一级日韩免费大片,亚洲一区二区三区高清,性欧美乱妇高清come,久久婷婷国产麻豆91天堂,亚洲av无码a片在线观看

報告

項目支出績(jì)效評價(jià)報告

時(shí)間:2024-07-12 12:26:19 我要投稿

項目支出績(jì)效評價(jià)報告通用(15篇)

  隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步,報告十分的重要,寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢?以下是小編收集整理的項目支出績(jì)效評價(jià)報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告通用(15篇)

項目支出績(jì)效評價(jià)報告1

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  政府法律顧問(wèn)為政府重大決策提供法律意見(jiàn)、協(xié)助起草和修改重要法律文書(shū)等工作。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。

  政府法律顧問(wèn)為政府重大決策提供法律意見(jiàn)、協(xié)助起草和修改重要法律文書(shū)等工作。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。

  全面了解項目管理過(guò)程是否規范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實(shí)現等方面的內容,總結經(jīng)驗,查找不足,為項目在以后年度的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點(diǎn)分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性,評價(jià)財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項目預算、選擇項目實(shí)施主體等提供參考依據。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則

  1.績(jì)效評價(jià)原則。按照科學(xué)規范、公開(kāi)公正、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)的評價(jià)原則,制定評價(jià)方案和評價(jià)指標體系,收集被評價(jià)項目的相關(guān)資料。對數據進(jìn)行計算復核,實(shí)地查看項目實(shí)施情況。在形成評價(jià)結論后,按照績(jì)效評價(jià)工作要求,認真撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。

  2.績(jì)效評價(jià)方法。采用指標評價(jià)、數據采集和社會(huì )調查的方法進(jìn)行工作開(kāi)展。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

  1.前期調研。根據相關(guān)文件精神和要求,確定開(kāi)展20xx年基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績(jì)效的自評工作,成立相關(guān)自評小組對20xx年該項目實(shí)施情況、資金管理情況、績(jì)效目標完成進(jìn)度情況進(jìn)行評價(jià),負責做好項目的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總,并按照要求提交。

  2.績(jì)效評價(jià)指標體系及工作方案的設計。根據項目立項相關(guān)文件依據及政策要求,確定項目績(jì)效評價(jià)指標體系及相關(guān)工作方案,為項目開(kāi)展提供方向性目標。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

 。ㄒ唬┰u價(jià)情況

  20xx年,在上級司法行政機關(guān)和區委、區政府的正確領(lǐng)導下,圓滿(mǎn)完成基層司法業(yè)務(wù)的各項工作。

 。ǘ┰u價(jià)結論

  基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費嚴格按照管理制度、相關(guān)文件規定規范使用,按各項管理制度組織實(shí)施,全面完成了20xx年基層司法業(yè)務(wù)工作中的工作任務(wù)。

  四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法

  要全面參與各類(lèi)行政爭議的處理論證,提出切實(shí)可行的解決方案。要充分發(fā)揮訴訟代理優(yōu)勢,為政府和法院妥善解決行政爭議多作貢獻。行政訴訟法修改后,行政訴訟案件的受案范圍、審理方式、審查尺度等均做出重大調整,要在發(fā)揮個(gè)人聰明才智的同時(shí),主動(dòng)發(fā)揮團隊作用、人才優(yōu)勢,積極協(xié)助行政機關(guān)協(xié)調利益關(guān)系、化解行政爭議,努力促進(jìn)行政爭議及時(shí)、有效、徹底解決。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題

  一、個(gè)別政府部門(mén)對聘請法律顧問(wèn)認識有偏頗。個(gè)別政府部門(mén)負責人對政府購買(mǎi)法律服務(wù)認識還不到位,總認為律師為政府做事是應該的。有些部門(mén)聘請的法律顧問(wèn)也多在經(jīng)濟、行政工作發(fā)生糾紛后才介入,而在許多重大經(jīng)濟社會(huì )事項決策前介入少,或者根本就沒(méi)有介入,未能充分發(fā)揮好其法務(wù)上的參謀、助手作用,這樣的“顧而不問(wèn)”造成了法律顧問(wèn)形同虛設。

  二、少數政府部門(mén)在聘請法律顧問(wèn)時(shí)不嚴謹。少數部門(mén)在聘請政府法律顧問(wèn)時(shí),沒(méi)有對其所聘請的法律顧問(wèn)的基本情況、法律擅長(cháng)進(jìn)行了解,或者沒(méi)有結合本部門(mén)工作門(mén)類(lèi),盲目聘請,導致個(gè)別法律顧問(wèn)在辦理復議、訴訟案件及其他涉法事務(wù)時(shí),出現法律文書(shū)書(shū)寫(xiě)不規范、對相關(guān)行政法法條不熟悉等情況,這些情況往往會(huì )造成行政復議、行政訴訟案件的`敗訴,甚至出現更嚴重的一些問(wèn)題。

 。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)措施

  一是政府各部門(mén)要正確認識法律顧問(wèn)的作用,加大顧問(wèn)律師的參與力度。政府各部門(mén)要對法律顧問(wèn)有正確的認識,律師擔任政府法律顧問(wèn),可以在協(xié)助各級政府及行政機關(guān)依法行政、規范性文件的起草與論證、重大項目投資的法律可行性論證、政府民事糾紛的預防與調處方面發(fā)揮重大的作用。

  二是全面推行政府法律顧問(wèn)制度。一是要站在依法行政的高度,明確要求政府各部門(mén)建立法律顧問(wèn)制度,統一將政府法律顧問(wèn)合同的簽訂作為依法行政或綜合治理中的重要內容,對各鄉鎮(街道)、區直各部門(mén)進(jìn)行年度工作考核,并層層簽訂目標責任書(shū)。

  五、有關(guān)建議

  無(wú)

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

項目支出績(jì)效評價(jià)報告2

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  1、項目背景及主要內容

  為了保證審判執行工作正常順利開(kāi)展,服務(wù)審判大局,加強辦案質(zhì)量,提升平安法治建設群眾滿(mǎn)意度,提供給廣大群眾一個(gè)良好的法庭環(huán)境,需投入更多的人力物力財力。因此同級財政部門(mén)批復下達我院裝備購置經(jīng)費251.09萬(wàn)元。項目主要支出內容包括法庭審判專(zhuān)用桌椅購置、執行公務(wù)車(chē)輛購置、簡(jiǎn)易科技法庭建設、日常辦公設備購置、法庭監控設備購置等。

  2、資產(chǎn)投入和使用情況

  20xx年,財政根據我院實(shí)際工作情況,安排裝備購置經(jīng)費總共251.09萬(wàn)元,分為本級財政97.49萬(wàn)元和上級轉移支付153.6萬(wàn)元,資金到位率100%。我院20xx年裝備購置資金實(shí)際總開(kāi)支251.09萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購置124.54萬(wàn)元、簡(jiǎn)易科技法庭購置55.1萬(wàn)元、法庭審判專(zhuān)用桌椅購置4.65萬(wàn)元、信息化設備購置50.39萬(wàn)元、日常辦公設備購置12.69萬(wàn)元、法庭監控設備購置3.72萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。

  1、總體目標

  引導和支持法院開(kāi)展業(yè)務(wù)工作,幫助提高法院的裝備經(jīng)費保障水平。進(jìn)一步提升法院資金使用效率,牢固樹(shù)立預算績(jì)效理念,強化部門(mén)支出責任。

  2、階段性目標

  用于執行和審判環(huán)節軟、硬件設施投入,比如公車(chē)運行、信息化保障、審判場(chǎng)所、法庭改造等滿(mǎn)足重大庭審需求。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。

  本次評價(jià)主要是對我院“裝備購置經(jīng)費項目”的專(zhuān)項資金到位、使用、管理以及取得的績(jì)效進(jìn)行全方位、綜合性的評價(jià),客觀(guān)反映專(zhuān)項資金的使用效益,指出資金使用和項目管理上存在的不足,并提高財政資金使用的有效性和導向性,作為以后年度立項和安排專(zhuān)項資金的重要依據。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準等。

  績(jì)效評價(jià)遵循以下基本原則:一是科學(xué)規范?(jì)效評價(jià)注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。二是公正公開(kāi)?(jì)效評價(jià)客觀(guān)、公正,標準統一、資料可靠,依法公開(kāi)接受監督。三是績(jì)效相關(guān)?(jì)效評價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行,評價(jià)結果反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的對應關(guān)系。

  本次績(jì)效評價(jià)指標包括項目投入、項目過(guò)程(管理制度健全性、資金使用合規性)、項目產(chǎn)出(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標)、產(chǎn)出效果(社會(huì )效益指標、可持續影響指標)、項目滿(mǎn)意度(社會(huì )公眾服務(wù)對象滿(mǎn)意度)。具體詳見(jiàn)附表3《績(jì)效評價(jià)評分情況表》。

  本次績(jì)效評價(jià)主要采用了因素分析法和數據對比法。因素分析法評價(jià)項目實(shí)施的整體情況是否符合實(shí)際需要,數據對比法則反映的是項目運行的`持續性和質(zhì)量的可控性。

  本次績(jì)效評價(jià)主要采用計劃目標評價(jià)法,即以年初設定的計劃目標值為標準,對年末實(shí)際完成目標任務(wù)值進(jìn)行評價(jià)打分。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

  自收到縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度績(jì)效財政評價(jià)工作的通知》以來(lái),單位組織相關(guān)人員在前期項目工作開(kāi)展的基礎上,明確了本次績(jì)效評價(jià)的目的、方法、評價(jià)原則、評價(jià)標準、時(shí)間安排等。具體實(shí)施過(guò)程為:一是前期準備。20xx年第一季度,完成本次績(jì)效評價(jià)的前期準備工作,完成了人員組織、資料準備、評價(jià)方式等一系列工作。二是財務(wù)核查。20xx年第二季度,從項目資金入手,對資金支出合法性、合理性和合規性進(jìn)行客觀(guān)、公正的核查,通過(guò)對資金進(jìn)行梳理匯總分類(lèi),掌握裝備購置專(zhuān)項資金項目實(shí)施完成情況。三是數據分析及撰寫(xiě)報告。相關(guān)人員根據績(jì)效評價(jià)的原理和規范,對采集的數據進(jìn)行分析和評分,提出存在問(wèn)題、建議和意見(jiàn),并撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(附相關(guān)評分表)

  根據單位實(shí)際情況,通過(guò)數據分析、財務(wù)核查等方式,對本項目績(jì)效進(jìn)行了合理評價(jià),評價(jià)結果為項目投入得分16分、項目過(guò)程得分40分、項目產(chǎn)出得分20分、項目效益得分20分,綜合評價(jià)得分為96分。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析(可附表進(jìn)行分析)

 。ㄒ唬╉椖客度肭闆r。

  1、績(jì)效指標分析

  一是績(jì)效目標的合理性。所設立的項目績(jì)效目標,符合客觀(guān)實(shí)際,符合國家法律法規。同時(shí),我單位依據項目績(jì)效目標所設定的績(jì)效指標清晰、細化、可衡量,與任務(wù)數或計劃數相對應,與本年度項目預算資金相匹配。

  2、資金落實(shí)情況

  財政根據我院實(shí)際工作情況,20xx年安排裝備購置經(jīng)費總共251.09萬(wàn)元,分為本級財政97.49萬(wàn)元和上級轉移支付153.6萬(wàn)元?h財政局于20xx年8月份下達指標20xx年裝備購置項目資金共計251.09萬(wàn)元。上半年未撥款,沒(méi)有和財政部門(mén)對接好,需要注意撥款進(jìn)度,及時(shí)申報資金,規劃好資產(chǎn)使用時(shí)間。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。

  1、業(yè)務(wù)管理

  在購置設備時(shí),嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據有關(guān)規定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。采購設備手續齊全,所有程序步驟合法、合規、完整。設備采購合同、驗收清單等資料及時(shí)歸檔,設定的采購計劃落實(shí)到位。采購設備驗收合格,都能正常投入使用。

  2、財務(wù)管理

  我院項目資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用管理,在項目資金使用方面嚴格按照規定用途使用,用于法院專(zhuān)業(yè)裝備購置。同時(shí)所有開(kāi)支均按照我院的財務(wù)管理制度執行,資金的使用嚴格把關(guān),整個(gè)資金的運行流程完全按照單位內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關(guān)規定執行。對專(zhuān)項支出核算時(shí),不只是使用政府收支分類(lèi)規定的科目進(jìn)行統一核算,還將專(zhuān)項資金的不同來(lái)源渠道性質(zhì)予以區分,便于財政專(zhuān)項資金的管理。資金支付執行國庫集中支付制度和公務(wù)卡結算有關(guān)規定,采用銀行轉賬或者公務(wù)卡結算方式,保證資金支付的安全、透明、規范,提高財政資金支付效率。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。

  資金全部投入使用,20xx年我院裝備購置資金實(shí)際總開(kāi)支251.09萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購置124.54萬(wàn)元,購買(mǎi)10輛新車(chē)用于執法執勤需要,保證辦案效率;簡(jiǎn)易科技法庭購置4套,花費55.1萬(wàn)元用于加強智慧法庭建設,保障審判工作需要;法庭審判專(zhuān)用桌椅購置4.65萬(wàn)元用于購買(mǎi)大法庭和基層法庭的審判桌椅、被告椅等共計16件;信息化設備購置50.39萬(wàn)元,主要用于購買(mǎi)交換機、門(mén)禁系統、羈押室對講系統、會(huì )議信息設備等;日常辦公設備購置12.69萬(wàn)元,用于購買(mǎi)辦公室桌椅和空調、打印機等日常設備;法庭監控設備購置3.72萬(wàn)元,用于購買(mǎi)3個(gè)基層法庭監控設備。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

  1、社會(huì )效益

  裝備購置經(jīng)費對我院工作開(kāi)展提供了極大的經(jīng)濟保障,也為公眾提供良好的法庭環(huán)境。我院日常辦案工作平穩高效進(jìn)行,懲罰了犯罪、平息了糾紛、保障了人權,有利于我縣社會(huì )穩定和經(jīng)濟發(fā)展。

  2、可持續影響指標

  專(zhuān)項資金的撥付和使用,可以提升業(yè)務(wù)裝備水平,加強業(yè)務(wù)裝備的規范化,有利于滿(mǎn)足審判執行工作的需求,利于促進(jìn)辦案效率。

  3、社會(huì )公眾或辦案人員滿(mǎn)意度

  對于法院案件辦理群眾滿(mǎn)意度,我院積極開(kāi)展訪(fǎng)問(wèn)調查,鼓勵群眾對我院提出改進(jìn)意見(jiàn),就調查結果看,群眾滿(mǎn)意度達標,并逐年提升。對于我院辦案人員滿(mǎn)意度,也是積極溝通詢(xún)問(wèn),共同改善,就目前詢(xún)問(wèn)結果看,辦案人員滿(mǎn)意度達標。

  五、主要經(jīng)驗及做法

  提高績(jì)效意識,規范管理制度。在項目執行中需要加強財政預算資金績(jì)效意識,編制資金使用管理辦法,讓制度對資金的使用進(jìn)行約束,提高資金使用的規范性。

  六、存在問(wèn)題及原因分析

  存在的問(wèn)題是資金到位不及時(shí),按照績(jì)效目標設定應該是上半年撥款到位,但縣財政局于20xx年8月份才下達指標20xx年裝備購置項目資金共計251.09萬(wàn)元。沒(méi)有和財政部門(mén)對接好,導致上半年未撥款,沒(méi)有完成該項績(jì)效目標。應該主動(dòng)和財政部門(mén)對接好,需要注意撥款進(jìn)度,及時(shí)申報資金,規劃好資產(chǎn)使用時(shí)間。

  七、有關(guān)建議

  1、雖然有專(zhuān)項資金經(jīng)費保障,一定程度上支持了辦案需求,但法庭裝備還需要進(jìn)一步提高質(zhì)量和科技含量,另外由于物價(jià)上漲,辦案成本增加,建議根據我縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展狀況,適當上調專(zhuān)項經(jīng)費,并視情追加經(jīng)費。

  2、要加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓,做好專(zhuān)項資金的管理使用工作,規范專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)支范圍。

  3、按照財政支出績(jì)效管理的要求,要加強專(zhuān)項資金的監督檢查和績(jì)效考核,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

  八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  暫無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告3

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬C構組成。

  南江縣人民法院全部收入和支出都納入預算管理。主要包括南江縣人民法院1個(gè)預算單位,沒(méi)有下屬二級預算單位。內設機構11個(gè),分別是綜合辦公室、政治部(督察室)、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭(環(huán)境資源審判庭)、執行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊、司法行政裝備辦公室;派駐法庭9個(gè),分別是下兩法庭、沙河法庭、大河法庭、正直法庭、長(cháng)赤法庭、南江鎮法庭、趕場(chǎng)法庭、光霧山法庭、關(guān)壩法庭。

