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材料管理制度

時(shí)間:2023-06-05 21:58:51 春寧 制度 我要投稿

材料管理制度(通用15篇)

  在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天,很多地方都會(huì )使用到制度,制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會(huì )公共秩序的維護,有著(zhù)十分重要的作用。擬定制度的注意事項有許多,你確定會(huì )寫(xiě)嗎?以下是小編幫大家整理的材料管理制度,歡迎閱讀與收藏。

材料管理制度(通用15篇)

  材料管理制度 篇1

  材料計劃分為工程總備料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類(lèi),細分為集采材料、非集采材料。

  1、工程開(kāi)工前,項目總工程師組織各專(zhuān)業(yè)工程師編制工程總備料計劃。其中A類(lèi)物資備料計劃于開(kāi)工前45天一式二份上報公司物資部,審批后將一份計劃交物資公司用以指導采購準備工作。

  2、材料計劃由各專(zhuān)業(yè)工程師根據進(jìn)度計劃負責編制,經(jīng)項目總工程師審核后,報項目經(jīng)理審批執行,并必須有材料部門(mén)、預算部門(mén)簽字認可。材料計劃的執行由材料員負責。

  3、月份材料需用計劃由各專(zhuān)業(yè)工程師于本月25日前開(kāi)始編制,報項目總工程師審批后,于本月25日前將主材月份需用計劃報物資公司。

  4、主材月份需用計劃必須一次性編制到位。二、三類(lèi)及其他零星用料可以編制月份補充計劃。月份補充計劃由項目總工程師審核后,于當月10日前上報。

  5、周轉材料計劃由技術(shù)負責人組織編制,經(jīng)項目經(jīng)理審批后,報公司技術(shù)部審核后于需用前10天,一式二份報模板架構加工租賃中心。

  6、材料計劃的`編制應以施工圖為依據。計劃編制人員應熟悉定額,材料計劃編制完成以后,應對照工程概預算進(jìn)行復核,以提高計劃編制的準確性。

  7、如果發(fā)現材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,追究責任人責任。

  材料管理制度 篇2

  為了規范管理,服務(wù)好運行維修工作,特制訂材料倉庫管理辦法如下:

  一、入庫

  倉庫保管員按照采購清單所列的名稱(chēng)、數量、型號、質(zhì)量標準等與實(shí)物對照、檢查,完全相符的',方可點(diǎn)收入庫,登記入賬。凡是不符合要求的,一律不予接收。否則,由此造成的一切損失,均由倉庫保管員承擔。

  二、出庫

  材料出庫時(shí),倉庫保管員必須憑領(lǐng)料單辦理出庫手續。申請人在領(lǐng)料單上簽字,寫(xiě)清名稱(chēng)、數量、型號,次日上午請xxx簽字確認。然后,倉庫保管員登記入賬。前日手續未辦到位,不得再行出庫。

  出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則,每次領(lǐng)用維修材料時(shí),必須將對應的破舊物品交與倉庫,方能領(lǐng)取新的維修材料。

  三、退庫

  申請人將剩余材料送交倉庫保管員,倉庫保管員清點(diǎn)入庫,并調整出、入庫記賬。

  四、盤(pán)庫

  倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),確保帳物相符。其結果報xxx抽查。

  五、保管

  倉庫保管員對入庫材料要分類(lèi)存放,保持倉庫整潔,保證倉庫安全。

  六、其他

  為減少維修材料資金的占用,除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外,其它材料原則上實(shí)行零庫存。

  本辦法從即日起執行。

  材料管理制度 篇3

  為加強原材料采購的管理,根據決議,結合本公司的實(shí)際情況,制定本制度:

  一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門(mén),具體工作由材料科會(huì )同財務(wù)科完成。

  二、對于大宗材料的采購,必須進(jìn)行公開(kāi)招標。通過(guò)考察綜合評選,采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料,原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現取消其供貨資格,并永不合作。

  三、對生產(chǎn)所需的`原材料應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃,周密布署,確保生產(chǎn)需要。

