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績(jì)效自評抽查復核報告

時(shí)間:2025-10-01 20:14:50 毅霖 報告

績(jì)效自評抽查復核報告(精選11篇)

  隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升,報告十分的重要,報告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲?下面是小編為大家收集的績(jì)效自評抽查復核報告,歡迎閱讀與收藏。

績(jì)效自評抽查復核報告(精選11篇)

  績(jì)效自評抽查復核報告 1

  為貫徹落實(shí)《中共河南省委河南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(豫發(fā)〔20xx〕10號)精神,按照《中共周口市委周口市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(周發(fā)〔20xx〕6號)、《中共太康縣委太康縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(太發(fā)〔20xx〕11號)等文件要求,縣財政局研究制定了《20xx年度績(jì)效自評結果抽查復核工作方案》(太財字〔20xx〕30號)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工作方案”),完善了“財政部門(mén)+業(yè)務(wù)部門(mén)+第三方評價(jià)機構”自評抽查復核聯(lián)動(dòng)工作機制,對20個(gè)項目和2個(gè)部門(mén)整體支出進(jìn)行自評抽查復核,目前已全部完成,現將抽查復核結果公示如下:

  一、復核范圍和內容

 。ㄒ唬⿵秃朔秶20xx年度績(jì)效自評中抽取的20個(gè)項目支出和2個(gè)部門(mén)整體支出。

 。ǘ⿵秃藘热荩簽榭(jì)效目標編制、預算執行、績(jì)效指標設置、運行成本控制、目標完成、可持續發(fā)展能力以及滿(mǎn)意度情況等方面,同時(shí)考量單位自評工作的及時(shí)性、規范性和自評報告工作質(zhì)量。

  二、基本情況

  此次共抽查復核20個(gè)項目支出和2個(gè)部門(mén)整體支出,涉及預算資金10215.46萬(wàn)元。抽查復核依據上報資料和實(shí)地核查進(jìn)行綜合評價(jià)。經(jīng)評價(jià),項目支出自評價(jià)復核評級為“優(yōu)”的19個(gè),為“良”的1個(gè);2個(gè)部門(mén)整體支出自評價(jià)復核評級均為“優(yōu)”。項目支出自評工作質(zhì)量為“優(yōu)”的.19個(gè),為“中”的1個(gè);2個(gè)部門(mén)整體支出自評工作質(zhì)量均為“優(yōu)”?傮w來(lái)說(shuō),績(jì)效自評工作質(zhì)量較好。

  三、存在問(wèn)題

  從抽查復核結果可以看出,抽查復核的部門(mén)和單位已按照要求對本部門(mén)和項目基本上做到了應評盡評,但是上報的自評報告反映成績(jì)較多,項目存在問(wèn)題分析較少。主要問(wèn)題如下:

 。ㄒ唬╊A算執行率低

  20個(gè)項目中,有2個(gè)項目預算未執行完畢,2個(gè)部門(mén)中,有1個(gè)部門(mén)預算未執行完畢。其主要原因是年初預算不夠精準、科學(xué),申請資金超出實(shí)際需求,致使資金無(wú)法完全支出,造成資金閑置沉淀,資金效益低下。

 。ǘ┛(jì)效自評質(zhì)量有待進(jìn)一步提高

  一是預算單位對績(jì)效自評相關(guān)政策和工作要求的意識不夠,績(jì)效自評工作缺乏組織,工作草草了事,對項目的完成情況、指標的完成情況缺乏深入的分析。

  二是被抽查部門(mén)(單位)業(yè)務(wù)科室工作人員對績(jì)效管理工作不重視,績(jì)效自評工作參與較少,目前自評工作主要由財務(wù)人員完成,但財務(wù)人員對項目實(shí)際完成情況不夠了解,評價(jià)打分容易出現偏差。

  三是部分單位對評價(jià)打分依據未進(jìn)行取證留檔。出現自評指標打分欠缺相關(guān)證據,例如部分項目對服務(wù)對象滿(mǎn)意度進(jìn)行調查缺乏登記記錄,致使無(wú)法準確、全面、客觀(guān)地反映績(jì)效評價(jià)情況。

 。ㄈ┳栽u報告提到的問(wèn)題及原因分析流于形式

  通過(guò)抽查發(fā)現,預算單位提交的自評價(jià)報告過(guò)于模板化,報告內容主要針對項目立項背景和實(shí)施內容進(jìn)行描述,對績(jì)效目標和指標的分析不夠詳細。自評報告中遇到的扣分點(diǎn),未進(jìn)行歸納分析挖掘存在的原因,提出的問(wèn)題不夠深入,也沒(méi)有提出進(jìn)一步改進(jìn)措施。

  四、建議

 。ㄒ唬┨岣哳A算測算準確性

  建議預算單位充分考慮以往項目的實(shí)際支出和未來(lái)的支出計劃,科學(xué)合理的編報下年預算。在項目執行過(guò)程中,做好預算執行監控工作,如發(fā)現資金閑置的情況,及時(shí)調減相應資金,上交財政統籌安排,提高資金使用效益。

 。ǘ┨岣呖(jì)效管理意識,完善自評工作質(zhì)量

  建議預算單位重視自評工作,加強績(jì)效意識,按照政策要求自行成立自評工作組,明確責任分工,項目自評價(jià)時(shí),必須要求項目負責人參與,在項目前期準備階段和實(shí)施過(guò)程中,注意項目績(jì)效設置和完成情況的相關(guān)佐證材料收集工作,注意歸納整理項目實(shí)施的數據統計、項目文件等材料,以便佐證相關(guān)績(jì)效目標的設置及實(shí)現程度。

 。ㄈ┨嵘A算管理知識

  建議預算單位進(jìn)一步加強對預算績(jì)效管理相關(guān)政策文件的學(xué)習和運用,轉變自身思想觀(guān)念,切實(shí)做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責?陀^(guān)真實(shí)地進(jìn)行自我評價(jià),完善績(jì)效目標和指標的分析程度,主動(dòng)發(fā)現并挖掘存在的問(wèn)題,積極尋求解決辦法,提高工作質(zhì)量。

  績(jì)效自評抽查復核報告 2

  根據《中共新羅區委辦公室新羅區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈新羅區全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作辦法〉的通知》(龍新委辦〔20xx〕59號)和《龍巖市新羅區財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效自評抽查復核工作的通知》(龍新財績(jì)〔20xx〕6號)等文件要求,區財政局委托第三方中介機構對20xx年度44個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效自評復核評價(jià)工作,評價(jià)內容圍繞績(jì)效目標設置、項目管理、資金管理、預算執行率、實(shí)際績(jì)效等五個(gè)方面,F將評價(jià)結果和工作要求通知如下:

  一、項目自評復核評價(jià)情況

  根據《龍巖市新羅區財政局關(guān)于轉發(fā)財政部〈項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法〉的通知》(龍新財績(jì)〔20xx〕2號)文件要求,績(jì)效評價(jià)結果等次共分四檔,其中90分以上(含)為優(yōu),80(含)-90分為良,60(含)-80(含)為中,60分以下為差,在開(kāi)展復核評價(jià)的44個(gè)項目中,評價(jià)結果等次為“優(yōu)”的有26個(gè),占比59.1%,“良”的17個(gè),占比38.6%,“中”的1個(gè),占比2.3%。

  二、進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理

 。ㄒ唬└叨戎匾曨A算績(jì)效管理工作,健全管理機制?傮w上看,區級部門(mén)預算績(jì)效管理水平不斷提升,績(jì)效自評質(zhì)量和資金使用績(jì)效逐年提高,但與中央及省市有關(guān)要求仍有差距。各部門(mén)、各單位務(wù)必認真貫徹落實(shí)預算績(jì)效管理有關(guān)文件精神,高度重視預算績(jì)效管理工作。