 。ǘC構職能。

  1、審判法律規定,基層人民法院應當依法在職權范圍內受理和受理的自訴和公訴的刑事、民事、行政等第一審案件。

  2、依法行使司法執行權和司法決定權。

  3、依法決定國家賠償。

  4、行使審判監督職能。

  5、承辦其他應由基層法院負責的工作。

 。ㄈ┤藛T概況。

  全院共核編115人,其中中央政法編制99人,機關(guān)工勤編制16人。20xx年財政預算供給人員共137人(其中聘任制書(shū)記員29人),供給車(chē)輛15輛。

  二、部門(mén)財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。

  20xx年本年收入合計2933.86萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入2933.86萬(wàn)元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%

 。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。

  20xx年本年支出合計2933.86萬(wàn)元,其中:基本支出2374.57萬(wàn)元,占81%;項目支出559.29萬(wàn)元,占19%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。

  三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況

 。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況

  為規范我院行政管理,提高工作能力,促進(jìn)各項工作正常運轉,我單位認真制定和完善了工作制度、紀律處分條例,同時(shí)也建立健全了財務(wù)制度和內部控制制度,并且嚴格按照制度要求進(jìn)行執行,有效促進(jìn)干部素質(zhì)的提升和整體工作水平的提高。

 。ǘ┛(jì)效目標管理情況

  我單位編制預算都是從實(shí)際出發(fā),充分考慮到各種因素,預算編制科學(xué)且合理?(jì)效目標填報完整、有可行性,績(jì)效目標過(guò)程監控規范長(cháng)效,績(jì)效評價(jià)客觀(guān)公正。

 。ㄈ┚C合管理情況

  20xx年我單位三公經(jīng)費秉持著(zhù)厲行節約的原則嚴格進(jìn)行開(kāi)支,不存在無(wú)公函接待和超標準接待的情況。按要求實(shí)施政府采購,和資產(chǎn)管理,對產(chǎn)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算,并于20xx年依法接受省高院邀請第三方審計2次。按時(shí)間按要求進(jìn)行預算、決算信息公開(kāi)。

 。ㄋ模┚C合績(jì)效情況

  根據預算績(jì)效管理要求,我單位在年初預算編制階段,組織對5項目(項目名稱(chēng))開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估,對5個(gè)項目編制了績(jì)效目標,預算執行過(guò)程中,選取5個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控,年終執行完畢后,對5個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況自評。

  本部門(mén)按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評,從評價(jià)情況來(lái)看項目經(jīng)費全部執行完畢,項目目標全部完成,達到了績(jì)效考核目標。本部門(mén)還自行組織了5個(gè)項目支出績(jì)效評價(jià),從評價(jià)情況來(lái)看項目目標完成很好,項目預算經(jīng)費執行率達100%。

  本部門(mén)在20xx年度部門(mén)決算中反映“調研工作經(jīng)費”“陪審員經(jīng)費”“辦案經(jīng)費補助”“聘用制書(shū)記員及安保人員經(jīng)費”“駐村工作隊經(jīng)費”等5個(gè)項目績(jì)效目標實(shí)際完成情況。

 。1)“調研工作經(jīng)費”項目績(jì)效目標完成情況綜述。項目全年預算數1.5萬(wàn)元,執行數為1.5萬(wàn)元,完成預算的100%。通過(guò)項目實(shí)施,南江法院學(xué)術(shù)調研水平進(jìn)一步提升,論文、案例在市級以上刊物發(fā)表、獲獎。

 。2)“陪審員經(jīng)費”項目績(jì)效目標完成情況綜述。項目全年預算數13.4萬(wàn)元,執行數為13.4萬(wàn)元,完成預算的100%。通過(guò)項目實(shí)施,保障案件的順利審理,提高了案件的辦理效率,同時(shí)也促進(jìn)了案件的公正性,完成了至少陪審700件案件的'總目標。發(fā)現的主要問(wèn)題:陪審員數量及專(zhuān)業(yè)性還需再一步提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)行培訓。

 。3)“辦案經(jīng)費補助”項目績(jì)效目標完成情況綜述。項目全年預算數25萬(wàn)元,執行數為25萬(wàn)元,完成預算的100%。通過(guò)項目實(shí)施,全年共審執結案件6200件,結案率99.66%,保障了審判業(yè)務(wù)的順利推進(jìn),切實(shí)解決百姓的問(wèn)題,提高了法院的辦案效率。

 。4)“安保人員經(jīng)費”項目績(jì)效目標完成情況綜述。項目全年預算數36萬(wàn)元,執行數為36萬(wàn)元,完成預算的100%。通過(guò)項目實(shí)施,保障了審判業(yè)務(wù)的順利推進(jìn),也保障了來(lái)院人員及法院干警的人生安全,確保了庭審的順利進(jìn)行。

 。5)“駐村工作隊經(jīng)費”項目績(jì)效目標完成情況綜述。項目全年預算數7.2萬(wàn)元,執行數為7.2萬(wàn)元,完成預算的100%。通過(guò)項目的實(shí)施,提升了駐村工作隊的服務(wù)與扶貧效率,提高了群眾的滿(mǎn)意度,確保了貧困戶(hù)收入持續增長(cháng)。

  20xx年全年預算財政撥款支出嚴格按照當年預算口徑編制年初預算,在使用過(guò)程中,我單位嚴格按照財政規定的資金申報進(jìn)度進(jìn)行資金申報,嚴格按照資金使用范圍支出,實(shí)時(shí)進(jìn)行資金使用監督,加強預算動(dòng)態(tài)調整,年終全面完成預算使用,無(wú)違規記錄發(fā)生。各個(gè)項目績(jì)效評價(jià)結果較好。

  20xx年度南江縣人民法院全面完成了預算執行工作,切實(shí)保障了法院審判工作的順利進(jìn)行。

  四、評價(jià)結論

  我單位能夠嚴格按照預算管理,執行預算,嚴格支出控制,科學(xué)編制預算,增強預算約束力,細化項目申報內容,嚴格精細化管理。整體績(jì)效目標清晰、預算編制依據充分,預算細化程度高,項目管理措施齊全,長(cháng)效管理措施規劃完善。我單位主要得分點(diǎn)在基礎工作管理、績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控、及績(jì)效評價(jià)實(shí)施、評價(jià)結果應用等方面,扣分點(diǎn)主要存在項目支出績(jì)效管理方面。部門(mén)自評質(zhì)量良好。

  五、存在問(wèn)題及建議

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  在績(jì)效管理制度創(chuàng )新方面有待加強。

 。ǘ└倪M(jìn)建議

  提高學(xué)習范圍,多看多學(xué)多做,加強自己在制度創(chuàng )新和工作推進(jìn)中創(chuàng )新的能力。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告4

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬├ッ麝(yáng)宗海風(fēng)景名勝區農村公路小修保養項目主要涉及我轄區內縣道和鄉村道及其附屬設施的管養維護,包括對轄區農村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標線(xiàn)標牌等附屬設施安裝維護。主要目的是方便轄區居民出行,確保過(guò)往車(chē)輛行人的生命財政安全。

 。ǘ┛(jì)效目標設定及指標完成情況。

  1、項目績(jì)效目標

 。1)項目主要內容:通過(guò)對轄區內縣、鄉、村道巡查,發(fā)現路面病害、道路交通安全隱患后,安排施工單位處置病害,消除道路安全隱患。針對較大、施工難度較高的,組織設計單位現場(chǎng)踏勘后,根據設計單位編制的設計方案,有施工單位開(kāi)展施工。每一道工序均需通過(guò)我局組織的轉序驗收方可進(jìn)入下一道工序。

 。2)項目實(shí)施進(jìn)度計劃:計劃工期12個(gè)月365日歷天,從20xx年1月1日—20xx年12月31日。

  2、指標完成情況

 。1)20xx年組織實(shí)施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽(yáng)線(xiàn)、湯小線(xiàn)、陽(yáng)先公路,草甸-水盆線(xiàn)、鄉道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養工程。

  完成修復路面約1204117.76平方米,路基173910.15立方米,擋墻344.42立方米,新增波形護欄819.2米,更換破損安全防護設施波形護欄312米、修復護欄約137米,新增標識牌102塊,標識修復5塊,廣角鏡13套,鋼制警示柱82根,更換修復水泥立柱102根,新增帶熱熔型涂料減速帶48米,新增帶熱熔型涂料標線(xiàn)、網(wǎng)格標線(xiàn)2745.2平方米,新增瀝青減速帶237米,拆除破損限高架一座,完成轄區公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農村公路日常養護工作。

 。2)對全區縣道以上公路進(jìn)行清掃保潔,累計清掃路面約13600平方米;謴妥匀粸暮、水毀路段。強降雨過(guò)程導致我區農村公路毀損嚴重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方,清理滑坡體約3000立方米。

  3.加強橋梁管理。加大橋梁管理力度,對全區橋梁開(kāi)展巡查,啟動(dòng)橋梁公示牌、限載標識牌設置工作,共安裝橋梁信息公示牌36塊,載標志牌36塊,限載告示標志20塊。

  4.完成20xx年道路安全隱患點(diǎn)11個(gè)的排查、上報、治理工作。

  5.完成區級道路安全隱患點(diǎn)10個(gè)安全隱患點(diǎn)的排查、上報、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點(diǎn)1個(gè)。

  6.完成學(xué)校路段安全隱患治理工作,共治理隱患12處。

  指標任務(wù)均已順利完成。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的。

  保障轄區內農村公路道路交通安全,降低交通事故發(fā)生率,保護過(guò)往行人、車(chē)輛的生命財產(chǎn)安全。為轄區居民出行提供便利,保證路面通行率,治理好道路橋涵病害,避免病害嚴重后,造成更大的隱患。

 。ㄈ╉椖抠Y金(包括公共財政預算資金、政府性基金、財政專(zhuān)戶(hù)資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析,項目資金(主要是指財政資金)實(shí)際使用等情況分析。

  1、資金計劃。省級市級補助資金139萬(wàn)元。

  2、資金到位。截止20xx年,已撥項目工程資金500萬(wàn)元。

  3、資金使用。資金使用方面,我們做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,支付范圍、標準、進(jìn)度、依據符合規定,與預算基本一致。

 。ㄈ╉椖拷M織情況分析,主要包括項目前期準備、招投標、調整、竣工驗收等情況。

  1、組織架構。為了使該項目能夠順利實(shí)施,成立了由局長(cháng)、副局長(cháng)、項目負責人為成員的領(lǐng)導小組,具體負責項目的實(shí)施與管理工作。嚴格按照相關(guān)規定,明確責任,合理分工,密切協(xié)作,為項目順利實(shí)施提供保障。

  2、實(shí)施流程。①找有資質(zhì)的單位進(jìn)行設計、預算。②通過(guò)招標找到有資質(zhì)的單位,對轄區內農村公路進(jìn)行全年養護。③通過(guò)對轄區內農村公路進(jìn)行巡查,檢查轄區農村公路出現的病害、隱患。④發(fā)現隱患、病害及時(shí)組織項目專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和設計院專(zhuān)家到項目現場(chǎng),對現場(chǎng)情況進(jìn)行分析、評估,由施工單位實(shí)施。

  3、監管措施。在項目建設中,為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工,嚴格按照基本建設程序以及相關(guān)法律法規,對工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行全過(guò)程、全方位的現場(chǎng)監督管理,努力化解工程風(fēng)險,努力提高工作質(zhì)量和效率,明確規范管理,強化責任,確保安全,保證質(zhì)量的指導思想,并從思想觀(guān)念、文明施工、設計文件、計量支付和施工材料等方面入手,做到未雨綢繆,防患于未然,嚴把安全質(zhì)量和文明施工關(guān)。

 。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析,主要包括項目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監督管理等情況。

  根據《陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區農村公路養護管理制度》對農村公路開(kāi)展養護工作。要求路政大隊、各鎮(街道)對轄區內縣、鄉村道路開(kāi)展日常巡查,并按要求填寫(xiě)巡查日志。

  三、項目績(jì)效情況

  主要從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中:項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進(jìn)行分析;

 。ㄒ唬╉椖拷(jīng)濟性:對較大的道路交通安全隱患,由施工單位編制多個(gè)方案,通過(guò)比對選擇較為經(jīng)濟有效的`方案。施工單位招標報價(jià)應遵照中標單價(jià)編制。

 。ǘ╉椖啃剩焊鶕[患實(shí)際情況規定處置時(shí)限,項目的均已在規定時(shí)限內完成。

 。ㄈ╉椖抠|(zhì)量:隱患處置完成后,組織驗收。較大、較復雜工程組織專(zhuān)家驗收。

  四、存在的問(wèn)題

 。ㄒ唬┯捎谖覅^成立時(shí)間短,組織機構不健全,負責農村公路養護管理的同事僅有兩人,平時(shí)不僅要管控工程質(zhì)量,還要兼顧各個(gè)市級對口部門(mén)下發(fā)的相關(guān)任務(wù),包括交通安全、公交車(chē)開(kāi)通等工作,有時(shí)分身乏術(shù),不能做到多方兼顧。通過(guò)自查,我們發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中尚有不足之處,主要是項目管理機制還不夠完善,有待進(jìn)一步完善。

 。ǘ┫嚓P(guān)建議針對存在的問(wèn)題,我們將嚴格履行基本建設程序,通過(guò)制度建設,創(chuàng )新機制,規范管理,進(jìn)一步完善現有的管理辦法,逐步建立管理規范,運行有序的管理機制。我局工作人員將更加努力工作,爭取把各項工作做好。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告5

  一、基本情況

  (一)項目概況

  1、項目背景

  交通運輸市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的基礎性、先導性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè),隨著(zhù)交通運輸業(yè)的大力發(fā)展,人民群眾的出行需求有所不同,這對交通運輸行業(yè)也提出了更嚴格的要求。為保障群眾出行安全,合法權益得到保障,滿(mǎn)足群眾出行需求,促進(jìn)道路運輸行業(yè)穩定、健康有序發(fā)展。

  2、項目主要內容

  交通運輸行政執法監管項目實(shí)施單位是南昌市公路運輸管理處,為經(jīng)常性項目,項目主要是依據《江西省道路運輸條例》,履行以下工作職責:一是宣傳、貫徹、執行國家和省、市關(guān)于道路客運(含旅游客運)、道路貨運(含危險貨物運輸)及站(場(chǎng))等道路運輸行業(yè)以及機動(dòng)車(chē)維修行業(yè)的方針政策和法律法規;二是參與擬訂道路運輸和機動(dòng)車(chē)維修行業(yè)發(fā)展規劃、政策法規與標準,并協(xié)助組織實(shí)施;三是承擔道路運輸和機動(dòng)車(chē)維修行業(yè)有關(guān)行政管理的事務(wù)性工作;承擔道路運輸與機動(dòng)車(chē)維修行業(yè)安全管理和應急處置的相關(guān)事務(wù)性工作。

  3、項目實(shí)施情況

  20xx年度,市公路運輸管理處根據市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設、文明執法這一中心任務(wù),有計劃有步驟地開(kāi)展了一系列文明創(chuàng )建及行業(yè)管理工作。

  4、項目資金投入和使用情況

  20xx年度交通運輸行政執法監管項目預算安排數172.30萬(wàn)元,項目資金于20xx年度全部到位。

  20xx年度交通運輸行政執法監管項目支出172.30萬(wàn)元。

  (二)項目績(jì)效目標

  1、總體目標

  推進(jìn)道路運輸市場(chǎng)專(zhuān)項整治,推進(jìn)降本增效、服務(wù)民生工作,加快推進(jìn)行業(yè)轉型升級工作。進(jìn)一步加強道路運輸安全管理工作,防范安全風(fēng)險,運用信息化手段提升安全管理水平。

  2、階段性目標

  20xx年度開(kāi)展治超治限專(zhuān)項整治活動(dòng),打擊非法營(yíng)運車(chē)輛,建立完善道路運輸服務(wù)信用體系,強化服務(wù)質(zhì)量考核,提升道路運輸行業(yè)服務(wù)水平。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

  (一)績(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

  1、績(jì)效評價(jià)目的

  根據上級部門(mén)的工作部署和要求,運用科學(xué)、規范的績(jì)效評價(jià)方法,客觀(guān)、公正地對20xx年度交通運輸行政執法監管項目支出進(jìn)行評價(jià),以反映項目資金的績(jì)效,通過(guò)績(jì)效評價(jià),樹(shù)立績(jì)效管理理念,做好預算績(jì)效管理,提高財政資金效益。