  確定材料采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等,按照合同規定,保證及時(shí)供貨。對緊缺原材料及時(shí)掌握信息,及時(shí)采購或積壓原材料。

  四、生產(chǎn)用原材料設專(zhuān)人管理,原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、核實(shí)方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續,材料收料單必須由門(mén)衛及專(zhuān)職人員二人簽字,并及時(shí)把材料出入庫手續送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

  五、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據,以便結算入帳。

  六、財務(wù)科嚴格對進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監督和檢查核實(shí),確保生產(chǎn)成本最小化。

  材料管理制度 篇4

  一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專(zhuān)人管理,非庫房管理人員不得隨意進(jìn)入。

  二、庫房保管員持健康證上崗,按照食品從業(yè)人員衛生要求,做好保持良好衛生習慣。

  三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄,堅持入、出庫驗收登記制度。未經(jīng)驗收的不符合食品衛生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。

  四、食品原料分類(lèi)、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存,標識明顯。

  五、食品出庫堅持先進(jìn)先出,縮短儲存時(shí)間,避免食品原料變質(zhì)腐爛。

  六、建立庫存食品定期檢查、報告制度,經(jīng)批準及時(shí)處理過(guò)期、腐爛變質(zhì)食品原料。

  七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠,確保食品原料衛生安全。

  八、庫房衛生定期打掃,貯存物品定時(shí)整理,保持干燥、通風(fēng)、整潔,確保食品原料衛生安全。

  九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類(lèi)物品及其他任何私人物品。

  十、庫房貯存食品原料,因庫管員失職造成損失,學(xué)校追究庫管員責任。

  材料管理制度 篇5

  1、為規范和加強公司項目報告、臨時(shí)報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理,特制定本制度。

  2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。

  3、公司領(lǐng)導是對外報送資料的決策者,辦公室主任負責對外報送資料的監管工作,做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經(jīng)辦公室主任審核批準。

  4、公司的全體員工對因工作關(guān)系獲知的尚未公開(kāi)的資料負有保密義務(wù),不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

  5、對不屬于項目關(guān)聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數據表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料,應由公司領(lǐng)導審核后報送。

  6、依照規定向政府有關(guān)部門(mén)或其他外部單位報送項目等資料的,或因特殊情況急需向對方提供公司未公開(kāi)重大資料的,在對外報送資料前,應由經(jīng)辦人員填寫(xiě)對外報送資料審批表(附件1),經(jīng)項目負責人審核,報公司領(lǐng)導層審批,并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經(jīng)辦人、項目負責人對報送資料的真實(shí)性、準確性、完整性負責,辦公室對報送程序的合規性負責。

  7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送對象、報送資料的類(lèi)別、報送時(shí)間、對外資料使用人保密義務(wù)的`書(shū)面提醒情況等予以詳細記錄,并歸檔保存。

  8、公司全體員工建立辦公電子郵箱,各項目負責人使用電子郵箱進(jìn)行對外報送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復等。

  9、外部單位或個(gè)人在公司公開(kāi)披露該資料前的任何時(shí)點(diǎn),不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開(kāi)重大資料。經(jīng)公司審核,認定可以使用的除外。

  10、報送資料格式按以下格式執行:報告采用不可修改模式(在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫(xiě)窗體”,啟動(dòng)保護加密后另存即可);電子表格一律采用打斷鏈接模式;圖紙采用圖片格式或PDF格式保存(圖片格式有JPEG/tiff/gif等)。

  11、公司全體員工應嚴格執行本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的,公司應給予該責任人通報批評、警告或開(kāi)除的處分。

  12、本制度由公司領(lǐng)導層負責解釋和修訂,自公司領(lǐng)導層審議通過(guò)之日起實(shí)施,修改時(shí)亦同。

  材料管理制度 篇6

  一、落實(shí)管理主體責任制,學(xué)校電教設備由電教管理員負責,階段、班級電教設備由教研組長(cháng)、班主任負責。

  二、加強設備存放處的安全防范,做好防火、防盜等工作。期末視頻展示臺、錄音機統一由班級轉存于規定地點(diǎn)。

  三、所有電教設備,只能用于教育、教學(xué),專(zhuān)事專(zhuān)用,不得挪作私用。

  四、攝像機、照相機、掃描儀實(shí)行借用、歸還、驗收制度。借用需辦借用手續,由借用人驗收,填寫(xiě)借用表,用后歸還由管理人員驗收,如有損壞應查明原因,及時(shí)處理。

