退稅申請書(shū)(實(shí)用)
隨著(zhù)時(shí)代在進(jìn)步,申請書(shū)使用的情況越來(lái)越多,我們在寫(xiě)申請書(shū)的時(shí)候要注意語(yǔ)言簡(jiǎn)潔、準確。相信許多人會(huì )覺(jué)得申請書(shū)很難寫(xiě)吧,以下是小編整理的退稅申請書(shū),歡迎大家分享。

退稅申請書(shū) 篇1
鎮海區稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應征稅起點(diǎn),不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F申請要求辦理退稅手續,望協(xié)助辦理。
寧波市____有機涂料廠(chǎng)
2月19日
退稅申請書(shū) 篇2
xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的.補充通知》(國稅發(fā)[]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[]68號)的有關(guān)規定,申請延期至x月x日之前申報,請予批準。
企業(yè)(公章)
申請日期:xx月xx日
退稅申請書(shū) 篇3
地稅局領(lǐng)導:
1月31日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。
由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區國稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的`2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xxx
申請日期:xx月xx日
退稅申請書(shū) 篇4
xxx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因xxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[]68號)的.有關(guān)規定,申請延期至20xx年xx月xx日之前申報,請予批準。
附:出口退稅延期申報明細表
企業(yè)(公章)
年月日
以下由主管退稅機關(guān)填列
經(jīng)辦人意見(jiàn):
。ǎ┎煌。
。ǎ┩庋悠
至20xx年xx月xx日之前申報。
經(jīng)辦人簽名:
xx月xx日
領(lǐng)導審批意見(jiàn):
xx月xx日
退稅申請書(shū) 篇5
東城區國稅二所:
本企業(yè)度年終匯算調整后所得131991.95元,彌補(度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(度)未彌補虧損額:22245.89元,公司總計虧損:181796.08元,實(shí)際彌補虧損額:25137.07元,可結轉以后年度彌補的`虧損額為:元,本企業(yè)度虧損金額45564.44元可轉以后年度彌補,因此,可結轉以后年度彌補的虧損額總計為:23.45元。(度未彌補虧損額為:156659.01元,度45564.44元)
本企業(yè)度實(shí)現利潤108352.28元,四季度預繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84xx20%=12557.57)
經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。
致此
xx有限責任公司
xx月xx日
退稅申請書(shū) 篇6
__市__區__稅務(wù)局:
經(jīng)我司“__有限公司”決定,對于20__年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
__有限公司(蓋上公章)
__年__月__日
退稅申請書(shū) 篇7
國家稅務(wù)局:
我公司成立于20xx年xx月,20xx年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬(wàn)元,xxx,登記注冊類(lèi)型:xxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的`商品和技術(shù)除外)
公司于20xx年xx月xx日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:xxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
我公司20xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxx美元,人民幣xxx元。xxx年累計出口xxx美元,人民幣xxx元。(詳見(jiàn)附表)
因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
申請人:xxx
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 篇8
xx國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:
xx年xx月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xx元,我單位總收入xx元,應交增值稅xx元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
xx有限公司
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 篇9
_______海關(guān):
根據你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號:__________),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關(guān)規定,現申請退稅(及由此產(chǎn)生的`銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
2.申請退稅理由:_______________________________________________。
3.申請退還金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
4.申請人名稱(chēng):___________________________________________________