  2、績(jì)效評價(jià)對象

  本次項目績(jì)效評價(jià)對象是南昌市公路運輸管理處預算管理的財政性資金——交通運輸行政執法監管。

  3、績(jì)效評價(jià)范圍

  本次績(jì)效評價(jià)范圍為20xx年度財政撥付的`交通運輸行政執法監管經(jīng)費。

  (二)績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準等

  1、績(jì)效評價(jià)原則

  (1)科學(xué)規范原則?(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。

  (2)公開(kāi)公正原則?(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求,依法公開(kāi)并接受監督。

  (3)績(jì)效相關(guān)原則?(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行,評價(jià)結果應當清晰反映支出與產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

  2、評價(jià)指標體系

  績(jì)效評價(jià)指標體系包括決策指標、過(guò)程指標、產(chǎn)出指標及效益指標四個(gè)部分,具體評價(jià)指標體系見(jiàn)《項目支出績(jì)效評分表》。

  3、評價(jià)方法

  本項目采用定量與定性相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。

  (1)定量指標評定方法:與年初指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標值設定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。

  (2)定性指標評定方法:根據指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

  (三)績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

  1、前期準備:下發(fā)通知,單位自評?(jì)效評價(jià)小組開(kāi)展調查研究、分析討論并形成績(jì)效評價(jià)工作方案,為后期的數據獲取做了充分的準備。

  2、組織實(shí)施:通過(guò)座談、到實(shí)地核查等方式了解項目實(shí)施情況,整理項目相關(guān)資料,設計績(jì)效評價(jià)指標體系。

  3、分析評價(jià):整理分析獲取的基礎數據等資料,依據制定的評價(jià)標準進(jìn)行評價(jià)指標打分,根據結果提出建議并完成績(jì)效評價(jià)報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范、公開(kāi)公正、績(jì)效相關(guān)的原則,重點(diǎn)評價(jià)項目資金投入、項目組織管理、項目產(chǎn)出效果和效益、項目持續影響力以及社會(huì )綜合評價(jià)等五方面,得出20xx年度交通運輸行政執法監管項目績(jì)效評價(jià)綜合得分91.8分,等級為“優(yōu)”。詳細評分情況見(jiàn)附件(項目支出績(jì)效評分表)。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

  (一)項目決策情況。

  項目決策類(lèi)指標由3個(gè)二級指標、6個(gè)三級指標和10個(gè)四級指標構成,分值為15分,實(shí)際得分13分。項目決策類(lèi)指標主要考察項目立項依據的充分性和規范性;績(jì)效目標設定的合理性和明確性;預算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。

  1、項目立項指標

  項目立項指標分值5分,實(shí)際得分5分。該項目立項符合國家法律法規、國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和相關(guān)正常,符合行業(yè)發(fā)展規劃和正常要求,項目目標設立與單位履職相適應,立項文件符合經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃和部門(mén)年度工作計劃。在項目立項過(guò)程中,嚴格按照規定的程序申請設立,重大項目安排和重大資金使用必須經(jīng)過(guò)集體討論研究決定,項目決策過(guò)程合法合規。

  2、績(jì)效目標指標

  績(jì)效目標指標分值5分,實(shí)際得分4分。該項目在年初進(jìn)行了績(jì)效目標申報,項目績(jì)效目標在數量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等方面設置的績(jì)效指標基本細化、量化,但數量指標中三級指標“業(yè)務(wù)咨詢(xún)數量≤6次”設置不合理,根據評分規則,扣權重分0.2分。成本指標設置不夠細化,根據評分規則,扣權重分0.4分,滿(mǎn)意度指標沒(méi)有具體表明調查對象,根據評分規則,扣權重分0.4分。

  3、資金投入指標

  資金投入指標分值5分,實(shí)際得分4分。該項目預算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證,預算內容與項目?jì)热菹嗥ヅ?資金測算依據不夠充分,根據評分規則,扣權重分1分。

  (二)項目過(guò)程情況。

  項目過(guò)程類(lèi)指標由2個(gè)二級指標、5個(gè)三級指標和7個(gè)四級指標構成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項目過(guò)程類(lèi)指標主要考察項目資金到位、執行情況及資金使用合規性情況;項目組織實(shí)施過(guò)程中管理制度健全性情況及制度執行有效性情況。

  1、資金管理指標

  資金管理指標分值15分,實(shí)際得分15分。20xx年度該項目資金共172.30萬(wàn)元,實(shí)際到位172.30萬(wàn)元,資金到位率為100%。20xx年度該項目實(shí)際支出172.30萬(wàn)元,主要用于道路運輸行政執法監管費用,預算執行率為100%。

  20xx年度項目資金支出運管處嚴格遵守國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及相關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,項目資金的撥付與預算批復一致,資金支出通過(guò)財政國庫集中支付,合同規定的用途使用資金,項目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。

  2、組織實(shí)施

  組織實(shí)施指標分值5分,實(shí)際得分5分。該項目支出嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)管理規定及《南昌市運輸管理處財務(wù)管理制度》,費用支出手續齊全完備,項目相關(guān)合同書(shū)、驗收報告等資料已整理并及時(shí)歸檔。

  (三)項目產(chǎn)出情況。

  項目產(chǎn)出類(lèi)指標由4個(gè)二級指標、4個(gè)三級指標和13個(gè)四級指標構成,分值為40分,實(shí)際得分36.8分。項目產(chǎn)出類(lèi)指標主要是通過(guò)項目產(chǎn)出數量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本指標來(lái)考核項目完成情況。

  1、產(chǎn)出數量指標

  產(chǎn)出數量指標分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度,按年初工作計劃運管處一是開(kāi)展打擊非法營(yíng)運工作12次,達到了年初指標值6次;二是開(kāi)展治超治限工作8次,達到了年初指標值;三是開(kāi)展業(yè)務(wù)咨詢(xún)6次,達到年初指標值。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標

  產(chǎn)出質(zhì)量指標分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度我市道路運輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核通過(guò)率達96%%,達到年初指標值95%;非法營(yíng)運車(chē)輛查處率達到96%,達到年初指標值95%;超載車(chē)輛查處率為95%,達到年初指標值95%。

  3、產(chǎn)出時(shí)效指標

  產(chǎn)出時(shí)效指標分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度該項目大部分都在計劃完成時(shí)間內完成該項目各項工作。

  4、產(chǎn)出成本指標

  產(chǎn)出成本指標分值10分 ,實(shí)際得分6.8分。20xx年度打擊非法營(yíng)運工作費用年度指標值為≤14.8萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生8.5萬(wàn)元,根據評分規則,扣權重分0.4分;治超治限工作經(jīng)費年度指標值為≤11萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生5萬(wàn)元,根據評分規則,扣權重分0.4分;日常運行維護成本年度指標值為≤23萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生10萬(wàn)元,根據評分規則,扣權重分0.4分;執法設備購置年度指標值為≤33萬(wàn)元,實(shí)際未發(fā)生,根據評分規則,扣權重分2分。

  (四)項目效益情況。

  項目效益類(lèi)指標由2個(gè)二級指標、2個(gè)三級指標和2個(gè)四級指標構成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項目效益類(lèi)指標主要是反映項目實(shí)施取得的成效。

  1、社會(huì )效益指標

  社會(huì )效益指標分值10分,實(shí)際得分10分。社會(huì )效益指標年度指標值為新聞媒體正面報道≥4篇,實(shí)際完成4篇。

  2、可持續效益指標

  可持續效益指標分值10分,實(shí)際得分10分?沙掷m效益指標年度指標值為開(kāi)展非法營(yíng)運綜合整治、場(chǎng)站管理提升率5%,實(shí)際完成5%。

  (五)滿(mǎn)意度情況

  滿(mǎn)意度指標分值5分,實(shí)際得分2分。滿(mǎn)意度指標年度指標值為群眾滿(mǎn)意情況達95%,實(shí)際調查群眾滿(mǎn)意度91%,根據評分規則,扣權重分3分;服務(wù)對象滿(mǎn)意度年度指標值為≥95%,實(shí)際為95%。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

  20xx年度,在南昌市交通運輸局績(jì)效評價(jià)工作小組的領(lǐng)導下,及時(shí)協(xié)調相關(guān)業(yè)務(wù)科室,形成了財務(wù)科牽頭,具體項目實(shí)施科室為主體的預算編制、評價(jià)工作機制,預算編制、執行、監督、評價(jià)各工作環(huán)節均明確責任和完成時(shí)限,有效保證各項工件的順利推進(jìn)。

  (二)存在的問(wèn)題及原因分析

  1、預算編制不算合理,產(chǎn)出成本核算不夠準確;

  2、績(jì)效監控力度不足,預算執行力有待提高。

  六、有關(guān)建議

  1、進(jìn)一步加強預算管理工作,參考上一年度績(jì)效評價(jià)結果科學(xué)預測下一年度收支情況,進(jìn)行科學(xué)合理單位預算編制。

  2、建立比較完善的監督機制,強化預算績(jì)效管理,提高財政資金使用效率。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告6

  一、單位基本情況

 。ㄒ唬└艣r

  1.主要職責職能

  組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰略、政策和制度。負責推進(jìn)綜合交通運輸體系建設,規劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展,建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節點(diǎn)布局,促進(jìn)各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場(chǎng)監管。負責水路的行業(yè)管理。負責地方民航發(fā)展,提出有關(guān)政策措施。負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規模和方向,按照規定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監督實(shí)施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場(chǎng)的行業(yè)監管。指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設,監測分析交通運輸運行情況,發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作,負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作,負責行政執法監督。負責行政許可事項的行業(yè)管理工作,協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  2.機構情況

  武定縣交通運輸局設9個(gè)內設機構,分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規劃股、綜合運輸股(鐵路和民航股)、綜合建設股、安全監督股(應急辦公室)、資財審計股、公路股、航務(wù)股。

  3.人員情況

  武定縣交通運輸局20xx年末實(shí)有人員編制19人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制11人;在職在編實(shí)有人員19人,其中:行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。

  實(shí)有車(chē)輛編制2輛,在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

  4.履職總體目標及工作任務(wù)

  一是強力推實(shí)重點(diǎn)項目,助力經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。一是建成集汽車(chē)客運站、機動(dòng)車(chē)檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目,昆交集團武定汽車(chē)運輸有限公司客運站順利搬遷,縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路(成昆高鐵云南段)、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規劃及中長(cháng)期遠景目標綱要》,規劃交通項目43項,總投資1881.1178億元。

  二是加快農村路網(wǎng)建設,發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項目正在按時(shí)序推進(jìn)路面結構層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶(hù)以上不搬遷自然村通硬化路建設,全縣20戶(hù)以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續實(shí)施危橋改造,田東公路河門(mén)口大橋完成樁基工程,計劃年內建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點(diǎn)外部道路建設項目、萬(wàn)德鎮民心橋建設項目建設完成。五是計劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉通三級公路建設項目正在開(kāi)展工程招投標和使用林地、土地及水環(huán)保報批工作。六是積極處治農村公路安全隱患,投資329萬(wàn)元實(shí)施農村公路生命安全防護工程47公里,投資601萬(wàn)元對長(cháng)己線(xiàn)、沙山線(xiàn)、環(huán)東路等縣道實(shí)施養護大中修。七是積極辦理人大代表議案,20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開(kāi)工建設,20xx年1月建設完成。八是積極回應群眾關(guān)切,對鋪西公路實(shí)施提升改造,12月份開(kāi)工建設。

  三是加強路域環(huán)境整治,提升路政管理水平。抓好公路養護管理,保障工作安全暢通。積極推動(dòng)轉型升級,提升運輸服務(wù)水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩和平安建設工作。認真抓好中心工作任務(wù)落實(shí)。

 。ǘ┎块T(mén)預算管理、全面預算績(jì)效管理制度建設情況

  我單位部門(mén)預算管理嚴格遵守法律法規,堅持量入為出,保障重點(diǎn),兼顧一般,厲行節約,制止奢侈浪費,降低行政成本,注重資金使用效益,收支兩條線(xiàn)原則。在預算編制工作中始終把握認真負責,做實(shí)做細的原則,按照縣人民政府和財政局的預算管理規定認真測算、提出預算建議數,匯總后報送縣財政局。嚴格執行政務(wù)公開(kāi)有關(guān)工作要求對批復后的預算數據全面、準確、完整進(jìn)行公開(kāi)。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標設立情況

  20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門(mén)職能職責,共設立了三個(gè)績(jì)效目標。

  一是加快農村路網(wǎng)建設。全力推進(jìn)30戶(hù)以上自然村通硬化路、長(cháng)己線(xiàn)老木壩至發(fā)窩段公路、河門(mén)口橋等重點(diǎn)項目建設。

  二是農村公路管理養護能力進(jìn)一步提高。積極穩妥推進(jìn)公路養護市場(chǎng)化改革,提升養護機械化水平,加強公路日常養護管理,完善公路服務(wù)區等公共服務(wù)設施建設,著(zhù)力營(yíng)造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。

  三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開(kāi)展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專(zhuān)項整治,加大農村公路日常巡查力度,做好農村公路大中修、小修日常保養和應急搶險保通工作,全縣農村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75%。

 。ㄋ模┎块T(mén)整體收支預算及執行情況

  20xx年度收入合計11830.49萬(wàn)元。其中:財政撥款收入11771.83萬(wàn)元,占總收入的99.5%;其他收入58.66萬(wàn)元,占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬(wàn)元。其中:基本支出360.40萬(wàn)元,占總支出的3.03%;項目支出11550.58萬(wàn)元,占總支出的96.97%;上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出、對附屬單位補助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。

 。ㄎ澹﹪揽亍叭(jīng)費”支出情況

  武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5.58萬(wàn)元,支出決算為5.58萬(wàn)元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為4萬(wàn)元,完成預算的100%;公務(wù)接待費支出決算為1.58萬(wàn)元,完成預算的100%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數和預算數持平的主要原因是我單位認真落實(shí)中央嚴控“三公”經(jīng)費要求,接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)的目的

  部門(mén)整體支出績(jì)效自評的目的,主要是通過(guò)績(jì)效目標情況,重點(diǎn)是績(jì)效目標的設置情況、資金使用情況、實(shí)施管理情況、績(jì)效表現情況自我評價(jià),了解部門(mén)整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

 。ǘ┳栽u組織過(guò)程

  遵循績(jì)效自評“目標引領(lǐng)、科學(xué)規范、客觀(guān)公正、結果導向”的原則?h交通運輸局成立了部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作小組,領(lǐng)導小組下設辦公室在資財審計股,負責本次績(jì)效自評工作的組織協(xié)調、統籌推進(jìn)等工作,自評工作包括準備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。

  1、自評準備階段,首先,確定評價(jià)對象。其次,擬定評價(jià)計劃。明確評價(jià)組織實(shí)施方式,確定評價(jià)目的、內容、任務(wù)、依據、評價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后,自評實(shí)施階段。擬定評價(jià)實(shí)施方案,根據評價(jià)計劃擬定組織實(shí)施方案、評價(jià)指標體系等具體評價(jià)方案。在部門(mén)整體支出指標體系框架的基礎上,結合年初預算批復的部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效指標,部門(mén)職責以及項目特點(diǎn),補充設計個(gè)性指標,確定部門(mén)整體支出和項目的績(jì)效自評指標體系,同時(shí)根據評價(jià)情況積累經(jīng)驗,逐步建立適應部門(mén)和項目特點(diǎn)的`績(jì)效自評指標庫。

  2、自評實(shí)施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評,并按照自評指標體系認真進(jìn)行分析評價(jià)。二是撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫(xiě)績(jì)效自評報告,并上報上級主管部門(mén)。

  3、自評整改階段。部門(mén)結合自評報告和上級部門(mén)審核結果提出的整改意見(jiàn),在限期內做出相應整改。

  三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

 。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r:武定縣交通運輸局在對全縣農村公路建設項目規劃、組織項目實(shí)施及資金管理的過(guò)程中,嚴格執行專(zhuān)戶(hù)管理制、公告公示制、項目管理合同制、質(zhì)量監管制、檢查驗收制、年度審計制,對農村公路建設項目實(shí)行全過(guò)程、全方位監管,防止公路建設資金被擠占、截留、挪用,對資金的安排和項目實(shí)施進(jìn)度、工程建設質(zhì)量等環(huán)節進(jìn)行全程監督。

 。ǘ┞穆毻瓿汕闆r:結合部門(mén)實(shí)際設立了產(chǎn)出績(jì)效目標,根據履行職責完實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達標率、重點(diǎn)工作辦結率四個(gè)方面進(jìn)行分析,完成情況達到預期目標。