  五、學(xué)期初和學(xué)期末,各責任人定期檢查所有電教設備,做好情況登記,報教技室。

  六、電教設備使用過(guò)程中易耗品損壞由教技室協(xié)調維護,對于因保管不善或人為因素造成的意外損壞,經(jīng)查實(shí)損壞原因、責任后,由責任人酌情賠償。

  七、園級以上活動(dòng)多功能室、會(huì )議室電教設備(音響、白板、話(huà)筒、電視)由電教管理員負責使用準備及關(guān)閉,階段活動(dòng)由階段管理員負責使用準備及關(guān)閉。

  八、園級活動(dòng)、外出觀(guān)摩學(xué)習活動(dòng)所攝影音資料,由拍攝者以時(shí)間、地點(diǎn)、內容命名文件夾,歸還設備時(shí)將該影音資料一并傳至電教管理員處,由學(xué)校統一存檔。

  材料管理制度 篇7

  一、材料驗收入庫

  1對入庫材料的品種、規格、型號、質(zhì)量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收,做到準確無(wú)誤。

  2入庫材料驗收應及時(shí)準確,不能拖拉,盡快驗收完畢。如有問(wèn)題及時(shí)提出驗收記錄,向主管采購人員反映,以便得到解決。

  3材料驗收合格後,應及時(shí)辦理入庫驗收單,同時(shí)核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及産品合格證,核對無(wú)誤後入庫簽字,并及時(shí)登帳。

  二、材料出庫

  1材料出庫應本著(zhù)先進(jìn)先出的原則,及時(shí)審核發(fā)料單上的內容是否符合要求,核對庫存材料是否準確,做好材料儲備工作。

  2準確按發(fā)料單的品種、規格、數量進(jìn)行備料、復查、以免發(fā)生差錯,做到賬實(shí)相符。

  3按照材料保存期限,對於快要過(guò)期失效或變質(zhì)的`材料應在規定期限內發(fā)放,對能回收利用的材料盡可能利用,剩馀材料及時(shí)回收利用,非正常手續不得出庫。

  三、材料保管保養

  1根據庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管,做到保質(zhì)、保量、保安全。

  2合理碼放。對不同的品種、規格、質(zhì)量、等級的材料都分開(kāi),按先後順序碼放,以便先進(jìn)先出。

  3材料碼放要整齊,怕潮濕物品要上蓋下墊,注意防火、防潮、防濕,易燃材料要單獨存放,所有材料要明碼標識,搞好庫區環(huán)境衛生,經(jīng)常保持清潔。

  4對於溫、濕度要求高的材料,做好溫度、濕度的調節控制工作,高溫季節要防暑降溫;梅雨季節要防潮、防霉;寒冷季節要防凍保溫。

  5要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現材料的變質(zhì)情況,并積極采取補救措施。

  6對機械設備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理,避免因油脂干脫造成性能受到影響。

  四、定期盤(pán)庫,達到三清

  1定期盤(pán)庫清點(diǎn),達到數量清、質(zhì)量清、帳表清。

  2清理半成品、在産品和産成品,做到半成品的再利用。

  五、機械的模具管理措施

  1為了工廠(chǎng)工作的正常進(jìn)行,模具一般情況下不做借出之用,以免影響正常工作。

  2非一般情況下(特殊情況)如需模具借出,要有主管領(lǐng)導(董事長(cháng)、經(jīng)理)批示,方可借出使用。

  六、成品、半成品的管理制度

  1成品商品需有專(zhuān)職人員管理和發(fā)放,發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續。

  2半成品材料要妥善保管,以便再利用。

  3對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料,也應由專(zhuān)人保管,以免發(fā)生丟失、混料及浪費現象。

