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公用經(jīng)費績(jì)效自評報告

時(shí)間:2025-12-18 03:25:34 惠嘉 報告

公用經(jīng)費績(jì)效自評報告(精選19篇)

  隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升,報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng),多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難,以下是小編為大家收集的公用經(jīng)費績(jì)效自評報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

公用經(jīng)費績(jì)效自評報告(精選19篇)

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇1

  一、自我評價(jià)

  根據20xx年度生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助工作績(jì)效評價(jià),按照項目投入、過(guò)程管理、項目產(chǎn)出項目效益等指標進(jìn)行評分,總評分值100分。

  二、項目實(shí)施情況

  20xx年我區按照省級生活無(wú)著(zhù)流浪乞討救助目標任務(wù)86人次,生活無(wú)著(zhù)流浪乞討項目,主要用于流浪乞討救助、離家在外、自身無(wú)力解決食宿、正在或即將處于流浪或乞討狀態(tài)人員,包括生活無(wú)著(zhù)的流浪人員和生活無(wú)著(zhù)的乞討人員。對于因遭受家庭暴力導致人身安全受到威脅,處于無(wú)處居住等暫時(shí)生活困境,需要進(jìn)行庇護救助的`未成年人和尋求庇護救助的成年受害人。20xx年12月我區已救助xx3人次,生活無(wú)著(zhù)流浪乞討救助資金已落實(shí)到位,圓滿(mǎn)完成生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助管理目標任務(wù)。

  三、主要成效做法

 。ㄒ唬┱鲗、相關(guān)部門(mén)發(fā)力

  我區通過(guò)生活無(wú)著(zhù)流浪乞討救助服務(wù)質(zhì)量提升,出臺《金安區加強和改進(jìn)流浪乞討人員救助管理工作實(shí)施意見(jiàn)》,成立領(lǐng)導組,各相關(guān)單位為成員,明確相關(guān)部門(mén)職責,區鄉將加強和改進(jìn)救助管理工作列入黨委政府工作議題,將生活無(wú)著(zhù)流浪乞討管理工作納入目標考核。建立了政府主導、民政牽頭、相關(guān)部門(mén)配合的聯(lián)動(dòng)管理機制。

 。ǘ╅_(kāi)展救助尋親,全面巡查治理

  區民政、公安、城管等部門(mén)密切配合建立健全救助管理機制,通過(guò)全國救助管理信息系統,全國救助尋親網(wǎng)形式,發(fā)布尋親公告,公布受助人員照片等基本信息,區公安加大流浪乞討人員查詢(xún)力度。加強流浪乞討人員集中活動(dòng)區域的經(jīng)常性巡查。各鄉鎮充分發(fā)揮基層組織作用,今年以來(lái),通過(guò)110報警、人臉識別,共發(fā)現外地流入我區流浪乞討人員。由公安、民政及時(shí)護送到流浪人員轄區駐地,進(jìn)行了妥善移交和協(xié)調安置。

 。ㄈ╅_(kāi)展長(cháng)期滯留人員安置

  我區對于無(wú)法查明身份的長(cháng)期滯留人員,有區民政局提出科學(xué)合理的安置方案。安置到公辦福利機構或區辦托養機構。爾后由民政致函,當地派出所負責為其辦理戶(hù)口入戶(hù)手續,對于入戶(hù)且符合特困供養人員條件的流浪乞討人員,區民政局將其納入特困供養范圍,落實(shí)社會(huì )救助政策。

 。ㄋ模┞鋵(shí)返鄉流浪人員的政策幫扶

  我區返鄉流浪人員。區民政局會(huì )同鄉鎮街等部門(mén)積極做好返鄉流浪乞討人員的安置。了解返鄉救助人員的家庭狀況、身體狀況,對存在生產(chǎn)、生活、醫療、救助等方面的困難,報送相關(guān)部門(mén),給予及時(shí)解決救助。對于建檔立卡貧困戶(hù)中流浪乞討人員予以重點(diǎn)幫扶。

  四、存在問(wèn)題和建議

  1、部分職業(yè)乞討人員流動(dòng)性大,救助后又長(cháng)期流落在街頭。下一步將聯(lián)合公安、城管加大巡查力度,對于職業(yè)乞討人員進(jìn)行清理整治。

  2、因我區沒(méi)有救助站,部分生活無(wú)著(zhù)人員只能通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)方式安置。救助服務(wù)水平質(zhì)量有待提高,今后要加大資金救助扶持力度,提高服務(wù)質(zhì)量。

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇2

  為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作,強化績(jì)效和責任意識,提高財政資金使用效益,根據株洲市財政局《關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》(株財函〔20xx〕6號)要求,我局對20xx年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評,具體情況如下:

  一、預算單位基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責

  1.貫徹執行國家、省有關(guān)審計工作的法律、法規和方針、政策;擬訂全市審計工作基本規劃、發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和年度審計計劃并組織實(shí)施;會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂審計、財政經(jīng)濟及有關(guān)制度和辦法并監督執行。

  2.負責對全市財政收支和屬于審計監督范圍的財務(wù)收支進(jìn)行審計監督;負責對直接審計、調查和核查的事項進(jìn)行審計評價(jià),并作出審計決定或提出審計建議。

  3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關(guān)部門(mén)通報審計情況,并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。

  4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告;負責向市人大常委會(huì )提出市本級預算執行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現問(wèn)題的糾正和處理結果報告;負責向社會(huì )公布審計結果。

  5.負責對市管黨政領(lǐng)導干部及屬于市審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實(shí)施經(jīng)濟責任審計。

  6.組織實(shí)施對國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理等與財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。

  7.負責檢查審計決定執行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現的問(wèn)題;負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項;協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。

  8.指導和監督內部審計工作;核查社會(huì )審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的.相關(guān)審計報告。

  9.指導和推廣信息技術(shù)在全市審計系統的應用;組織全市審計機關(guān)實(shí)施管理系統和現場(chǎng)審計系統的建設;組織審計專(zhuān)項培訓。

  10.與縣市區人民政府共同管理縣市區審計機關(guān);負責監督下級審計機關(guān)的業(yè)務(wù);組織下級審計機關(guān)實(shí)施專(zhuān)項審計或審計調查;負責糾正或責成糾正下級審計機關(guān)違反國家規定做出的審計決定。

  11.負責省審計廳授權的審計項目和專(zhuān)項審計調查項目的組織實(shí)施;指導重點(diǎn)建設項目審計監督工作。

  12.承辦市人民政府交辦的其他事項。

 。ǘC構人員情況

  株洲市審計局設1個(gè)二級機構即株洲市投資審計中心(未獨立核算),17個(gè)內設機構包括:辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會(huì )保障審計科、農業(yè)農村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實(shí)審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經(jīng)濟責任審計一科、經(jīng)濟責任審計二科、審計技術(shù)科、內部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名,截至20xx年12月31日在職人員72人,長(cháng)期聘請專(zhuān)家11人,臨時(shí)聘請專(zhuān)家130人次,臨聘工勤人員12人,離退休職工44人。

  二、預算支出及績(jì)效情況

 。ㄒ唬╊A決算及信息公開(kāi)情況.

  1.20xx年部門(mén)決算收入情況:收入合計2341.19萬(wàn)元。年初預算安排2431.71萬(wàn)元。

  2.20xx年部門(mén)決算支出情況:支出合計2341.19萬(wàn)元,其中基本支出2159.26萬(wàn)元,項目支出181.93萬(wàn)元。

  3.20xx年部門(mén)決算結轉和結余:年初結轉和結余1.94萬(wàn)元,年末結轉和結余1.94萬(wàn)元。

  4.預決算公開(kāi):在我局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站與財政公開(kāi)統一平臺上公開(kāi)了單位預決算。

  5.“三公”經(jīng)費控制:20xx年我局“三公”經(jīng)費支出47.42萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費42.06萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購置費24.49萬(wàn)元,年底公務(wù)用車(chē)保有量5輛),公務(wù)接待費5.36萬(wàn)元!叭(jīng)費”支出比20xx年增加了26.07萬(wàn)元,主要原因是20xx年新購置了一輛商務(wù)車(chē)。

 。ǘ┵Y金使用情況

  我局在部門(mén)整體支出中,嚴格按照年初預算安排,及時(shí)申報年中預算調整,嚴格遵守資金管理制度,強化監督,專(zhuān)款專(zhuān)用。20xx年株洲市審計局(含1個(gè)二級機構)基本支出為2159.26萬(wàn)元,其中:

  1.人員經(jīng)費支出1498萬(wàn)元,占基本支出的69%。主要用于根據國家規定安排的工資福利支出、對個(gè)人和家庭補助等人員經(jīng)費支出。其中:工資福利支出1272萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出226萬(wàn)元。

  2.日常運行公用經(jīng)費支出661.26萬(wàn)元,占基本支出的31%。主要用于根據國家規定開(kāi)支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他支出等日常運行公用經(jīng)費支出。

  項目支出181.93萬(wàn)元,主要用于保障專(zhuān)項審計業(yè)務(wù)和“部門(mén)預算執行在線(xiàn)平臺監督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費”項目的正常開(kāi)展。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效情況

  20xx年,市本級共完成審計(調查)項目157個(gè),促進(jìn)增收節支173146萬(wàn)元,推動(dòng)調賬處理金額16309萬(wàn)元,促進(jìn)撥付資金到位12450萬(wàn)元,挽回(避免)損失6437萬(wàn)元。發(fā)現并督促整改各類(lèi)違法違規問(wèn)題370多個(gè),促進(jìn)整章建制和完善制度20余個(gè)。提交的審計要情(專(zhuān)報)、綜合報告被市領(lǐng)導批示40余次,其中市委書(shū)記、市長(cháng)批示達29次之多;我市選送的6個(gè)審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目,在市州審計機關(guān)排名并列第一。

  20xx年,在市委市政府、市委審計委員會(huì )、市人大和省審計廳的堅強領(lǐng)導下,團結帶領(lǐng)全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向,聚焦市委市政府工作大局,突出政策落實(shí)、預算執行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經(jīng)濟責任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點(diǎn),扎實(shí)推進(jìn)審計全覆蓋,在服務(wù)地方治理、維護制度權威、提高制度執行力、推動(dòng)依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權力規范運行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現了新作為、實(shí)現了新成效。

  一是緊扣“六穩”“六!币,找準審計切入點(diǎn),扎實(shí)開(kāi)展了轄區內各縣市區中央和省重大經(jīng)濟政策落實(shí)情況跟蹤審計,密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實(shí)、供給側結構性改革推進(jìn)、減稅降費實(shí)施效果、支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展政策落實(shí)等方面的情況,促進(jìn)各項重大經(jīng)濟政策措施在株洲落地生根,踐行“兩個(gè)維護”。二是將“促進(jìn)財政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經(jīng)濟責任審計、專(zhuān)項資金績(jì)效審計中重點(diǎn)關(guān)注,并開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項審計,找準改革堵點(diǎn)、破解難點(diǎn)、總結亮點(diǎn),服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展,促進(jìn)減輕企業(yè)負擔,優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續加大的經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾,把推動(dòng)政府節省開(kāi)支和落實(shí)“過(guò)緊日子”要求作為審計重點(diǎn),開(kāi)展好財政預算執行審計和專(zhuān)項資金績(jì)效審計,促進(jìn)財政支出結構優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統籌盤(pán)活、項目任務(wù)完成,促進(jìn)提高財政資金使用績(jì)效。三是面對突如其來(lái)的新冠疫情,做好疫情防控的同時(shí),完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專(zhuān)項審計,并督促邊審邊改,為全市打贏(yíng)疫情防控阻擊戰,對沖疫情負面影響,全面復工復產(chǎn)提供有力的審計監督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機制在我市全面落實(shí)落地,扎實(shí)推進(jìn)3家市屬?lài)衅髽I(yè)審計調查,重點(diǎn)審計了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動(dòng)情況,防范化解政府債務(wù)風(fēng)險;對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區等進(jìn)行審計,在謀劃“新基建”下園區、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開(kāi)發(fā)發(fā)展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項目建設年”活動(dòng)和溫暖企業(yè)行動(dòng),把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭,推進(jìn)工程建設中問(wèn)題的解決和規范建設行為、促進(jìn)項目落地,并加大對工程款項和農民工工資支付情況的審計監督,促進(jìn)加快建設進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點(diǎn)項目稽查審計,重點(diǎn)抽查了響淺路(湘蕓路至濱江路)新建工程等一批重點(diǎn)建設項目情況,推動(dòng)重點(diǎn)項目管理水平和項目落實(shí)落地。同時(shí),圍繞市委市政府中心工作,開(kāi)展全市政府投資項目招投標政策執行、城市五區征地拆遷政策落實(shí)情況專(zhuān)項審計,揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環(huán)節全鏈條存在的問(wèn)題并推動(dòng)整改落實(shí),促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導干部依法履職和責任落實(shí),開(kāi)展好領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,同步實(shí)施領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)審計,更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為,推進(jìn)治理體系和治理能力現代化。

  三、資金管理及績(jì)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施

  預算資金使用計劃性有待加強,完善用款計劃管理,更科學(xué)合理的編制資金使用計劃,進(jìn)一步細化收支項目,按項目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出,提高資金的使用效益。

  四、其他需要說(shuō)明的情況

 。ㄒ唬皣彝顿Y審計經(jīng)費”項目支出績(jì)效情況

  以結算審計為依托,實(shí)行政府投資項目全面審計,突出重點(diǎn),不斷加強審計監督。截止到20xx年12月31日,我局對117個(gè)(含概算調整項目)政府投資項目實(shí)施工程結算審計,送審金額137312.78萬(wàn)元,審定金額130954.78萬(wàn)元,審增金額79.40萬(wàn)元,審減金額為6437.40萬(wàn)元,審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢(qián)袋子”的積極作用。同時(shí),還揭示了項目未按規定進(jìn)行招投標、工程結算虛增工程量、未按規定進(jìn)行工程勘察等問(wèn)題,提出了相應整改意見(jiàn),對規范建筑市場(chǎng)發(fā)揮了積極作用。

 。ǘ安块T(mén)預算執行在線(xiàn)平臺監督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費”項目支出績(jì)效情況

  一是提高了審計效率。隨著(zhù)國民經(jīng)濟的發(fā)展,需要審計的資金總量也越來(lái)越大,傳統的審計方式和人員編制已經(jīng)無(wú)法承受如此繁重的審計任務(wù)。運用計算機審計手段提高效率,是審計機關(guān)依法履行職責的必由之路。審計機關(guān)只有運用先進(jìn)的信息技術(shù),依靠高科技,從根本上提高工作效率。二是規范了審計工作。用現代信息技術(shù)支持并規范審計作業(yè),是保證審計工作質(zhì)量、降低審計風(fēng)險的重要措施。審計機關(guān)十多年來(lái)形成的一套作業(yè)規范,對于保證審計工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是,隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入,經(jīng)濟活動(dòng)全球化,資金流動(dòng)電子化,審計領(lǐng)域日益擴大。提高審計工作質(zhì)量、防范審計風(fēng)險的任務(wù)十分突出。借助現代信息技術(shù)的支持,從作業(yè)手段現代化和工作程序的規范化兩個(gè)方面控制和提高審計質(zhì)量、降低審計風(fēng)險;同時(shí),也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇3

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1、負責市場(chǎng)綜合監督管理。貫徹執行國家、省、市有關(guān)市場(chǎng)監督管理的方針政策和法律法規。組織實(shí)施市場(chǎng)監督管理規范性文件。規范和維護市場(chǎng)秩序,營(yíng)造誠實(shí)守信、公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境,保護消費者合法權益。

  2、負責市場(chǎng)主體統一登記注冊。負責權限內各類(lèi)企業(yè)、農民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶(hù)等市場(chǎng)主體的登記注冊工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機制,依法公示和共享有關(guān)信息,加強信用監管,推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設。

  3、負責權限內食品藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械、特種設備、計量器具許可管理。負責權限內食品生產(chǎn)、食品經(jīng)營(yíng)的行政許可。負責權限內醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)、特種設備、計量器具的行政許可及備案。

  4、負責組織和指導市場(chǎng)監管綜合執法工作。負責全區市場(chǎng)監管綜合執法隊伍整合建設,推動(dòng)實(shí)行統一的市場(chǎng)監管。依法組織查處各類(lèi)違法案件。規范市場(chǎng)監管行政執法行為。

  5、協(xié)助反壟斷執法調查。統籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施,根據授權依法承擔反壟斷執法相關(guān)工作。

  6、負責監督管理市場(chǎng)秩序。依法監督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò )商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導查處價(jià)格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、侵犯商標專(zhuān)利知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣行為。規范廣告業(yè)發(fā)展,監督管理廣告活動(dòng)。依法查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。

  7、負責宏觀(guān)質(zhì)量管理。貫徹實(shí)施國家、省、市關(guān)于質(zhì)量發(fā)展的方針政策,擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統籌全區質(zhì)量基礎設施建設與應用。監督管理產(chǎn)品防偽工作,按規定權限組織對產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行調查,配合實(shí)施重大工程設備質(zhì)量監理、缺陷產(chǎn)品召回等制度。

