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財務(wù)部年度工作總結

時(shí)間:2025-10-08 18:11:04 年度總結

財務(wù)部年度工作總結通用

  總結是把一定階段內的有關(guān)情況分析研究,做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結論的書(shū)面材料,它在我們的學(xué)習、工作中起到呈上啟下的作用,讓我們一起認真地寫(xiě)一份總結吧。那么總結有什么格式呢?以下是小編幫大家整理的財務(wù)部年度工作總結通用,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

財務(wù)部年度工作總結通用

財務(wù)部年度工作總結通用1

  20xx年電力局在市我局的正確領(lǐng)導下,在市我局財務(wù)部的具體指標導下,以局職代會(huì )精神為指引,以預算管理為重點(diǎn);以素質(zhì)提升為手段;組織全局職工,開(kāi)展“三節約”活動(dòng),倡導增供擴銷(xiāo),增收節支,完成了各項財務(wù)指標,F將上半年各項工作的完成情況總結如下:

  一、圓滿(mǎn)完成預算編制修定工作

  上半年,我局早安排、早著(zhù)手,結合20xx年的預算編制原則,圓滿(mǎn)完成預算編制工作。一是修訂預算管理辦法,提高預算編制的準確性,加強對預算執行偏差的考核,將科技開(kāi)發(fā)、財產(chǎn)保險等費用納入可控費用管理,將社保、職工教育經(jīng)費納入相對可控費用管理,利用預算管理系統,實(shí)現預算執行的時(shí)時(shí)監控,強化控制,確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的可控在控。二是堅持從緊從嚴安排各項成本,樹(shù)立“過(guò)緊日子”的觀(guān)念,對20xx年新增資產(chǎn)不安排材料與修理費,可控管理費用在20xx年下降5%的基礎上再下降5%,從嚴控制非生產(chǎn)性支出。三是繼續推行標準成本的'運用,成本費用水平和資產(chǎn)規模、線(xiàn)路長(cháng)度、變電容量、售電收入、職工人數掛鉤,加強對人工成本的管理,嚴格按照政策核定社會(huì )保險費用等人工成本,進(jìn)一步降低管理性費用支出。通過(guò)以上三項措施的落實(shí),圓滿(mǎn)完成預算任務(wù),并建立了快速反映機制,使上半年的預算實(shí)現了可控再控。

  二、預算指標完成情況及預算執行的特點(diǎn)

  上半年,我局認真落實(shí)各項預算措施,增供擴銷(xiāo),增收節支,取得了很好的效果,大部分指標圓滿(mǎn)完成預算會(huì )務(wù)。一是完成售電量82xx0萬(wàn)千瓦時(shí),同比增加2169萬(wàn)千瓦時(shí),完成半年預算的100.22%,完成全年預算的46.64%;二完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元,同比增加1007萬(wàn)元,增長(cháng)率2.7%;完成半年預算的99.18%,完成全年預算的47.44%;三是完成內部利潤萬(wàn)元,同比增加106萬(wàn)元,增長(cháng)率3.42%;完成半年預算的98.57%,完成全年預算的47.43%;四是完成可控成本萬(wàn)元,完成半年預算的99.77%,完成全年預算的39.91%;五是資金集中率完成100%,基本賬戶(hù)日均余額為11.5萬(wàn)元,存貨月平均余額為5萬(wàn)元,均控制較好;六是電費回收率、電費達賬率均完成100%,完成當期電費月末結零。

  之所以,面對嚴峻的國際國內環(huán)境,我局指標任務(wù)仍能圓滿(mǎn)完成,主要原因就是認真執行預算,實(shí)現了預算的可控能控,具體執行特點(diǎn):一是采取措施,查找問(wèn)題,大部分指標完成預算任務(wù),只有售電均價(jià)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤總額三項指標未完成進(jìn)度計劃。但這是受?chē)H、國內環(huán)境對電量結構變化的影響所致,如果扣除電量結構變電的變化影響,我局上半年收入、利潤指標均超計劃完成。二是找準著(zhù)力點(diǎn),成本預算執行偏差得到較好控制。針對成本預算執行著(zhù)偏差控制難度加大(xx年的特殊原因導致)、成本壓力加大(將科技開(kāi)發(fā)、財產(chǎn)保險等費用納入可控成本管理)、調控壓力加大(部份費用指標壓降5%)三方面存在的問(wèn)題,找準著(zhù)力點(diǎn),較好的控制了成本偏差,提高了預算的預見(jiàn)性、準確性,增加了調控力與執行力。

  三、上半年主要開(kāi)展的工作

  上半年主要開(kāi)展的工作有:一是以流動(dòng)資產(chǎn)周轉率為切入點(diǎn),強化資金控制。截止6月止,存貨余額4萬(wàn)元、基本賬戶(hù)日均余額11.5萬(wàn)元、資金集中率100%、電費達賬率100%。積極推行市我局資金內部運作,為市我局推遲貸款,降低利息支出起到了一定的作用。二是成本預算管理推進(jìn)有力,執行效果明顯。20xx年成本預算本著(zhù)自上而下、自下而上、上下結合的原則,進(jìn)行安排和控制。上半年xx局成本預算均按照預算均衡發(fā)生,實(shí)現了成本的可控、在控。三是強化執行力建設,落實(shí)責任,確保事事有安排,件件有落實(shí)。四是規范會(huì )計檔案管理,提升會(huì )計基礎工作對財務(wù)部門(mén)的會(huì )計檔案統一管理,嚴格查閱、建立了復印制度,防止會(huì )計檔案毀損、散失和泄密,使xx局會(huì )計檔案管理得以進(jìn)一步規范。五是持續保待電費月末回收率、達賬率100%。