  材料管理制度 篇8

  第一條設立目的

  為規范周轉材料的使用,管理,提高其使用效率,以節省公司運營(yíng)成本,特制訂本制度。

  第二條周轉材料及其分類(lèi)

  周轉材料,是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉移其價(jià)值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產(chǎn)的材料。其主要類(lèi)型有:

  1、包裝物和低值易耗品;

  2、企業(yè)(建造承包商)的鋼模板、木模板、腳手架;

  3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料,如鋼架桿、扣件、模板、支架等。

  第三條負責部門(mén)

  周轉材料由xxx部門(mén)進(jìn)行統籌調配管理。

  周轉材料必須實(shí)行回收制度,各xxx部門(mén)必須制定具體的回收率,一般為x%,并做到誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負責。

  第四條具體管理制度

  1、周轉材料使用制度

 。1)各xx部門(mén)根據實(shí)際情況將周轉材料使用計劃交xxx,由xxx當面點(diǎn)清數量、規格,辦理周轉材料領(lǐng)用手續;

 。2)周轉材料運輸途中必須有專(zhuān)人押車(chē),材料丟失追究其負責人責任;

 。3)周轉材料在使用過(guò)程中要嚴格執行安全技術(shù)操作規程,拆卸時(shí),不得高拋、下扔、野蠻作業(yè);

 。4)周轉材料在使用過(guò)程中不得私自隨意調運;

 。5)周轉材料使用部門(mén)要做好防潮、防火、清潔等措施,周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。

  2、建立動(dòng)態(tài)帳制度

  xxx部門(mén)必須建立周轉材料動(dòng)態(tài)帳,明確周轉材料的使用動(dòng)態(tài),設立專(zhuān)人管理。如真實(shí)記錄周轉材料的使用次數,耗損率等。以提高周轉材料的利用率。

  3、周轉材料的回收維護

 。1)周轉材料使用完畢,需要回收,本著(zhù)誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負責歸還的原則,使用完畢后,必須經(jīng)過(guò)清理休整,經(jīng)驗收合格方可裝袋,由xxx負責歸還,經(jīng)xxx核實(shí)后按名稱(chēng)、規格、數量分別堆放。

 。2)周轉材料的維護

  A要防止周轉材料銹蝕,使用一定時(shí)期回收后,應進(jìn)行維護保養工作,清除污垢,發(fā)現有油漆脫落的',要及時(shí)補刷防誘涂料。

  B螺栓及配件每次使用后,必須用機油洗滌并涂泊防銹。

  C對門(mén)式架、工字鋼等使用過(guò)程中發(fā)生彎曲的回收后應及時(shí)進(jìn)行矯正調直。

  D同時(shí)也要做好防潮防銹防水等保養維護工作。

  第五條獎罰

  對回收率高于一般要求的部門(mén)予以獎勵;對回收率低于xxx%的部門(mén),予以懲罰,促進(jìn)其改進(jìn)。

  第六條附則

  本辦法經(jīng)xxx核準后實(shí)施,增設修訂亦同。

  本辦法最終解釋權歸xxx。

  材料管理制度 篇9

  1、單位工程所用設備、材料、工具零工等準備工作由施工員(安全員)牽頭組織,施工員、技術(shù)員、保管員、分包勞務(wù)負責人共同進(jìn)行申報。一般大型設備(塔吊、龍門(mén)架、攪拌機、架管、扣件等)提前10日――30日,小型材料申報應提前10――15日進(jìn)行申報。凡是涉及到建設單位供應的材料(比如鋼材、地磚等)需經(jīng)過(guò)勞務(wù)隊長(cháng)負責人提供準確數量,技術(shù)負責人初核,項目部經(jīng)營(yíng)審核部復審。所報數量嚴格把關(guān),不得出現錯報、漏報,對所報材料注明品種、規格、型號、數量;要按照相關(guān)設計文件及定額,結合工程實(shí)際經(jīng)驗申報。凡出現失誤造成材料價(jià)格損失的.,由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領(lǐng)取,按照勞務(wù)分包人→技術(shù)人員(注明質(zhì)量標準)→項目部經(jīng)營(yíng)考核部→材料部咨詢(xún)價(jià)格→材料進(jìn)場(chǎng)的順序,由施工隊長(cháng)協(xié)調把關(guān),最終材料進(jìn)場(chǎng)。如果由于材料拖延工程工期,由施工員負責,