5.開(kāi)戶(hù)銀行:_____________________________________________________
6.開(kāi)戶(hù)銀行賬號:_________________________________________________
注:《轉賬退稅申請書(shū)》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書(shū)復印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
說(shuō)明:
1.此申請書(shū)適用于以銀行劃轉方式退還稅款的情況。
2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專(zhuān)用繳款書(shū)上所列關(guān)稅、增值稅、消費稅或其他實(shí)際項目一致。
3.按照《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規定,納稅義務(wù)人發(fā)現多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
4.此申請書(shū)需附原稅款專(zhuān)用繳款書(shū)復印件各一份。
5.此申請書(shū)需申請人簽字并加蓋單位公章。
退稅申請書(shū) 篇10
國家稅務(wù)局:
我公司于5月31日完成度企業(yè)所得稅匯算清繳,一至四季度累計實(shí)際已預繳企業(yè)所得稅額元;度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應納企業(yè)所得稅額元;度多繳納企業(yè)所得稅額元;度應退企業(yè)所得稅額元。
根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應當自年度終了之日起五個(gè)月內,向稅務(wù)機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)第十一條預繳稅款超過(guò)應納稅款的,主管稅務(wù)機關(guān)應及時(shí)按有關(guān)規定辦理退稅。之規定,我公司申請退稅x元。
特此申請,請貴局審核予以退稅。
附送資料:
1、度企業(yè)所得稅申報表
2、一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書(shū)
xxx有限公司
xx月xx日
退稅申請書(shū) 篇11
杭州市下城區國稅局:
茲有杭州xxx有限公司,稅號:xx。銷(xiāo)售收入:xx元,應納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xx元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:xx元,實(shí)際減免所得稅額:xx元,應退稅額:xx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xx元。望批準!
申請人:杭州xx有限公司
日期:xx月xx日
退稅申請書(shū) 篇12
浦東新區國家稅務(wù)局:
茲有(以下簡(jiǎn)稱(chēng)我司),對以下內容作出承諾:
1.公司出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù)均真實(shí)存在;
2.倉儲物流均能有效控制;
3.海關(guān)申報單、貨相符;
4.收匯金額及時(shí)間均可控。
如有不符愿承擔一切相關(guān)法律責任!
附:1.海關(guān)等級評定截圖;
2.公司內部風(fēng)險控制機制相關(guān)文件。
(公章)法人(簽字)
申請公司:xxx
申請日期:xx月xx日
退稅申請書(shū) 篇13
xx縣國家稅務(wù)局:
我公司屬于xxx企業(yè),根據財稅xx號文件,我公司符合退稅要求,20xx年實(shí)際繳納所得稅共計xx元,應退所得稅xx元,特申請退稅。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 篇14
xx區國家稅務(wù)局:
我司(廠(chǎng))于20xx年xx月xx日開(kāi)業(yè),營(yíng)業(yè)執照號碼:xx,稅務(wù)登記證號碼:xxx。經(jīng)營(yíng)xxx,法人代表xx,會(huì )計xx,注冊資本xx萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:xx,兼營(yíng)xx,經(jīng)營(yíng)方式:xxxx,聯(lián)系電話(huà):xxx,從業(yè)人數:xx人。
我單位xx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗其xx的比例達到xx.xx%,20xx年xx—xx月累計實(shí)現銷(xiāo)售收入xxx元,銷(xiāo)售成本xx元,銷(xiāo)項稅額xxx元,申報抵扣進(jìn)項稅額xxx元,應繳增值稅xx元,已交增值稅xx元,留抵增值稅xx元,期末存貨xx元,稅負率xx。xx%。我單位財務(wù)制度健全,能準確核算應稅銷(xiāo)售收入、進(jìn)項稅額、銷(xiāo)項稅額、應納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時(shí)組織稅款入庫,無(wú)欠稅。能?chē)栏癜凑铡吨腥A人民共和國發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購、使用、保管、繳銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)發(fā)票違章行為,有健全的.發(fā)票管理制度。會(huì )計核算健全,有專(zhuān)職會(huì )計人員X名,能按照財務(wù)會(huì )計制度規定,設置賬薄進(jìn)行會(huì )計核算;能按規定編制會(huì )計報表,真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況;設置應交增值稅、未交增值稅明細賬。根據xx字[xx]xx號《xx》文件關(guān)于xx的規定,特向貴局申請退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日的應納增值稅稅款。請批準為盼。
單位名稱(chēng)(公章)
20xx年xx月xx日
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