  8、負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監督抽查工作。落實(shí)質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)的監督管理。負責食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量安全監督管理。

  9、負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作。監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執行情況。按規定權限組織調查處理特種設備事故并進(jìn)行統計分析。

  10、負責食品安全監督管理綜合協(xié)調。組織實(shí)施食品安全有關(guān)政策。負責食品安全應急體系建設,組織指導食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔區食品安全委員會(huì )日常工作。

  11、負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)全過(guò)程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實(shí)施,防范區域性、系統性食品安全風(fēng)險。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責任機制,健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監督抽檢、核查處置和風(fēng)險預警、風(fēng)險交流工作。組織實(shí)施特殊食品備案和監督管理。負責食鹽專(zhuān)營(yíng)管理和食鹽安全監督管理。

  12、負責權限內藥品、醫療器械、化妝品標準管理和質(zhì)量管理。監督實(shí)施藥品、醫療器械、化妝品標準和分類(lèi)管理制度。監督實(shí)施藥品、醫療器械經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規范。監督實(shí)施化妝品經(jīng)營(yíng)、使用衛生標準和技術(shù)規范。配合實(shí)施醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃和國家基本藥物制度。

  13、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理。依法查處權限內藥品、醫療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節違法行為,依職責查處其他環(huán)節的違法行為。

  14、負責權限內藥品、醫療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。組織開(kāi)展藥品不良反應、醫療器械不良事件、化妝品不良反應、藥物濫用的'監測和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理工作。

  15、負責統一管理計量工作。推行法定計量單位和組織執行國家計量制度,按權限管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場(chǎng)計量行為。

  16、負責統一管理標準化工作。制定標準化工作規劃、計劃,組織實(shí)施地方標準,并對實(shí)施情況進(jìn)行監督檢查。負責企業(yè)法人數據庫建設工作。

  17、負責統一管理檢驗檢測工作。推進(jìn)檢驗檢測機構改革,規范檢驗檢測市場(chǎng),完善檢驗檢測體系,指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

  18、負責按照授權依法對認證認可活動(dòng)實(shí)施監督管理。

  19、負責市場(chǎng)監督管理、知識產(chǎn)權領(lǐng)域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規定承擔技術(shù)性貿易措施有關(guān)工作。

  20、負責知識產(chǎn)權工作。負責保護知識產(chǎn)權,建立知識產(chǎn)權公共服務(wù)體系,促進(jìn)知識產(chǎn)權運用,推進(jìn)知識產(chǎn)權轉移轉化。

  21、負責組織開(kāi)展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權工作,查處制售假冒偽劣等違法行為,指導消費者咨詢(xún)、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò )體系建設等工作,保護經(jīng)營(yíng)者、消費者合法權益。指導區消費者委員會(huì )開(kāi)展消費維權工作。

  22、完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

 。ǘC構設置及在職人員情況

  1.機構:根據編委核定,本單位設個(gè)17內設機構:辦公室、政策法規股、登記注冊股(審批服務(wù)股)、信用與網(wǎng)絡(luò )交易監督管理股、價(jià)格監督管理股、綜合執法大隊(規范直銷(xiāo)與打擊傳銷(xiāo)辦公室)、產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理股、食品安全協(xié)調股、食品生產(chǎn)安全監督管理股、餐飲服務(wù)安全監督管理股、藥品和醫療器械安全監督管理股(化妝品監督管理股)、特種設備安全監察股、計量標準認證認可股、知識產(chǎn)權股、消費者權益保護股(投訴舉報辦公室)、財務(wù)股、人事股。同時(shí)還下設了10個(gè)監管所:昭山鎮(籌備)+荷塘市場(chǎng)監管所、寶塔+五里堆市場(chǎng)監管所、岳塘+霞城市場(chǎng)監管所、下攝司+書(shū)院路市場(chǎng)監管所、建設路+東坪市場(chǎng)監管所。

  2.在職人員情況:本部門(mén)截止至20xx年12月31日,在職職工人數為94人。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬╊A算情況

  1.年初預算情況:本年度年初預算總計20xx.59萬(wàn)元。一般公共預算撥款1720.59萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入300萬(wàn)元。按支出分類(lèi):基本支出1405.54萬(wàn)元,業(yè)務(wù)性項目支出615.05萬(wàn)元。包含有:機關(guān)運行經(jīng)費(非稅收入安排支出)300萬(wàn)元,電動(dòng)車(chē)租賃15.4萬(wàn)元,協(xié)管員信息員專(zhuān)項116.05萬(wàn)元,監管所租賃10萬(wàn)元,商事制度改革工作經(jīng)費35萬(wàn)元,12315工作經(jīng)費20萬(wàn)元,雙隨機一公開(kāi)工作經(jīng)費20萬(wàn)元,科普宣教專(zhuān)項費用4萬(wàn)元,“雙打”專(zhuān)項工作經(jīng)費10萬(wàn)元,“四品一械”監管工作經(jīng)費5萬(wàn)元,“四品一械”(含疫苗)10萬(wàn)元,質(zhì)量、物價(jià)、鹽業(yè)監管工作經(jīng)費28萬(wàn)元,食品安全工作經(jīng)費(含投訴舉報)11.6萬(wàn)元,執法辦案工作經(jīng)費30萬(wàn)元。

  2.年中追加和調減預算情況:全年共追加預算173.07萬(wàn)元。主要有

  1、冷鏈食品新冠病毒風(fēng)險監測30萬(wàn)元;

  2、遺屬生活困難補助1.81萬(wàn)元;

  3、職業(yè)年金單位繳費部分20xx年7-12月記實(shí)資金24.87萬(wàn)元;

  4、撫恤金28.42萬(wàn)元;

  5、省級專(zhuān)項資金66.5萬(wàn)元;

  6、十三個(gè)月工資追加預算3.45萬(wàn)元;

  7、工傷費用3.02萬(wàn);

  8、新冠疫情防控資金5萬(wàn)元;

  9、真抓實(shí)干獎勵10萬(wàn)元。

  3.全年總預算情況:本年度預算指標下達總計2193.66萬(wàn)元。一般公共預算撥款1996.66萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入197萬(wàn)元。全年支出2121.11萬(wàn)元,結余預算指標97.06萬(wàn)元。按支出分類(lèi):基本支出1525.40萬(wàn)元,業(yè)務(wù)性項目支出595.71萬(wàn)元。相比于年初預算,調增173.07萬(wàn)元。預算增加為疫情防控和新冠病毒風(fēng)險監測經(jīng)費共35萬(wàn)元;職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、人員增加等人員經(jīng)費61.57萬(wàn)元;省級及區財政撥付真抓實(shí)干獎勵共76.5萬(wàn)元。

 。ǘ╊A算執行情況

  1.基本支出執行情況:基本支出年初預算數為1405.54萬(wàn)元,執行數為1525.40萬(wàn)元。年中調整的人員經(jīng)費預算為職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、新錄取公務(wù)員人員經(jīng)費增加,系正常調整支出。三公”經(jīng)費支出因全年嚴格執行厲行節約的各項措施得到較好控制,“三公”經(jīng)費支出年終決算數大大低于年初財政預算控制數和上年度的決算數。

  2.業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況:業(yè)務(wù)性專(zhuān)項支出年初預算數為615.05萬(wàn)元,執行數為595.71萬(wàn)元。我局業(yè)務(wù)性專(zhuān)項除上級部門(mén)臨時(shí)交辦任務(wù)增加疫情防控和新冠病毒風(fēng)險監測經(jīng)費預算共35萬(wàn)元外,其他的嚴格落實(shí)國家政策及嚴格按照預算績(jì)效管理開(kāi)展工作,勤儉節約,大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)項目支出,取消低效無(wú)效支出。

  3.項目性專(zhuān)項執行情況

  無(wú)

  三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  20xx年,我局繼續按照統籌兼顧、厲行節約、講求績(jì)效、收支平衡的原則編制了部門(mén)預算,全年支出基本做到了按預算執行,既保障了干部職工工資及對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用經(jīng)費等剛性支出,又圍繞中心,服務(wù)大局,具體績(jì)效目標完成情況如下:

  1.20xx年度我局部門(mén)整體支出績(jì)效自評分數為93分。

  2.20xx年部門(mén)具體支出預算各項績(jì)效目標完成情況如下:

 、倏(jì)效目標:鼓勵大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新,市場(chǎng)主體增長(cháng)率不低于5%;完成情況:目標完成12.70%;目標完成率:254%。

 、诳(jì)效目標:在國家法律法規規定的期限內消費申訴舉報辦結率100%;完成情況:目標完成100%;目標完成率:100%。

 、劭(jì)效目標:深化商事制度改革,每年12月30日止企業(yè)年報率不低于70%;完成情況:目標完成93.08%;目標完成率:132.97%。

 、芸(jì)效目標:促進(jìn)信用體系建設,企業(yè)信用信息抽查率不低于3%;完成情況:目標完成4%;目標完成率:133.33%。

 、菘(jì)效目標:大力維護消費者權益,消費者投訴處理答復率100%;完成情況:目標完成100%;目標完成率:100%。

 、蘅(jì)效目標:萬(wàn)人發(fā)明專(zhuān)利擁有量15.5件。完成情況:目標完成16件;目標完成率:103.23%。

 、呖(jì)效目標:依法對區域內特種設備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、檢驗單位實(shí)施執法監督檢查120次;目標完成126次;目標完成率:105%。

 、嗫(jì)效目標:開(kāi)展全區價(jià)格收費并查辦案件2件;目標完成3件;目標完成率:150%。

 、峥(jì)效目標:相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查計劃40批次;目標完成43批次;目標完成率:107.5%。

  3.我局全年緊扣商事制度改革、規范市場(chǎng)秩序、嚴守食品安全底線(xiàn)、特種設備安全監管、消費維權等工作重點(diǎn),各項工作取得了一定成績(jì),具體完成情況如下:

 。1)提高政府服務(wù)效能,培育發(fā)展市場(chǎng)主體。一是通過(guò)多部門(mén)的協(xié)調聯(lián)動(dòng),基本實(shí)現企業(yè)設立、刻制印章、申領(lǐng)發(fā)票、用工信息登記、銀行預約開(kāi)戶(hù)全流程在線(xiàn)申報,讓數據多跑路,實(shí)現企業(yè)開(kāi)辦“零見(jiàn)面”。二是推動(dòng)企業(yè)開(kāi)辦各環(huán)節“一網(wǎng)通辦”,提升開(kāi)辦企業(yè)全流程“一件事”和設立登記全程網(wǎng)上辦件比例,今年企業(yè)設立網(wǎng)上辦件比例達91.79%,基本實(shí)現企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間0.5個(gè)工作日。三是著(zhù)力提質(zhì)增量,積極培育市場(chǎng)主體。今年市場(chǎng)主體增長(cháng)率達到12.7%。

 。2)持續推進(jìn)信用信息建設。我區在湖南省市場(chǎng)監管領(lǐng)域“雙隨機、一公開(kāi)”監管工作平臺錄入19個(gè)部門(mén)檢查執法人員402名,制定或接收的抽查任務(wù)數51次,已啟動(dòng)任務(wù)數51次,已完成任務(wù)數51次,已抽取的檢查人員數125人次,企業(yè)信用信息抽查率達到4%,已抽取的檢查對象數491戶(hù)次,已錄入檢查結果的對象數1021次,已公示檢查結果的對象數1021次,企業(yè)年報率為93.08%。

 。3)積極保障消費者權益。已受理咨詢(xún)投訴舉報3441件,其中12315平臺投訴1534件,舉報782件,市長(cháng)熱線(xiàn)1125件,為消費者挽回經(jīng)濟損失300余萬(wàn)元,做到了咨詢(xún)當場(chǎng)解答100%,在規定期限內辦結100%,舉報處理后向舉報人反饋100%,做到了消費糾紛件件有著(zhù)落,事事有回音。

 。4)規范市場(chǎng)監管秩序。重點(diǎn)開(kāi)展全區價(jià)格收費檢查并查辦案件3件。積極開(kāi)展打擊和防范傳銷(xiāo)各項工作,共計受理傳銷(xiāo)舉報9起,搗毀取締傳銷(xiāo)窩點(diǎn)9個(gè),遣散涉嫌傳銷(xiāo)人員36人次,通知傳銷(xiāo)人員家屬接走10人,送往救助站1人,發(fā)放宣傳資料200余份,張貼《市市場(chǎng)監督管理局聯(lián)合市公安局發(fā)布嚴禁將房屋出租給傳銷(xiāo)人員的通告》700余份,摸排出租屋1000余戶(hù)。

 。5)嚴守質(zhì)量安全底線(xiàn)。嚴厲打擊無(wú)證生產(chǎn)以及摻雜使假、以假充真、以次充好、質(zhì)量不合格等違法行為。加強食品等重點(diǎn)品類(lèi)質(zhì)量安全抽檢,其中共抽檢食品846批次,不合格23批次,合格率97.05%。對轄區內33家在產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險分級評定,嚴格把控食品準入關(guān),全年驗收許可11家食品經(jīng)營(yíng)單位。本年度我局聯(lián)合河東快檢中心已完成食品安全快速檢測18073批次,其中不合格85批次,合格率99.6%。

 。6)強化藥械安全監管。結合“年關(guān)守護(20xx)行動(dòng)”“新冠肺炎疫情防控專(zhuān)項整治”“獻禮建黨百年守護藥品安全專(zhuān)項行動(dòng)”等多專(zhuān)項整治開(kāi)展工作,對藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查覆蓋面已達到100%,疫苗接種單位檢查覆蓋面100%,醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查覆蓋面達到95%,辦理藥品案件2起,醫療器械案件3起,化妝品3起,醫美廣告案件1起,結案9起。全力開(kāi)展疫苗專(zhuān)項檢查,確保疫苗接種順利進(jìn)行,對岳塘區12家接種點(diǎn)疫苗貯存狀態(tài)、運輸環(huán)節、儲存設備等進(jìn)行了全面盤(pán)查,建立了疫苗監管工作的常態(tài)化機制。

 。7)積極開(kāi)展特種設備檢查。依法共組織實(shí)施了移動(dòng)式壓力容器、氣體充裝、涉氨制冷、電梯、大型游樂(lè )設施等專(zhuān)項整治檢查特種設備相關(guān)企業(yè)126家次,排查隱患105條,組織特種設備專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員單位對湘潭同豐化工有限公司、梅塞爾金陽(yáng)充裝站開(kāi)展了聯(lián)合檢查。開(kāi)展起重機械專(zhuān)項治理,檢查43臺起重機械,責令停用設備19臺,查處違法使用企業(yè)7家。強化宣傳培訓,發(fā)放資料2000余份,組織企業(yè)培訓50余家,培訓人員80余人。

 。8)深化知識產(chǎn)權保護。持續助力知識產(chǎn)權發(fā)展,20xx年有效發(fā)明專(zhuān)利369件,同比增長(cháng)率為17.14%。20xx年每萬(wàn)人發(fā)明專(zhuān)利擁有量16件,今年引導全區申報商標546件,注冊301件,截至目前商標總量3960件。通過(guò)“知識產(chǎn)權宣傳周”等一系列活動(dòng)廣泛開(kāi)展各類(lèi)知識產(chǎn)權宣傳,共計發(fā)放知識產(chǎn)權宣傳資料3000余份,促進(jìn)全區人民知識產(chǎn)權意識不斷增強。

  四、存在的主要問(wèn)題

  無(wú)

  五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  無(wú)

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇4

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。根據全年工作目標任務(wù),于年初編制預算320000元,作為20xx年全年3個(gè)村基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行補助資金。經(jīng)人大審議批復后下達資金。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。按照預算編制要求,完成全鄉20xx年全年3個(gè)村基層組織活動(dòng)和基礎設施維修維護,確保村級組織正常運行。

 。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。永和基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行經(jīng)費項目,主要為永和鄉3個(gè)村基層組織活動(dòng)和基礎設施維修維護等,與項目資金申報相符,合理可行。

  二、項目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

  1.資金計劃及到位。

  該項資金預算經(jīng)人大審議后于20xx年3月通過(guò)石財專(zhuān)項(基)116號下達120000元辦公費,石財專(zhuān)項(基)117號下達200000元維修維護費,共到位320000元與計劃一致,到位率為100%,及時(shí)率為100%。

  2.資金使用。

  截止績(jì)效自評時(shí),該項目已完成20xx年度3個(gè)村日常運行及基礎設施維修維護,共支付資金320000元。資金開(kāi)支范圍、標準、支付進(jìn)度、支付依據等均合規合法,資金支付與預算相符。

 。ǘ╉椖控攧(wù)管理情況。該項目支出符合財務(wù)管理制度,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。支付時(shí)嚴格按照要求審核審批并及時(shí)撥付到位。并及時(shí)對收支進(jìn)行會(huì )計核算及賬務(wù)處理。

 。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施情況。該項目由專(zhuān)人負責組織實(shí)施,收到下達資金時(shí)一次性將資金轉入村集體賬戶(hù)中。流程符合相關(guān)規定。