  2、材料進(jìn)場(chǎng)后先通知保管,由保管通知施工隊長(cháng)、技術(shù)負責人,三方確認進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量、數量、破損、規格、型號等參數。材料堆放由工地隊長(cháng)(或安全員)負責指定位置,不得出現二次搬運。收貨后由保管員開(kāi)入庫單、入庫單應填寫(xiě)詳細,包括送貨車(chē)號、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、送貨單位及品種規格、數量、單價(jià)、購買(mǎi)人、材料用途(安全文明、工程實(shí)體),所有記錄不可模糊。

  3、屬于沒(méi)有嚴格控制使用數量的小型材料,由工地施工員、安全員、保管員自購材料,可以不經(jīng)過(guò)項目部經(jīng)營(yíng)審核部確定數量,但要自己把握好進(jìn)場(chǎng)材料。按以上第二條執行入庫單制度。自購材料要在價(jià)格、質(zhì)量方面把好關(guān)。

  4、各個(gè)施工現場(chǎng)要加強工程中零工的管理,今后對所有在建工程發(fā)生人工、材料、機械等實(shí)行量化分項指標控制。對現場(chǎng)發(fā)生零工,由施工員(安全員)、技術(shù)負責人管理并詳細記錄所發(fā)生零工用途及使用項目工程量,能量化的一定量化,將現場(chǎng)文明費用及工程主體實(shí)際費用分離立賬。

  5、項目部每天上午由專(zhuān)職會(huì )計對上一天發(fā)生材料入庫單、出庫單、零工用工單進(jìn)行收集,工地保管、施工員、技術(shù)負責人配合執行。每天下午14:00――18:00付款,周日不付款。

  6、工地保管員加強對材料的出入庫管理。每個(gè)工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚,按重量計算的,要復稱(chēng);按數量計算,一定要嚴格清點(diǎn),一絲不茍。隨時(shí)對工地計量工具(吊秤)檢查其準確性。出庫材料嚴格計量,使用人簽收,做到日清月結。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤(pán)庫。凡本工地用不上材料登記造冊,轉移其他工地,以免造成浪費。工地之間轉移物品,一律執行出入庫制度,雙方保管及隊長(cháng)簽字認可。

  材料管理制度 篇10

  目的:為加強材料物資管理工作,使我礦材料物資管理工作更加規范,購入有計劃,消耗有定額,杜絕浪費,嚴把材料物資質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、做到供應及時(shí)準確,確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行,特制定本材料物資管理制度。

  一、物資計劃管理。

  1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產(chǎn)下達的下個(gè)月生產(chǎn)作業(yè)計劃,按需求、按事實(shí)、認真嚴肅的編制好物資需求計劃,交礦領(lǐng)導審批后,再交供銷(xiāo)科科長(cháng)統一計劃采購。

  2、月度需求計劃:在對物資需求部門(mén)月度物資申請計劃綜合分析的基礎上,依據庫存情況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預測、市場(chǎng)行情制訂的當月物資需求計劃。

  3、采購申請應注明物資的名稱(chēng)、數量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應商或生產(chǎn)廠(chǎng)家(參考)等。

  4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時(shí),應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整,若不完整或不完善應及時(shí)糾正。

  二、物資采購管理。

  1、組織物資必須依據批復的自購計劃,簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行采購。

  2、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”(比廠(chǎng)家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運距、比信譽(yù)、看效益)堅持“六不采購”原則(無(wú)計劃不采購、質(zhì)次價(jià)高不采購,運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購)。

  3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資,應就地就近定購原則,貨比三家、隨用隨購,減少儲備基金占用。