 。ㄈ┞穆毿Ч闆r:20xx年,縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門(mén)職能職責,按照上級主管部門(mén)及縣級人民政府的要求,著(zhù)力推進(jìn)昌保高速公路項目建設,加快農村公路建設步伐,著(zhù)力行業(yè)監管,突出依法行政,著(zhù)力優(yōu)化管理,突出公路養護,繼續鞏固和提升“四好農村公路”建設,突出“一體化”建設,城鄉共享有新進(jìn)展,著(zhù)力補齊短板,突出精準扶貧,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設和意識形態(tài)工作的有序進(jìn)行,自評工作結合部門(mén)實(shí)際,從職責履行、履職效益、服務(wù)對象滿(mǎn)意度三個(gè)方面進(jìn)行分析,圓滿(mǎn)完成了上級下達的各項指標任務(wù)。

 。ㄋ模┥鐣(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響:20xx年,在上級主管部門(mén)的領(lǐng)導下,縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作,交通系統全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越,在真抓實(shí)干中改善民生,全局上下合力攻堅、務(wù)實(shí)創(chuàng )新,主動(dòng)適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),克服重重困難,狠抓工作落實(shí),扎實(shí)推進(jìn)各項工作的開(kāi)展,全局交通運輸工作呈現出穩中有進(jìn)、穩中有為、穩中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟、社會(huì )的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎,社會(huì )工作或服務(wù)對象滿(mǎn)意度較好。

  四、存在問(wèn)題及整改情況

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1.年初只預算基本支出,沒(méi)有預算項目支出,項目支出全部作為調整預算,使年內預算調整較大,預算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。

  2.內控制度有待完善,財務(wù)管理有待加強。

 。ǘ┱那闆r

  1.加強預算管理,細化預算指標,提高預算科學(xué)性。

  2.完善內部控制制度, 加強監督機制建設。

  五、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況

  通過(guò)自評工作的開(kāi)展,將評價(jià)結果做為部門(mén)改進(jìn)預算管理和績(jì)效評價(jià)管理的重要依據,對自評工作中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改,加強預算管理和績(jì)效目標管理,完善管理制度,增加財政資金使用的經(jīng)濟效和社會(huì )效益?(jì)效自評結果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。

  六、主要經(jīng)驗和做法

  一是建立健全各項相關(guān)制度,保障部門(mén)項目支出合法合規;二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案,提高預算執行科學(xué)性;三是明確分工,積極配合,財務(wù)部門(mén)與項目分管部門(mén)要及時(shí)溝通,動(dòng)態(tài)監管項目支出情況;項目分管部門(mén)要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開(kāi)展工作;財務(wù)部門(mén)要嚴格把關(guān),提高績(jì)效指標設置的科學(xué)性、績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量。

  七、其他需說(shuō)明的情況

  無(wú)。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告7

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬┲醒雽(zhuān)項資金下達情況

  1.《關(guān)于提前下達xxxx年中央集中彩票公益金支持社會(huì )福利專(zhuān)項資金預算的通知》(皖財社〔xxxx〕1406號),提前下達我市老年人福利類(lèi)資金220.7萬(wàn)元。

  2.《關(guān)于下達xxxx年中央集中彩票公益金支持社會(huì )福利事業(yè)專(zhuān)項資金預算的通知》(皖財社〔xxxx〕869號),正式下達我市老年人福利類(lèi)資金115.9萬(wàn)元(從提前下達資金中收回104.8萬(wàn)元)。

  中央共計下達資金115.9萬(wàn)元。

 。ǘ┦〖墝(zhuān)項資金下達情況

  1.《關(guān)于提前下達xxxx年省級民政事業(yè)發(fā)展補助資金的通知》(皖財社〔xxxx〕1407號),提前下達我市社會(huì )養老服務(wù)體系建設資金319.4萬(wàn)元。

  2.《關(guān)于下達xxxx年民政事業(yè)發(fā)展補助資金的通知》(皖財社〔xxxx〕248號),下達我市社會(huì )養老服務(wù)體系建設資金856.16萬(wàn)元(含提前下達部分)。

  3.《關(guān)于下達xxxx年社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設經(jīng)費的通知》(皖財社〔xxxx〕1415號),下達我市社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化獎補資金129.7萬(wàn)元。

  省級共計下達資金985.86萬(wàn)元。

  中央和省級補助我市社會(huì )養老服務(wù)體系建設和養老智慧化建設方面共1101.76萬(wàn)元,按照專(zhuān)款專(zhuān)用原則,除129.7萬(wàn)元獎補資金因于xxxx年12月下達,結轉到次年使用,其他資金已全部按照規定用途已執行完畢。

 。ㄈ┦屑墝(zhuān)項資金支出情況

  市級財政一般預算資金安排1060萬(wàn)元,市級福彩公益金中分配用于養老服務(wù)體系建設資金共942.5萬(wàn)元,均已執行完畢。

  二、績(jì)效綜合評價(jià)

 。ㄒ唬╉椖繘Q策方面(分值15分,自評得分15分)

  1.規劃編制與審批。我市已將養老體系建設納入國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展“十三五”規劃,為進(jìn)一步推進(jìn)社會(huì )養老體系建設,xxxx年,市政府出臺了《滁州市構建多層次養老服務(wù)體系(xxxx-xxxx年)行動(dòng)計劃》、《全面放開(kāi)養老服務(wù)市場(chǎng)提升養老服務(wù)質(zhì)量》等貫徹落實(shí)文件。依據省xxxx年此項民生工程實(shí)施辦法,我市及時(shí)印發(fā)了《滁州市養老服務(wù)和智慧養老民生工程實(shí)施方案》,同時(shí),民政、財政等部門(mén)針對xxxx年三級中心建設、居家養老政府購買(mǎi)服務(wù)、養老機構綜合責任險、規范高齡津貼審批發(fā)放、加強農村養老服務(wù)體系建設、養老智慧化建設等工作專(zhuān)門(mén)制定工作方案;制定的相關(guān)文件均報市政府、省民政廳批準備案;相關(guān)文件均符合國家、省、市相關(guān)法律法規和政策文件的要求。自評得分3分。

  2.聯(lián)席會(huì )議機制建立與執行。為進(jìn)一步推動(dòng)民生工程的實(shí)施效果,我市專(zhuān)門(mén)建立了民生工程協(xié)調小組,建立完善了民政民生工程聯(lián)席會(huì )議制度,定期召開(kāi)民生工程協(xié)調推進(jìn)會(huì )議,并根據工作進(jìn)展情況適時(shí)組織召開(kāi)工作調度推進(jìn)會(huì ),協(xié)調解決和部署推動(dòng)社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設。自評得分2分。

  3.績(jì)效目標合理性。依據省民生工程實(shí)施辦法和績(jì)效評價(jià)辦法和市民生工程考核辦法,我市及時(shí)出臺了《滁州市養老服務(wù)和智慧養老民生工程績(jì)效評價(jià)辦法》,設定養老服務(wù)和智慧養老民生工程年度績(jì)效目標,績(jì)效目標設定貼近實(shí)際,符合相關(guān)要求。自評得分3分。

  4.績(jì)效目標明確性。設定的績(jì)效目標設定了清晰的產(chǎn)出和效果績(jì)效指標;并做到了細化、量化、可衡量。自評得分2分。

  5.預算編制科學(xué)性。項目預算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、有明確標準;資金額度與年度目標相適應。自評得分3分。

  6.資金分配合理性。預算資金分配依據充分,資金分配額度合理,與項目單位實(shí)際相適應。自評得分2分。

 。ǘ╉椖客度敕矫妫ǚ种25分,自評得分25分)

  7.資金到位率。對養老服務(wù)和智慧養老方面省以上補助資金、市級養老服務(wù)體系建設資金和市級福彩公益金均能及時(shí)撥付給各縣(市、區)和市級養老福利機構,到位率100%。自評得分3分。

  8.預算執行率。能按照相關(guān)資金時(shí)限要求,將社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設相關(guān)經(jīng)費及時(shí)撥付至各地和相關(guān)項目單位。自評得分3分。

  9.資金使用合規性。我市養老服務(wù)和智慧養老民生工程項目資金已實(shí)行了專(zhuān)賬核算,并做到專(zhuān)款專(zhuān)用,并及時(shí)納入年初預算管理;高齡津貼資金發(fā)放全部采取“一卡通”形式,按月打卡發(fā)放;項目資金支出手續齊全、原始憑證合規,不存在弄虛作假,虛報冒領(lǐng),貪污浪費,截留、擠占、挪用項目資金等違規現象。自評得分4分。

  10.管理制度健全性。我市已制定相應的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度;財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規、完整。自評得分3分。

  11.信息平臺管理。我市建立了社會(huì )養老服務(wù)設施、機構基礎數據庫(全國養老機構業(yè)務(wù)管理系統、市養老綜合信息管理智慧化服務(wù)平臺、全市養老機構臺帳三種形式);對社會(huì )力量新增床位基本能及時(shí)、準確地進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。自評得分2分。

  12.政府購買(mǎi)服務(wù)。在社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目組織實(shí)施過(guò)程中,存在通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)的方式為特殊困難老人提供生活照料、醫療保健、家政、精神慰籍等實(shí)體援助服務(wù),在養老服務(wù)體系建設發(fā)揮作用。自評得分2分。

  13.公開(kāi)公示管理情況。我市能及時(shí)對養老服務(wù)和智慧養老項目資金籌集和使用情況,通過(guò)政府的網(wǎng)站及時(shí)向社會(huì )公布。自評得分2分。

  14.資料報送情況。我市能按照省民政廳和市民生辦相關(guān)工作要求,能真實(shí)、及時(shí)、準確、完整地報送社會(huì )養老服務(wù)體系建設相關(guān)情況。自評得分2分。

  15.問(wèn)題整改情況。對上年度省績(jì)效評價(jià)反饋問(wèn)題和省民生工程辦公室社情民意調查反饋的問(wèn)題,積極組織整改,得到有效落實(shí)。自評得分4分。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出方面(分值30分,自評得分29分)

  16.三級中心覆蓋率。全市共建成8個(gè)縣級養老服務(wù)指導中心、17個(gè)街道養老服務(wù)中心、226個(gè)社區養老服務(wù)站、94個(gè)鄉鎮養老服務(wù)中心,縣級、街道(鄉鎮)、社區級養老服務(wù)中心(站)覆蓋率達100%。自評得分3分。

  17.老年人補貼覆蓋率。xxxx年,全市共發(fā)放高齡津貼7512.89萬(wàn)元、惠及120739名高齡老人,實(shí)現了80周歲以上老年人全覆蓋,達到100%覆蓋的目標要求。全市共發(fā)放低收入老年人養老服務(wù)補貼1655.19萬(wàn)元,惠及70817人,覆蓋率86.3%,超過(guò)50%的目標要求。自評得分4分。

  18.社會(huì )辦養老機構補助發(fā)放率。我市對社會(huì )力量運營(yíng)的養老服務(wù)機構建立一次性建設補貼、運營(yíng)補貼、貸款貼息補助、購買(mǎi)服務(wù)補貼、智慧養老服務(wù)獎補等補助政策,并及時(shí)兌現獎補資金,實(shí)現應補盡補。自評得分3分。

  19.養老機構綜合責任保險參保率。全市符合條件的養老機構均購買(mǎi)了養老機構綜合責任保險,參保率達90%以上。自評得分4分。

  20.智慧養老示范試點(diǎn)完成率。積極開(kāi)展智慧養老試點(diǎn)建設工作,我市成功申報全國智慧健康養老應用試點(diǎn)示范基地、4個(gè)街道獲批全國智慧健康養老應用試點(diǎn)示范街道,6個(gè)項目成功創(chuàng )建省級示范智慧養老機構、2個(gè)項目成功申報省級智慧社區居家養老服務(wù)示范項目。自評得分4分。

  21.質(zhì)量達標率。三級中心建設符合《安徽省城鄉養老服務(wù)三級中心建設指導規范(試行)》相關(guān)要求;8個(gè)省級示范智慧養老機構、省級智慧社區居家養老服務(wù)示范項目通過(guò)驗收;社會(huì )辦養老機構一次性建設補貼每張床位在省補1000元的基礎上提標至2000-10000元,日常運營(yíng)補貼根據收住對象的失能失智程度分為自理、輕度失能、中度失能、重度失能分別按照每人每月200、300、400、600元標準發(fā)放;貸款貼息補助按照不低于同期三年期貸款基準利率的30%給予貸款貼息補助。自評得分6分。

  22.完成及時(shí)性。高齡津貼、低收入老年人補貼發(fā)放按月發(fā)放;

  社會(huì )辦養老機構補助發(fā)放及時(shí);養老機構綜合責任險補助發(fā)放及時(shí);養老智慧化建設任務(wù)完成及時(shí)、補貼發(fā)放及時(shí)。自評得分5分。

 。ㄋ模╉椖靠(jì)效方面(分值30分,自評得分29分)

  23.養老機構入住率。全市共有養老機構床位22817張,入住老年人11500人,平均入住率50.4%。自評得分3分。

  24.三級中心使用率?h級、街道級、社區級養老服務(wù)中心建成后,60%以上能夠正常運轉,為老年人提供養老服務(wù)。自評得分4分。

  25.其他效益。我市通過(guò)實(shí)施社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設民生工程,明顯改善了貧困老年人生活狀況,生活質(zhì)量得到明顯提高;通過(guò)開(kāi)展社區養老服務(wù)活動(dòng)及相關(guān)民政民生工程宣傳活動(dòng),有效弘揚了敬老、養老、助老優(yōu)良傳統。自評得分6分。

  26.資金放大效應。xxxx年社會(huì )養老服務(wù)體系省補資金985.86萬(wàn)元,我市養老服務(wù)體系建設中社會(huì )資本實(shí)際到位資金2.12億元,資金放大倍數21.5倍。自評得分4分。

  27.可持續影響。我市將養老服務(wù)和智慧養老民生工程配套資金納入了年度財政預算;周密籌劃,精心組織,養老服務(wù)和智慧養老民生工程項目實(shí)施得到了社會(huì )和廣大老年人群的普遍認可和贊同,且積極參與和支持;社會(huì )養老服務(wù)機構管理制度健全,工作程序規范,工作積極性高,工作零失誤,服務(wù)對象普遍反映良好;年度內未出現過(guò)影響養老事業(yè)發(fā)展的不良事件。自評得分6分。

  4.社會(huì )公眾和受益對象的滿(mǎn)意度。根據省社情民意調查情況通報,我市社會(huì )公眾、受益對象滿(mǎn)意度達91.46%。自評得分6分。

 。ㄎ澹┛(jì)效評價(jià)結論

  滁州市xxxx年社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目績(jì)效評價(jià)自評得分為98分。

  三、主要經(jīng)驗及做法

  1.獲批全國居家和社區養老服務(wù)改革試點(diǎn)地區,穩步推進(jìn)改革試點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)。

  2.獲批全國智慧健康養老應用試點(diǎn)示范基地,瑯琊區豐山、清流、瑯琊3個(gè)街道獲批示范街道(共4個(gè)街道);獲批省智慧養老產(chǎn)品用品產(chǎn)學(xué)研基地,8個(gè)養老服務(wù)機構成功創(chuàng )建省智慧養老示范工程項目。

  3.推進(jìn)高齡津貼提標,在繼滁州城區(瑯琊區、南譙區)、定遠縣、鳳陽(yáng)縣4地高齡津貼提標后,今年,全椒縣、天長(cháng)市、來(lái)安縣、明光市也先后完成高齡津貼提標,全市80-89周歲發(fā)放標準為每人每月60元;90-99周歲發(fā)放標準為每人每月100元,100周歲以上300-1200元(其中:瑯琊區、南譙區、天長(cháng)市為1200元,來(lái)安縣為500元,其他為300元)。

  4.不斷擴大低收入老年人居家養老服務(wù)補貼覆蓋面,8個(gè)縣(市、區)均建立政府購買(mǎi)居家養老服務(wù)制度,全市共將8000余名特殊困難老年人納入購買(mǎi)服務(wù)范圍,同時(shí),對暫時(shí)未享受購買(mǎi)服務(wù)的低收入老年人發(fā)放居家養老服務(wù)補貼,補貼對象從年初的5.6萬(wàn)人增至7.1萬(wàn)人,覆蓋面達86.3%(低保老年人5.22萬(wàn),貧困戶(hù)老年人6.46萬(wàn),其中,五保、低保貧困戶(hù)老年人3.48萬(wàn),小計8.2萬(wàn))。