  三、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。該項目在規定時(shí)間內完成了3個(gè)村的正常運行及基礎設施維修維護。與項目計劃目標一致,任務(wù)量完成100%、質(zhì)量標準合格率100%、進(jìn)度計劃完成率100%、成本控制達標率100%。

 。ǘ╉椖啃б媲闆r。該項目有利于促進(jìn)村級服務(wù)管理正常運行運轉,有效保障了村基礎設施的正常使用。該項目的實(shí)施受到了廣大干部群眾的'一致好評。

  四、問(wèn)題及建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題。

  無(wú)。

 。ǘ┫嚓P(guān)建議。

  無(wú)。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題或者事項

  無(wú)。

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇5

  按照《湖南省衛生計生委關(guān)于開(kāi)展20xx年度專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作的通知》要求,縣衛健局高度重視,組織相關(guān)股室工作人員,對全縣基本公共衛生服務(wù)項目專(zhuān)項資金支出績(jì)效自評,現將自查情況報告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  國家基本公共衛生服務(wù)項目是促進(jìn)基本公共衛生服務(wù)逐步均等化的重要內容,是深化醫藥衛生體制改革的重要工作。我國政府針對當前城鄉居民存在的主要健康問(wèn)題,以?xún)和、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群,面向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務(wù)。開(kāi)展服務(wù)項目所需資金主要由政府承擔,城鄉居民可直接受益。我縣從20xx年10月1日起實(shí)施國家基本公共衛生服務(wù)項目,實(shí)施主體是基層醫療衛生機構。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1.總體目標。通過(guò)實(shí)施國家基本公共衛生服務(wù)項目和重大公共衛生服務(wù)項目,明確政府責任,對城鄉居民健康問(wèn)題實(shí)施干預措施,減少主要健康危險因素,有效預防和控制主要傳染病及慢性病,提高公共衛生服務(wù)和突發(fā)公共衛生事件應急處置能力,使城鄉居民逐步享有均等化的基本公共衛生服務(wù)。

  2.階段性目標。到20xx年,國家基本公共衛生服務(wù)項目得到普及,城鄉和地區間公共衛生服務(wù)差距明顯縮小。到20xx年,基本公共衛生服務(wù)逐步均等化的機制基本完善,重大疾病和主要健康危險因素得到有效控制,城鄉居民健康水平得到進(jìn)一步提高。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

  1.績(jì)效評價(jià)目的。掌握全縣基層醫療衛生機構完成基本公共衛生服務(wù)項目數量、質(zhì)量和效益,引導各單位圍繞讓城鄉居民“少生病”的目標推進(jìn)基本公共衛生服務(wù)項目工作。

  2.績(jì)效評價(jià)對象。全縣承擔基本公共衛生服務(wù)項目任務(wù)的基層醫療衛生機構,包括21個(gè)衛生院和所有村衛生室。

  3.績(jì)效評價(jià)范圍和內容。評價(jià)僅針對原12項基本公共衛生服務(wù)項目;新劃入的19項基本公共衛生服務(wù)項目由原管理責任主體按照國家衛生健康委提供的工作規范和績(jì)效評價(jià)指標實(shí)施績(jì)效評價(jià)。其中,縣級項目績(jì)效評價(jià)的加分、扣分項規定如下。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準等

  1.評價(jià)原則?(jì)效評價(jià)過(guò)程公平、公正,績(jì)效評價(jià)結果客觀(guān)、真實(shí),績(jì)效評價(jià)結果與項目資金分配掛鉤。

  2.評價(jià)指標體系、標準。根據《20xx 年度湖南省基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評價(jià)方案》(湘衛基層發(fā)〔20xx〕11號)文件,縣衛生健康局、縣財政局制定下發(fā)了《20xx 年度中方縣基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評價(jià)方案》。評價(jià)指標體系主要包括組織管理、資金管理、項目執行、項目效果等情況(詳見(jiàn)附件)?(jì)效評價(jià)采取百分制,各項評價(jià)指標賦分根據本地工作實(shí)際進(jìn)行確定,縣級項目績(jì)效評價(jià)賦予了加分、扣分項。

  3.評價(jià)方法。包括現場(chǎng)評價(jià)、電話(huà)訪(fǎng)談、網(wǎng)絡(luò )評價(jià)、資料審核、日常工作評價(jià)等。其中,網(wǎng)絡(luò )評價(jià)由項目數據采集和質(zhì)量評價(jià)應用程序完成。對村衛生室績(jì)效評價(jià)實(shí)行鄉級考核,縣級抽查復核。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。20xx年12月下旬,各衛生院對轄區村衛生室基本公共衛生服務(wù)項目進(jìn)行了績(jì)效考核,考核結果上報到縣衛生健康局基層衛生股。20xx年1月3日-15日,縣衛生健康局組織2個(gè)考核督導組,采取網(wǎng)絡(luò )核查、查閱資料、問(wèn)卷調查、電話(huà)核實(shí)等方式,對21個(gè)衛生院、37個(gè)村衛生室、4個(gè)縣直有關(guān)醫療衛生機構開(kāi)展了20xx年度全縣基本公共衛生服務(wù)項目考核?(jì)效評價(jià)結束后,及時(shí)下發(fā)了績(jì)效評價(jià)通報,根據績(jì)效評價(jià)結果及時(shí)核撥基本公共衛生服務(wù)補助。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  經(jīng)對照評分表自查,全縣基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評價(jià)得分99分,等級為優(yōu)秀。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

  全縣服務(wù)人口25.2萬(wàn)人。其中65歲及以上老年人約26628人,7歲以下兒童27337人,活產(chǎn)數3506人。以縣為單位,績(jì)效評估達標的項目有:65歲及以上老年人健康體檢率71%,超出目標任務(wù)4個(gè)百分點(diǎn);健康教育、衛生監督協(xié)管、傳染病與突發(fā)公共衛生事件、兒童預防接種、老年人中醫體質(zhì)辨識、肺結核患者和重性精神疾病患者的'健康管理、高血壓和糖尿病患者規范管理率與疾病控制率。15歲以上人群煙草使用流行率得到有效控制。僅兒童健康管理率未達標(目標85%,實(shí)際完成82%)。

  五、主要經(jīng)驗及做法

 。ㄒ唬╊I(lǐng)導重視,完善工作機制?h衛生計生、縣財政行政部門(mén)把基本公共衛生服務(wù)項目列入重要工作,及時(shí)調整補充基本公共衛生服務(wù)項目領(lǐng)導小組成員,明確分工,落實(shí)責任,堅持列會(huì )制度,常抓常議,研究解決問(wèn)題,確保服務(wù)工作深入持續開(kāi)展。進(jìn)一步完善了20xx年基本公共衛生服務(wù)項目實(shí)施方案、績(jì)效考核方案,及時(shí)調整工作重點(diǎn),采取以家庭醫生團隊與轄區居民簽約服務(wù)的方式,進(jìn)一步明確工作任務(wù)與要求,抓好基本公共衛生服務(wù)項目落實(shí)。

 。ǘI(yíng)造氛圍,提升服務(wù)質(zhì)量。大力營(yíng)造創(chuàng )建群眾滿(mǎn)意的鄉鎮衛生院氛圍,在“世界家庭醫生日”主題宣傳周活動(dòng)期間,利用電視、廣播等媒體對主題日活動(dòng)進(jìn)行宣傳,營(yíng)造濃郁的“我承諾、我服務(wù)”的宣傳氛圍,集中開(kāi)展了家庭醫生簽約服務(wù)和基本公共衛生服務(wù)“進(jìn)機關(guān)、進(jìn)社區、進(jìn)農村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭”的“五進(jìn)”活動(dòng)。重點(diǎn)圍繞兒童、老年人、孕產(chǎn)婦及慢性病患者等重點(diǎn)人群,針對性地開(kāi)展健康咨詢(xún)、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導、康復理療等現場(chǎng)健康服務(wù),提升服務(wù)質(zhì)量,提高居民獲得感。

 。ㄈ┮幏豆芾,突出質(zhì)量核查。全面推進(jìn)健康檔案質(zhì)量核查和動(dòng)態(tài)管理工作,充分發(fā)揮項目相關(guān)各方的積極性,明確任務(wù),壓實(shí)責任。所有衛生院組織相關(guān)人員清查了20xx年沒(méi)有檔案動(dòng)態(tài)管理記錄的居民健康檔案,完成了普通人群、重點(diǎn)人群健康檔案質(zhì)量核查和動(dòng)態(tài)管理及其他人群建檔。

  六、存在的問(wèn)題及原因分析

  經(jīng)過(guò)一年的努力,基本公共衛生服務(wù)項目工作取得了一定的成效,但仍然存在一些突出問(wèn)題,與上級要求還有一定差距。具體表現在:一是專(zhuān)業(yè)公共衛生機構指導不力;二是部分鄉鎮衛生院組織管理不力;三是項目責任人業(yè)務(wù)技術(shù)水平不足,項目服務(wù)規范性不高,尤其是居民健康檔案管理欠規范,檔案空項、缺項、錯項及邏輯錯誤多,導致考核評分低;四是項目宣傳力度不夠,宣傳形式單一、內容單調,宣傳效果不佳,居民對基本公共衛生服務(wù)知曉率較低。今后的工作中重點(diǎn)是要加強項目服務(wù)環(huán)節質(zhì)量檢查,著(zhù)重問(wèn)題整改,做到舉一反三。同時(shí),縣級專(zhuān)業(yè)機構加大督導、培訓力度,力爭重點(diǎn)人群管理率、項目服務(wù)規范率在20xx年有大幅度提高。

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇6

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r

  潤雅鄉位于永順縣東北邊陲,距永順縣城約為63公里,東鄰清坪鎮,西鄰石堤鎮,北與張家界市永定區溫塘鎮、桑植縣羅塔坪鎮接壤,以澧水河為界,隔河相望,全鄉地形以山地為主,其中四方界(四明山)主峰海拔為1093.9米,為永順縣第七高峰。全鄉共轄有五官、鳳鳴、潤雅、柯溪、署科、麻陽(yáng)6個(gè)行政村。行政區劃面積90.38平方千米(20xx年),約為永順縣總面積的2.3%,潤雅鄉主要以農業(yè)為主,是一個(gè)典型的土苗混居的鄉,也是湘西州、永順縣的邊關(guān)鄉,F有在職職工45人,編制數44人,在職人員控制率102.27%。內設機構:行政運行機構3個(gè),其中政法機關(guān)1個(gè),財政事務(wù)1個(gè),司法1個(gè);財政補助事業(yè)單位5個(gè),總計8個(gè)機構。

 。ǘ╉椖炕厩闆r簡(jiǎn)介

  各村辦公經(jīng)費主要用于:日常辦公支出,辦公用品、差旅費等開(kāi)支,使工作及時(shí)有效運轉,促進(jìn)村級發(fā)展,推進(jìn)城鎮化進(jìn)程;同建同治費用支出,村級環(huán)境整治、垃圾清運、臨時(shí)性用工、廣告相關(guān)用品制作等開(kāi)支;為精準扶貧、異地搬遷、低保、殘疾人清理工作、村支兩委的.日常工作提供經(jīng)濟保障,確保村支兩委各項工作穩步進(jìn)行。

  二、項目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬┛h財政預算安排村辦公經(jīng)費專(zhuān)項資金19.8萬(wàn)元,撥付22.8萬(wàn)元,實(shí)際使用38.04萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況。撥付項目資金共計19.8萬(wàn)元。主要用于日常辦公開(kāi)支、同建同治費用支出及精準扶貧、異地搬遷、低保、殘疾人清理工作等上級人民政府交辦的其他事項。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析

  村公用經(jīng)費發(fā)放實(shí)行了項目資金的申報,分管領(lǐng)導審批,報賬手續齊全,我鄉嚴格執行專(zhuān)項資金管理辦法,專(zhuān)賬管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,充分發(fā)揮財政專(zhuān)項資金的使用效益,在資金發(fā)放過(guò)程中沒(méi)有擠占挪用等違紀違法現象。

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析

  加強組織領(lǐng)導。潤雅鄉人民政府成立項目實(shí)施領(lǐng)導小組,鄉黨委書(shū)記石寧任組長(cháng),鄉黨委副書(shū)記、鄉長(cháng)彭立新及鄉黨委副書(shū)記張興利任副組長(cháng),鄉財政所長(cháng)李固斌、政府及村賬會(huì )計向海霞、行政出納梁昌茂,村賬出納張紅蕾任組員,領(lǐng)導小組下設辦公室在潤雅鄉財政所,李固斌同志兼任辦公室主任,聯(lián)系電話(huà)0743-5967006,負責日常相關(guān)事務(wù)。領(lǐng)導小組對我鄉項目資金的管理和使用實(shí)行領(lǐng)導和監督,保障我鄉財政政策得到落地落實(shí)落準。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析

  制定了村辦公經(jīng)費專(zhuān)項資金管理辦法。村級組織按照“村賬鄉管、分村建賬、專(zhuān)戶(hù)核算、專(zhuān)款專(zhuān)用”原則,安排使用資金,實(shí)行按月報賬,規范票據。項目實(shí)施后由鄉黨建辦負責驗收,組織委員和分管財務(wù)領(lǐng)導共同簽字后方可報賬,該項工作明確了工作職責,我鄉村辦公經(jīng)費報賬嚴格按照上級主管部門(mén)年度工作目標要求組織實(shí)施,無(wú)違紀違法問(wèn)題。

  四、項目績(jì)效情況

  進(jìn)一步加強和規范村辦公經(jīng)費的管理,不斷激發(fā)村干部人員的工作熱情,充分調動(dòng)村干部人員的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性,發(fā)揮村干部人員在社會(huì )主義新農村建設中的引領(lǐng)作用。根據《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標》評分,村辦公經(jīng)費專(zhuān)項資金財政支出績(jì)效評價(jià),得分95分,財政支出績(jì)效為“優(yōu)”,取得了不錯的成績(jì)。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  雖然村辦公經(jīng)費在預算績(jì)效考核上取得了一定的效果,但也存在有一些問(wèn)題,主要表現在支出發(fā)票不規范,財務(wù)意識欠缺。20xx年我們將改進(jìn)這方面的問(wèn)題,以更好地完成當年績(jì)效考核各項考核指標。

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇7

  一、部門(mén)職責及機構設置情況

  1、主要職能

  xx市第一人民醫院(集團)是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫院,是xx市醫院急救、醫療、科研教學(xué)、康復保健中心,設有xx市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心,為南方醫科大學(xué)附屬xx醫院、南華大學(xué)附屬xx醫院和xx學(xué)院附屬第一醫院,設有醫學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫院現有總資產(chǎn)23.27億元,編制床位2220張,在職職工3497人,高級職稱(chēng)人員680名,碩士研究生導師22名,碩士568人,博士45人。年門(mén)診量xx8萬(wàn)人次,出院病人11.25萬(wàn)人次,居全省前列。醫院實(shí)行集團化管理,分設中心醫院、南院和北院(兒童醫院)、西院(康復醫院在建)、東院(在建)五個(gè)醫療區。主要職責是:

 。1)作為全市醫療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心,承擔市內常見(jiàn)病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。

 。2)開(kāi)展專(zhuān)科服務(wù),120急救指揮中心承擔120急救和各種突發(fā)事故的現場(chǎng)搶救及院內急救。

 。3)接受下級醫療衛生機構的轉診,指導下級醫療衛生機構做好醫療、康復、預防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。

 。4)承擔基層醫療衛生機構衛生技術(shù)人員的培訓和進(jìn)修,承擔醫學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習任務(wù)。

 。5)承擔市政府、市衛生局下達的其他醫療急救任務(wù)。

  2、機構設置情況

  xx市第一人民醫院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數32xx名,其中差額編制1164名,自收自支20xx名。單位部門(mén)預算實(shí)有人員4124人,其中在職人員3498人,離休人員6人,退休人員547人,其他人員73人。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬┗局С

  我單位嚴格按規定使用財政撥付資金,主要用于工資福利支出、對個(gè)人家庭補助及其他商品和服務(wù)支出。

 。ǘ╉椖恐С

  20xx年我單位項目支出涵蓋重大公共衛生專(zhuān)項、其他公共衛生專(zhuān)項、疾病應急救助、中醫藥專(zhuān)項等多個(gè)方面,項目資金落實(shí)及時(shí),專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格使用范圍。

  三、市級及其他財政性資金實(shí)施情況

  我單位20xx年基建項目全部是自籌資金,無(wú)財政撥付資金。

  四、資產(chǎn)管理情況

  我單位資產(chǎn)體系龐大,種類(lèi)繁多,資產(chǎn)使用人也存在流動(dòng)情況,對應的信息和數據量不斷更新,導致資產(chǎn)管理難度相當大。但我院領(lǐng)導一直高度重視國有資產(chǎn)管理,始終堅持把資產(chǎn)管理納入到科室績(jì)效考核中,要求賬實(shí)相符、賬賬相符,固定資產(chǎn)存放落實(shí)到地點(diǎn)、管理責任落實(shí)到人頭,形成了管理目標清晰、職責到位完善的資產(chǎn)管理體系,強化了國有資產(chǎn)管理工作。切實(shí)提高了資產(chǎn)使用效益。

