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物品采購管理制度

時(shí)間:2021-09-17 14:40:34 制度 我要投稿

物品采購管理制度范本(通用5篇)

  隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步,越來(lái)越多地方需要用到制度,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編幫大家整理的物品采購管理制度范本(通用5篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

物品采購管理制度范本(通用5篇)

  物品采購管理制度1

  為規范公用物品的采購、申領(lǐng)行為,強化財政性支出管理,加強支出的準確性和可控性,特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設工程支出,消耗性物品(設備、車(chē)輛、辦公文化用品等)支出和會(huì )議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規定的采購范圍。

  一、公用物品采購的審批

  1、倉庫公用物品采購由辦公室統一負責。

  2、實(shí)行公用物品采購年度預算制度,各部門(mén)于年初提交年度公用物品采購計劃,經(jīng)財務(wù)辦、辦公室審核,報庫領(lǐng)導批準,由辦公室制訂采購計劃;原則上無(wú)計劃的物品不得采購。

  3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃,經(jīng)庫辦公會(huì )議討論,經(jīng)庫首長(cháng)簽發(fā),由辦公室兩人以上外出采購。

  4、各部門(mén)如需追加公用物品采購計劃,500元以上的,必須由辦公室、財務(wù)辦審核,庫領(lǐng)導批準方可實(shí)施。

  5、不得擅自變更物資集中采購計劃,若需臨時(shí)采購,由辦公室列出需采購物資清單,經(jīng)庫首長(cháng)簽發(fā),財務(wù)辦配合辦公室實(shí)施采購。

  6、公用物品原則上實(shí)行定點(diǎn)采購,500元以?xún)瓤捎矛F金支付,500元以上用支票支付。

  7、公用物品的報銷(xiāo),由辦公室列出所購物資清單,經(jīng)手人、辦公室負責人簽字,經(jīng)庫首長(cháng)雙簽,辦公室統一報銷(xiāo)。

  二、公用物品的保管

  1、所有公用物品由辦公室統一存放、專(zhuān)人負責管理。

  2、庫存公用物品的種類(lèi)和數量要科學(xué)確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過(guò)量積壓,確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

  3、批量購入的公用物品應即時(shí)入庫存儲,物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接,在《辦公用品入庫登記本》上如實(shí)填寫(xiě)接收物品的名稱(chēng)、規格、單價(jià)和數量,并簽字。

  4、加強對公用舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管,隨時(shí)待用;辦公室對替換下的各類(lèi)公用物品負責保管,并及時(shí)回收,登記造冊,修舊利廢,充分利用。

  5、定期進(jìn)行公用品庫房盤(pán)點(diǎn),確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況,適時(shí)增加庫存,保障供給。

  6、辦公室建立公用物資分類(lèi)登記表,詳細登記所有物資。

  7、辦公室每月將各部門(mén)公用物品消耗情況上報庫領(lǐng)導。

  三、公用物品的請領(lǐng)

  1、庫黨委設置各部門(mén)物資申領(lǐng)的權限,明確申領(lǐng)公用物品價(jià)格權限和批準權限。

  2、各部門(mén)的公用物品領(lǐng)取,由各部門(mén)負責人辦理,其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續不全,不按規定申請物品的一律不予辦理。

  3、各部門(mén)因工作需要,領(lǐng)用辦公用品,應本著(zhù)節約、效用原則,辦公室嚴格掌握發(fā)放數量。

  4、對于超過(guò)200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫領(lǐng)導核批,并提前與辦公室預約。

