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供應商管理制度精品[15篇]
在學(xué)習、工作、生活中,制度的使用頻率逐漸增多,制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編整理的供應商管理制度,希望能夠幫助到大家。
![供應商管理制度精品[15篇]](https://p.9136.com/00/l/d6c6b6c801_6136d9e1d9261.jpg)
供應商管理制度1
職工食堂供貨商管理制度
為了切實(shí)搞好職工食堂飲食服務(wù),職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠(chǎng)的管理制度外,還必須具備的條件:
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照:營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本食堂備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商,還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū):衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類(lèi)供應商,仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的.供應商,應與本食堂簽訂長(cháng)期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
食堂供應管理制度
1、供應方負責給學(xué)校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽(tīng)學(xué)校通知。
2、供應方必須復印供應方合法經(jīng)營(yíng)的有效證件交學(xué)校存檔,給學(xué)校提供合格產(chǎn)品,如因供應方提供的產(chǎn)品造成的學(xué)校人員食物中毒等事故,供應方必須負全部責任。情況嚴重的,觸犯法律的移交司法機關(guān)處理。
3、供應方給學(xué)校提供的貨物價(jià)格必須低于市場(chǎng)價(jià)格。
4、如因供應方提供的貨物質(zhì)量有問(wèn)題,價(jià)格不按協(xié)議實(shí)行,學(xué)校有權拒絕接受供應方貨物,并且有權與供應方斷絕采購關(guān)系。
供應商管理制度2
外協(xié)供應商管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán),旨在確保供應鏈的穩定性和效率,通過(guò)規范對外協(xié)供應商的選取、管理、評價(jià)和改進(jìn)過(guò)程,保障企業(yè)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。
內容概述:
1. 供應商資質(zhì)審查:設定嚴格的'供應商準入標準,包括但不限于營(yíng)業(yè)執照、質(zhì)量管理體系認證、財務(wù)狀況、過(guò)往業(yè)績(jì)等。
2. 合同管理:制定標準化合同模板,明確雙方權利義務(wù),規定產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等關(guān)鍵條款。
3. 供應商績(jì)效評估:定期對供應商的交付質(zhì)量、準時(shí)率、服務(wù)態(tài)度等方面進(jìn)行考核,形成評價(jià)報告。
4. 問(wèn)題處理機制:建立有效的溝通渠道,對供應商出現的問(wèn)題及時(shí)反饋和解決,確保問(wèn)題不過(guò)夜。
5. 關(guān)系維護與持續改進(jìn):通過(guò)定期會(huì )議、培訓等方式,促進(jìn)供應商能力提升,共同推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
6. 風(fēng)險管理:識別潛在風(fēng)險,如供應中斷、價(jià)格波動(dòng)等,制定應急預案,降低對企業(yè)運營(yíng)的影響。
供應商管理制度3
一、建立、憲善采購制度,做好采購成本控制的基礎工作
采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,因此,如果企業(yè)不制定嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無(wú)章可依,還會(huì )給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個(gè)方面:
1、建立嚴格的采購制度。建立嚴格、完善的采購制度,不僅能規范企業(yè)的采購活動(dòng)、提高效率、杜絕部門(mén)之間扯皮,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規定物料采購的申請、授權[文秘站:]人的批準權限、物料采購的流程、相關(guān)部門(mén)(特別是財務(wù)部門(mén))的責任和關(guān)系、各種材料采購的規定和方式、報價(jià)和價(jià)格審批等。比如,可在采購制度中規定采購的物品要向供應商詢(xún)價(jià)、列表比較、議價(jià),然后選擇供應商,并把所選的供應商及其報價(jià)填在請購單上;還可規定超過(guò)一定金額的采購須附上三個(gè)以上的書(shū)面報價(jià)等,以供財務(wù)部門(mén)或內部審計部門(mén)稽核。
2、建立供應商檔案和準入制度。對企業(yè)的正式供應商要建立檔案,供應商檔案除有編號、詳細聯(lián)系方式和地址外,還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質(zhì)評級、銀行賬號等,每一個(gè)供應商檔案應經(jīng)嚴格的審核才能歸檔。企業(yè)的采購必須在已歸檔的供應商中進(jìn)行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專(zhuān)人管理。同時(shí)要建立供應商準入制度。重點(diǎn)材料的供應商必須經(jīng)質(zhì)檢、物料、財務(wù)等部門(mén)聯(lián)合考核后才能進(jìn)入,如有可能要實(shí)地到供應商生產(chǎn)地考核。企業(yè)要制定嚴格的考核程序和指標,要對考核的問(wèn)題逐一評分,只有達到或超過(guò)評分標準者才能成為歸檔供應商。
3、建立價(jià)格檔案和價(jià)格評價(jià)體系。企業(yè)采購部門(mén)要對所有采購材料建立價(jià)格檔案,對每一批采購物品的報價(jià),應首先與歸檔的材料價(jià)格進(jìn)行比較,分析價(jià)格差異的原因。如無(wú)特殊原因,原則上采購的價(jià)格不能超過(guò)檔案中的價(jià)格水平,否則要作出詳細的說(shuō)明。對于重點(diǎn)材料的價(jià)格,要建立價(jià)格評價(jià)體系,由公司有關(guān)部門(mén)組成價(jià)格評價(jià)組,定期收集有關(guān)的供應價(jià)格信息,來(lái)分析、評價(jià)現有的價(jià)格水平,并對歸檔的價(jià)格檔案進(jìn)行評價(jià)和更新。這種評議視情況可一季度或半年進(jìn)行一次。
4、建立材料的標準采購價(jià)格,對采購人員根據工作業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲。財務(wù)部對所重點(diǎn)監控的材料應根據市場(chǎng)的變化和產(chǎn)品標準成本定期定出標準采購價(jià)格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價(jià)格。標準采購價(jià)格亦可與價(jià)格評價(jià)體系結合起來(lái)進(jìn)行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務(wù)的采購人員進(jìn)行獎勵,對沒(méi)有完成采購成本下降任務(wù)的采購人員,分析原因,確定對其懲罰的措施。
通過(guò)以上四個(gè)方面的工作,雖然不能完全杜絕采購人員的暗箱操作,但對完善采購管理,提高效率,控制采購成本,確實(shí)有較大的成效。
二、降低材料成本的方法和手段
1、通過(guò)付款條款的選擇降低采購成本。如果企業(yè)資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來(lái)較大的價(jià)格折扣。此外,對于進(jìn)口材料、外匯幣種的選擇和匯率走勢也是要格外注意的。如去年我公司從荷蘭進(jìn)口生產(chǎn)線(xiàn),由于考慮了歐元的.弱勢走勢,于是選擇了歐元為付款幣種(我公司外幣存款為美元),從而降低了設備成本。
2、把握價(jià)格變動(dòng)的時(shí)機。價(jià)格會(huì )經(jīng)常隨著(zhù)季節、市場(chǎng)供求情況而變動(dòng),因此,采購人員應注意價(jià)格變動(dòng)的規律,把握好采購時(shí)機。如我公司的主要原材料聚碳酸酯(PC塑料),去年年初的價(jià)格為2.8美元/公斤,而到了月份,價(jià)格上升到3.6美元/公斤。如果采購部門(mén)能把握好時(shí)機和采購數量,會(huì )給企業(yè)帶來(lái)很大的經(jīng)濟效益。
3、以競爭招標的方式來(lái)牽制供應商。對于大宗物料采購,一個(gè)有效的方法是實(shí)行競爭招標,往往能通過(guò)供應商的相互比價(jià),最終得到底線(xiàn)的價(jià)格。此外,對同一種材料,應多找幾個(gè)供應商,通過(guò)對不同供應商的選擇和比較使其互相牽制,從而使公司在談判中處于有利的地位。
4、向制造商直接采購或結成同盟聯(lián)合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環(huán)節,降低采購成本,同時(shí)制造商的技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)會(huì )更好。另外,有條件的幾個(gè)同類(lèi)廠(chǎng)家可結成同盟聯(lián)合訂購,以克服單個(gè)廠(chǎng)家訂購數量小而得不到更多優(yōu)惠的矛盾。
5、選擇信譽(yù)佳的供應商并與其簽訂長(cháng)期合同。與誠實(shí)、講信譽(yù)的供應商合作不僅能保證供貨的質(zhì)量、及時(shí)的交貨期,還可得到其付款及價(jià)格的關(guān)照,特別是與其簽訂長(cháng)期的合同,往往能得到更多的優(yōu)惠。
6、充分進(jìn)行采購市場(chǎng)的調查和信息收集。一個(gè)企業(yè)的采購管理要達到一定水平,應充分注意對采購市場(chǎng)的調查和信息的收集、整理,只有這樣,才能充分了解市場(chǎng)的狀況和價(jià)格的走勢,使自己處于有利地位。如有條件,企業(yè)可設專(zhuān)人從事這方面的工作,定期形成調研報告。
三、實(shí)行戰略成本管理來(lái)指導采購成本控制
估算供應商的產(chǎn)品或服務(wù)成本。我們以前的采購管理只是過(guò)多強調公司內部的努力,而要真正做到對采購成本的全面控制,僅靠自己內部的努力是不夠的,應該對供應商的成本狀況有所了解,只有這樣,才能在價(jià)格談判中占主動(dòng)地位?梢酝ㄟ^(guò)參觀(guān)供應商的設施,觀(guān)察并適當提問(wèn)以獲得更多有用的數據;甚至為了合作,明確要求供應商如實(shí)提供有關(guān)資料,以估算供應商的成本。在估計供應商成本并了解哪些材料占成本比重較大之后,可安排一些使自己在價(jià)格上有利的談判,并盡可能加強溝通和聯(lián)系,即與供應商一起尋求降低大宗材料成本的途徑,從而降低自己企業(yè)的材料成本。進(jìn)行這種談判,要始終爭取雙贏(yíng)的局面。要與供應商建立長(cháng)期的合作關(guān)系,就不能在談判中把供應商遇到賠錢(qián)的地步。
供應商管理制度4
供應商管理制度對于企業(yè)運營(yíng)至關(guān)重要,它:
1. 保障供應鏈穩定性:通過(guò)嚴格篩選和管理,減少供應中斷的風(fēng)險。
2. 降低成本:優(yōu)化采購策略,降低物料和服務(wù)成本。
3. 提高產(chǎn)品質(zhì)量:確保供應商提供的產(chǎn)品或服務(wù)滿(mǎn)足企業(yè)標準。
4. 增強競爭力:通過(guò)與優(yōu)質(zhì)供應商合作,提升企業(yè)整體競爭力。
5. 合規經(jīng)營(yíng):遵守法律法規,避免因供應商問(wèn)題引發(fā)的`法律風(fēng)險。
供應商管理制度5
1.總則
1.1制定目的
為規范供應商管理,提高經(jīng)營(yíng)合理化水準,特制定本規章。
1.2適用范圍
凡本公司之供應商管理,除另有規定外,悉依本規章辦理。
1.3權責單位
。1)采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。
。2)總經(jīng)理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
2.供應商管理規定
2.1供應商開(kāi)發(fā)
供應商開(kāi)發(fā)程序如下:
。1)供應商資訊收集。
。2)供應商基本資料表填寫(xiě)。
。3)供應商接洽。
。4)供應商問(wèn)卷調查。
。5)樣品鑒定。
。6)提出供應商調查申請。
2.2供應商調查
供應商調查程序如下:
。1)組成供應商調查小組。
。2)分別對供應商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。
。3)列入合格供應商名列。