  我單位于20xx年引進(jìn)了“用友”資產(chǎn)管理軟件,向資產(chǎn)管理信息化邁出了堅實(shí)的一步。從資產(chǎn)購置到財務(wù)入賬登記,從資產(chǎn)驗收領(lǐng)用到入庫存放,從資產(chǎn)出庫檢查到后續使用跟蹤,都采用每件實(shí)物卡片化、條碼化管理。我院固定資產(chǎn)的采購,各級都比較重視,而且經(jīng)過(guò)層層審批,責權分明。固定資產(chǎn)的報廢、處置,都嚴格按照事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理有關(guān)規定,上報衛計委、財政局國資處,待批復后,再進(jìn)行處置。在資產(chǎn)實(shí)物的監督與盤(pán)查方面,我院每年年終都要組織成立資產(chǎn)清查工作小組,對資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行詳細的盤(pán)點(diǎn)工作,并作出資產(chǎn)清查分析報告。

  五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  財政撥付資金對我單位人員待遇的提高、醫療服務(wù)項目的順利開(kāi)展等方面有著(zhù)重要意義,我單位也本著(zhù)按制度、規定辦事的原則,不濫用資金,把資金落實(shí)到實(shí)處。

  六、存在的主要問(wèn)題

  有時(shí)職工申報項目資金時(shí)未及時(shí)和財務(wù)銜接,資金到位時(shí)不能具體落實(shí)到人。

  部分部門(mén)對固定資產(chǎn)管理的.認識不到位及資產(chǎn)管理納入績(jì)效考核制度落實(shí)不夠完善。

  七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  我單位應積極與財政對接,切實(shí)落實(shí)每一筆項目資金。在資產(chǎn)方面要完善資產(chǎn)管理制度。構建完整的資產(chǎn)管理的制度體系,是做好資產(chǎn)管理工作的重點(diǎn)。我們要從配套制度的制訂入手,加強制度創(chuàng )新,逐步建立和完善的資產(chǎn)管理制度體系,以保障國有資產(chǎn)安全完整。推進(jìn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統的建設。在資產(chǎn)清查和信息統計工作的基礎上,借助現代信息技術(shù)手段,全面、及時(shí)掌握單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)信息,對資產(chǎn)購置、調撥、處置進(jìn)行全程動(dòng)態(tài)管理。應把“資產(chǎn)管理納入到科室月績(jì)效考核、科主任年度績(jì)效考核”進(jìn)一步落到實(shí)處,提高全體職工對資產(chǎn)管理必要性的認識。

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇8

  根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求,現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬C構組成

  瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén),加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子,下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。

 。ǘ┗韭毮芗爸饕ぷ

  根據三定方案,經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的.職能和工作主要有以下幾項:

  1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌,推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展,加強國際經(jīng)濟合作,優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案,提升開(kāi)放合作水平,提高招商引資質(zhì)量,發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革,提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次,推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù),完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。

  2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的`重大問(wèn)題,參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理(含成品油、鹽業(yè)),擬訂并組織實(shí)施工業(yè)(不含能源,下同)和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策,指導行業(yè)質(zhì)量管理工作,指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。

  3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量,建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制,擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的.重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。

  4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作,組織實(shí)施相關(guān)政策,指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享;負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理,組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設,參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件;負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作,維護空中電波秩序,依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。

 。ㄈ┤藛T概況

  經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人,事業(yè)3人,政府聘用人員8人,單位共在職20人,退休14人。

  二、部門(mén)財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況

  20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%。

  20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元(其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金),占79.3%。

 。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析

  1.20xx年本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%;20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元,占79.3%;

  2.20xx年收入支出與上年度對比

  20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元,減少44.44%,主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元,減少53.08%,減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。

  3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比,一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元,減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。

  4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,完成預算99.87%。其中:

 。1)醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元,完成預算100%。

 。2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):20xx年決算數為46.06萬(wàn)元,完成預算100%。

 。3)資源勘探信息等支出(類(lèi))制造業(yè)(款):20xx年決算數為370.09萬(wàn)元,完成預算99.79%,決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付;資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管(款):20xx年決算數為225.48萬(wàn)元,完成預算99.79%;資源勘探信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款):20xx年決算數為144.61萬(wàn)元,完成預算100%。

 。4)商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))涉外發(fā)展服務(wù)支出(款):20xx年決算數為553.52萬(wàn)元,完成預算100%;其他商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))其他商業(yè)服務(wù)等支出(款):20xx年決算數為400萬(wàn)元,完成預算100%;

 。5)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):20xx年決算數為18.18萬(wàn)元,完成預算100%。

 。6)糧油物資儲備支出(類(lèi))重要物質(zhì)儲備(款):20xx年決算數為350萬(wàn)元,完成預算100%。

 。7)其他支出(類(lèi))其他支出(款):20xx年決算數為112.14萬(wàn)元,完成預算100%。

  5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。

  公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。

  6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元,完成預算93.96%,決算數小于預算數的主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。

 。2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元,占52.76%;公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元,占47.24%。具體情況如下:

 、僖蚬鰢ň常┙(jīng)費支出0萬(wàn)元,完成預算%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。20xx年無(wú)出國人員。

 、诠珓(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元,完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元,上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。

  其中:公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,越野0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,截至20xx年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。

  公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

 、酃珓(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元,完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元,主要原因今年將招商引資接待納入統計內,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次,268人次(不包括陪同人員),共計支出11.17萬(wàn)元,迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的督查工作接待費和住宿費。

 、苣昴┙Y轉和結余

  20xx年末結轉7.73萬(wàn)元,一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元,占總結轉22.38%。

  三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況

 。ㄒ)部門(mén)預算管理

  包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制,均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支,并完成所有預定目標,年中人員調離本單位,及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整,全年無(wú)違規記錄。

  (二)專(zhuān)項預算管理

  包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》,按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法,實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況,合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金,項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標,無(wú)違規記錄。

 。ㄈ┙Y果應用情況

  1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項

  根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預算編制階段,組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估,對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標,預算執行過(guò)程中,選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控,年終執行完畢后,對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。

  電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的專(zhuān)項資金,專(zhuān)項用于:電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的培訓,產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。

  2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況

 。1)20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目:年初結轉結余資金400萬(wàn)元,本年支出400萬(wàn)元。

 。2)涉外發(fā)展服務(wù)支出(元正食品獎勵金),本年財政投入28.85萬(wàn)元,本年支出28.85萬(wàn)元。

 。3)商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金,年初結轉結余資金100萬(wàn)元,本年財政投,24.67萬(wàn)元,本年支出124.67萬(wàn)元。

 。4)支持中;小企業(yè)發(fā)展與管理支出,本年財政投入5.77萬(wàn)元,本年支出5.77萬(wàn)元。

 。5)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管,本年財政投入114.7萬(wàn)元,本年支出112.97萬(wàn)元,年末結轉結余1.73萬(wàn)元。

 。6)制造業(yè):本年財政投入19萬(wàn)元,本年支出19萬(wàn)元。

 。7)重要物資儲備,本年財政投入350萬(wàn)元,本年支出350萬(wàn)元。

  3.專(zhuān)項資金使用管理情況

  為確保項目順利實(shí)施,我局加強了資金管理,專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定,開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。

  4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果

  隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善,社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái),財政資金投入加大,對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高,財務(wù)管理工作越來(lái)越重要,其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要,財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià),有助于加強財務(wù)管理,有利于政府管理,也有利于激發(fā)職工的工作積極性,同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā),分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題,并提出了合理的建議。

  5.存在的問(wèn)題

  本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員,對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。

  6.改進(jìn)建議

  補充1名財務(wù)人員;一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓,提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇9

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。

  德昌公園位于南縣城西的九都山,綠樹(shù)成蔭,山水相映,樓臺亭閣,點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長(cháng)段德昌的家鄉,為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領(lǐng),南縣人民把公園命名為德昌公園。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。

  德昌公園管理區域內外包的所有道路、公共廣場(chǎng)、公共廁所以及其它公共場(chǎng)所衛生保潔、園林綠化帶、樹(shù)穴修整養護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬(wàn)㎡,道路及其它公共場(chǎng)所面積約5.4萬(wàn)㎡,水面面積約9.2萬(wàn)㎡,公共廁所多個(gè)。

 。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法。

  項目采取自評與他評相結合方式,成立項目自評小組,結合評價(jià)內容,做到有計劃,有安排,有獎懲,扎實(shí)開(kāi)展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系,自評小組針對申報內容、實(shí)施情況、資金兌現、財務(wù)管理、社會(huì )效益等做出自我評價(jià),認真聽(tīng)取上級領(lǐng)導建議意見(jiàn),做好自評工作。

  二、項目資金申報及使用情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。

  德昌公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年,根據招投標核定中標總價(jià)為149.3萬(wàn)元/年,全部通過(guò)政府采購中心,按規定進(jìn)行招投標采購,由縣財政局國庫集中支付局直接支付,資金的使用均建立了專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù),做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門(mén)直接支付。經(jīng)財政局批復下達后,全部用于德昌公園市場(chǎng)化項目管理。

 。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況。

  1、資金計劃。德昌公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年,在招投標核定中標總價(jià)并批復資金為149.3萬(wàn)元/年。

  2、資金到位。截止20xx年12月,計劃資金全部到位,共計149.3萬(wàn)元/年。

  3、資金使用。截止20xx年12月底,德昌公園市場(chǎng)化項目管理資金共計149.3萬(wàn)元/年,已支付149.3萬(wàn)元,主要用于:綠化養護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個(gè)月按11萬(wàn)元/月,第12個(gè)月為103000元服務(wù)費支付。

 。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況。

  德昌公園市場(chǎng)化項目管理經(jīng)費采取授權支付形式,由財政局,按招投標核定中標價(jià)嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用,及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。

  三、項目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。

  縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目,我所成立工作領(lǐng)導小組。

  組長(cháng):程建軍所長(cháng)、支部書(shū)記

  副組長(cháng):吳建國副所長(cháng)

  涂衛副所長(cháng)

  成員:全體干部職工

  辦公室設在德昌公園辦公室。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r。

  本項目采取項目工作領(lǐng)導小組負責制,全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導小組負責協(xié)調相關(guān)工作,項目實(shí)施及資金管理。

 。ㄈ╉椖勘O管情況。

  項目資金由德昌公園財務(wù)具體管理,按市場(chǎng)化外包計劃,制定管理制度,對項目資金按項目單獨核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”,不得擠占挪用項目資金。強化監督,項目的正常實(shí)施監督檢查是保障。對項目的實(shí)施定期或不定期的.進(jìn)行現場(chǎng)檢查和監督,及時(shí)協(xié)調解決困難和問(wèn)題,保證市場(chǎng)化項目服務(wù)質(zhì)量。

  四、目標完成情況

 。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿(wù)量。

  截止20xx年12月31日,德昌公園市場(chǎng)化服務(wù)項目完成12個(gè)月,已支付項目服務(wù)資金149.3萬(wàn)元。

 。ǘ┠繕送瓿少|(zhì)量。

  德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目在上級有關(guān)部門(mén)的關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導下,順利推進(jìn),圓滿(mǎn)完成任務(wù),滿(mǎn)意度為100%。

 。ㄈ┠繕送瓿蛇M(jìn)度。

  截止20xx年12月底,德昌公園項目管理市場(chǎng)化任務(wù)完成較好。

  五、項目效果情況

  德昌公園市場(chǎng)化項目管理實(shí)行中帶來(lái)了一定的社會(huì )效率和經(jīng)濟效率,人員集中管理,安置大部份下崗職工,不僅補貼了下崗職工還節約了服務(wù)項目的成本,實(shí)現了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”,進(jìn)入公園的居民滿(mǎn)意度為100%。

  六、評價(jià)結論及建議

  評價(jià)結論。

  德昌公園項目管理市場(chǎng)化建設項目改善了居民休閑場(chǎng)所,大大提升了公園內環(huán)境衛生和園林綠化的整體形象,較以前狀況有明顯改觀(guān)。

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇10

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖勘尘、內容

  為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(渝委發(fā)〔20xx〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實(shí)預算績(jì)效管理的實(shí)施方案》(豐委辦〔20xx〕32號)、《豐都縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)豐都縣20xx年預算績(jì)效管理工作方案的通知》(工作通知〔20xx〕22號)等文件有關(guān)規定,按照《豐都縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效自評工作的通知》(豐都財政發(fā)〔20xx〕3號)要求,我中心以政府會(huì )計制度類(lèi)級功能科目為項目基礎,以項目重要性原則,確定對財撥機關(guān)公共服務(wù)經(jīng)費項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

 。ǘ╉椖抠Y金情況

  本中心20xx年機關(guān)公共服務(wù)經(jīng)費由建設費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車(chē)購置構成,共計6,874,282.24元,全部由縣級財政支付。

 。ㄈ┛(jì)效目標

  項目購置及租用公務(wù)車(chē)輛運行管理47輛,外來(lái)領(lǐng)導周轉房14套,集中辦公樓管理14套

  部門(mén)(單位)職能職責

  加強機關(guān)事務(wù)管理,為機關(guān)提供保障服務(wù)。負責公共機構節能管理、機關(guān)資產(chǎn)管理、機關(guān)基建管理、公務(wù)車(chē)輛管理、監督指導全縣后勤服務(wù)、全縣公務(wù)接待工作。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┛傮w績(jì)效目標完成情況分析

  按進(jìn)度推進(jìn)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的內部各項改革,保證非經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)的合理配置和利用,為局機關(guān)職工和離退休人員提供部分生活服務(wù)。

 。ǘ┛(jì)效指標完成情況分析

  績(jì)效目標指標設置6項,其中數量指標3項;質(zhì)量指標按項完成編制;時(shí)效指標推進(jìn)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心發(fā)展規劃;成本指標控制在財政預算內;社會(huì )效益指標全縣車(chē)輛采取集中管理減少了財政支出;可持續影響指標提高后勤工作質(zhì)量;服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標政府滿(mǎn)意度97%,部門(mén)領(lǐng)導滿(mǎn)意度98%。

 。ㄈ┰u價(jià)結果

  本項目自評得分97分,達到預期績(jì)效目標。

  三、存在問(wèn)題

 。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴腵問(wèn)題

  堅持黨領(lǐng)導一切、黨建統攬業(yè)務(wù)的工作基調,嚴肅黨內政治生活,嚴格落實(shí)領(lǐng)導干部黨風(fēng)廉政建設主體責任和“一崗雙責”要求,不斷強化政治建設、思想建設、作風(fēng)建設、紀律建設。

  強化政治理論學(xué)習和日常行為監管,提升干部隊伍政治素質(zhì)和工作作風(fēng)。開(kāi)展專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能培訓,提升業(yè)務(wù)能力。優(yōu)化干部隊伍結構,進(jìn)一步激發(fā)內生動(dòng)能。

 。ǘ┵Y金使用方面的問(wèn)題

  無(wú)

 。ㄈ╉椖靠(jì)效方面的問(wèn)題

  績(jì)效管理的經(jīng)驗不足,項目的部分成果無(wú)法用指標形式表示;在績(jì)效考評指標的設計上,有待完善。

 。ㄋ模┢渌矫娴膯(wèn)題

  無(wú)

  四、下一步改進(jìn)措施

  持續提升服務(wù)質(zhì)量。牢固樹(shù)立服務(wù)意識,主動(dòng)謀劃、精準施策,用心用情、積極作為,為縣委、縣政府,縣級各部門(mén)單位,廣大干部職工提高更優(yōu)質(zhì)、周到的服務(wù),助力“山水豐茂、物產(chǎn)豐盛、人文豐厚”美麗豐都建設。

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  績(jì)效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),績(jì)效評價(jià)結果與下年度資金安排直接掛鉤。

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  本項目無(wú)中央巡視、各級審計和財政監督中發(fā)現的問(wèn)題及其所涉及的金額。

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇11

  根據東區財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算整體評價(jià)和財政重點(diǎn)項目(政策)支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(攀東財〔20xx〕90號)文要求,炳草崗街道辦事處對20xx年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評,現將相關(guān)績(jì)效自評情況報告如下:

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬﹩挝换韭毮

  街道黨工委、辦事處是區委、區政府的派出機構,貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家法律、法規、規章以及區委、區政府的決定、命令和指示,負責轄區內社區性、地區性、公益性、群眾性工作,完成區委、區政府部署的各項任務(wù)。開(kāi)展基層黨建、負責城市管理、提供公共服務(wù)、維護社會(huì )穩定、指導社區建設、培育社會(huì )組織、監督專(zhuān)業(yè)管理、落實(shí)安全生產(chǎn)、加強應急管理、組織基層綜合統計工作。

 。ǘC構、人員、資產(chǎn)情況

  炳草崗街道辦事處內設6個(gè)股室,即:黨政辦公室(掛財政所牌子)、黨建辦公室(掛黨群工作部牌子)、公共管理辦公室(掛信訪(fǎng)辦公室牌子)、公共服務(wù)辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)、公共安全辦公室以(掛安全生產(chǎn)監督管理辦公室、應急管理辦公室牌子)、城市管理辦公室(掛生態(tài)環(huán)境辦公室牌子)。另下設便民服務(wù)中心、社會(huì )治理事務(wù)中心、統計站三個(gè)事業(yè)單位。