  5.4月份聯(lián)合市財政局印發(fā)全市特殊困難老年人家庭適老改造工作方案,要求對散居特困、建檔立卡范圍內的高齡、失能、失智、重殘等6類(lèi)老年人家庭按照每戶(hù)5000元的標準(來(lái)安縣按照每戶(hù)1萬(wàn)元)實(shí)施適老化改造,xxxx年底前完成不少于1000戶(hù)的改造任務(wù),市級整合160萬(wàn)元經(jīng)費為8個(gè)縣(市、區)改造320戶(hù),引導各地開(kāi)展適老化改造工作,經(jīng)持續推進(jìn),xxxx年全市共投入260余萬(wàn)元完成490戶(hù)特殊困難老年人家庭適老化改造任務(wù)。

  6.積極引導社會(huì )力量參與養老服務(wù)市場(chǎng),全市共有養老機構159家,總床位22817張,其中,社會(huì )力量運營(yíng)133家,床位數19351張,社會(huì )力量運營(yíng)床位占比達84.8%。華僑城滁州明湖康養生態(tài)小鎮、恒大文化旅游康養城項目(全椒)、江!ゎU樂(lè )東方康養小鎮(全椒)、來(lái)安興茂康養項目等大型康養項目陸續啟動(dòng);xxxx年,全市新增養老機構7家(均為醫養結合型),床位720張;積極推進(jìn)公建民營(yíng),目前全市116家敬老院,有100家由社會(huì )力量運營(yíng)。

  7.經(jīng)我局積極爭取,市政府xxxx年出臺的《滁州市加快發(fā)展現代服務(wù)業(yè)若干政策》中將社會(huì )辦養老機構建設補貼納入政策范圍,所需資金由市服務(wù)業(yè)資金統籌保障。同時(shí)新增2項支持政策:一是對獲得國家智慧健康養老應用試點(diǎn)示范、省智慧養老模式建設示范工程的`養老服務(wù)企業(yè)(社會(huì )組織),分別給予50萬(wàn)元、30萬(wàn)元一次性獎補;二是對社會(huì )力量新建、改擴建的智慧養老機構床位,經(jīng)驗收合格后,建設補貼和運營(yíng)補貼標準分別上浮30%和10%,以上二項新政策所需資金也由市服務(wù)業(yè)資金統籌保障。

  8.市委、市政府將“建設完善滁城12個(gè)街道、69個(gè)社區養老服務(wù)中心(站)”列入xxxx年為民辦實(shí)事項目,經(jīng)持續推進(jìn),全年共投入3000余萬(wàn)元,滁州主城區(瑯琊區、南譙區)所有養老服務(wù)三級中心均符合省建設指導規范要求,并將38個(gè)社區養老服務(wù)站打包交由社會(huì )力量運營(yíng)。

  9.聯(lián)合市自然資源的規劃局、市住建局印發(fā)《滁州市新建住宅小區配套養老服務(wù)用房建設管理辦法》,進(jìn)一步明確了民政部門(mén)在“四同步”中的職責,并將新建住宅小區配建社區養老服務(wù)用房標準調整為“每百戶(hù)不低于30平方米,且單處面積不低于200平方米”,文件印發(fā)后,市民政局共接收社區養老服務(wù)用房8處,面積3000余平方米。

  10.1月份印發(fā)通知,謀劃全市養老服務(wù)三級中心建設工作,3月份印發(fā)全市xxxx年三級中心建設工作方案,明確工作任務(wù),10月底全面完成建設任務(wù),全市共建成8個(gè)縣級養老服務(wù)指導中心、17個(gè)街道養老服務(wù)中心、226個(gè)社區養老服務(wù)站、94個(gè)鄉鎮養老服務(wù)和308個(gè)村級養老服務(wù)站,縣級、街道(鄉鎮)、社區級養老服務(wù)中心(站)覆蓋率達100%,平均每個(gè)鄉鎮建成3.3個(gè)村級養老服務(wù)站,均達到規定目標要求。同時(shí),9月份,我局聯(lián)合市財政局印發(fā)《滁州市居家和社區養老服務(wù)設施等級評定暫行辦法》,推動(dòng)社區養老服務(wù)設施標準化管理,為下一步實(shí)施分檔運營(yíng)補助提供政策依據。

  11.加強農村養老服務(wù)體系建設,建立完善農村老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)三項制度,市民政局專(zhuān)門(mén)整合50萬(wàn)元資金對瑯琊區、南譙區所有農村留守(獨居、空巢)老年人以及散居特困供養老年人開(kāi)展定期探視走訪(fǎng)服務(wù)。

  12.結合全國居家和社區養老服務(wù)改革試點(diǎn)工作,每個(gè)縣(市、區)選取一個(gè)村開(kāi)展農村農村互助式養老示范點(diǎn)建設,專(zhuān)門(mén)印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農村互助式養老示范建設和服務(wù)的通知》,明確場(chǎng)所功能、服務(wù)要求和完成時(shí)限等,從中央補助資金中對每個(gè)示范點(diǎn)給予30萬(wàn)元的補助。

  13.持續推進(jìn)醫養結合發(fā)展,所有養老機構和社區養老服務(wù)站均已建立醫務(wù)室(護理站)或與醫療衛生機構簽訂合作協(xié)議,積極申報省醫養結合示范創(chuàng )建項目,4個(gè)養老機構成功獲批省第三批醫養結合示范項目機構。

  14.探索建立特困人員住院護理保險制度,有效破解特困供養對象住院期間照料護理難題,進(jìn)一步提升全市特困供養保障水平。

  15.完善市級養老服務(wù)綜合監管信息平臺,完成養老服務(wù)機構、部分特殊困難老年人數據的采集與錄入,開(kāi)發(fā)全市高齡津貼信息管理系統,召開(kāi)信息平臺培訓,全面推廣信息平臺使用管理;進(jìn)一步擴大市級智慧養老院、智慧養老社區試點(diǎn)范圍;積極申報國家、省相關(guān)智慧養老示范項目,截止目前,全市共有1個(gè)國家示范基地、4個(gè)國家示范街道、8個(gè)省級示范工程項目等。

  16.聯(lián)合市財政局印發(fā)《滁州市開(kāi)展家庭養老(照護)床位試點(diǎn)工作的實(shí)施意見(jiàn)》,計劃21年啟動(dòng)開(kāi)展家庭養老床位試點(diǎn)工作,主要是給予建設補貼(每張床位3000元)、運營(yíng)補貼(參照養老機構運營(yíng)補貼標準)和信息平臺補助(20萬(wàn)元)。

  17.7月份,聯(lián)合市教體局、市人社局、市財政局開(kāi)展市級養老服務(wù)培訓基地遴選工作,9月份認定“滁州城市職業(yè)學(xué)院”為市級養老服務(wù)培訓基地,并積極申報養老服務(wù)專(zhuān)業(yè)人才省級培養基地。

  18.市級組織養老護理員崗位核心能力培訓、養老機構消防安全管理人員培訓等,并聯(lián)合市人社局、市財政局組織全市養老護理員職業(yè)技能大賽,對優(yōu)勝選手頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)和資金,對第1名授予“滁州市技術(shù)能手”稱(chēng)號等。

  19.聯(lián)合市人社局共評選出10名“最美養老護理員”,并在主流媒體加大宣傳,樹(shù)立行業(yè)典型模范,增強社會(huì )對養老服務(wù)工作的理解與認同,進(jìn)一步弘揚“尊老、愛(ài)老、敬老、助老”的傳統美德,廣泛營(yíng)造良好的養老服務(wù)社會(huì )氛圍,推動(dòng)養老服務(wù)業(yè)持續健康發(fā)展。

  20.扎實(shí)做好養老機構安全管理工作,在18年實(shí)現養老機構消防許可、食品經(jīng)營(yíng)許可“兩個(gè)全覆蓋”的基礎上,今年結合安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治三年行動(dòng)、民辦養老機構消防安全達標提升工程等活動(dòng),聯(lián)合消防、住建、市場(chǎng)監管部門(mén)常態(tài)化開(kāi)展養老機構安全隱患排查整治活動(dòng),及時(shí)消除安全隱患,同時(shí),加大對轄區內未備案養老機構的摸底排查,開(kāi)展政策宣傳,協(xié)助解決制約備案的前置條件。

  四、存在的問(wèn)題及原因分析

  一是老年人福利保障水平還不高。養老服務(wù)補貼、高齡津貼、護理補貼等福利補助政策,受地方財政因素制約,與發(fā)達地區相比,保障水平還不高,比如:部分縣(市、區)低收入老年人養老服務(wù)補貼標準每人每月才10元。

  二是機構養老還存在供需矛盾。老年人受“養兒防老”傳統觀(guān)念影響,加上沒(méi)有長(cháng)期護理保險支持,普通家庭養老支付能力不足,全市養老機構平均入住率僅50%,養老床位利用率不高。

  五、上年度績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題整改和民生工程社情民意調查意見(jiàn)落實(shí)情況

  上年度省績(jì)效評價(jià)反饋我市還存在鄉鎮敬老院入住率較低、三級中心使用效益不高、老年人福利保障標準還不高等問(wèn)題;省民生工程社情民意調查反饋我市調查對象希望老年人福利保障水平更高的期盼,F將相關(guān)問(wèn)題整改情況匯報如下:

  一是加強三級中心建設與運營(yíng)。xxxx年,我市將“建設完善滁城12個(gè)街道、69個(gè)社區養老服務(wù)站”列入市委、市政府為民辦實(shí)事項目推進(jìn),全市已高標準完成三級中心建設,同時(shí),各地將三級中心無(wú)償交由社會(huì )力量運營(yíng),并出臺運營(yíng)支持政策,推進(jìn)三級中心運營(yíng)效益,切實(shí)為老年人提供各類(lèi)養老服務(wù)。

  二是推進(jìn)高齡津貼提標。繼瑯琊區、南譙區、定遠縣、鳳陽(yáng)縣4地完成高齡津貼提標后,xxxx年,我局重點(diǎn)推進(jìn)天長(cháng)市、明光市、來(lái)安縣、全椒縣四地對高齡津貼進(jìn)行提標,將提標任務(wù)列入改革試點(diǎn)重點(diǎn)工作任務(wù),經(jīng)4地民政部門(mén)積極爭取,均于xxxx年底前完成提標。

  三是加強特困供養機構建設。xxxx年,加大對農村敬老院的投入,提升基礎硬件設施條件,全面消除重大安全風(fēng)險隱患,同時(shí),開(kāi)展三年改造提升行動(dòng),提升敬老院護理能力,隨著(zhù)敬老院服務(wù)能力的提升,養老機構入住率較上一年度有一定提高。

  六、有關(guān)建議

  一是建議省級盡快部署啟動(dòng)養老機構等級評定工作,并研究制定與養老機構等級掛鉤的獎補指導意見(jiàn),促進(jìn)養老機構主動(dòng)提升服務(wù)質(zhì)量,提高等級。

  二是建議省級加大對各地的財政支持。受疫情影響,地方財政收入大幅縮水,發(fā)展養老事業(yè)必須要有堅強的資金保障。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告8

  一、績(jì)效自評工作基本情況

 。ㄒ唬┙M織實(shí)施情況

  2021年部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告,是根據道真自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展2021年預算績(jì)效自評工作的通知(道財通【2022】16號)要求,按照部門(mén)的整體支出情況進(jìn)行自評。

 。ǘ┛(jì)效自評規模

  單位編制數10人,實(shí)有人數12人(其中正科級干部3人、副科級干部5人、科員級干部3人,高級工1人)。其中:2人由財政撥付工資,10人由稅務(wù)代收工會(huì )自收自支發(fā)放工資,單位退休干部6人,由財政直接撥付工資。

  年初預算資金總額274.51萬(wàn)元,全年預算274.51萬(wàn)元,全年執行數132.51萬(wàn)元。

  二、預算績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程,包括評價(jià)方法、工作程序等

  根據縣財政關(guān)于開(kāi)展2021年度財政專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作的通知要求,開(kāi)展績(jì)效評價(jià)?(jì)效指標按滿(mǎn)分100分計算,其中:預算執行率10分,產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標10分。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)整體結果概況

  總體得分情況87.32分,按時(shí)按量完成了2021年的各項業(yè)務(wù)工作,上級和政府安排的其他工作及脫貧攻堅工作,并取得了一定的成效。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)分析

  從整體看,本單位重視財政資金的支出績(jì)效。并加強日常監管,在資金的預算、執行、支付上嚴格按相關(guān)規定執行。無(wú)截留、挪用等現象。

 。ㄋ模┎块T(mén)重點(diǎn)項目的組織開(kāi)展情況

  總工會(huì )是維護全縣廣大職工合法權益的機構,主要職責是維權。單位下設機構困難職工幫扶中心,全年發(fā)放困難生活補助,大病救助、助學(xué)救助、送溫暖、勞模津貼等資金約70萬(wàn)元,審核及兌現率達100%。

  1.2021年部門(mén)預算收入274.51萬(wàn)元,其中:基本支出62.51萬(wàn)元,主要是人員工資、退休人員費用、公用經(jīng)費。項目支出70萬(wàn)元。

  2.2021年部門(mén)預算支出132.51萬(wàn)元,其中:基本支出62.51萬(wàn)元,項目支出70萬(wàn)元。

 。ㄎ澹┠昴┙Y轉和結余情況

  本年度收支平衡,無(wú)結余。

  三、主要經(jīng)驗做法

  在支出中按照預算編制用款計劃,按規定用途使用資金,嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)規章制度規定的.開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,不隨意改變資金性質(zhì)和支出規模。嚴格執行單位領(lǐng)導把關(guān),分管領(lǐng)導審批,堅持一支筆審批,收入打盡,支出打緊。

  四、存在的問(wèn)題

  由于我單位有10人靠收工會(huì )經(jīng)費來(lái)發(fā)放工資,財政沒(méi)有按《工會(huì )法》規定撥付工會(huì )經(jīng)費,撥付比例遠遠不足,近年來(lái),受疫情影響,按照全總要求,全額返還小微企業(yè)工會(huì )經(jīng)費,造成單位運轉困難,建議縣財政局按《工會(huì )法》規定足額撥付工會(huì )經(jīng)費。

  五、改進(jìn)措施及建議

  業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,由于預算績(jì)效管理工作缺乏系統的培訓,對預算績(jì)效管理認識不到位、理解不充分,對預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉,對工作重點(diǎn)把握不到位。加大對會(huì )計人員的培訓力度,進(jìn)一步統一認識,充實(shí)業(yè)務(wù)知識。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告9

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)

  xx實(shí)驗室建設項目(服務(wù)能力提升類(lèi))

 。ǘ╉椖苛㈨棻尘、主要內容、涉及范圍等

  xx縣是“全國食品工業(yè)強縣”,食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環(huán)節,是加強食品安全監管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗檢測機構的作用,合理分配有限的檢驗資源,切實(shí)解決我縣食品藥品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問(wèn)題,進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗檢測水平,有效應對食品安全突發(fā)事件,肩負起作為政府監管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實(shí)際狀況,完善全縣檢驗檢測體系建設,整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所、原縣食品藥品監督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農業(yè)局所屬xx縣農產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心所承擔的全部職責和縣衛生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫局承擔的檢驗檢測職能,新組建xx縣檢驗檢測中心,為縣政府直屬財政撥款事業(yè)單位,機構規格為正科級,承擔全縣檢驗檢測任務(wù)。

  xx縣檢驗檢測資源整合一步到位,把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫、疾控五部門(mén)的職能、儀器設備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心,從目前所了解的其它縣(市)整合組建信息,xx縣整合的面最廣、職能最全,特別是把疾控中心和畜牧獸醫局的檢驗檢測職能資源一并整合,這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng ),更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點(diǎn)特色,形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗檢測部門(mén)同時(shí)向多個(gè)部門(mén)提供同等的檢驗檢測技術(shù)服務(wù),實(shí)現了資源信息共享,徹底解決了原有的食品安全監管檢測體系不夠完善,檢驗檢測資源浪費、化驗室簡(jiǎn)陋陳舊,設備引進(jìn)不足,能力單一、技術(shù)水平有限的弊端,以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗檢測任務(wù)的要求,我縣食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升,為下步全面開(kāi)展產(chǎn)品檢驗檢測工作,為我縣監管部門(mén)提供強有力的技術(shù)支撐,保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全,促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎,實(shí)現了真正的縣級食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源整合利用,食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測數據由縣檢驗檢測中心一個(gè)部門(mén)對外,權威性高、獨立性強,數據更可靠、更有說(shuō)服力。