2.3訂購、采購
訂購、采購程序如下: (1)請購。 (2)詢(xún)價(jià)。 (3)比價(jià)。 (4)議價(jià)。 (5)定價(jià)。 (6)訂購。 (7)交貨。 (8)驗收。
2.4供應商評鑒
供應商評鑒程序如下:
。1)每月對供應商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項目作評鑒。 (2)每半年進(jìn)行一次總評。 (3)列出各供應商之評鑒等級。 (4)依規定獎懲。
2.5供應商復查
。1)每年對合格供應商進(jìn)行一次復查。 (2)復查流程同供應商調查。 (3)有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí),隨時(shí)可以作供應商復查。
2.6供應商輔導
。1)對C等以下之供應商采取必要的輔導。 (2)不合格供應商應予除名。 (3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調查評核。
2.7供應商獎懲
2.7.1獎勵方式
對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式:
。1)A等供應商,可優(yōu)先取得交易機會(huì )。
。2)A等供應商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
。3)A等供應商,可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。
。4)對價(jià)格合理化及提案改善,品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著(zhù)者,另行獎勵。 (5)A、B、C等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動(dòng)。 (6)A等供應商,年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。
2.7.2懲處方式
。1)凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。 (2)(2)C等、D等之供應商,應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 (3)(3)E等供應商即予停止交易。
。4)D等供應商三個(gè)月內未能達到C等以上供應商之標準,視同E等供應商,予以停止交易。
。5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需接受重新調查評核,并采用逐步加量之方式交易。
。6)信譽(yù)不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協(xié)調兩個(gè)環(huán)節,戰略采購包括供應商的開(kāi)發(fā)和管理,訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。
統一標準的供應商情況登記表,來(lái)管理供應商提供的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場(chǎng)地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶(hù)、生產(chǎn)能力等。通過(guò)分析這些信息,可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性,以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后,對合格供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)文件,一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節,并要求供應商在指定的日期內完成報價(jià)。在收到報價(jià)后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問(wèn)要徹底澄清,而且要求用書(shū)面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。
后續工作是報價(jià)分析,報價(jià)中包含有大量的信息,如果可能的話(huà),要求供應商進(jìn)行成本清單報價(jià),要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不同供應商的報價(jià),你會(huì )對其合理性有初步的了解。
A:申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審查簽批后,交供應部經(jīng)理,進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。
B:供應部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后,轉交財務(wù)部,進(jìn)入“采購申請申查程序”。
C:財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準后,進(jìn)入“采購程序”。
C1:在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門(mén),申請部門(mén)視情況進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放棄申請。
C2:經(jīng)過(guò)“堅持申請采購程序”后,報總經(jīng)理審核,如總經(jīng)理簽批,進(jìn)入“采購程序”;如總經(jīng)理簽否,仍退回申請部門(mén),由部門(mén)經(jīng)理放棄申請,用其他方法解決。
D:進(jìn)入“采購程序”后,由供應部經(jīng)理根據采購屬于屬長(cháng)期及大宗情況,進(jìn)入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。
E:進(jìn)入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析,財務(wù)部審核簽批后,報總經(jīng)理,簽批后交供應部簽定合同并執行,進(jìn)入“收貨程序”;若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。
F:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進(jìn)入“退貨程序”
G:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進(jìn)入“入庫程序”和“結算環(huán)節”。
G1:進(jìn)入“入庫程序”后,通知申請部門(mén),可以進(jìn)入“使用、銷(xiāo)售環(huán)節”。
G2:進(jìn)入“結算環(huán)節”后,由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規定完成對供應商的付款。
1、 目的
評定、選擇合格供應商,通過(guò)評審以證實(shí)供應商具有提供滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。
2、 適用范圍
適用于所有向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應商的評審與選擇。
3、 定義
3.1【供應商】為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應商主要有以下情況:
A類(lèi):由本公司直接評審/選定,包括:
a) 物料供應商--直接為我公司提供標準產(chǎn)品的制造廠(chǎng)商。
b) 外部協(xié)作加工商--按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材,簡(jiǎn)稱(chēng)“外協(xié)廠(chǎng)”。
c) 物料代理商--根據協(xié)議要求為我公司提供標準產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商。
d) OEM--按照規定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠(chǎng)商。
B類(lèi):由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應和服務(wù)商,包括物料供應和貨運商等(此類(lèi)供應商我公司不再進(jìn)行認證和建立其檔案)。
3.2 【產(chǎn)品】(Product):活動(dòng)或過(guò)程結果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。
3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產(chǎn)品的物料;疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。
3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產(chǎn)品,但生產(chǎn)過(guò)程中需要使用/消耗的輔助性物料。
3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。
3.6【安規器件】在特定條件下,因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下,行使風(fēng)險采購方式,采購可以滿(mǎn)足使用要求的物料替代標準物料。
3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下,采購不可簡(jiǎn)單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。
注:“特定條件和要求”應在形成申請單時(shí)確定,它可以是以下情況之一:一次生產(chǎn)任務(wù)令、規定時(shí)期內的用料、限定的產(chǎn)品數量、特指有限的非標產(chǎn)品、一個(gè)限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。
4、 職責
4.1 采購部
a) 負責組織評審/選定供應商活動(dòng),建立合格供應商檔案。
b) 負責對供應商進(jìn)行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。
c) 采購部經(jīng)理或其授權人負責采購合同的批準,和對物料的緊急采購的批準;
d) 分派采購任務(wù),負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進(jìn)行采購工作,并跟蹤到貨情況,確保如期完成采購任務(wù)。
e) 接受各業(yè)務(wù)主管部門(mén)的質(zhì)量信息反饋,協(xié)助改善供應商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。
4.2 公司領(lǐng)導
負責確定相應的供應商評審小組,對選定的供應商進(jìn)行批準和發(fā)布。
4.3 技術(shù)工程部
a) 按規定程序驗收采購物料。
b) 負責向業(yè)務(wù)主管部門(mén)反饋本公司與元器件供應廠(chǎng)商、外協(xié)加工制作廠(chǎng)商合作的質(zhì)量信息。
5、 過(guò)程要求
代號過(guò)程過(guò)程內容與要求 責任者執行依據和輸出
01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑,評審、認證活動(dòng)有指定的負責人組織實(shí)施。
采購部 (初定方案)
02 實(shí)地 考察
交流 根據初定方案,進(jìn)行有目的的考察。
對提供有形產(chǎn)品的廠(chǎng)商應考察、了解其:經(jīng)營(yíng)的資格、硬件設施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。
評定小組
參照:供應商評定表
03 技術(shù)認證
在基本滿(mǎn)足02要求情況下,必要時(shí),提取樣品進(jìn)行測試或試用(可重復)。
評定小組
04 商務(wù)談判
在符合技術(shù)條件情況下,與其進(jìn)行商務(wù)談判(和重復談判)。
評定小組
05 綜合評議
適當時(shí),組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進(jìn)行綜合評議。
評定小組
參照:供應商評定表
06 意向協(xié)議
當雙方基本確定時(shí),應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時(shí),擬簽合作意向,或相關(guān)備忘記錄。
評定小組
07 試合作
a)此期間,我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。
b)需要我方提供技術(shù)文件的應予及時(shí)提供齊套、有效的文件,以及其他必須品。 c)必要時(shí),我方可派出技術(shù)支持人員。
采購部
08 階段評定
必要時(shí),對以往合作情況作階段回顧、總結、評定,并作出或保持現狀或簽訂正式協(xié)議或暫;虺蜂N(xiāo)的意見(jiàn)。
評定小組
供應商評定表
09 簽訂協(xié)議
條件成熟時(shí),在雙方要求都可以接受情況下,簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議,明確雙方的職責和義務(wù)。