  編制總額34人(行政編制15人、事業(yè)編制18人、機關(guān)后勤1人)。20xx年6月底在編在職27人(事業(yè)編制空4個(gè)、行政編制空3個(gè))、企管8人、區聘16人(14名城管隊員、2名輔助管理)、自聘9人、退休12人。

  辦公室面積309.74平方米,經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)19處,公務(wù)用車(chē)1輛(機關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn))。

  二、部門(mén)資金基本情況

  東區炳草崗街道20xx年部門(mén)預算收入2932.3萬(wàn)元,預算支出總計2932.3萬(wàn)元,其中:工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16.8萬(wàn)元、項目支出2198.85萬(wàn)元。

  炳草崗街道辦事處20xx年初列入項目績(jì)效管理的有15個(gè)項目,分別是城管隊員外勤績(jì)效考核4.32萬(wàn)元、小區清掃保潔費123.54萬(wàn)元、綠地管護費107.19萬(wàn)元、公廁管護費9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費22.6萬(wàn)元、市政基礎設施運轉維護費45萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬(wàn)元、社區干部經(jīng)費825.12萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費230.4萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運行費300.74萬(wàn)元、食堂補助經(jīng)費7.66萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費326.89萬(wàn)元、社區兼職委員、支部書(shū)記補貼及支部啟動(dòng)費73.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費118萬(wàn)元。全年預算項目資金共計2198.85萬(wàn)元。

  20xx年1月東區行政區劃調整,將原炳草崗街道辦事處劃分為現炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處,隨之預算也從原預算中進(jìn)行了劃分,20xx年列入現炳草崗街道辦事處的項目績(jì)效管理的有15個(gè)項目,分別是城管隊員外勤績(jì)效考核4.05萬(wàn)元、小區清掃保潔費98.66萬(wàn)元、綠地管護費84.72萬(wàn)元、公廁管護費9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費9.8萬(wàn)元、市政基礎設施運轉維護費31.5萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬(wàn)元、社區干部經(jīng)費525.25萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費148.8萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運行費300.74萬(wàn)元、食堂補助經(jīng)費7.13萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費183.21萬(wàn)元、社區兼職委員、支部書(shū)記補貼及支部啟動(dòng)費40.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費118萬(wàn)元。全年預算項目資金共計1566.25萬(wàn)元。

  (一)年初部門(mén)預算安排及支出情況

  東區炳草崗街道20xx年部門(mén)預算收入2932.3萬(wàn)元,預算支出總計2932.3萬(wàn)元,其中:工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16.8萬(wàn)元、項目支出2198.85萬(wàn)元。

  1、基本支出安排及使用情況

  20xx年度基本支出為1002.44萬(wàn)元,比年初預算增加268.99萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費支出612.05萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費支出390.39萬(wàn)元。主要用人街道在職人員工資、福利和日常公用經(jīng)費,增加原因為240名網(wǎng)格員勞務(wù)費(賬務(wù)處理在公用經(jīng)費)和財政返還20xx年度的.差旅費、福利費、工會(huì )費等。

  2、部門(mén)預算項目安排及支出情況

  20xx年項目支出預算數為2198.85萬(wàn)元,項目支出決算數為3478.4萬(wàn)元,差額1279.55萬(wàn)元。差額原因是:20xx年度項目經(jīng)費財政應返還資金(因財政金庫緊張,當年不能保障支付)和臨時(shí)性項目安排支出如:慶祝新中國成立70周年氛圍營(yíng)造專(zhuān)項資金、榕樹(shù)街47號已征收房屋資金等。日常項目支出:綠地管護、清掃保潔、市政基礎設施運轉維護、維護社會(huì )穩定、城市管理等支出。

 。ǘ┳芳宇A算安排及支出情況

  20xx年共計追加1279.55萬(wàn)元,主要是基本支出中100名社區干部工資、社保、公積金和上級各部門(mén)下?lián)艿呐R時(shí)工作經(jīng)費和臨時(shí)項目經(jīng)費。

 。ㄈ┢渌Y金收支及結轉結余使用情況

  20xx年初其他收入0.91萬(wàn)元,主要是利息收入。利息收入主要用于日常購支票和進(jìn)賬單。

  20xx年初結轉結余648.5萬(wàn)元,主要是上年度因財政金庫不能保障支出的項目經(jīng)費和差旅費、福利費、工會(huì )費等財政返還資金。

  三、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況

  1、年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況

  20xx年預算執行率100%。年度總體績(jì)效目標完成情況全部達到預期。

  上級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況

  20xx年收到市級專(zhuān)項資金是基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行補助經(jīng)費8萬(wàn)元。已按照每個(gè)社區1萬(wàn)元的標準及時(shí)分配到各社區,全年均嚴格按照資金撥付程序,無(wú)截留,無(wú)余額。因區財政金庫緊張未能終審,故此款在20xx年度支付不成功。20xx年財返后再次錄入截止到20xx年6月財政終審,此款項支付成功,現已足額支付到社區賬戶(hù)。

 。ㄈ┳栽u結論

  我單位支出績(jì)效總體良好,各項目標基本達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度,使財政收支預算執行都得到了良好的制度保障和實(shí)施效果。

  四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

  我單位超過(guò)年初預算的原因主要是上級各部門(mén)臨時(shí)工作經(jīng)費和臨時(shí)項目經(jīng)費和160名社區干部工資、社保、公積金未要示列入預算等產(chǎn)生的。

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況

  績(jì)效自評結果已在各項工作中運用且在街道內部網(wǎng)公示。

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇12

  一、預算單位基本情況

  株洲市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社是參照公務(wù)員管理的財政全額撥款正處級事業(yè)單位,屬市一級財政預算單位,主要承擔構建農業(yè)生產(chǎn)服務(wù)、農產(chǎn)品流通服務(wù)、城鄉社區綜合服務(wù)、農村合作金融服務(wù)、農村電商、供銷(xiāo)合作社綜合改革等工作。本單位現有科室5個(gè),編制19個(gè),在職人員17人,提前退休2人,離休人員0人,退休人員1人。

  二、預算支出及績(jì)效情況

 。ㄒ唬╊A決算及信息公開(kāi)情況

  20xx年初預算資金421.91萬(wàn)元,本級追加265.81萬(wàn)元,總收入687.72萬(wàn)元,其中:財政撥款687.72萬(wàn),其他收入0萬(wàn)元。20xx年總支出687.72萬(wàn)元,其中:基本支出370.78萬(wàn)元(包含人員支出315.95萬(wàn)元,公用經(jīng)費支出54.83萬(wàn)元),項目支出316.94萬(wàn)元。20xx年預、決算差異主要在于本級追加經(jīng)費支出265.81萬(wàn)元。我社年末資產(chǎn)總額368.3萬(wàn)元,負債總額252.07萬(wàn)元。

  20xx年,我社“三公”經(jīng)費年初預算26萬(wàn)元,本年支出11.15萬(wàn)元,其中,公務(wù)車(chē)運行維護費5.9萬(wàn)元,出國經(jīng)費0萬(wàn)元,公務(wù)車(chē)運行維護費下降1.67%,公務(wù)接待5.25萬(wàn)元,因公務(wù)接待人均標準比20xx年提高,使得公務(wù)接待費上升15.55%?傮w來(lái)看,全年“三公”經(jīng)費比20xx年增加5.76%,但未超過(guò)本年預算數。20xx年部門(mén)結轉資金3.54萬(wàn)元(福利費)為年底退票,當年完成已經(jīng)支出。我社20xx年嚴格按照政府采購要求進(jìn)行采購,本年度貨物采購13.64萬(wàn)元。

  20xx年2月,單位已經(jīng)將《株洲市供銷(xiāo)合作社20xx年部門(mén)預算和“三公”經(jīng)費預算說(shuō)明》在政府部門(mén)官網(wǎng)上進(jìn)行公開(kāi)。目前20xx年部門(mén)決算工作已經(jīng)完成,決算信息公開(kāi)工作等市人大、市財政局統一安排。

 。ǘ┎块T(mén)整體績(jì)效情況

  在市委、市政府的領(lǐng)導和市財政的大力支持下,我社20xx年供銷(xiāo)系統主要經(jīng)濟指標平穩增長(cháng)。全年完成供銷(xiāo)系統購銷(xiāo)總額達289億元,商品購進(jìn)132億元,銷(xiāo)售總額157億元,消費品零售額80.75億元,農業(yè)生產(chǎn)資料銷(xiāo)售額21.90億元,社辦企業(yè)農業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額11.16億元,社辦企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額2.62億元,連鎖經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售額33.35億元,農產(chǎn)品交易市場(chǎng)交易額64.89億元,再生資源交易市場(chǎng)交易額11.83億元,綜合服務(wù)營(yíng)業(yè)額1.91億元。全年供銷(xiāo)系統銷(xiāo)售化肥800910.31噸,其中尿素179539.51噸、磷肥15168噸、鉀肥28713.5噸、碳銨11611噸、復合肥553957.5噸,其他肥料11920.8噸,化肥淡季儲備34479噸;銷(xiāo)售農藥3967.3噸、農地膜397.8噸;農資銷(xiāo)售額21.90億元。

 。1)基層組織體系建設專(zhuān)項資金。我社不斷完善基層組織體系建設,夯實(shí)供銷(xiāo)社基層基礎,對鄉鎮基層社進(jìn)行了分類(lèi)改造提升,從開(kāi)展基層組織體系建設工作以來(lái),我市惠民綜合服務(wù)中心已建設64個(gè),惠民綜合服務(wù)社535個(gè)。20xx年新建惠民綜合服務(wù)中心(社)253個(gè),完成全年目標建設的126.5%,把供銷(xiāo)合作社系統打造成為與農民聯(lián)結更緊密、為農服務(wù)功能更完備、市場(chǎng)化運行更高效的合作經(jīng)濟組織體系,成為服務(wù)農民生產(chǎn)生活得生力軍和綜合平臺。

 。2)新農村現代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò )工程專(zhuān)項資金。我社積極搭建營(yíng)銷(xiāo)平臺,拓寬農產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道,聚力發(fā)展電子商務(wù),積極改造傳統經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和模式,將電商網(wǎng)點(diǎn)延伸至鄉村和社區,全市供銷(xiāo)系統電商業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額18.19億元,農產(chǎn)品電子商務(wù)銷(xiāo)售額9.78億元。20xx年,我社進(jìn)一步加強市、縣、鄉、村四級網(wǎng)點(diǎn)建設,逐步形成了“市縣倉儲物流中心+鄉鎮配送服務(wù)站+村級經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)”的農資供應服務(wù)體系。

 。3)深化供銷(xiāo)合作社綜合改革專(zhuān)項資金。我社按照《株洲市財政局株洲市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社關(guān)于印發(fā)<株洲市供銷(xiāo)社綜合改革專(zhuān)項資金管理辦法>的通知》(株財發(fā)[20xx]38號)文件要求,結合綜改工作實(shí)際,經(jīng)分管副市長(cháng)同意后,將綜改專(zhuān)項資金下?lián)艿礁骺h市區。20xx年,我市供銷(xiāo)合作社綜合改革工作取得了以下亮點(diǎn)。一是形成了攸縣農業(yè)社會(huì )化服務(wù)大農合經(jīng)驗模式。攸縣供銷(xiāo)合作社惠農公司聯(lián)合其他5位社會(huì )自然人共同成立了攸縣大農合農業(yè)生態(tài)有限公司,通過(guò)社有資金的帶動(dòng),有效地撬動(dòng)了社會(huì )資本,走上合作經(jīng)濟發(fā)展之路。二是醴陵市按照黨建、村建、社建“三建結合”和黨務(wù)、村務(wù)、商務(wù)“三務(wù)合一”的思路,依托市委組織部“美醴新村”的建設,與村兩委合作共建村級供銷(xiāo)惠農服務(wù)有限公司。三是淥口區供銷(xiāo)社領(lǐng)辦了由國家級農民示范合作社株洲縣塘改種養殖專(zhuān)業(yè)合作社牽頭,整合周邊的運興、順成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市級農民示范合作社以及湖南湘春、明揚農牧、株洲銀丹、天久米業(yè)等4家省市級龍頭企業(yè)的優(yōu)勢組建聯(lián)合社。五是大力推進(jìn)基層合作社發(fā)展。全國供銷(xiāo)總社評選醴陵市供銷(xiāo)合作社為20xx年度百強縣級社;茶陵縣綠康臍橙種植農民專(zhuān)業(yè)合作社等11家合作社為20xx年度農民專(zhuān)業(yè)合作社示范社。

  20xx年我社通過(guò)使用項目資金,充分發(fā)揮了供銷(xiāo)合作社服務(wù)“三農”得獨特優(yōu)勢和重要作用,有效的促進(jìn)全市農業(yè)現代化、農民增收致富和農村全面小康社會(huì )建設,獲得了群眾的高度肯定,擁有較高的社會(huì )滿(mǎn)意度。

  三、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題:

 。1)預算績(jì)效觀(guān)念不深入。我社在日常財務(wù)工作中存在著(zhù)一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績(jì)效”的情況,造成該問(wèn)題的主要原因是自身績(jì)效理念較薄弱,單位績(jì)效目標編制仍有缺失,需要進(jìn)一步加強對資金績(jì)效管理的重視程度。

 。2)預算績(jì)效規范管理有盲點(diǎn)。在市財政逐步加強績(jì)效管理的'情況下,我社財務(wù)人員面對當前績(jì)效管理工作既沒(méi)有現成的經(jīng)驗可供借鑒,又缺乏專(zhuān)業(yè)性很強的技能儲備,只能是邊工作、邊學(xué)習、邊積累,短期內部分工作只能停留在表面,難以做到程序規范、管理科學(xué),難以滿(mǎn)足當前績(jì)效管理要求。

 。3)機關(guān)運行經(jīng)費亟需增加。我社機關(guān)日常運轉經(jīng)費存在人均公用經(jīng)費偏低,扶貧經(jīng)費、美麗鄉村幫扶經(jīng)費等擠占了公用經(jīng)費,使得全年公用經(jīng)費存在較大缺口的情況,加上綜合改革工作壓力較大,制約我社在供銷(xiāo)社深化改革工作的投入力度。

 。ǘ└倪M(jìn)措施:

 。1)進(jìn)一步增強績(jì)效管理理念。在管理和使用預算資金的過(guò)程中,我社將更加突出資金使用績(jì)效,做到“花錢(qián)必問(wèn)效”。加強與財政績(jì)效科的溝通協(xié)調,按照績(jì)效評價(jià)原則,開(kāi)展資金安全性、規范性的監督,確保專(zhuān)項資金的使用符合績(jì)效管理要求。

 。2)進(jìn)一步嚴格財務(wù)管理制度。以《株洲市財政資金支付管理暫行辦法》為準繩,嚴格遵守國家、省、市財務(wù)管理法律法規,嚴格執行內部控制規范,確保資金使用、管理、監督等各個(gè)環(huán)節有章可循,從制度上管理好用好每筆資金,力爭每筆資金的使用都為供銷(xiāo)事業(yè)帶來(lái)促進(jìn)作用。

 。3)進(jìn)一步加強財務(wù)素養和專(zhuān)業(yè)技能培訓。我社希望邀請市財政局相關(guān)科室,針對預算資金績(jì)效管理和相關(guān)法律法規,對全市供銷(xiāo)社系統財務(wù)人員開(kāi)展培訓,學(xué)習預算績(jì)效管理的法律法規、規范要求,讓績(jì)效理念深入人心、讓績(jì)效管理人員熟知政策、知行合一。

  四、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)。

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇13

  一、專(zhuān)項概況

 。ㄒ唬⿲(zhuān)項基本情況

  20xx年下達我鄉扶貧專(zhuān)項資金xx萬(wàn)元,用于村少數民族村寨建設項目。

 。ǘ⿲(zhuān)項績(jì)效目標的效果

  鄉結合上級文件制訂了我鄉的專(zhuān)項資金管理規定,分級段實(shí)施,項目實(shí)施情況已達到了規劃預期效果。

  二、專(zhuān)項資金使用及管理情況

 。ㄒ唬⿲(zhuān)項總投資及資金來(lái)源情況

  本單位的20xx年扶貧專(zhuān)項資金收入90萬(wàn)元,全部為中央財政資金。

 。ǘ⿲(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況

  自上級下文后,村少數民族村寨建設項目所有資金都已全部及時(shí)到位,且按村少數民族村寨建設項目要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。

 。ㄈ⿲(zhuān)項資金實(shí)際支出使用情況

  村少數民族村寨建設項目專(zhuān)項總支出為90萬(wàn)元。

 。ㄋ模⿲(zhuān)項資金管理情況

  嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度,規范專(zhuān)項資金撥付。資金使用規范,符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;項目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評估認證,符合項目預算批復或合同規定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、賬務(wù)資料完整。