  新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫、商務(wù)、疾控等部門(mén)提供監管的技術(shù)支撐和咨詢(xún)服務(wù),承擔有關(guān)應急檢驗檢測任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)(企業(yè))提供產(chǎn)(商)品檢驗檢測、技術(shù)咨詢(xún)、指導培訓,協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。

  新組建的縣檢驗檢測中心檢測設備齊全(共計整合設備xx余萬(wàn)元,xx年新增儀器設備xx萬(wàn)元,現有儀器設備xx余臺套xx多萬(wàn)元)、技術(shù)力量雄厚(現有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員xx人,其中高級職稱(chēng)xx人,中級職稱(chēng)xx人,初級職稱(chēng)xx人,研究生學(xué)歷xx人,本科學(xué)歷xx人,本科以下學(xué)歷xx人),檢測產(chǎn)品種類(lèi)多、項目全、權威性高、獨立性強,為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng )造了極為有利的條件,打下堅實(shí)基礎。

  縣委縣政府高度重視實(shí)驗室建設,在新建現代農業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實(shí)驗室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神,按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規范運作”的總體思路和“比較超前,做成精品”的要求,經(jīng)過(guò)緊張的設計、招標、建設,xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實(shí)驗室的完成建設,xx年x月順利通過(guò)省實(shí)驗室質(zhì)認定,現已經(jīng)全面開(kāi)展檢驗檢測工作。

  縣政府xx年工作報告明確提出:“依托縣檢驗檢測中心建設xx食品(農產(chǎn)品)檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現狀,謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內一流中心”的規劃,爭取在xx年建成一處高標準的食品實(shí)驗室,提升檢驗檢測工作能力水平。

 。ㄈ╉椖科鹬谷掌诩皩(shí)施進(jìn)度計劃

  1、項目起止日期:

  xx年x月-xx年xx月xx日;

  2、實(shí)施進(jìn)度計劃:

  xx年x月-x月:組建機構,整合人員、設備;

  xx年x月-x月:實(shí)驗室設計;

  xx年x月-x月:投資評審、項目招投標;

  xx年x月-x月:實(shí)驗室建設;

  xx年x月-x月:實(shí)驗室布局,整合儀器安置;

  xx年x月-x月:政府采購新購置的儀器,相關(guān)

  儀器計量認證,實(shí)驗室資質(zhì)認證準備、提請、驗收。

  xx年x月:通過(guò)省級實(shí)驗室資質(zhì)認證。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)投入安排情況

  1、實(shí)驗室改造項目資金:xx萬(wàn)元;

  2、新購置儀器設備:xx萬(wàn)元。

  二、績(jì)效目標的`核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標設定情況

  1、完成實(shí)驗室改造;

  2、新購置部分儀器設備;

  3、完成省級實(shí)驗室資質(zhì)認證

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標核對和確定情況

  無(wú)調整

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  為高質(zhì)量、高標準完成該項目建設,中心成立了該項目領(lǐng)導小組具體負責項目規劃、方案制定、項目招投標和政府采購、資料收集、項目的總結驗收等。同時(shí)成立了項目工程質(zhì)量管理監督小組,主要職責是以本工程設計、招標文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規定為依據,具體負責本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理,協(xié)同監理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求,規范施工、文明施工、安全施工,確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全,同時(shí)認真履行黨風(fēng)廉政建設各項規定。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  1、制定并嚴格執行了項目建設“四制”

  項目采取法人責任制、招投標制、合同制和監理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規定的程序,委托濟寧市晨曦工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司為本項目招標代理機構。對項目施工單位進(jìn)行了公開(kāi)招標。與標單位簽訂了相關(guān)施工合同。

  2、嚴格資金管理

  設立項目資金專(zhuān)戶(hù),實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)帳管理。做到了資金使用規范、透明、專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)挪用、擠占、截留建設資金現象,項目資金實(shí)行報賬制,報賬憑施工單位申請及工程量清單、監理單位審核后出具的支付證書(shū)及發(fā)票報賬,入賬手續齊全。

  3、規范項目檔案管理

  嚴格檔案管理制度,安排專(zhuān)人進(jìn)行項目檔案管理,按照項目申報審批文件、項目開(kāi)工準備階段文件、項目施工階段文件、建設單位管理文件分類(lèi)搜集整理了項目相關(guān)的文字、數據及影像資料,建立了明晰詳實(shí)的項目檔案。

 。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與計劃安排的差異情況說(shuō)明

  基本無(wú)差異

  四、項目績(jì)效情況

  1、全面完成了實(shí)驗室建設任務(wù);

  2、新購置部分儀器設備,并安裝使用;

  3、順利通過(guò)了省級實(shí)驗室資質(zhì)認證,取得資質(zhì)證書(shū)。

  五、績(jì)效監控結論、存在問(wèn)題和建議

  績(jì)效監控結論

  合格

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

項目支出績(jì)效評價(jià)報告10

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1、項目背景。國家基本公共衛生服務(wù)項目是促進(jìn)基本公共衛生服務(wù)逐步均等化的重要內容,是深化醫藥衛生體制改革的重要工作。針對城鄉居民存在的主要健康問(wèn)題,以?xún)和、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群,面向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務(wù)。

  2、主要內容;竟残l生服務(wù)主要內容為城鄉居民健康檔案規范化電子建檔、預防接種、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、65歲以上老年人健康管理、高血壓患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病及突發(fā)公共衛生事件報告、衛生監測協(xié)管服務(wù)、中醫藥健康管理、結核病患者管理。

  3、實(shí)施情況。20xx年度衛生院嚴格按照規范要求提供服務(wù),全年各項目均完成預期目標任務(wù),服務(wù)對象綜合知曉率、滿(mǎn)意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進(jìn)一步提高,城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。

  4、資金投入。20xx年衛生院基本公共衛生服務(wù)項目經(jīng)費全年預算數27.278萬(wàn)元,全年執行數240.34萬(wàn)元,執行率881.08%。

  5、使用情況。20xx年基本公共衛生服務(wù)項目經(jīng)費已全額、及時(shí)撥付到轄區內各村衛生室,并全部用于基本衛生服務(wù)建設。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1、總體目標。一是免費向城鄉居民繼續提供基本公共衛生服務(wù),逐步提高基本公共衛生服務(wù)居民滿(mǎn)意度和知曉率;二是促進(jìn)基本公共衛生服務(wù)均等化的機制基本完善,重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進(jìn)一步提高。

  2、階段性目標。一是衛生院嚴格按照規范要求提供服務(wù),全年各項目均完成預期目標任務(wù),服務(wù)對象綜合知曉率、滿(mǎn)意度不斷提高;二是重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進(jìn)一步提高,城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

  1、績(jì)效評價(jià)目的。掌握轄區內12家村衛生室完成基本公共衛生服務(wù)項目數量、質(zhì)量和效益,不斷總結經(jīng)驗、發(fā)現問(wèn)題,提出改進(jìn)建議,推進(jìn)基本公共衛生服務(wù)高質(zhì)量落實(shí),提高項目資金的使用效益。

  2、績(jì)效評價(jià)對象。轄區內承擔基本公共衛生服務(wù)項目任務(wù)的12家村衛生室。

  3、績(jì)效評價(jià)范圍。評價(jià)19項基本公共衛生服務(wù)項目,按照國家衛生健康委提供的工作規范和績(jì)效評價(jià)指標實(shí)施績(jì)效評價(jià)。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準等

  1、績(jì)效評價(jià)原則?(jì)效評價(jià)過(guò)程公平、公正,績(jì)效評價(jià)結果客觀(guān)、真實(shí),績(jì)效評價(jià)結果與項目資金分配掛鉤。

  2、評價(jià)指標體系。根據《基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評價(jià)方案》,評價(jià)指標體系主要包括組織管理、資金管理、項目執行、項目效果等 情況?(jì)效評價(jià)采取百分制,各項評價(jià)指標賦分根據工作實(shí)際進(jìn)行確定。

  3、評價(jià)方法。包括現場(chǎng)評價(jià)、電話(huà)訪(fǎng)談、網(wǎng)絡(luò )評價(jià)、資料審核、日常工作評價(jià)等。其中,網(wǎng)絡(luò )評價(jià)由項目數據采集和質(zhì)量評價(jià)應用程序完成,對村衛生室績(jì)效評價(jià)實(shí)行鎮級考核,區級抽查復核。

  4、評價(jià)標準。根據指標的重要程度自主確定各項三級指標的權重分值,各項指標得分加總得出該項目績(jì)效自評的總分。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1、鎮級考核。20xx年12月下旬,衛生院對轄區村衛生室基本公共衛生服務(wù)項目進(jìn)行了績(jì)效考核,考核結果上報到區衛健委。

  2、區級考核。20xx年2月3日-12日,區衛建委組織考核督導組,采取網(wǎng)絡(luò )核查、查閱資料、問(wèn)卷調查、電話(huà)核實(shí)等方式,對衛生院、12個(gè)村衛生室開(kāi)展了20xx年度全縣基本公共衛生服務(wù)項目考核。

  3、績(jì)效撥付?(jì)效評價(jià)結束后,及時(shí)下發(fā)了績(jì)效評價(jià)通報,根據績(jì)效評價(jià)結果及時(shí)核撥基本公共衛生服務(wù)補助。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(附相關(guān)評表)

  根據項目支出績(jì)效自評表,將項目支出后的實(shí)際況與績(jì)效目標進(jìn)行對比分析,自評得分97.5分。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析(可附表進(jìn)行分析)

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。轄區內1家衛生院,12家村衛生室,20xx年基本公共衛生服務(wù)項目補助經(jīng)費全年預算支付金額27.278萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。20xx年12月下旬,衛生院對轄區村衛生室基本公共衛生服務(wù)項目進(jìn)行了績(jì)效考核,考核結果上報到區衛健委。

  后期區衛健委組織核督導組,采取網(wǎng)絡(luò )核查、查閱資料、問(wèn)卷調查、電話(huà)核實(shí)等方式,對衛生院、12個(gè)村衛生室開(kāi)展20xx年度全區基本公共衛生服務(wù)項目考核?(jì)效評價(jià)結束后,及時(shí)下發(fā)了績(jì)效評價(jià)通報,根據績(jì)效評價(jià)結果及時(shí)核撥基本公共衛生服務(wù)補助,項目資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、擠占、挪用專(zhuān)項資金情況,全部支出使用合法票據,無(wú)虛列項目成本。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。根據績(jì)效評價(jià)結果,區衛健委及時(shí)核撥基本公共衛生服務(wù)補助,20xx年度共撥付村基本公共衛生服務(wù)補助經(jīng)費共計240.34萬(wàn)元。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。衛生院嚴格按照規范要求提供服務(wù),全年各項目均完成預期目標任務(wù),服務(wù)對象綜合知曉率、滿(mǎn)意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進(jìn)一步提高,城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。

  五、主要經(jīng)驗及做法

 。ㄒ唬╊I(lǐng)導重視,完善工作機制。衛生院把基本公共衛生服務(wù)項目列入重要工作,及時(shí)調整補充基本公共衛生服務(wù)項目領(lǐng)導小組成員,明確分工,落實(shí)責任,堅持月例會(huì )制度,常抓常議,研究解決問(wèn)題,確保服務(wù)工作深入持續開(kāi)展。

 。ǘI(yíng)造氛圍,提升服務(wù)質(zhì)量。以“:醫心為民、暖心居民”黨建品牌為載體,以“我為群眾辦實(shí)事”為契機,充分利用多媒體、LED、微信群、QQ工作群、講座、健康義診等方式對主題日活動(dòng)進(jìn)行宣傳,營(yíng)造濃郁的“我承諾、我服務(wù)”的'宣傳氛圍,集中開(kāi)展了家庭醫生簽約服務(wù)和基本公共衛生服務(wù)“進(jìn)機關(guān)、進(jìn)社區、進(jìn)農村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn) 家庭”的“五進(jìn)”活動(dòng)。重點(diǎn)圍繞兒童、老年人、孕產(chǎn)婦及慢性病患者等重點(diǎn)人群,針對性地開(kāi)展健康咨詢(xún)、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導、康復理療等現場(chǎng)健康服務(wù),提升服務(wù)質(zhì)量,提高居民獲得感。

 。ㄈ┮幏豆芾,突出質(zhì)量核查。全面推進(jìn)健康檔案質(zhì)量核查和動(dòng)態(tài)管理工作,充分發(fā)揮項目相關(guān)各方的積極性,明確任務(wù),壓實(shí)責任。衛生院組織相關(guān)人員每月定期督導各村衛生室基本公共服務(wù)項目開(kāi)展情況,并不定期督查,對存在的問(wèn)題和短板及時(shí)梳理,并要求立即改正,衛生院通過(guò)每月21日的月例會(huì ),研討基本公共服務(wù)項目開(kāi)展存在的問(wèn)題,商討解決辦法

  六、存在問(wèn)題及原因分析

  20xx年基本公共衛生服務(wù)項目工作取得了一定的成效,但仍然存在一些突出問(wèn)題,與上級要求還有一定差距,具體表現如下幾點(diǎn):

 。ㄒ唬┵Y金投入不足;竟残l生服務(wù)項目資金投入不足,制約了基本衛生服務(wù)的發(fā)展。

 。ǘI(yè)務(wù)人員不足。人才缺乏,全科人員不足,影響了基本公共衛生服務(wù)項目的開(kāi)展進(jìn)度。同時(shí)在全國嚴重疫情的影響下,醫務(wù)人員嚴重不足,多項基本公共衛生服務(wù)得不到很好的開(kāi)展,導致居民知曉率及滿(mǎn)意度偏低。

 。ㄈ┓⻊(wù)認識不足。居民基本衛生服務(wù)認識存有距離,上門(mén)建檔和隨訪(fǎng)主動(dòng)配合存在一定困難。

 。ㄋ模┓⻊(wù)意識不強。個(gè)別村醫對基本公共衛生服務(wù)意識不強,不能很好配合我院開(kāi)展的重點(diǎn)人群健康體檢工作,致使我院重點(diǎn)人群體檢率較低。

  七、有關(guān)建議

 。ㄒ唬┰黾油度。提高基本公共衛生服務(wù)項目資金投入,為基本公共衛生服務(wù)提供有力保障。

 。ǘ┱衅溉藛T。建議招聘基本公共衛生專(zhuān)業(yè)人員,提高基本公衛工作能力和工作效率。

  八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

項目支出績(jì)效評價(jià)報告11

  一、項目概況

 。ㄒ唬┝㈨椙闆r

  1.福安市質(zhì)量計量檢測所是依法設置的國家法定計量檢定機構,是福安市計量檢定、校準、測試和計量檢驗的權威機構。計量所現有干部職工10人,擁有計量檢測設備11臺套,固定資產(chǎn)350余萬(wàn)元,實(shí)驗室面積近300平方米,建立了14項社會(huì )公用計量標準,向社會(huì )提供衡器、天平砝碼、燃油加油機、壓力表、血壓計、游標卡尺、百分表、千分尺、環(huán)境設備溫濕度和定量包裝商品凈含量計量檢測等項目的檢測服務(wù)。

  2.我所已具有以上的計量檢測能力,為了充分利用我所計量技術(shù)機構開(kāi)展民生計量,為民服務(wù),順利完成(農)集貿市場(chǎng)、鄉鎮衛生院等民生計量檢定,維護消費者權益,保障人民群眾的衛生醫療設備的量值傳遞準確可靠。

 。ǘ╉椖繉(shí)施基本情況

  1. 20xx年,安排專(zhuān)項資金5萬(wàn)元,資金到位率100%,主要用于部分計量器具血壓計及電子秤免費檢定。

  2.按照統籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則,嚴格依照有關(guān)法律法規,進(jìn)行會(huì )計核算,真實(shí)反應收支情況,嚴格核算各項采購開(kāi)展情況,統計相關(guān)費用。會(huì )計基礎工作較好,各項費用申報、審核、審批、劃撥手續完備。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效分析

  該項目資金主要用于在計量器具檢定日常中的:交通費用、辦公費用、設備維護費及人員經(jīng)費等支出。按照年初預算,在20xx年底前全部按計劃支出。

  二、評價(jià)過(guò)程

 。ㄒ唬┰u價(jià)主體與核查范圍

  按年初預算,我單位將上述資金細化為辦公經(jīng)費、交通經(jīng)費,設備維護費及人員費用的四項支出。結合本單位的實(shí)際情況,制定了可執行、可量化、可考評的年度目標。我所高度重視設備購置專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作,由計劃財務(wù)科技處具體負責,組建自評小組,根據《中華人民共和國政府采購法》、福建省人民政府關(guān)于貫徹《中華人民共和國政府采購法》的實(shí)施意見(jiàn)的通知、福建省財政廳關(guān)于印發(fā)《福建省省級政府采購責任工作制度》的通知,開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作,考核資金的管理和使用成效,F場(chǎng)勘驗、檢查、核實(shí),并對績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行核查,對照評價(jià)指標和評分標準,結合現場(chǎng)核查情況進(jìn)行評議與打分,形成考評意見(jiàn),確定考評等次。項目自評得分為98分,自評等級為優(yōu)秀。