評定小組
協(xié)議
10 執行采購
a)按協(xié)議要求執行下單、采購。
b)當技術(shù)要求變更時(shí),訂單應予明示。
c)無(wú)協(xié)議約定的,按即時(shí)條件采購。
采購部
采購訂單
11 驗貨 按程序要求實(shí)行驗貨。
合格,辦理入庫;不合格按不合格品處理。
技術(shù)工程部
檢驗和試驗程序
驗貨記錄
12 反饋質(zhì)量信息與考核
檢驗部門(mén)應適時(shí)向采購部反饋質(zhì)量信息;采購部門(mén)應適時(shí)向供應商溝通質(zhì)量信息,推動(dòng)其實(shí)施改進(jìn)行動(dòng),有考核要求時(shí),應進(jìn)行考核。
對已不能滿(mǎn)足規定要求或對突發(fā)質(zhì)量問(wèn)題未能做有效的糾正和預防措施的供應商,可降為試用供應商,直至取消其合格供應商資格。
采購部
品質(zhì)報告
13 復評與改進(jìn)
根據歷次合作、考核等情況,為實(shí)施持續改進(jìn),在以下情況進(jìn)行復評:
a) 質(zhì)量問(wèn)題頻繁或嚴重;
b) 合作能力不能滿(mǎn)足公司發(fā)展需要;
c) 成本控制需要;
d) 公司經(jīng)營(yíng)策略調整;
e) 其他重要原因。
評定小組
采購部
供應商評定表
6、 管理程序
6.1 操作程序
6.1.1 本公司規模經(jīng)營(yíng)情況下,對基本物料的定點(diǎn)外協(xié)廠(chǎng)、OEM的選擇(A類(lèi)供應商)按照“過(guò)程要求”執行。
6.1.2 以下情況的選擇廠(chǎng)家和執行采購可參照(但不受制于)“過(guò)程要求”執行。
a) 試用新物料;;
b) 小數量加工;
c) 當前供應商不能供貨而執行物料替代流程;
d) 進(jìn)口物料;
e) 來(lái)自關(guān)聯(lián)公司的物料;
f) 已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料;
g) 元器件代理商;
h) 友好合作廠(chǎng)家的物料;
i) 非基本物料;
j) 運輸、服務(wù)等供應商;
k) 其他新情況。
6.1.3 在保證過(guò)程受控的條件下,“過(guò)程要求”中的01至10過(guò)程可以并行或超前。
6.1.4 其他另外情況以公司領(lǐng)導批準為準。
6.2 供應商控制程序
6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商,各業(yè)務(wù)主管部門(mén)/ 質(zhì)量檢驗部門(mén)應定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。
6.2.2 風(fēng)險采購和一次性臨時(shí)服務(wù)需求可不在此列,但其相應的供應商必須由評審組織進(jìn)行確認。
6.2.3 評審人員應擁有工程技術(shù)背景,良好的.商務(wù)談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進(jìn)行評審的能力。
6.2.4 評審和認證活動(dòng)應由指定的小組進(jìn)行,成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專(zhuān)業(yè)人員,活動(dòng)形式可以是以下方法或其組合:
a) 現場(chǎng)考察、驗證;
b) 樣品檢驗和試驗;
c) 以提供可證實(shí)質(zhì)量保證能力的數據進(jìn)行驗證;
d) 試合作一定的期限;
f) 歷史業(yè)績(jì)情況;
g) 委托外部組織驗證或認證;
h) 直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應商。
6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見(jiàn)證性文件和記錄。
6.2.6 凡復審不合格的供應商,可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應商,每次評審結果應反饋給供應商。
6.2.7 B類(lèi)供應商在本公司無(wú)評審要求。
6.3 采購控制程序
6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。
6.3.2 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可。
6.3.3 在可行時(shí),可以委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗,但應與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。
6.3.4 采購人員必須具備采購活動(dòng)需要的專(zhuān)業(yè)知識,能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數據處理工作,有一定的英語(yǔ)水平和較好的談判技能。
6.3.5 根據生產(chǎn)計劃,采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃,該計劃是采購活動(dòng)中“采購什么?采購多少?何時(shí)到貨?”的基本依據。
6.3.6 采購部根據器件的分類(lèi),把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后,應認真核對計劃的可執行性,如有不可執行的項目,應以書(shū)面形式反饋給計劃制訂部門(mén),以便計劃部門(mén)及時(shí)調整計劃。
6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關(guān)信息,擬制采購訂單,采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠(chǎng)家、相應的廠(chǎng)家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿(mǎn)足時(shí),需注明新的定約時(shí)間。
6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規范化和審批,采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商,并要求供應商在規定時(shí)間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效,其復印件應由采購部存檔并妥善保管。
6.3.10 簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改,采購人員應重新評議。
6.3.11 采購計劃中,未列入評定合格供應商的物料,則屬風(fēng)險采購;風(fēng)險采購必須在申請單獲得準許后,方可實(shí)施采購。此物料的使用應由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求,不可簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料,如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。
6.3.12 訂單下達后,采購人員負責跟單,不斷提醒供應商按期交貨。
6.3.13 貨到暫存庫,采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度,以便及時(shí)送檢。
6.3.14 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可,未獲認可不得采購;因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí),必須履行規定的認可審批手續。
6.3.15 當顧客特別要求時(shí),可在本公司或供應商處對采購物料進(jìn)行符合性驗證。
6.3.16 外協(xié)加工控制
a)外協(xié)加工采購小組負責及時(shí)、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專(zhuān)用工裝和儀器;
b)對重點(diǎn)物料,由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓、生產(chǎn)現場(chǎng)技術(shù)指導和并進(jìn)行首次加工評審。外協(xié)物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現場(chǎng)檢驗,也可以送回AS檢驗,具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施;
c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡(luò ),協(xié)調解決外協(xié)加工過(guò)程中的品質(zhì)、工藝等問(wèn)題。
d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應商實(shí)施定期考評,組織工藝輔導和品質(zhì)稽查,監督供應商落實(shí)糾正、預防措施。
e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)品質(zhì)數據,該數據由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。
6.4 驗貨控制程序
6.4.1 供應商將物料送到暫存庫,暫存庫管理人員在接收送來(lái)的物料時(shí),應對其品種、數量和包裝進(jìn)行核對和登記。
6.4.2 暫存庫管理人員填寫(xiě)送檢單并送到IQC,由IQC人員實(shí)施驗證,對于風(fēng)險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
6.4.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠(chǎng)或其他場(chǎng)所檢驗的物料,暫存庫根據IQC開(kāi)具的合格單據進(jìn)行“直接接收”操作。
供應商管理制度6
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu),以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作供給可靠的信息,特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長(cháng)期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商,零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質(zhì)
采購人員在選擇供應商時(shí),必須要求供應商供給以下證件的'掃描件或是復印件,且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。
1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;
2、ISO90012000版證書(shū);
3、產(chǎn)品認證資料,如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介,詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式:固話(huà)和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條 采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后,需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分,并提交相關(guān)部門(mén)存檔。
第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購合同:采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后,簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是,質(zhì)量協(xié)議,違約職責等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議:采購部門(mén)在確定供應商之后,需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料:一是,承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約職責。
第三章 附則
本制度自公布之日起開(kāi)始生效。
供應商管理制度7
1 目的和范圍
通過(guò)制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產(chǎn)品符合《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規范》要求。
本制度適用于我公司的供應商以及與此相關(guān)的各職能部門(mén)。
2 編制依據
《安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化工作指南》。
3 職責
3.1 本部門(mén)業(yè)務(wù)人員負責對供應商資質(zhì)的初步考核,對所提供產(chǎn)品的初
步檢驗,發(fā)生問(wèn)題后與供應商協(xié)商解決問(wèn)題的聯(lián)系工作。