  三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬⿲(zhuān)項組織情況分析

  從項目入庫到項目實(shí)施,從程序上全部按上級規定要求形成,工程驗收情況:村少數民族村寨建設項目已完成驗收并形成驗收資料。

 。ǘ⿲(zhuān)項管理情況分析

  本單位具有相應的'項目資金管理辦法,且符合相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度的規定。項目調整及支出調整手續完備;項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時(shí)歸檔;項目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設備,信息支撐等基本落實(shí)到位;具有相應的項目質(zhì)量要求。

 。ㄈ⿲(zhuān)項完成情況分析

  鄉較好地完成了20xx年初設定的績(jì)效目標,項目得到有序開(kāi)展。目前已完成村少數民族村寨建設項目,項目驗收率達到100%。

  四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析

 。ㄒ唬⿲(zhuān)項績(jì)效評價(jià)定量分析

  1、根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià),自評指標得分:98分。

  2、按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析,所有項目均與批復下達相符。

 。ǘ⿲(zhuān)項績(jì)效評價(jià)定性分析

  20xx年以來(lái),鄉對全部項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查,基本情況是受益貧困戶(hù)對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達95%。項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯,達到了預期效果。

 。ㄈ┚C合績(jì)效評價(jià)

  村少數民族村寨建設項目,經(jīng)費及時(shí)撥付到位,支出合理合規,實(shí)現了預定的績(jì)效目標,同時(shí)立項依據充分,目標明確,為推進(jìn)脫貧發(fā)揮了重要作用。

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇14

  一、基本情況

 。ㄒ唬┐蠖讲榻(jīng)費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金5.00萬(wàn)元,使用項目資金5.00萬(wàn)元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

 。1)督促檢查黨中央、國務(wù)院、省、州、市重要文件、重要工作在開(kāi)遠市貫徹落實(shí)情況的督促檢查和匯總反饋;

 。2)各級黨委、政府重要會(huì )議作出全局性的、重大的和有關(guān)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題以及具有查辦性質(zhì)的決議、決定貫徹落實(shí)情況的督促檢查和反饋;

 。3)做好上級黨委、政府主要領(lǐng)導到基層調研指導、督促檢查的指示精神和市委、市政府主要領(lǐng)導批示、交辦事項的查辦落實(shí)和反饋;

 。4)負責對市級各部門(mén)和市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院、駐開(kāi)部隊辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案情況進(jìn)行督促檢查和反饋;

 。5)統籌協(xié)調指導各鄉鎮(街道)黨委(黨工委)、市級各部門(mén)開(kāi)展督促檢查工作;

 。6)圍繞社會(huì )普遍關(guān)注、人民群眾反映強烈的突出問(wèn)題,針對性地開(kāi)展調研。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標:20xx年:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點(diǎn)項目推進(jìn)不折不扣貫徹落實(shí),維護黨中央權威和集中統一領(lǐng)導,切實(shí)推進(jìn)“一組團”重大項目的順利實(shí)施和重大工作事項、主要經(jīng)濟社會(huì )指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤(pán)棋”工作格局,奮力開(kāi)拓開(kāi)遠轉型升級高質(zhì)量跨越發(fā)展。2022年:緊緊圍繞中央、省、州、市的會(huì )議、文件精神和工作部署和開(kāi)遠經(jīng)濟轉型升級跨越發(fā)展,堅持問(wèn)題導向、責任導向和目標導向,以推動(dòng)工作落實(shí)為目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點(diǎn)抓好相關(guān)工作的督查檢查工作,確保了中央、省、州、市委決策部署在開(kāi)遠不折不扣地得到貫徹落實(shí)。2023年:堅持問(wèn)題導向、責任導向和目標導向,以推動(dòng)工作落實(shí)為目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點(diǎn)抓好相關(guān)工作的督查檢查工作,有效發(fā)揮督查工作的“三督三查”職能,疏通了各項工作在推進(jìn)落實(shí)中的“腸梗阻”,確保了重大項目、重點(diǎn)民生工作穩步推進(jìn),確保了上級的決策部署在開(kāi)遠不折不扣地得到貫徹落實(shí),為跑出開(kāi)遠加速度作出應有的貢獻。

 。2)階段性目標:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點(diǎn)項目推進(jìn)不折不扣貫徹落實(shí),維護黨中央權威和集中統一領(lǐng)導,切實(shí)推進(jìn)“一組團”重大項目的順利實(shí)施和重大工作事項、主要經(jīng)濟社會(huì )指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤(pán)棋”工作格局,奮力開(kāi)拓開(kāi)遠轉型升級高質(zhì)量跨越發(fā)展。

 。ǘ┬畔⒐ぷ鹘(jīng)費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金5.00萬(wàn)元,使用項目資金5.00萬(wàn)元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

  積極收集報送全市在脫貧攻堅、鄉村振興、生態(tài)文明、經(jīng)濟轉型等工作中的亮點(diǎn)經(jīng)驗做法,以及存在的困難問(wèn)題,通過(guò)黨委信息渠道,積極向上推介開(kāi)遠,反映基層在貫徹落實(shí)上級政策中存在的困難和問(wèn)題,發(fā)揮好信息服務(wù)上級領(lǐng)導和市委領(lǐng)導的參謀助手作用。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標:20xx年:開(kāi)展“信息質(zhì)量提升年”活動(dòng),進(jìn)一步明確20xx年全市信息工作的重點(diǎn)和任務(wù);進(jìn)一步壓實(shí)納入全市黨委系統信息工作考核單位工作責任,分解下達信息考核任務(wù);進(jìn)一步規范全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的'報送管理工作。強化考核結果運用;倒逼部門(mén)提升上報信息的“含金量”。2022年:統籌協(xié)調發(fā)揮好信息服務(wù)上級領(lǐng)導和本級領(lǐng)導的參謀助手作用,在全州黨委信息工作中爭創(chuàng )一流,結合州委辦安排的約稿任務(wù),以及本級領(lǐng)導的關(guān)注點(diǎn),分別到部門(mén)、到企業(yè)、到群眾中去深入了解我市在黨的建設、項目推進(jìn)、民生改善中等各項工作中遇到的困難和問(wèn)題,形成有分析、有案例、有建議的信息專(zhuān)報供市級領(lǐng)導參閱。2023年:調整信息結構,不斷提高黨委信息質(zhì)量,確保黨委信息渠道暢通;落實(shí)目標任務(wù),加強上下左右的溝通協(xié)調,完善黨委信息考核評比機制;加大黨委信息編輯力度,做好基層服務(wù)工作;強化信息研判,加強信息調研,增加信息深度,提高信息價(jià)值。加大人才培養力度,提高信息員工作水平。

 。2)階段性目標:開(kāi)展“信息質(zhì)量提升年”活動(dòng),進(jìn)一步明確20xx年全市信息工作的重點(diǎn)和任務(wù);進(jìn)一步壓實(shí)納入全市黨委系統信息工作考核單位工作責任,分解下達信息考核任務(wù);進(jìn)一步規范全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的報送管理工作。強化考核結果運用;倒逼部門(mén)提升上報信息的“含金量”。

 。ㄈ┱哐芯考案母锒讲旖(jīng)費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金5.00萬(wàn)元,使用項目資金5.00萬(wàn)元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

  圍繞市委各個(gè)時(shí)期的中心工作和決策部署,組織、協(xié)調力量對全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中帶有全局性、關(guān)鍵性的問(wèn)題進(jìn)行調查研究,提出建議、意見(jiàn),供市委決策參考;二是根據市委、市政府領(lǐng)導的指示,組織力量參與起草、擬制市委、市政府部分重要文件、文稿和領(lǐng)導講話(huà)稿;三是根據形勢需要組織撰寫(xiě)宣傳、闡釋黨的路線(xiàn)、方針、政策的文章;四是組織、協(xié)調、聯(lián)絡(luò )和指導各鄉鎮(處)、各部門(mén)調查研究方面的工作;五是調查了解各鄉鎮(處)、各部門(mén)貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策情況,及時(shí)向市委反映經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展方面的新情況、新問(wèn)題和新經(jīng)驗;六是收集、組織和整理有關(guān)重要信息、政策資料,為市委決策提供信息服務(wù)和政策咨詢(xún);七是負責上級對口部門(mén)、科研院校。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標:20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動(dòng)我市改革,提升對全市改革的統籌協(xié)調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實(shí)”;聚焦工作重點(diǎn),開(kāi)展調查研究,形成有助于市委領(lǐng)導決策和改革發(fā)展調研報告,助推開(kāi)遠經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量跨越發(fā)展。2022年:按照省、州、市委統一部署謀劃的工作要求,提升對全市改革的統籌協(xié)調能力,開(kāi)展調查研究,形成有助于市委領(lǐng)導決策和改革發(fā)展調研報告,助推開(kāi)遠經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量跨越發(fā)展。2023年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。大力“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實(shí)”;開(kāi)展調查研究,形成有助于市委領(lǐng)導決策和改革發(fā)展調研報告,助推開(kāi)遠經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量跨越發(fā)展。

 。2)階段性目標:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動(dòng)我市改革,提升對全市改革的統籌協(xié)調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實(shí)”;聚焦工作重點(diǎn),開(kāi)展調查研究,形成有助于市委領(lǐng)導決策和改革發(fā)展調研報告,助推開(kāi)遠經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量跨越發(fā)展。

 。ㄋ模﹪野踩麄骷跋嚓P(guān)工作經(jīng)費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金10.00萬(wàn)元,使用項目資金10.00萬(wàn)元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

  按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實(shí)做好國家安全各項工作。為深入貫徹落實(shí)《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動(dòng)及日常宣傳,切實(shí)增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動(dòng)國家安全教育工作深入開(kāi)展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確?傮w國家安全觀(guān)深入人心。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標:20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實(shí)做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實(shí)《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動(dòng)及日常宣傳,切實(shí)增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動(dòng)國家安全教育工作深入開(kāi)展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確?傮w國家安全觀(guān)深入人心。2022年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實(shí)做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實(shí)《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動(dòng)及日常宣傳,切實(shí)增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動(dòng)國家安全教育工作深入開(kāi)展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確?傮w國家安全觀(guān)深入人心。2023年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實(shí)做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實(shí)《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動(dòng)及日常宣傳,切實(shí)增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動(dòng)國家安全教育工作深入開(kāi)展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確?傮w國家安全觀(guān)深入人心。

 。2)階段性目標:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實(shí)做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實(shí)《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動(dòng)及日常宣傳,切實(shí)增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動(dòng)國家安全教育工作深入開(kāi)展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確?傮w國家安全觀(guān)深入人心。

 。ㄎ澹n案管理運行維護工作經(jīng)費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金9.00萬(wàn)元,使用項目資金9.00萬(wàn)元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

 。1)發(fā)揮檔案館為國守史為黨管檔的職責。繼續貫徹落實(shí)《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實(shí)施辦法》、《云南省檔案條例》,確保各類(lèi)檔案資源安全。

 。2)提升檔案工作管理水平。建立科學(xué)的管理制度,逐步實(shí)現保管的規范化、標準化。

 。3)不斷提高檔案管理人員檔案修復技術(shù)水平,掌握檔案字跡和紙張的加固、去污、去酸、修裱等維護檔案安全專(zhuān)業(yè)技術(shù)。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標:20xx年:館藏檔案進(jìn)行篩查,對破損檔案進(jìn)行修復,完成破損檔案50%修復。2022年:館藏檔案進(jìn)行篩查,對破損檔案進(jìn)行修復,完成破損檔案100%修復。2023年:加大對檔案館干部隊伍的培訓,提高檔案人員的水平和綜合素質(zhì)。

 。2)階段性目標:館藏檔案進(jìn)行篩查,對破損檔案進(jìn)行修復,完成破損檔案50%修復。

 。┵徶孟嚓P(guān)辦公設備經(jīng)費項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金6.00萬(wàn)元,使用項目資金6.00萬(wàn)元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

  為進(jìn)一步提升現代業(yè)務(wù)系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關(guān)運維保障。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標:為進(jìn)一步提升現代業(yè)務(wù)系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關(guān)運維保障。

 。2)階段性目標:為進(jìn)一步提升現代業(yè)務(wù)系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關(guān)運維保障。

 。ㄆ撸╅_(kāi)遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經(jīng)費補助資金項目

  1.項目概況

  20xx年度項目到位資金109.53萬(wàn)元,使用項目資金109.53萬(wàn)元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

 。1)履行好“為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)”的職責。繼續貫徹落實(shí)《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實(shí)施辦法》、《云南省檔案條例》。

 。2)開(kāi)發(fā)利用館藏檔案,通過(guò)開(kāi)展展覽、宣傳等活動(dòng),進(jìn)行愛(ài)國主義、集體主義、中國特色社會(huì )主義教育,傳承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統文化,繼承革命文化,發(fā)展社會(huì )主義先進(jìn)文化,增強文化自信,弘揚社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)。

  2.項目績(jì)效目標

 。1)總體目標:履行好“為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)”的職責。繼續貫徹落實(shí)《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實(shí)施辦法》、《云南省檔案條例》;開(kāi)發(fā)利用館藏檔案,通過(guò)開(kāi)展展覽、宣傳等活動(dòng),進(jìn)行愛(ài)國主義、集體主義、中國特色社會(huì )主義教育,傳承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統文化,繼承革命文化,發(fā)展社會(huì )主義先進(jìn)文化,增強文化自信,弘揚社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)。

 。2)階段性目標:為慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年,在開(kāi)遠市國家綜合檔案館一樓設計、制作了中國共產(chǎn)黨開(kāi)遠簡(jiǎn)史檔案展,展廳占地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實(shí)物和圖片資料為主要載體,運用場(chǎng)景還原、裝飾藝術(shù)、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導開(kāi)遠各族人民艱苦奮斗的光輝歷程。同時(shí),為配合中國共產(chǎn)黨開(kāi)遠簡(jiǎn)史檔案展整體效果,提升開(kāi)遠市檔案館接待服務(wù)水平,打造“肩并肩”“零距離”服務(wù)窗口,對開(kāi)遠市國家綜合檔案館接待大廳進(jìn)行設計、改造。

 。ò耍╉椖拷M織管理情況。

  一是確定監控重點(diǎn),側重于將各項目年度工作任務(wù)納入績(jì)效運行重點(diǎn)監控范圍;二是明確監控內容,從績(jì)效目標預期完成情況、專(zhuān)項經(jīng)費收支情況、項目績(jì)效完成情況等方面明確預算執行績(jì)效運行監控分析要點(diǎn);三是建立定期報送制度,每季度按照明確的績(jì)效運行監控分析要點(diǎn)報送相關(guān)情況,在規定時(shí)限內報送市財政局;四是及時(shí)督促整改,根據績(jì)效目標實(shí)施情況,分管領(lǐng)導督促各科室結合績(jì)效評審報告所反映的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改,促進(jìn)各科室按照年度計劃實(shí)現績(jì)效目標。

  通過(guò)績(jì)效目標的設置情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況自我評價(jià),了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

  1.績(jì)效評價(jià)目的

  了解中共開(kāi)遠市委辦公室項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經(jīng)驗,進(jìn)一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績(jì)效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。

  2.績(jì)效評價(jià)對象

  本次績(jì)效評價(jià)涉及項目7個(gè),其中:市級財政支出項目7個(gè),上級轉移支付項目0個(gè)。

  3.績(jì)效評價(jià)范圍

  本次績(jì)效評價(jià)涉及項目7個(gè),其中:一般公共預算支出項目:6個(gè),政府性基金預算支出項目1個(gè),社會(huì )保險基金預算支出項目0個(gè)、國有資本經(jīng)營(yíng)預算0個(gè),政府投資基金項目0個(gè)、政府和社會(huì )資本合作(PPP)項目0個(gè)、地方政府債務(wù)項目0個(gè)。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  為使績(jì)效再評價(jià)工作順利開(kāi)展,由行政科牽頭,成立績(jì)效評價(jià)工作小組,負責績(jì)效評價(jià)的組織管理和實(shí)施工作。

  前期準備:一是評價(jià)工作組收集整理項目相關(guān)資料;二是組織績(jì)效評價(jià)(自評)工作。

  組織實(shí)施:一、開(kāi)展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績(jì)效目標完成情況表和撰寫(xiě)項目績(jì)效報告,并將績(jì)效評價(jià)報告和資料報績(jì)效評價(jià)工作組。

  三、評價(jià)情況及評價(jià)結論

 。ㄒ唬┛(jì)效自評結論

  部門(mén)開(kāi)展績(jì)效自評項目數量7個(gè),評價(jià)結果為“優(yōu)”7個(gè),“良”0個(gè),“中”0個(gè),差0個(gè)。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況

  1.項目1(大督查經(jīng)費項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況:做好全州綜合考評項目的對接,協(xié)調、統籌全市涉及單位做好材料上報以及實(shí)地督查迎檢工作,做好市委領(lǐng)導批示交辦的各類(lèi)專(zhuān)項督查工作。

  2.項目2(信息工作經(jīng)費項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況:完成州級下達年度黨委信息工作考核任務(wù),為上級黨委、市委、市政府提供決策參考,發(fā)揮信息服務(wù)開(kāi)遠經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局作用