 。ǘ┲笜梭w系設計

  該項目評價(jià)方法主要采用比較法和公眾評判法?(jì)效評價(jià)指標體系是評價(jià)設備購置經(jīng)費的核心基礎和工作依據,將績(jì)效概念具體化為可以計量的一系列指標,比較客觀(guān)地體現了績(jì)效評價(jià)主體對績(jì)效的理解和追求。設備購置經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系是根據績(jì)效評價(jià)工作的要求,按照一定的原則,體現對設備購置經(jīng)費管理、反映設備購置經(jīng)費支出績(jì)效而形成的一系列指標的集合。指標的具體設置情況如下:

 、佟巴度搿敝饕w現時(shí)效情況、項目立項情況和資金落實(shí)情況。例如,考核每季度資金的撥付情況;考核績(jì)效目標合理性、績(jì)效指標明確性、績(jì)效指標完成率、項目立項規范性;成本控制率;考核資金到位率、到位及時(shí)率、資金使用率、財政投入乘數項目投入情況的指標。

 、凇斑^(guò)程”主要體現業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和會(huì )計信息管理三個(gè)方面。業(yè)務(wù)管理方面,重點(diǎn)考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執行有效性、項目質(zhì)量可控性、固定資產(chǎn)專(zhuān)人管理情況。財務(wù)管理方面,主要考核項目財務(wù)管理制度健全性、資金使用合規性和項目資金安全性。會(huì )計信息管理方面,主要考核會(huì )計信息規范性和會(huì )計信息完整性。

 、邸爱a(chǎn)出與效益”主要體現項目實(shí)施過(guò)程產(chǎn)出數量、產(chǎn)出質(zhì)量、經(jīng)濟效益、和服務(wù)對象滿(mǎn)意度。產(chǎn)出數量從設備數量完成目標率來(lái)考核;產(chǎn)出質(zhì)量從符合使用單位需求率來(lái)考核;服務(wù)對象滿(mǎn)意度以問(wèn)卷的形式對相關(guān)被檢測單位進(jìn)行調查。

 。ㄈ┰u價(jià)方法

  整個(gè)績(jì)效評價(jià)體系包括三個(gè)一級指標(投入、過(guò)程和產(chǎn)出與效益),10個(gè)二級指標,24個(gè)三級指標。每個(gè)一級指標分別設置若干個(gè)二級指標從不同方面來(lái)反映一級指標,這些二級指標有的是具體客觀(guān)指標,可以用一系列相關(guān)的指標數據測算得出,有的是綜合性主觀(guān)指標,需要細化為具體內容來(lái)體現;二級指標依照各自的屬性及特征,下設三級指標,并設置了得分權重和詳細的評分標準,對每一個(gè)三級指標進(jìn)行自評打分,然后對各級指標得分進(jìn)行加總,得到績(jì)效評價(jià)總分。

 。ㄋ模┰u價(jià)結論

  1.得分情況

  20xx年度,我所充分發(fā)揮設備購置專(zhuān)項資金的作用,提高資金的使用效率,取得了顯著(zhù)成效。 20xx年我所以績(jì)效評價(jià)指標體系為基礎,根據已核實(shí)準確的資料計算各指標的實(shí)際值和得分,績(jì)效評價(jià)綜合得分為98分,達到優(yōu)秀級水平,各級指標得分情況見(jiàn)績(jì)效評價(jià)表所示。

  “投入”總分30分,得分28分。資金到位及項目完成的時(shí)效情況總體良好;項目立項中,目標的合理性、績(jì)效指標的明確性、績(jì)效指標完成率情況良好,得滿(mǎn)分;未完善必要的專(zhuān)家論證、風(fēng)險評估集體決策等制度,影響了總體指標的完成率與項目立項的規范性,所以分別扣1分。

  “過(guò)程”總分30,得分30分。在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會(huì )計信息管理方面,我單位總體情況良好,所以此項得滿(mǎn)分。

  “產(chǎn)出”總分40%,得分40分。在產(chǎn)出的數量、質(zhì)量、效益方面,我單位總體情況良好,所以此項得滿(mǎn)分。

  2、總體情況

  投入方面--時(shí)效目標完成情況:項目資金在第三季度到位,目標完成值100%,所以總體資金的使用進(jìn)度僅完成100%。

  投入方面—成本目標完成情況:辦公經(jīng)費、交通費用、設備維修費及人員經(jīng)費等支出分別為0.5萬(wàn)元、0.5萬(wàn)元、2萬(wàn)元、2萬(wàn)元,均100%完成。

  產(chǎn)出方面—數量目標完成情況:檢定血壓計的目標值為1050臺/件,實(shí)際完成1100臺/件,完成比例100%;檢定電子秤的目標值為900臺/件,實(shí)際完成1000臺/件,完成比例100%。

  產(chǎn)出方面—質(zhì)量目標完成情況:檢定合格率目標值為100%,實(shí)際完成100%,完成比例為100%;使用合格率目標值為100%,實(shí)際完成100%,完成比例為100%。

  效益方面—社會(huì )效益目標完成情況:此次民生免費計量檢定為企業(yè)減少經(jīng)濟負擔13萬(wàn)元,完成比例為100%。效益方面—服務(wù)對象滿(mǎn)意度目標完成情況:服務(wù)對象滿(mǎn)意度的目標值為100%,實(shí)際完成100%,完成比例為100%。

  三、績(jì)效指標分析

  20xx年我所以績(jì)效評價(jià)指標體系為基礎,根據已核實(shí)準確的資料計算各指標的實(shí)際值和得分,并匯總得出20xx年專(zhuān)項資金支出績(jì)效評價(jià)綜合得分為98分,達到優(yōu)秀級水平,各級指標得分情況見(jiàn)績(jì)效評價(jià)表所示。

  1.項目投入情況(權重為30%,滿(mǎn)分28分)

  該一級指標項目立項情況下設置有三個(gè)二級指標,分別為①時(shí)效情況(權重3%);②項目立項情況(權重15%);③資金落實(shí)情況(權重12%)。二級指標下設三級指標主要考核計劃是否按規定時(shí)間下達全部資金;績(jì)效目標合理性、績(jì)效指標明確性、績(jì)效指標完成率、項目立項規范性;成本控制率、資金到位率、到位及時(shí)率、資金使用率、財政投入乘數等項目投入情況的指標?(jì)效測算如下:

 、贂r(shí)效性,考察計劃資金是否在規定時(shí)間前下達。計劃20xx前資金全部到位,得3分。

 、诳(jì)效目標合理性,主要考察是否與項目年度任務(wù)數或計劃數相對應,是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。20xx年績(jì)效目標相對合理,與預算確定的項目投資額或資金量相匹配,得2分。

 、劭(jì)效指標明確性,主要考察是否將項目績(jì)效目標細化分解為具體的績(jì)效指標,是否通過(guò)清晰、可衡量的指標值予以體現。20xx年該專(zhuān)項資金績(jì)效指標體系擁有三級指標,且清晰可衡量,符合標準,得3分。

 、芸(jì)效指標完成率,主要考察目標完成情況。計劃在20xx年前經(jīng)費項目目標都完成,因此得5分。

 、蓓椖苛㈨椧幏缎,主要考察項目是否按照規定的程序申請立項,所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求,唯獨缺少相關(guān)專(zhuān)家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。因此,該項目扣2分,得3分。

 、蕹杀究刂坡,考察項目年末累計支出數與當年預算數之間的比例,符合標準,得2分。

 、哔Y金到位率,考察實(shí)際到位資金與計劃到位資金的百分比。20xx年,政府減免檢定補貼金額5萬(wàn)元,實(shí)際到位資金為5萬(wàn)元,到位率為100%,因此得3分。

 、嗟轿患皶r(shí)率,考察資金到位是否及時(shí)。20xx年,政府減免檢定補貼金額5萬(wàn)元,實(shí)際到位資金為5萬(wàn)元,到位率為100%,因此得3分。

 、豳Y金使用率,考察實(shí)際使用資金與實(shí)際到位資金之比。計劃20xx年經(jīng)費使用率為100%,符合標準,得4分。

  以上綜合,項目投入情況得28分。

  2.項目過(guò)程情況(權重為30%,滿(mǎn)分30分)

  該一級指標項目立項情況下設置有三個(gè)二級指標,分別為①業(yè)務(wù)管理(權重9%);②財務(wù)管理(權重16%);③會(huì )計信息管理(權重5%)。二級指標下設三級指標主要考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執行有效性和項目質(zhì)量可控性;財務(wù)管理制度健全性、資金使用合規性、項目資金安全性、固定資產(chǎn)專(zhuān)人管理情況、固定資產(chǎn)利用率和項目資金安全性;信息規范性和信息完整性等項目過(guò)程情況的指標?(jì)效測算如下:

 、俟芾碇贫冉∪,考察是否已制定或具有相應的'設備購置業(yè)務(wù)管理制度,業(yè)務(wù)管理制度是否合法合規完整。經(jīng)考察,該部門(mén)制定了績(jì)效管理辦法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理辦法等,符合標準,得2分。

 、谥贫葓绦杏行,考察是否遵守相關(guān)法律法規和業(yè)務(wù)管理規定;項目合同書(shū)、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔;項目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設備、信息支撐等是否落實(shí)到位,符合標準,得3分。

 、垌椖抠|(zhì)量可控性,考察是否具有或制定了相應的檢測質(zhì)量要求或標準,是否采取了必需的控制措施或手段。經(jīng)考察,制定的檢測質(zhì)量要求或標準有待進(jìn)一步完善優(yōu)化,得4分。

 、茇攧(wù)管理制度健全性,考察是否建立健全單位財務(wù)管理制度,是否執行國家有關(guān)規定。20xx年,部門(mén)建立健全各項管理制度,包括現金管理制度、會(huì )計檔案管理制度、財務(wù)管理制度及支出審批暫行規定(修訂)等,符合標準,得2分。

 、葙Y金使用合規性,考察是否符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付是否有完整的審批程序和手續,項目的重大開(kāi)支是否經(jīng)過(guò)評估認證。經(jīng)考察,部門(mén)從財務(wù)基礎規范到會(huì )計核算、日常管理等方面都較為規范,符合國家規定;建立各種賬簿,及時(shí)、全面地進(jìn)行會(huì )計核算,編制會(huì )計報表;各項費用核算、支付款手續比較完備、正確記錄和反映各項工作及其它活動(dòng)的情況,符合標準,得4分。

 、薰潭ㄙY產(chǎn)專(zhuān)人管理情況,經(jīng)考察,有指定專(zhuān)人管理本單位固定資產(chǎn),得2分。

 、吖潭ㄙY產(chǎn)利用率,考核實(shí)際在用固定資產(chǎn)與所有固定資產(chǎn)之間的比,符合標準,得3分。

 、囗椖抠Y金安全性,考察是否符合項目預算批復或合同規定的用途,是否存在截留、擠占、挪用等情況。經(jīng)考察,該項目資金使用按產(chǎn)品種類(lèi)設置明細項目,并歸類(lèi)進(jìn)行核算,按期完成全年各項任務(wù),資金安全性較好,符合標準,得5分。

 、嵝畔⒁幏缎,考察項目相關(guān)的會(huì )計核算是否規范。經(jīng)考察,20xx年該項目的會(huì )計基礎工作規范,符合標準,得2分。

 、庑畔⑼暾,考察項目會(huì )計核算相關(guān)資料是否完整。經(jīng)考察,該項目會(huì )計核算手續完備,資料完整,符合要求,得3分。

  以上綜合,項目過(guò)程情況得30分。

  3.項目產(chǎn)出與效益(權重為40%,滿(mǎn)分40分)

  該一級指標項目立項情況下設置有五個(gè)二級指標,分別為①產(chǎn)出數量(權重15%);②產(chǎn)出質(zhì)量(權重15%);③經(jīng)濟效益(權重5%);⑤服務(wù)對象滿(mǎn)意度(權重5%)。二級指標下設三級指標主要考核產(chǎn)成品、目標完成質(zhì)量、社會(huì )貢獻;滿(mǎn)意度調查等項目產(chǎn)出與效益指標?(jì)效測算如下:

 、佼a(chǎn)出數量,20xx年,該項目招標設備數量完成目標率達100%,符合要求,得15分。

 、诋a(chǎn)出質(zhì)量,20xx年該項目符合使用單位需求率達100%,符合要求,得15分。

 、劢(jīng)濟效益,通過(guò)檢定農貿市場(chǎng)電子秤和鄉鎮衛生院的有關(guān)計量器具,為企業(yè)減輕經(jīng)濟負擔13萬(wàn)元所創(chuàng )造的經(jīng)濟效益!10萬(wàn)元為優(yōu)秀,符合要求,得5分。

 、軡M(mǎn)意度調查,通過(guò)訪(fǎng)談問(wèn)卷等形式調查使用單位的滿(mǎn)意度,符合要求,得5分。

  以上綜合,項目產(chǎn)出與效益得40分。

  根據三個(gè)部分的考察結果,加總獲得此次自評總成績(jì)?yōu)?8分。

 。ㄋ模╉椖看嬖诘膯(wèn)題和改進(jìn)措施;

  1.機關(guān)人員對采購工作的細節和注意點(diǎn)沒(méi)有那么專(zhuān)業(yè),一定程度上可能導致采購的不公平。

  2.充分利用我所計量技術(shù)機構開(kāi)展民生計量,為民服務(wù),順利完成(農)集貿市場(chǎng)、鄉鎮衛生院等民生計量檢定,維護消費者權益,保障人民群眾的衛生醫療設備的量值傳遞準確可靠,所覆蓋的計量開(kāi)展面積還不夠完善。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍,更好的為電機產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān),提高競爭力,和保障生產(chǎn)安全,維護消費者權益。

  四、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議

  1.行政人員應該積極鉆研政府采購法律和規范,結合工作實(shí)踐經(jīng)驗,保證采購的公開(kāi)公平公正。

  2.包括項目管理改進(jìn)意見(jiàn)和績(jì)效管理工作改進(jìn)意見(jiàn)。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍,更好的為電機產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān),提高競爭力,和保障生產(chǎn)安全,維護消費者權益。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告12

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r

  xx市社會(huì )保險事業(yè)局系事業(yè)單位,辦公場(chǎng)所位于xx市八所鎮xx大道北九龍路17號;單位現有編制24人,實(shí)際在職人員40人,其中編制人員24人,臨聘人員16人。單位主要為職工養老保險、職工醫療保險、居民醫療保險、工傷保險、生育保險提供管理保障;負責全市職工養老保險、職工醫療保險、居民醫療保險、工傷保險、生育保險工作及相關(guān)社會(huì )服務(wù)等。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標、績(jì)效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標

  嚴格按照社會(huì )保險基金財務(wù)制度的規定,合規使用,專(zhuān)款專(zhuān)用。為全市460個(gè)機關(guān)事業(yè)單位退休人員,按規定的范圍和標準,及時(shí)足額發(fā)放事企差及績(jì)效。

 。ㄈ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍

  “機關(guān)事業(yè)單位退休人員事企差及績(jì)效”項目是發(fā)展建設類(lèi)中的經(jīng)常性項目,主要用于支付我市機關(guān)事業(yè)單位退休人員的事企差以及績(jì)效工資退休生活補貼。

  二、項目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析(包括各級預算安排資金、地方政府債券等)

  xx年該項目計劃投資額為3200萬(wàn)元,實(shí)際到位資金為1600萬(wàn)元,實(shí)際支出1534.46萬(wàn)元,完成全年預算數的47.95%。

 。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析(主要是指預算資金和地方政府債券等)

  該項目實(shí)際支出1534.46萬(wàn)元,其中:用于事企差1533.85萬(wàn)元,用于績(jì)效工資退休生活補貼0.61萬(wàn)元。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)