 。ǘ⿵娀(jì)效目標管理,規范績(jì)效目標編制?(jì)效目標是做好績(jì)效評價(jià)等各項預算績(jì)效管理工作的.源頭和基礎。各部門(mén)編制預算時(shí)要緊緊圍繞區委、區政府各項部署,分解細化各項工作要求,科學(xué)設置績(jì)效目標和相關(guān)指標,規范績(jì)效目標編制,加強績(jì)效目標審核,提升績(jì)效目標編制質(zhì)量。

 。ㄈ┣袑(shí)做好整改工作,提升財政資金績(jì)效。各部門(mén)(單位)進(jìn)一步規范和加強專(zhuān)項資金管理,同時(shí)要加強部門(mén)(單位)內部預算績(jì)效管理,針對績(jì)效評價(jià)報告中提出的問(wèn)題,切實(shí)抓好整改落實(shí)工作。請相關(guān)部門(mén)于20xx年9月15日前將整改落實(shí)情況以書(shū)面形式(加蓋單位公章)分別報送至區財政局績(jì)效管理股以及業(yè)務(wù)歸口股室。

  績(jì)效自評抽查復核報告 3

  為進(jìn)一步加強和規范財政預算績(jì)效管理,提高財政資金使用效益,我公司受莒南縣財政局委托,對《省級慢病示范縣建設》等20個(gè)項目的績(jì)效自評報告進(jìn)行復核。

  一、績(jì)效自評抽查實(shí)施情況

  20xx年5月10日啟動(dòng)對《省級慢病示范縣建設》等20個(gè)項目的抽查復核,項目名單如表1所示。

  項目組共收到自評報告20份,經(jīng)過(guò)對自評報告進(jìn)行審核,分別給出了部門(mén)績(jì)效自評抽查分析報告。

  二、抽查依據

 。ㄒ唬﹪、省市縣相關(guān)法律、法規及方針政策、規章制度,包括《財政部關(guān)于印發(fā)〈項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法〉的通知》(財預〔20xx〕10號)《中共莒南縣委莒南縣人民政府關(guān)于全面落實(shí)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(莒南發(fā)〔20xx〕12號),以及《關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(莒南財績(jì)〔20xx〕1號)、《莒南縣縣級項目支出績(jì)效單位自評工作規程》和《莒南縣縣級項目支出績(jì)效財政評價(jià)和部門(mén)評價(jià)工作規程》的通知(莒南財預〔20xx〕20號)等。

 。ǘ﹪、省和縣區國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展規劃;

 。ㄈ﹪、省和縣區制定的預算績(jì)效管理制度、資金使用管理辦法;

 。ㄋ模┛h級預算部門(mén)職責、中長(cháng)期發(fā)展規劃和年度工作計劃;

 。ㄎ澹┫嚓P(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規范;

 。┛h級預算部門(mén)年初設定的績(jì)效目標、績(jì)效指標和績(jì)效標準;

 。ㄆ撸┛h級預算部門(mén)預算申報的相關(guān)材料、依法批復的部門(mén)預算,轉移支付資金的相關(guān)資料;

 。ò耍⿲徲嫴块T(mén)對預算執行情況的年度審計報告;

 。ň牛┢渌嚓P(guān)材料。

  三、抽查方法

  1.審閱資料

  收集與項目預算、管理、績(jì)效相關(guān)的評價(jià)資料,并對基礎資料的真實(shí)性、可靠性進(jìn)行審閱。查閱項目申報和批復文件、財務(wù)核算數據、檔案管理資料、資金管理資料,與自評報告進(jìn)行比對核實(shí)。具體為:①對實(shí)施單位上報的自評報告進(jìn)行認真審閱,核實(shí)項目單位自評工作是否按要求完成,評價(jià)完成的效果和質(zhì)量;②對項目實(shí)施單位填報的項目預算及批復情況、資金使用情況表進(jìn)行審閱,對資金使用通過(guò)實(shí)地調查、原始憑證查閱等進(jìn)行核實(shí);③收集與項目績(jì)效的相關(guān)資料并結合問(wèn)卷調查、座談訪(fǎng)談結果對項目績(jì)效進(jìn)行核實(shí)。

  2.現場(chǎng)調研

  按照自評報告的內容,通過(guò)現場(chǎng)調研核實(shí)該項目的基本情況、項目組織管理情況、項目資金管理情況、項目實(shí)施及績(jì)效目標申報和實(shí)現情況。

  3.數據分析

  將項目績(jì)效目標與實(shí)施結果對比分析,判斷項目目標的實(shí)現情況;將項目預期效益與實(shí)施效果數據進(jìn)行對比分析,核實(shí)項目預期效果和效益實(shí)現程度。

  四、抽查內容

 。ㄒ唬┛(jì)效自評是否采取量化評分的形式,每個(gè)預算項目是否評出績(jì)效分值,得分以百分制計算。

 。ǘ╉椖靠(jì)效自評得分是否由各項指標得分加權匯總形成。

 。ㄈ┒、三級指標所占權重是否根據指標重要程度、項目實(shí)施階段等因素綜合確定,準確反映預算項目的產(chǎn)出和效果。

 。ㄋ模┩(lèi)評價(jià)對象的指標權重設置是否基本一致,便于評價(jià)結果相互比較。

 。ㄎ澹┛(jì)效指標得分是否按規定方法評定:屬于定量指標的,完成指標值,是否計算該指標所賦全部分值;未完成指標值,是否按照完成值與指標值的比例記分;對完成值高于指標值較多的,是否分析原因,按照偏離度適度調減分值。屬于定性指標的,是否根據指標實(shí)現程度對應優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級,相應賦予分值。

 。┠甓阮A算執行完成后,是否及時(shí)組織本部門(mén)和所屬單位全面收集、系統整理預算項目績(jì)效完成信息,確認各項績(jì)效指標實(shí)際完成值或實(shí)現程度。

 。ㄆ撸┛(jì)效自評打分是否將績(jì)效指標實(shí)際完成值(實(shí)現程度)與年初設定的預期值相比較,逐項評定每項指標得分,匯總形成預算項目績(jì)效自評得分。

 。ò耍┛(jì)效自評表填寫(xiě)是否按照績(jì)效自評表的格式和要求,逐項填寫(xiě)每項績(jì)效指標得分、預算項目績(jì)效自評得分,并簡(jiǎn)要分析績(jì)效存在問(wèn)題及原因、提出改進(jìn)措施。

 。ň牛┛(jì)效自評工作完成后,是否及時(shí)進(jìn)行總結,形成專(zhuān)題報告。報告內容是否包括部門(mén)績(jì)效自評組織開(kāi)展情況,專(zhuān)項資金和具體預算支出項目績(jì)效目標完成情況、存在問(wèn)題分析及評價(jià)結論,年初績(jì)效目標設定質(zhì)量對比倒查情況和下一步整改計劃和具體措施等。對未完成績(jì)效目標或偏離績(jì)效目標較大的是否單獨列明,并分析說(shuō)明原因,研究提出改進(jìn)措施。

 。ㄊ⿲︻A算執行率偏低、績(jì)效自評結果較差的,是否單獨說(shuō)明原因,提出整改措施。屬于延續性項目的,在預算編制時(shí)是否從嚴從緊安排,是否調整資金投向和分配方法,是否持續優(yōu)化部門(mén)支出結構。

 。ㄊ唬┳栽u結果是否與績(jì)效目標偏離度較大,目標指標設定是否不科學(xué)、不合理。

 。ㄊ┢渌枰椴榈闹笜撕唾Y料。

  五、抽查情況分析

 。ㄒ唬╉椖坷塾嬞Y金安排與使用情況。

  項目組共收到自評報告20份,經(jīng)過(guò)審核,20個(gè)自評資金數據填報準確,數據來(lái)源客觀(guān)可靠。

 。ǘ╉椖苛㈨椧罁。

  審核的20個(gè)項目中有2個(gè)項目未提供項目立項材料,經(jīng)現場(chǎng)和電話(huà)核實(shí),項目立項依據充分。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效目標和指標設定情況。