3.2 部門(mén)負責人負責對業(yè)務(wù)人員提供的各個(gè)供應商的相關(guān)資料進(jìn)行審核,落實(shí),確定。
3.3 最后匯總所有相關(guān)資料報管理者代表審批。
3.4 本部門(mén)資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。
4 工作程序
4.1 新供應商的選擇
4.1.1 根據公司生產(chǎn)的'要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動(dòng)防護
用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進(jìn)行學(xué)習,了解產(chǎn)品的特性。
4.1.2 對供應商的資質(zhì)進(jìn)行考核,要求各供應商根據實(shí)際情況提供相關(guān)的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)指導說(shuō)明書(shū)、危險品標簽等證明材料。
4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用(不需試用的由質(zhì)檢處化驗,直接由車(chē)間使用),根據該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認,選定合格供應商。
4.1.4 把確定好的各供應商分門(mén)別類(lèi)的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。
4.2 合格供應商的續用
4.2.1 從該單位確定為合格供應商開(kāi)始,每年年底匯總后進(jìn)行一次綜合
評價(jià),填寫(xiě)《年采購一覽表》,由生產(chǎn)使用部門(mén)、技術(shù)處、采購部門(mén)聯(lián)合對該供應商進(jìn)行評價(jià),進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。
4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。
4.2.3 根據公司生產(chǎn)的要求,報管理者代表批準,可以隨時(shí)增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。
5 采購程序
5.1 采購各產(chǎn)品時(shí),接到計劃處下達的采購計劃,可以根據實(shí)際情況(必要時(shí))要求供應商提供相關(guān)危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)指導說(shuō)明書(shū)、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。
5.2 進(jìn)行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進(jìn)廠(chǎng)、入庫,辦理相關(guān)的手續。
5.3 采購部門(mén)發(fā)現問(wèn)題,應及時(shí)與供應商聯(lián)系,把信息及時(shí)反饋給供應商,以最大限度地降低采購風(fēng)險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。
6 相關(guān)記錄
6.1 年采購一覽表。
6.2 供應商管理臺帳。
6.3 合格供應商檔案。
供應商管理制度8
1、目的
為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
3、職責
各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4、內容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4.1.2各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實(shí)施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià),不合格的'解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
4.1.4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
4.2供應商的評定內容
4.2.1資質(zhì)鑒定,供應商應提供相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。
4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:
。1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;
。2)質(zhì)量保證體系;
。3)樣品質(zhì)量;
。4)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
4.2.3交貨能力評定。包括:
。1)交貨的及時(shí)性;
。2)擴大供貨的彈性;
。3)樣品的及時(shí)性;
。4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4技術(shù)能力評定。包括:
。1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;
。2)后續研發(fā)能力;
。3)產(chǎn)品設計能力;
。4)技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。
4.2.5服務(wù)評定。包括:
。1)零星訂貨保證;
。2)配套售后服務(wù)能力;
。3)服務(wù)態(tài)度。
4.2.6合作狀況評定。包括:
。1)合同履約率;
。2)年均供貨額外負擔和所占比例;
。3)合作年限;
。4)合作融洽關(guān)系。
4.2.7價(jià)格評定。包括:
。1)優(yōu)惠程度;
。2)消化漲價(jià)的能力;
。3)成本下降空間。
4.3供應商評定步驟
4.3.1采購部進(jìn)行市場(chǎng)調查,擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。
4.3.2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進(jìn)行實(shí)地考查,形成考查報告。
4.3.3依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4.4采購部每年組織對供應商進(jìn)行重新評估,不合格的進(jìn)行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析,隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4.6.3各單位應積極開(kāi)發(fā)新的供應商,減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài),分散采購風(fēng)險。
供應商管理制度9
供應商評估管理制度是企業(yè)確保供應鏈穩定、高效運作的關(guān)鍵環(huán)節,它涵蓋了從供應商選擇到持續合作的'全過(guò)程管理。該制度主要包括以下幾個(gè)部分:
1. 供應商資質(zhì)審查
2. 供應能力評估
3. 質(zhì)量管理體系審核
4. 價(jià)格與成本分析
5. 交貨性能考核
6. 服務(wù)與技術(shù)支持評價(jià)
7. 合同履行情況檢查
8. 風(fēng)險管理與持續改進(jìn)機制
內容概述:
1. 供應商資質(zhì)審查:關(guān)注供應商的營(yíng)業(yè)執照、行業(yè)許可、專(zhuān)業(yè)認證等,確保其合法性與專(zhuān)業(yè)性。
2. 供應能力評估:考察供應商的生產(chǎn)能力、庫存管理水平、物流配送能力,以保證供應穩定性。
3. 質(zhì)量管理體系審核:審核供應商的質(zhì)量控制流程、質(zhì)量標準及質(zhì)量保證能力,確保產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。
4. 價(jià)格與成本分析:比較供應商的價(jià)格競爭力,同時(shí)考慮長(cháng)期成本,如運輸、包裝、售后服務(wù)等。
5. 交貨性能考核:評估供應商的交貨準時(shí)率、訂單響應速度,確保供應鏈順暢。
6. 服務(wù)與技術(shù)支持評價(jià):考察供應商的服務(wù)態(tài)度、售后響應速度和技術(shù)支持能力,提升合作滿(mǎn)意度。
7. 合同履行情況檢查:監控供應商履行合同的記錄,確保其誠信度。
8. 風(fēng)險管理與持續改進(jìn)機制:建立風(fēng)險預警系統,定期評估供應商風(fēng)險,并推動(dòng)雙方共同改進(jìn)。
供應商管理制度10
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步規范物資采購供應商管理,打造公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)競爭環(huán)境,有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,保證物資采購質(zhì)量,切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項目建設,根據《關(guān)于印發(fā)<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號),結合企業(yè)實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設及其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資采購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實(shí)行歸口統一管理,物資供應部門(mén)負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則:
(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、分級管理、動(dòng)態(tài)維護原則;
(二)供應商資源內部共享,在庫供應商優(yōu)先使用原則;
(三)常用物資供應商入庫為主原則;
(四)數量控制,生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;
(五)公平、公正、公開(kāi)錄用,誰(shuí)推薦誰(shuí)負責、誰(shuí)管理誰(shuí)負責原則。
第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作,成立統購物資供應商管理領(lǐng)導小組。
組 長(cháng):趙金修
副組長(cháng):陳廷章
成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領(lǐng)導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。
領(lǐng)導小組職責:
1、審定供應商管理相關(guān)制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協(xié)調解決供應商管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實(shí)永煤控股供應商管理制度;
2、對統購物資供應商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進(jìn)行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;
5、及時(shí)反饋統購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度,經(jīng)領(lǐng)導小組審定后監督執行;
7、建立健全公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進(jìn)行準入審核,必要時(shí)參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進(jìn)行定期評審,并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為,提來(lái)源理意見(jiàn)和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。
(二)企管部職責:
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關(guān)工作。
(三)綜合管理部職責:
1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;
4、其他相關(guān)工作。
第三章 供應商分類(lèi)
第八條 按供應商重要程度分為五類(lèi):戰略供應商、重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商、臨時(shí)供應商。
(一)戰略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協(xié)議,供給的產(chǎn)品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質(zhì)量穩定可靠、用量?jì)?yōu)勢明顯、技術(shù)含量高,且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術(shù)裝備先進(jìn)、履約本事強、企業(yè)商譽(yù)好,屬于國內或行業(yè)內知名企業(yè)。