  項目預期目標已完成,我局嚴格按照社會(huì )保險基金財務(wù)制度規定,設置事企差及績(jì)效資金專(zhuān)戶(hù),在市中行開(kāi)設支出專(zhuān)戶(hù),資金由市財政全額撥付,按規定使用項目資金,專(zhuān)款專(zhuān)用,不存在擠占挪用等違法違規行為。事企差及績(jì)效實(shí)行按月支付,每月15日之前必須足額發(fā)放事企差及績(jì)效,保障我市機關(guān)事業(yè)單位退休人員的養老待遇。目前,事企差及績(jì)效發(fā)放全面實(shí)現信息系統管理,發(fā)放數據均由系統生成,待遇發(fā)放工作規范有序,不存在超范圍超標準支出、轉移資金、擠占挪用等違法違規問(wèn)題。

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)

  項目組織按照全年工作任務(wù)進(jìn)行管理,機關(guān)事業(yè)單位退休人員的退休手續由專(zhuān)人經(jīng)辦、初審,再由退休審核小組集中復審,相關(guān)人員簽字確認,最后錄入通過(guò)復審的人員信息核算養老待遇,養老待遇會(huì )按月及時(shí)、足額發(fā)放到退休人員的社會(huì )保障卡。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)

  根據社會(huì )保險基金相關(guān)政策規定,結合本市實(shí)際,我局認真做好機關(guān)事業(yè)單位退休人員的事企差及績(jì)效發(fā)放工作,接受同級財政、審計和主管部門(mén)的指導和監督,建立健全養老基金支付制度。機關(guān)事業(yè)單位退休人員的退休手續由專(zhuān)人經(jīng)辦、初審,再由退休審核小組集中復審,相關(guān)人員簽字確認,最后錄入通過(guò)復審的人員信息核算養老待遇,養老待遇會(huì )按月及時(shí)、足額發(fā)放到退休人員的`社會(huì )保障卡。

  四、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標完成情況分析

  1.項目的經(jīng)濟性分析

  該項目xx年預算資金3200萬(wàn)元,實(shí)際支出1534.46萬(wàn)元,在確保機關(guān)事業(yè)單位退休人員事企差及績(jì)效及時(shí)足額發(fā)放的情況下,成本控制和成本節約方面沒(méi)有超出預算。

  2.項目的效率性分析

  對于機關(guān)事業(yè)單位退休人員提交的退休檔案材料,我局按月審核上會(huì )并核算養老金,按月發(fā)放養老金,實(shí)施進(jìn)度按工作計劃進(jìn)行,高質(zhì)量完成該項目。

  3.項目的效益性分析

  xx年12月底,我局已完成該項目預期目標,保障機關(guān)事業(yè)單位退休人員的事企差及績(jì)效等養老待遇及時(shí)足額發(fā)放。

  4.項目的可持續性分析

  項目的實(shí)施,建立起機關(guān)事業(yè)單位退休人員養老保險制度,實(shí)現廣大退休人員老有所養,保障老年人的基本生活需求,為其提供穩定可靠的生活來(lái)源,對構建幸福社會(huì )起到了積極作用,產(chǎn)生了深遠的社會(huì )影響,取得了良好的社會(huì )效果。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告13

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  20xx年度縣級專(zhuān)項資金實(shí)施的項目共2個(gè),共完成投資62.59萬(wàn)元。具體內容如下。

  1、長(cháng)己公路老木壩至發(fā)窩段提升改造項目。20xx年縣財政安排項目前期工作經(jīng)費60萬(wàn)元。用于完成長(cháng)己公路老木壩至發(fā)窩段39.8公里的路基路面提升改造項目前期工作,包含項目可行性研究報告及施工圖設計等。

  2、20xx年工作經(jīng)費?h財政安排非稅返還工作經(jīng)費2.59萬(wàn)元。用于完成20xx年工作目標任務(wù),保障局機關(guān)的日常工作運轉。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  20xx年開(kāi)展的2個(gè)項目均按照部門(mén)和單位的年度工作安排、工作職責、項目具體情況等設置了各項目的總體目標,按照產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度一級指標和產(chǎn)出指標下的數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標,效益指標下的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響指標,滿(mǎn)意度指標下的服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標等二級指標,根據項目各自的情況和特點(diǎn),設置了各項目的三級指標。具體情況詳見(jiàn)附件項目自評表。

 。ㄈ╉椖拷M織管理情況

  20xx年開(kāi)展的項目,均按照部門(mén)組織分工、項目的目標和特點(diǎn)、管理要求等,制定項目管理制度,分解項目目標,層層落實(shí)各級組織和人員責任,平穩有序地開(kāi)展好項目工作。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

  1、績(jì)效評價(jià)目的是為強化部門(mén)預算績(jì)效管理責任,提高財政資金使用效益和管理水平,了解武定縣20xx年項目專(zhuān)項經(jīng)費的使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經(jīng)驗進(jìn)一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績(jì)效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。

  2、績(jì)效評價(jià)的對象和范圍為武定縣交通運輸局20xx年縣級安排的專(zhuān)項經(jīng)費項目。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等

  1.績(jì)效評價(jià)原則

  根據績(jì)效評價(jià)管理辦法的相關(guān)規定,本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范原則、公正公開(kāi)原則、分級分類(lèi)原則、績(jì)效相關(guān)原則等。

  2.評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)

  3.評價(jià)方法

  評價(jià)從項目的產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標等方面進(jìn)行量化、具體分析。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1、認真開(kāi)展前期工作

  根據下發(fā)的有關(guān)文件要求,我局迅速組建了績(jì)效評價(jià)管理工作領(lǐng)導小組,迅速開(kāi)展前期各項準備工作。成立由辦公室主任為組長(cháng)的預算績(jì)效管理評價(jià)工作領(lǐng)導小組,負責預算績(jì)效評價(jià)工作的領(lǐng)導管理工作,領(lǐng)導小組下設辦公室,由資財審計股負責財政支出績(jì)效自評工作的具體組織、協(xié)調工作。

  2、有序開(kāi)展績(jì)效評價(jià)

  為確?(jì)效評價(jià)工作落到實(shí)處,取得成效,我局組織各股室召開(kāi)了工作部署會(huì ),對組織開(kāi)展績(jì)效考評明確了具體要求,對績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行了詳細解讀,為組織開(kāi)展好績(jì)效考評工作奠定了基礎。根據實(shí)施方案要求,我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理,并進(jìn)行了數據分析,開(kāi)展了自評。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(附相關(guān)評分表)

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)綜合結論

  縣交通運輸局按項目評價(jià)要求,認真、及時(shí)收集相關(guān)的基礎數據、資料,認真做好自評工作,按照項目績(jì)效評價(jià)各個(gè)指標依據和原則進(jìn)行綜合評價(jià)和審核定論,通過(guò)對20xx年項目前期工作經(jīng)費和工作經(jīng)費績(jì)效自評,本單位自評得分100分,等級為“優(yōu)”。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況等。(自評表附后)

  2個(gè)項目均按照年初設定的績(jì)效目標,穩步推進(jìn)項目開(kāi)展,并實(shí)現了20xx年項目支出績(jì)效目標。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析

  項目決策依據符合交通運輸行業(yè)發(fā)展規劃和部門(mén)年度工作計劃,并根據實(shí)際情況需要制定了年度實(shí)施規劃。決策過(guò)程符合申報條件,申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況分析

  項目在開(kāi)展過(guò)程嚴格按照項目的'管理辦法和資金使用制度,做到項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用、按項目獨立核算、無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析

  項目產(chǎn)出按照數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等四個(gè)方面,根據項目各自情況,設置符合項目特點(diǎn)的三級產(chǎn)出指標,用于指導和跟蹤項目工作開(kāi)展。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析

  項目效益按照經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響等四個(gè)方面,設置符合各項目實(shí)際情況和特點(diǎn)的三級效益指標,用于指導和跟蹤項目工作開(kāi)展。

  五、主要經(jīng)驗及做法

  一是成立組織機構。領(lǐng)導重視,成立了部門(mén)預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組,負責預算績(jì)效評價(jià)工作的領(lǐng)導管理工作;二是制定管理辦法。健全完善了財務(wù)管理制度,進(jìn)一步規范了項目實(shí)施、資金管理等各方面內容;三是對項目實(shí)施確定了機構、人員,提出了工作措施、質(zhì)量進(jìn)度、考核、監督檢查驗收、竣工決算等具體要求;四是加強項目督查。對項目實(shí)施進(jìn)行不定期抽查及隨機暗訪(fǎng);五是嚴抓項目竣工驗收。對于項目竣工驗收進(jìn)行詳細查驗,層層把關(guān),確保工程質(zhì)量。六是規范項目結算審核。通過(guò)各方嚴格把關(guān),有效的控制和節約了項目成本;七是狠抓竣工財務(wù)決算;八是做好資料歸檔。

  六、存在的問(wèn)題及原因分析

  20xx年我部門(mén)科學(xué)有效地使用項目資金取得了較好的經(jīng)濟、社會(huì )效益,但還存在一些問(wèn)題:在取得成績(jì)的同時(shí),績(jì)效評價(jià)工作也存在一些短板,主要是在人員方面配備不足、缺乏專(zhuān)業(yè)的績(jì)效管理人員。交通部門(mén)項目多、資金量大,但人員較少,沒(méi)有專(zhuān)職的績(jì)效業(yè)務(wù)員,開(kāi)展項目的資金持續保障難度較大等問(wèn)題。

  七、有關(guān)建議

  預算績(jì)效工作的全面實(shí)施,能加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,提高財政資源配置效率和使用績(jì)效。下一步,我局將繼續加強預算績(jì)效管理相關(guān)制度的完善,不斷提高績(jì)效目標設置的科學(xué)性,加大績(jì)效運行監控的力度,及時(shí)調整績(jì)效目標設定的偏差,客觀(guān)公正對績(jì)效結果進(jìn)行評價(jià),對績(jì)效結果出現的問(wèn)題及時(shí)整改,提高交通運輸系統預算資金的管理水平和能力。

  八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告14

  項目名稱(chēng):工資及日常辦公經(jīng)費

  項目單位:XX縣交通運輸局

  主管部門(mén):XX縣交通運輸局

  評價(jià)人員:局機關(guān)項目績(jì)效考評小組

  時(shí)間:20xx年12月

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  項目立項背景根據縣編辦成立機構的'有關(guān)文件,XX縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進(jìn)行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎設施建設。為保證局機關(guān)人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。

  項目實(shí)施情況根據績(jì)效工作目標,按計劃及工作進(jìn)度,開(kāi)支局機關(guān)工作經(jīng)費,計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114。27萬(wàn)元,實(shí)際開(kāi)支145。2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%。經(jīng)費來(lái)源和使用情況經(jīng)費來(lái)源于縣財政撥款,實(shí)際開(kāi)支全部超額完成。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標用戰略規劃指導交通行業(yè)發(fā)展,保證局機關(guān)人員穩定及正常運行

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)設計過(guò)程績(jì)效評價(jià)設計,主要選擇單位經(jīng)費開(kāi)支項目比較大,影響范圍廣作為評價(jià)目標,評價(jià)指標的設計,主要考慮項目實(shí)施對單位及社會(huì )的影響。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)框架,包括績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、績(jì)效標準和評價(jià)方法等年度績(jì)效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。產(chǎn)出指標包括數雖指標、質(zhì)雖指標、時(shí)效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會(huì )效益指標。

 。ㄈ┳C據收集方法財務(wù)部門(mén)提供項目開(kāi)支情況,辦公室提供開(kāi)支效果。

 。ㄋ模┛(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程年初制定項目績(jì)效目標,年中檢查進(jìn)度,項目結束要評估總結,提出改進(jìn)意見(jiàn)。

 。ㄎ澹┍敬慰(jì)效評價(jià)的局限性

  三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

 。ㄒ唬┛(jì)效分析

  投入計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元,實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元。

  過(guò)程按月及工作進(jìn)度:產(chǎn)出指導協(xié)調交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )。

  指導交通行業(yè)發(fā)展職能:效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。

  績(jì)效目標完成情況分析計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元,實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%

 。ǘ┰u價(jià)結論

  評分結果自評滿(mǎn)分:主要結論更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )指導交通行業(yè)發(fā)展職能。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告15

  根據xx省水利廳《關(guān)于做好省級預算績(jì)效管理有關(guān)工作的通知》(皖水財函〔20xx〕178號),xx市水務(wù)局作為示范河湖創(chuàng )建的實(shí)施部門(mén),現將自評情況報告如下:

  一、基本情況

  (一)項目概況。根據xx省水利廳《轉發(fā)水利部辦公廳關(guān)于開(kāi)展示范河湖建設的通知》(皖水河長(cháng)函〔20xx〕904號),xx省全面啟動(dòng)市縣級示范河湖建設工作。xx市西河示范段位于xx市西南方,起點(diǎn)為西河干流土山圩站,終點(diǎn)為西河與永安河交叉點(diǎn)永安河口,河流長(cháng)度13km,流經(jīng)xx、xx、xx3個(gè)鎮、8個(gè)村,兩岸主要支流2條,左岸為十里長(cháng)河,右岸為湖隴河。西河示范段范圍地貌屬于沿江丘陵平原,沿河兩岸多為圩區,圩內溝渠縱橫、溝塘遍布。

  根據《xx省財政廳關(guān)于下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)文件要求,xx市水資源規劃管理及節約保護經(jīng)費為90萬(wàn)元,該經(jīng)費為省級示范河湖建設項目補助經(jīng)費,其實(shí)xx市西河省級示范河湖建設資金22.5萬(wàn)元。

  (二)項目績(jì)效目標。通過(guò)實(shí)施系統整治和綜合治理,將西河示范段建設成為“河暢、水清、岸綠、景美、人和”的示范河流,實(shí)現“防洪保安全、優(yōu)質(zhì)水資源、健康水生態(tài)、宜居水環(huán)境”的目標,成為讓人民群眾滿(mǎn)意的.“幸福河”。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

  (一)績(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。

  通過(guò)對資金績(jì)效評價(jià),嚴格落實(shí)工作責任制,嚴格將資金用于西河省級示范河湖創(chuàng )建工作,績(jì)效評價(jià)對象為20xx年省級水利資金22.5萬(wàn)元。

  (二)績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準等。

  省級水利資金22.5萬(wàn)元,由xx市河長(cháng)辦組織自評,按照《xx省省級部門(mén)預算績(jì)效目標管理暫行辦法》(財績(jì)〔20xx〕389號)有關(guān)規定,確保資金用于示范河湖建設工作。

  (三)績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

  本次績(jì)效評價(jià)采取自評自查的方式,按照項目報送績(jì)效自評表和績(jì)效自評報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  通過(guò)自評,產(chǎn)出指標得分50分,效益指標得分30分,滿(mǎn)意度指標得分10分,預算資金執行率得分10分,總分得分100分,達到預期指標。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

  (一)項目決策情況分析。

  根據xx省財政廳下發(fā)《xx省財政廳關(guān)于下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)及蕪湖市河長(cháng)辦《關(guān)于省財政廳20xx年省級水利資金(第二批)中水資源規劃管理及節約保護資金使用說(shuō)明的通知》,明確該項資金作為示范河湖創(chuàng )建資金,不得挪為他用。

  (二)項目過(guò)程情況分析。

  參照xx省示范河湖建設評分標準,從責任體系完善、制度體系健全、基礎工作扎實(shí)、管理保護規范、水域岸線(xiàn)空間管控嚴格、河湖管護成效明顯等六個(gè)方面建設西河示范段。

  (三)項目產(chǎn)出情況分析。

  截止20xx年12月底,資金執行情況良好。

  (四)項目效益情況分析。

  示范段河道干凈整潔,河勢穩定,防洪標準復核防洪規劃及有關(guān)規定要求。入河排污口整治規范,農業(yè)面源污染得到控制,水體感官良好,水量充沛,水質(zhì)長(cháng)期保持Ⅲ類(lèi)以上標準,水功能區水質(zhì)達標率100%。沿河岸線(xiàn)生態(tài)岸綠,景觀(guān)優(yōu)美,親水便民配套設施布置合理,實(shí)現人水和諧,群眾滿(mǎn)意度100%。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

  嚴格執行財務(wù)制度,專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴禁挪用。按蕪湖市水務(wù)局安排部署,科學(xué)使用專(zhuān)項經(jīng)費,較好地服務(wù)于項目推進(jìn)及各項效益。

  六、下一步改進(jìn)建議

  通過(guò)本次績(jì)效評價(jià),充分發(fā)揮資金使用效果,產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。我們將加強管理,進(jìn)一步完善各項規章制度。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

【項目支出績(jì)效評價(jià)報告】相關(guān)文章:

12-17

05-19

02-27

01-02

03-31

12-31

12-17

08-30

02-24

12-16

一级日韩免费大片,亚洲一区二区三区高清,性欧美乱妇高清come,久久婷婷国产麻豆91天堂,亚洲av无码a片在线观看