  1.項目立項時(shí),績(jì)效目標設定是否具體明確、科學(xué)合理

  16個(gè)項目績(jì)效目標設定具體明確、科學(xué)合理,2個(gè)項目績(jì)效目標設定不夠具體明確,2個(gè)項目績(jì)效目標不明確,不能反映項目的內容。

  2.項目立項時(shí),績(jì)效指標設定是否細化、量化、可衡量、可評價(jià)

  11個(gè)項目的績(jì)效指標設定不夠細化量化,尤其是項目的效益指標,有2個(gè)項目未設置效益指標;有7個(gè)項目的績(jì)效指標設定細化、量化、可評價(jià)。

  3.項目評價(jià)時(shí),評價(jià)指標設定是否規范、全面,政策評價(jià)是否按照“3E”體系

  項目組審核發(fā)現,評價(jià)指標設定時(shí),普遍存在欠規范的問(wèn)題,不能兼顧投入的經(jīng)濟性、產(chǎn)出的效率性和影響的有效性。

  4.項目評價(jià)時(shí),評價(jià)指標及標準設定是否細化、量化、可衡量、可評價(jià)

  12個(gè)項目設置了細化、量化的評價(jià)指標,評價(jià)指標能夠科學(xué)衡量和評價(jià)項目的產(chǎn)出和效益;8個(gè)項目的評價(jià)指標設置不夠量化細化,或不能全面衡量項目的產(chǎn)出和效果。

 。ㄋ模╉椖繄绦行。

  1.預期產(chǎn)出實(shí)現程度

  13個(gè)項目預期產(chǎn)出全部實(shí)現,2個(gè)項目實(shí)現了85%以上,3個(gè)項目實(shí)現60-85%,2個(gè)項目實(shí)現60%以下。

  2.項目執行產(chǎn)出情況是否真實(shí)、準確,評價(jià)數據來(lái)源是否客觀(guān)、可靠

  經(jīng)多種途徑的調研和走訪(fǎng),項目執行產(chǎn)出情況較為真實(shí)、準確。

 。ㄎ澹╉椖繉(shí)施效果情況

  1.預期效果實(shí)現程度

  13個(gè)項目預期產(chǎn)出全部實(shí)現,3個(gè)項目實(shí)現了85%以上,2個(gè)項目實(shí)現60-85%,2個(gè)項目實(shí)現60%以下。

  2.項目實(shí)施效果的佐證依據是否真實(shí)、準確,來(lái)源是否客觀(guān)、可靠

  經(jīng)多種途徑的調研,項目實(shí)施效果較為真實(shí)、準確。

  綜合來(lái)看,20xx年莒南縣級績(jì)效自評抽查項目績(jì)效實(shí)施與自評開(kāi)展情況如表2所示。

  六、自評工作存在的問(wèn)題

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)指標體系有待進(jìn)一步完善。

  財政支出評價(jià)對象涉及行業(yè)多,項目之間差異性大,目前雖然中央及省市已經(jīng)發(fā)布共性指標,但真正能體現項目效果的個(gè)性指標,由于設置難度較大,還不能滿(mǎn)足目前工作開(kāi)展需要。多數項目申報的績(jì)效目標設定的績(jì)效指標不夠清晰、沒(méi)有細化、不便于衡量,不能完全反映考核項目績(jì)效目標情況。導致項目自評指標體系不夠全面,導致評價(jià)內容不夠全面,不具有針對性,實(shí)際操作能力低,難以滿(mǎn)足不同層面和不同性質(zhì)的績(jì)效評價(jià)需求。

 。ǘ╊A算部門(mén)重支出輕效益的情況普遍存在。

  部門(mén)重產(chǎn)出輕效益,事前和事后對項目效益性調研和分析較少?(jì)效目標中效益指標過(guò)于粗糙,量化指標少,評價(jià)指標體系中效益指標設置不合理,自評時(shí)普遍為定性的效益指標賦滿(mǎn)分。

 。ㄈ╉椖抗芾砬芬幏。

  在自評審核中發(fā)現,普遍存在的一個(gè)現象是很多材料部門(mén)無(wú)法提供,深入了解發(fā)現,很多部門(mén)沒(méi)有檔案管理人員,財務(wù)人員檔案管理知識缺乏或責任心不強,造成檔案管理混亂,很多材料未規范入檔;很多項目沒(méi)有建立科學(xué)合理可行的項目管理制度。

  七、對自評工作的建議

 。ㄒ唬┩晟祈椖吭u價(jià)指標體系。

  匯總梳理以前年度制定的.指標,將符合當前預算績(jì)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標匯編成庫;二是搜集整理先進(jìn)省市制定出臺的指標,進(jìn)一步充實(shí)完善個(gè)性指標;三是建立指標更新機制,將新制定的指標及時(shí)納入指標庫,做到隨時(shí)更新、完善。

  有必要加強財政支出項目績(jì)效評價(jià)結果反饋、應用、落實(shí),避免績(jì)效評價(jià)搞形式走過(guò)場(chǎng)。項目在立項申報、審批時(shí)就應明確項目的預期績(jì)效目標以及能體現績(jì)效目標的具體績(jì)效指標,且績(jì)效指標盡量細化和量化。財政部門(mén)也應制定專(zhuān)門(mén)的考核辦法和考核指標,連同撥款一起下達,使績(jì)效評價(jià)結果更加貼近項目,真正評價(jià)出項目的績(jì)效。將預算績(jì)效目標填報與預算安排下達掛鉤,從深層次地解決績(jì)效目標填報不認真、流于形式的問(wèn)題,全面提升績(jì)效管理水平。

  在規范績(jì)效目標的基礎上,加強調研、分析,結合各預算單位的職能職責和工作要求,全面梳理各項重點(diǎn)工作任務(wù),在準確定位該單位工作目標的基礎上,除對各項考評項目的績(jì)效目標、資金分配、財務(wù)管理、使用績(jì)效、社會(huì )效益等涉及的指標體系進(jìn)行逐項完善外,還增加部分個(gè)性化的考評指標,建立更加符合實(shí)際的指標評價(jià)體系。

 。ǘ┘訌婍椖康某杀拘б娣治。

  對預算項目支出實(shí)行績(jì)效管理,應由過(guò)去關(guān)注項目資金使用向關(guān)注項目可行性和項目效益性轉變。加強調研、分析,結合各預算單位的職能職責和工作要求,全面梳理工作任務(wù),對效益指標進(jìn)行完善。

 。ㄈ┮幏俄椖抗芾磉^(guò)程。

  部門(mén)的績(jì)效管理人員,應加強責任心,做到提供數據準確、精確,能真實(shí)完整的反應工程的實(shí)際情況,制定具體整改工作方案,并積極落實(shí)各項整改工作。針對檔案混亂的問(wèn)題,項目組應安排專(zhuān)人負責檔案的管理,并加強檔案管理技能,裝訂檔案資料,填寫(xiě)正確的檔案盒目錄。

  績(jì)效自評抽查復核報告 4

  為切實(shí)提升績(jì)效自評質(zhì)量,壓實(shí)支出責任,提高財政資源配置效率和使用效益,漯河市財政局、審計局聯(lián)合抽查了9個(gè)市直部門(mén),對其20xx年度績(jì)效自評工作完成情況以及績(jì)效自評結果進(jìn)行復核,涉及財政資金45.3億元。本次績(jì)效自評抽查復核是漯河市財政和審計部門(mén)首次聯(lián)合開(kāi)展預算績(jì)效管理工作,對嚴肅財政紀律、高效規范開(kāi)展預算管理工作具有重要意義。