  4、各單位使用的.材料必須由供銷(xiāo)科統一進(jìn)行采購供給,任何單位和私人不得私自采購。

  三、物資驗收管理。

  1、采購物資檢驗的依據

 。1)本單位編制的物資采購計劃。

 。2)供銷(xiāo)科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。

 。3)供應商出示的材質(zhì)證明書(shū)。

 。4)供應商出示的產(chǎn)品合格證。

 。5)供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。

 。6)ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。

  2、確定采購貨物檢驗的項目及方法

 。1)外觀(guān)檢測:一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗證。

 。2)尺寸檢測:一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。

 。3)重量檢測:一般用稱(chēng)量器具驗證。

  3、采購貨物檢驗方式的選擇

 。1)全數檢驗:適用于采購貨物數量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。

 。2)抽樣檢驗:適用于平均數量較多且經(jīng)常性使用的物料,抽檢率不得低于20%。

  四、物資入庫管理。

  1、物資到礦后,由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收,必須以訂購合同或送貨通知單為依據,計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。

  2、驗收人員依檢驗規定進(jìn)行檢驗,并將供應商、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員,采購員,保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。

  3、質(zhì)量檢驗的不合格品,要及時(shí)通知退貨,并將物資質(zhì)檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內,作為對供應商考核的依據。

  4、對煤礦專(zhuān)用物資、勞動(dòng)防護專(zhuān)用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證,否則禁止入庫。

  五、物資領(lǐng)用管理。

  1、各使用單位領(lǐng)用材料時(shí)必須由單位主管簽字,加蓋單位公章時(shí)放可發(fā)放。

  2、領(lǐng)料單必須填寫(xiě)清楚,用途、規格、型號、數量。庫管員對領(lǐng)導單確定無(wú)誤后方可發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當場(chǎng)核對數量,并在領(lǐng)料單上簽字確認。每月底由供銷(xiāo)科和財務(wù)科對單位的材料消耗進(jìn)行考核,并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

  3、對可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執行以舊換新、先進(jìn)先出的原則。

  六、物資的庫存及臺帳管理。

  1、供銷(xiāo)科必須定期(每月25號前)分析各單位材料消耗情況。

  2、供銷(xiāo)科統計員必須(每月25號前)出示各單位的材料消耗分析報表,將消耗情況及時(shí)上報科長(cháng),科長(cháng)應及時(shí)上報礦領(lǐng)導,以便及時(shí)準確的了解各單位的生產(chǎn)成本,協(xié)助全礦實(shí)現節支降耗。

  材料管理制度 篇11

  1、原材料入庫分為二類(lèi),一類(lèi)是采購:一類(lèi)是外協(xié)。

  2、任何入庫物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫。

  3、入庫物資一律由倉管員開(kāi)入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。

  4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應第一時(shí)間反饋給使用部門(mén)。

  5、物資入庫后及時(shí)調整數據庫資料。

  6、對于來(lái)不及檢驗入庫物資,倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。

  7、未入庫物資臨時(shí)堆放在“待入庫物資區”沒(méi)辦理入出庫手續不得領(lǐng)用。

  材料管理制度 篇12

  1、材料部門(mén)根據本項目的材料、設備計劃,做好材料設備的供貨準備工作,包括同建設方共同確認產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)商和質(zhì)量。

  2、凡自購部分的材料,全部要求合格產(chǎn)品,禁止采辦偽劣假冒產(chǎn)品,以確保工程的材料質(zhì)量。

  3、為確保材料的質(zhì)量關(guān),除采辦人員嚴格控制外,倉庫加強驗收制度,領(lǐng)用料時(shí)亦要檢查材料的質(zhì)量,包括材料的完好,層層把關(guān),來(lái)控制材料的.質(zhì)量。

  4、所有材料的合格證,均必須由現場(chǎng)妥善保管好,質(zhì)保書(shū)由材料采辦人員統一保管,包括部分設備的說(shuō)明書(shū)。

  5、加強材料的倉庫保管工作和現場(chǎng)保管工作,尤其現場(chǎng)保管條件差,更應該注意堆放整齊,支墊平整。

  6、材料運輸要求文明裝卸,不得亂扔,并盡量利用夜間運輸。

  7、現場(chǎng)加強對材料設備的領(lǐng)用管理,有計劃使用,不浪費,多余的材料保管好并及時(shí)做好退庫保管工作。

  材料管理制度 篇13

  材料配送制度

  1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統一配送,嚴禁施工單位未經(jīng)工程部許可私自外購材料;