  5、臨時(shí)性的物資領(lǐng)。▋H限接待任務(wù)),由部門(mén)提出申請,庫領(lǐng)導審核,辦公室具體辦理。

  6、庫領(lǐng)導申領(lǐng)公用物品,由辦公室辦理,并做好登記。

  7、公用物品借用,由辦公室造冊登記,并限時(shí)歸還。

  四、具體要求

  1、在采購中不得濫用職權、徇私舞弊;不得玩忽職守;不得侵吞、挪用、截留采購經(jīng)費;不得對采購物品的質(zhì)量問(wèn)題弄虛作假、隱情不報。

  2、不得防礙物品采購工作。

  3、不得指定特定供應商、特定品牌。

  4、不得擅自變更物資集中采購計劃。

  5、不得挪用采購資金。

  6、組織采購不得違反采購方式與程序。

  7、在物品采購中不得泄露秘密,與供應商串通侵害集體利益。

  8、借用的公用物品因使用不當,人為造成損壞的`,直接責任人應負賠償責任。

  9、辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪作私用;不得用辦公設備干私活,謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

  物品采購管理制度2

 。ㄒ唬┓擦腥牍珓(wù)用品采購范圍內的物品,均執行《縣機關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用品采購管理實(shí)施細則》,采購后的公務(wù)用品,分別由各歸口科(室)驗收入庫,指定專(zhuān)人負責保管。

 。ǘ﹪栏窆珓(wù)用品的核對,驗收做到驗質(zhì)、驗價(jià)、驗量。凡不符合要求的要當場(chǎng)查明原因或予以退回。

 。ㄈ┕珓(wù)用品必須分門(mén)別類(lèi)在固定位置擺放,做到美觀(guān)、整齊,便于發(fā)放、檢驗、盤(pán)點(diǎn)、清倉。

 。ㄋ模┙⒐珓(wù)用品登記制度,采購入庫及時(shí)登記,領(lǐng)用時(shí)必須填寫(xiě)領(lǐng)用登記單,及時(shí)銷(xiāo)賬,做到往來(lái)清楚,賬實(shí)相符,同時(shí),把好領(lǐng)用關(guān)。

 。ㄎ澹┕珓(wù)用品做到先進(jìn)后出,用零存整,經(jīng)常驗收、整理,掌握領(lǐng)用、結存情況,并根據需要,及時(shí)向領(lǐng)導提出采購計劃。

 。┗厥盏母黝(lèi)物資,均由相關(guān)科(室)注明成新,登記入庫,納入年報表,并予說(shuō)明。

 。ㄆ撸┠杲K進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),編制物品進(jìn)出年報表,及時(shí)送領(lǐng)導審閱。

 。ò耍┘訌姽珓(wù)用品衛生和安全工作。采取切實(shí)的措施,確保用品完好無(wú)損,杜絕意外事故的發(fā)生。

  物品采購管理制度3

  一、物品采購程序

  1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導下,由總務(wù)處負責實(shí)施,努力完成學(xué)校下達的各類(lèi)日常辦公用品及其它物品采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

  2、大宗物品采購,由總務(wù)處提供相關(guān)資料,經(jīng)校長(cháng)同意后,報送區政府招標辦,按程序招標采購。

  3、應急物品采購需提前填寫(xiě)《物品購置申請表》,送交總務(wù)處匯總,具體流程為:處室填寫(xiě)“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長(cháng)審批→常務(wù)副校長(cháng)審批→校長(cháng)審批(不能在區教育局裝備中心記帳購買(mǎi)的,1000元以下由常務(wù)副校長(cháng)審批,1000元以上由校長(cháng)審批)。

  4、總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員,嚴格按計劃要求進(jìn)行物品采購。

  二、物品采購制度

  1、各類(lèi)物品原則上由總務(wù)處統一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2、專(zhuān)業(yè)性較強的食品設備及材料,一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行采購;特殊情況下,還應請求上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員監督指導采購。

  3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續,做到帳、物、卡相符。

  三、物品采購要求

  1、采購前應對多家供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定,采取校內招標方式,選擇供應商。

  2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

  3、負責采購人員必須廉潔自律,敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀律的規定要求,確保所購物品貨比三家,物美價(jià)廉,嚴禁收受賣(mài)家饋贈或宴請。