  四、存在的問(wèn)題和下步工作打算

  我局上半年的工作取得了一定的成績(jì),許多指標圓滿(mǎn)完成市局下達的任務(wù),但也還有一些如利潤等重要指標未實(shí)現年初計劃,除國際國內形勢的影響外,我們在工作中也還存在一些問(wèn)題和不足。一是開(kāi)拓市場(chǎng)的力度還有待進(jìn)一步加大;二是遺留款項的追收力度有待進(jìn)一步加大;三是搞好預算管理工作還需加強。

  針對存在的問(wèn)題,在20xx年下半年工作中,我們將團結全局干部職工,進(jìn)一步統一思想,以局職代會(huì )精神為指引,以預算管理為重點(diǎn),在增供擴銷(xiāo)、增收節支上下大功夫,提高認識,攻堅克難,爭取迎頭趕上,彌補好上半年利潤未完成的不足,為圓滿(mǎn)完成全年任務(wù)而努力奮斗。具體工作思路是:一是積極努力,認真搞好ERP的上線(xiàn)前的準備工作,使ERP如期上線(xiàn)。二是繼續搞好預算管理工作,挖潛增收,降損增效,實(shí)現成本的可控、在控。三是加強資金管理,進(jìn)一步規范付款流程。四是積極準備,參加調考。五是加大力度、落實(shí)責任,規范的處置原電力我局的遺留款項,降低其他應收款余額。六是根據稅收自查的要求,認真做好稅收自查工作。

財務(wù)部年度工作總結通用2

  光陰如梭,一年來(lái)的工作轉瞬又將成為歷史,我多想驕傲自豪地說(shuō)一聲:“一份耕壇一份收獲,我沒(méi)有辜負領(lǐng)導的期望”。然而,近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果,讓我切切實(shí)實(shí)看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導,我負有不可推卸的責任!皠(wù)實(shí)、求實(shí)、抓落實(shí)”,對照公司的精益管理高標準嚴要求,唯有先調整自己的理念,徹底轉變觀(guān)念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實(shí)到實(shí)處,下面就一年來(lái)的工作作一匯報:

  一、完善公司內部管理制度。部門(mén)責任領(lǐng)導明確分工的職責,加強責任考核。

  內部管理制度通過(guò)將近一年多來(lái)的實(shí)施,仍然有許多不合理的地方,為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財務(wù)部將結合集團管理的要求,與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行修正。

  部門(mén)責任領(lǐng)導之間明確分工職責,按照年初簽定的責任合同,組織落實(shí)強化到位,領(lǐng)導之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明。

  二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試,合理調整組合人力資源,繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度。

  今年以來(lái),人事方面至今一直未得到穩定,財務(wù)部門(mén)的力量相對比較薄弱,通過(guò)近期突擊檢查工作與倉庫管理員的`突擊考試,我們將根據庫房各位管理人員的特點(diǎn),一方面將對人員重新組合搭配,進(jìn)行高效有序的組織,另一方面繼續加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進(jìn)一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實(shí)實(shí)提高每個(gè)管理員的業(yè)務(wù)管理水平,會(huì )議之后我們將嚴格對倉庫管理員實(shí)施目標管理與績(jì)效管理,確定目標,達成目標,加強考核監督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。

  四、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務(wù)職能部門(mén)的作用:

  作為財務(wù)部的責任領(lǐng)導,既是一名財務(wù)工作人員,也是財務(wù)管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度,對條線(xiàn)人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線(xiàn)人員解決問(wèn)題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn),在條線(xiàn)中展開(kāi)競賽活動(dòng),發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使。在堅持原則的同時(shí),我們堅持“三個(gè)滿(mǎn)意二個(gè)放心”,三個(gè)滿(mǎn)意是 “讓客戶(hù)滿(mǎn)意、讓員工滿(mǎn)意、讓各部門(mén)主管領(lǐng)導滿(mǎn)意”,二個(gè)放心是“讓集團公司領(lǐng)導放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導放心”。

  五、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監督職能。

  今年是精益管理年、效益滿(mǎn)意年、科技創(chuàng )新年,我們將繼續加強各項費用的控制,行使財務(wù)監督職能,審核控制好各項開(kāi)支,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

  六、搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據。

  我知知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習、向車(chē)間的老師傅學(xué)習、向書(shū)本學(xué)習,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)銷(xiāo)售,做好保本點(diǎn)與規模效益、銷(xiāo)售定價(jià)分析等等,量化分析具體的財務(wù)數據,并結合企業(yè)總體戰略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。

  七、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用:公司發(fā)展至今,生產(chǎn)資金的籌集,一直是個(gè)頭痛的問(wèn)題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點(diǎn)是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷(xiāo)售批量大,籌集資金是財務(wù)的一個(gè)主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線(xiàn),在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

  八、繼續做好各部門(mén)工資獎金的核算工作:

  今年公司對各部門(mén)都簽訂了責任合同,我財務(wù)部將繼續嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放。

  以上工作是我財務(wù)部一年來(lái)的主要工作,還有與集團搞好過(guò)渡銜接、廢品的管理、規范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作

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