  3.項目3(政策研究及改革督察經(jīng)費)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動(dòng)我市改革,提升對全市改革的統籌協(xié)調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實(shí)”;聚焦工作重點(diǎn),開(kāi)展調查研究,形成有助于市委領(lǐng)導決策和改革發(fā)展調研報告,助推開(kāi)遠經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量跨越發(fā)展。

  4.項目4(國家安全宣傳及相關(guān)工作經(jīng)費項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實(shí)做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實(shí)《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動(dòng)及日常宣傳,切實(shí)增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動(dòng)國家安全教育工作深入開(kāi)展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確?傮w國家安全觀(guān)深入人心。

  5.項目5(檔案管理運行維護工作經(jīng)費項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況:館藏檔案進(jìn)行篩查,對破損檔案進(jìn)行修復,完成破損檔案50%修復。

  6.項目6(購置相關(guān)辦公設備經(jīng)費項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況:進(jìn)一步提升現代業(yè)務(wù)系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關(guān)運維保障。

  7.項目7(開(kāi)遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經(jīng)費補助資金項目)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況:為慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年,在開(kāi)遠市國家綜合檔案館一樓設計、制作了中國共產(chǎn)黨開(kāi)遠簡(jiǎn)史檔案展,展廳占地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實(shí)物和圖片資料為主要載體,運用場(chǎng)景還原、裝飾藝術(shù)、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導開(kāi)遠各族人民艱苦奮斗的光輝歷程。同時(shí),為配合中國共產(chǎn)黨開(kāi)遠簡(jiǎn)史檔案展整體效果,提升開(kāi)遠市檔案館接待服務(wù)水平,打造“肩并肩”“零距離”服務(wù)窗口,對開(kāi)遠市國家綜合檔案館接待大廳進(jìn)行設計、改造。

  四、主要經(jīng)驗及做法

 。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。加強對項目工作的全面領(lǐng)導,便于及時(shí)發(fā)現項目運行過(guò)程中出現的問(wèn)題并加以改進(jìn)。嚴格按照項目管理制度及財務(wù)管理制度實(shí)施,加強項目管理和監督,確保項目實(shí)施規范。

 。ǘ⿲(zhuān)款專(zhuān)用。嚴格按項目規范要求,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,確保項目工作順利開(kāi)展。項目?jì)人兄С龆加蓤筚~員把關(guān),再經(jīng)分管領(lǐng)導審核,最后由主要領(lǐng)導復審。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上,我們貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,保證專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、無(wú)挪用等現象,取得了良好效果。

 。ㄈ┘訌姳O督。對日常工作加強規范和監督,防止在項目執行過(guò)程中出現偏差。

 。ㄋ模┎粩嗉訌妼W(xué)習與交流。通過(guò)與其他單位的工作交流,學(xué)習先進(jìn)工作經(jīng)驗做法,加強互相學(xué)習,共同提高。

  五、存在的問(wèn)題及原因分析

  市委辦公室20xx年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡,達到了預期目標,但預算編制的計劃性和執行管理上有待提高,預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進(jìn)一步加強。針對上述問(wèn)題,在今后的工作中主要從以下幾方面加強管理:一是明確主體,強化主體責任。成立領(lǐng)導工作小組,細化任務(wù)至各科室(局)。二是制定措施,提高效率。組織有關(guān)各科室(局)制定詳細的工作方案,確定評價(jià)指標細則。三是工作細化,嚴格項目管理。指定專(zhuān)人專(zhuān)管項目,跟蹤、督促項目進(jìn)度,確保項目資金合理、合法、規范使用。四是嚴遵法律法規,確保資金使用規劃范。

  六、有關(guān)建議

  無(wú)。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇15

  一、基本情況

  1、項目基本情況

  本項目主要依據我辦年度工作需要及《關(guān)于批復縣直預算單位20xx年部門(mén)預算的通知》(紫財預〔20xx〕1號)文件精神實(shí)施,項目資金主要用于督促工作、會(huì )議活動(dòng)和各種業(yè)務(wù)調研等相關(guān)專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展,推進(jìn)我縣社會(huì )事業(yè)健康發(fā)展。

  2、項目資金額度及主要用途

  20xx年度,縣財政預算安排宣傳經(jīng)費40萬(wàn)元,20xx年度縣財政局下達20.15萬(wàn)元,全部資金用于開(kāi)展專(zhuān)項工作相關(guān)支出。

  3、績(jì)效目標

  完成20xx年度專(zhuān)項工作,實(shí)現了保障督促工作、會(huì )議活動(dòng)和各種業(yè)務(wù)調研等相關(guān)專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展,推進(jìn)我縣社會(huì )事業(yè)健康發(fā)展。

  二、自評情況

 。ㄒ唬┳栽u分數

  紫金縣人民政府辦公室20xx年度專(zhuān)項工作經(jīng)費績(jì)效自評分數93.5分。

 。ǘ╉椖抠Y金使用績(jì)效

  1.項目資金支出情況。

  紫金縣人民政府辦公室項目資金根據項目工作需要支出,已支出金額20.15萬(wàn)元。

  2.項目資金完成績(jì)效目標情況。

  紫金縣人民政府辦公室20xx年度工作目標督促工作、會(huì )議活動(dòng)和各種業(yè)務(wù)調研等相關(guān)專(zhuān)項工作的`順利開(kāi)展,按照預期目標完成任務(wù)。

  3.項目資金分用途使用績(jì)效。

  紫金縣人民政府辦公室完成督促工作、會(huì )議活動(dòng)和各種業(yè)務(wù)調研等相關(guān)專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展,推進(jìn)我縣社會(huì )事業(yè)健康發(fā)展。

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇16

  為實(shí)現對財政預算支出績(jì)效自評工作全覆蓋,根據部門(mén)預算績(jì)效管理相關(guān)要求,現將本單位20xx年度村務(wù)監督委員會(huì )辦公經(jīng)費財政支出項目績(jì)效自評報告簡(jiǎn)要小結如下。

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  為保障村級基層組織紀檢監察機構的正常運轉,縣財政20xx年年初預算安排紀委監委村務(wù)監督委員會(huì )辦公經(jīng)費項目資金共計38萬(wàn)元,其中75個(gè)行政村每個(gè)村監委0.5萬(wàn)元,剩余0.5萬(wàn)元用于先紀委監委開(kāi)展的`考核工作,年底全部撥付完畢,主要為保障各行政村村監委日常工作支出。

 。ǘ┛(jì)效目標

  年初設定的項目總目標是為保障村級基層組織紀檢監察監督機構的正常運轉。年度目標是保障各行政村村監委日常工作支出,發(fā)揮好基層紀檢監察組織的監督作用。

  二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬╉椖孔栽u工作開(kāi)展情況

  加強組織領(lǐng)導,明確分工,細化自評工作崗位職責,對照績(jì)效評價(jià)管理辦法和標準,客觀(guān)合理全面做出績(jì)效自評,高效完成自評工作。

 。ǘ┰u價(jià)指標體系及評分結果

  對照產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標三級績(jì)效評價(jià)指標,達到年度預定效果,評分97分。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  對項目預算執行情況、資金使用情況、績(jì)效目標完成情況等進(jìn)行全面梳理、逐項分析,實(shí)事求是做出績(jì)效自評。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  在資金使用過(guò)程中按照考核結果及時(shí)撥付各行政村村監委辦公經(jīng)費?(jì)效自評分97分,績(jì)效自評等級為優(yōu)秀等級。

  四、績(jì)效分析

 。ㄒ唬╊A算資金到位及使用情況

  年初預算安排資金全部到位,已全部撥付完畢。

 。ǘ╉椖客瓿汕闆r

  年初預算安排38萬(wàn)元,全部支出完畢,主要為保障基層村監委機構的日常運轉支出。項目運行成效良好,已完成績(jì)效目標。

 。ㄈ┏杀究刂品绞郊扒闆r

  在資金使用過(guò)程中認真貫徹執行厲行節約制度,按照考核結果及時(shí)足額撥付辦公經(jīng)費,資金效益得到有效發(fā)揮。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

  年內強化村務(wù)監督委員會(huì )履職盡責,通過(guò)建立工作報告制度、健全考核評價(jià)和工作臺帳制度,規范村務(wù)監督委員會(huì )工作,打通基層監督“最后一公里”。項目資金效益發(fā)揮好。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

  主要經(jīng)驗做法是:在資金使用過(guò)程中,嚴格執行單位相關(guān)資金管理制度,做到厲行節約、專(zhuān)款專(zhuān)用,同時(shí)開(kāi)展好資金使用公開(kāi)公示制度,經(jīng)費使用透明化。

  存在問(wèn)題及原因分析:村監委監督作用在以后工作中有待加強。

  六、有關(guān)建議

  無(wú)。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇17

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1.項目立項背景

  為協(xié)助縣委抓好黨的路線(xiàn)、方針、政策和縣委重大決策、重要工作部署、重要會(huì )議精神的貫徹落實(shí),處理縣發(fā)改局日常工作事務(wù),提升工作質(zhì)量和效率,促進(jìn)辦公室工作正常開(kāi)展,實(shí)施縣發(fā)改局辦公經(jīng)費項目。

  2.項目主要內容及實(shí)施情況

  20xx年圍繞縣委中心工作,協(xié)助縣委抓好黨的路線(xiàn)、方針、政策和州委重大決策、重要工作部署、重要會(huì )議精神的貫徹落實(shí),處理縣發(fā)改局日常工作事務(wù),提升工作質(zhì)量和效率,促進(jìn)重點(diǎn)項目集中開(kāi)工等辦公室工作正常開(kāi)展。

  3.資金投入和使用情況

  20xx年項目預算資金15萬(wàn)元,項目計劃到位資金15萬(wàn)元,實(shí)際到位15萬(wàn)元,資金到位率100%;實(shí)際支出14.92萬(wàn)元,項目資金使用率99.47%。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1.總體目標

  把握國家宏觀(guān)調控政策動(dòng)態(tài),扎實(shí)開(kāi)展項目的謀劃、儲備、推進(jìn)、銜接工作,爭取一批項目進(jìn)入國家、省級計劃盤(pán)子,爭取更多項目資金支持,為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供有力的保障;進(jìn)一步完善價(jià)格決策機制,增強價(jià)格調控能力,提升價(jià)格監管水平,規范價(jià)格行政執法,更好地服務(wù)全縣經(jīng)濟科學(xué)發(fā)展,社會(huì )穩定;做好“謀發(fā)展、促改革、抓項目,促投資”等中心工作,提高工作效率;保障日;竟ぷ髡i_(kāi)展。

  2.階段性目標

  聚焦經(jīng)濟運行態(tài)勢,加快縣域經(jīng)濟發(fā)展;進(jìn)一步加強項目管理,積極抓好資金爭取工作;強化協(xié)調與服務(wù),全力抓好固定資產(chǎn)投資;保障日;竟ぷ鞯恼i_(kāi)展。

 。ㄈ╉椖拷M織管理情況

  縣發(fā)改局辦公項目經(jīng)費在使用過(guò)程中嚴格執行財務(wù)管理制度,每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)都按照程序進(jìn)行審批,實(shí)行項目專(zhuān)項管理。對于重大的業(yè)務(wù)和重大資金支出事項,實(shí)行集體研究決策決定。對項目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行跟蹤督促,年中開(kāi)展項目監控自評,確保項目順利完成。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

  1.績(jì)效評價(jià)目標

 。1)嚴格執行《預算法》,強化支出責任,提高項目資金使用效益,對項目支出情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià),踐行“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”。

 。2)通過(guò)對縣發(fā)改局20xx年財政安排項目資金的績(jì)效評價(jià),進(jìn)一步了解和掌握項目實(shí)施的具體情況,評價(jià)其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規范性和資金使用成效,及時(shí)總結項目管理經(jīng)驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的使用效益。

 。3)促使項目承擔科室及項目分管領(lǐng)導,對績(jì)效評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題,認真整改,及時(shí)調整和完善工作計劃和績(jì)效目標,提高管理水平,同時(shí)為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。

  2.績(jì)效評價(jià)對象和范圍。

  縣發(fā)改局納入20xx年績(jì)效自評項目為辦公經(jīng)費,項目預算資金15萬(wàn)元。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等

  1.績(jì)效評價(jià)原則

 。1)科學(xué)公正?(jì)效評價(jià)應當運用科學(xué)合理的方法,按照規范的程序,對項目績(jì)效進(jìn)行客觀(guān)、公正地反映。

 。2)統籌兼顧。單位自評、部門(mén)評價(jià)和財政評價(jià)應職責明確,各有側重,相互銜接。單位自評應由項目單位自主實(shí)施,即“誰(shuí)支出、誰(shuí)自評”。部門(mén)評價(jià)和財政評價(jià)應在單位自評的基礎上開(kāi)展,必要時(shí)可委托第三方機構實(shí)施。

 。3)激勵約束?(jì)效評價(jià)結果應與預算安排、政策調整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^,體現獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向,有效要安排、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責。

 。4)公開(kāi)透明?(jì)效評價(jià)結果應依法依規公開(kāi),并自覺(jué)接受社會(huì )監督。

  2.績(jì)效評價(jià)依據

 。1)《中華人民共和國預算法》(2018年修訂);

 。2)《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》;

 。3)《財政部關(guān)于印發(fā)<項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》(財預〔20xx〕10號);

 。4)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程(試行)>的通知》(紅財預〔2015〕97號);

 。5)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<紅河州州級項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》(紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕12號);

 。6)《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展2022年州級績(jì)效評價(jià)工作的通知》(紅財績(jì)發(fā)〔2022〕2號);

 。7)屏邊苗族自治縣財政局印發(fā)的《屏邊縣財政局關(guān)于對20xx年部門(mén)整體支出及財政支出項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的通知》(屏財發(fā)〔20xx〕35號);

 。8)其他相關(guān)資料。

  3.績(jì)效評價(jià)指標體系

  根據《財政部關(guān)于印發(fā)<項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》(財預〔20xx〕10號)文件及項目實(shí)際情況,各項目績(jì)效評價(jià)體系分別設置產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度等指標,具體詳見(jiàn)附件:屏邊縣發(fā)展和改革局20xx年度項目支出績(jì)效單位自評表。

  4.績(jì)效評價(jià)方法

  本次評價(jià)主要采用定量與定性評價(jià)相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。綜合績(jì)效評價(jià)總分值為100分,其中:投入預算執行率10分、產(chǎn)出指標分值50分、效益指標分值30分、滿(mǎn)意度指標分值10分。本次績(jì)效評價(jià)結果共分為4個(gè)等級:評價(jià)得分≥90分,等級為“優(yōu)”;80分≤評價(jià)得分<90分,等級為“良”;60分≤評價(jià)得分<80分,等級為“中”;評價(jià)得分<60分,等級為“差”。

  定量指標得分按照以下方法評定:與年初指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,分析偏高原因,如果是由于年初指標值設定明顯偏低造成的`,要按照偏離度適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例計分。

  定性指標得分按照以下方法評定:根據指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理確定分值。

  5.績(jì)效評價(jià)標準

  評價(jià)標準主要包括計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等,用于對績(jì)效指標完成情況進(jìn)行比較。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1.成立績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組;

  2.組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓;

  3.收集相關(guān)資料;

  4.分析資料、匯總評價(jià)數據;

  5.填寫(xiě)項目支出績(jì)效單位自評表,撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)綜合結論

  縣發(fā)改局辦公經(jīng)費項目支出績(jì)效評價(jià)得分99.8分,評價(jià)等級為“優(yōu)”,

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況等

  根據《屏邊縣發(fā)展和改革局辦公經(jīng)費項目支出績(jì)效目標表》及前期優(yōu)化過(guò)程,對屏邊縣發(fā)展和改革局辦公經(jīng)費項目設定6個(gè)績(jì)效指標,截至20xx年12月31日已完成的績(jì)效指標有6個(gè),占總指標數100%。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析

  1. 項目立項

  該項目立項符合法律法規、相關(guān)政策、發(fā)展規劃以及部門(mén)職責,項目申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求。

  2. 績(jì)效目標

 。1)績(jì)效目標合理性:該項目有績(jì)效目標,且項目績(jì)效目標與實(shí)際工作內容具有相關(guān)性、項目預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jì)水平、與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。

 。2)績(jì)效指標明確性:該項目已將績(jì)效目標細化分解為具體的績(jì)效指標,并通過(guò)清晰、可衡量的指標值予以體現,與項目目標任務(wù)數或計劃數相對應。

  3. 資金投入

  該項目預算編制科學(xué),預算內容與項目?jì)热萜ヅ;預算資金分配依據充分合理。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況分析

  1. 資金管理

 。1)資金到位率:該項目預算資金15萬(wàn)元,實(shí)際到位資金15萬(wàn)元,資金到位率100%。

 。2)預算執行率:該項目實(shí)際支出資金14.92萬(wàn)元,無(wú)剩余資金,預算執行率99.47%。

 。3)會(huì )計核算規范性:該項目會(huì )計核算真實(shí)、準確和規范,項目會(huì )計核算相關(guān)資料完整。

 。4)資金使用合規性:該項目資金使用符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,符合項目預算批復或合同規定的用途,未發(fā)現存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  2. 組織實(shí)施