  4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物品采購票據要求,所有發(fā)票必須是正規票據

  1、采購物品在1000元以下,可以現金支付。

  2、采購物品在1000元以上,實(shí)行轉賬支付。

  五、說(shuō)明:不符合上述制度的采購行為,學(xué)校不予承認,不予報銷(xiāo),后果由經(jīng)辦者個(gè)人負責;情節嚴重的,追究當事人的責任。

  物品采購管理制度4

  第一章總則

  第一條為加強公司物資管理,規范物資采購程序,制定本制度。

  第二條本制度適用公司各部室

  第三條辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。

  第二章計劃

  第四條任何物品采購前必須由使用部門(mén)申報采購計劃,部門(mén)采購計劃須有部門(mén)領(lǐng)導簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導審核后報總經(jīng)理審批。

  第五條物品采購計劃每月申報一次,于每月3日前按規定程序審批后報辦公室,對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。

  第三章詢(xún)價(jià)

  第六條各部門(mén)報采購計劃前須進(jìn)行初步詢(xún)價(jià),并隨采購計劃一并報辦公室。

  第七條單價(jià)100元以下,批量300元以下的材料由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià);單價(jià)100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢(xún)價(jià)。日常辦公用品及辦公設備由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià)。

  第八條每種物品詢(xún)價(jià)不少于三家并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表,詢(xún)價(jià)表內容應包括品名、品牌、單價(jià)、規格、供應商名稱(chēng)、供應商電話(huà)等。

  第四章采購

  第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。

  第十條采購物品時(shí)須由辦公室采購人員和使用部門(mén)指定人員同時(shí)進(jìn)行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領(lǐng)導批準。

  第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,嚴禁采購質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現每次罰款100元。

  第十二條所有采購的物品均需開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷(xiāo)合同,并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷(xiāo)合同每次罰款50元。

  第五章入倉

  第十三條所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續并填寫(xiě)入倉單,無(wú)入倉單的,財務(wù)不辦理報銷(xiāo)手續。

  第十四條辦理入倉時(shí),倉管員應對物品的品名、規格、數量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗,并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒(méi)發(fā)現賬物不符而被督導室檢查發(fā)現,對倉管員處以50元罰款。

  第六章附則

  第十五條本制度自下發(fā)之日起執行,相關(guān)規定如與本制度沖突,以本制度為準。

  第十六條本制度由辦公室負責解釋?zhuān)幢M事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì )議決定。

  物品采購管理制度5

  一、采購

  1、學(xué)校物品(教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等)采購,分學(xué)期采購計劃和臨時(shí)采購計劃。執行先請購、后采購,先入學(xué)校財產(chǎn)帳、后財務(wù)報銷(xiāo)的制度

  2、物品采購采用預報申領(lǐng)制度,每學(xué)期開(kāi)學(xué)初由各處、室、辦、年級組、教研組負責人填寫(xiě)學(xué)校物品采購請購單,預報學(xué)期采購計劃。要如實(shí)填寫(xiě)采購物品的名稱(chēng)、數量、用途、金額等,由部門(mén)負責人或主管領(lǐng)導簽字后,報校長(cháng)辦公室。臨時(shí)采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充。

  3、物品請購流程:⑴各處、室、辦、年級組、教研組制定學(xué)期采購計劃或臨時(shí)采購計劃,填寫(xiě)物品請購單。⑵物品請購單統一送交校長(cháng)辦公室匯總。⑶校辦送校長(cháng)室審批。⑷校長(cháng)室同意后,交總務(wù)處采購經(jīng)辦。⑸采購物品驗收入庫。⑹物品請購人到保管室填寫(xiě)物品領(lǐng)用單或借用單,領(lǐng)取采購的物品。