  一、合理確定核查對象。

  在對市直各部門(mén)報送的20xx年度績(jì)效自評資料進(jìn)行初步審核的基礎上,根據審核結果及市審計部門(mén)關(guān)注的內容,優(yōu)先將審核認為自評質(zhì)量較高或不高、近三年財政評價(jià)項目未涉及、部門(mén)所屬單位較多的部門(mén)作為本次重點(diǎn)抽查對象,提高核查針對性。本次抽查復核共選取了交通、城管、市場(chǎng)監管等9個(gè)市直部門(mén)(單位),涉及預算單位84個(gè),核查項目個(gè)數1015個(gè),占年初預算項目總數的34.3%。計劃未來(lái)幾年之內將抽查復核范圍覆蓋到所有市直部門(mén)(單位)。

  二、精心開(kāi)展抽查復核。

  漯河市財政局、審計局聯(lián)合成立三個(gè)抽查小組通過(guò)座談、查閱資料、實(shí)地查看等形式,重點(diǎn)從部門(mén)績(jì)效自評的全面性、完整性、規范性以及被抽查具體項目績(jì)效自評的真實(shí)性、準確性等方面進(jìn)行了復核。經(jīng)復核,從整體來(lái)看,9個(gè)部門(mén)(單位)績(jì)效自評工作基本做到了應評盡評,部門(mén)整體績(jì)效自評和單位項目績(jì)效自評工作完成率達100%。

  三、狠抓問(wèn)題反饋整改。

  根據實(shí)際抽查情況,財政和審計兩部門(mén)聯(lián)合出具抽查復核報告,下發(fā)抽查復核問(wèn)題整改通知,要求被抽查部門(mén)在整改完善中堅持問(wèn)題導向,針對復核反饋的`問(wèn)題和建議,切實(shí)采取有效措施做好整改,確保建議有回應、問(wèn)題有對策、整改有效果,有效促進(jìn)部門(mén)績(jì)效自評工作閉環(huán)管理。

  四、強化自評結果運用。

  市財政將督促市直部門(mén)加強績(jì)效自評結果應用,對于績(jì)效評價(jià)結果為優(yōu)的,市級部門(mén)應在分配下一年預算資金時(shí)予以?xún)?yōu)先考慮,必要時(shí)適當增加資金規模。對績(jì)效評價(jià)結果為良的,市級部門(mén)督促單位限期整改所發(fā)現問(wèn)題,作為安排以后年度預算的重要參考。對于績(jì)效評價(jià)結果為中和差的,在相關(guān)問(wèn)題未整改到位前,市級部門(mén)應在分配下一年預算資金時(shí)取消項目承擔單位同類(lèi)項目資金申報權,采取因素法分配的專(zhuān)項轉移支付資金分配時(shí)應適當壓縮應分配資金規模。

  績(jì)效自評抽查復核報告 5

  為進(jìn)一步加強縣級部門(mén)預算績(jì)效管理,提高財政資金使用效益和管理水平,根據《財政部〈關(guān)于貫徹落實(shí)中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)〉的通知》(財預[20xx]167號)、參照《青陽(yáng)縣財政局關(guān)于印發(fā)<青陽(yáng)縣縣級預算支出績(jì)效單位自評和部門(mén)評價(jià)抽查復核工作規程>的通知》(財績(jì)〔20xx〕85號)和《青陽(yáng)縣財政局關(guān)于開(kāi)展績(jì)效自評抽查復核工作的通知》等文件的有關(guān)規定,財政局成立了績(jì)效自評復核小組,對35個(gè)項目和15個(gè)整體支出進(jìn)行復核,目前已全部完成,現將抽查情況報告如下:

  一、復核范圍和內容

 。ㄒ唬⿵秃朔秶簽20xx年度績(jì)效自評中抽取的35個(gè)項目支出和15個(gè)整體支出。

 。ǘ⿵秃藘热荩簽榭(jì)效目標編制、預算執行、績(jì)效指標設置、運行成本控制情況、可持續發(fā)展能力以及滿(mǎn)意度情況等方面,同時(shí)考量單位自評工作的及時(shí)性、規范性和自評報告工作質(zhì)量。

  二、基本情況

  此次共抽查復核35個(gè)項目支出和15個(gè)整體支出,金額27177.289萬(wàn)元。抽評分別從上報資料和實(shí)地核查進(jìn)行綜合評價(jià),經(jīng)評價(jià),其中評價(jià)等級為優(yōu)的項目27個(gè),占全部自評項目的54%;評價(jià)等級為良的項目7個(gè),占全部自評項目的14%;評價(jià)等級為中的項目16個(gè),占全部自評項目的`32%?傮w來(lái)說(shuō),績(jì)效自評報告質(zhì)量還有待進(jìn)一步改進(jìn)。

  三、存在問(wèn)題

  從抽查分析結果可以看出,抽查復核的部門(mén)和單位已按照要求對本部門(mén)和項目基本上做到了應評盡評,但是上報的自評報告反映成績(jì)較多,很少報告問(wèn)題,且自評得分比較高。

 。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標、指標設置不規范。

  通過(guò)抽查復核可以看出,部分項目績(jì)效目標存在編制不規范、不細致,同時(shí),存在指標值設置過(guò)低,個(gè)性指標設置不準確的問(wèn)題,部分單位設置績(jì)效指標較為簡(jiǎn)單、籠統,未根據項目實(shí)際對數量、質(zhì)量、進(jìn)度、效益等指標具體細化,使得事后績(jì)效評價(jià)缺少科學(xué)合理的衡量標準。

 。ǘ┛(jì)效自評質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。

  部分部門(mén)存在對績(jì)效評價(jià)工作重視不足的現象,一是部分單位未按時(shí)報送績(jì)效自評材料;二是部分單位績(jì)效自評工作開(kāi)展不夠細致,績(jì)效指標不夠細化,只是籠統的打分,存在打分不合理、隨意的情況。

 。ㄈ┎块T(mén)責任主體績(jì)效意識不強。

  在績(jì)效評價(jià)工作中發(fā)現,部分部門(mén)績(jì)效理念和意識較為淡薄,將績(jì)效評價(jià)工作簡(jiǎn)單理解為單純財務(wù)部門(mén)和財務(wù)科室的業(yè)務(wù),部門(mén)內部相關(guān)業(yè)務(wù)科室尚未參與項目績(jì)效管理過(guò)程,未提供實(shí)際項目執行情況數據,出現項目實(shí)施與績(jì)效管理相脫節的現象。

  四、建議

 。ㄒ唬⿵娀黧w責任意識,提升績(jì)效理念和意識。

  一是采取集中培訓、多媒體宣傳等方式,強化財政部門(mén)、各部門(mén)、單位人員預算績(jì)效管理知識的學(xué)習,提升績(jì)效管理知識水平。二是加大預算績(jì)效管理基礎工作力度,通過(guò)績(jì)效目標編制、績(jì)效監控、績(jì)效自評等來(lái)提升績(jì)效管理工作技能,達到“以評促管,以管促學(xué)”的目的,全面增強績(jì)效理念和責任意識。

 。ǘ⿵娀(jì)效目標管理,規范績(jì)效目標編制。

  績(jì)效目標是項目設立和實(shí)施的前提,是做好績(jì)效評價(jià)等各項預算績(jì)效管理工作的基礎。各部門(mén)編制預算時(shí)要結合單位職責、項目實(shí)施實(shí)際,分解細化工作要求,科學(xué)設置績(jì)效目標和相關(guān)指標,規范績(jì)效目標編制,加強績(jì)效目標審核,提升績(jì)效目標編制質(zhì)量。