(二)重點(diǎn)供應商:指其產(chǎn)品在公司內用量相對較大,技術(shù)含量較高,質(zhì)量穩定可靠,企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn),履約本事較強,在行業(yè)內部有必須知名度,屬于被各使用部門(mén)認可的供應商,是公司物資采購的常規渠道。
(三)一般供應商:指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應商,但其產(chǎn)品在公司有較為穩定的用量,質(zhì)量穩定可靠,售后服務(wù)及時(shí),是公司物資采購的補充渠道。
(四)內部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關(guān)系,且具有國家認可的生產(chǎn)資質(zhì),證照齊全,合法經(jīng)營(yíng),體系完善,能夠生產(chǎn)滿(mǎn)足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)商。
(五)臨時(shí)供應商:除上述四類(lèi)以外的其產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商準入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求,對物資采購供應商實(shí)行準入制度。物資采購活動(dòng)優(yōu)先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦,經(jīng)永煤控股供應商管理部門(mén)核準,上報河南煤化集團供應商管理部門(mén)匯總、審核,經(jīng)河南煤化集團供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。
(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入,經(jīng)審查審核合格后報永煤控股供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入,經(jīng)審查審核合格后報公司供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。
第十條 供應商準入應貼合以下基本條件:
(一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規,在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來(lái)中沒(méi)有違規違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業(yè)務(wù)往來(lái)中的廉政承諾。
(四)具有滿(mǎn)足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設施、設備以及資質(zhì)、質(zhì)量認證管理體系。
(五)財務(wù)核算規范,具有良好的資金實(shí)力和財務(wù)狀況。
(六)特殊行業(yè)和特種設備具有相關(guān)部門(mén)核發(fā)的資格證書(shū)。
(七)內部供應商必須是經(jīng)河南煤化集團認定的企業(yè),其企業(yè)名稱(chēng)及準入產(chǎn)品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條 供應商準入必要條件
(一)戰略供應商準入必要條件:
1、貼合《河南煤業(yè)化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。
2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協(xié)議。
(二)重點(diǎn)供應商準入必要條件:
1、以常用設備類(lèi)、材料類(lèi)、安全設備類(lèi)生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點(diǎn)進(jìn)口設備與材料的國內總代理商或唯一經(jīng)銷(xiāo)商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供應商;
2、在同行業(yè)中具有必須的規模,并且具有規范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系;
3、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史,并且在業(yè)務(wù)過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生過(guò)安全質(zhì)量事故,供貨及時(shí)、服務(wù)良好。
(三)一般供應商準入必要條件:
1、具備準入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷,產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求。
(四)臨時(shí)供應商不納入供應商信息庫管理,根據實(shí)際需要選用推薦。
第十二條 對戰略供應商、重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣,分類(lèi)推薦上報和建庫,建庫有關(guān)具體要求詳見(jiàn)本辦法第五章規定。
(一)對入庫供應商實(shí)行總量控制,原則上單一品種或同類(lèi)型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專(zhuān)營(yíng)產(chǎn)品、獨家專(zhuān)利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經(jīng)供應商管理領(lǐng)導小組審批后可低于3家。
(二)統購物資入庫供應商(重點(diǎn)和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類(lèi)別供應商庫進(jìn)行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據實(shí)際進(jìn)行單獨建庫管理。
(五)臨時(shí)供應商不納入供應商庫管理,其準入條件按照第十條有關(guān)規定,推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。
第十三條 準入供應商的基本權利和義務(wù)
(一)對采購及評價(jià)中存在的不公正行為向供應商管理部門(mén)進(jìn)行質(zhì)疑與投訴;
(二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格,并有權獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購和服務(wù)信息;
(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價(jià)、詢(xún)價(jià)、招標等活動(dòng);
(四)合同簽訂后有權要求按約定進(jìn)行履行;
(五)有權向監督部門(mén)投訴公司范圍內物資采購中存在的營(yíng)私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關(guān)部門(mén)和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢(xún);
(七)以誠信的原則參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不以不正當手段搞競爭;
(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;
(九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應商哄抬價(jià)格,牟取利益;
(十)中標后,按規定與采購單位簽訂合同,履行投標承諾;
(十一)嚴格執行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;
(十二)及時(shí)向供應商管理部門(mén)通報企業(yè)重大變更情景,如企業(yè)重組、更名、遷址等。
第十四條 準入供應商可享受的優(yōu)惠政策
(一)重點(diǎn)供應商:
1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿(mǎn)足招標需要時(shí),應優(yōu)先推薦重點(diǎn)供應商入圍投標,推薦入圍供應商數量貼合要求后,不再選擇其他類(lèi)別的供應商。
2、在同一標段進(jìn)行競爭的供應商,對上年度供應商評價(jià)中被評為A級的重點(diǎn)供應商,招標組織部門(mén)在匯總商務(wù)評分時(shí)可給予1分的商務(wù)加分,并在審批招標結果時(shí)將加分情景備注注明。
3、重點(diǎn)供應商可繳納長(cháng)期投標保證金。
(二)內部供應商:
1、對河南煤化集團評定的一類(lèi)內部企業(yè)參與招標時(shí)給予2分的商務(wù)加分,二類(lèi)內部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分,以上情景須在物資采購結果審批時(shí)備注說(shuō)明。
2、內部供應商不繳納標書(shū)費、投標保證金和中標會(huì )務(wù)費。
(四)一般供應商:實(shí)行全面競爭,不享受優(yōu)惠政策。
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第五章 供應商信息庫建立和維護
第十五條 待首批供應商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時(shí)推薦。
第十六條 供應商入庫程序
(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。
(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。
1、推薦申請
物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫(xiě)《商丘裕東發(fā)電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3),連同供應商所供給的所有資料進(jìn)行準入推薦。
2、資格預審
企管部和監督部門(mén)共同對供應商進(jìn)行資格預審,具體包括:
(1)營(yíng)業(yè)執照:具體審查企業(yè)名稱(chēng)與在庫供應商名稱(chēng)是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本和年檢情景等。個(gè)別地區的營(yíng)業(yè)執照在有效期內不需進(jìn)行年檢的,應由當地工商部門(mén)出具書(shū)面證明。
(2)稅務(wù)登記證:具體審查登記時(shí)光、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產(chǎn)許可證:列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)一致性等進(jìn)行審查。
(5)認定物資必須具有的相關(guān)強制性認證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)等信息。
(6)生產(chǎn)本事、技術(shù)裝備水平,產(chǎn)品執行標準、專(zhuān)利證書(shū)和市場(chǎng)業(yè)績(jì)。
(7)產(chǎn)品代理授權書(shū)。審查其手續是否貼合法律規定,是否有效,從事專(zhuān)賣(mài)銷(xiāo)售和代理銷(xiāo)售的供應商需供給生產(chǎn)廠(chǎng)家或銷(xiāo)售總代理所供給的'書(shū)面授權及委托證明文件。
(8)考察報告或推薦意見(jiàn)?疾靾蟾鎽唇y一格式執行,且簽字蓋章手續齊全。
(9)兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應商供給國家有關(guān)部門(mén)認可的安裝、維檢資質(zhì)證明。
(10)分公司性質(zhì)的供應商必須按要求同時(shí)供給本公司及總公司的相關(guān)資料。
(11)其他必要證件。對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,根據行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求供給。
3、準入評審
物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證本事、經(jīng)營(yíng)狀況、供貨本事、服務(wù)水平、供應商準入種類(lèi)等方面進(jìn)行審核、評價(jià),進(jìn)行適當調整和分類(lèi)整理后構成書(shū)面意見(jiàn)報公司供應商管理領(lǐng)導小組復核、審批。
4、準入核準、錄入建庫
物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。