  4、總務(wù)處主任收到預報的物品請購單后,會(huì )同總務(wù)人員和財產(chǎn)保管員,清點(diǎn)庫存物品,確定需要采購的物品清單。

  5、總務(wù)處物品采購原則

 、乓话阈缘、急需的且金額較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購,采取就近采購。

 、品矓盗枯^多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習用品,采取定點(diǎn)購買(mǎi)統一結帳的方式,由總務(wù)處主任、保管員、財會(huì )人員共同選擇2-3家交通便利、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。

  6、專(zhuān)業(yè)性較強或選擇性較活的物品采購時(shí),請使用部門(mén)派出專(zhuān)業(yè)管理人員協(xié)同采購,以保證采購物品的質(zhì)量。

  7、采購人員必須具備高度責任感,認真負責地做好采購工作,嚴格遵守財務(wù)制度。做到以下幾點(diǎn):

 、懦浞至私猱a(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規格、廠(chǎng)商信譽(yù)、價(jià)格等情況,擇優(yōu)擇廉選購。

 、茖(shí)際價(jià)格超過(guò)預算價(jià)格20%以上的,應先請示后購置。

 、菦](méi)有嚴格的經(jīng)濟合同手續及負責產(chǎn)品質(zhì)量的不購。

 、扔谢乜劢鸩徽鬯銢_減價(jià)格的不購。

 、晌唇(jīng)批準或批準手續不全的不購。

 、视媱澩忭椖,經(jīng)費不落實(shí)的不購。

  8、在特殊情況下,經(jīng)校長(cháng)同意,可委托有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)項采購。

  9、非常規性物品,特殊需要的物品,確需購置時(shí)需事先申請經(jīng)費,待校長(cháng)批準落實(shí)經(jīng)費后,專(zhuān)款采購。

  l0、所有采購物品,都必須經(jīng)過(guò)總務(wù)處財產(chǎn)保管人員清點(diǎn)驗收入庫登記入冊簽名后,報校長(cháng)簽字同意,才能進(jìn)行財務(wù)報銷(xiāo)手續。

  二、入庫

  1、所有學(xué)校采購的物品,都必須辦理驗收、入庫手續,由總務(wù)處財產(chǎn)保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。

  2、所有入庫物品,總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。按物品的價(jià)格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。

  3、總務(wù)處保管人員要定期清點(diǎn),做到帳帳相符,帳物相符,學(xué)校財產(chǎn)去向清楚,領(lǐng)用、借用手續完備。

  三、領(lǐng)取

  1、學(xué)校各部門(mén)所需物品,一律由總務(wù)處保管員負責發(fā)放。

  2、一般性常規性物品,由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”,經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時(shí),一律簽名登記,寫(xiě)明領(lǐng)取時(shí)間、用途,必須歸還品還需寫(xiě)明計劃歸還日期。

  3、貴重物品、儀器、電器等設備的領(lǐng)用,必須由總務(wù)處主任簽字,報校長(cháng)批準,方可領(lǐng)取,使用管理人員簽名登記負全責保管。

  4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執行有關(guān)制度,不徇私情,及時(shí)按標準發(fā)放物品,認真做好各類(lèi)物品的入庫、領(lǐng)用登記,所有“物品領(lǐng)用單”統一保存,以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存,易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次,列帳備查。

  5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品,至計劃歸還日期時(shí)(一般為一學(xué)期),應按時(shí)送還倉庫,保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況,分情況上報總務(wù)處主任再報校長(cháng)處理,發(fā)現情況不報,或未按時(shí)收還,則由保管人員負責。

  6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調崗或離校,則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續或移交手續,方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因,照章處理。如因保管人員瀆職未予追還,則由保管人員承擔賠償責任。

  7、學(xué)校財產(chǎn)原則上不外借,如遇特殊情況,應由借用人(校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明)填寫(xiě)借用單一式二份,經(jīng)校長(cháng)、總務(wù)處批準后,方能出借,一份交借用人,另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應負經(jīng)濟責任,如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財產(chǎn)用畢及時(shí)歸還。

  8、對違反財務(wù)制度甚至違反國家法律法規的行為,將依法追究當事人責任。

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