 。ㄈ⿵娀u價(jià)結果應用,提升財政資金績(jì)效。

  一是要加大對績(jì)效自評質(zhì)量抽查復核工作的力度,采取資料審核的形式,主要復核各部門(mén)(單位)項目績(jì)效自評完成率及自評工作質(zhì)量,通過(guò)發(fā)現問(wèn)題來(lái)促進(jìn)項目單位進(jìn)行整改,達到強化對預算項目的管理;二是強化結果應用,進(jìn)一步建立健全績(jì)效評價(jià)結果與預算安排掛鉤制度,將20xx年各部門(mén)績(jì)效自評抽查復核結果作為20xx年度預算編制的重要參考依據。三是進(jìn)一步加強評價(jià)信息披露,建立健全評價(jià)結果報告制度以及公開(kāi)制度。

  績(jì)效自評抽查復核報告 6

  為深入貫徹黨的十九大提出的“全面實(shí)施績(jì)效管理”的要求,切實(shí)提升資金使用效益,根據黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府、區委區政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的工作要求,加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系,按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)評價(jià)”的原則,五華區財政局組織各預算單位開(kāi)展了20xx年度財政支出預算績(jì)效自評工作。為做“真”抓“實(shí)”績(jì)效自評,強化部門(mén)預算績(jì)效管理主體責任,提高預算部門(mén)績(jì)效自評工作質(zhì)量,五華區財政局抽取部分項目對績(jì)效自評工作開(kāi)展情況及自評結果的完整性、相關(guān)性、真實(shí)性、針對性等內容進(jìn)行抽查復核。

  通過(guò)對抽取項目自評情況的抽查復核,發(fā)現預算單位基本能按照工作要求完成本單位的績(jì)效自評工作,形成績(jì)效自評報告,自評報告績(jì)效指標設置完整性、內容規范性、撰寫(xiě)報告質(zhì)量等方面,較上年有明顯提升。但還存在以下問(wèn)題:預算單位因年初預算編制不精確,績(jì)效目標設置不合理、不合理,預算執行率不高,財政資金使用效率有待提高;部分預算單位對績(jì)效自評工作不重視,未按照規范要求認真組織開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作;部分預算單位雖提出了存在的問(wèn)題和原因分析,但存在較強的主觀(guān)性,提出的`問(wèn)題不夠深入,原因分析過(guò)于籠統,提出的改進(jìn)措施缺乏針對性和可操作性。

  通過(guò)開(kāi)展績(jì)效自評和復核工作,大大提高了預算單位的績(jì)效管理責任意識,強化了對預算項目的管理,但也發(fā)現一些績(jì)效自評工作中存在的需要財政部門(mén)和各預算單位在今后預算績(jì)效管理工作中引起重視并加以改進(jìn)和完善的問(wèn)題。

  同時(shí),區財政局針對抽查復核發(fā)現的問(wèn)題提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議,及時(shí)反饋給相關(guān)預算單位進(jìn)行整改落實(shí)。

  下一步,區財政局將根據自評抽查復核發(fā)現的問(wèn)題,有針對性地開(kāi)展預算績(jì)效管理工作:

  一是繼續加強業(yè)務(wù)培訓,提高預算績(jì)效管理水平。培訓內容主要包括績(jì)效目標的設置規范性、全面性、合理性,績(jì)效自評的規范性、真實(shí)性、準確性、針對性等重點(diǎn)內容。

  二是進(jìn)一步健全和完善績(jì)效自評工作機制和工作規程,加強督促指導,壓實(shí)預算單位主體責任,提高績(jì)效自評工作質(zhì)量。

  三是強化結果應用,將績(jì)效自評抽查工作納入預算績(jì)效管理考核體系進(jìn)行年度考核,抽查結果作為下年預算安排、完善政策和改進(jìn)管理的重要依據。

  績(jì)效自評抽查復核報告 7

  預算績(jì)效評價(jià)是從績(jì)效目標到反饋應用的關(guān)鍵環(huán)節,是提高預算編制科學(xué)性、準確性,強化目標管理,加強預算約束的重要抓手。為切實(shí)抓好績(jì)效自評質(zhì)量監督,市財政局創(chuàng )新思路,開(kāi)展“云評審(線(xiàn)上+現場(chǎng))”,取得了一定的工作實(shí)效。

  引智建庫制定方案。

  市財政局于今年4月份面向社會(huì )公開(kāi)征集預算績(jì)效專(zhuān)家,初步建立了涵蓋13個(gè)行業(yè)36人的績(jì)效管理專(zhuān)家庫,為全市預算績(jì)效管理提供智力支持,針對評價(jià)質(zhì)量復核出臺了《巢湖市績(jì)效評價(jià)質(zhì)量復核“云評審”工作方案(試行)》,詳細明確專(zhuān)家“云評審”組織形式和實(shí)施步驟,從確定評審對象到結果反饋應用都作了系統的規范,同時(shí)印發(fā)《巢湖市績(jì)效評價(jià)專(zhuān)家評審須知》,使專(zhuān)家在評審中有嚴謹的評審標準和尺度,并通過(guò)建立“云評審”工作流程圖,增強操作的程序性。

  科學(xué)遴選復核對象。

  按照“突出重點(diǎn)、兼顧一般、全面覆蓋、比例控制”的原則,從20xx年度已完成的自評報告中選取出62個(gè)項目支出單位自評、5個(gè)部門(mén)評價(jià)、2個(gè)部門(mén)整體自評及1個(gè)一級財政支出評價(jià)共70份報告作為質(zhì)量“云評審”復核對象,涵蓋財政資金96831.42萬(wàn)元,占年度項目預算總額16.4%。

  精心組織專(zhuān)家評審。

  本著(zhù)“績(jì)效工作講績(jì)效”的宗旨,對抽取的'70份報告按項目特征合理分組,按每組兩名專(zhuān)家要求,從專(zhuān)家庫中抽取8名專(zhuān)家,同一組別的兩名專(zhuān)家對自評報告質(zhì)量開(kāi)展線(xiàn)上“背靠背”評審,同步做好相應線(xiàn)上評審記錄;召開(kāi)現場(chǎng)評審會(huì ),由同組專(zhuān)家針對初步評審分值差異較大的打分項現場(chǎng)進(jìn)行交流論證,分析評審差異原因,形成共識后,以專(zhuān)家小組名義出具最終評審結論底稿,匯總所有組別的專(zhuān)家評審意見(jiàn),形成整體報告。

  嚴格反饋應用機制。

  抽查的70份自評報告復核結果顯示:分值在90分及以上“優(yōu)”的1份,占比1.43%;80(含)-90分“良”的16份,占比22.86%;60(含)-80分“中”的48份,占比68.57%;60分以下“差”的5份,占比7.14%,總體自評質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。為提高預算績(jì)效管理透明度,對所有自評質(zhì)量復核結果進(jìn)行公開(kāi),針對專(zhuān)家組指出自評報告質(zhì)量問(wèn)題和相關(guān)建議反饋給部門(mén)和單位,壓實(shí)整改責任,為以后的績(jì)效評價(jià)提供良好工作指引,總體結果納入年度績(jì)效管理考核,關(guān)聯(lián)到下年度財政預算資金安排,強化“誰(shuí)支出、誰(shuí)自評”的剛性意識,并注重提高自評質(zhì)量,實(shí)現由“任務(wù)型自評”到“實(shí)效型自評”的根本轉變。

  績(jì)效自評抽查復核報告 8

  為認真貫徹《建始縣財政局關(guān)于開(kāi)展動(dòng)態(tài)監控系統扶貧金績(jì)效目標自評及2019年度項目支出、預算單位整體支出績(jì)效自評工作的通知》(建財績(jì)發(fā)〔2020〕135號)精神,進(jìn)一步加強和規范我中心上級專(zhuān)款項目支出的使用管理,提高財政資金使用效益,我中心積極開(kāi)展對上級專(zhuān)款項目支出的績(jì)效評價(jià)工作,F將情況匯報如下:

  一、基本情況

  1、簡(jiǎn)要概述項目立項目的和年度績(jì)效目標。

  建始縣公共檢驗檢測中心主要承擔計量檢測、農產(chǎn)品、農產(chǎn)品生產(chǎn)條件及農業(yè)投入品、畜產(chǎn)品、畜牧業(yè)生產(chǎn)條件及畜牧業(yè)投入品、食品等產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測職能。2019年3月機構改革將原質(zhì)量技術(shù)監督局所屬的全縣計量檢驗檢定職能并入。單位屬全額財政補助公益一類(lèi)事業(yè)單位。為服務(wù)全縣各類(lèi)企業(yè),為建始縣產(chǎn)業(yè)結構升級和推進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng )新提供優(yōu)質(zhì)高效的檢測服務(wù)和技術(shù)支撐,以提升我縣法制計量水平,助推建始縣經(jīng)濟高質(zhì)量法制,特建立此項。

  二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┣捌跍蕚。

  為保證績(jì)效自評工作的順利實(shí)施,中心成立了以中心黨組書(shū)記、主任毛圣冰為組長(cháng),分管領(lǐng)導金科為副組長(cháng),計量股為成員的績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組,并進(jìn)一步細化和明確了工作職責。

 。ǘ┙M織過(guò)程。

  根據《建始縣財政局關(guān)于開(kāi)展動(dòng)態(tài)監控系統扶貧金績(jì)效目標自評及2019年度項目支出、預算單位整體支出績(jì)效自評工作的通知》(建財績(jì)發(fā)〔2020〕135號)文件要求,確定績(jì)效評價(jià)項目-建始縣公共檢驗檢測中心計量檢定專(zhuān)用設備采購,圍繞2019年預算制定的項目績(jì)效目標,組織項目股室、所對所涉及績(jì)效目標有關(guān)情況進(jìn)行梳理自評并附相關(guān)佐證材料,提交績(jì)效自評工作小組,績(jì)效自評工作小組通過(guò)匯總分析,復核相關(guān)情況,完成績(jì)效自評表,形成計量檢定專(zhuān)用設備采購項目自評報告。

  三、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  2019年度我中心預算計量檢定專(zhuān)用設備采購總費用10萬(wàn)元,項目資金全部到位,資金到位率100%。

  2.項目資金執行情況分析。

  2009年正值改革期間,項目實(shí)施主體未明確,該項目于2019年12月底正式劃入我中心賬戶(hù),后經(jīng)請示上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)同意在2020年實(shí)施完成。具體情況說(shuō)明見(jiàn)附件《縣公共檢驗檢測中心關(guān)于2019年度項目經(jīng)費落實(shí)情況的說(shuō)明》。

  3.項目資金管理情況分析。

  項目資金嚴格按照《預算法》《單位財務(wù)制度》等管理制度執行。

 。ǘ┛(jì)效目標完成情況分析。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

 。1)數量指標:計劃完成商品定量包裝檢定項目一套,非自動(dòng)天平檢定砝碼3套。

 。2)質(zhì)量指標:服務(wù)全縣各類(lèi)企業(yè),為建始縣產(chǎn)業(yè)結構升級和推進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng )新提供優(yōu)質(zhì)高效的檢測服務(wù)和技術(shù)支撐,以提升我縣法制計量水平,助推建始縣經(jīng)濟高質(zhì)量法制

  2.效益指標完成情況分析。

  建標后計劃完成全縣商品凈含量檢定等相關(guān)工作,服務(wù)全縣企業(yè)約100家。

  四、績(jì)效自評結果擬應用情況

 。ㄒ唬┫乱徊礁倪M(jìn)措施,包括項目整改和績(jì)效目標調整完善等相關(guān)內容。

  需要及早進(jìn)行項目統籌分析與安排,進(jìn)一步優(yōu)化項目流程,及時(shí)履行項目早期手續;進(jìn)一步根據業(yè)務(wù)量增減趨勢,及時(shí)進(jìn)行項目申報;加大政策支持,確保項目能夠順利實(shí)施。實(shí)施過(guò)程中,做好項目實(shí)施的`跟蹤問(wèn)效工作,對資金使用情況開(kāi)展定期和不定期的跟蹤檢查,促使項目及時(shí)落實(shí)落地。

 。ǘ⿺M與預算安排相結合情況。

  編制部門(mén)預算的目的,就是要求預算單位按照年初預算安排本部門(mén)的基本支出和項目支出。規范項目預算編制工作,強化基礎數據編制,結合實(shí)際及上年預算執行情況,科學(xué)、合理確定項目支出預算數,并按經(jīng)濟用途逐級細化分類(lèi),專(zhuān)項資金預算一經(jīng)確定,不得隨意調整。嚴格按規定進(jìn)行財務(wù)核算,結合實(shí)際情況,完成并準確地批露相關(guān)信息,盡可能做到?jīng)Q算與預算相一致。

 。ㄈ⿺M公開(kāi)情況。

  擬按財政要求公開(kāi)。

  績(jì)效自評抽查復核報告 9

  一、項目概況

  本項目根據《國務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見(jiàn)》(國發(fā)〔2015〕52號)建立,享受對象為低保戶(hù)中的殘疾人,本項目從2016年開(kāi)始實(shí)施,2016年的標準是60元/月/人,此后每年遞增10元,直至2020年100元/月/人。

 。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。2018年我局按照2058人向上級申請專(zhuān)項撥款,實(shí)際撥款收入245.67萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。對全縣2165名困難殘疾人每季度發(fā)放生活補貼240元。

 。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。項目申報內容與具體實(shí)施內容相符、申報目標合理可行。

  二、項目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

  1、資金計劃及到位。本項目省級資金到位75.96萬(wàn)元,州級資金到位19.71萬(wàn)元,縣級資金到位150萬(wàn)元,全年累計到位245.67萬(wàn)元。

  2、資金使用。2018年困難殘疾人生活補貼標準為80元/人/月,全年累計支付207.92萬(wàn)元。支付依據合規合法,資金支付與預算基本相符。

 。ǘ╉椖控攧(wù)管理情況。

  對照項目資金管理辦法,本項目嚴格執行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時(shí)、會(huì )計核算規范。

  項目組織實(shí)施情況。

  本項目由鄉鎮上報補貼享受人員申請表,經(jīng)我局經(jīng)辦人員、分管領(lǐng)導審核通過(guò)后,由我局通過(guò)涼山農商銀行會(huì )理支行直接發(fā)放到本人,沒(méi)有中間過(guò)程,確保了資金發(fā)放的精準、安全。并且做到了一人一檔,建立了定期復核機制,每年復核一次,應補盡補,應退盡退。復核內容包括申請人資格條件是否發(fā)生變化、補貼是否及時(shí)足額發(fā)放到位、是否滿(mǎn)足減員條件等。

  三、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。

  我局按季度對全縣2165名困難殘疾人發(fā)放了補貼,共計發(fā)放資金207.92萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖啃б媲闆r。

  保障了困難殘疾人的基本生活,維護了社會(huì )的公平正義,提高了弱勢群體的`生活滿(mǎn)意度,鞏固了黨的執政根基。

  四、問(wèn)題及建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題。無(wú)。

 。ǘ┫嚓P(guān)建議。無(wú)。

  績(jì)效自評抽查復核報告 10

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬┛(jì)效目標情況。

  綿陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局主要有部門(mén)預算項目支出、專(zhuān)項預算支出二類(lèi)支出,項目資金總預算為2455.5萬(wàn)元,其中部門(mén)預算項目支出87.5萬(wàn)元,專(zhuān)項預算支出2350萬(wàn)元。