第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應商信息庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護,物資供應部必須及時(shí)將與庫內供應商業(yè)務(wù)合作情景、對其考評情景等相關(guān)信息錄入信息庫。
第十九條 供應商入庫實(shí)行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的,對有關(guān)職責單位、部門(mén)和人員進(jìn)行嚴肅職責追究。
第六章 供應商選用推薦
第二十條 供應商選用推薦的基本要求:
(一)根據采購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方采購邀請,并能按要求進(jìn)取響應。
(二)同一標段擬入圍供應商整體實(shí)力相當(尤其技術(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次)。
(三)招標方式采購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過(guò)兩家。
(四)選用推薦優(yōu)先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理:
(一)按供應商類(lèi)別選用:重點(diǎn)供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時(shí)供應商。
(二)按供應商評價(jià)結果選用:同類(lèi)型供應商評價(jià)級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫供應商,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時(shí)供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條 供應商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關(guān)具體要求執行。
(二)自購物資供應商選用推薦程序
1、各部門(mén)根據自購物資供應商信息庫,結合實(shí)際情景,填寫(xiě)《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的`供應商信息進(jìn)行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經(jīng)綜合部紀檢監察復核,分管領(lǐng)導審批后列為入圍供應商名單。發(fā)現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時(shí)調查,查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正。
3、在庫供應商不能滿(mǎn)足需要時(shí),可推薦臨時(shí)供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全并附齊供應商資質(zhì)材料后一并報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商信息進(jìn)行初審后組織會(huì )審會(huì )簽,會(huì )審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動(dòng)。
第二十五條 凡是國內能夠生產(chǎn)的單(臺)批次價(jià)值在5萬(wàn)元以上的物資在采購時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商采用的銷(xiāo)售模式屬于完全授權代理模式,沒(méi)有其他銷(xiāo)售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應商準入過(guò)程中,必要時(shí)應組織對擬入圍供應商進(jìn)行實(shí)地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:
(一)與生產(chǎn)緊密相關(guān),對項目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購;
(二)技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的主要、大型設備及原材料的采購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設備的采購;
(四)認為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業(yè)績(jì)的成熟供應商可不再進(jìn)行考察,但應將書(shū)面咨詢(xún)材料存檔備查,對于應當考察而未進(jìn)行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應商考察活動(dòng)的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監察部門(mén)參與(未按要求通知監督部門(mén)參與的,對考察結果可不予認可),并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5):
(一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動(dòng),具體由物資供應部負責組織協(xié)調,原則上應邀請使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)和永煤控股專(zhuān)業(yè)技術(shù)、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門(mén)參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動(dòng),具體由物資供應部組織協(xié)調,原則上應邀請使用部門(mén)、技術(shù)、財務(wù)、法律監察等相關(guān)部門(mén)參加。
(三)組織供應商考察活動(dòng)的,應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購),將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門(mén)備案。
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第七章 供應商考核評價(jià)
第二十八條 對在庫供應商采用日?己撕湍甓仍u價(jià)相結合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評價(jià),臨時(shí)供應商不參與考評。
第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤,根據使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現場(chǎng)使用、售后服務(wù)等情景,對供應商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據。
第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中發(fā)現的問(wèn)題,物資供應部負責及時(shí)填寫(xiě)《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部,由其匯總整理后上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應商(重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商)的年度考核評價(jià)于次年1月份進(jìn)行,評價(jià)結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。
(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價(jià)按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。
(二)公司自購物資供應商年度考核評價(jià)程序:
1、物資供應部發(fā)布供應商考核評價(jià)通知;
2、各部門(mén)根據通知要求,對自購物資供應商進(jìn)行考核評價(jià),考核結果按要求報送物資供應部,對與本單位無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商不進(jìn)行考核評價(jià)。
3、物資供應部根據考核結果,結合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財務(wù)、審計監察等相關(guān)部門(mén),對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。評價(jià)結果匯總后統一進(jìn)行公開(kāi)發(fā)布,年度無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商無(wú)特殊情景維持原評價(jià)結果。
第三十二條 對供應商年度考核評價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行(評價(jià)資料和辦法詳見(jiàn)附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》),評價(jià)采用百分制,資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履行本事、售后服務(wù)等項目。在評分匯總時(shí)同一供應商同類(lèi)產(chǎn)品在不一樣項目中出現扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應商同類(lèi)同批次產(chǎn)品出現的相同問(wèn)題涉及多個(gè)單位或部門(mén)扣分的,評價(jià)時(shí)不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進(jìn)行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應商年度評價(jià)類(lèi)別與等級確認
供應商年度評價(jià)主要對重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商進(jìn)行評價(jià),分別評出A、B、C、D四個(gè)等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時(shí)供應商不參與評價(jià)定級。
第三十四條 供應商評價(jià)達標級別要求:
(一)重點(diǎn)供應商。在年度評價(jià)中須到達B級及以上,若評價(jià)為C級則降為C級一般供應商;若A級重點(diǎn)供應商連續兩年評為A級,該供應商所供產(chǎn)品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。
(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,若連續兩年被評為A級,可晉級為B級重點(diǎn)供應商。
(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,因內供產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或售后服務(wù)不及時(shí)給使用單位造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的,除給予經(jīng)濟處罰外,將不合格內供產(chǎn)品信息上報河南煤化集團,停用不合格產(chǎn)品;情形嚴重的,嚴肅追究單位及人員職責,對內部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。
(四)凡年度評價(jià)為D級的各類(lèi)供應商一律視為不合格供應商。
第八章 供應商退出
第三十五條 發(fā)現供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中有以下行為之一的,可隨時(shí)終止其在公司的供應業(yè)務(wù),及時(shí)清理出庫。
(一)商業(yè)賄賂;
(二)重大質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)重大事故;
(三)報價(jià)不實(shí)、低價(jià)位承諾未兌現;
(四)資質(zhì)材料弄虛作假;
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;
(六)配套產(chǎn)品供應嚴重滯后,影響我方正常生產(chǎn)和建設或借機哄抬價(jià)格;
(七)以不正當方式謀求入圍投標或無(wú)正當理由拒不參加我方投標邀請的;
(八)經(jīng)查實(shí)存在招標過(guò)程中有串標、圍標行為;
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時(shí)交貨,影響供應的;
(十)售后服務(wù)不及時(shí),年度內出現2次以上且影響安全生產(chǎn)的;
(十一)代理供應商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠(chǎng)家產(chǎn)品的;