 。1)管理制度健全性:項目實(shí)施單位執行《政府會(huì )計制度》財務(wù)管理制度和相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度,管理制度合法、合規、完整。

 。2)制度執行有效性:該項目實(shí)施過(guò)程中遵守相關(guān)法律法規和相關(guān)管理規定,項目合同書(shū)、驗收報告等資料齊全并及時(shí)歸檔,項目實(shí)施人員等實(shí)施條件落實(shí)到位。

 。3)檔案管理規范性:項目檔案統一指定專(zhuān)人負責管理,檔案資料完整、齊全并已歸檔。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析

  1.產(chǎn)生數量

  實(shí)際完成率:該項目計劃保障縣發(fā)改局日;竟ぷ鞯恼i_(kāi)展,該項目已完成“項目績(jì)效階段性目標”里的詳細建設內容,實(shí)際完成率100.00%。該項指標8分,評價(jià)得分8分。

  2.產(chǎn)出時(shí)效

  完成及時(shí)性:該項目計劃完成時(shí)間20xx年12月,實(shí)際完成時(shí)間20xx年12月,在計劃時(shí)間內完成項目。

  3.產(chǎn)出成本

  成本節約率:該項目計劃成本為15萬(wàn)元,實(shí)際成本15萬(wàn)元,成本節約率100.00%。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析

  通過(guò)縣發(fā)改局辦公經(jīng)費項目的實(shí)施,保障了縣發(fā)改局正常運轉和各項業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展,提高工作科學(xué)化水平,提升信息工作質(zhì)量和效率。

  五、主要經(jīng)驗及做法

 。ㄒ唬┌凑罩醒、省、州、縣有關(guān)績(jì)效管理的文件要求,建立健全績(jì)效管理機制,并依此開(kāi)展相關(guān)工作。

 。ǘ┮幏俄椖壳捌诠ぷ,加強項目實(shí)施過(guò)程監督。在前期立項時(shí),及時(shí)總結上一年度實(shí)施經(jīng)驗,優(yōu)化調整指標體系,最大程度量化、細化各項指標,明確各項指標的責任科室;在項目實(shí)施過(guò)程中加強對責任科室的監督,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改,保證各項目指標按時(shí)完成,實(shí)現財政資金效益最大化。

  六、存在的問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬┎糠猪椖恐笜嗽O定不規范。如購買(mǎi)辦公設備數量等指標因年初預算設定時(shí)考慮不充分、描述不準確等原因,所以導致未完成。

 。ǘ╉椖繖n案管理不規范。未指定專(zhuān)人負責項目檔案專(zhuān)門(mén)管理,部分項目檔案資料不完整、不齊全,部分項目檔案資料未整理歸檔。

  七、有關(guān)建議

 。ㄒ唬┘訌婍椖抗芾,進(jìn)一步明確、細化責任分工,制定項目完成時(shí)間表,促進(jìn)各項工作按時(shí)完成。

 。ǘ┻M(jìn)一步加強績(jì)效目標管理,對績(jì)效目標申報表和績(jì)效目標自評表進(jìn)行核查,如屬錯報進(jìn)行更正;在今后的工作中進(jìn)一步加強績(jì)效目標管理,以保證目標申報表和目標自評表的一致性。

  八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  除上述報告中所提事項外無(wú)其他需說(shuō)明的情況。

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇18

  一、項目基本情況

  20xx年年初,保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經(jīng)費60,000.00元,主要用于支付支隊辦公用房租賃費。

  二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┣捌跍蕚

  按照《保山市財政局關(guān)于20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)要求,保山市文化和旅游市場(chǎng)綜合行政執法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績(jì)效評估工作。

 。ǘ┙M織過(guò)程

  支隊綜合科科室根據相關(guān)規定和要求,對項目的實(shí)施程序、涉及內容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進(jìn)行自查自評,并撰寫(xiě)自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領(lǐng)導,按照相關(guān)要求進(jìn)行查看,檢查年初績(jì)效目標涉及內容是否完成、完成質(zhì)量是否達到要求、資金使用管理是否規范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫(xiě)績(jì)效自評報告報市主管局。

 。ㄈ┓治鲈u價(jià)

  認真對項目的申報內容和申報目標進(jìn)行審核,其申報內容與實(shí)際相符,申報目標合理可行。

  三、項目績(jì)效實(shí)現情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

  1、項目資金到位情況分析

  20xx年初,市財政局下達保山市文化和旅游市場(chǎng)綜合行政執法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”60,000.00元,一次性到位。

  2、項目資金執行情況分析

  截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,其支付范圍、支付標準、支付進(jìn)度、支付依據合規合法,與預算和計劃相符,沒(méi)有發(fā)現違規問(wèn)題。

  3、項目資金管理情況分析

  保山市文化和旅游市場(chǎng)綜合行政執法支隊財務(wù)管理制度健全,嚴格執行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì )計核算規范,資金管理較好。

 。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況分析

  1、產(chǎn)出指標完成情況分析

 。1)項目完成數量

  完成“辦公用房租賃經(jīng)費”項目1個(gè)。

 。2)項目完成質(zhì)量

  保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目完成質(zhì)量好,單位項目建設組織機構健全,有主管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和財務(wù)管理人員、具體負責人。

 。3)項目實(shí)施進(jìn)度

  直至20xx年底,年初項目績(jì)效目標已經(jīng)全部完成。在項目實(shí)施過(guò)程中,市文化綜合執法支隊對項目具體實(shí)施科室及人員的工作采取定期和不定期檢查的方式,對項目的實(shí)施情況進(jìn)行監督檢查,其項目監督管理到位,效果較好。

 。4)項目成本節約情況

  在日常工作中,支隊均本著(zhù)厲行節約的態(tài)度,管好抓緊每一分錢(qián),使項目資金能夠發(fā)揮最大的效能。

  2、效益指標完成情況分析

 。1)項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析

  無(wú)

 。2)項目實(shí)施的社會(huì )效益分析

  固定的辦公場(chǎng)所有利于支隊相關(guān)工作的開(kāi)展,為保山文化旅游市場(chǎng)管理發(fā)揮更好的作用,使得保山市文化旅游市場(chǎng)安全有序,監管得力,無(wú)社會(huì )熱點(diǎn)事件及重大案件發(fā)生,為保山文化事業(yè)發(fā)展保駕護航。

 。3)項目實(shí)施的生態(tài)效益分析

  無(wú)

 。4)項目實(shí)施的.可持續影響分析

  無(wú)

  3、滿(mǎn)意度指標完成情況分析

  通過(guò)固定的辦公場(chǎng)所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執法成果進(jìn)一步加強。

  四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  20xx年,“辦公用房租賃經(jīng)費”項目已經(jīng)完成,在下一步的工作中,支隊項目實(shí)施管理程序有待進(jìn)一步規范;項目痕跡資料有待進(jìn)一步完善;項目后續管理有待進(jìn)一步加強。

  五、績(jì)效自評結果

  20xx年,保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目總體評價(jià)是:項目科學(xué)合理,項目管理規范,項目監管到位,項目完成較好,項目質(zhì)量較高,運行保障有力,各項效益明顯,群眾反響較好,社會(huì )效益顯著(zhù)。

  六、結果公開(kāi)情況和應用打算

  因“辦公用房租賃經(jīng)費”項目是一項經(jīng)常性項目,績(jì)效自評結果擬應用于支隊日后的該項工作改進(jìn)過(guò)程中。自評結果向全系統公開(kāi)。

  七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

  無(wú)

  八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  公用經(jīng)費績(jì)效自評報告 篇19

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  根據《紅河州財政局關(guān)于下達20xx年州級行政中心事業(yè)單位基本支出和項目支出預算的通知》(紅財預發(fā)〔20xx〕15號)文件,20xx年下達我局年初預算安排的項目“州行政中心管理經(jīng)費項目”資金581.00萬(wàn)元,該項目主要為州機關(guān)提供后勤保障服務(wù)工作,確保州行政中心各項設備設施正常運轉,為州委、州政府和州級部門(mén)及州機關(guān)干部職工提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  認真履行機關(guān)事務(wù)局的管理、保障和服務(wù)職能,加強對州級行政中心固定資產(chǎn)的管理及維護維修,保障水電、消防、14部電梯、安防、空調、音響系統等設備設施正常運轉,做好州級行政中心16.98萬(wàn)平方米環(huán)境衛生保潔、噴泉、燈光亮化、810.3畝園林綠化管護、會(huì )議服務(wù)、36套干部周轉房管理工作,實(shí)現財政資金和預算管理效益最大化,積極穩妥地推進(jìn)機關(guān)事務(wù)工作新發(fā)展。

 。ㄈ╉椖拷M織管理情況

  我局對項目管理經(jīng)費的使用,堅持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則,保證紅河會(huì )堂聘用人員、綠化管養聘用人員工資如期發(fā)放;保證行政中心設施設備的維護維修及正常運行;保證水、電、衛生保潔、綠化管養費的正常支付;為州級領(lǐng)導做好服務(wù),保障36套干部周轉房設備設施更換、維護、維修和正常使用。制定《紅河州機關(guān)事務(wù)局財務(wù)財產(chǎn)管理制度》《紅河州機關(guān)事務(wù)局政府采購管理制度》《工程采購接待和物品管理實(shí)施方案》等相關(guān)制度,對項目資金支出嚴格分類(lèi),按照專(zhuān)款專(zhuān)用原則使用資金,嚴格執行各項報銷(xiāo)制度,經(jīng)手、證明、驗收人簽字,財務(wù)審核、領(lǐng)導審批后,才可進(jìn)行報賬,資金使用合規、會(huì )計信息真實(shí)、完整、及時(shí)。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)的目的、對象和范圍

  項目績(jì)效報告、績(jì)效評價(jià)報告和績(jì)效結果報告,是預算部門(mén)整改落實(shí)和提高預算管理水平,財政部門(mén)安排年度預算,政府實(shí)施行政問(wèn)責的重要依據。我局通過(guò)項目績(jì)效目標的設置情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況自我評價(jià),了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,并將評價(jià)結果作為改進(jìn)州機關(guān)事務(wù)局預算管理和安排以后年度預算的重要依據。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等

  為規范預算績(jì)效管理,規范內控制度,制定出臺了《紅河州機關(guān)事務(wù)局績(jì)效管理實(shí)施方案》,以績(jì)效導向、目標管理、責任追究、信息公開(kāi)等7個(gè)原則為導向,對資金的預算編報、預算執行、審批權限、資產(chǎn)管理、報銷(xiāo)流程等作了細致規定。對部門(mén)預算的編制、審核、執行和管理、監督、評價(jià)等和項目資金的使用有明確的管理措施,執行項目立項、審批、資金使用等有嚴格的規定程序和手續,部門(mén)預算管理制度健全并有效執行。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

  1.前期準備:成立由局長(cháng)任組長(cháng),局黨組成員任副組長(cháng),各科室負責人為成員的績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組,領(lǐng)導小組下設辦公室,辦公室設在財務(wù)科,由財務(wù)科長(cháng)任主任,具體落實(shí)本部門(mén)及所屬預算單位績(jì)效綜合評價(jià)的組織管理。對各科室績(jì)效管理工作進(jìn)行督促檢查,不定期召開(kāi)預算績(jì)效管理工作會(huì )議,研究、分析系績(jì)效目標任務(wù),確?(jì)效目標任務(wù)落到實(shí)處。

  2.組織實(shí)施:在部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架的基礎上,結合年初預算批復的部門(mén)整體支出績(jì)效指標,部門(mén)職責以及項目特點(diǎn),補充設計個(gè)性指標,確定部門(mén)整體支出和項目的績(jì)效自評指標體系、績(jì)效考評實(shí)施方案,并開(kāi)展相關(guān)績(jì)效自評工作,得出績(jì)效自評結論,形成部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)綜合結論

  根據文件通知要求,收集項目管理資料,如實(shí)反映我局項目經(jīng)費的使用情況,對20xx年項目經(jīng)費支出進(jìn)行自查自評。在項目資金管理使用過(guò)程中,我局有健全管理制度,項目資金使用高效、節約,透明度高,各項支出嚴格執行現行財務(wù)制度及我局的物資、工程采購制度,檔案管理規范,項目管理資金使用堅持收支平衡原則,量入為出,即能履行我局工作職責又能夠保證管理和服務(wù)的需要,充分發(fā)揮好為黨和政府、為機關(guān)、為社會(huì )服務(wù)的需要,充分發(fā)揮好為黨和政府、為機關(guān)、為社會(huì )服務(wù)的保障作用。根據我局績(jì)效完成情況,自評結果為“優(yōu)秀”。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況

  項目支出實(shí)施后,州級行政中心各設備設施正常運轉, 園林景觀(guān)效果大幅提升,會(huì )議服務(wù)質(zhì)量明顯提高,節約型機關(guān)建設穩步推進(jìn),發(fā)揮了州級行政中心的經(jīng)濟、政治、社會(huì )效益,具體體現:

  1.通過(guò)強化基礎設施維護保養,保障了各類(lèi)設施運行安全可靠,為州級行政中心的各單位提供了優(yōu)質(zhì)的辦公環(huán)境和條件,確保了政務(wù)活動(dòng)正常有序開(kāi)展。

  2.園林綠化景觀(guān)效果進(jìn)一步提升,州級行政中心逐步打造成為集科普、觀(guān)賞、生態(tài)為一體的熱帶、亞熱帶植物園,發(fā)揮了它的科普教育和示范作用, 成為滇南中心城市的一張宣傳名片。

  3.節約型機關(guān)建設穩步推進(jìn),通過(guò)在州直機關(guān)中廣泛開(kāi)展節能、節電、節水宣傳活動(dòng),營(yíng)造“人人節約、事事節約、處處節約”的良好節能氛圍,不斷強化干部職工效能意識,為節約型機關(guān)建設奠定了工作基礎。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析

  根據《中華人民共和國預算法》對績(jì)效的相關(guān)要求,全面加強我局部門(mén)預算績(jì)效管理工作,建立科學(xué)有效的預算績(jì)效管理體系,健全規范的管理制度,合理配置資源,優(yōu)化支出結構,提高財政資金使用效益,有效利用預算項目資金,提高工作效率,提供更好更多的社會(huì )公共服務(wù)。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況分析

  嚴格按照維保合同,定時(shí)定期對所維保的設備進(jìn)行檢查檢修,年度維修保養不低于12次,保證72121平方米建筑體的消防設備有效進(jìn)行,以及地上地下412642平方米建筑物具備消防功能;每年不低于720次對州行政中心對室外環(huán)境衛生進(jìn)行清掃、保潔;做好行政中心385817平方米園林綠化日常管理養護工作;行政中心辦公樓、紅河會(huì )堂、室外公廁等衛生間100%供應用水,綠化植物澆灌和噴泉景觀(guān)用水不低于80%。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析

  認真履行機關(guān)事務(wù)局的管理、保障和服務(wù)職能,保障州級行政中心及五項文化中心的'電力設備完好,電器參數符合電力規范,電力系統正常運行;14部載人電梯系統設備全年安全高效運行,無(wú)出現重大故障;改善干部職工辦公、群眾游人游玩的環(huán)境條件;保證行政中心所有消防設備規范有效的維保,降低設備能耗;保障行政中心空調系統正常運行,維修合格率100%;每年做好36套干部周轉房的管理服務(wù);做好紅河會(huì )堂的各類(lèi)會(huì )議服務(wù)。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析

  做好干部周轉房的日常管理工作,降低了室內裝修和維修,節約資金,園林綠化景觀(guān)效果進(jìn)一步提升,廣場(chǎng)設備設施完善,倡導節能、低碳辦公,逐步實(shí)現規范化服務(wù),鞏固機關(guān)事務(wù)服務(wù)保障工作成效。

  五、主要經(jīng)驗及做法

  1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

  2.加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。

  3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià),確保項目績(jì)效目標的完成。

  六、存在的問(wèn)題及原因分析

  20xx年,我局科學(xué)有效地使用項目資金取得了較好的經(jīng)濟、社會(huì )效益,但還存在一些問(wèn)題和困難:

  1.績(jì)效管理體系需要逐漸健全?(jì)效管理是一個(gè)完整系統,由績(jì)效計劃、績(jì)效實(shí)施、績(jì)效考核、績(jì)效反饋四部分組成,四者緊密相連,缺一不可,但從目前管理現狀看,績(jì)效管理的整體性上還有差距,管理體系需要進(jìn)一步健全。

  2.專(zhuān)技人才缺乏,難以適應現行的預算績(jì)效管理。隨著(zhù)財政改革步伐的推進(jìn),預算績(jì)效管理在財政改革中的地位與角色更加凸顯,而當前績(jì)效管理沒(méi)有成熟模式,沒(méi)有專(zhuān)業(yè)績(jì)效管理人員,缺乏專(zhuān)業(yè)知識和相應的工作經(jīng)驗。

  七、有關(guān)建議

  無(wú)。

  八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

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