  2、施工單位根據施工項目所需材料數量,依照《工程預算報價(jià)表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級標準填制《工程材料配送表》,并列明送貨時(shí)間,地點(diǎn),于材料使用日前36小時(shí)將《工程材料配送表》報送材料超市;

  3、材料超市按收到的`《工程材料配送表》所列要求內容組織材料,按要求時(shí)間及地點(diǎn)準時(shí)送貨;

  4、工程項目經(jīng)理指定專(zhuān)人負責驗收配送材料,辦理驗收手續,保存好收貨單據,工程竣工交驗后憑此單據到結算中心辦理材料款的結算;

  5、工地施工材料在收貨驗收時(shí)發(fā)現有與《工程材料配送表》品牌不符的或質(zhì)量及等級標準不符的材料,拒絕接收,并限定材料超市馬上更換;

  6、工程項目施工過(guò)程中,工程監理人員對工地有無(wú)使用非指定(品牌、材料質(zhì)量及等級)材料進(jìn)行監理。

  材料質(zhì)量/價(jià)格管理制度

  1、材料超市根據《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質(zhì)量等級組織進(jìn)行采購;

  2、材料采購質(zhì)量的環(huán)保指標要求達到“省級環(huán)境保護”認證級別,并提供產(chǎn)品環(huán)保性能檢驗合格證(正本);

  3、材料采購質(zhì)量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產(chǎn)品質(zhì)量標準》;

  4、工程部對材料質(zhì)量從材料采購到使用進(jìn)行全程監理;

  5、工程部、財務(wù)部每季度對材料配送價(jià)格進(jìn)行一次聯(lián)合考察評估;材料超市組織的材料配送價(jià)格必須低于或等于市場(chǎng)同等材料價(jià)格。

  材料管理制度 篇14

  1、根據材料計劃表,并配合工程進(jìn)度表確定材料品種、規格數量以及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間,如屬廠(chǎng)商送貨上門(mén)的應預先與廠(chǎng)商聯(lián)絡(luò )擬訂送貨時(shí)間;

  2、材料堆放位置應預先安排好,地點(diǎn)宜集中以便于管理,切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時(shí)應注意以下幾點(diǎn):

  3、不得影響施工的進(jìn)行和因施工造成的多次搬遷,損材廢工;

  4、選擇較高的、干燥的地勢堆放;

  5、按照材料的不同類(lèi)別堆碼,便于取用;

  6、易燃易爆物品分開(kāi)地點(diǎn)堆放,并配備相應的消防用具,以保安全;

  7、易碎易潮易污染的'材料,應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害;

  8、即用的材料,進(jìn)場(chǎng)時(shí)應直接放置于工作面,以減少搬運時(shí)間和工序;

  9、機工具應與材料分開(kāi)存放,防止機工具進(jìn)出時(shí)損傷裝飾材料;

  10、切實(shí)做好材料進(jìn)場(chǎng)的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符,檢查有無(wú)明確的材料標識,有無(wú)規范的出廠(chǎng)驗收報告和合格證書(shū),并按材料的品種、數量進(jìn)行登記以備查驗。

  材料管理制度 篇15

  第一章、現場(chǎng)材料的存放與管理制度

  一、建立對進(jìn)場(chǎng)材料的檢驗制度:

  在組織材料分批進(jìn)場(chǎng)時(shí),除按規定時(shí)間及按施工平面布置

  圖指定的堆放區域外,還必須對材料的名稱(chēng)、規格、品種、數量、質(zhì)量、日期、價(jià)格進(jìn)行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標準的材料進(jìn)場(chǎng),造成積壓與占用場(chǎng)地。在驗收中要做到:

  1、必須根據進(jìn)場(chǎng)材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過(guò)磅等不同方法,逐一進(jìn)行驗收,并根據實(shí)際驗收情況作好記錄。經(jīng)過(guò)驗收的材料要成垛、成方、進(jìn)庫堆碼。

  2、必須按有關(guān)規定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無(wú)質(zhì)量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。

  3、各種構、配件進(jìn)場(chǎng)驗收時(shí),要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時(shí),要及時(shí)向送料人和承運人提出詢(xún)問(wèn)和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質(zhì)量事故。

  4、對進(jìn)場(chǎng)的各種材料,要逐日做好進(jìn)場(chǎng)情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。

  5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時(shí)處理;疽笫菆绦校嘿|(zhì)量不好照退,數量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經(jīng)濟手段把好材料進(jìn)場(chǎng)關(guān)。

  二、材料實(shí)行按定額用量供應制度:

  現場(chǎng)材料的使用必須以施工定額為依據,以單位工程為單位,按分部分項工程限額領(lǐng)用材料。為此,特制訂如下領(lǐng)用制度:

  1、為了對材料在使用過(guò)程中監督和檢查,促進(jìn)班組核算,在限額領(lǐng)料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量,為班組實(shí)行干前預算,干中核算,干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續。

  2、對不能實(shí)行定額供應的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應,使用階段由班組負責保管,完工后,進(jìn)行清點(diǎn),超過(guò)損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責任,對節約部分要實(shí)行獎勵。

  3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應,按限額發(fā)牌子領(lǐng)料。根據牌子收回數量進(jìn)行用料結算。

  三、建立材料存放與進(jìn)出倉臺賬管理制度:

  除大宗材料露天堆放,不設置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現場(chǎng)后,都要通過(guò)驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開(kāi)、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:

  1、收料必須嚴格手續,做到無(wú)單不收料、無(wú)單不做帳,根據進(jìn)場(chǎng)憑證進(jìn)行驗收登帳。

  2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無(wú)缺,不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專(zhuān)庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。

  3、發(fā)料應根據無(wú)單不發(fā),急用先發(fā),順序易出的原則,力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡(jiǎn)便。

  4、要經(jīng)常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續;要經(jīng)常清理現場(chǎng),整理回收余料,做到工完場(chǎng)清。

  5、必須設卡建帳,收發(fā)料單據要及時(shí)記卡、記帳,實(shí)行日清月結、季抽查,竣工后盤(pán)點(diǎn)的制度;做到賬、卡、物三相符。

  第二章、現場(chǎng)機械設備使用管理制度

  一、人機固定制度:

  1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者,對機械設備的.合理使用、維護、保養負有直接責任。

  2、實(shí)行人機固定制度,使現場(chǎng)施工機械的保管、保養工作落實(shí)到人。

  3、能夠按專(zhuān)人、專(zhuān)管、專(zhuān)用的機械設備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實(shí)行機長(cháng)負責制。

  4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內分別實(shí)行操作崗位負責制;對不能實(shí)行上述負責制的機械設備,則應設專(zhuān)職的保養工保養。

  二、崗位責任制度:

  1、在崗工人應遵守安全操作規程,并按安全技術(shù)交底要求來(lái)操作。

  2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質(zhì)量,降低消耗。

  3、人人都要愛(ài)護機械設備,嚴格執行保養規程。

  4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。

  5、認真執行交接班制度,填寫(xiě)好機械設備的運轉記錄。

  三、例行保養制度:

  1、操作人員在開(kāi)機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進(jìn)行例行的檢查和保養。

  2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。

  3、通過(guò)例行保養使機械設備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。

  四、定期保養制度:

  1、機械設備運轉到所規定的定額工時(shí)時(shí),要停機進(jìn)行保養。

  2、保養周期根據機械設備使用說(shuō)明書(shū)的規定和實(shí)際工作經(jīng)驗而制定。

  3、為了提高機械設備的完好率和單機效率,必須加強維修保養。

  4、嚴格按照設備的保養間隔期,依據規定的作業(yè)的范圍和要求,執行維修保養。

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