎮管”后,通過(guò)完善資金管理,財務(wù)審批等有關(guān)財務(wù)管理制度,使財經(jīng)紀律和財務(wù)制度保持較好執行,有效控制了亂支亂發(fā)現象,做到了有章可循,有賬可查。

  這三年,本屆任期內,我村干部能認真執行黨風(fēng)廉政建設的有關(guān)規定,帶頭做到廉潔自律,把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟上,凡惠及民生的`政策全部力求做到“公正、公平、公開(kāi)”。在開(kāi)支方面,嚴格按照鎮黨委政府的規定辦理,沒(méi)有違紀違規情況。

  四、存在的主要問(wèn)題

  村級經(jīng)濟基礎薄弱,自我發(fā)展經(jīng)濟的能力不強。票據管理和使用不規范,業(yè)務(wù)能有待提高。

  五、幾點(diǎn)建議

  加強制度建設,推行規范管理。

  加強對業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓,特別是票據的管理使用。努力探索村級財務(wù)管理的有效途徑。

審計自查報告15

  20xx年,我局根據xxx市審計局關(guān)于全市審計信息化工作的總體部署,按照市局全市審計信息化工作目標和任務(wù),以保證審計質(zhì)量、提高審計效率為目的,把扎實(shí)推進(jìn)審計信息化建設作為工作重點(diǎn),狠抓落實(shí),取得良好成效,F對照《xxx市審計機關(guān)信息化工作考核表》,就我局今年審計信息化工作的開(kāi)展情況進(jìn)行自查,自查得分100分,報告如下:

  一、 計算機審計推廣應用情況

 。ㄒ唬┯嬎銠C審計成果。(20分)

  20xx年,我局共撰寫(xiě)并提交計算機審計成果5篇。其中:《財政決算審計AO實(shí)例》、《xxx市石化項目衛生防護區居民搬遷安置事項補償、獎勵標準不統一審計AO實(shí)例》、《xxx市xxx鎮20xx年度財政決算審計AO實(shí)例》、《政府投資項目財務(wù)決算審計AO實(shí)例》等審計實(shí)例4篇,《計劃生育獎勵扶助特別扶助專(zhuān)項資金計算機審計方法》1篇。通過(guò)計算機審計查出了有人同時(shí)申報國家獎扶資金和特別扶助資金、特別扶助資金申報人員不符合文件規定的基本條件、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金賬上的國有土地使用權出讓收入未及時(shí)解繳、某鎮對54戶(hù)多次拆遷的農戶(hù),獎勵和搬家費發(fā)放標準不一致等問(wèn)題。

 。ǘ㎡A運用情況。(10分)

  20xx年,我局充分運用OA系統的公文起草、公文收取、公文閱辦等功能,提高了工作效率,減少了紙張浪費。除固定資產(chǎn)投資竣工結算審計項目外,其余項目在項目管理過(guò)程中充分運用了OA系統建立項目、分解項目、上傳審計工作底稿等審計現場(chǎng)資料、數據回傳及與AO的交互等功能。

 。ㄈ⿲徲嫊(huì )商運用情況。(10分)

  按照市局的統一部署,我局今年成功安裝了審計會(huì )商系統。在系統的`運用過(guò)程中,根據要求,在每次會(huì )前聯(lián)調都做到了及時(shí)上線(xiàn),沒(méi)有發(fā)生遲滯開(kāi)機或離崗等情況,在開(kāi)會(huì )時(shí)也沒(méi)有出現因故障影響會(huì )議效果的情況。

  二、信息化人才隊伍的建設和培養情況

 。ㄒ唬〢O認證通過(guò)率(10分)

  截止20xx年底,我局共有24人通過(guò)AO認證考試,達到了單位總人數的80%。

 。ǘ┯嬎銠C審計中級人員通過(guò)率。(10分)

  今年,我局有一名同志參加省廳組織的計算機審計中級培訓,并順利通過(guò)考試,年度通過(guò)率增加超過(guò)了2%。截止目前,我局共有2人通過(guò)審計署計算機審計中級考試,5人通過(guò)xxx省審計廳計算機審計中級考試。

 。ㄈ┬畔⒒瘜(zhuān)業(yè)人員。(5分)

  我局現在計算機專(zhuān)業(yè)背景2人從事計算機技術(shù)保障工作(其中聘用1人),人員占比超過(guò)了全局人員的4%。

  三、信息化安全(15分)

  20xx年,我局未發(fā)生失泄密和違反安全保密規定事件,未受到市局通報批評,未受到上級保密部門(mén)通報批評的,按要求進(jìn)行安全自查,有信息安全制度。

  四、其他

 。ㄒ唬⿲徲媽(zhuān)網(wǎng)運行狀況(10分)

  20xx年,我局充分保障了審計專(zhuān)網(wǎng)的通暢運行,對出現的臨時(shí)故障及時(shí)聯(lián)系有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調處理,沒(méi)有發(fā)生因故障影響工作開(kāi)展的情況。

 。ǘ┬畔⒒ぷ鳎10分)

  20xx年我局共撰寫(xiě)上報市局《基層審計機關(guān)信息化建設存在的問(wèn)題及建議》、《計算機審計技術(shù)助推審計顯成效》、《計算機審計在財政預算執行中的運用》、《xxx市審計局采取三項措施推進(jìn)審計信息化建設》等有關(guān)計算機審計信息化的文章、簡(jiǎn)報共4篇。完成了全年審計信息化工作動(dòng)態(tài)目標任務(wù)的200%。

  xxx市審計局

  20xx年xx月xx日

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