  部門(mén)預算項目支出主要用于積極引進(jìn)、培養人才,開(kāi)展核心技術(shù)攻關(guān)、提升產(chǎn)品性能、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,解決行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)難題,深化科技金融結合試點(diǎn),加強與相關(guān)部門(mén)和金融機構的合作,在全市開(kāi)展“撥、貸、投、保、貼”等科技金融聯(lián)動(dòng)工作,積極探索技術(shù)、資本、市場(chǎng)、產(chǎn)品相融合的科技金融結合新模式。專(zhuān)項預算主要用于推進(jìn)我市科技創(chuàng )新發(fā)展,為我市創(chuàng )新主體開(kāi)展高水平基礎研究和應用基礎研究、開(kāi)展工程化技術(shù)研究、聚集和培養優(yōu)秀科技人才、開(kāi)展高水平學(xué)術(shù)交流提供研究基地,激勵和引導各創(chuàng )新主體積極參與重點(diǎn)實(shí)驗室、工程技術(shù)研究中心等創(chuàng )新平臺建設,積極開(kāi)展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),提升綿陽(yáng)在國家創(chuàng )新體系中的戰略地位,為全面建設中國科技城和社會(huì )主義現代化綿陽(yáng)貢獻科技力量。

 。ǘ┵Y金安排情況。

  2021年部門(mén)預算項目支出87.5萬(wàn)元,分別是科技活動(dòng)交流經(jīng)費5萬(wàn)元,科技項目評審及系統維護費18萬(wàn)元,綿陽(yáng)市外國專(zhuān)家工作經(jīng)費2.5萬(wàn)元,省級科技計劃項目驗收工作經(jīng)費16萬(wàn)元,科技型中小企業(yè)辦公室(雙創(chuàng )辦)工作經(jīng)費18萬(wàn)元,科技項目監管和科技項目組織經(jīng)費9萬(wàn)元,科技和金融結合試點(diǎn)工作經(jīng)費4萬(wàn)元,文化和科技融合示范基地建設及高企認定工作經(jīng)費5萬(wàn)元,“招院引所”專(zhuān)項經(jīng)費10萬(wàn)元。

  2021年專(zhuān)項預算支出預算2350萬(wàn)元,實(shí)際支出2139.6345萬(wàn)元,分別是2021年科技計劃創(chuàng )新發(fā)展保障類(lèi)項目資金779.6345萬(wàn)元,其中關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)項目300萬(wàn)元,鄉村振興農業(yè)科技支撐項目60萬(wàn)元,科技創(chuàng )新服務(wù)示范項目270萬(wàn)元,孵化機構項目70萬(wàn)元,科技創(chuàng )新券79.6345萬(wàn)元;2021年度高新技術(shù)企業(yè)認定和瞪羚企業(yè)備案市級專(zhuān)項資金獎勵1210萬(wàn)元,其中高新技術(shù)企業(yè)認定獎勵資金1010萬(wàn)元,瞪羚企業(yè)備案獎勵資金200萬(wàn)元?破栈顒(dòng)經(jīng)費150萬(wàn)元。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況分析。

  部門(mén)預算項目支出按照相應的財務(wù)管理制度審批,會(huì )計核算統一正確保證了項目任務(wù)的順利實(shí)施。部門(mén)預算項目支出預算金額87.5萬(wàn)元,支付87.5,預算執行率100%。

  專(zhuān)項預算嚴格按照《綿陽(yáng)市科技計劃項目專(zhuān)項資金管理暫行辦法》(綿財規[2018]2號)文件要求,加強資金管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴禁挪用。資金支付經(jīng)過(guò)與市財政局會(huì )商、網(wǎng)上公示、報請市政府審批等環(huán)節,確定單位及金額,經(jīng)市財政局撥付各縣市區、園區,由各縣市區、園區撥付至企業(yè)。專(zhuān)項預算支出預算2350萬(wàn)元,實(shí)際支付2139.6345萬(wàn)元。預算執行率91.05%,主要是因為項目征集未達到預期目標,未安排預算資金。

 。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。

  全力實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)和軍民融合兩大發(fā)展戰略,充分發(fā)揮綿陽(yáng)國防軍工科技優(yōu)勢,以科技創(chuàng )新支撐引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉型升級,科技創(chuàng )新駛入發(fā)展“快車(chē)道”全市R&D經(jīng)費支出占GDP比重達到7.14%,居全國城市前列,科技創(chuàng )新綜合水平指數達74%,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達2326億元,居全省第二。累計榮獲國省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎164項。加快推進(jìn)成德綿國家科技成果轉移轉化示范區建設,截止2021年,全市國省技術(shù)轉移中心達11家,備案省級科技成果轉移轉化示范企業(yè)達102家,技術(shù)合同認定登記額達到21.18億元。

 。ㄈ┛(jì)效指標完成情況分析。

 。1)數量指標

  創(chuàng )新主體不斷壯大。高新技術(shù)企業(yè)突破520家,主營(yíng)收入達到2326億元,國家認定備案的科技型中小企業(yè)達到1653家,瞪羚企業(yè)達到14家,2021年科技信息服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入預計超過(guò)40億元。推動(dòng)中物院核物理與化學(xué)研究所放射性核素及藥物研發(fā)轉化創(chuàng )新平臺、中電科九所磁微納技術(shù)基地成功創(chuàng )建省級軍民融合人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)基地。624科創(chuàng )中心建成運營(yíng),中國(綿陽(yáng))科技城先進(jìn)技術(shù)研究院成功揭牌,九洲集團國防先進(jìn)技術(shù)研究院建設完成,國省級各類(lèi)創(chuàng )新平臺達到209個(gè)。國省級孵化機構達49家,國省級高新區達到4個(gè),國省級農業(yè)科技園區(示范園區)4家。

 。2)時(shí)效指標

  嚴格按照項目資金管理辦法和項目進(jìn)度安排,及時(shí)撥付相關(guān)資金,所有項目資金撥付及時(shí)率均為100%。

 。3)經(jīng)濟效益指標

  2021年,全市524家高新技術(shù)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1100億元,繳納稅費總額44億元;科技保險險種由10個(gè)增加到22個(gè)。22個(gè)險種按照“重點(diǎn)引導類(lèi)+一般引導類(lèi)+首臺套、新材料、新軟件類(lèi)”分為三類(lèi),分類(lèi)給予補貼支持?萍夹推髽I(yè)參保66家,同比增長(cháng)65%,累計227家(次)高新技術(shù)企業(yè)參加科技保險,累計保費補貼超過(guò)1100萬(wàn)元。全市23戶(hù)高企進(jìn)入四川省上市后備企業(yè)資源庫,1戶(hù)高新技術(shù)企業(yè)在北交所上市。吸引市內外9家創(chuàng )投機構投資5家科技型企業(yè)、投資6億元,兌現創(chuàng )投補貼103萬(wàn)元。2021年3月,我中心牽頭承辦高新技術(shù)企業(yè)融資對接會(huì ),吸引4.16萬(wàn)人次網(wǎng)上觀(guān)看直播,共促成合作(意向)項目26項,簽約金額4.71億元。其中,銀行授信23項,金額3.84億元。6個(gè)路演項目中的.3個(gè)獲得創(chuàng )投機構的青睞。

 。4)社會(huì )效益指標

  創(chuàng )新平臺申請知識產(chǎn)權144件、獲得授權知識產(chǎn)權129件,累計擁有的知識產(chǎn)權數量1264件,開(kāi)展行業(yè)技術(shù)服務(wù)130115項,面向社會(huì )開(kāi)放開(kāi)放實(shí)驗室27個(gè),服務(wù)2428小時(shí);開(kāi)放設備297臺,服務(wù)3737小時(shí)。2021年,全市524家高新技術(shù)企業(yè)提供就業(yè)崗位91256個(gè);獲得授權專(zhuān)利2409件。