(十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或更改生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍后,質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降,不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;
(十三)準入后連續兩年未發(fā)生業(yè)務(wù),且永煤控股內部沒(méi)有其產(chǎn)品在用的;
(十四)內部管理混亂,多頭授權,擾亂正常經(jīng)營(yíng)秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴,損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽(yù)等其他嚴重不良行為的。
對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的,無(wú)論是否給各級公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個(gè)人,均將按照干部管理權限進(jìn)行嚴肅職責追究。
第三十六條 供應商在評價(jià)及退來(lái)源理中發(fā)現自身的合法權益受到損害時(shí),能夠書(shū)面形式或經(jīng)過(guò)指定網(wǎng)站向供應商管理領(lǐng)導小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴,質(zhì)疑和投訴時(shí)應供給明確的事實(shí)證據及理由,不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發(fā)此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價(jià)考核、招標評標等環(huán)節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節對有關(guān)職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關(guān)處理。
第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。
第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始執行。
供應商管理制度11
商業(yè)銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設備不足或管理成本不經(jīng)濟條件下,整合利用外部?jì)?yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)化檔案管理資源,將銀行檔案委托外包單位管理,從而達到降低檔案保管成本,提高管理效率的一種檔案管理模式。
檔案外包商應具有以下特征:
第一是一種實(shí)體性管理機構;
第二是一種社會(huì )化、集約化和專(zhuān)業(yè)化程度高的檔案管理機構;
第三有較大的規模,服務(wù)對象也較多;
第四對其保管的文件只有保管權,而無(wú)所有權;
第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個(gè)中間性機構,它要對雙方負責,作為一個(gè)過(guò)渡性的、中間性的檔案管理機構,文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求,同時(shí)又要擔負起為檔案館積累檔案的重任;
第六可以承擔文件管理咨詢(xún)與培訓的職能。
一、銀行檔案外包的背景
二戰后,美國大量的文件需要歸檔保存,文件中心應運而生。1950年,美國《聯(lián)邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機構。把使用次數不多,但又必須保管一段時(shí)期的文件集中存放在造價(jià)較低的專(zhuān)門(mén)庫房里,受到人們的認可。
從某種意義上講,商業(yè)銀行就是“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險”的金融機構,以“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險”為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行是否愿意承擔風(fēng)險,是否能夠妥善控制和管理風(fēng)險,將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)成敗。隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭加劇,商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也呈現出復雜多變的特征,對這些風(fēng)險進(jìn)行識別、分析、計量、監測并采取科學(xué)的控制手段和方法,是商業(yè)銀行保持穩健經(jīng)營(yíng)的根本所在。健全的風(fēng)險管理體系在銀行可持續發(fā)展過(guò)程中具有重要的戰略地位,具備領(lǐng)先的風(fēng)險管理能力和水平,成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。利用先進(jìn)的風(fēng)險管理技術(shù),最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失,是商業(yè)銀行檔案外包風(fēng)險管理目的。
二、商業(yè)銀行檔案外包的風(fēng)險管理重點(diǎn)
風(fēng)險是一個(gè)常用而寬泛的詞匯,頻繁出現在經(jīng)濟、政治、社會(huì )等領(lǐng)域。就銀行風(fēng)險的定義主要有以下三種:
一是風(fēng)險是未來(lái)結果的不確定性(或稱(chēng)變化);
二是風(fēng)險是損失的可能性;
三是風(fēng)險是未來(lái)結果對期望的偏離,即波動(dòng)性。風(fēng)險是一個(gè)明確的事前概念,反映的是損失前事物的發(fā)展狀態(tài)。
從風(fēng)險的定義上可以看到,風(fēng)險是對未來(lái)結果的不確定性,是可能存在的損失,銀行檔案做為銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的歷史記錄,是傳承銀行社會(huì )記憶,再現銀行歷史面貌的憑證,為銀行經(jīng)營(yíng)、管理提供信息支持,并為銀行業(yè)務(wù)相伴產(chǎn)生的'法律風(fēng)險提供原始的憑證依據,其重要性不言而喻。因此,防范銀行檔案外包過(guò)程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險,是確保銀行檔案外包安全的首要工作,銀行檔案外包風(fēng)險管理的重點(diǎn)是:
。ㄒ唬n案外包風(fēng)險的評估
商業(yè)銀行在制定檔案外包政策時(shí),應當評估以下風(fēng)險要素:
1、外包活動(dòng)的戰略風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、合規風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)險等風(fēng)險因素;
2、影響外包活動(dòng)的外部因素,因外包供應商的過(guò)錯而造成的服務(wù)中斷或撤銷(xiāo)而引發(fā)的風(fēng)險;
3、銀行對外包活動(dòng)的風(fēng)險管控能力;
4、外包供應商的技術(shù)能力、業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規模、業(yè)務(wù)連續性及破產(chǎn)風(fēng)險,風(fēng)險控制能力及外包服務(wù)的集中度;
。ǘ┩獍⿷痰谋M職調查
1、外包供應商的主體資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)管理能力、經(jīng)營(yíng)聲譽(yù)、行業(yè)地位;
2、財務(wù)穩健性、技術(shù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量、對銀行業(yè)的熟悉程度;
3、對銀行托管檔案客戶(hù)信息的安全性;
4、外包供應商對突發(fā)事件的應對能力;
5、外包供應商的關(guān)聯(lián)關(guān)系;
。ㄈ┩獍贤膶彶橐
1、外包合同中的服務(wù)內容、范圍、標準、期限;
2、外包服務(wù)的業(yè)務(wù)連續性安排;
3、外包服務(wù)的保密性和安全性的安排;
4、外包服務(wù)的結算、支付方式;
5、外包服務(wù)的審計和檢查;
6、外包爭端的解決機制;
7、外包合同或?f議變更或終止的過(guò)渡安排、違約責任;
8、外包供應商的應急管理;
三、商業(yè)銀行檔案外包的風(fēng)險評價(jià)標準
商業(yè)銀行檔案在外包后,定期對檔案外包商進(jìn)行風(fēng)險評估,做到早發(fā)現早預防。將銀行檔案外包風(fēng)險納入銀行日常管理并持續監控、評價(jià),就能及時(shí)發(fā)現檔案外包風(fēng)險,并在發(fā)現風(fēng)險后及時(shí)采取有效處置措施,將損失減少到最低程度。
日常工作中可采用平衡計分卡方式設計評分標準,可按月、季、半年、年度要求進(jìn)行檔案外包業(yè)務(wù)檢查,檢查內容包括:
。ㄒ唬┩獍⿷痰脑u估:
1、資質(zhì):是否符合專(zhuān)業(yè)資質(zhì);
2、財務(wù):收費是否合理,程序是否完善;
3、日常經(jīng)營(yíng):是否出現異常;
4、及時(shí)性:是否能及時(shí)辦理檔案的收、取、查閱流程,在辦理過(guò)程中有無(wú)差錯發(fā)生;
5、差錯性:資料能否及時(shí)、準準、無(wú)差錯地領(lǐng)取、歸還,不存在遺失情況;
6、溝通性:溝通是否順暢,是否對銀行服務(wù)需要的反應能迅速、及時(shí)、有效完成;
7、保密性:無(wú)違反保密原則,業(yè)務(wù)合作期間能保護好銀行信息及銀行商業(yè)秘密;
8、監督檢查:是否能積極配合商業(yè)銀行開(kāi)展外包監督工作,及時(shí)報送外包工作情況;
9、違規性:是否存在違規行為,是否存在隱瞞事實(shí),阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規證據行為。
。ǘ┩獍藛T的評估
1、人員:有符合要求的檔案管理人員,能夠高效完成各項工作;
2、外包?I務(wù)人員能夠妥善保管商業(yè)銀行委托保管的各類(lèi)客戶(hù)資料、檔案資料;
3、服從銀行管理,無(wú)主觀(guān)故意,通過(guò)內外勾結、惡意操作等措施規避銀行風(fēng)險控制措施;
4、無(wú)擅自向客戶(hù)做出不實(shí)承諾行為,向客戶(hù)提供虛假資料或誤導性宣傳;
5、無(wú)假借銀行名義進(jìn)行客戶(hù)約談行為,無(wú)冒用銀行商譽(yù)的行為;
6、無(wú)利用職務(wù)之便,竊取客戶(hù)資料等進(jìn)行違反職業(yè)操守及銀行管理規定的其他行為;
。ㄈ┩话l(fā)事件的應急預案及演練
1、是否事先制定建立檔案外包風(fēng)險突發(fā)事件應急預案和機制,確保檔案外包業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常經(jīng)營(yíng);
2、是否建立替代方案,尋求合同項下的保險安排等措施;
3、是否定期組織外包商開(kāi)展演練,建立外包業(yè)務(wù)連續性計劃,確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常經(jīng)營(yíng);
供應商管理制度12
合格供應商管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心組成部分,旨在確保供應鏈的`穩定性和質(zhì)量。它涉及對供應商的選擇、評估、管理和監控等多個(gè)環(huán)節,以確保供應商能夠持續提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
內容概述:
1. 供應商選擇標準:明確供應商的基本資質(zhì)要求,如營(yíng)業(yè)執照、行業(yè)認證、財務(wù)狀況等。
2. 評估體系:建立詳細的評估指標,涵蓋產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、服務(wù)響應速度等方面。
3. 合同管理:規范合同簽訂流程,明確雙方權利義務(wù),設定違約處理機制。
4. 績(jì)效監控:定期對供應商進(jìn)行績(jì)效考核,包括定期審計和不定期抽查。
5. 關(guān)系維護:建立有效的溝通渠道,定期召開(kāi)供應商大會(huì ),鼓勵反饋和合作改進(jìn)。
6. 風(fēng)險控制:識別潛在風(fēng)險,制定應急預案,確保供應鏈的連續性。
7. 持續改進(jìn):推動(dòng)供應商改進(jìn)工藝,提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。
供應商管理制度13
承包商供應商管理制度是一種全面的管理框架,旨在確保公司與外部承包商和供應商的合作順利進(jìn)行,提高業(yè)務(wù)效率和質(zhì)量。該制度主要包括以下幾個(gè)核心部分:
1. 供應商選擇與評估
2. 合同管理
3. 執行與監控
4. 表現評價(jià)與反饋
5. 關(guān)系維護與改進(jìn)
內容概述:
1. 供應商選擇與評估:這一階段涉及對潛在承包商和供應商的資質(zhì)審查、財務(wù)穩定性、過(guò)往業(yè)績(jì)、技術(shù)能力和服務(wù)質(zhì)量的全面評估。
2. 合同管理:制定清晰的'合同條款,包括工作范圍、價(jià)格、交付期限、質(zhì)量標準和責任分配,以確保雙方權益得到保障。
3. 執行與監控:在項目執行期間,對供應商的進(jìn)度、質(zhì)量和成本進(jìn)行監控,確保符合合同要求。
4. 表現評價(jià)與反饋:定期評估供應商的表現,提供反饋,并據此調整合同條款或尋找改善措施。
5. 關(guān)系維護與改進(jìn):建立長(cháng)期合作關(guān)系,通過(guò)溝通和培訓促進(jìn)供應商持續改進(jìn),以適應公司不斷變化的需求。
供應商管理制度14
公司供應商管理制度
。ㄔ囆校
第一章總則
第一條為規范公司供應商管理,提高公司經(jīng)營(yíng)合理化水平,加強信息共享,降低供應成本,提高采購物資質(zhì)量,增強供應安全系數及供應可靠性,特制定本制度。
第二條公司對物資供應商實(shí)行統一歸口、三級審核,統一建立公司物資供應商檔案庫,實(shí)行供應商準入制度、對合格供應商定期進(jìn)行評價(jià)與考核、動(dòng)態(tài)管理。
第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。
第四條原則上每類(lèi)物資取得供貨資格的供應商不得少于三家(特殊物資除外)。
第二章機構及職責
第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采購的管理部門(mén),負責統一管理公司及各單位生產(chǎn)類(lèi)物資采購管理工作,供應商管理中主要履行以下主要職責:
。ㄒ唬┙M織制定公司供應商管理制度;
。ǘ└鲉挝还⿷虦嗜雽徍藗浒腹ぷ;
。ㄈ┛椏椫贫ǜ鲉挝还⿷坦芾淼恼吲c機制,下達各單位執行,監管各單位供應商管理工作。
第六條各單位采購部門(mén)負責本單位范圍內的供應商管理工作,履行以下主要職責:
。ㄒ唬┙M織建立供應商資質(zhì)審查小組,落實(shí)供應商準入管理工作。
。ǘ┙M織建立供應商考核小組,落實(shí)供應商考核管理工作。
。ㄈ┮罁脚_下達的供應商管理政策,參與供應商評審、推薦和考核工作。
第三章供應商準入管理
第七條供應商準入必須具備以下基本條件:
。ㄒ唬┚哂蟹ㄈ速Y格;
。ǘ┚邆鋰液拖嚓P(guān)部門(mén)頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格、許可證、質(zhì)量認證等;
。ㄈ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽(yù),近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄;
。ㄋ模┚哂型晟频馁|(zhì)量保證體系,近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監督檢查中無(wú)不合格情況;
。ㄎ澹┘瘓F公司或平臺要求具備的其它條件。
第八條供應商進(jìn)入我公司除提供供應商的基本信息外,還要提供必要的資質(zhì)資料,資質(zhì)資料包括:
。ㄒ唬I(yíng)業(yè)執照復本及復印件;
。ǘ┒悇(wù)登記證副本及復印件;
。ㄈ┙M織機構代碼證;
。ㄋ模┓ǘù砣俗C書(shū)或委托代理證明及復印件;
。ㄎ澹┫嚓P(guān)資質(zhì)證明(生產(chǎn)許可證、檢驗報告等)或必要的文件;
。┢髽I(yè)通過(guò)的IS09001體系證明文件;
。ㄆ撸┮筇峁┫嚓P(guān)年度財務(wù)報告及近三年業(yè)績(jì)報告;
。ò耍┨厥庑袠I(yè)的強制認證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、專(zhuān)利產(chǎn)品證書(shū);
。ň牛┢渌茏C明該單位供應實(shí)力的資信文件。
第九條供應商準入審批程序
。ㄒ唬┎少徆芾聿块T(mén)在規定的時(shí)間內,根據要求填寫(xiě)《供應商調查表》,同時(shí)要求供應商提供相應的資質(zhì)資料,所有資料必須加蓋單位公章并保證真實(shí)有效。
。ǘ┎少徆芾聿块T(mén)對供應商資質(zhì)文件初審后,將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質(zhì)審查小組,由資質(zhì)審查小組對其進(jìn)行評選評定。
。ㄈ┰u定合格的供應商進(jìn)行送樣,由技術(shù)及質(zhì)量監督部門(mén)進(jìn)行評定并提交驗收報告,驗收合格的供應商對送樣物資進(jìn)行報價(jià),采購部門(mén)負責比價(jià)、議價(jià),原則上議價(jià)后物資價(jià)格不得高于同類(lèi)物資采購價(jià)格。
。ㄋ模┙(jīng)綜合評分,合格的供應商由采購部門(mén)提交供應商開(kāi)發(fā)報告,經(jīng)主管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理審批后,報平臺審核備案,集團公司審定添加,錄入我公司合格供應商名錄并發(fā)放供應商準入證。
第十條供應商準入證實(shí)行有效期制,準入證有效期一年,每年12月份審驗一次,期滿(mǎn)后復審。復審合格的,換發(fā)新證;不合格的,準入證作廢并收回,取消準入資格。
第十一條供應商發(fā)生更名時(shí),其準入資格自動(dòng)取消,從供應商名錄中予以刪除,供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證;
第四章供應商的考核管理
第十二條各企業(yè)考評小組每季度對合格供應商進(jìn)行一次考評,當供應商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí),隨時(shí)對供應商進(jìn)行評價(jià)及考核,確保供應商供貨質(zhì)量的穩定性及持續的降低采購成本,評價(jià)小組根據供應商的實(shí)際行為按照公平、公正、公開(kāi)的'原則,對供應商進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)。
第十三條供應商評價(jià)標準(產(chǎn)品質(zhì)量:40分,價(jià)格:30分,交貨期:20分,售后服務(wù):10分)
。ㄒ唬┊a(chǎn)品質(zhì)量:質(zhì)量是采購考核評價(jià)供應商的最重要的因素,供應商在供應產(chǎn)品的過(guò)程中,采購人員、庫管員、技術(shù)人員及生產(chǎn)使用部門(mén)人員應積極配合對供應商所供應的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監督和檢驗。物資驗收時(shí)每發(fā)生一項質(zhì)量不合格的,扣2分,該項物資第二次驗收不合格的,扣10分,物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問(wèn)題的,扣10分,嚴重影響公司安全生產(chǎn)的,本項不得分。
。ǘ﹥r(jià)格:產(chǎn)品價(jià)格是考核評價(jià)供應商的重要指標參數,各企業(yè)根據所屬物資情況,參考市場(chǎng)價(jià)格,對主要物資建立物-4-
資價(jià)格信息庫,供應商物資采購價(jià)格每高于合理利潤價(jià)格1%,扣1分,每高于合理利潤價(jià)格2%,扣2分,依次類(lèi)推;同一供應商供應幾種物料,按平均計算。
。ㄈ┙回浧冢航回浧谙藜敖回洈盗渴强己嗽u價(jià)供應商的重要指標,每類(lèi)物資逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的,本項不得分。
。ㄋ模┦酆蠓⻊(wù):售后服務(wù)主要考核供應商產(chǎn)品售出后,供應商所做的售后工作。供應商應主動(dòng)提供售后報務(wù),主要對產(chǎn)品的性能、使用知識的講解及不合格產(chǎn)品的退換,對售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪(fǎng),或通過(guò)問(wèn)卷調查等方式,更好的為公司服務(wù)。評價(jià)得分:按期服務(wù):10分;偶爾拖延:7分;經(jīng)常拖延:2分;置之不理:0分。
第十四條供應商等級劃分
。ㄒ唬〢級供應商(優(yōu)秀供應商,考核評定≥90分)
。ǘ〣級供應商(良好供應商,考核評定≥80分)
。ㄈ〤級供應商(合格供應商,考核評定≥70分)
。ㄋ模〥級供應商(不合格供應商,考核評定<70分)第十五條供應商考核處理
。ㄒ唬〢級供應商:各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優(yōu)先安排,該類(lèi)物資采購總額≥50%
。ǘ〣級供應商:由物資部提請供應商改進(jìn)不足,并限期整改,整改不力的降級處理,該類(lèi)物資采購總額≥30%。
。ㄈ〤級供應商:由采購部、技術(shù)部、質(zhì)監部等部門(mén)予-5-
供應商管理制度15
一、總則
1、為了穩定供應商隊伍,建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。
2、本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
二、管理原則和體制
1、公司采購部或配套部主管供應商,生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。
2、對選定的供應商,公司與之簦訂長(cháng)期供應合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3、公司可對供商評定信用等級,根據等級實(shí)施不同的管理。
4、公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià),不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
5、公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1、質(zhì)量水平。
包括:
。1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;
。2)質(zhì)量保證體系;
。3)樣品質(zhì)量;
。4)對質(zhì)量問(wèn)題的'處理。
2、交貨潛力。
包括:
。1)交貨的及時(shí)性;
。2)擴大供貨的彈性;
。3)樣品的及時(shí)性;
。4)增、減訂貨貨的批應潛力。
3、價(jià)格水平。
包括:
。1)優(yōu)惠程度;
。2)消化漲價(jià)的潛力;
。3)成本下降空間。
4、技術(shù)潛力。
包括:
。1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;
。2)后續研發(fā)潛力;
。3)產(chǎn)品設計潛力;
。4)技術(shù)問(wèn)題材的反應潛力。
5、后援服務(wù)。包括:
。1)零星訂貨保證;
。2)配套售后服務(wù)潛力。
6、人力資源。
包括:
。1)經(jīng)營(yíng)團隊;
。2)員工素質(zhì)。
7、現有合作狀況。
包括:
。1)合同履約率;
。2)年均供貨額外負擔和所占比例;
。3)合作年限;
。4)合作融洽關(guān)系。具體篩選與評級供應商時(shí),應根據構成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。
1、對每類(lèi)物料,由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后,各提出5~10家候選供應商名單;
2、公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組;
3、評選小組初審候選廠(chǎng)家后,由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家,雙方協(xié)填調查表;
4、經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的,始得采購;沒(méi)有透過(guò)的,請其繼續改善,保留其未來(lái)候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商,公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八、管理措施
1、公司對重要的供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員,或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
2、公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。
3、公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依靠,分散采購風(fēng)險。
4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén),可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓,但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
6、公司對重要的、有發(fā)展潛力的、貼合公司投資方針的供應商,能夠投資入股,建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。
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