 。5)可持續影響指標

  科技企業(yè)注冊累計292家,創(chuàng )新券政策實(shí)施,發(fā)揮了市場(chǎng)配置創(chuàng )新資源的作用和創(chuàng )新能力,有效提高了企業(yè)創(chuàng )新積極性。2021年創(chuàng )新券支持研發(fā)設計約22萬(wàn)元,技術(shù)轉移約25萬(wàn)元,檢驗檢測約31萬(wàn)元。相比2020年度,支持的項目數大幅度增加、涉及的企業(yè)和科研機構大幅度增加,科技創(chuàng )新券政策的效用正逐步顯現,對科技型中小企業(yè)創(chuàng )新發(fā)展的促進(jìn)作用正日益彰顯。開(kāi)發(fā)推廣“高企貸”“設備儀器貸”,“設備儀器貸”被列入第三批全面創(chuàng )新改革舉措向全國推廣。爭取“天府科創(chuàng )貸”放貸1.5億元,居全省前列;截至2021年末,全市科技型企業(yè)貸款余額390.69億元,科技型企業(yè)戶(hù)數2304戶(hù),累計專(zhuān)利權質(zhì)押融資7.93億元,分別同比增長(cháng)13.11%、13.33%,30%。

  三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

  由于疫情影響,外出考察學(xué)習減少,面對面服務(wù)企業(yè)的次數減少,增加了線(xiàn)上視頻服務(wù)、線(xiàn)上對接和電話(huà)溝通等內容。繼續實(shí)施線(xiàn)上線(xiàn)下結合的指導和服務(wù),合理科學(xué)編制預算。

  四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  無(wú)。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  績(jì)效自評抽查復核報告 11

  一、主管部門(mén)自評情況

 。ㄒ唬┲鞴懿块T(mén)自評基本情況。風(fēng)正鄉主管的8個(gè)部門(mén),對部門(mén)整體績(jì)效目標,26項專(zhuān)項資金績(jì)效目標和26項預算項目績(jì)效目標,涉及資金2168.6333萬(wàn)元進(jìn)行了自評。

 。ǘ┎块T(mén)自評結果。涉及資金2168.6333萬(wàn)元,涉及項目26個(gè),未完成績(jì)效目標的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元;完成情況與年初目標差距較大的項目無(wú)。具體情況見(jiàn)后附匯總表。(冀財農【2019】147號2020年農村綜合改革資金45萬(wàn)元和邯財農【2020】53號2020年農村綜合改革資金5萬(wàn)元;冀財預[2019]66號東六方至張屯莊道路硬化82.5212萬(wàn)元,冀財預[2019]66號東六方至張屯莊道路硬化27.2717萬(wàn)元;環(huán)保所經(jīng)費5萬(wàn)元;縣鄉財政體制工作經(jīng)費120.6萬(wàn)元、工作經(jīng)費307萬(wàn)元、績(jì)效預算工作經(jīng)費28萬(wàn);污水處理廠(chǎng)運行經(jīng)費12.206萬(wàn)元;六方湖周邊護欄和湖面治理26.7萬(wàn)元;服務(wù)群眾專(zhuān)項經(jīng)費75萬(wàn)元;2020年春季綠化獎補資金260萬(wàn)元;2019年鄉村道路拓寬占地及附屬物補償17.3942萬(wàn)元,失地農民補助789萬(wàn)元,廣府旅游專(zhuān)線(xiàn)及18年鄉村道路拓寬附屬物補償6.1954萬(wàn)元,民兵訓練基地附屬物補償4.3萬(wàn)元,六方湖北地塊附屬物補償44.9萬(wàn)元,引水渠附屬物補償35.688萬(wàn)元,污水處理廠(chǎng)用地補貼1.35萬(wàn)元;風(fēng)正鄉廖莊美麗鄉村工程45.2637萬(wàn)元;東北莊美麗鄉村項目二期134.0484萬(wàn)元;西劉莊美麗鄉村打造工程61.4952萬(wàn)元)。具體情況見(jiàn)后附匯總表。

  二、績(jì)效自評工作組織開(kāi)展情況

  根據省市縣《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》及《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》的具體規定和要求,現就做好2020年度財政支出項目績(jì)效自評工作,具體開(kāi)展情況如下:

 。ㄒ唬┰u價(jià)工作準備情況

  一是明確績(jì)效工作的內容和范圍。確定四個(gè)方面的評價(jià)內容和此次績(jì)效評價(jià)的范圍。

  二是研究評價(jià)指標體系。

  三是召開(kāi)座談會(huì ),對方案進(jìn)行反復討論并廣泛征求有關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員意見(jiàn)。

  四是確定了部門(mén)項目預算評價(jià)方法。

 。ǘ┰u價(jià)工作組織實(shí)施情況

  1、成立預算績(jì)效評價(jià)組。為保證績(jì)效評價(jià)工作順利開(kāi)展,由我鄉成立了專(zhuān)門(mén)績(jì)效評價(jià)小組,負責績(jì)效評價(jià)的組織管理和實(shí)施工作。

  2、組織部門(mén)自評。預算按照要求整理相關(guān)數據和資料,對部門(mén)綜合績(jì)效情況進(jìn)行自我評價(jià),填報《2020年度部門(mén)預算項目績(jì)效自評表》并《2020年度部門(mén)年度績(jì)效自評報告》

  3、組織開(kāi)展績(jì)效重點(diǎn)評價(jià)工作。重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)小組對自評和復核情況進(jìn)行重點(diǎn)評價(jià)。

  我部門(mén)對項目資金執行封閉管理,專(zhuān)賬核算。具體支出由業(yè)務(wù)科室進(jìn)行把關(guān),科室負責人、主管領(lǐng)導、財務(wù)負責人進(jìn)行集體會(huì )簽,確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用,及時(shí)高效。

  三、績(jì)效目標實(shí)現情況

  我鄉為了會(huì )更好發(fā)揮財政資金的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、政治效益按照縣財政局的要求,組織有關(guān)人員對2020年度部門(mén)項目預算情況及績(jì)效進(jìn)行綜合評價(jià),2020年部門(mén)項目預算安排2168.6333萬(wàn)元,項目決算支出2168.6333萬(wàn)元,年末結轉和結余0萬(wàn)元。綜合績(jì)效評價(jià)等級為“優(yōu)”。

  四、績(jì)效目標設定質(zhì)量情況

  從績(jì)效自評結果來(lái)看,部門(mén)年初績(jì)效目標設定質(zhì)量不夠好,不夠清晰準確,有些粗獷且存在一定片面性。具體的績(jì)效指標設定不夠全面完整、科學(xué)合理,可操作性不強。

  五、整改措施及下一步工作

  針對存在的問(wèn)題進(jìn)一步細化部門(mén)項目指標,提高績(jì)效指標設置的科學(xué)性,項目績(jì)效評價(jià)指標做到詳細可操作,更加合理地安排預算資金,減少預算調整事項。

  制定如下整改措施:一是加強預算執行的計劃性,提高部門(mén)支出進(jìn)度的均衡程度;二是加強對項目預算資金支出的監督檢查工作,確保資金使用合法合規;三是加強對財務(wù)人員的`培訓工作,同時(shí)及時(shí)了解單位存在的問(wèn)題,有疑問(wèn)事項及時(shí)與財政等部門(mén)溝通解決,提高財務(wù)管理工作的規范性。四是加強項目資金和績(jì)效目標指標的動(dòng)態(tài)管理,持續改進(jìn)。加大對單位預算項目管理工作的指導力度,及時(shí)了解項目情況,推進(jìn)各預算單位工作任務(wù)的及時(shí)完成。

  借助這次項目評價(jià),進(jìn)一步加強對我部門(mén)預算的工作活動(dòng)工作效果績(jì)效考核工作,督促積極落實(shí)績(jì)效目標,積極推動(dòng)我部門(mén)各項工作不斷向前發(fā)展。

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